Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 24.07.2008 № 683Выполнение функций 01 14 002 04 500 159,8 159,8 159,7 99,9 99,9 органами местного 84 самоуправления Реализация государ- 01 14 090 00 750,0 72,2 72,2 100,0 9,6 ственной политики в 00 области приватизации и управления госу- дарственной и муни- ципальной собствен- ностью Оценка недвижимости, 01 14 090 02 750,0 72,2 72,2 100,0 9,6 признание прав и ре- 00 гулирование отноше- ний по государствен- ной и муниципальной собственности Выполнение функций 01 14 090 02 500 750,0 72,2 72,2 100,0 9,6 органами местного 00 самоуправления Реализация государ- 01 14 092 00 6 024,4 3 069,1 2 974,9 96,9 49,4 ственных функций, 00 связанных с общего- сударственным управ- лением Выполнение других 01 14 092 03 6 024,4 3 069,1 2 974,9 96,9 49,4 обязательств госу- 00 дарства Выполнение функций 01 14 092 03 001 4 665,7 1 810,4 1 748,4 96,6 37,5 бюджетными учрежде- 00 ниями Выполнение функций 01 14 092 03 500 200,0 100,0 67,9 67,9 34,0 органами местного 00 самоуправления Резервный фонд орга- 01 14 092 03 1 158,7 1 158,7 1 158,6 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Выполне- ние других обяза- тельств государства) Прочие расходы 01 14 092 03 013 1 158,7 1 158,7 1 158,6 100,0 100,0 84 Дворцы и дома куль- 01 14 440 00 1 545,9 502,0 502,0 100,0 32,5 туры, другие учреж- 00 дения культуры и средств массовой ин- формации Выполнение функций 01 14 440 00 001 1 545,9 502,0 502,0 100,0 32,5 бюджетными учрежде- 00 ниями Межбюджетные транс- 01 14 521 00 237,6 159,1 159,1 100,0 67,0 ферты 00 Иные субвенции мест- 01 14 521 02 237,6 159,1 159,1 100,0 67,0 ным бюджетам для фи- 00 нансового обеспече- ния расходных обяза- тельств муниципаль- ных образований по переданным для осу- ществления органам местного самоуправ- ления государствен- ным полномочиям Содержание архивных 01 14 521 02 237,6 159,1 159,1 100,0 67,0 учреждений (за ис- 05 ключением коммуналь- ных расходов) в части расходов на хране- ние, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к госу- дарственной собст- венности Выполнение функций 01 14 521 02 001 237,6 159,1 159,1 100,0 67,0 бюджетными учрежде- 05 ниями Целевые программы 01 14 795 00 7 880,0 26,0 26,0 100,0 0,3 муниципальных обра- 00 зований Целевая программа - 01 14 795 02 30,0 5,0 5,0 100,0 16,7 защита прав потреби- 00 телей Выполнение функций 01 14 795 02 500 30,0 5,0 5,0 100,0 16,7 органами местного 00 самоуправления Целевая программа - 01 14 795 04 188,0 21,0 21,0 100,0 11,2 поддержки казачьих 00 обществ Прочие расходы 01 14 795 04 013 188,0 21,0 21,0 100,0 11,2 00 Целевая программа 01 14 795 06 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 развития туризма 00 Выполнение функций 01 14 795 06 500 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Инвестиционная про- 01 14 795 12 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 грамма 00 Бюджетные инвестиции 01 14 795 12 003 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 5 385,9 246,0 237,0 96,3 4,4 Мобилизационная под- 02 04 385,9 58,9 49,9 84,7 12,9 готовка экономики Реализация государ- 02 04 209 00 385,9 58,9 49,9 84,7 12,9 ственных функций по 00 мобилизационной под- готовке экономики Мероприятия по обес- 02 04 209 01 385,9 58,9 49,9 84,7 12,9 печению мобилизаци- 00 онной готовности экономики Выполнение функций 02 04 209 01 500 385,9 58,9 49,9 84,7 12,9 органами местного 00 самоуправления Другие вопросы в об- 02 09 5 000,0 187,1 187,1 100,0 3,7 ласти национальной обороны Целевые программы 02 09 795 00 5 000,0 187,1 187,1 100,0 3,7 муниципальных обра- 00 зований Профилактика право- 02 09 795 08 5 000,0 187,1 187,1 100,0 3,7 нарушений в муници- 00 пальном образовании "Город Таганрог" на 2008-2010 гг. Выполнение функций 02 09 795 08 500 5 000,0 187,1 187,1 100,0 3,7 органами местного 00 самоуправления НАЦИОНАЛЬНАЯ 03 24 085,6 7 569,1 6 987,7 92,3 29,0 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Органы юстиции 03 04 1 138,7 512,4 310,0 60,5 27,2 Руководство и управ- 03 04 001 00 1 138,7 512,4 310,0 60,5 27,2 ление в сфере уста- 00 новленных функций Государственная ре- 03 04 001 38 1 138,7 512,4 310,0 60,5 27,2 гистрация актов гра- 00 жданского состояния Выполнение функций 03 04 001 38 500 1 138,7 512,4 310,0 60,5 27,2 органами местного 00 самоуправления Защита населения и 03 09 14 665,0 5 386,4 5 280,4 98,0 36,0 территории от по- следствий чрезвычай- ных ситуаций природ- ного и техногенного характера, граждан- ская оборона Реализация других 03 09 247 00 238,3 238,3 238,2 99,9 99,9 функций, связанных с 00 обеспечением нацио- нальной безопасности и правоохранительной деятельности Выполнение функций 03 09 247 00 001 238,3 238,3 238,2 99,9 99,9 бюджетными учрежде- 00 ниями Обеспечение деятель- 03 09 247 99 43,8 43,8 43,7 99,8 99,8 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 03 09 247 99 001 43,8 43,8 43,7 99,8 99,8 бюджетными учрежде- 00 ниями Поисковые и аварий- 03 09 302 00 9 975,3 4 496,7 4 391,0 97,6 44,0 но-спасательные уч- 00 реждения Обеспечение деятель- 03 09 302 99 9 975,3 4 496,7 4 391,0 97,6 44,0 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 03 09 302 99 001 9 975,3 4 496,7 4 391,0 97,6 44,0 бюджетными учрежде- 00 ниями Реализация целевых 03 09 530 00 607,6 607,6 607,5 99,9 99,9 городских программ 00 Реализация целевой 03 09 530 05 607,6 607,6 607,5 99,9 99,9 городской программы 00 "Об утверждении "Це- левой программы гра- жданской защиты на- селения и территории города Таганрога на 2008-2010 гг." Выполнение функций 03 09 530 05 001 607,6 607,6 607,5 99,9 99,9 бюджетными учрежде- 00 ниями Целевые программы 03 09 795 00 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальных обра- 00 зований Инвестиционная про- 03 09 795 12 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 грамма 00 Бюджетные инвестиции 03 09 795 12 003 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Другие вопросы в об- 03 14 8 281,9 1 670,3 1 397,3 83,7 16,9 ласти национальной безопасности и пра- воохранительной дея- тельности Целевые программы 03 14 795 00 8 281,9 1 670,3 1 397,3 83,7 16,9 муниципальных обра- 00 зований Городская целевая 03 14 795 05 8 281,9 1 670,3 1 397,3 83,7 16,9 Программа "Граждан- 00 ская защита населе- ния и территории г. Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполнение функций 03 14 795 05 001 8 281,9 1 670,3 1 397,3 83,7 16,9 бюджетными учрежде- 00 ниями НАЦИОНАЛЬНАЯ 04 47 298,1 13 426,0 12 626,5 94,0 26,7 ЭКОНОМИКА Общеэкономические 04 01 839,7 240,2 240,1 99,9 28,6 вопросы Целевые программы 04 01 795 00 839,7 240,2 240,1 99,9 28,6 муниципальных обра- 00 зований Целевая городская 04 01 795 01 839,7 240,2 240,1 99,9 28,6 Программа "Молодежь 00 Таганрога на 2006- 2010 гг." Прочие расходы 04 01 795 01 013 839,7 240,2 240,1 99,9 28,6 00 Лесное хозяйство 04 07 500,0 99,0 99,0 100,0 19,8 Целевые программы 04 07 795 00 500,0 99,0 99,0 100,0 19,8 муниципальных обра- 00 зований Целевая программа 04 07 795 03 500,0 99,0 99,0 100,0 19,8 мероприятий по оздо- 00 ровлению окружающей среды Выполнение функций 04 07 795 03 500 500,0 99,0 99,0 100,0 19,8 органами местного 00 самоуправления Транспорт 04 08 14 964,4 9 541,7 9 132,6 95,7 61,0 Центральный аппарат 04 08 002 04 1 400,0 1 123,9 714,8 63,6 51,1 00 Выполнение функций 04 08 002 04 500 1 400,0 1 123,9 714,8 63,6 51,1 органами местного 00 самоуправления Другие виды транс- 04 08 317 00 13 564,4 8 417,8 8 417,8 100,0 62,1 порта 00 Субсидии на проведе- 04 08 317 01 13 564,4 8 417,8 8 417,8 100,0 62,1 ние отдельных меро- 00 приятий по другим видам транспорта Субсидии юридическим 04 08 317 01 006 13 564,4 8 417,8 8 417,8 100,0 62,1 лицам 00 Другие вопросы в об- 04 12 30 994,0 3 545,1 3 154,8 89,0 10,2 ласти национальной экономики Мероприятия в облас- 04 12 338 00 9 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ти строительства, 00 архитектуры и градо- строительства Выполнение функций 04 12 338 00 500 9 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Реализация государ- 04 12 340 00 5 000,0 811,1 811,1 100,0 16,2 ственных функций в 00 области национальной экономики Мероприятия по зем- 04 12 340 03 5 000,0 811,1 811,1 100,0 16,2 леустройству и зем- 00 лепользованию Выполнение функций 04 12 340 03 500 5 000,0 811,1 811,1 100,0 16,2 органами местного 00 самоуправления Субсидии бюджетам 04 12 521 01 3 644,0 2 734,0 2 343,7 85,7 64,3 муниципальных обра- 00 зований для софинан- сирования расходных обязательств, возни- кающих при выполне- нии полномочий орга- нов местного само- управления по вопро- сам местного значе- ния Субсидии в целях со- 04 12 521 01 1 300,0 390,0 0,0 0,0 0,0 финансирования особо 02 важных и (или) кон- тролируемых Админи- страцией Ростовской области объектов и направлений расходо- вания средств Выполнение функций 04 12 521 01 500 1 300,0 390,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 02 самоуправления Расходы за счет 04 12 521 01 2 344,0 2 344,0 2 343,7 99,9 99,9 средств местных бюд- 82 жетов на софинанси- рование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контролируемых Администрацией Рос- товской области объ- ектов и направлений расходования средств Выполнение функций 04 12 521 01 500 2 344,0 2 344,0 2 343,7 99,9 99,9 органами местного 82 самоуправления Региональные целевые 04 12 522 00 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 программы 00 Областная целевая 04 12 522 05 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 программа развития 00 малого предпринима- тельства в Ростов- ской области на 2006-2008 годы Прочие расходы 04 12 522 05 013 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Целевые программы 04 12 795 00 9 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальных обра- 00 зований Целевые программы 04 12 795 05 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 развития малого 80 предпринимательства муниципальных обра- зований Прочие расходы 04 12 795 05 013 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 Развитие городского 04 12 795 13 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 электрического 00 транспорта Бюджетные инвестиции 04 12 795 13 003 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 05 1 077 311,7 603 303,7 278 753,3 46,2 25,9 ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство 05 01 269 985,8 205 821,0 90 239,6 43,8 33,4 Областная целевая 05 01 098 01 100 000,0 100 000,0 61 097,9 61,1 61,1 программа "Капиталь- 01 ный ремонт много- квартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории РО в 2007-2011 годах" (Фонд содействия) Выполнение функций 05 01 098 01 500 100 000,0 100 000,0 61 097,9 61,1 61,1 органами местного 01 самоуправления Областная целевая 05 01 098 01 44 659,0 44 659,0 0,0 0,0 0,0 программа переселе- 02 ния граждан из жи- лищного фонда, при- знанного непригодным для проживания, ава- рийным и подлежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 годы (Фонд Содейст- вия) Бюджетные инвестиции 05 01 098 01 003 44 659,0 44 659,0 0,0 0,0 0,0 02 Областная целевая 05 01 098 02 39 167,7 39 167,7 23 918,0 61,1 61,1 программа "Капиталь- 01 ный ремонт много- квартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории РО в 2007-2011 годах" Выполнение функций 05 01 098 02 500 39 167,7 39 167,7 23 918,0 61,1 61,1 органами местного 01 самоуправления Областная целевая 05 01 098 02 17 058,5 15 959,1 0,0 0,0 0,0 программа переселе- 02 ния граждан из жи- лищного фонда, при- знанного непригодным для проживания, ава- рийным и подлежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 годы (Фонд софинан- сирования) Бюджетные инвестиции 05 01 098 02 003 17 058,5 15 959,1 0,0 0,0 0,0 02 Поддержка жилищного 05 01 350 00 12 871,2 2 240,2 1 428,7 63,8 11,1 хозяйства 00 Компенсация выпадаю- 05 01 350 01 2 529,6 1 971,6 1 171,6 59,4 46,3 щих доходов органи- 00 зациям, предостав- ляющим населению жи- лищные услуги по та- рифам, не обеспечи- вающим возмещение издержек Субсидии юридическим 05 01 350 01 006 2 529,6 1 971,6 1 171,6 59,4 46,3 лицам 00 Мероприятия в облас- 05 01 350 03 10 341,6 268,6 257,1 95,7 2,5 ти жилищного хозяй- 00 ства Выполнение функций 05 01 350 03 500 10 268,9 195,9 195,9 100,0 1,9 органами местного 00 самоуправления Резервный фонд орга- 05 01 350 03 72,7 72,7 61,2 84,2 84,2 нов местного само- 84 управления (Меро- приятия в области жилищного хозяйства) Прочие расходы 05 01 350 03 013 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0 84 Выполнение функций 05 01 350 03 500 61,2 61,2 61,2 100,0 100,0 органами местного 84 самоуправления Региональные целевые 05 01 522 00 6 922,5 3 795,0 3 795,0 100,0 54,8 программы 00 Областная целевая 05 01 522 18 6 922,5 3 795,0 3 795,0 100,0 54,8 программа переселе- 00 ния граждан из жи- лищного фонда, при- знанного непригодным для проживания, ава- рийным и подлежащим сносу или реконст- рукции, в Ростовской области на 2004-2011 годы Бюджетные инвестиции 05 01 522 18 003 6 144,4 3 016,9 3 016,9 100,0 49,1 00 Резервный фонд орга- 05 01 522 18 778,1 778,1 778,1 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Област- ная целевая програм- ма переселения граж- дан из жилищного фонда, признанного непригодным для про- живания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в Ростовской области на 2004-2011 годы) Бюджетные инвестиции 05 01 522 18 003 778,1 778,1 778,1 100,0 100,0 84 Реализация целевых 05 01 530 00 49 306,9 0,0 0,0 0,0 0,0 городских программ 00 Реализация мероприя- 05 01 530 00 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 тий, связанных с 10 подготовкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Выполнение функций 05 01 530 00 500 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 10 самоуправления Городская целевая 05 01 795 05 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Программа "Граждан- 00 ская защита населе- ния и территории г. Таганрога на 2008- 2010 гг." Выполнение функций 05 01 795 05 500 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Муниципальная адрес- 05 01 795 11 21 303,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ная программа "Капи- 00 тальный ремонт мно- гоквартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории г. Та- ганрога на период 2008-2010г.г." Выполнение функций 05 01 795 11 500 21 303,8 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Инвестиционная про- 05 01 795 12 17 503,1 0,0 0,0 0,0 0,0 грамма 00 Бюджетные инвестиции 05 01 795 12 003 17 503,1 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Коммунальное хозяй- 05 02 311 867,8 251 096,5 139 743,5 55,7 44,8 ство Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 в объекты капиталь- 02 ного строительства собственности муни- ципальных образова- ний Бюджетные инвестиции 05 02 102 01 003 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 02 Поддержка коммуналь- 05 02 351 00 38 492,1 33 578,6 33 578,6 100,0 87,2 ного хозяйства 00 Компенсация выпадаю- 05 02 351 03 33 578,6 33 578,6 33 578,6 100,0 100,0 щих доходов органи- 00 зациям, предостав- ляющим населению ус- луги водоснабжения и водоотведения по та- рифам, не обеспечи- вающим возмещение издержек Субсидии юридическим 05 02 351 03 006 33 578,6 33 578,6 33 578,6 100,0 100,0 лицам 00 Мероприятия в облас- 05 02 351 05 4 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ти коммунального хо- 00 зяйства Субсидии юридическим 05 02 351 05 006 413,5 0,0 0,0 0,0 0,0 лицам 00 Выполнение функций 05 02 351 05 500 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Межбюджетные транс- 05 02 521 00 12 449,5 5 839,6 5 839,6 100,0 46,9 ферты 00 Субсидии бюджетам 05 02 521 01 12 449,5 5 839,6 5 839,6 100,0 46,9 муниципальных обра- 00 зований для софинан- сирования расходных обязательств, возни- кающих при выполне- нии полномочий орга- нов местного само- управления по вопро- сам местного значе- ния Субсидии в целях со- 05 02 521 01 11 609,0 5 839,6 5 839,6 100,0 50,3 финансирования особо 02 важных и (или) кон- тролируемых Админи- страцией Ростовской области объектов и направлений расходо- вания средств Бюджетные инвестиции 05 02 521 01 003 11 609,0 5 839,6 5 839,6 100,0 50,3 02 Расходы за счет 05 02 521 01 840,5 0,0 0,0 0,0 0,0 средств местных бюд- 82 жетов на софинанси- рование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контролируемых Администрацией Рос- товской области объ- ектов и направлений расходования средств Бюджетные инвестиции 05 02 521 01 003 840,5 0,0 0,0 0,0 0,0 82 Региональные целевые 05 02 522 00 131 374,5 100 000,0 88 916,8 88,9 67,7 программы 00 Областная целевая 05 02 522 15 120 232,5 100 000,0 88 916,8 88,9 74,0 программа "Модерни- 00 зация объектов ком- мунальной инфра- структуры Ростовской области" на 2006- 2010 годы Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 003 120 232,5 100 000,0 88 916,8 88,9 74,0 00 Расходы за счет 05 02 522 15 11 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средств местных бюд- 80 жетов на софинанси- рование Областной целевой программы "Модернизация объек- тов коммунальной ин- фраструктуры Ростов- ской области" на 2006-2010 годы Бюджетные инвестиции 05 02 522 15 003 11 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 Реализация целевых 05 02 530 00 29 551,7 11 678,3 11 408,5 97,7 38,6 городских программ 00 Реализация мероприя- 05 02 530 00 3 000,0 2 118,1 2 118,1 100,0 70,6 тий, связанных с 10 подготовкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Выполнение функций 05 02 530 00 500 3 000,0 2 118,1 2 118,1 100,0 70,6 органами местного 10 самоуправления Городская инноваци- 05 02 795 07 7 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 онно-техничекая про- 00 грамма на 2008-2010 гг. Прочие расходы 05 02 795 07 013 7 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Инвестиционная про- 05 02 795 12 19 444,2 9 560,2 9 290,4 97,2 47,8 грамма 00 Бюджетные инвестиции 05 02 795 12 003 15 444,2 9 560,2 9 290,4 97,2 60,2 00 Выполнение функций 05 02 795 12 500 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Благоустройство 05 03 348 155,1 115 434,8 41 920,7 36,3 12,0 Межбюджетные транс- 05 03 521 00 188 192,0 73 329,1 1 090,0 1,5 0,6 ферты 00 Субсидии бюджетам 05 03 521 01 188 192,0 73 329,1 1 090,0 1,5 0,6 муниципальных обра- 00 зований для софинан- сирования расходных обязательств, возни- кающих при выполне- нии полномочий орга- нов местного само- управления по вопро- сам местного значе- ния Субсидии в целях со- 05 03 521 01 171 729,5 68 691,8 0,0 0,0 0,0 финансирования особо 02 важных и (или) кон- тролируемых Админи- страцией Ростовской области объектов и направлений расходо- вания средств Бюджетные инвестиции 05 03 521 01 003 171 729,5 68 691,8 0,0 0,0 0,0 02 Расходы за счет 05 03 521 01 16 462,5 4 637,3 1 090,0 23,5 6,6 средств местных бюд- 82 жетов на софинанси- рование субсидий в целях софинансирова- ния особо важных и (или) контролируемых Администрацией Рос- товской области объ- ектов и направлений расходования средств Бюджетные инвестиции 05 03 521 01 003 16 462,5 4 637,3 1 090,0 23,5 6,6 82 Иные межбюджетные 05 03 521 03 15 750,0 4 725,0 3 450,0 73,0 21,9 трансферты бюджетам 00 бюджетной системы Реализация мероприя- 05 03 521 03 15 750,0 4 725,0 3 450,0 73,0 21,9 тий, связанных с 01 подготовкой и празд- нованием 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Выполнение функций 05 03 521 03 500 15 750,0 4 725,0 3 450,0 73,0 21,9 органами местного 01 самоуправления Реализация целевых 05 03 530 00 7 066,0 2 080,2 2 080,2 100,0 29,4 городских программ 00 Реализация мероприя- 05 03 530 00 7 066,0 2 080,2 2 080,2 100,0 29,4 тий, связанных с 10 подготовкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Выполнение функций 05 03 530 00 500 7 066,0 2 080,2 2 080,2 100,0 29,4 органами местного 10 самоуправления Благоустройство 05 03 600 00 127 198,4 34 713,7 34 713,7 100,0 27,3 00 Уличное освещение 05 03 600 01 24 384,6 8 474,7 8 474,7 100,0 34,8 00 Прочие расходы 05 03 600 01 013 24 384,6 8 474,7 8 474,7 100,0 34,8 00 Содержание автомо- 05 03 600 02 43 942,9 10 455,5 10 455,5 100,0 23,8 бильных дорог и ин- 00 женерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства Субсидии юридическим 05 03 600 02 006 139,0 139,0 139,0 100,0 100,0 лицам 00 Прочие расходы 05 03 600 02 013 43 803,9 10 316,5 10 316,5 100,0 23,6 00 Озеленение 05 03 600 03 45 864,2 13 205,1 13 205,1 100,0 28,8 00 Выполнение функций 05 03 600 03 013 45 849,1 13 190,0 13 190,0 100,0 28,8 органами местного 00 самоуправления Резервный фонд орга- 05 03 600 03 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Озелене- ние) Прочие расходы 05 03 600 03 013 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 84 Организация и содер- 05 03 600 04 2 000,0 500,0 500,0 100,0 25,0 жание мест захороне- 00 ния Прочие расходы 05 03 600 04 013 2000,0 500,0 500,0 100,0 25,0 00 Прочие мероприятия 05 03 600 05 11006,7 2078,4 2 078,4 100,0 18,9 по благоустройству 00 городских округов и поселений Прочие расходы 05 03 600 05 013 11006,7 2 078,4 2 078,4 100,0 18,9 00 Инвестиционная про- 05 03 795 12 9948,7 586,8 586,8 100,0 5,9 грамма 00 Бюджетные инвестиции 05 03 795 12 003 9948,7 586,8 586,8 100,0 5,9 00 Другие вопросы в об- 05 05 147 303,0 30 951,4 6 849,5 22,1 4,6 ласти жилищно- коммунального хозяй- ства Руководство и управ- 05 05 002 00 12 331,0 6 175,3 6 073,4 98,3 49,3 ление в сфере уста- 00 новленных функций органов государст- венной власти субъ- ектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 05 05 002 04 5 321,4 3 030,3 2 980,6 98,4 56,0 00 Выполнение функций 05 05 002 04 500 5 321,4 3 030,3 2 980,6 98,4 56,0 органами местного 00 самоуправления Обеспечение деятель- 05 05 002 99 7 009,6 3 145,0 3 092,8 98,3 44,1 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 05 05 002 99 001 7 009,6 3 145,0 3 092,8 98,3 44,1 бюджетными учрежде- 00 ниями Бюджетные инвестиции 05 05 102 00 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 в объекты капиталь- 00 ного строительства, не включенные в це- левые программы Бюджетные инвестиции 05 05 102 01 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 в объекты капиталь- 00 ного строительства государственной соб- ственности субъектов Российской Федерации (объекты капитально- го строительства собственности муни- ципальных образова- ний) Бюджетные инвестиции 05 05 102 01 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 в объекты капиталь- 02 ного строительства собственности муни- ципальных образова- ний Бюджетные инвестиции 05 05 102 01 003 24 000,0 24 000,0 0,0 0,0 0,0 02 Выполнение других 05 05 092 03 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 обязательств госу- 00 дарства Прочие расходы 05 05 092 03 013 2,0 2,0 2,0 100,0 100,0 00 Резервный фонд орга- 05 05 092 03 79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Выполне- ние других обяза- тельств государства) Прочие расходы 05 05 092 03 013 79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 84 Региональные целевые 05 05 522 00 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 программы 00 Областная целевая 05 05 522 12 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 программа" Капиталь- 00 ный ремонт много- квартирных домов и создание условий для управления много- квартирными домами на территории Рос- товской области в 2007-2011 годах " Выполнение функций 05 05 522 12 500 89 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления Реализация целевых 05 05 530 00 20 899,7 695,1 695,1 100,0 3,3 городских программ 00 Целевые программы 05 05 795 00 20 899,7 695,1 695,1 100,0 3,3 муниципальных обра- 00 зований Инвестиционная про- 05 05 795 12 20 899,7 695,1 695,1 100,0 3,3 грамма 00 Бюджетные инвестиции 05 05 795 12 003 20 899,7 695,1 695,1 100,0 3,3 00 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 06 2 785,6 623,2 560,2 89,9 20,1 СРЕДЫ Другие вопросы в об- 06 05 2 785,6 623,2 560,2 89,9 20,1 ласти охраны окру- жающей среды Целевые программы 06 05 795 00 2 785,6 623,2 560,2 89,9 20,1 муниципальных обра- 00 зований Целевая программа 06 05 795 03 1 440,0 224,2 161,2 71,9 11,2 мероприятий по оздо- 00 ровлению окружающей среды Выполнение функций 06 05 795 03 500 1 440,0 224,2 161,2 71,9 11,2 органами местного 00 самоуправления Городская инноваци- 06 05 795 07 1 345,6 399,0 399,0 100,0 29,7 онно- техничекая 00 программа на 2008- 2010 гг. Прочие расходы 06 05 795 07 013 1 345,6 399,0 399,0 100,0 29,7 00 ОБРАЗОВАНИЕ 07 945 146,2 471 305,1 424 802,4 90,1 44,9 Дошкольное образова- 07 01 323 064,1 166 607,6 145 654,4 87,4 45,1 ние Детские дошкольные 07 01 420 00 323 064,1 166 607,6 145 654,4 87,4 45,1 учреждения 00 Обеспечение деятель- 07 01 420 99 322 586,0 166 540,5 145 587,3 87,4 45,1 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 07 01 420 99 001 322 586,0 166 540,5 145 587,3 87,4 45,1 бюджетными учрежде- 00 ниями Расходы за счет 07 01 420 99 478,1 67,1 67,1 100,0 14,0 средств местных бюд- 80 жетов на софинанси- рование обеспечения деятельности подве- домственных учрежде- ний Выполнение функций 07 01 420 99 001 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 бюджетными учрежде- 80 ниями Резервный фонд орга- 07 01 420 99 67,1 67,1 67,1 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Обеспе- чение деятельности подведомственных уч- реждений) Выполнение функций 07 01 420 99 001 67,1 67,1 67,1 100,0 100,0 бюджетными учрежде- 84 ниями Общее образование 07 02 545 476,6 278 239,7 255 189,4 91,7 46,8 Школы-детские сады, 07 02 421 00 396 111,4 206 372,2 202 925,2 98,3 51,2 школы начальные, не- 00 полные средние и средние Обеспечение деятель- 07 02 421 99 395 878,1 206 138,9 202 720,3 98,3 51,2 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 07 02 421 99 001 395 878,1 206 138,9 202 720,3 98,3 51,2 бюджетными учрежде- 00 ниями Резервный фонд орга- 07 02 421 99 233,3 233,3 204,9 87,8 87,8 нов местного само- 84 управления (Обеспе- чение деятельности подведомственных уч- реждений) Выполнение функций 07 02 421 99 001 233,3 233,3 204,9 87,8 87,8 бюджетными учрежде- 84 ниями Учреждения по вне- 07 02 423 00 105 987,2 54 263,5 44 086,9 81,2 41,6 школьной работе с 00 детьми Обеспечение деятель- 07 02 423 99 105 987,2 54 263,5 44 086,9 81,2 41,6 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 07 02 423 99 001 105 987,2 54 263,5 44 086,9 81,2 41,6 бюджетными учрежде- 00 ниями Совершенствование 07 02 436 12 29 723,0 8 346,0 0,0 0,0 0,0 организации питания 00 учащихся в общеобра- зовательных учрежде- ниях Выполнение функций 07 02 436 12 001 29 723,0 8 346,0 0,0 0,0 0,0 бюджетными учрежде- 00 ниями Иные безвозмездные и 07 02 520 00 13 655,0 9 258,0 8 177,3 88,3 59,9 безвозвратные пере- 00 числения Ежемесячное денежное 07 02 520 09 13 655,0 9 258,0 8 177,3 88,3 59,9 вознаграждение за 00 классное руководство Выполнение функций 07 02 520 09 001 13 655,0 9 258,0 8 177,3 88,3 59,9 бюджетными учрежде- 00 ниями Молодежная политика 07 07 1 881,0 75,9 72,8 95,9 3,9 и оздоровление детей Мероприятия по про- 07 07 432 00 1 881,0 75,9 72,8 95,9 3,9 ведению оздорови- 00 тельной кампании де- тей Мероприятия по орга- 07 07 432 01 1 881,0 75,9 72,8 95,9 3,9 низации оздорови- 00 тельной кампании де- тей Выполнение функций 07 07 432 01 500 1 881,0 75,9 72,8 95,9 3,9 органами местного 00 самоуправления Другие вопросы в об- 07 09 74 724,5 26 381,9 23 885,8 90,5 32,0 ласти образования Руководство и управ- 07 09 002 00 9 449,8 3 314,4 2 879,7 86,9 30,5 ление в сфере уста- 00 новленных функций органов государст- венной власти субъ- ектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 07 09 002 04 9 449,8 3 314,4 2 879,7 86,9 30,5 00 Выполнение функций 07 09 002 04 500 9 449,8 3 314,4 2 879,7 86,9 30,5 органами местного 00 самоуправления Учебно-методические 07 09 452 00 15 633,2 9 250,7 7 871,5 85,1 50,4 кабинеты, централи- 00 зованные бухгалте- рии, группы хозяйствен- ного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопеди- ческие пункты Обеспечение деятель- 07 09 452 99 15 633,2 9 250,7 7 871,5 85,1 50,4 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 07 09 452 99 001 15 633,2 9 250,7 7 871,5 85,1 50,4 бюджетными учрежде- 00 ниями Межбюджетные транс- 07 09 521 00 32 625,6 10 492,8 10 425,0 99,4 32,0 ферты 00 Субсидии в целях со- 07 09 521 01 21 380,0 4 349,1 4 349,1 100,0 20,3 финансирования раз- 01 вития социальной ин- фраструктуры муници- пального значения Выполнение функций 07 09 521 01 500 21 380,0 4 349,1 4 349,1 100,0 20,3 органами местного 01 самоуправления Расходы за счет 07 09 521 01 10 060,0 5 421,1 5 421,1 100,0 53,9 средств местных бюд- 71 жетов на софинанси- рование субсидий в целях софинансирова- ния развития соци- альной инфраструкту- ры муниципального значения Выполнение функций 07 09 521 01 500 10 060,0 5 421,1 5 421,1 100,0 53,9 органами местного 71 самоуправления Субвенции бюджетам 07 09 521 02 1 185,6 722,6 654,8 90,6 55,2 муниципальных обра- 00 зований для финансо- вого обеспечения расходных обяза- тельств, возникающих при выполнении госу- дарственных полномо- чий Российской Феде- рации, субъектов Российской Федера- ции, переданных для осуществления орга- нам местного само- управления в уста- новленном порядке Организация и осуще- 07 09 521 02 1 185,6 722,6 654,8 90,6 55,2 ствление деятельно- 13 сти по опеке и попе- чительству в соот- ветствии со статьей 6 Областного закона "Об организации опе- ки и попечительства в Ростовской облас- ти" Выполнение функций 07 09 521 02 500 1 185,6 722,6 654,8 90,6 55,2 органами местного 13 самоуправления Областная целевая 07 09 522 17 5 100,0 2 294,9 1 865,9 81,3 36,6 Программа улучшения 00 демографической си- туации в Ростовской области на 2008-2010 годы Прочие расходы 07 09 522 17 013 5 100,0 2 294,9 1 865,9 81,3 36,6 00 Реализация целевых 07 09 530 00 446,4 446,4 310,4 69,5 69,5 городских программ 00 Резервный фонд орга- 07 09 530 01 446,4 446,4 310,4 69,5 69,5 нов местного само- 84 управления (Молодежь Таганрога) Выполнение функций 07 09 530 01 500 446,4 446,4 310,4 69,5 69,5 органами местного 84 самоуправления Целевые программы 07 09 795 00 11 469,5 582,7 533,3 91,5 4,6 муниципальных обра- 00 зований Целевая городская 07 09 795 01 1 209,4 582,7 533,3 91,5 44,1 Программа "Молодежь 00 Таганрога на 2006- 2010 гг." Прочие расходы 07 09 795 01 013 1 209,4 582,7 533,3 91,5 44,1 00 Инвестиционная про- 07 09 795 12 10 260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 грамма 00 Выполнение функций 07 09 795 12 500 10 260,1 0,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 00 самоуправления КУЛЬТУРА, 08 244 622,7 121 264,9 75 997,5 62,7 31,1 КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Культура 08 01 227 063,4 112 047,9 66 979,4 59,8 29,5 Дворцы и дома куль- 08 01 440 00 49 371,2 37 748,6 35 857,0 95,0 72,6 туры, другие учреж- 00 дения культуры и средств массовой ин- формации Обеспечение деятель- 08 01 440 99 49 192,7 37 570,1 35 807,0 95,3 72,8 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 08 01 440 99 001 49 192,7 37 570,1 35 807,0 95,3 72,8 бюджетными учрежде- 00 ниями Резервный фонд орга- 08 01 440 99 178,5 178,5 50,0 28,0 28,0 нов местного само- 84 управления (Обеспе- чение деятельности подведомственных уч- реждений) Выполнение функций 08 01 440 99 001 178,5 178,5 50,0 28,0 28,0 бюджетными учрежде- 84 ниями Библиотеки 08 01 442 00 20 437,4 9 639,6 8 493,1 88,1 41,6 00 Обеспечение деятель- 08 01 442 99 20 437,4 9 639,6 8 493,1 88,1 41,6 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 08 01 442 99 001 20 437,4 9 639,6 8 493,1 88,1 41,6 бюджетными учрежде- 00 ниями Театры, цирки, кон- 08 01 443 00 16 537,4 8 580,1 8 228,0 95,9 49,8 цертные и другие ор- 00 ганизации исполни- тельских искусств Обеспечение деятель- 08 01 443 99 16 537,4 8 580,1 8 228,0 95,9 49,8 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 08 01 443 99 001 16 537,4 8 580,1 8 228,0 95,9 49,8 бюджетными учрежде- 00 ниями Мероприятия в сфере 08 01 450 00 6 273,0 4 099,6 3 436,4 83,8 54,8 культуры, кинемато- 00 графии, средств мас- совой информации Комплектование книж- 08 01 450 06 1 806,9 912,4 344,3 37,7 19,1 ных фондов библиотек 00 муниципальных обра- зований Выполнение функций 08 01 450 06 001 1 806,9 912,4 344,3 37,7 19,1 бюджетными учрежде- 00 ниями Государственная под- 08 01 450 85 4 381,1 3 102,2 3 007,1 96,9 68,6 держка в сфере куль- 00 туры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы 08 01 450 85 013 4 381,1 3 102,2 3 007,1 96,9 68,6 00 Резервный фонд орга- 08 01 450 85 85,0 85,0 85,0 100,0 100,0 нов местного само- 84 управления (Государ- ственная поддержка в сфере культуры, ки- нематографии и средств массовой ин- формации) Прочие расходы 08 01 450 85 013 85,0 85,0 85,0 100,0 100,0 84 Межбюджетные транс- 08 01 521 00 101 135,8 32 135,8 1 135,8 3,5 1,1 ферты 00 Иные межбюджетные 08 01 521 03 101 135,8 32 135,8 1 135,8 3,5 1,1 трансферты бюджетам 00 бюджетной системы Реализация мероприя- 08 01 521 03 101 135,8 32 135,8 1 135,8 3,5 1,1 тий, связанных с 01 подготовкой и празд- нованием 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Бюджетные инвестиции 08 01 521 03 003 81 135,8 30 135,8 1 135,8 3,8 1,4 01 Выполнение функций 08 01 521 03 500 20 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 органами местного 01 самоуправления Реализация целевых 08 01 530 00 33 308,6 19 844,2 9 829,1 49,5 29,5 городских программ 00 Реализация мероприя- 08 01 530 00 33 308,6 19 844,2 9 829,1 49,5 29,5 тий, связанных с 10 подготовкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Бюджетные инвестиции 08 01 530 00 003 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Прочие расходы 08 01 530 00 013 800,0 522,4 507,3 97,1 63,4 10 Выполнение функций 08 01 530 00 500 31 308,6 19 321,8 9 321,8 48,2 29,8 органами местного 10 самоуправления Периодическая печать 08 04 875,9 708,6 708,6 100,0 80,9 и издательства Периодическая печать 08 04 456 00 875,9 708,6 708,6 100,0 80,9 00 Государственная под- 08 04 456 85 791,2 623,9 623,9 100,0 78,9 держка в сфере куль- 00 туры, кинематографии и средств массовой информации Субсидии юридическим 08 04 456 85 006 791,2 623,9 623,9 100,0 78,9 лицам 00 Резервный фонд орга- 08 04 456 85 84,7 84,7 84,7 100,0 100,0 нов самоуправления 84 (Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато- графии и средств массовой информации) Субсидии юридическим 08 04 456 85 006 84,7 84,7 84,7 100,0 100,0 лицам 84 Другие вопросы в об- 08 06 16 683,4 8 508,4 8 309,5 97,7 49,8 ласти культуры, ки- нематографии, средств массовой ин- формации Руководство и управ- 08 06 002 00 2 920,0 1 494,9 1 368,9 91,6 46,9 ление в сфере уста- 00 новленных функций органов государст- венной власти субъ- ектов Российской Фе- дерации и органов местного самоуправ- ления Центральный аппарат 08 06 002 04 2 887,7 1 462,6 1 336,7 91,4 46,3 00 Выполнение функций 08 06 002 04 500 2 887,7 1 462,6 1 336,7 91,4 46,3 органами местного 00 самоуправления Резервный фонд орга- 08 06 002 04 32,3 32,3 32,2 99,9 99,7 нов местного само- 84 управления (Цен- тральный аппарат) Выполнение функций 08 06 002 04 500 32,3 32,3 32,2 99,9 99,7 органами местного 84 самоуправления Учебно-методические 08 06 452 00 891,0 382,0 309,1 80,9 34,7 кабинеты, централи- 00 зованные бухгалте- рии, группы хозяйст- венного обслужива- ния, учебные фильмо- теки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопеди- ческие пункты Обеспечение деятель- 08 06 452 99 891,0 382,0 309,1 80,9 34,7 ности подведомствен- 00 ных учреждений Выполнение функций 08 06 452 99 001 891,0 382,0 309,1 80,9 34,7 бюджетными учрежде- 00 ниями Реализация целевых 08 06 530 00 12 872,4 6 631,5 6 631,5 100,0 51,5 городских программ 00 Реализация мероприя- 08 06 530 00 12 872,4 6 631,5 6 631,5 100,0 51,5 тий, связанных с 10 подготовкой праздно- вания 150-летия со дня рождения А. П. Чехова Бюджетные инвестиции 08 06 530 00 500 12 872,4 6 631,5 6 631,5 100,0 51,5 10 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 09 361 929,3 154 588,3 140 710,6 91,0 38,9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Стационарная меди- 09 01 93 678,5 45 232,7 43 685,5 96,6 46,6 цинская помощь Больницы, клиники, 09 01 470 00 66 334,9 28 027,0 26 480,1 94,5 39,9 госпитали, медико- 00 санитарные части Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Февраль
|