Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 22.05.2008 № 658благоуст- ройства Прочие 05 03 600 02 00 013 43 404,1 2 036,1 2 036,1 100,0 4,7 расходы Озелене- 05 03 600 03 00 53 928,9 5 279,1 5 279,1 100,0 9,8 ние Выполне- 05 03 600 03 00 013 46 994,9 5 279,1 5 279,1 100,0 11,2 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Выполне- 05 03 600 03 00 500 6 934,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Организа- 05 03 600 04 00 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ция и со- держание мест за- хоронения Прочие 05 03 600 04 00 013 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расходы Прочие 05 03 600 05 00 10989,7 173,1 173,1 100,0 1,6 мероприя- тия по благоуст- ройству городских округов и поселений Прочие 05 03 600 05 00 013 10989,7 173,1 173,1 100,0 1,6 расходы Другие 05 05 122 379,3 3 518,5 3 072,2 87,3 2,5 вопросы в области жилищно- комму- нального хозяйства Руково- 05 05 002 00 00 12 176,0 3 223,3 2 777,0 86,2 22,8 дство и управле- ние в сфере ус- тановлен- ных функ- ций орга- нов госу- дарствен- ной вла- сти субъ- ектов Россий- ской Фе- дерации и органов местного само- управле- ния Централь- 05 05 002 04 00 5 321,4 1 601,2 1 559,3 97,4 29,3 ный аппа- рат Выполне- 05 05 002 04 00 500 5 321,4 1 601,2 1 559,3 97,4 29,3 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Обеспече- 05 05 002 99 00 6 854,6 1 622,1 1 217,7 75,1 17,8 ние дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 05 05 002 99 00 001 6 854,6 1 622,1 1 217,7 75,1 17,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Регио- 05 05 522 00 00 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 нальные целевые программы Областная 05 05 522 12 00 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 целевая програм- ма" Капи- тальный ремонт много- квартир- ных домов и созда- ние усло- вий для управле- ния мно- гоквар- тирными домами на террито- рии Рос- товской области в 2007-2011 годах " Выполне- 05 05 522 12 00 500 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Реализа- 05 05 530 00 00 20 212,0 295,2 295,2 100,0 1,5 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 05 05 530 12 00 20 212,0 295,2 295,2 100,0 1,5 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении инвести- ционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Бюджетные 05 05 530 12 00 003 20 212,0 295,2 295,2 100,0 1,5 инвести- ции ОХРАНА 06 2 785,6 15,0 15,0 100,0 0,5 ОКРУЖАЮ- ЩЕЙ СРЕДЫ Другие 06 05 2 785,6 15,0 15,0 100,0 0,5 вопросы в области охраны окружаю- щей среды Реализа- 06 05 530 00 00 2 785,6 15,0 15,0 100,0 0,5 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 06 05 530 03 00 1 440,0 15,0 15,0 100,0 1,0 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении Целевой программы мероприя- тий по оздоров- лению ок- ружающей среды го- рода Та- ганрога на 2006- 2008г.г." Выполне- 06 05 530 03 00 500 1 440,0 15,0 15,0 100,0 1,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Реализа- 06 05 530 07 00 1 345,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении "Город- ской ин- новацион- ной науч- но- техниче- ской про- граммы на 2008-2010 гг." Выполне- 06 05 530 07 00 500 1 345,6 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния ОБРАЗОВА- 07 889 930,6 215 599,7 175 455,4 81,4 19,7 НИЕ Дошколь- 07 01 319 038,4 75 977,8 61 839,8 81,4 19,4 ное обра- зование Детские 07 01 420 00 00 313 938,4 75 554,1 61 440,2 81,3 19,6 дошколь- ные учре- ждения Обеспече- 07 01 420 99 00 313 527,4 75 554,1 61 440,2 81,3 19,6 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 07 01 420 99 00 001 313 527,4 75 554,1 61 440,2 81,3 19,6 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Расходы 07 01 420 99 80 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 за счет средств местных бюджетов на софи- нансиро- вание обеспече- ния дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 07 01 420 99 80 001 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Регио- 07 01 522 00 00 5 100,0 423,7 399,6 94,3 7,8 нальные целевые программы Областная 07 01 522 17 00 5 100,0 423,7 399,6 94,3 7,8 целевая Программа улучшения демогра- фической ситуации в Ростов- ской об- ласти на 2008-2010 годы Город- 07 01 522 17 54 5 100,0 423,7 399,6 94,3 7,8 ская Програм- ма улуч- шения демогра- фической ситуации в г. Та- ганроге на 2008- 2010 гг. Прочие 07 01 522 17 54 013 5 100,0 423,7 399,6 94,3 7,8 расходы Общее об- 07 02 500 513,1 118 766,7 98 661,4 83,1 19,7 разование Школы- 07 02 421 00 00 383 582,2 86 177,1 77 519,1 90,0 20,2 детские сады, школы на- чальные, неполные средние и средние Обеспече- 07 02 421 99 00 383 577,2 86 172,1 77 514,1 90,0 20,2 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 07 02 421 99 00 001 383 577,2 86 172,1 77 514,1 90,0 20,2 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Резервный 07 02 421 99 84 5,0 5,0 5,0 100,0 100, фонд ор- 0 ганов ме- стного само- управле- ния (Обеспе- чение деятель- ности подведом- ственных учрежде- ний) Выполне- 07 02 421 99 84 001 5,0 5,0 5,0 100,0 100, ние функ- 0 ций бюд- жетными учрежде- ниями Учрежде- 07 02 423 00 00 103 275,9 23 331,6 18 369,2 78,7 17,8 ния по внешколь- ной рабо- те с детьми Обеспече- 07 02 423 99 00 103 275,9 23 331,6 18 369,2 78,7 17,8 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 07 02 423 99 00 001 103 275,9 23 331,6 18 369,2 78,7 17,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Иные без- 07 02 520 00 00 13 655,0 9 258,0 2 773,1 30,0 20,3 возмезд- ные и безвоз- вратные перечис- ления Ежемесяч- 07 02 520 09 00 13 655,0 9 258,0 2 773,1 30,0 20,3 ное де- нежное вознагра- ждение за классное руково- дство Выполне- 07 02 520 09 00 001 13 655,0 9 258,0 2 773,1 30,0 20,3 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Молодеж- 07 07 1 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ная поли- тика и оздоров- ление де- тей Мероприя- 07 07 432 00 00 1 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тия по проведе- нию оздо- ровитель- ной кам- пании де- тей Мероприя- 07 07 432 01 00 1 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тия по организа- ции оздо- ровитель- ной кам- пании де- тей Выполне- 07 07 432 01 00 500 1 881,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Другие 07 09 68 498,1 20 855,2 14 954,2 71,7 21,8 вопросы в области образова- ния Руково- 07 09 002 00 00 8 526,1 1 564,0 1 399,7 89,5 16,4 дство и управле- ние в сфере ус- тановлен- ных функ- ций орга- нов госу- дарствен- ной вла- сти субъ- ектов Россий- ской Фе- дерации и органов местного само- управле- ния Централь- 07 09 002 04 00 8 526,1 1 564,0 1 399,7 89,5 16,4 ный аппа- рат Выполне- 07 09 002 04 00 500 8 526,1 1 564,0 1 399,7 89,5 16,4 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Учебно- 07 09 452 00 00 16 045,0 4 408,1 3 507,3 79,6 21,9 методиче- ские ка- бинеты, централи- зованные бухгалте- рии, группы хозяйстве- нного обслужи- вания, учебные фильмоте- ки, меж- школьные учебно- производ- ственные комбина- ты, лого- педиче- ские пункты Обеспече- 07 09 452 99 00 16 045,0 4 408,1 3 507,3 79,6 21,9 ние дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 07 09 452 99 00 001 16 045,0 4 408,1 3 507,3 79,6 21,9 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Межбюд- 07 09 521 00 00 32 625,6 14 468,8 9 685,9 66,9 29,7 жетные трансфер- ты Субсидии 07 09 521 01 01 21 380,0 9 047,3 4 349,1 48,1 20,3 в целях софинан- сирования развития социаль- ной ин- фраструк- туры му- ниципаль- ного зна- чения Выполне- 07 09 521 01 01 500 21 380,0 9 047,3 4 349,1 48,1 20,3 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Расходы 07 09 521 01 71 10 060,0 5 081,4 5 081,4 100,0 50,5 за счет средств местных бюджетов на софи- нансиро- вание субсидий в целях софинан- сирования развития социаль- ной ин- фраструк- туры му- ниципаль- ного зна- чения Выполне- 07 09 521 01 71 500 10 060,0 5 081,4 5 081,4 100,0 50,5 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Субвенции 07 09 521 02 00 1 185,6 340,1 255,4 75,1 21,5 бюджетам муници- пальных образова- ний для финансо- вого обеспече- ния рас- ходных обяза- тельств, возникаю- щих при выполне- нии госу- дарствен- ных пол- номочий Россий- ской Фе- дерации, субъектов Россий- ской Фе- дерации, передан- ных для осуществ- ления ор- ганам ме- стного само- управле- ния в ус- тановлен- ном по- рядке Организа- 07 09 521 02 13 1 185,6 340,1 255,4 75,1 21,5 ция и осуществ- ление деятель- ности по опеке и попечи- тельству в соот- ветствии со стать- ей 6 Об- ластного закона "Об орга- низации опеки и попечи- тельства в Ростов- ской об- ласти" Выполне- 07 09 521 02 13 500 1 185,6 340,1 255,4 75,1 21,5 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Реализа- 07 09 530 00 00 11 301,4 414,3 361,3 87,2 3,2 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 07 09 530 01 00 1 209,4 322,3 272,9 84,7 22,6 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении городской целевой Программы "Молодежь Таганрога 2006- 2010 г.г. " Выполне- 07 09 530 01 00 500 1 209,4 322,3 272,9 84,7 22,6 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Резервный 07 09 530 01 84 92,0 92,0 88,4 96,1 96,1 фонд ор- ганов ме- стного само- управле- ния (Мо- лодежь Таганро- га) Выполне- 07 09 530 01 84 500 92,0 92,0 88,4 96,1 96,1 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Реализа- 07 09 530 12 00 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении инвести- ционной Программы города Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполне- 07 09 530 12 00 500 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния КУЛЬТУРА, 08 212 212,0 27 607,5 23 715,9 85,9 11,2 КИНЕМАТО- ГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА- ЦИИ Культура 08 01 196 880,4 22 926,6 19 389,7 84,6 9,8 Дворцы и 08 01 440 00 00 22 765,6 6 867,6 5 553,2 80,9 24,4 дома культуры, другие учрежде- ния куль- туры и средств массовой информа- ции Обеспече- 08 01 440 99 00 22 765,6 6 867,6 5 553,2 80,9 24,4 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 08 01 440 99 00 001 22 765,6 6 867,6 5 553,2 80,9 24,4 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Библиоте- 08 01 442 00 00 20 037,4 4 432,8 3 546,7 80,0 17,7 ки Обеспече- 08 01 442 99 00 20 037,4 4 432,8 3 546,7 80,0 17,7 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 08 01 442 99 00 001 20 037,4 4 432,8 3 546,7 80,0 17,7 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Театры, 08 01 443 00 00 15 937,4 4 789,4 3 916,5 81,8 24,6 цирки, концерт- ные и другие организа- ции ис- полни- тельских искусств Обеспече- 08 01 443 99 00 15 937,4 4 789,4 3 916,5 81,8 24,6 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 08 01 443 99 00 001 15 937,4 4 789,4 3 916,5 81,8 24,6 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Мероприя- 08 01 450 00 00 6 338,0 749,3 741,5 99,0 11,7 тия в сфере культуры, кинемато- графии, средств массовой информа- ции Комплек- 08 01 450 06 00 1 806,9 344,3 343,5 99,8 19,0 тование книжных фондов библиотек муници- пальных образова- ний Выполне- 08 01 450 06 00 001 1 806,9 344,3 343,5 99,8 19,0 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Государ- 08 01 450 85 00 4 531,1 405,0 398,0 98,3 8,8 ственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информа- ции Прочие 08 01 450 85 00 013 4 531,1 405,0 398,0 98,3 8,8 расходы Межбюд- 08 01 521 00 00 101 135,8 1 135,8 1 135,8 100,0 1,1 жетные трансфер- ты Иные меж- 08 01 521 03 00 101 135,8 1 135,8 1 135,8 100,0 1,1 бюджетные трансфер- ты бюдже- там бюд- жетной системы Реализа- 08 01 521 03 01 101 135,8 1 135,8 1 135,8 100,0 1,1 ция меро- приятий, связанных с подго- товкой и праздно- ванием 150-летия со дня рождения А. П. Че- хова Бюджетные 08 01 521 03 01 003 81 135,8 1 135,8 1 135,8 100,0 1,4 инвести- ции Выполне- 08 01 521 03 01 500 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Реализа- 08 01 530 00 00 30 666,2 4 951,7 4 496,0 90,8 14,7 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 08 01 530 00 10 30 666,2 4 951,7 4 496,0 90,8 14,7 ция меро- приятий, связанных с подго- товкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Прочие 08 01 530 00 10 013 800,0 46,8 46,8 100,0 5,9 расходы Выполне- 08 01 530 00 10 500 29 866,2 4 904,9 4 449,2 90,7 14,9 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Периоди- 08 04 811,7 178,7 178,7 100,0 22,0 ческая печать и издательс- тва Периоди- 08 04 457 00 00 811,7 178,7 178,7 100,0 22,0 ческие издания, учрежден- ные орга- нами за- конода- тельной исполни- тельной власти Государ- 08 04 457 85 00 811,7 178,7 178,7 100,0 22,0 ственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информа- ции Субсидии 08 04 457 85 00 006 811,7 178,7 178,7 100,0 22,0 юридиче- ским ли- цам Другие 08 06 14 519,9 4 502,2 4 147,5 92,1 28,6 вопросы в области культуры, кинемато- графии, средств массовой информа- ции Руково- 08 06 002 00 00 2 928,9 971,0 819,8 84,4 28,0 дство и управле- ние в сфере ус- тановлен- ных функ- ций орга- нов госу- дарствен- ной вла- сти субъ- ектов Россий- ской Фе- дерации и органов местного само- управле- ния Централь- 08 06 002 04 00 2 887,7 929,8 798,6 85,9 27,7 ный аппа- рат Выполне- 08 06 002 04 00 500 2 887,7 929,8 798,6 85,9 27,7 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Резервный 08 06 002 04 84 41,2 41,2 21,2 51,5 51,5 фонд ор- ганов ме- стного само- управле- ния (Цен- тральный аппарат) Выполне- 08 06 002 04 84 500 41,2 41,2 21,2 51,5 51,5 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Учебно- 08 06 452 00 00 891,0 175,8 117,7 67,0 13,2 методиче- ские ка- бинеты, централиз- ованные бухгалте- рии, группы хозяйст- венного обслужи- вания, учебные фильмоте- ки, меж- школьные учебно- производ- ственные комбина- ты, лого- педиче- ские пункты Обеспече- 08 06 452 99 00 891,0 175,8 117,7 67,0 13,2 ние дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 08 06 452 99 00 001 891,0 175,8 117,7 67,0 13,2 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Реализа- 08 06 530 00 00 10 700,0 3 355,4 3 210,0 95,7 30,0 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 08 06 530 00 10 10 700,0 3 355,4 3 210,0 95,7 30,0 ция меро- приятий, связанных с подго- товкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Че- хова Бюджетные 08 06 530 00 10 500 10 700,0 3 355,4 3 210,0 95,7 30,0 инвести- ции ЗДРАВООХ- 09 339 977,8 70 213,0 55 351,7 78,8 16,3 РАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕС- КАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стацио- 09 01 90 598,9 22 156,5 20 363,1 91,9 22,5 нарная медицин- ская по- мощь Больницы, 09 01 470 00 00 59 419,0 15 702,9 15 009,8 95,6 25,3 клиники, госпита- ли, меди- ко- санитар- ные части Обеспече- 09 01 470 99 00 59 378,1 15 662,0 14 968,9 95,6 25,2 ние дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 09 01 470 99 00 001 59 378,1 15 662,0 14 968,9 95,6 25,2 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Резервный 09 01 470 99 84 40,9 40,9 40,9 100,0 100, фонд ор- 0 ганов ме- стного само- управле- ния (Обеспе- чение деятель- ности подведомс- твенных учрежде- ний) Выполне- 09 01 470 99 84 001 40,9 40,9 40,9 100,0 100, ние функ- 0 ций бюд- жетными учрежде- ниями Родильные 09 01 476 00 00 15 452,3 6 358,4 5 295,0 83,3 34,3 дома Обеспече- 09 01 476 99 00 15 452,3 6 358,4 5 295,0 83,3 34,3 ние дея- тельности подведомс- твенных учрежде- ний Выполне- 09 01 476 99 00 001 15 452,3 6 358,4 5 295,0 83,3 34,3 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Межбюд- 09 01 521 00 00 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 жетные трансфер- ты Субсидии 09 01 521 01 01 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 в целях софинан- сирования развития социаль- ной ин- фраструк- туры му- ниципаль- ного значения Выполне- 09 01 521 01 01 001 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Расходы 09 01 521 01 71 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 за счет средств местных бюджетов на софи- нансиро- вание субсидий в целях софинан- сирования развития социаль- ной ин- фраструк- туры му- ниципаль- ного зна- чения Выполне- 09 01 521 01 71 001 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Регио- 09 01 522 00 00 2 799,6 65,0 47,5 73,1 1,7 нальные целевые программы Областная 09 01 522 17 00 2 799,6 65,0 47,5 73,1 1,7 целевая Программа улучшения демогра- фической ситуации в Ростов- ской об- ласти на 2008-2010 годы Город- 09 01 522 17 54 2 799,6 65,0 47,5 73,1 1,7 ская Програм- ма улуч- шения демогра- фической ситуации в г. Та- ганроге на 2008- 2010 гг. Прочие 09 01 522 17 54 013 2 799,6 65,0 47,5 73,1 1,7 расходы Реализа- 09 01 530 00 00 2 928,0 30,2 10,8 35,8 0,4 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 09 01 530 05 00 908,0 25,2 10,8 42,9 1,2 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении "Целевой программы граждан- ской за- щиты на- селения и террито- рии горо- да Таган- рога на 2008-2010 гг." Прочие 09 01 530 05 00 013 908,0 25,2 10,8 42,9 1,2 расходы Реализа- 09 01 530 07 00 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении "Город- ской ин- новацион- ной науч- но- техниче- ской про- граммы на 2008-2010 гг." Прочие 09 01 530 07 00 013 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 расходы Реализа- 09 01 530 09 00 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении городской целевой Программы "Сахарный диабет" на 2008- 2010 гг." Прочие 09 01 530 09 00 013 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 расходы Амбула- 09 02 23 978,4 4 387,6 4 082,1 93,0 17,0 торная помощь Поликли- 09 02 471 00 00 15 793,1 3 397,7 3 188,0 93,8 20,2 ники, ам- булато- рии, ди- агности- ческие центры Обеспече- 09 02 471 99 00 15 741,2 3 345,8 3 157,2 94,4 20,1 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 02 471 99 00 001 15 741,2 3 345,8 3 157,2 94,4 20,1 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Резервный 09 02 471 99 84 51,9 51,9 30,8 59,3 59,3 фонд ор- ганов ме- стного само- управле- ния (Обеспе- чение деятель- ности подведом- ственных учрежде- ний) Выполне- 09 02 471 99 84 001 51,9 51,9 30,8 59,3 59,3 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Родильные 09 02 476 00 00 4 604,4 915,9 823,6 89,9 17,9 дома Обеспече- 09 02 476 99 00 4 597,8 909,3 817,0 89,8 17,8 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 02 476 99 00 001 4 597,8 909,3 817,0 89,8 17,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Резервный 09 02 476 99 84 6,6 6,6 6,6 100,0 100, фонд ор- 0 ганов ме- стного само- управле- ния (Ро- дильные дома) Выполне- 09 02 476 99 84 001 6,6 6,6 6,6 100,0 100, ние функ- 0 ций бюд- жетными учрежде- ниями Регио- 09 02 522 00 00 3 315,8 11,1 8,0 72,1 0,2 нальные целевые программы Областная 09 02 522 17 00 3 315,8 11,1 8,0 72,1 0,2 целевая Программа улучшения демогра- фической ситуации в Ростов- ской об- ласти на 2008-2010 годы Город- 09 02 522 17 54 3 315,8 11,1 8,0 72,1 0,2 ская Програм- ма улуч- шения демогра- фической ситуации в г. Та- ганроге на 2008- 2010 гг. Прочие 09 02 522 17 54 013 3 315,8 11,1 8,0 72,1 0,2 расходы Реализа- 09 02 530 00 00 265,1 62,9 62,5 99,4 23,6 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 09 02 530 09 00 265,1 62,9 62,5 99,4 23,6 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении городской целевой Программы "Сахарный диабет" на 2008- 2010 гг." Прочие 09 02 530 09 00 013 265,1 62,9 62,5 99,4 23,6 расходы Медицин- 09 03 599,4 173,0 172,7 99,8 28,8 ская по- мощь в дневных стациона- рах всех типов Поликли- 09 03 471 00 00 599,4 173,0 172,7 99,8 28,8 ники, ам- булато- рии, ди- агности- ческие центры Обеспече- 09 03 471 99 00 599,4 173,0 172,7 99,8 28,8 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 03 471 99 00 001 599,4 173,0 172,7 99,8 28,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Скорая 09 04 83 208,3 22 451,2 16 496,0 73,5 19,8 медицин- ская по- мощь Больницы, 09 04 470 00 00 72 904,0 17 577,7 14 411,3 82,0 19,8 клиники, госпита- ли, меди- ко- санитар- ные части Обеспече- 09 04 470 99 00 72 904,0 17 577,7 14 411,3 82,0 19,8 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 04 470 99 00 001 72 904,0 17 577,7 14 411,3 82,0 19,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Иные без- 09 04 520 00 00 10 304,3 4 873,5 2 084,7 42,8 20,2 возмезд- ные и безвоз- вратные перечис- ления Денежные 09 04 52018 00 10 304,3 4 873,5 2 084,7 42,8 20,2 выплаты медицин- скому персоналу фельдшер- ско- акушер- ских пунктов, врачам, фельдше- рам и ме- дицинским сестрам скорой медицин- ской по- мощи Выполне- 09 04 520 18 00 001 10 304,3 4 873,5 2 084,7 42,8 20,2 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Санатор- 09 05 46 920,9 7 264,3 5 593,5 77,0 11,9 но- оздорови- тельная помощь Санатории 09 05 474 00 00 46 920,9 7 264,3 5 593,5 77,0 11,9 для детей и подро- стков Обеспече- 09 05 474 99 00 46 920,9 7 264,3 5 593,5 77,0 11,9 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 05 474 99 00 001 46 920,9 7 264,3 5 593,5 77,0 11,9 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Физиче- 09 08 12 921,8 1 705,8 1 654,0 97,0 12,8 ская культура и спорт Физкуль- 09 08 512 00 00 11 453,1 1 650,8 1 599,1 96,9 14,0 турно- оздорови- тельная работа и спортив- ные меро- приятия Мероприя- 09 08 512 97 00 11 453,1 1 650,8 1 599,1 96,9 14,0 тия в об- ласти здраво- охране- ния, спорта и физиче- ской культуры, туризма Прочие 09 08 512 97 00 013 11 453,1 1 650,8 1 599,1 96,9 14,0 расходы Регио- 09 08 522 00 00 1 140,0 12,6 12,6 100,0 1,1 нальные целевые программы Областная 09 08 522 17 00 1 140,0 12,6 12,6 100,0 1,1 целевая Программа улучшения демогра- фической ситуации в Ростов- ской об- ласти на 2008-2010 годы Город- 09 08 522 17 54 1 140,0 12,6 12,6 100,0 1,1 ская Програм- ма улуч- шения демогра- фической ситуации в г. Та- ганроге на 2008- 2010 гг. Прочие 09 08 522 17 54 013 1 140,0 12,6 0,0 0,0 0,0 расходы Реализа- 09 08 530 00 00 328,7 42,4 42,3 99,8 12,9 ция целе- вых го- родских программ Реализа- 09 08 530 01 00 328,7 42,4 42,3 99,8 12,9 ция целе- вой го- родской программы "Об ут- верждении городской целевой Программы "Молодежь Таганрога 2006- 2010 г.г. " Прочие 09 08 530 01 00 013 328,7 42,4 42,3 99,8 12,9 расходы Другие 09 10 81 750,1 12 074,6 6 990,3 57,9 8,6 вопросы в области здраво- охране- ния, фи- зической культуры и спорта Руково- 09 10 002 00 00 8 300,2 1 966,7 1 570,3 79,8 18,9 дство и управле- ние в сфере ус- тановлен- ных функ- ций орга- нов госу- дарствен- ной вла- сти субъ- ектов Россий- ской Фе- дерации и органов местного само- управле- ния Централь- 09 10 002 04 00 8 300,2 1 966,7 1 570,3 79,8 18,9 ный аппа- рат Выполне- 09 10 002 04 00 500 8 300,2 1 966,7 1 570,3 79,8 18,9 ние функ- ций орга- нами ме- стного само- управле- ния Бюджетные 09 10 102 00 00 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвести- ции в объекты капиталь- ного строи- тельства, не включен- ные в целевые программы Бюджетные 09 10 102 01 02 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвести- ции в объекты капиталь- ного строи- тельства собствен- ности му- ниципаль- ных обра- зований Бюджетные 09 10 102 01 02 003 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвести- ции Учебно- 09 10 452 00 00 3 627,0 651,3 572,8 87,9 15,8 методиче- ские ка- бинеты, централиз- ованные бухгалте- рии, группы хозяйстве- нного обслужи- вания, учебные фильмоте- ки, меж- школьные учебно- производ- ственные комбина- ты, лого- педиче- ские пункты Обеспече- 09 10 452 99 00 3 627,0 651,3 572,8 87,9 15,8 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Выполне- 09 10 452 99 00 001 3 627,0 651,3 572,8 87,9 15,8 ние функ- ций бюд- жетными учрежде- ниями Учрежде- 09 10 469 00 00 12 489,1 2 190,4 1 707,7 78,0 13,7 ния, обеспечи- вающие предос- тавление услуг в сфере здраво- охранения Обеспече- 09 10 469 99 00 12 489,1 2 190,4 1 707,7 78,0 13,7 ние дея- тельности подведом- ственных учрежде- ний Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|