Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 30.04.2010 № 288АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.04.2010 N 288 г. Ростов-на-Дону Об утверждении отчета о ходе работ по Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы по результатам за 2009 год В соответствии со статьей 26 Областного закона от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить отчет о ходе работ по Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ", по результатам за 2009 год согласно приложению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства области Кобзаря А.Г. Первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - Вице-губернатор С.М. Назаров Постановление вносит министерство жилищно- коммунального хозяйства области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 30.04.2010 N 288 ОТЧЕТ о ходе работ по Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы по результатам за 2009 год I. Общий объем фактически произведенных расходов В 2009 году на реализацию Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006 - 2010 годы (далее - Программа) с учетом уточненной сводной бюджетной росписи и внебюджетных источников предусматривалось 5 776 790,7 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 4 375 041,8 тыс. рублей (75,7 процента), в том числе: федеральный бюджет - 2 864 245,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 593 876,5 тыс. рублей (55,6 процента); областной бюджет - 1 384 144,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 377 002,0 тыс. рублей (99,5 процента); местный бюджет - 299 600,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 299 600,0 тыс. рублей (100 процентов); внебюджетные источники - 1 228 800,0 тыс. рублей, фактически профи-нансировано 1 104 563,3 тыс. рублей (89,9 процента). Фактические расходы по источникам финансирования представлены в таблице N 1. Таблица N 1 Объем произведенных расходов по источникам финансирования ----T--------------------T-------------T-------------T----------¬ ¦ N ¦ Источники ¦ Уточненная ¦ Фактическое ¦ Процент ¦ ¦п/п¦ финансирования ¦ сводная ¦ исполнение ¦исполнения¦ ¦ ¦ ¦ бюджетная ¦(тыс. рублей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ роспись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей)¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦1. ¦Федеральный ¦ 2 864 245,8 ¦ 1 593 876,5 ¦ 55,6 ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦2. ¦Областной бюджет ¦ 108 619,0 ¦ 106 917,6 ¦ 98,4 ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦3. ¦Фонд ¦ 1 275 525,9 ¦ 1 270 084,4 ¦ 99,6 ¦ ¦ ¦софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦4. ¦Местный бюджет ¦ 299 600,0 ¦ 299 600,0 ¦ 100,0 ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦5. ¦Внебюджетные ¦ 1 228 800,0 ¦ 1 104 563,3 ¦ 89,9 ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+-------------+-------------+----------+ ¦ ¦Итого финансирование¦ 5 776 790,7 ¦ 4 375 041,8 ¦ 75,7 ¦ ¦ ¦по Программе ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------+-------------+-------------+----------- Объемы финансирования и фактическое освоение по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в таблице N 2. Таблица N 2 Финансирование и фактическое освоение мероприятий Программы по источникам финансирования и направлениям расходов ----T------------------T-----------T-------------T----------T-------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Источники ¦ Уточненный ¦Исполнено ¦Процент¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦ финанси- ¦ план ¦(кассовые ¦испол- ¦ ¦ ¦ ¦ рования ¦ бюджетных ¦ расходы ¦ нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ассигнований ¦ (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2009 год ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей)¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦Всего по ¦всего ¦ 4 547990,7 ¦3 270478,5¦ 71,9 ¦ ¦ ¦Программе +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦федеральный¦ 2 864245,8 ¦1 593876,5¦ 55,6 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦областной ¦ 1 384144,9 ¦1 377002,0¦ 99,5 ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦местный ¦ 299 600,0 ¦299 600,0 ¦ 100,0 ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦3. ¦Развитие ¦всего ¦ 241 001,1 ¦216 987,8 ¦ 90,0 ¦ ¦ ¦и модернизация +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦систем ¦федеральный¦ 185 717,1 ¦162 669,0 ¦ 87,6 ¦ ¦ ¦водоснабжения +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦и водоотведения ¦областной ¦ 46 784,0 ¦ 45 818,8 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦шахтерских +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦территорий ¦местный ¦ 8 500,0 ¦ 8 500,0 ¦ 100,0 ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦4. ¦Модернизация ¦всего ¦ 177 346,2 ¦174 912,0 ¦ 98,6 ¦ ¦ ¦групповых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водопроводов с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитием и +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦реконструкцией ¦федеральный¦ 55 619,8 ¦ 55 194,7 ¦ 99,2 ¦ ¦ ¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей в сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районах области. +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦Модернизация ¦областной ¦ 78 726,4 ¦ 76 717,3 ¦ 97,5 ¦ ¦ ¦и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водоотведения +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦в городах ¦местный ¦ 43 000,0 ¦ 43 000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦и населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктах с высоким ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровнем износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦5. ¦Модернизация и ¦всего ¦ 3 469991,1 ¦2 223082,7¦ 64,1 ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦водоснабжения и ¦федеральный¦ 2 604461,8 ¦1 357565,7¦ 52,1 ¦ ¦ ¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направленных на +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦развитие ¦областной ¦ 744 129,3 ¦744 117,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦городов и районов ¦местный ¦ 121 400,0 ¦121 400,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦6. ¦Модернизация ¦всего ¦ 77 124,5 ¦ 75 560,2 ¦ 97,9 ¦ ¦ ¦и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦теплоснабжения, ¦федеральный¦ 18 447,1 ¦ 18 447,1 ¦ 100 ¦ ¦ ¦направленные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на снижение +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦аварийности, ¦областной ¦ 35 977,4 ¦ 34 413,1 ¦ 95,7 ¦ ¦ ¦закрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и газификацию +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦угольных и ¦местный ¦ 22 700,0 ¦ 22 700,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦вынос подвальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦7. ¦Реконструкция ¦всего ¦ 304 852,9 ¦302 270,5 ¦ 99,2 ¦ ¦ ¦и капитальный +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ремонт объектов ¦федеральный¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦водопроводно- +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦канализационного ¦областной ¦ 214 852,9 ¦212 270,5 ¦ 98,8 ¦ ¦ ¦хозяйства +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦местный ¦ 90000,0 ¦ 90000,0 ¦ 100,0 ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦8. ¦Капитальный ¦всего ¦ 15 308,8 ¦ 15 308,7 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция и +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦восстановление ¦федеральный¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦средств защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦водопроводно- ¦областной ¦ 1 308,8 ¦ 1 308,7 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в целях +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦антитеррорис- ¦местный ¦ 14 000,0 ¦ 14 000,0 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦тической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+-----------+-------------+----------+-------+ ¦10.¦Погашение ¦всего ¦ 262 366,1 ¦262 356,6 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦кредиторской +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦задолженности ¦федеральный¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦по обязательствам,+-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦возникшим ¦областной ¦ 262 366,1 ¦262 356,6 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦в 2008 году +-----------+-------------+----------+-------+ ¦ ¦ ¦местный ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ L---+------------------+-----------+-------------+----------+-------- 1.3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий. С целью развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий в 2009 году в 9-ти муниципальных образованиях проводились работы по строительству и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения и канализации. На реализацию мероприятия в 2009 году по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств: федерального бюджета - 185717,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 162669,0 тыс. рублей причина неосвоения - перераспределение средств по содействию гражданам в приобретении жилья по программе Государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (далее - программа ГУРШ). В рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" на развитие и модернизацию систем водопроводно-канализационного хозяйства сельских населенных пунктов шахтерских территорий были предусмотрены ассигнования в сумме 20914,4 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. областного бюджета - 46784,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 45818,8 тыс. рублей, причина неосвоения средств областного бюджета - невыполнение обязательств подрядными организациями, экономия средств по итогам проведения торгов; местного бюджета - 8500,0 тыс. рублей, фактическое финансирование было осуществлено в полном объеме. В результате выполненных работ по данному направлению повысилась надежность объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - объекты ВКХ), таких как системы водоснабжения хуторов Тацинский, Комиссаровка, Лихой Красносулинского района, п. Таловый г. Шахты, ст. Кривянская Октябрьского района, п. Новая Соколовка г. Новошахтинск, продолжено строительство водозабора в п. Синегорский Белокалитвинского района. 1.4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах с высоким уровнем износа. В реализации данного направления Программы в 2009 году участвовало 14 муниципальных образований области. На реализацию мероприятия в 2009 году по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств: федерального бюджета - 55619,8 тыс. рублей, фактически профинансиро-вано 55194,7 тыс. рублей, причина неосвоения средств федерального бюджета - экономия средств в ходе выполнения строительных работ; областного бюджета - 78726,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 76717,3 тыс. рублей, причина неосвоения средств областного бюджета - невыполнение подрядными организациями своих договорных обязательств; местного бюджета - 43000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование было осуществлено в полном объеме. В результате выполненных работ по данному направлению повысился уровень предоставления услуг централизованного водоснабжения населению, проживающему в сельских районах области. Построен водовод по ул. Тоноян в х. Шаумяновский Егорлыкского района, проведена реконструкция и расширение водопровода в с. Дубовское, построены очистные сооружения водопровода с. Синявское Неклиновского района, завершено строительство внешнего водоснабжения ст. Романовская Волгодонского района и др. 1.5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области. В реализации данного направления Программы в 2009 году участвовало 10 муниципальных образований. На реализацию мероприятия в 2009 году по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств: федерального бюджета - 2 604 461,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 357 565,7 тыс. рублей, причина неосвоения средств федерального бюджета - невыполнение подрядными организациями своих договорных обязательств, объекты переходящие, средства подлежат освоению в 2010 году; областного бюджета - 744 129,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 744 117,0 тыс. рублей (99,99 процента); местного бюджета - 121 400,0 тыс. рублей, фактическое финансирование было осуществлено в полном объеме. Выполненные работы по данному направлению позволили модернизировать объекты водопроводно-канализационного хозяйства с целью развития систем коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства и развития зон экономического развития, а также снизить уровень износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Завершено строительство ГКНС промышленной зоны "Новоалександровская", выполнены работы по строительству водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промышленной зоны г. Азова, 1-я очередь, выполнен дюкерный переход от ул. Красных Зорь до ул. Левобережная, водовод от ВНС-1 до пр. 40 лет Победы в г. Ростове-на-Дону, продолжено строительство 53-го коллектора и реконструкция очистных сооружений канализации в г. Ростове-на-Дону, проведены мероприятия по реконструкции и расширению водопровода г. Таганрога, продолжено строительство сетей канализации в р. ц. Семикаракорске и др. Выполненные работы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения обеспечили устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения и улучшили качество предоставляемых услуг. 1.6. Модернизация и строительство объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных. В реализации данного направления Программы в 2009 году участвовало 10 муниципальных образований. На реализацию мероприятия в 2009 году по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств: федерального бюджета - 18 447,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 18 447,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета по программе ГУРШ освоены в полном объеме; областного бюджета - 35 977,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 34 413,1 тыс. рублей, причина неосвоения средств областного бюджета - невыполнение подрядными организациями своих договорных обязательств; местного бюджета - 22 700,0 тыс. рублей, фактическое финансирование было осуществлено в полном объеме. Выполненные работы по строительству и капитальному ремонту объектов теплоснабжения (реконструкция котельной и тепловых сетей по ул. Советская в г. Новошахтинске, капитальный ремонт котельной и тепловых сетей п. Овощной, Азовский район, капитальный ремонт тепловых сетей г. Зернограда, капитальный ремонт тепловых сетей в ст. Вешенская, Шолоховский район). Данные мероприятия были направлены на снижение аварийности при прохождении отопительного сезона 2009-2010 годов. 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В реализации данного направления Программы в 2009 году участвовало 14 муниципальных образований. На реализацию мероприятия в 2009 году по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование за счет средств: областного бюджета в размере 214 852,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 212 270,5 тыс. рублей, причина неосвоения средств областного бюджета - экономия средств по торгам; местного бюджета - 90 000,0 тыс. рублей, фактическое финансирование было осуществлено в полном объеме. Выполненные работы по реконструкции и капитальному ремонту на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, таких как капитальный ремонт водопроводных сетей х. Платово Красносулинского района, выборочный капитальный ремонт распределительного водовода на п. Н-ГРЭС г. Красный Сулин, капитальный ремонт водопроводных сетей п. Зеленолугский Мартыновского района, капитальный ремонт водопровода в сл. Барило-Крепенской Родионово-Несветайского района, капитальный ремонт водопроводных вводов жилых домов в г. Гуково, капитальный ремонт водопроводных сетей в г. Шахты и др. Данные мероприятия позволили снизить количество аварий на водопроводных сетях, уменьшить потери воды, повысить надежность и качество услуг, предоставляемых потребителям. 1.8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов ВКХ в целях антитеррористической безопасности. В 2009 году на капитальный ремонт и восстановление средств защиты объектов ВКХ в целях антитеррористической безопасности по уточненной сводной бюджетной росписи было предусмотрено финансирование: из областного бюджета в размере 1 308,8 тыс. рублей, работы выполнены по капитальному ремонту систем охранного видеонаблюдения в Октябрьском районе. Средства освоены полностью; из местного бюджета - 14 000,0 тыс. рублей. Средства освоены полностью. В 26 муниципальных образованиях были выполнены работы по восстановлению ограждений водозаборных и водоочистных сооружений, обеспечению объектов повышенной опасности средствами тревожной и охранной сигнализации. 1.9. Кредиторская задолженность муниципальных образований перед подрядными организациями, сложившаяся на 1 января 2009 года в сумме 262 366,1 тыс. рублей, в 2009 году погашена в полном объеме. Информация о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы приведена в приложении к отчету. II. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы По Программе за счет средств областного и федерального бюджета проводились работы на 133 объектах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, на которых были выполнены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту существующих сетей и сооружений, в том числе на 26 объектах за счет средств федерального бюджета с софинансированием областного бюджета. Работы завершены на 117 объектах. 16 объектов переходящие на 2010 год. III. Предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей В целях повышения эффективности реализации Программы необходимо продолжить работу по привлечению средств частных инвесторов, а также увеличить финансирование мероприятий за счет собственных средств организаций коммунального комплекса. IV. Анализ реализации программных показателей Программа носит социальный характер. Результатом реализации Программы явилось снижение уровня общего износа основных фондов коммунальной инфраструктуры на 50,0 процента, что повлияло на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и улучшение экологической ситуации. V. Оценка эффективности Программы за 2009 год Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры систем ВКХ и теплоснабжения в 2009 году по отношению к 2008 году составило по объектам холодного водоснабжения 2,0 процента, по объектам водоотведения - 10 процентов, по объектам горячего водоснабжения и теплоснабжения уровень износа не изменился. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение к отчету о ходе работ по Областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы по результатам за 2009 год ОТЧЕТ о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы по состоянию на 1 января 2010 года --------------T------------------------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------T------¬ ¦ Наименова- ¦ Показатели результативности ¦ Объем ассигнований (тыс. рублей) ¦ Сте- ¦ ¦ ние меро- ¦ областных долгосрочных ¦ ¦ пень ¦ ¦ приятия ¦ целевых программ ¦ ¦ вы- ¦ ¦ +--------T-----T----T----T-----+--------------------------------------------------T------------------------------------------------+полне-¦ ¦ ¦ наиме- ¦еди- ¦план¦факт¦ от- ¦ уточненный план ассигнований на год ¦ исполнено (кассовые расходы) ¦ ния ¦ ¦ ¦нование ¦ница ¦ ¦ ¦кло- ¦ (тыс. рублей) ¦ (тыс. рублей) ¦меро- ¦ ¦ ¦показа- ¦ из- ¦ ¦ ¦ не- +---------T---------T----------T--------T----------+---------T---------T---------T--------T---------+ при- ¦ ¦ ¦теля ре-¦ ме- ¦ ¦ ¦ ние ¦ всего ¦федераль-¦ област- ¦местный ¦ прочие ¦ всего ¦ феде- ¦ област- ¦ мест- ¦ прочие ¦ ятия ¦ ¦ ¦зульта- ¦ ре- ¦ ¦ ¦(про-¦ ¦ ный ¦ ной бюд- ¦ бюджет ¦ источ- ¦ ¦ ральный ¦ ной ¦ ный ¦ источ- ¦ ¦ ¦ ¦тивности¦ ния ¦ ¦ ¦цен- ¦ ¦ бюджет ¦ жет ¦ ¦ ники ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюд- ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ меро- ¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сниже- ¦про- ¦ 50 ¦ 50 ¦ 0 ¦5776790,7¦2864245,8¦1 384144,9¦299600,0¦1 228800,0¦4375041,8¦1593876,5¦1377002,0¦299600,0¦1104563,3¦ ¦ ¦ ¦ние ¦цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня ¦ тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комму- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦3. Развитие и¦ ¦ ко- ¦ 9 ¦ 9 ¦ 0 ¦347401,1 ¦185717,1 ¦ 46784,0 ¦ 8500,0 ¦ 106400,0 ¦216987,8 ¦162669,0 ¦ 45818,8 ¦ 8500,0 ¦ 0,0 ¦выпол-¦ ¦модерниза- ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦ция систем ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час- ¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тично ¦ ¦ния и водо- ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отведения ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шахтерских ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦4. Модерни- ¦ ¦ ко- ¦ 14 ¦ 14 ¦ 0 ¦323746,2 ¦ 55619,8 ¦ 78726,4 ¦43000,0 ¦ 146400,0 ¦225775,3 ¦ 55194,7 ¦ 76717,3 ¦43000,0 ¦ 50863,3 ¦выпол-¦ ¦зация груп- ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦повых водо- ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час- ¦ ¦проводов с ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тично ¦ ¦развитием и ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструк- ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цией водо- ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводных ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей в сель-¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских районах ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модерни- ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация и ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструк- ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в городах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктах об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти с высо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ким уровнем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦5. Модерни- ¦ ¦ ко- ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦4445991,1¦2604461,8¦ 744129,3 ¦121400,0¦ 976000,0 ¦2935882,7¦1357565,7¦744117,0 ¦121400,0¦712800,0 ¦выпол-¦ ¦зация и ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦строитель- ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час- ¦ ¦ство объек- ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тично ¦ ¦тов водо- ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведе- ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, направ- ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленные на ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ин- ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женерной ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструк- ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры городов ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и районов ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦6. Модерни- ¦ ¦ ко- ¦ 10 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 77124,5 ¦ 18447,1 ¦ 35977,4 ¦22700,0 ¦ 0,0 ¦ 75560,2 ¦ 18447,1 ¦ 34413,1 ¦22700,0 ¦ 0,0 ¦выпол-¦ ¦зация и ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦строитель- ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час- ¦ ¦ство объек- ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тично ¦ ¦тов тепло- ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения, ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направлен- ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные на сни- ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жение ава- ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рийности, ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закрытие и ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газификацию ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦угольных и ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вынос под- ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вальных ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦7. Реконст- ¦ ¦ ко- ¦ 14 ¦ 14 ¦ 0 ¦304852,9 ¦ 0,0 ¦ 214852,9 ¦90000,0 ¦ 0,0 ¦643170,5 ¦ 0,0 ¦212270,5 ¦90000,0 ¦340900,0 ¦выпол-¦ ¦рукция и ка- ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦питальный ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ час- ¦ ¦ремонт объ- ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тично ¦ ¦ектов водо- ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводно- ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализаци- ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онного хо- ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зяйства ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦8. Капиталь- ¦ ¦ ко- ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0 ¦ 15308,8 ¦ 0,0 ¦ 1308,8 ¦14000,0 ¦ 0,0 ¦ 15308,7 ¦ 0,0 ¦ 1308,7 ¦14000,0 ¦ 0,0 ¦выпол-¦ ¦ный ремонт, ¦ ¦ ли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦реконструк- ¦ ¦ че- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция и восста-¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новление ¦ ¦ му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств за- ¦ ¦ ни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щиты объек- ¦ ¦ ци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов водопро- ¦ ¦паль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водно-кана- ¦ ¦ ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизационного ¦ ¦ об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства в ¦ ¦ ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях анти- ¦ ¦ зо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористи- ¦ ¦ ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой безо- ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------+ ¦10. Погаше- ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦262366,1 ¦ 0,0 ¦ 262366,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦262356,6 ¦ 0,0 ¦262356,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦выпол-¦ ¦ние креди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦торской за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по обязатель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствам, воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2008 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+--------+-----+----+----+-----+---------+---------+----------+--------+----------+---------+---------+---------+--------+---------+------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|