Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 22.05.2008 № 657Реализация мероприятий, 08 06 530 00 10 12 872,4 связанных с подготовкой празднования 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Бюджетные инвестиции 08 06 530 00 10 500 12 872,4 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 09 358 639,9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная медицинская 09 01 96 422,6 помощь Больницы, клиники, 09 01 470 00 00 69 858,5 госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности 09 01 470 99 00 69 858,5 подведомственных учреждений Выполнение функций 09 01 470 99 00 001 69 858,5 бюджетными учреждениями Родильные дома 09 01 476 00 00 16 460,2 Обеспечение деятельности 09 01 476 99 00 16 460,2 подведомственных учреждений Выполнение функций 09 01 476 99 00 001 16 460,2 бюджетными учреждениями Межбюджетные трансферты 09 01 521 00 00 10 103,9 Субсидии бюджетам 09 01 521 01 00 10 103,9 муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения Субсидии в целях 09 01 521 01 01 6 800,0 софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения Выполнение функций 09 01 521 01 01 001 6 800,0 бюджетными учреждениями Расходы за счет средств 09 01 521 01 71 3 303,9 местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муници- пального значения Выполнение функций 09 01 521 01 71 001 3 303,9 бюджетными учреждениями Амбулаторная помощь 09 02 22 467,8 Поликлиники, амбулатории, 09 02 471 00 00 17 869,9 диагностические центры Обеспечение деятельности 09 02 471 99 00 17 869,9 подведомственных учреждений Выполнение функций бюджет- 09 02 471 99 00 001 17 869,9 ными учреждениями Родильные дома 09 02 476 00 00 4 597,9 Обеспечение деятельности 09 02 476 99 00 4 597,9 подведомственных учреждений Выполнение функций 09 02 476 99 00 001 4 597,9 бюджетными учреждениями Медицинская помощь в 09 03 741,4 дневных стационарах всех типов Поликлиники, амбулатории, 09 03 471 00 00 741,4 диагностические центры Обеспечение деятельности 09 03 471 99 00 741,4 подведомственных учреждений Выполнение функций 09 03 471 99 00 001 741,4 бюджетными учреждениями Скорая медицинская помощь 09 04 82 897,1 Больницы, клиники, 09 04 470 00 00 72 592,8 госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности 09 04 470 99 00 72 592,8 подведомственных учреждений Выполнение функций 09 04 470 99 00 001 72 592,8 бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и 09 04 520 00 00 10 304,3 безвозвратные перечисления Денежные выплаты 09 04 52018 00 10 304,3 медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи Выполнение функций 09 04 520 18 00 001 10 304,3 бюджетными учреждениями Санаторно-оздоровительная 09 05 47 223,4 помощь Санатории для детей и 09 05 474 00 00 47 223,4 подростков Обеспечение деятельности 09 05 474 99 00 47 223,4 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 09 05 474 99 00 001 47 223,4 ными учреждениями Физическая культура и 09 08 12 921,8 спорт Физкультурно- 09 08 512 00 00 11 453,1 оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области 09 08 512 97 00 11 453,1 здравоохранения, спорта и физической культуры, ту- ризма Прочие расходы 09 08 512 97 00 013 11 453,1 Реализация целевых город- 09 08 795 00 00 1 468,7 ских программ Реализация целевой город- 09 08 795 01 00 328,7 ской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Моло- дежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 09 08 795 01 00 013 328,7 Городская целевая 09 08 795 17 00 1 140,0 Программа улучшения демографической ситуации в г. Таганроге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 08 795 17 00 013 1 140,0 Другие вопросы в области 09 10 95 965,8 здравоохранения, физической культуры и спорта Руководство и управление в 09 10 002 00 00 8 300,2 сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат 09 10 002 04 00 8 300,2 Выполнение функций органа- 09 10 002 04 00 500 8 300,2 ми местного самоуправления Учебно-методические каби- 09 10 452 00 00 3 627,0 неты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй- ственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж- школьные учебно- производственные комбина- ты, логопедические пункты Обеспечение деятельности 09 10 452 99 00 3 627,0 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 09 10 452 99 00 001 3 627,0 ными учреждениями Учреждения, обеспечивающие 09 10 469 00 00 12 501,9 предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности 09 10 469 99 00 12 501,9 подведомственных учрежде- ний Выполнение функций бюджет- 09 10 469 99 00 001 12 501,9 ными учреждениями Межбюджетные трансферты 09 10 521 00 00 52 846,0 Субсидии бюджетам муници- 09 10 521 01 00 24 009,2 пальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам ме- стного значения Субсидии в целях софинан- 09 10 521 01 01 24 009,2 сирования развития соци- альной инфраструктуры му- ниципального значения Бюджетные инвестиции 09 10 521 01 01 003 24 009,2 Расходы за счет средств 09 10 521 01 71 28 836,8 местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муници- пального значения Бюджетные инвестиции 09 10 521 01 71 003 28 836,8 Региональные целевые 09 10 522 00 00 2 000,0 программы Областная целевая 09 10 522 17 00 2 000,0 Программа улучшения демографической ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы Прочие расходы 09 10 522 17 00 013 2 000,0 Реализация целевых 09 10 795 00 00 16 690,7 городских программ Реализация целевой 09 10 795 05 00 1 328,0 городской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской защиты населения и тер- ритории города Таганрога на 2008-2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 05 00 013 908,0 Выполнение функций 09 10 795 05 00 500 420,0 органами местного самоуправления Реализация целевой 09 10 795 07 00 2 000,0 городской программы "Об утверждении "Городской инновационной научно- технической программы на 2008-2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 07 00 013 2 000,0 Реализация целевой 09 10 795 09 00 335,1 городской программы "Об утверждении городской целевой Программы "Сахарный диабет" на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 09 10 795 09 00 013 285,1 Выполнение функций 09 10 795 09 00 500 50,0 органами местного самоуправления Реализация целевой город- 09 10 795 12 00 8 912,2 ской программы "Об утверждении инвестици- онной Программы города Та- ганрога на 2008-2010 гг." 09 10 795 12 00 003 1 652,5 Выполнение функций органа- 09 10 795 12 00 500 7 259,7 ми местного самоуправления Городская целевая Програм- 09 10 795 17 00 4 115,4 ма улучшения демографиче- ской ситуации в г. Таган- роге на 2008-2010 гг. Прочие расходы 09 10 795 17 00 013 4 115,4 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 597 635,7 Пенсионное обеспечение 10 01 3 649,3 Доплаты к пенсиям, 10 01 491 00 00 3 649,3 дополнительное пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям 10 01 491 01 00 3 649,3 государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 3 649,3 Социальное обслуживание 10 02 42 739,4 населения Учреждения социального 10 02 507 00 00 42 739,4 обслуживания населения Обеспечение деятельности 10 02 507 99 00 42 739,4 подведомственных учреждений Выполнение функций 10 02 507 99 00 001 42 739,4 бюджетными учреждениями Социальное обеспечение 10 03 498 022,6 населения Областная целевая програм- 10 03 098 01 02 13 680,7 ма переселения граждан из жилищного фонда, признан- ного непригодным для про- живания, аварийным и под- лежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской об- ласти на 2004-2011 годы (Фонд Содействия) Субсидии на обеспечение 10 03 098 01 02 501 13 680,7 жильем Областная целевая програм- 10 03 098 02 02 5 214,9 ма переселения граждан из жилищного фонда, признан- ного непригодным для про- живания, аварийным и под- лежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской об- ласти на 2004-2011 годы (Фонд софинансирования) Субсидии на обеспечение 10 03 098 02 02 501 5 214,9 жильем Федеральная целевая про- 10 03 104 00 00 13 247,6 грамма "Жилище" на 2002- 2010 годы Подпрограмма "Обеспечение 10 03 104 02 00 13 247,6 жильем молодых семей" Субсидии на обеспечение 10 03 104 02 00 501 13 247,6 жильем Социальная помощь 10 03 505 00 00 459 015,2 Федеральный закон от 12 10 03 505 22 00 647,5 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" Выплата социального 10 03 505 22 05 647,5 пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Социальные выплаты 10 03 505 22 05 005 647,5 Ежемесячное пособие на 10 03 505 30 00 24 969,0 ребенка Социальные выплаты 10 03 505 30 00 005 24 969,0 Обеспечение мер социальной 10 03 505 31 00 233 968,6 поддержки ветеранов труда и тружеников тыла Обеспечение мер социальной 10 03 505 31 10 224 383,1 поддержки ветеранов труда Социальные выплаты 10 03 505 31 10 005 224 383,1 Обеспечение мер социальной 10 03 505 3120 9 585,5 поддержки тружеников тыла Социальные выплаты 10 03 505 31 20 005 9 585,5 Обеспечение жилыми помеще- 10 03 505 36 00 53 242,8 ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жи- лого помещения Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 53 242,8 Обеспечение равной доступ- 10 03 505 37 00 6 778,8 ности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граж- дан, оказание мер социаль- ной поддержки которым от- носится к ведению Россий- ской Федерации и субъектов Российской Федерации Социальные выплаты 10 03 505 37 00 005 6 778,8 Обеспечение мер социальной 10 03 505 47 00 6 375,5 поддержки реабилитирован- ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче- ских репрессий Социальные выплаты 10 03 505 47 00 005 6 375,5 Предоставление гражданам 10 03 505 48 00 104 916,3 субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 104 916,3 Областной закон от 10 03 505 86 00 12 771,4 22.10.2004г. N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области" Обеспечение мер социальной 10 03 505 86 01 5 662,9 поддержки детей первого- второго года жизни из малоимущих семей Социальные выплаты 10 03 505 86 01 005 5 662,9 Обеспечение мер социальной 10 03 505 86 02 6 856,5 поддержки детей из многодетных семей Социальные выплаты 10 03 505 86 02 005 6 856,5 Обеспечение мер социальной 10 03 505 86 04 252,0 поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности - внутрирайонном транспорте (кроме такси) Социальные выплаты 10 03 505 86 04 005 252,0 Областной закон от 10 03 505 89 00 15 345,3 20.09.2007г. N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области" Обеспечение мер социальной 10 03 505 89 01 15 345,3 поддержки ветеранов труда Ростовской области Социальные выплаты 10 03 505 89 01 005 15 345,3 Реализация государственных 10 03 514 00 00 5 464,2 функций в области социальной политики Мероприятия в области со- 10 03 514 01 00 5 464,2 циальной политики Прочие расходы 10 03 514 01 00 013 5 464,2 Региональные целевые про- 10 03 522 00 00 1 400,0 граммы Областная целевая Програм- 10 03 522 17 00 725,0 ма улучшения демографиче- ской ситуации в Ростовской области на 2008-2010 годы Социальные выплаты 10 03 522 17 00 005 725,0 Городская Программа улуч- 10 03 522 17 00 013 675,0 шения демографической си- туации в г. Таганроге на 2008-2010 гг. Охрана семьи и детства 10 04 22 473,3 Содержание ребенка в семье 10 04 520 00 00 22 473,3 опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Компенсация части 10 04 520 10 00 3 404,3 родительской платы за содержание ребенка в государственных и му- ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3 404,3 Содержание ребенка в семье 10 04 520 13 00 19 069,0 опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя Содержание ребенка в 10 04 520 13 10 2 041,3 приемной семье Выплаты приемной семье на 10 04 520 13 11 1 767,6 содержание подопечных детей Социальные выплаты 10 04 520 13 11 005 1 767,6 Оплата труда приемного 10 04 520 13 12 273,7 родителя Социальные выплаты 10 04 520 13 12 005 273,7 Выплаты семьям опекунов на 10 04 520 13 13 17 027,7 содержание подопечных де- тей Социальные выплаты 10 04 520 13 13 005 17 027,7 Другие вопросы в области 10 06 30 751,1 социальной политики Руководство и управление в 10 06 002 00 00 4 706,3 сфере установленных функ- ций органов государствен- ной власти субъектов Рос- сийской Федерации и орга- нов местного самоуправле- ния Центральный аппарат 10 06 002 04 00 4 706,3 Выполнение функций органа- 10 06 002 04 00 500 4 706,3 ми местного самоуправления Межбюджетные трансферты 10 06 521 00 00 26 044,8 Субвенции бюджетам муници- 10 06 521 02 00 26 044,8 пальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Феде- рации, переданных для осу- ществления органам местно- го самоуправления в уста- новленном порядке Организация исполнительно- 10 06 521 02 07 26 044,8 распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Выполнение функций 10 06 521 02 07 500 26 044,8 органами местного самоуправления МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 11 37 394,0 Субсидии бюджетам 11 02 37 394,0 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) Межбюджетные трансферты 11 02 521 00 00 37 394,0 Субсидии бюджету субъекта 11 02 521 04 00 37 394,0 Российской Федерации из местных бюджетов для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Межбюджетные субсидии 11 02 521 04 00 502 37 394,0 ----------------------------T---T---T------------T-----T-------------¬ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 401 584,8 ¦ L---------------------------+---+---+------------+-----+-------------- Управляющий делами Городской Думы города Таганрога Т. Ерохина Приложение 8 к Решению Городской Думы от 22.05.2008 N 657 Распределение расходов бюджета г. Таганрога на 2009-2010 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета (тыс. рублей) --------------------T--T--T----------T---T-----------------------¬ ¦ Наименование ¦РЗ¦ПР¦ ЦСР ¦ВР ¦ плановый период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ L-------------------+--+--+----------+---+-----------+------------ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 01 324 090,9 459 331,2 ВОПРОСЫ Функционирование 01 02 1 253,8 1 386,7 высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Руководство и 01 02 002 00 00 1 253,8 1 386,7 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Глава 01 02 002 03 00 1 253,8 1 386,7 муниципального образования Выполнение функций 01 02 002 03 00 500 1 253,8 1 386,7 органами местного самоуправления Функционирование 01 03 13 793,0 15 184,7 законодательных (представительных) органов государственной власти и представи- тельных органов му- ниципальных образо- ваний Руководство и 01 03 002 00 00 13 793,0 15 184,7 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 01 03 002 04 00 11 530,8 12 730,5 Выполнение функций 01 03 002 04 00 500 11 530,8 12 730,5 органами местного самоуправления Председатель пред- 01 03 002 11 00 1 295,2 1 384,7 ставительного органа муниципального образования Выполнение функций 01 03 002 11 00 500 1 295,2 1 384,7 органами местного самоуправления Депутаты представи- 01 03 002 12 00 967,0 1 069,5 тельного органа му- ниципального образования Выполнение функций 01 03 002 12 00 500 967,0 1 069,5 органами местного самоуправления Функционирование 01 04 88 741,0 97 607,8 Правительства Рос- сийской Федерации, высших исполнитель- ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и 01 04 002 00 00 87 460,6 96 242,3 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 01 04 002 04 00 87 460,6 96 242,3 Выполнение функций 01 04 002 04 00 500 87 460,6 96 242,3 органами местного самоуправления Межбюджетные транс- 01 04 521 00 00 1 280,4 1 365,5 ферты Иные субвенции 01 04 521 02 00 1 280,4 1 365,5 местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза- тельств муниципаль- ных образований по переданным для осу- ществления органам местного самоуправ- ления государствен- ным полномочиям Создание и 01 04 521 02 03 303,1 322,5 обеспечение деятельности ко- миссий по делам не- совершеннолетних и защите их прав Выполнение функций 01 04 521 02 03 500 303,1 322,5 органами местного самоуправления Лицензирование роз- 01 04 521 02 06 570,3 608,7 ничной продажи алкогольной продукции Выполнение функций 01 04 521 02 06 500 570,3 608,7 органами местного самоуправления Создание и 01 04 521 02 09 285,2 304,4 обеспечение деятельности ад- министративных ко- миссий Выполнение функций 01 04 521 02 09 500 285,2 304,4 органами местного самоуправления Государственное ре- 01 04 521 02 10 121,8 129,9 гулирование тарифов на перевозку пасса- жиров и багажа Выполнение функций 01 04 521 02 10 500 121,8 129,9 органами местного самоуправления Обеспечение 01 06 19 138,2 21 022,5 деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи- нансово-бюджетного) надзора Руководство и 01 06 002 00 00 19 138,2 21 022,5 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 01 06 002 04 00 19 138,2 21 022,5 Выполнение функций 01 06 002 04 00 500 19 138,2 21 022,5 органами местного самоуправления Обеспечение 01 07 6808,5 0,0 проведения выборов и референдумов Проведение выборов 01 07 020 00 00 6808,5 0,0 и референдумов Проведение выборов 01 07 020 00 02 6808,5 0,0 в представительные органы муниципального образования Выполнение функций 01 07 020 00 02 500 6808,5 0,0 органами местного самоуправления Резервные фонды 01 12 30 000,0 30 000,0 Резервные фонды 01 12 070 00 00 30 000,0 30 000,0 Резервные фонды ме- 01 12 070 05 00 30 000,0 30 000,0 стных администраций Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 30 000,0 30 000,0 Другие общегосудар- 01 14 164 356,4 294 129,5 ственные вопросы Руководство и 01 14 001 00 00 6 168,7 7 394,0 управление в сфере установленных функций Государственная ре- 01 14 001 38 00 6 168,7 7 394,0 гистрация актов гражданского состояния Выполнение функций 01 14 001 38 00 500 6 168,7 7 394,0 органами местного самоуправления Руководство и 01 14 002 00 00 27 643,2 30 502,4 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 01 14 002 04 00 27 643,2 30 502,4 Выполнение функций 01 14 002 04 00 500 27 643,2 30 502,4 органами местного самоуправления Реализация государ- 01 14 090 00 00 789,0 830,0 ственной политики в области приватизации и управления госу- дарственной и муни- ципальной собствен- ностью Оценка 01 14 090 02 00 789,0 830,0 недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Выполнение функций 01 14 090 02 00 500 789,0 830,0 органами местного самоуправления Реализация государ- 01 14 092 00 00 4 678,3 5 161,3 ственных функций, связанных с общего- сударственным управлением Выполнение других 01 14 092 03 00 4 678,3 5 161,3 обязательств госу- дарства Выполнение функций 01 14 092 03 00 001 4 678,3 5 161,3 бюджетными учрежде- ниями Дворцы и дома куль- 01 14 440 00 00 1 591,4 1 711,4 туры, другие учреж- дения культуры и средств массовой информации Выполнение функций 01 14 440 00 00 001 1 591,4 1 711,4 бюджетными учрежде- ниями Межбюджетные транс- 01 14 521 00 00 334,8 367,4 ферты Иные субвенции 01 14 521 02 00 334,8 367,4 местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза- тельств муниципаль- ных образований по переданным для осу- ществления органам местного самоуправ- ления государствен- ным полномочиям Содержание архивных 01 14 521 02 05 334,8 367,4 учреждений (за ис- ключением коммунальных расходов) в части расходов на хра- нение, комплектова- ние, учет и исполь- зование архивных документов, относящихся к государственной собственности Выполнение функций 01 14 521 02 05 001 334,8 367,4 бюджетными учрежде- ниями Реализация целевых 01 14 795 00 00 757,0 769,0 городских программ Реализация целевой 01 14 795 04 00 195,0 207,0 городской программы "Об утверждении му- ниципальной целевой Программы "Поддержка казачества города Таганрога на 2007- 2009 гг." Прочие расходы 01 14 795 04 00 013 195,0 207,0 Реализация целевой 01 14 795 06 00 562,0 562,0 городской программы "Об утверждении го- родской программы "Развитие туризма в г. Таганроге на 2008-2010гг." Выполнение функций 01 14 795 06 00 500 562,0 562,0 органами местного самоуправления Условно 01 14 999 00 00 122 394,0 247 394,0 утвержденные расходы Условно утвержден- 01 14 999 00 01 122 394,0 247 394,0 ные расходы на капитальное строительство Условно 01 14 999 00 00 999 122 394,0 247 394,0 утвержденные расходы НАЦИОНАЛЬНАЯ 02 3 244,2 2 899,2 ОБОРОНА Мобилизационная 02 04 3 244,2 2 899,2 подготовка экономики Реализация государ- 02 04 209 00 00 414,2 442,8 ственных функций по мобилизационной подготовке экономики Мероприятия по 02 04 209 01 00 414,2 442,8 обеспечению мобилизационной готовности экономики Выполнение функций 02 04 209 01 00 500 414,2 442,8 органами местного самоуправления Другие вопросы в 02 09 2 830,0 2 456,4 области национальной обороны Реализация целевых 02 09 795 00 00 2 830,0 2 456,4 городских программ Реализация целевой 02 09 795 08 00 2 830,0 2 456,4 городской программы "Об утверждении "Комплексной про- граммы профилактики правонарушений в муниципальном образовании "Город Таганрог" на 2008- 2010 гг." Выполнение функций 02 09 795 08 00 500 2 830,0 2 456,4 органами местного самоуправления НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО- 03 14 049,2 14 053,0 ПАСНОСТЬ И ПРАВООХ- РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органы юстиции 03 04 1 279,1 1 440,5 Руководство и 03 04 001 00 00 1 279,1 1 440,5 управление в сфере установленных функций Государственная ре- 03 04 00 1 38 00 1 279,1 1 440,5 гистрация актов гражданского состояния Выполнение функций 03 04 00 1 38 00 500 1 279,1 1 440,5 органами местного самоуправления Защита населения и 03 09 10 609,9 11 359,7 территории от по- следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан- ская оборона Реализация других 03 09 247 00 00 10 609,9 11 359,7 функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение 03 09 247 99 00 10 609,9 11 359,7 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 03 09 247 99 00 001 10 609,9 11 359,7 бюджетными учрежде- ниями Другие вопросы в 03 14 области национальной безопасности и пра- воохранительной деятельности Реализация целевых 03 14 795 00 00 2 160,2 1 252,8 городских программ Реализация целевой 03 14 795 05 00 2 160,2 1 252,8 городской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской защиты населения и территории города Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполнение функций 03 14 795 05 00 001 2 160,2 1 252,8 бюджетными учрежде- ниями НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО- 04 11 845,2 8 720,7 МИКА Общеэкономические 04 01 923,6 1 000,0 вопросы Реализация целевых 04 01 795 00 00 923,6 1 000,0 городских программ Реализация целевой 04 01 795 01 00 923,6 1 000,0 городской программы "Об утверждении го- родской целевой Программы "Молодежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 04 01 795 01 00 013 923,6 1 000,0 Лесное хозяйство 04 07 536,6 573,7 Реализация целевых 04 07 795 00 00 536,6 573,7 городских программ Реализация целевой 04 07 795 03 00 536,6 573,7 городской программы "Об утверждении Це- левой программы ме- роприятий по оздо- ровлению окружающей среды города Таган- рога на 2006- 2008г.г." Выполнение функций 04 07 795 03 00 500 536,6 573,7 органами местного самоуправления Транспорт 04 08 8 859,6 6 483,0 Другие виды транс- 04 08 317 00 00 8 859,6 6 483,0 порта Субсидии на 04 08 317 01 00 8 859,6 6 483,0 проведение отдельных меро- приятий по другим видам транспорта Субсидии 04 08 317 01 00 006 8 859,6 6 483,0 юридическим лицам Другие вопросы в 04 12 1 525,4 664,0 области национальной экономики Реализация государ- 04 12 340 00 00 1 525,4 664,0 ственных функций в области национальной экономики Мероприятия по зем- 04 12 340 03 00 1 525,4 664,0 леустройству и зем- лепользованию Выполнение функций 04 12 340 03 00 500 1 525,4 664,0 органами местного самоуправления ЖИЛИЩНО- 05 1 310 1 017 КОММУНАЛЬНОЕ 765,1 771,6 ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство 05 01 644 804,0 264 359,7 Областная целевая 05 01 098 01 01 312 300,0 0,0 программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории РО в 2007-2011 го- дах"(Фонд содейст- вия) Выполнение функций 05 01 098 01 01 500 312 300,0 0,0 органами местного самоуправления Областная целевая 05 01 098 01 02 128 903,7 215 515,3 программа переселе- ния граждан из жи- лищного фонда, при- знанного непригодным для проживания, ава- рийным и подлежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 годы (Фонд Содействия) Бюджетные 05 01 098 01 02 003 128 903,7 215 515,3 инвестиции Областная целевая 05 01 098 02 01 120 323,7 1 057,3 программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории РО в 2007-2011 годах" Выполнение функций 05 01 098 02 01 500 120 323,7 1 057,3 органами местного самоуправления Областная целевая 05 01 098 02 02 49 213,9 7 832,5 программа переселе- ния граждан из жи- лищного фонда, при- знанного непригодным для проживания, ава- рийным и подлежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 годы (Фонд софинан- сирования) Бюджетные 05 01 098 02 02 003 49 213,9 7 832,5 инвестиции Поддержка жилищного 05 01 350 00 00 260,0 260,0 хозяйства Мероприятия в 05 01 350 03 00 260,0 260,0 области жилищного хозяйства Выполнение функций 05 01 350 03 00 500 260,0 260,0 органами местного самоуправления Реализация целевых 05 01 530 00 00 12 000,0 10 000,0 городских программ Реализация 05 01 530 00 10 12 000,0 10 000,0 мероприятий, связанных с подготовкой празднования 150- летия со дня рождения А. П. Чехова Выполнение функций 05 01 530 00 10 500 12 000,0 10 000,0 органами местного самоуправления Реализация целевых 05 01 795 00 00 21 802,7 29 694,6 городских программ Реализация целевой 05 01 795 05 00 4 500,0 3 672,0 городской программы "Об утверждении "Целевой программы гражданской защиты населения и территории города Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполнение функций 05 01 795 05 00 500 4 500,0 3 672,0 органами местного самоуправления Муниципальная 05 01 795 11 00 5 005,0 7 328,0 адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории г. Таганрога на период 2008-2010 гг." Выполнение функций 05 01 795 11 00 500 5 005,0 7 328,0 органами местного самоуправления Реализация целевой 05 01 795 12 00 12 297,7 18 694,6 городской программы "Об утверждении ин- вестиционной Про- граммы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные 05 01 795 12 00 003 12 297,7 18 694,6 инвестиции Коммунальное хозяй- 05 02 202 500,0 171 700,0 ство Поддержка 05 02 351 00 00 26 500,0 2 500,0 коммунального хозяйства Компенсация 05 02 351 03 00 24 000,0 0,0 выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек Субсидии 05 02 351 03 00 006 24 000,0 0,0 юридическим лицам Мероприятия в 05 02 351 05 00 2 500,0 2 500,0 области коммунального хо- зяйства Выполнение функций 05 02 351 05 00 500 2 500,0 2 500,0 органами местного самоуправления Межбюджетные транс- 05 02 521 00 00 8 000,0 12 000,0 ферты Субсидии бюджетам 05 02 521 01 00 8 000,0 12 000,0 муниципальных обра- зований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам местного значения Субсидии в целях 05 02 521 01 02 8 000,0 12 000,0 софинансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Админи- страцией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные 05 02 521 01 02 003 8 000,0 12 000,0 инвестиции Региональные 05 02 522 00 00 161 000,0 150 000,0 целевые программы Областная целевая 05 02 522 15 00 161 000,0 150 000,0 программа "Модерни- зация объектов ком- мунальной инфра- структуры Ростовской области" на 2006-2010 годы Бюджетные 05 02 522 15 00 003 161 000,0 150 000,0 инвестиции Реализация целевых 05 02 795 00 00 7 000,0 7 200,0 городских программ Реализация целевой 05 02 795 12 00 7 000,0 7 200,0 городской программы "Об утверждении ин- вестиционной Про- граммы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные 05 02 795 12 00 003 5 000,0 5 200,0 инвестиции Выполнение функций 05 02 795 12 00 500 2 000,0 2 000,0 органами местного самоуправления Благоустройство 05 03 408 597,1 427 758,0 Межбюджетные транс- 05 03 521 00 00 274 764,0 291 864,0 ферты Субсидии бюджетам 05 03 521 01 00 274 764,0 291 864,0 муниципальных обра- зований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам местного значения Субсидии в целях 05 03 521 01 02 256 869,0 273 184,0 софинансирования особо важных и (или) кон- тролируемых Админи- страцией Ростовской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные 05 03 521 01 02 003 256 869,0 273 184,0 инвестиции Расходы за счет 05 03 521 01 82 17 895,0 18 680,0 средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Рос- товской области объектов и направлений расходования средств Бюджетные 05 03 521 01 82 003 17 895,0 18 680,0 инвестиции Благоустройство 05 03 600 00 00 129 133,1 135 894,0 Уличное освещение 05 03 600 01 00 27 002,6 30 184,2 Прочие расходы 05 03 600 01 00 013 27 002,6 30 184,2 Содержание автомо- 05 03 600 02 00 44 940,5 45 677,7 бильных дорог и ин- женерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Прочие расходы 05 03 600 02 00 013 44 940,5 45 677,7 Озеленение 05 03 600 03 00 43 327,0 45 284,4 Прочие расходы 05 03 600 03 00 013 43 327,0 45 284,4 Организация и 05 03 600 04 00 2 073,2 2 147,4 содержание мест захоронения Прочие расходы 05 03 600 04 00 013 2073,2 2 147,4 Прочие мероприятия 05 03 600 05 00 11789,8 12600,3 по благоустройству городских округов и поселений Прочие расходы 05 03 600 05 00 013 11789,8 12600,3 Реализация целевых 05 03 795 00 00 4700,0 0,0 городских программ Реализация целевой 05 03 795 12 00 4700,0 0,0 городской программы "Об утверждении ин- вестиционной Про- граммы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные 05 03 795 12 00 003 4700,0 0,0 инвестиции Другие вопросы в 05 05 54 864,0 153 953,9 области жилищно- коммунального хозяйства Руководство и 05 05 002 00 00 13 739,2 14 393,9 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 05 05 002 04 00 6 776,1 7 457,4 Выполнение функций 05 05 002 04 00 500 6 776,1 7 457,4 органами местного самоуправления Обеспечение 05 05 002 99 00 6 963,1 6 936,5 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 05 05 002 99 00 001 6 963,1 6 936,5 бюджетными учрежде- ниями Региональные 05 05 522 00 00 41 124,8 139 560,0 целевые программы Областная целевая 05 05 522 12 00 41 124,8 139 560,0 программа" Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории Рос- товской области в 2007-2011 годах " Выполнение функций 05 05 522 12 00 500 41 124,8 139 560,0 органами местного самоуправления ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 06 3 775,3 3 372,6 СРЕДЫ Другие вопросы в 06 05 3 775,3 3 372,6 области охраны окружающей среды Состояние 06 05 410 00 00 1 550,8 1 642,6 окружающей среды и природопользования Природоохранные ме- 06 05 410 01 00 1 550,8 1 642,6 роприятия Выполнение функций 06 05 410 01 00 500 1 550,8 1 642,6 органами местного самоуправления Реализация целевых 06 05 795 00 00 2 224,5 1 730,0 городских программ Реализация целевой 06 05 795 07 00 2 224,5 1 730,0 городской программы "Об утверждении "Городской инновационной научно-технической программы на 2008- 2010 гг." Прочие расходы 06 05 795 07 00 013 2 224,5 1 730,0 ОБРАЗОВАНИЕ 07 933 581,2 976 677,1 Дошкольное 07 01 297 026,8 312 316,1 образование Детские дошкольные 07 01 420 00 00 297 026,8 312 316,1 учреждения Обеспечение 07 01 420 99 00 297 026,8 312 316,1 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 07 01 420 99 00 001 297 026,8 312 316,1 бюджетными учрежде- ниями Общее образование 07 02 566 248,3 584 355,8 Школы-детские сады, 07 02 421 00 00 439 488,4 420 007,6 школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение 07 02 421 99 00 439 488,4 420 007,6 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 07 02 421 99 00 001 439 488,4 420 007,6 бюджетными учрежде- ниями Учреждения по вне- 07 02 423 00 00 113 104,9 144 438,2 школьной работе с детьми Обеспечение 07 02 423 99 00 113 104,9 144 438,2 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 07 02 423 99 00 001 113 104,9 144 438,2 бюджетными учрежде- ниями Иные безвозмездные 07 02 520 00 00 13 655,0 0,0 и безвозвратные перечисления Ежемесячное 07 02 520 09 00 13 655,0 0,0 денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций 07 02 520 09 00 001 13 655,0 0,0 бюджетными учрежде- ниями Межбюджетные транс- 07 02 521 00 00 0,0 19 910,0 ферты Субсидии бюджетам 07 02 521 01 00 0,0 19 910,0 муниципальных обра- зований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам местного значения Субсидии в целях 07 02 521 01 01 0,0 1 459,3 софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения Выполнение функций 07 02 521 01 01 001 0,0 1 459,3 бюджетными учрежде- ниями Расходы за счет 07 02 521 01 71 0,0 18 450,7 средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения Выполнение функций 07 02 521 01 71 001 0,0 18 450,7 бюджетными учрежде- ниями Молодежная политика 07 07 2 018,7 2 158,1 и оздоровление детей Мероприятия по про- 07 07 432 00 00 2 018,7 2 158,1 ведению оздорови- тельной кампании детей Мероприятия по 07 07 432 01 00 2 018,7 2 158,1 организации оздоровительной кампании детей Выполнение функций 07 07 432 01 00 500 2 018,7 2 158,1 органами местного самоуправления Другие вопросы в 07 09 68 287,4 77 847,1 области образования Руководство и 07 09 002 00 00 10 473,9 11 538,3 управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 07 09 002 04 00 10 473,9 11 538,3 Выполнение функций 07 09 002 04 00 500 10 473,9 11 538,3 органами местного самоуправления Учебно-методические 07 09 452 00 00 16 603,8 18 341,4 кабинеты, централи- зованные бухгалте- рии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение 07 09 452 99 00 16 603,8 18 341,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 07 09 452 99 00 001 16 603,8 18 341,4 бюджетными учрежде- ниями Межбюджетные транс- 07 09 521 00 00 36 360,0 38 700,0 ферты Субсидии бюджетам 07 09 521 01 00 36 360,0 38 700,0 муниципальных обра- зований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного само- управления по вопросам местного значения Субсидии в целях 07 09 521 01 01 24 470,0 26 355,0 софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения Выполнение функций 07 09 521 01 01 500 24 470,0 26 355,0 органами местного самоуправления Расходы за счет 07 09 521 01 71 11 890,0 12 345,0 средств местных бюджетов на софинансирование субсидий в целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения Выполнение функций 07 09 521 01 71 500 11 890,0 12 345,0 органами местного самоуправления Региональные 07 09 522 00 00 3 520,0 7 806,1 целевые программы Областная целевая 07 09 522 17 00 3 520,0 7 806,1 Программа улучшения демографической си- туации в Ростовской области на 2008- 2010 годы Прочие расходы 07 09 522 17 00 013 3 520,0 7 806,1 Реализация целевых 07 09 795 00 00 1 329,7 1 461,3 городских программ Реализация целевой 07 09 795 01 00 1 329,7 1 461,3 городской программы "Об утверждении го- родской целевой Программы "Молодежь Таганрога 2006- 2010 г.г." Прочие расходы 07 09 795 01 00 013 1 329,7 1 461,3 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО- 08 159 677,3 73 928,2 ГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 08 01 154 937,7 68 734,5 Дворцы и дома куль- 08 01 440 00 00 17 553,8 19 586,3 туры, другие учреж- дения культуры и средств массовой информации Обеспечение 08 01 440 99 00 17 553,8 19 586,3 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 08 01 440 99 00 001 17 553,8 19 586,3 бюджетными учрежде- ниями Библиотеки 08 01 442 00 00 20 983,4 23 096,4 Обеспечение 08 01 442 99 00 20 983,4 23 096,4 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 08 01 442 99 00 001 20 983,4 23 096,4 бюджетными учрежде- ниями Театры, цирки, кон- 08 01 443 00 00 17 147,1 18 972,0 цертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение 08 01 443 99 00 17 147,1 18 972,0 деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций 08 01 443 99 00 001 17 147,1 18 972,0 бюджетными учрежде- ниями Мероприятия в сфере 08 01 450 00 00 5 393,4 5 719,8 культуры, кинемато- графии, средств массовой информации Комплектование 08 01 450 06 00 2 139,9 2 228,9 книжных фондов библиотек муниципальных обра- зований Выполнение функций 08 01 450 06 00 001 2 139,9 2 228,9 бюджетными учрежде- ниями Государственная 08 01 450 85 00 3 253,5 3 490,9 поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 3 253,5 3 490,9 Межбюджетные транс- 08 01 521 00 00 90 000,0 0,0 ферты Иные межбюджетные 08 01 521 03 00 90 000,0 0,0 трансферты бюджетам бюджетной системы Реализация 08 01 521 03 01 90 000,0 0,0 мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 150- летия со дня рождения А. П. Чехова Бюджетные 08 01 521 03 01 003 90 000,0 инвестиции Реализация целевых 08 01 530 00 00 3 860,0 1 360,0 городских программ Реализация 08 01 530 00 10 3 860,0 1 360,0 мероприятий, Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|