Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.12.2009 № 1135

     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                  N 1135 от 29.12.2009


  4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

    Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении,
необходимом для реализации Программы, по задачам приведены в таблице.

----------------------T-----------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦       Разделы       ¦ Источники ¦Общий объем¦             Объемы финансирования             ¦
¦                     ¦           ¦           +-----------T-----------T-----------T-----------+
¦                     ¦           ¦           ¦   2007    ¦   2008    ¦   2009    ¦   2010    ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦1. Совершенствование ¦Федеральный¦   77 394,1¦   74 440,8¦       53,3¦    2 900,0¦        0,0¦
¦содержания и техноло-+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦гий образования      ¦Областной  ¦  329 587,3¦  103 653,9¦  129 689,8¦   92 701,4¦        0,0¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Бюджет     ¦3 468 643,4¦  804 923,4¦  983 055,4¦  929 864,0¦  754 340,3¦
¦                     ¦города     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Иные источ-¦  410 335,4¦  100 262,9¦  136 446,5¦   99 551,6¦   74 074,4¦
¦                     ¦ники       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦2. Развитие системы  ¦Федеральный¦   50 690,1¦   32 690,1¦   18 000,0¦        0,0¦        0,0¦
¦обеспечения качества +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦образовательных услуг¦Областной  ¦   54 064,3¦   48 131,1¦        0,0¦    5 933,2¦        0,0¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Бюджет     ¦   12 720,8¦    1 710,0¦    2 175,0¦    2 998,6¦    5 837,4¦
¦                     ¦города     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Иные источ-¦   16 835,0¦    5 035,0¦    1 255,0¦    6 340,0¦    4 205,0¦
¦                     ¦ники       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦3. Содержание и      ¦Федеральный¦        0,0¦        0,0¦        0,0¦        0,0¦        0,0¦
¦технологии личностно-+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ориентированного вос-¦Областной  ¦  382 949,9¦  115 212,0¦   77 278,7¦   93 322,6¦   97 136,6¦
¦питания              +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Бюджет     ¦  336 973,1¦   29 111,6¦   88 309,9¦  104 568,5¦  114 983,1¦
¦                     ¦города     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Иные источ-¦   25 692,8¦    1 775,0¦   12 143,7¦    9 349,1¦    2 425,0¦
¦                     ¦ники       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦4. Повышение         ¦Федеральный¦  150 277,5¦   57 788,0¦   46 188,6¦   46 300,9¦        0,0¦
¦эффективности управ- +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ления                ¦Областной  ¦   26 835,0¦   26 835,0¦        0,0¦        0,0¦        0,0¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Бюджет     ¦    2 940,0¦      615,0¦      910,0¦      710,0¦      705,0¦
¦                     ¦города     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Иные источ-¦   20 541,0¦    4 806,0¦    2 786,0¦    8 538,0¦    4 411,0¦
¦                     ¦ники       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦По четырем разделам  ¦Федеральный¦  278 361,7¦  164 918,9¦   64 241,9¦   49 200,9¦        0,0¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Областной  ¦  789 894,3¦  293 832,0¦  206 968,5¦  191 957,2¦   97 136,6¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Бюджет     ¦3 824 817,2¦  836 360,0¦1 074 450,3¦1 038 141,1¦  875 865,8¦
¦                     ¦города     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦                     +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦                     ¦Иные источ-¦  473 404,2¦  111 878,9¦  152 631,2¦  123 778,7¦   85 115,4¦
¦                     ¦ники       ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО                ¦           ¦5 366 477,4¦1 406 989,8¦1 498 291,9¦1 403 077,9¦1 058 117,8¦
L---------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------

     Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять  за
счет  средств  федерального,  областного  и  городского бюджетов.  Для
реализации  Программы  привлекаются  также  средства,  полученные   от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также