Расширенный поиск
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 06.06.2007 № 1852ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6 июня 2007 года г. Ростов-на-Дону N 1852 Об утверждении итогового отчета о реализации Инвестиционной программы Ростовской области на 2006 год Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить итоговый отчет о реализации Инвестиционной программы Ростовской области на 2006 год, утвержденной Областным законом от 28 декабря 2005 года N 433-ЗС (прилагается). 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, предпринимательству и инвестициям (Кузин К.В.). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области А. Попов Приложение к постановлению Законодательного Собрания Ростовской области от 6 июня 2007 года N 1852 Итоговый отчет о реализации Инвестиционной программы Ростовской области на 2006 год Инвестиционная политика в истекшем году была направлена на закрепление сформировавшихся в Ростовской области тенденций экономического роста. Инвестиции в виде капитальных вложений за счет средств областного бюджета на территории Ростовской области в отчетном году осуществлялись в соответствии с Инвестиционной программой Ростовской области на 2006 год (далее - Программа), утвержденной Областным законом от 28 декабря 2005 года N 433-ЗС. Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления. Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств областного бюджета. Расходы в рамках Программы производились исходя из оптимизации государственных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития Ростовской области), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеет областное значение, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов областного бюджета. В первоочередном порядке финансировались объекты, строительство которых завершалось в истекшем году. Капитальные вложения направлялись преимущественно на стройки и объекты социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, которые были отобраны в соответствии с требованиями Программы. Таким образом, основные задачи Программы выполнены. Финансирование капитального строительства объектов в Ростовской области за счет средств федерального бюджета осуществлялось в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы и Федерального Фонда регионального развития. По итогам 2006 года в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы объекты Ростовской области профинансированы на сумму 1 985,548 млн. рублей. Финансировались строительство онкологического диспансера и городской больницы с поликлиническим блоком, реконструкция спорткомплекса "Гребной канал" в г. Ростове-на-Дону, строительство спортивного комплекса в г. Донецке. Средства также направлялись на берегоукрепительные работы в Таганрогском заливе и Цимлянском водохранилище, реконструкцию объектов коммунального хозяйства. Федеральные средства в объеме 226,5 млн. рублей, выделенные области на реализацию ФЦП "Юг России", были направлены на реконструкцию очистных сооружений канализации в г. Ростове-на-Дону, реконструкцию и расширение водопровода в г. Таганроге. Из Федерального фонда регионального развития на строительство школ, детских садов, больницы было направлено 143,354 млн. рублей. Финансирование Программы за счет средств областного бюджета предусматривалось в объеме 9 592,2 млн. рублей, из них средств Фонда муниципального развития 5 839,5 млн. рублей. Финансирование отраслей и мероприятий Программы за счет средств областного бюджета отражено в таблице. В соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью расходы на реализацию Программы были предусмотрены в объеме 9 698,2 млн. рублей, из них 5 839,5 млн. рублей из средств Фонда муниципального развития. Программа профинансирована в объеме 9 371,0 млн. рублей, или 96,6 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, что обусловлено, в основном, сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных торгов. Расходы на строительство и реконструкцию объектов, приобретение жилья в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были предусмотрены в объеме 2 565,4 млн. рублей, профинансированы на 2 385,9 млн. рублей, что составило 93 процента от уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы на развитие дорожного хозяйства в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были предусмотрены в объеме 2 323,9 млн. рублей, профинансированы в объеме 2 312,8 млн. рублей, что составило 99,5 процента от уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы на реализацию целевых программ и мероприятий, связанные с приобретением оборудования и капитальным ремонтом, в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью были предусмотрены в объеме 118,4 млн. рублей, профинансированы в объеме 108,7 млн. рублей, что составило 91,8 процента от уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы, связанные с приобретением оборудования и капитальным ремонтом, направленные на развитие органов государственного управления и местного самоуправления, профинансированы в объеме 151,9 млн. рублей, или 94 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, жилищно-коммунального хозяйства - в объеме 1 150,9 млн. рублей, что составило 95,5 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, образования - в объеме 1 485,5 млн. рублей, или 98 процентов от уточненной сводной бюджетной росписи, культуры - в объеме 209,2 млн. рублей, или 99,4 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, здравоохранения - в объеме 836,3 млн. рублей, или 98,1 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, социальной политики - 233,0 млн. рублей, или 99,1 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, судебной власти - в объеме 15,2 млн. рублей, или 99,3 процента от уточненной сводной бюджетной росписи, государственных природоохранных учреждений - 7,3 млн. рублей, или 89 процентов от уточненной сводной бюджетной росписи. В полном объеме профинансированы расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства, мобилизационную подготовку экономики, обеспечение противопожарной безопасности, предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, государственные архивные учреждения, берегоукрепительные расходы капитального характера. Расходы на проведение выборов и референдумов составили 4,3 млн. рублей, или 100 процентов от уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы на предоставление гражданам бюджетных субсидий для оплаты части стоимости приобретаемого жилья профинансированы в объеме 280,5 млн. рублей, или 95,8 процента от уточненной сводной бюджетной росписи. Результатом реализации Программы стало развитие коммунальной инфраструктуры - построены и сданы в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью 852 км, газифицировано свыше 40 тыс. квартир. В 2006 году введено порядка ста объектов коммунального значения и социальной сферы. Осуществлен ввод в эксплуатацию объектов, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе и очистку сточных вод: канализационный коллектор N 68 в г. Ростове-на-Дону, очистные сооружения канализации в ст. Вешенской Шолоховского района, пос. Персиановка Октябрьского района, х. Пухляковском Усть-Донецкого района. Осуществлялось строительство объектов водоснабжения. Построен дюкер через р. Дон водопроводных сооружений города Батайска; произведена реконструкция водозаборных сооружений в пос. Зимовники Зимовниковского района, водопроводных сетей в с. Куйбышево Куйбышевского района. Осуществлено внешнее водоснабжение ст. Романовской Волгодонского района, пос. Янтарный Аксайского района, с. Заветное Заветинского района, рп Усть-Донецкий Усть-Донецкого района. Реконструировано и построено 82 км сетей наружного освещения в 14 муниципальных образованиях. Реализация мероприятий Программы в 2006 году позволила обеспечить жильем 194 детей-сирот. Построены и сданы в эксплуатацию 2 общеобразовательные школы, 6 спортивных залов, 7 объектов здравоохранения, физкультуры и спорта, закончено строительство 2 объектов социальной политики. Таблица Финансирование отраслей и мероприятий Программы (млн. рублей) |———|—————————————————|——————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————| | N | Отрасли | Всего | Из них |Про- | |п/п| и направления | |——————————————————————————|——————————————————————————|цент | | | | | Областной бюджет | Фонд муниципального | вы- | | | | | | развития |пол- | | | |——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|нения| | | |Областной | Уточ- |Факти- |Областной | Уточ- | Факти-|Областной | Уточ- |Факти- |Прог-| | | | закон от |ненная |ческое | закон от |ненная |ческое | закон от |ненная |ческое |раммы| | | |28 декабря|сводная|испол- |28 декабря|сводная|испол- |28 декабря|сводная|испол- |(гра-| | | |2005 года |бюджет-| нение |2005 года |бюджет-| нение |2005 года |бюджет-|нение | фа | | | | N 433-ЗС | ная | | N 433-ЗС | ная | | N 433-ЗС | ная | | 5 | | | | "Об |роспись| | "Об |роспись| | "Об |роспись| | к | | | | утверж- | | | утверж- | | | утверж- | | |графе| | | | дении | | | дении | | | дении | | | 4) | | | | Инвести- | | | Инвести- | | | Инвести- | | | | | | | ционной | | | ционной | | | ционной | | | | | | |программы | | |программы | | |программы | | | | | | |Ростовской| | |Ростовской| | |Ростовской| | | | | | |области на| | |области на| | |области на| | | | | | |2006 год" | | |2006 год" | | |2006 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |ВСЕГО | 9 592,2 |9 698,2|9 371,0| 3 752,7 |3 858,7|3 718,1| 5 839,5 |5 839,5|5 652,9| 96,6| |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |1. |Расходы на | 2 551,6 |2 565,4|2 385,9| 1 327,1 |1 336,0|1 232,2| 1 224,5 |1 229,4|1 153,7| 93,0| | |строительство и | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | | | |объектов, приоб- | | | | | | | | | | | | |ретение жилья | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |1) национальная | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | | | | 99,0| | |безопасность и | | | | | | | | | | | | |правоохранитель- | | | | | | | | | | | | |ная деятельность | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |2) национальная | 180,2 | 181,0 | 169,1 | 101,9 | 102,7 | 99,9 | 78,3 | 78,3 | 69,2 | 93,4| | |экономика | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |3)жилищно-комму- | 1 178,2 |1 171,9|1 088,1| 642,4 | 642,4 | 594,5 | 535,8 | 529,5 | 493,6 | 92,8| | |нальное хозяйство| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |4) охрана окру- | 367,0 | 373,3 | 360,3 | 149,7 | 149,8 | 141,4 | 217,3 | 223,5 | 218,9 | 96,5| | |жающей среды | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |5) образование | 175,8 | 175,6 | 167,1 | 82,3 | 81,6 | 80,2 | 93,5 | 94,0 | 86,9 | 95,2| |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |6) культура, | 56,8 | 67,1 | 60,8 | 19,7 | 25,5 | 20,0 | 37,1 | 41,6 | 40,8 | 90,6| | |кинематография и | | | | | | | | | | | | |средства массовой| | | | | | | | | | | | |информации | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |7) здравоохране | 429,0 | 429,0 | 385,7 | 167,7 | 167,7 | 142,6 | 261,3 | 261,3 | 243,1 | 89,9| | |ние, физкультура | | | | | | | | | | | | |и спорт | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |8) социальная | 142,8 | 145,7 | 133,2 | 142,8 | 145,7 | 133,2 | | | | 91,4| | |политика | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |9) органы госуда-| 1,2 | 1,2 | 1,2 | | | | 1,2 | 1,2 | 1,2 |100,0| | |рственного управ-| | | | | | | | | | | | |ления и местного | | | | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |2. |Расходы на разви-| 2 307,7 |2 323,9|2 312,8| 772,9 | 789,1 | 789,1 | 1 534,8 |1 534,8|1 523,7| 99,5| | |тие дорожного | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |1) реконструкция | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 538,3 | 538,3 | | | |100,0| | |и строительство | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | |общего | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | | |регионального и | | | | | | | | | | | | |межмуниципального| | | | | | | | | | | | |значения, относя-| | | | | | | | | | | | |щихся к государс-| | | | | | | | | | | | |твенной собствен-| | | | | | | | | | | | |ности Ростовской | | | | | | | | | | | | |области (далее | | | | | | | | | | | | |- автодороги об- | | | | | | | | | | | | |щего пользования)| | | | | | | | | | | | |и искусственных | | | | | | | | | | | | |сооружений на них| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |2) приобретение | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | 53,4 | | | |100,0| | |дорожной техники | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | |другого | | | | | | | | | | | | |имущества, | | | | | | | | | | | | |необходимого для | | | | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог общего | | | | | | | | | | | | |пользования | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |3) капитальный | 181,2 | 197,4 | 197,4 | 181,2 | 197,4 | 197,4 | | | |100,0| | |ремонт автомо- | | | | | | | | | | | | |бильных дорог об-| | | | | | | | | | | | |щего пользования | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |4) строительство,| 1 270,3 |1 270,3|1 259,8| | | | 1 270,3 |1 270,3|1 259,8| 99,2| | |реконструкцию и | | | | | | | | | | | | |капитальный ре- | | | | | | | | | | | | |монт | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | |дорог местного | | | | | | | | | | | | |значения, относя-| | | | | | | | | | | | |щихся к собствен-| | | | | | | | | | | | |ности муниципаль-| | | | | | | | | | | | |ных образований | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |5) строительство,| 264,5 | 264,5 | 263,9 | | | | 264,5 | 264,5 | 263,9 | 99,8| | |капитальный ре- | | | | | | | | | | | | |монт тротуаров, | | | | | | | | | | | | |благоустройство | | | | | | | | | | | | |внутриквартальных| | | | | | | | | | | | |проездов, дворо- | | | | | | | | | | | | |вых территорий, | | | | | | | | | | | | |подъездов к домам| | | | | | | | | | | | |жилой застройки | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |3. |Расходы на | 118,2 | 118,4 | 108,7 | 64,9 | 65,1 | 58,1 | 53,3 | 53,3 | 50,6 | 91,8| | |реализацию | | | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | | | |и мероприятий, | | | | | | | | | | | | |связанные с при- | | | | | | | | | | | | |обретением обо- | | | | | | | | | | | | |рудования и капи-| | | | | | | | | | | | |тальным ремонтом | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |1) Областная це- | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | |100,0| | |левая программа | | | | | | | | | | | | |"Комплексные | | | | | | | | | | | | |меры | | | | | | | | | | | | |противодействия | | | | | | | | | | | | |злоупотреблению | | | | | | | | | | | | |наркотиками и их | | | | | | | | | | | | |незаконному | | | | | | | | | | | | |обороту на | | | | | | | | | | | | |2005-2007 годы" | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |2) Областная | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | | | |100,0| | |целевая | | | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | | | |оздоровления | | | | | | | | | | | | |крупного | | | | | | | | | | | | |рогатого скота | | | | | | | | | | | | |от лейкоза на | | | | | | | | | | | | |2005-2011 годы | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |3) Областная | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | | | |100,0| | |целевая | | | | | | | | | | | | |программа | | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | | |казачьих | | | | | | | | | | | | |обществ на | | | | | | | | | | | | |2004-2006 годы | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |4) Областная | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | | | | 98,0| | |целевая программа| | | | | | | | | | | | |"Развитие | | | | | | | | | | | | |телерадио- | | | | | | | | | | | | |вещания в | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | |области на | | | | | | | | | | | | |2006-2008 годы" | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |5) Областная це- | 64,7 | 64,7 | 55,8 | 21,4 | 21,4 | 15,0 | 43,3 | 43,3 | 40,8 | 86,2| | |левая программа | | | | | | | | | | | | |"Молодежь Дона" | | | | | | | | | | | | |на 2006-2010 годы| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |6) мероприятия по| 10,0 | 10,0 | 9,8 | | | | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 98,0| | |развитию детско- | | | | | | | | | | | | |юношеского футбо-| | | | | | | | | | | | |ла в Ростовской | | | | | | | | | | | | |области в части | | | | | | | | | | | | |капитального ре- | | | | | | | | | | | | |монта муниципаль-| | | | | | | | | | | | |ных стадионов и | | | | | | | | | | | | |футбольных полей | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |7) мероприятия по| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | |100,0| | |созданию автома- | | | | | | | | | | | | |тизированной сис-| | | | | | | | | | | | |темы ведения го- | | | | | | | | | | | | |сударственного | | | | | | | | | | | | |земельного | | | | | | | | | | | | |кадастра и | | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | | | |объектов нед- | | | | | | | | | | | | |вижимости в Рос- | | | | | | | | | | | | |товской области | | | | | | | | | | | | |на 2003-2007 годы| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |8) противоэпи- | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | | | | 92,2| | |зоотические | | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |9) мероприятия по| 11,0 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | | | | 99,1| | |реконструкции | | | | | | | | | | | | |оросительных | | | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |4. |Расходы, связан- | 4 314,6 |4 393,4|4 278,8| 1 287,7 |1 371,4|1 353,9| 3 026,9 |3 022,0|2 924,9| 97,4| | |ные с приобрете- | | | | | | | | | | | | |нием оборудования| | | | | | | | | | | | |и капитальным ре-| | | | | | | | | | | | |монтом, направля-| | | | | | | | | | | | |емые на развитие:| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |1) органов госу- | 141,5 | 161,6 | 151,9 | 80,4 | 100,5 | 93,0 | 61,1 | 61,1 | 58,9 | 94,0| | |дарственного уп- | | | | | | | | | | | | |равления и | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | |го самоуправления| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |2) жилищно- | 1 204,9 |1 204,9|1 150,9| | | | 1 204,9 |1 204,9|1 150,9| 95,5| | |коммунального | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |3) образования | 1 527,5 |1 516,2|1 485,5| 274,5 | 263,2 | 258,5 | 1 253,0 |1 253,0|1 227,0| 98,0| |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |4) культуры | 175,9 | 210,5 | 209,2 | 58,0 | 97,5 | 97,4 | 117,9 | 113,0 | 111,8 | 99,4| |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |5) здравоох- | 825,8 | 852,1 | 836,3 | 506,9 | 533,2 | 530,2 | 318,9 | 318,9 | 306,1 | 98,1| | |ранения | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |6) социальной | 229,5 | 235,1 | 233,0 | 158,4 | 164,0 | 162,8 | 71,1 | 71,1 | 70,2 | 99,1| | |политики | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |7) судебной | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | | | | 99,3| | |власти | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |8) правоохрани- | 36,1 | 34,2 | 34,2 | 36,1 | 34,2 | 34,2 | | | |100,0| | |тельной деятель- | | | | | | | | | | | | |ности и обеспече-| | | | | | | | | | | | |ния безопасности | | | | | | | | | | | | |государства | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |9) обеспечения | 113,5 | 115,2 | 115,2 | 113,5 | 115,2 | 115,2 | | | |100,0| | |противопожарной | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |10) мобилизацион-| 10,2 | 11,4 | 11,4 | 10,2 | 11,4 | 11,4 | | | |100,0| | |ной подготовки | | | | | | | | | | | | |экономики | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |11) предупрежде- | 16,1 | 16,6 | 16,6 | 16,1 | 16,6 | 16,6 | | | |100,0| | |ния и ликвидации | | | | | | | | | | | | |последствий | | | | | | | | | | | | |чрезвычайных | | | | | | | | | | | | |ситуаций и сти- | | | | | | | | | | | | |хийных бедствий | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |12) государствен-| 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | | |100,0| | |ных архивных | | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |13) государствен-| 6,0 | 8,2 | 7,3 | 6,0 | 8,2 | 7,3 | | | | 89,0| | |ных природоохран-| | | | | | | | | | | | |ных учреждений | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| | |14) берегоукрепи-| 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | | | |100,0| | |тельные расходы | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |5. |Расходы, связан- | 2,3 | 4,3 | 4,3 | 2,3 | 4,3 | 4,3 | | | |100,0| | |ные с проведени- | | | | | | | | | | | | |ем выборов | | | | | | | | | | | | |и референдумов | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| |6. |Расходы на пре- | 297,8 | 292,8 | 280,5 | 297,8 | 292,8 | 280,5 | | | | 95,8| | |доставление граж-| | | | | | | | | | | | |данам бюджетных | | | | | | | | | | | | |субсидий для | | | | | | | | | | | | |оплаты части | | | | | | | | | | | | |стоимости | | | | | | | | | | | | |приобретаемого | | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | | |———|—————————————————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|——————————|———————|———————|—————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|