Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.06.2009 № 480

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     29.06.2009                                             N 480


                     Об утверждении долгосрочной
                     городской целевой программы
                     "Дети Ростова" на 2006-2009
                       годы (в новой редакции)


     Принимая во  внимание  особую социальную значимость муниципальной
политики в области  образования,  воспитания,  оздоровления,  развития
детей  для  городского  сообщества,  в  целях  формирования  правовых,
социально-экономических  и  организационных  условий  для  организации
предоставления        образовательных,        медицинских       услуг,
духовно-нравственного,  гражданского,   патриотического,   физического
развития и становления личности детей и подростков, руководствуясь ст.
179 Бюджетного кодекса РФ,  постановлением Мэра города Ростова-на-Дону
от  15.09.2008  N  940  "О  порядке  разработки долгосрочных городских
целевых программ,  их формирования и реализации и  порядке  разработки
ведомственных   целевых   программ,  их  формирования  и  реализации",
постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от  31.12.2008  N  1425  "О
мерах по упорядочению городских целевых программ"

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить   долгосрочную  городскую  целевую  программу  "Дети
Ростова" на 2006-2009 годы в новой редакции (приложение 1).

     2. МУ  "Управление  образования  города  Ростова-на-Дону"   (А.П.
Уваровский), МУ "Управление культуры города Ростова-на-Дону" (Лисицына
Л.П.), МУ "Управление по физической культуре  и  спорту"  (Самохвалова
М.А.)  обеспечить  результативное  и  целевое  использование   средств
бюджета города по  соответствующим  разделам  (долгосрочная  городская
целевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы) в  соответствии  с
бюджетными росписями учреждений.

     3. МУ "Муниципальное казначейство города  Ростова-на-Дону"  (А.В.
Максимов)   организовать   исполнение   бюджета  по  указанным  в  п.2
настоящего постановления расходам в установленном порядке.

     4. Признать утратившей силу программу "Дети Ростова" на 2006-2009
годы принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 23.06.2006
N 142.

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по социальным  вопросам)  В.В.
Леденеву.


               Мэр 
    (глава Администрации) города                         М.А. Чернышев


Постановление вносит
МУ "Управление образования
города Ростова-на-Дону"



                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   N 480 от 29.06.2009


               ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
                   "ДЕТИ РОСТОВА" НА 2006-2009 ГОДЫ
  Паспорт долгосрочной городской целевой программы "Дети Ростова" на
                            2006-2009 годы


--------------------T----------------------------------------------------------------------------¬
¦Наименование   про-¦Долгосрочная городская целевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009 годы   ¦
¦граммы             ¦                                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Основания для  раз-¦-Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от  15.09.2008  N 940  "О порядке¦
¦работки            ¦разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реали-¦
¦                   ¦зации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и¦
¦                   ¦реализации";                                                                ¦
¦                   ¦-Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 N 1425 "О мерах  по¦
¦                   ¦упорядочению городских целевых программ"                                    ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Муниципальный   за-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону"    ¦
¦казчик программы   ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону"       ¦
¦                   ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту  города¦
¦                   ¦Ростова-на-Дону"                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Заказчик -  коорди-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону"    ¦
¦натор              ¦                                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Разработчик    про-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону"    ¦
¦граммы             ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону"       ¦
¦                   ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту  города¦
¦                   ¦Ростова-на-Дону"                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Основная цель  про-¦Реализация на муниципальном уровне Федерального закона "Об основных гаранти-¦
¦граммы             ¦ях прав ребенка в Российской Федерации",  создание  в  социокультурном  про-¦
¦                   ¦странстве города Ростова-на-Дону благоприятных социально-экономических усло-¦
¦                   ¦вий и правовых гарантий жизни детей и подростков                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Основные     задачи¦обеспечение предоставление гражданам города Ростова-на-Дону  услуг  общедос-¦
¦программы          ¦тупного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования;      ¦
¦                   ¦сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;                        ¦
¦                   ¦создание комплекса условий для выявления, поддержки и развития одаренных де-¦
¦                   ¦тей;                                                                        ¦
¦                   ¦развитие физической культуры и массового детского спорта  на  основе  лучших¦
¦                   ¦отечественных традиций;                                                     ¦
¦                   ¦повышение ответственности семьи за воспитание  детей,  развитие  социального¦
¦                   ¦партнерства                                                                 ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы  реа-¦2006-2009 годы                                                              ¦
¦лизации программы  ¦Программа состоит из 4 этапов, продолжительность каждого этапа равна  кален-¦
¦                   ¦дарному году                                                                ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Структура  програм-¦Дошкольное детство;                                                         ¦
¦мы,  перечень  под-¦Школьные годы;                                                              ¦
¦программ,  основных¦Спортивный ребенок;                                                         ¦
¦направлений и меро-¦Творческий ребенок                                                          ¦
¦приятий            ¦                                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Исполнители    про-¦Муниципальное учреждение "Управление образования города Ростова-на-Дону"    ¦
¦граммы             ¦Муниципальное учреждение "Управление культуры города Ростова-на-Дону"       ¦
¦                   ¦Муниципальное учреждение "Управление по физической культуре и спорту  города¦
¦                   ¦Ростова-на-Дону"                                                            ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы и  источники¦Общий объем 359123,4 тыс. руб., в том числе:                                ¦
¦финансирования про-¦                                                                            ¦
¦граммы             ¦   этапы         всего        бюджет города      доходы от платных услуг    ¦                                                                
¦                   ¦                                                                            ¦                                                         
¦                   ¦   2006          2007         2008               2009                       ¦                                               
¦                   ¦   126143,7      163340,5     52599,2            17040,0                    ¦                                                           
¦                   ¦   124423,7      161620,5     50874,2            16115,0                    ¦
¦                   ¦   1720,0        1720,0       1725,0             925,0                      ¦                                       
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые  конечные¦Результатами реализации мероприятий Программы в  соответствии  с  намеченной¦
¦результаты реализа-¦целью, приоритетными задачами и основными направлениями должны стать:       ¦
¦ции программы      ¦-формирование в сознании детей и подростков культа здорового образа жизни;  ¦
¦Целевые  индикаторы¦-обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием;         ¦
¦и показатели       ¦-развитие предшкольного образования детей;                                  ¦
¦                   ¦-повышение качества дошкольного, школьного и дополнительного образования;   ¦
¦                   ¦-обеспечение высокой результативности системы общего образования в  условиях¦
¦                   ¦его модернизации;                                                           ¦
¦                   ¦-формирование системы раннего выявления талантливых детей;                  ¦
¦                   ¦-развитие и поддержка творчества детей;                                     ¦
¦                   ¦-социализация детей и подростков посредством участия в массовых  мероприяти-¦
¦                   ¦ях, социальных проектах, творческих конкурсах, соревнованиях, спартакиадах; ¦
¦                   ¦-поддержка инновационной деятельности по модернизации  процесса  физического¦
¦                   ¦воспитания в образовательных учреждениях города;                            ¦
¦                   ¦-максимальное использование имеющейся спортивно-оздоровительной базы для ор-¦
¦                   ¦ганизации массовых занятий физкультурой и спортом во внеурочное время;      ¦
¦                   ¦-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.        ¦
¦                   ¦Целевыми индикаторами и показателями реализации программы являются:         ¦
¦                   ¦увеличение удельного веса детей, посещающих дошкольные образовательные учре-¦
¦                   ¦ждения до 70%;                                                              ¦
¦                   ¦увеличение удельного веса численности детей, посещающих  общеобразовательные¦
¦                   ¦учреждения до 99,99%;                                                       ¦
¦                   ¦увеличение удельного веса численности детей  и  подростков,  занимающихся  в¦
¦                   ¦системе дополнительного образования до 70%;                                 ¦
¦                   ¦увеличение удельного веса детей, регулярно занимающихся физкультурой и спор-¦
¦                   ¦том до 30%;                                                                 ¦
¦                   ¦увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до¦
¦                   ¦228;                                                                        ¦
¦                   ¦увеличение количества обучающихся и творческих коллективов детских школ  ис-¦
¦                   ¦кусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей различных  уров-¦
¦                   ¦ней до 645.                                                                 ¦
+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
¦Система организации¦Исполнители программы представляют в Управление экономического развития Ад- ¦
¦контроля за  испол-¦министрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" еже-¦
¦нением программы   ¦квартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ин- ¦
¦                   ¦формацию (приложение 1) о ходе выполнения программы. В случае внесения в от-¦
¦                   ¦четном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу муници- ¦
¦                   ¦пальный заказчик представляет копию документов, свидетельствующих о внесении¦
¦                   ¦соответствующих изменений.                                                  ¦
L-------------------+-----------------------------------------------------------------------------

         СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
      ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
     Детское население города Ростова-на-Дону по состоянию на 1 января
2006 г. составляло 173505 детей в возрасте до 18 лет.
     Работа    городской    Думы,    Администрации    города,     всех
заинтересованных организаций, учреждений и ведомств по решению проблем
детства  позволила  создать  основу  равных   возможностей   в   сфере
образования, воспитания и развития детей.
     Основой реализации  государственной политики Российской Федерации
в сфере образования является Федеральная  целевая  программа  развития
образования  на 2006-2010 годы,  стратегической целью которой является
обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан,  общества
и   рынка  труда  в  качественном  образовании  путем  создания  новых
институциональных  механизмов  регулирования  в   сфере   образования,
обновления    структуры    и    содержания    образования,    развития
фундаментальности  и   практической   направленности   образовательных
программ, формирования системы непрерывного образования.
     В городе Ростове-на-Дону  в  течение  последних  лет  реализованы
Концепция и Программа реформирования и развития образования (1993-2000
годы),  Программа  "Одаренные  дети"   (2000-2003   годы),   Программа
модернизации муниципальной системы образования (2001-2006 годы), пакет
социально-педагогических  проектов   первоочередных   мероприятий   по
повышению    эксплуатационной    надежности    объектов   образования,
информатизации и  материально-техническому  оснащению  образовательных
учреждений, работе с одаренными и талантливыми детьми, развитию систем
дошкольного  и  дополнительного   образования.   В   настоящее   время
реализуются  "Программа  стабилизации  и  развития системы дошкольного
образования города Ростова-на-Дону",  "Программа поддержки и  развития
системы     специального     (коррекционного)    образования    города
Ростова-на-Дону",  "Программа развития детского общественного движения
в  городе Ростове-на-Дону на период до 2015 года",  "Спорт для всех на
2006-2010 годы".
     Все это обеспечило достижение серьезных позитивных результатов  в
решении проблем детства на уровне муниципального образования.
     За период с 2001  по  2006  годы  муниципальная  сеть  дошкольных
образовательных учреждений сохранена  и  увеличилась  со  150  до  154
учреждений, из которых: 43 детских сада 1 категории, 105 детских садов
2 категории, 6 образовательных  учреждения  для  детей  дошкольного  и
младшего школьного  возраста.  Возросло  на  12,2%  количество  детей,
посещающих дошкольные учреждения.
     Система специального  (коррекционного) образования с 2001 по 2006
годы увеличилась с 12 до 15 дошкольных учреждений компенсирующего вида
для детей с ограниченными возможностями здоровья.  Возросло количество
специальных  (коррекционных)  групп,  в   общеразвивающих   дошкольных
учреждениях  со  185  групп  в  2001  году  до  202  - в 2006 году.  В
дошкольных    учреждениях    реализуются    современные    развивающие
образовательные  программы  и технологии.  В учреждениях дошкольного и
дополнительного образования детей предшкольным  образованием  охвачено
85% детей в возрасте 5-6 лет.
     В городе Ростове-на-Дону  функционируют  128  общеобразовательных
учреждений, в том числе 86 средних школ, 11 лицеев, 9 гимназий, 8 школ
с углубленным изучением отдельных  предметов,  2  начальные  школы,  3
основные школы, 9  вечерних  (сменных)  школ;  2  межшкольных  учебных
комбината.  В  течение  ряда   лет   активно   осуществлялся   процесс
модернизации общеобразовательных учреждений  города:  менялся  статус,
обновлялось  содержание  образовательной  деятельности,  формировались
современные  воспитательные  системы,  рождались  разнообразные  формы
общественного участия детей в жизни школ и города.
     В настоящее  время  50  общеобразовательных  учреждений  являются
экспериментальными и пилотными площадками федерального, регионального,
муниципального  уровней  по  апробации актуальных направлений развития
современного  образования.  В  2006  году   19   школ   города   стали
победителями  приоритетного  национального  проекта  "Образование",  в
2007-22,  2008-18.  В комплексе "Школа-вуз"  93  субъекта  образования
осуществляют  сотрудничество  с учреждениями высшего профессионального
образования.  Открытость муниципальной системы образования  городскому
сообществу   реализуется   через   создание   попечительских   советов
учреждений, количество которых по сравнению с 2003 годом увеличилось в
1,9 раз.
     Участие в эксперименте по введению ЕГЭ способствовало активизации
деятельности  общеобразовательных  учреждений по внедрению независимых
технологий оценки уровня учебных достижений  обучающихся.  Существенно
возросло  количество  выпускников,  поступающих в учреждения высшего и
среднего (профессионального) образования  по  свидетельствам  ЕГЭ.  По
сравнению  с  2004  годом количество поступивших в вузы увеличилось на
14,3%, в ссузы - на 15, 88%.
     В городе     Ростове-на-Дону    полностью    сохранена    система
дополнительного образования города, представленная 23 учреждениями, из
которых  высшую  категорию  имеют  20 учреждений (77%).  Открыты новые
социально востребованные детские и молодежные  объединения,  отделения
по   видам  спорта.  Функционируют  13  муниципальных  образовательных
учреждений дополнительного образования детей  учреждений  культуры,  в
том  числе  9  музыкальных  школ,  3 школы искусств,  1 художественная
школа; работают 13 специализированных детских библиотек.
     Ежегодно   увеличивается    количество    детских    общественных
объединений, действующих в системе дополнительного образования с 220 в
2001  году  до  375  в  2008  году.  Через  социальное  партнерство  с
негосударственными  организациями,  высшими  и  средними  специальными
учебными  заведениями  реализуются  социально-педагогические  проекты:
"Школьный добровольческий центр", "Здоровье молодежи",  "Свой  голос",
"Город нашей мечты", "Развитие скаутинга", "Мир без границ".
     Приоритетным в социальной сфере муниципальной  политики  является
массовое приобщение детей и подростков к физической культуре и спорту,
формирование потребности здорового образа жизни. Оборудовано более 100
простейших   дворовых   спортивных  площадок,  с  2003  года  началось
строительство площадок европейского уровня. Сдано в эксплуатацию шесть
плоскостных   сооружений   с   синтетическим   покрытием,   трибунами,
освещением  и  ограждением.  На  базе  гребного  канала  создан  центр
допризывной        подготовки.        Осуществлено       строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса "Темерник".
     Несмотря на достигнутые результаты в  сфере  обеспечения  условий
для     полноценного     физического,     духовно-нравственного      и
интеллектуального развития детей, сохраняется ряд нерешенных проблем:
     - дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях;
     - отсутствие   системы   массового   образования  детей  старшего
дошкольного возраста;
     - дефицит педагогических кадров,
     - неопределенность  статуса  государственного  стандарта   общего
образования;
     - отсутствие организационно-педагогического обоснования  развития
новых форм получения адекватного общего образования;
     - недостаточность взаимодействия общеобразовательных учреждений с
учреждениями начального и среднего профессионального образования;
     - недостаточность оснащения и развития  социально  востребованных
технических   и   спортивных   направлений   деятельности   учреждений
дополнительного образования;
     - недостаточность    спортивных    муниципальных   объектов   для
организации занятиями физкультурой и спортом по месту жительства;
     - увеличение  количества  образовательных  учреждений,  требующих
комплексного   капитального   ремонта    и    оснащения    современным
оборудованием;
     - неопределенность перспектив перехода образовательных учреждений
города на новый организационно-правовой статус.
     Организационной основой  разрешения  этих  проблем  должна  стать
долгосрочная  городская  целевая программа "Дети Ростова" на 2006-2009
годы (далее - Программа),  реализация которой приведет  к  созданию  и
устойчивому   развитию  современного  инновационного  поливариативного
образовательного пространства,  обеспечение  наиболее  полного  охвата
детей дошкольным образованием, всестороннего развития личности каждого
ребенка,  формирование в сознании детей и подростков культа здоровья и
здорового  образа  жизни;  создание  условий  для массового вовлечения
детей во внеурочную досуговую деятельность.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ
      ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

     Целью Программы   является  реализация  на  муниципальном  уровне
Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка  в  Российской
Федерации",  создание  благоприятных  социально-экономических условий,
направленных  на  удовлетворение  социальных  потребностей  городского
сообщества.
     Для достижения стратегической цели должны быть  решены  следующие
приоритетные задачи:
     - обеспечение  предоставления  гражданам  города  Ростова-на-Дону
услуг общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного
образования;
     - создание комплекса условий для выявления,  поддержки и развития
одаренных детей;
     - сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;
     - развитие физической культуры и массового детского спорта;
     - повышение  ответственности семьи за воспитание детей,  развитие
социального партнерства.
     Долгосрочная городская  целевая программа рассчитана на 2006-2009
годы.  Программа состоит из 4 этапов,  продолжительность каждого этапа
равна календарному году.
     Достижение стратегической цели  и  решение  стратегических  задач
Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий.
     Целевыми  индикаторами  и   показателями   реализации   программы
являются:
     - увеличение  удельного   веса   детей,   посещающих   дошкольные
образовательные учреждения до 70%;
     - увеличение  удельного  веса   численности   детей,   посещающих
общеобразовательные учреждения до 99,99%;
     - увеличение  удельного  веса  численности  детей  и  подростков,
занимающихся в системе дополнительного образования до 70%;
     - увеличение  удельного  веса   детей,   регулярно   занимающихся
физкультурой и спортом до 30%;
     - увеличение  количества  специализаций  и  отделений  в  детских
школах искусств до 228;
     - увеличение  количества  обучающихся  и  творческих  коллективов
детских  школ  искусств,  удостоенных  званий  лауреатов  конкурсов  и
фестивалей различных уровней до 645.

     Дошкольное детство
     Реализация  данной  приоритетной  задачи  требует   осуществления
следующих мероприятий:
     - расширение  муниципальной   сети   дошкольных   образовательных
учреждений;
     - открытие дополнительных  (ранее  перепрофилированных)  групп  в
функционирующих дошкольных образовательных учреждениях;
     - увеличение охвата детей дошкольным образованием;
     - укрепление      материально-технической     базы     дошкольных
образовательных учреждений;
     - развитие предшкольного образования детей;
     - организация   групп   кратковременного   пребывания   детей   в
дошкольных  образовательных  учреждениях  с  целью  подготовки детей к
обучению в школе;
     - организация  на  базе действующих дошкольных учреждений центров
ранней медико-психолого-педагогической помощи детям от  0  до  3  лет,
групп  кратковременного  пребывания  детей,  групп  ранней  социальной
адаптации, групп для детей с особыми образовательными потребностями;
     - расширение   спектра   дополнительных   образовательных  услуг:
интеллектуально        развивающих,        художественно-эстетических,
спортивно-оздоровительных, сервисных;
     - организация консультационных пунктов для родителей по проблемам
воспитания, развития и оздоровления дошкольников;
     - социализация детей дошкольного возраста посредством  участия  в
массовых мероприятиях;
     - разработка и внедрение интенсивных педагогических технологий;
     - пропаганда   опыта   семейного  воспитания,  семейных  традиций
укрепления статуса семьи.

     Школьные годы
     В рамках реализации данной приоритетной задачи необходимо:
     - обеспечить совершенствование качества образования;
     - обеспечить   предоставление   каждому    ребенку    доступного,
отвечающего индивидуальным интересам и потребностям, образования;
     - укреплять    материально-техническую    базу    образовательных
учреждений;
     - реализовать комплекс мероприятий,  направленных  на  реализацию
плана информатизации образовательных учреждений,  планов "Безопасность
образовательного учреждения", "Охрана труда и техника безопасности";
     - решить   вопрос   оснащения  общеобразовательных  учреждений  -
ресурсных центров инновационным оборудованием;
     - создать  городской  методический  информационный  центр на базе
Центра информатизации образования;
     - организовать  проведение  учебно-тренировочных  мероприятий  по
отработке  действий  обучающихся  и  сотрудников   общеобразовательных
учреждений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
     - обеспечивать участие школьников в социальных проектах, массовых
мероприятиях, посвященных памятным датам России, творческих конкурсах,
соревнованиях, спартакиадах;
     - осуществлять  профориентационные  мероприятия  для  выпускников
общеобразовательных учреждений города;
     - организовать  цикл бесед-консультаций для населения по вопросам
оказания социально-педагогической помощи обучающимся,  родителям через
средства массовой информации;
     - обеспечить   выпуск   ежегодного   информационно-аналитического
вестника "Образование города Ростова-на-Дону.

                         Спортивный ребенок.

     Реализация данной  стратегической  задачи  требует  осуществления
следующих мероприятий:
     - использования   имеющейся  спортивно-оздоровительной  базы  для
организации массовых занятий  физкультурой  и  спортом  во  внеурочное
время;
     - создание   сети    спортивных    муниципальных    объектов    -
физкультурно-оздоровительных комплексов по месту жительства;
     - организация     и     проведение     в     масштабах     города
спортивно-оздоровительных  мероприятии, информационно-пропагандистских
кампаний,  агитационно-массовых акций:  Первомайской эстафеты, пробега
"Ростовское  кольцо",  Фестиваля  нетрадиционных  видов спорта,  акций
"Футбол - в каждый двор!", "Рекордам - наши имена!" "Донской марафон";
     - организация  и проведение инновационных мероприятий,  обучающей
акции "Умею плавать", посещение игр чемпионатов России по гандболу.
     - поддержка  инновационной  деятельности по модернизации процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях города;
     - организация  и  проведение  городской  комплексной  спартакиады
школьников,   комплексной   спартакиады   дошкольных   образовательных
учреждений.

                          Творческий ребенок

     В рамках реализации данной приоритетной задачи необходимо:
     - развивать систему  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и
талантливой молодежи;
     - оказывать помощь семье  в  творческом  развитии  ребенка  через
проведение семейных конкурсов и праздников;
     - реализовать комплекс мероприятий по модернизации  и  укреплению
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
     - решить проблемы приобщения детей к различным  видам  творчества
через   проведение   городских   мероприятий,   конкурсов,   выставок,
фестивалей, концертов;
     - обеспечить   условия  для  выступления  творческих  коллективов
детских школ искусств на лучших площадках города;

                  3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

     ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО

--------------------------T------T---------T----------T------------------------------------------¬
¦Наименование мероприятия ¦испол-¦сроки вы-¦источники ¦     Объем финансирования (тыс. руб.)     ¦
¦                         ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+--------T-------T--------T-------T--------+
¦                         ¦      ¦         ¦  вания   ¦ всего  ¦ 2006  ¦2007 год¦ 2008  ¦2009 год¦
¦                         ¦      ¦         ¦          ¦        ¦  год  ¦        ¦  год  ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦1. Затраты на функциони- ¦ ГУО  ¦  2007   ¦Бюджет го-¦ З916,4 ¦       ¦ З916,4 ¦       ¦        ¦
¦рование принятых в муни- ¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ципальную собственность  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ДОУ                      ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦2. Затраты на функциони- ¦ ГУО  ¦  2007   ¦Бюджет го-¦48873,8 ¦       ¦48873,8 ¦       ¦        ¦
¦рование возвращенных в   ¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦систему дошкольного обра-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦зования из аренды ДОУ    ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦3. Открытие дополнитель- ¦ РОО  ¦2006-2009¦Бюджет го-¦62322,8 ¦21178,3¦31055,3 ¦10089,2¦        ¦
¦ных (ранее перепрофилиро-¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ванных) групп в          ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦функционирующих ДОУ - 72 ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦группы                   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦4. Подготовительные рабо-¦ РОО  ¦2006-2008¦Бюджет го-¦23550,0 ¦8950,0 ¦10900,0 ¦3700,0 ¦        ¦
¦ты к производству капи-  ¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тального ремонта ДОУ     ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦5. Текущий ремонт дейст- ¦ РОО  ¦2006-2007¦Бюджет го-¦60132,5 ¦50332,5¦ 9800,0 ¦       ¦        ¦
¦вующих ДОУ - 36 учрежде- ¦ ГУО  ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ний                      ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦6. Разработка ПСД на ре- ¦ РОО  ¦  2006   ¦Бюджет го-¦ 1900,0 ¦1900,0 ¦        ¦       ¦        ¦
¦монт бассейнов в 5 учреж-¦ ГУО  ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦дениях                   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦7. Ремонт бассейнов      ¦ РОО  ¦2006-2007¦Бюджет го-¦24997,9 ¦4997,9 ¦20000,0 ¦       ¦        ¦
¦                         ¦ ГУО  ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦8. Организация групп     ¦ ДОУ  ¦ежегодно ¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦кратковременного пребыва-¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ния детей в ДОУ с целью  ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦подготовки детей к обуче-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦нию в школе              ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦9. Организация на базе   ¦ ДОУ  ¦2006-2009¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦действующих ДОУ центров  ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ранней медико-психолого- ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦педагогической помощи де-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тям от 0 до 3 лет, групп ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦кратковременного пребыва-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ния детей, групп ранней  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦социальной адаптации,    ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦групп для детей с особыми¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦образовательными потреб- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ностями                  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦10. Расширение спектра   ¦ ДОУ  ¦2006-2009¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦дополнительных образова- ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тельных услуг: интеллек- ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦туально развивающих, ху- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦дожественно-эстетических,¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦спортивно-               ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦оздоровительных, сервис- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ных                      ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦11. Организация консуль- ¦ ДОУ  ¦2006-2009¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тационных пунктов для ро-¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦дителей по проблемам     ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦воспитания, развития и   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦оздоровления дошкольников¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦12. Разработка и внедре- ¦ РОО  ¦постоянно¦Бюджет го-¦  20,0  ¦  5,0  ¦  5,0   ¦  5,0  ¦  5,0   ¦
¦ние интенсивных педагоги-¦ ГУО  ¦         ¦   рода   ¦  20,0  ¦  5,0  ¦  5,0   ¦  5,0  ¦  5,0   ¦
¦ческих технологий        ¦      ¦         ¦Доходы от ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦                         ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦                         ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦13. Проведение конкурсов ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦  40,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦
¦инновационных разработок ¦ РОО  ¦         ¦   рода   ¦  20,0  ¦  5,0  ¦  5,0   ¦  5,0  ¦  5,0   ¦
¦                         ¦      ¦         ¦Доходы от ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦                         ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦                         ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦14. Организация и участие¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦  40,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦
¦в конкурсах:             ¦ РОО  ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦"Лидер в дошкольном обра-¦ ДОУ  ¦         ¦          ¦  20,0  ¦  5,0  ¦  5,0   ¦  5,0  ¦  5,0   ¦
¦зовании";                ¦      ¦         ¦Доходы от ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦"Воспитатель дошкольного ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦образовательного учрежде-¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ния"                     ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦15. Организация городско-¦ ГУО  ¦ежегодно ¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦го музыкального фестиваля¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦"Донские звездочки", по- ¦ ДОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦священного Дню защиты де-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тей                      ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦16. Сотрудничество со    ¦ ГУО  ¦постоянно¦без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦СМИ, пропаганда опыта    ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦семейного воспитания, се-¦ ДОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦мейных традиций укрепле- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ния статуса семьи        ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦17. Участие в конкурсах  ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦  40,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦
¦по предупреждению детско-¦ РОО  ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦го дорожно-транспортного ¦ ДОУ  ¦         ¦          ¦  20,0  ¦  5,0  ¦  5,0   ¦  5,0  ¦  5,0   ¦
¦травматизма:             ¦      ¦         ¦Доходы от ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦- конкурс сказок "ПДД-   ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦наши верные друзья";     ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦- конкурс детских агит-  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦бригад;;                 ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦- конкурс стендов для    ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦родителей "Добрая дорога ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦детства";                ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦- выставка детских подде-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦лок и рисунков "Красный, ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦желтый, зеленый"         ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦ИТОГО                    ¦      ¦         ¦          ¦225913,4¦87413,7¦124600,5¦13844,2¦  55,0  ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦В том числе: из бюджета  ¦      ¦         ¦          ¦225833,4¦87393,7¦124580,5¦13824,2¦  35,0  ¦
¦города                   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦доходы от платных услуг  ¦      ¦         ¦          ¦  80,0  ¦ 20,0  ¦  20,0  ¦ 20,0  ¦  20,0  ¦
L-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------

     ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

--------------------------T------T---------T----------T------------------------------------------¬
¦Наименование мероприятия ¦испол-¦сроки вы-¦источники ¦     Объем финансирования (тыс. руб.)     ¦
¦                         ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+--------T-------T--------T-------T--------+
¦                         ¦      ¦         ¦  вания   ¦ всего  ¦ 2006  ¦2007 год¦ 2008  ¦2009 год¦
¦                         ¦      ¦         ¦          ¦        ¦  год  ¦        ¦  год  ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦1. Оснащение учреждений  ¦ ГУО  ¦2006-2008¦Доходы от ¦ 900,0  ¦ 300,0 ¦ 300,0  ¦ 300,0 ¦        ¦
¦инновационным оборудова- ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦нием                     ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦2. Создание городского   ¦ ГУО  ¦2006-2008¦Доходы от ¦ 300,0  ¦ 100,0 ¦ 100,0  ¦ 100,0 ¦        ¦
¦методического информаци- ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦онного центра            ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦3. Мероприятия, направ-  ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Доходы от ¦ 1600,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0  ¦ 500,0 ¦ 100,0  ¦
¦ленные на реализацию пла-¦ РОО  ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦на информатизации образо-¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦вания                    ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦4. Мероприятия, направ-  ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Бюджет го-¦127000,0¦37000,0¦37000,0 ¦37000,0¦16000,0 ¦
¦ленные на реализацию пла-¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦на "Безопасность образо- ¦      ¦         ¦Доходы от ¦ 2000,0 ¦ 500,0 ¦ 500,0  ¦ 500,0 ¦ 500,0  ¦
¦вательного учреждения"   ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦                         ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦5. Мероприятия, направ-  ¦ ГУО  ¦постоянно¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ленные на реализацию пла-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦на "Охрана труда и техни-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ка безопасности"         ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦6. Учебно-тренировочные  ¦ ГУО  ¦постоянно¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦мероприятия по отработке ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦действий обучающихся и   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦сотрудников учреждения в ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦случае возникновения     ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦чрезвычайной ситуации    ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦7. Научно-практическая   ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Доходы от ¦  40,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦ 10,0  ¦  10,0  ¦
¦конференция по проблемам ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦гражданского образования ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦8. Участие школьников в  ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦проекте "Я гражданин     ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦Ростова"                 ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦9. Акция "День профориен-¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тации" для выпускников   ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦общеобразовательных учре-¦  ОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ждений города            ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦10. Участие школьников в ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦мероприятиях, посвященных¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦памятным датам России    ¦  ОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦11. Праздники: День зна- ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Доходы от ¦ 800,0  ¦ 200,0 ¦ 200,0  ¦ 200,0 ¦ 200,0  ¦
¦ний, "Ростов-            ¦      ¦         ¦ платных  ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦интернациональный", Рож- ¦      ¦         ¦  услуг   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦дественский фестиваль,   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦Последний звонок, День   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦защиты детей, городской  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦выпускной бал            ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦12. Городские творческие ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦конкурсы: художественной ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦самодеятельности "Мир на-¦  ОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦чинается с детства"      ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦13. Соревнования: спарта-¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦киада, посвященная Дню   ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦защитников Отечества,    ¦  ОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦"Безопасное колесо", по  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦стрельбе на нормативы ГО ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦14. Выпуск ежегодного ин-¦ ГУО  ¦  2009   ¦Бюджет го-¦  20,0  ¦       ¦        ¦       ¦  20,0  ¦
¦формационно-             ¦      ¦         ¦   рода   ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦аналитического вестника  ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦"Образование города Рос- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦това-на-Дону"            ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦15. Цикл бесед-          ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦консультаций для населе- ¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ния по вопросам оказания ¦  ОУ  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦социально-педагогической ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦помощи обучающимся, роди-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦телям через средства мас-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦совой информации         ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦16. Работа Интернет-     ¦ ГУО  ¦ежегодно ¦Без затрат¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦приемной Управления обра-¦ РОО  ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦зования города для опера-¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦тивной связи с родителя- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦ми, обучающимися, работ- ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦никами отрасли           ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦ИТОГО                    ¦      ¦         ¦          ¦132660,0¦38610,0¦38610,0 ¦38610,0¦16830,0 ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦В том числе: из бюджета  ¦      ¦         ¦          ¦127020,0¦37000,0¦37000,0 ¦37000,0¦16020,0 ¦
¦города                   ¦      ¦         ¦          ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦доходы от платных услуг  ¦      ¦         ¦          ¦ 5640,0 ¦1610,0 ¦ 1610,0 ¦1610,0 ¦ 810,0  ¦
L-------------------------+------+---------+----------+--------+-------+--------+-------+---------

     СПОРТИВНЫЙ РЕБЕНОК

--------------------------T------T---------T----------T---------------------------------¬
¦Наименование мероприятия ¦Испол-¦Сроки вы-¦Источники ¦Объем финансирования (тыс. руб.) ¦
¦                         ¦нитель¦полнения ¦финансиро-+-----T----T--------T----T--------+
¦                         ¦      ¦         ¦  вания   ¦всего¦2006¦2007 год¦2008¦2009 год¦
¦                         ¦      ¦         ¦          ¦     ¦год ¦        ¦год ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦1. Организация и проведе-¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦ние комплексной спарта-  ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦киады дошкольных образо- ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦вательных учреждений     ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦2. Приобретение спортин- ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Доходы от ¦170,0¦40,0¦  40,0  ¦45,0¦  45,0  ¦
¦вентаря для оснащения    ¦спорт-¦         ¦ платных  ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦спортивных дворовых пло- ¦клубы ¦         ¦  услуг   ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦щадок и клубов           ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦3. Организация и проведе-¦ УФКС ¦ежегодно ¦Доходы от ¦200,0¦50,0¦  50,0  ¦50,0¦  50,0  ¦
¦ние в масштабах города   ¦ СТЦ  ¦         ¦ платных  ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦"Праздников здоровья"    ¦"Дон" ¦         ¦  услуг   ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦4. Участие дворовых      ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦команд в городских       ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦спортивно-массовых акциях¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦5. Поддержка             ¦ УФКС ¦ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦инновационной            ¦ ГУО  ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦деятельности по модерни- ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦зации процесса физическо-¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦го воспитания в образова-¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦тельных учреждениях горо-¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦да                       ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦ИТОГО (доходы от платных ¦      ¦         ¦          ¦370,0¦90,0¦  90,0  ¦95,0¦  95,0  ¦
¦услуг)                   ¦      ¦         ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
L-------------------------+------+---------+----------+-----+----+--------+----+---------

     ТВОРЧЕСКИЙ РЕБЕНОК

--------------------------T------T----------T----------T---------------------------------¬
¦Наименование мероприятия ¦Испол-¦   Срок   ¦ Источник ¦      Объем финансирования       ¦
¦                         ¦нитель¦выполнения¦финансиро-+-----T----T--------T----T--------+
¦                         ¦      ¦          ¦  вания   ¦всего¦2006¦2007 год¦2008¦2009 год¦
¦                         ¦      ¦          ¦          ¦     ¦год ¦        ¦год ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦1. Гала-концерт лучших   ¦ ГУК  ¦ ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦творческих коллективов   ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦"Аленький цветочек"      ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦2. Мероприятия культурно-¦ ГУК  ¦постоянно ¦бюджет го-¦180,0¦30,0¦  40,0  ¦50,0¦  60,0  ¦
¦эстетической направленно-¦      ¦          ¦   рода   ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦сти: конкурсы юных инст- ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦рументалистов, юных вока-¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦листов, юных исполнителей¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦современной эстрадной    ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦песни "Звезды Ростова"   ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦3. Конкурс юных          ¦ ГУК  ¦ ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦композиторов имени       ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦Артамонова               ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦4. Отчетные концерты дет-¦ ГУК  ¦ ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦ских музыкальных школ и  ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦детских школ искусств    ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦5. Отчетные выставки дет-¦ ГУК  ¦ ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦ских художественных школ ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦и художественных отделе- ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
¦ний школ искусств        ¦      ¦          ¦          ¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦6. Неделя детской книги  ¦ ГУК  ¦ ежегодно ¦Без затрат¦     ¦    ¦        ¦    ¦        ¦
+-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+--------+
¦ИТОГО из бюджета города  ¦      ¦          ¦          ¦180,0¦30,0¦  40,0  ¦50,0¦  60,0  ¦
L-------------------------+------+----------+----------+-----+----+--------+----+---------

     Список используемых сокращений:
     ГУО - Управление образования города
     РОО - Районные отделы образования
     ДОУ - дошкольные образовательные учреждения
     ОУ - общеобразовательные учреждения города
     УФКС - Управление по физической культуре и спорту
     СТЦ "Дон" - спортивно-туристический центр "Дон"
     ГУК - Управление культуры города

  4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     Программа реализуется на основе системы программных мероприятий и
предусматривает  их  финансирование  из  бюджета города и внебюджетных
источников.
     Общий объем   финансирования   составляет   359123,4   тыс.  руб.
(353033,4 тыс.  руб.  из бюджета города и 6090,0 тыс. руб. - доходы от
платных услуг).
     В том числе:

------T--------T-------------T-----------------¬
¦этапы¦ всего  ¦бюджет города¦доходы от платных¦
¦     ¦        ¦             ¦      услуг      ¦
+-----+--------+-------------+-----------------+
¦2006 ¦126143,7¦  124423,7   ¦     1720,0      ¦
+-----+--------+-------------+-----------------+
¦2007 ¦163340,5¦  161620,5   ¦     1720,0      ¦
+-----+--------+-------------+-----------------+
¦2008 ¦52599,2 ¦   50874,2   ¦     1725,0      ¦
+-----+--------+-------------+-----------------+
¦2009 ¦17040,0 ¦   16115,0   ¦      925,0      ¦
L-----+--------+-------------+------------------

   5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     Муниципальные заказчики:
     - разрабатывают  в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для реализации Программы;
     - готовят   предложения   по   формированию  перечня  программных
мероприятий;
     - несут   ответственность   за   своевременную   и   качественную
реализацию    мероприятий    Программы,    обеспечивают    эффективное
использование средств;
     - организуют независимую оценку  показателей  результативности  и
эффективности   программных   мероприятий,   их  соответствия  целевым
показателям;
     - готовят   ежегодно   доклад   о   ходе  реализации  мероприятий
Программы.
     Заказчик -   координатор   МУ   "Управление   образования  города
Ростова-на-Дону"   проводит    мониторинг    результатов    реализации
программных мероприятий.

       6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ
             ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

     В целях   привлечения   общественности  к  управлению  Программой
муниципальным заказчиком программы создается координационный совет.  В
его  состав  входят  ученые  и специалисты в соответствующих областях,
представители общественных,  в том числе  молодежных,  объединений,  а
также представители муниципальных разработчиков.
     Регламент работы  координационного  совета  и  его   персональный
состав  утверждаются муниципальным учреждением "Управление образования
города Ростова-на-Дону".
     Основными задачами координационного совета являются:
     - корректировка тематики программных мероприятий;
     - рассмотрение   материалов   о   ходе   реализации   программных
мероприятий и предоставление рекомендаций по  их  уточнению,  а  также
рассмотрение итогов реализации Программы;
     - выявление научных, технических и организационных проблем в ходе
реализации Программы и разработка предложений по их решению.

  7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
  ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

     В результате  реализации  мероприятий  Программы   предполагается
обеспечить следующие отсроченные социально-экономические эффекты:
     а) на муниципальном уровне:
     - повышение конкурентоспособности учреждений социальной сферы;
     - повышение эффективности использования бюджетных средств за счет
создания системы обеспечения качества услуг;
     - введение новых форм управления;
     - модернизацию технологической и социальной инфраструктуры сферы;
     б) на уровне учреждений:
     - увеличение   количества   инновационно-активных   комплексов  и
сетевых структур;
     - рост негосударственного финансирования программ;
     в) в сфере  социальной  привлекательности  учреждений  социальной
сферы:
     - расширение   возможностей    профессиональной    самореализации
молодежи;
     - повышение уровня доходов работников сферы;
     - предотвращение оттока перспективных кадров в другие отрасли;
     г) в бюджетной сфере:
     - повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов;
     - содействие  развитию  различных  организационно-правовых   форм
учреждений;
     - повышение уровня внебюджетного софинансирования.


     Заместитель главы
     Администрации города
     (по организационно-
     правовым и кадровым
     вопросам)                                        А.Н. Шамановский



                                                          Приложение 1
                                              к долгосрочной городской
                                               целевой программе "Дети
                                            Ростова" на 2006-2009 годы


     Отчет о реализации долгосрочной городской целевой программы
                   "ДЕТИ РОСТОВА" на 2006-2009 годы


Структурное подразделение: МУ ________________________________________

----T---------T--------T------T---------T------T-----------¬
¦ N ¦Мероприя-¦Исполни-¦Источ-¦  Объем  ¦Кассо-¦Результати-¦
¦п/п¦   тие   ¦  тель  ¦ ник  ¦бюджетных¦ вый  ¦  вность   ¦
¦   ¦         ¦        ¦      ¦ассигно- ¦расход¦проводимых ¦
¦   ¦         ¦        ¦      ¦ваний на ¦      ¦ программ- ¦
¦   ¦         ¦        ¦      ¦200__ год¦      ¦    ных    ¦
¦   ¦         ¦        ¦      ¦         ¦      ¦ мероприя- ¦
¦   ¦         ¦        ¦      ¦         ¦      ¦    тий    ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦1. ¦         ¦        ¦      ¦         ¦      ¦           ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦2. ¦         ¦        ¦      ¦         ¦      ¦           ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦3. ¦         ¦        ¦      ¦         ¦      ¦           ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦   ¦Итого:   ¦        ¦      ¦         ¦      ¦           ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦   ¦         ¦        ¦Бюджет¦         ¦      ¦           ¦
¦   ¦         ¦        ¦города¦         ¦      ¦           ¦
+---+---------+--------+------+---------+------+-----------+
¦   ¦         ¦        ¦Прочие¦         ¦      ¦           ¦
¦   ¦         ¦        ¦источ-¦         ¦      ¦           ¦
¦   ¦         ¦        ¦ники  ¦         ¦      ¦           ¦
L---+---------+--------+------+---------+------+------------

Начальник МУ __________            ________________ __________________
                                       подпись          расшифровка
Исполнитель


     Заместитель главы
     Администрации города
     (по организационно-
     правовым и кадровым
     вопросам)                                        А.Н. Шамановский



                                                          Приложение 2
                                              к долгосрочной городской
                                               целевой программе "Дети
                                            Ростова" на 2006-2009 годы


МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОГРАММЫ


     Оценка эффективности     реализации    программных    мероприятий
осуществляется на основе комплекса учетно-аналитических мероприятий:
     1. Аккумуляция и мониторинг данных,  отражающих учетное (текущее)
состояние целевых индикаторов программы;
     2. Проведение   сравнительного   анализа   базового   и  учетного
(текущего) значений целевых индикаторов  программы;  Выявления  темпов
роста (снижения).
     3. Проведение сравнительного анализа планового (утвержденного)  и
учетного (текущего) значений целевых индикаторов программы;  Выявления
размера (расхождений).
     4. Выявление    релевантных   факторов,   определивших   величину
полученного расхождения.
     5. Детерминация    потенциала    и   направлений   корректирующих
воздействий.    Социальная    эффективность    реализации    Программы
определяется  с помощью системы показателей и индикаторов,  отражающих
следующие стратегические приоритеты развития городского сообщества:
     - обеспечение конституционных прав граждан города;
     - создание  социальных  и  организационно-правовых  условий   для
умножения человеческого капитала как стратегического ресурса повышения
конкурентоспособности  каждого  жителя  города  и   всего   городского
сообщества в рыночной среде;
     - обеспечение гарантий качества предоставляемых услуг.
     При выборе  показателей  и  индикаторов используются достоверные,
сравнимые и доступные данные.
     Социальные эффекты  реализации Программы оцениваются по следующим
направлениям:
     а) повышение    качества    предоставляемых    услуг;   повышение
функциональной грамотности выпускников дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования;
     б) улучшение  социальной  ориентации   детей   и   подростков   и
достижение  социального  равенства в получении услуг социальной сферы;
расширение  возможности  получения  услуг   детьми   с   ограниченными
возможностями; обеспечение доступности предоставляемых услуг;
     в) повышение эффективности финансирования социальной сферы:
     рост инвестиций,  направляемых  на модернизацию основных фондов и
прирост нефинансовых активов;
     обновление учебно-материальной базы учреждений;
     расширение системы программно-целевого финансирования;
     г) расширение  социального  партнерства и использование следующих
принципов в управлении:
     развитие общественно-гражданских   форм   управления  (увеличение
удельного  веса  учреждений,   имеющих   попечительские,   управляющие
общественные советы);
     развитие системы    общественной     экспертизы,     общественных
консультаций,   общественного   мониторинга   состояния   и   развития
учреждений социальной сферы.


     Заместитель главы
     Администрации города
     (по организационно-
     правовым и кадровым
     вопросам)                                        А.Н. Шамановский



Информация по документу
Читайте также