Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 07.06.2010 № 425

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     07.06.2010                                             N 425


                        О внесении изменений в
                     постановление Администрации
                         города от 21.08.2009
                      N 615 (ред. от 11.03.2010)


     В связи  с уточнением кодов бюджетной классификации,  связанных с
детализацией статей расходов городских целевых программ

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. В  приложение  к   постановлению   Администрации   города   от
21.08.2009  N  615  (ред.  от 11.03.2010) "Об утверждении долгосрочной
городской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-портала
услуг  и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах" внести
следующие изменения:
     1.1. паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
     1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
     1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  главы  Администрации города (по организационно-правовым и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.


     Мэр (глава Администрации)
     города                                              М.А. Чернышев


Постановление вносит
Управление по вопросам
муниципальной службы и кадров



                                                        Приложение 1 к
                                                         постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 07.06.2010 N 425


                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

----------------T----------------------------------------------¬
¦Наименование   ¦Долгосрочная городская целевая программа      ¦
¦программы      ¦"Развитие системы предоставления              ¦
¦               ¦государственных и муниципальных услуг в       ¦
¦               ¦городе Ростове-на-Дону на базе мно-           ¦
¦               ¦гофункциональных центров предоставления       ¦
¦               ¦услуг, интернет-портала услуг и единого       ¦
¦               ¦центра телефонных обращений в 2009-2011       ¦
¦               ¦годах"                                        ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Инициатор      ¦Администрация города                          ¦
¦разработки     ¦                                              ¦
¦проекта про-   ¦                                              ¦
¦граммы         ¦                                              ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основание для  ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212  ¦
¦разработки про-¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию ¦
¦граммы         ¦качества муниципальных услуг"                 ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальные  ¦Заказчик-координатор - Администрация города   ¦
¦заказчики      ¦(Управление по вопросам муниципальной службы  ¦
¦(заказчик-     ¦и кадров);                                    ¦
¦координатор)   ¦Муниципальные заказчики:                      ¦
¦               ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";          ¦
¦               ¦- Департамент имущественно-земельных          ¦
¦               ¦отношений г. Ростова-на-Дону.                 ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Разработчик    ¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦
¦программы      ¦кадров Администрации города и администрация   ¦
¦               ¦Первомайского района.                         ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основные цели  ¦- создание комфортных, контролируемых со      ¦
¦программы      ¦стороны муниципалитета условий обслуживания,  ¦
¦               ¦исключающих взаимодействие должностных лиц    ¦
¦               ¦органов власти и заявителей;                  ¦
¦               ¦- повышение качества, доступности и           ¦
¦               ¦прозрачности государственных и муниципальных  ¦
¦               ¦услуг и постоянное упрощение процедур для     ¦
¦               ¦граждан и организаций;                        ¦
¦               ¦- снижение уровня коррупции при               ¦
¦               ¦предоставлении государственных и              ¦
¦               ¦муниципальных услуг;                          ¦
¦               ¦- повышение доверия граждан к органам власти; ¦
¦               ¦- повышение эффективности деятельности        ¦
¦               ¦территориальных и отраслевых органов          ¦
¦               ¦Администрации города.                         ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Основные задачи¦- развитие городской сети многофункциональных ¦
¦программы      ¦центров предоставления государственных и      ¦
¦               ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного      ¦
¦               ¦доступа в рамках единого муниципального       ¦
¦               ¦учреждения;                                   ¦
¦               ¦- обеспечение выполнения стандартов           ¦
¦               ¦комфортности и сроков ожидания Заявителей в   ¦
¦               ¦очереди не более 20 минут;                    ¦
¦               ¦- создание центра телефонных обращений        ¦
¦               ¦граждан в МФЦ на базе муниципального          ¦
¦               ¦учреждения, обеспечивающего информирование,   ¦
¦               ¦консультирование граждан, прием обращений и   ¦
¦               ¦предоставление дистанционно ряда              ¦
¦               ¦государственных и муниципальных услуг;        ¦
¦               ¦- развитие на интернет-портале Администрации  ¦
¦               ¦города "Портала муниципальных услуг" и        ¦
¦               ¦участие в федеральном портале государственных ¦
¦               ¦и муниципальных услуг с возможностью          ¦
¦               ¦получения части услуг в электронном виде;     ¦
¦               ¦- организация электронного документооборота и ¦
¦               ¦предоставления государственных и              ¦
¦               ¦муниципальных услуг в электронной форме.      ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы  ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы              ¦
¦реализации про-+----------------------------------------------+
¦граммы         ¦Этапы и мероприятия программы                 ¦
¦               ¦1. Создание и организация работы МУ           ¦
¦               ¦"Управление многофункциональных центров г.    ¦
¦               ¦Ростова-на-Дону" (далее МУ УМФЦ) - 2009г.     ¦
¦               ¦2. Стандартизация и регламентация             ¦
¦               ¦муниципальных и переданных государственных    ¦
¦               ¦услуг - весь период.                          ¦
¦               ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и        ¦
¦               ¦пунктов удаленного доступа в качестве единой  ¦
¦               ¦городской сети многофункциональных центров    ¦
¦               ¦предоставления муниципальных услуг - весь     ¦
¦               ¦период.                                       ¦
¦               ¦4. Создание центра телефонных обращений       ¦
¦               ¦граждан в МФЦ с возможностью организации      ¦
¦               ¦предоставления дистанционно ряда              ¦
¦               ¦государственных и муниципальных услуг -       ¦
¦               ¦2010г..                                       ¦
¦               ¦5. Развитие на интернет-портале Администрации ¦
¦               ¦города "Портала муниципальных услуг" и        ¦
¦               ¦участие в формировании федерального портала   ¦
¦               ¦государственных и муниципальных услуг - 2009- ¦
¦               ¦2010 г.г..                                    ¦
¦               ¦6. Создание защищенных каналов связи и        ¦
¦               ¦организация электронного документооборота для ¦
¦               ¦предоставления государственных и              ¦
¦               ¦муниципальных услуг в электронной форме -     ¦
¦               ¦2010г..                                       ¦
¦               ¦7. Формирование необходимого                  ¦
¦               ¦организационного, информационного, ресурсного ¦
¦               ¦и кадрового обеспечения - весь период.        ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Структура про- ¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых  ¦
¦граммы,        ¦организационных мероприятий и не содержит     ¦
¦перечень       ¦подпрограмм                                   ¦
¦подпрограмм,   ¦                                              ¦
¦основных       ¦                                              ¦
¦направлений и  ¦                                              ¦
¦мероприятий    ¦                                              ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Исполнители    ¦Администрация города, администрации районов,  ¦
¦программы      ¦МУ "Управление многофункциональных центров г. ¦
¦               ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов",   ¦
¦               ¦МУ "Городское хозяйственное управление".      ¦
¦               ¦Администрация города (Управление по вопросам  ¦
¦               ¦муниципальной службы и кадров) и МУ           ¦
¦               ¦"Управление МФЦ г. Ростова-на-Дону":          ¦
¦               ¦- подготовка документации для федерального    ¦
¦               ¦конкурса;                                     ¦
¦               ¦- программное обеспечение и офисное           ¦
¦               ¦оборудование;                                 ¦
¦               ¦- подбор и обучение персонала;                ¦
¦               ¦- организация центра телефонных обращений;    ¦
¦               ¦- обеспечение работы городского раздела в     ¦
¦               ¦федеральной государственной информационной    ¦
¦               ¦системе "Единый портал государственных и му-  ¦
¦               ¦ниципальных услуг (функций)".                 ¦
¦               ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" ¦
¦               ¦и МУ "ДМИиБ":                                 ¦
¦               ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ;       ¦
¦               ¦- проектно-сметная документация и ее          ¦
¦               ¦госэкспертиза;                                ¦
¦               ¦- капитальный ремонт объектов для размещения  ¦
¦               ¦МФЦ в районах;                                ¦
¦               ¦- оборудование системами безопасности, связи  ¦
¦               ¦и комфортности;                               ¦
¦               ¦- благоустройство территорий;                 ¦
¦               ¦- участие в подборе персонала для районных    ¦
¦               ¦отделов.                                      ¦
¦               ¦МУ "Городское хозяйственное управление"       ¦
¦               ¦- проектно-сметная документация МФЦ           ¦
¦               ¦Советского района и ее госэкспертиза,         ¦
¦               ¦капитальный, текущий ремонт и содержание      ¦
¦               ¦переданных в оперативное управление объектов  ¦
¦               ¦МФЦ;                                          ¦
¦               ¦Департамент имущественно-земельных отношений: ¦
¦               ¦- приобретение объектов для МФЦ               ¦
+---------------+----------------------------------------------+
¦Объемы и источ-¦Общий объем программы - 317 119,7 тыс. руб.,  ¦
¦ники финансиро-¦в т. ч. по годам в тыс. руб.:                 ¦
¦вания програм- +--------------T-----------------T-------------+
¦мы:            ¦     2009     ¦      2010       ¦    2011     ¦
¦               +--------------+-----------------+-------------+
¦               ¦   13371,7    ¦     177 048     ¦   126 700   ¦
¦               +--------------+-----------------+-------------+
¦               ¦              ¦                 ¦             ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1. Бюджет горо-¦   13371,7    ¦     171 048     ¦   123 700   ¦
¦да.            ¦              ¦                 ¦             ¦
¦В том числе:   ¦              ¦                 ¦             ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.1. Расходы на¦    10763     ¦     28 402      ¦    79700    ¦
¦создание: капи-¦              ¦                 ¦             ¦
¦тальный ремонт,¦              ¦                 ¦             ¦
¦мебель,        ¦              ¦                 ¦             ¦
¦оборудование и ¦              ¦                 ¦             ¦
¦др.            ¦              ¦                 ¦             ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.2. Расходы на¦    2608,7    ¦     18 206      ¦   44 000    ¦
¦содержание,    ¦              ¦                 ¦             ¦
¦персонал и др. ¦              ¦                 ¦             ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦1.3. Приобрете-¦      --      ¦     124 440     ¦     --      ¦
¦ние помещений  ¦              ¦ (Железнодорож-  ¦             ¦
¦МФЦ            ¦              ¦  ный, Октябрь-  ¦             ¦
¦               ¦              ¦ ский, Первомай- ¦             ¦
¦               ¦              ¦  ский районы)   ¦             ¦
+---------------+--------------+-----------------+-------------+
¦2. Федеральный ¦      __      ¦      6000       ¦    3000*    ¦
¦бюджет (в слу- ¦              ¦                 ¦             ¦
¦чае победы в   ¦              ¦                 ¦             ¦
¦конкурсе) -    ¦              ¦                 ¦             ¦
¦расходы на     ¦              ¦                 ¦             ¦
¦программное    ¦              ¦                 ¦             ¦
¦обеспечение,   ¦              ¦                 ¦             ¦
¦оборудование и ¦              ¦                 ¦             ¦
¦обучение       ¦              ¦                 ¦             ¦
+---------------+--------------+---------T-------+--T----------+
¦Ожидаемые      ¦  Показатели  ¦  2009   ¦   2010   ¦   2011   ¦
¦конечные       +--------------+---------+----------+----------+
¦результаты     ¦1. Создание   ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦реализации про-¦МУ "Управ-    ¦         ¦          ¦          ¦
¦граммы         ¦ление МФЦ г.  ¦         ¦          ¦          ¦
¦Целевые индика-¦Ростова-на-   ¦         ¦          ¦          ¦
¦торы и         ¦Дону".        ¦         ¦          ¦          ¦
¦показатели     ¦              ¦         ¦          ¦          ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦2.            ¦   70%   ¦   90%    ¦   100%   ¦
¦               ¦Стандартизация¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦и регла-      ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ментация му-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ниципальных и ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦переданных    ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦государствен- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ных услуг и   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦сопутствующих ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦услуг.        ¦         ¦          ¦          ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦3. Создание   ¦Первомай-¦Железнодо-¦Ворошилов-¦
¦               ¦районных от-  ¦  ский   ¦ рожный,  ¦ский, Ле- ¦
¦               ¦делов (филиа- ¦         ¦Кировский,¦ нинский, ¦
¦               ¦лов) МУ УМФЦ) ¦         ¦ Октябрь- ¦Пролетар- ¦
¦               ¦              ¦         ¦   ский   ¦ский, Со- ¦
¦               ¦              ¦         ¦          ¦ ветский  ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦4. Создание   ¦ пункт в ¦ Учебный  ¦пункты во ¦
¦               ¦пунктов уда-  ¦Первомай-¦ центр МУ ¦всех рай- ¦
¦               ¦ленного дос-  ¦ском рай-¦   УМФЦ   ¦   онах   ¦
¦               ¦тупа и учеб-  ¦   оне   ¦          ¦          ¦
¦               ¦ного центра   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦5. Создание   ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦               ¦центра теле-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦фонных обра-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦щений МФЦ     ¦         ¦          ¦          ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦6. Запуск     ¦4 квартал¦ развитие ¦ развитие ¦
¦               ¦"Портала му-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ниципальных   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦услуг г. Рос- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦това-на-Дону" ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦на федераль-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ном портале   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦государствен- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ных и муници- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦пальных ус-   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦луг, админи-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦стрирование   ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦реестра услуг ¦         ¦          ¦          ¦
+---------------+--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦7. Предостав- ¦   30%   ¦   60%    ¦   80%    ¦
¦               ¦ление муници- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦пальных и пе- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦реданных го-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦сударственных ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦услуг на базе ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦МФЦ от общего ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦объема:       ¦         ¦          ¦          ¦
¦               +--------------+---------+----------+----------+
¦               ¦8.            ¦         ¦ не менее ¦ не менее ¦
¦               ¦Обеспечение   ¦         ¦   70%    ¦   90%    ¦
¦               ¦удовлетворен- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ности населе- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ния качеством ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦предоставле-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ния государ-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ственных и    ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦муниципальных ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦услуг, оказы- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦ваемых на ба- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦зе создавае-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦мых МФЦ и     ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦центром теле- ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦фонных обра-  ¦         ¦          ¦          ¦
¦               ¦щений         ¦         ¦          ¦          ¦
+---------------+--------------+---------+----------+----------+
¦Система органи-¦Управление по вопросам муниципальной службы и ¦
¦зации контроля ¦кадров ежеквартально, в срок до 25 числа      ¦
¦за исполнением ¦месяца, следующего за отчетным представляет в ¦
¦программы      ¦Управление экономического развития            ¦
¦               ¦Администрации города и МУ "Муниципальное      ¦
¦               ¦казначейство г. Ростова-на-Дону" информацию о ¦
¦               ¦ходе выполнения программы.                    ¦
L---------------+-----------------------------------------------

     * -   при   поступлении  средств  из  федерального  бюджета;  при
отсутствии финансирования  со  стороны  федерального  бюджета  расходы
несет бюджет города


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 07.06.2010 N 425


                 3. Система программных мероприятий.

                     3.1. Капитальный ремонт МФЦ.

---------------T---------T------T--------T--------------------------¬
¦ Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Объем финансирования, тыс.¦
¦ мероприятий  ¦  тель   ¦выпол-¦ ки фи- ¦           руб.           ¦
¦              ¦         ¦нения ¦нансиро-+------T----T------T-------+
¦              ¦         ¦      ¦ вания  ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011  ¦
+--------------+---------+------+--------+------+----+------+-------+
¦      1       ¦    2    ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦   8   ¦
+--------------+---------+------+--------+------+----+------+-------+
¦1. Проектно-  ¦         ¦      ¦ Всего: ¦64 922¦ _  ¦23222 ¦41 700 ¦
¦сметная доку- ¦         ¦      ¦(бюджет ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ментация и ка-¦         ¦      ¦города) ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦питальный ре- ¦         ¦      ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦монт МФЦ:     ¦         ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦              ¦         ¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦              ¦         ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦              ¦         ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+--------------+---------+------+--------+------+----+------+-------+
¦1.1. МФЦ рай- ¦МУ ГХУ,  ¦ 1-4  ¦ Бюджет ¦23222 ¦    ¦23222 ¦       ¦
¦онов: Вороши- ¦админист-¦ кв.  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ловского, Ки- ¦рации    ¦ 2010 ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ровского,     ¦районов, ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайского,¦МУ       ¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Советского,   ¦"Депар-  ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Железнодорож- ¦тамент   ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ного,         ¦ЖКХиЭ" и ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Октябрьского. ¦МУ ДМИБ  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦              ¦районов  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+--------------+---------+------+--------+------+----+------+-------+
¦1.2. МФЦ рай- ¦МУ ГХУ,  ¦ 2-4  ¦ Бюджет ¦36 700¦    ¦  _   ¦36 700 ¦
¦онов: Вороши- ¦админист-¦ кв.  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ловского, Же- ¦рации    ¦ 2010 ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦лезнодорожно- ¦районов, ¦ 1-4  ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го, Октябрь-  ¦МУ       ¦ кв.  ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ского, Ленин- ¦"Депар-  ¦ 2011 ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ского,        ¦тамент   ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайского,¦ЖКХиЭ" и ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Пролетарского,¦МУ ДМИБ  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Советского    ¦районов  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+--------------+---------+------+--------+------+----+------+-------+
¦1.3.    Пункты¦Админист-¦4 кв. ¦ Бюджет ¦5 000 ¦    ¦      ¦ 5 000 ¦
¦удаленного    ¦рации    ¦ 2011 ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦доступа в рай-¦районов, ¦      ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦онах:  Вороши-¦МУ       ¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ловском,   Же-¦"Департа-¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦лезнодорожном,¦мент     ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Кировском, Ле-¦ЖКХиЭ" и ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦нинском,      ¦МУ ДМИБ  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Октябрьском,  ¦районов  ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайского,¦         ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Пролетарском, ¦         ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Советском.    ¦         ¦      ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
L--------------+---------+------+--------+------+----+------+--------

                 3.2. Приобретение помещений для МФЦ.

--------------T-----------T------T--------T------------------------¬
¦Наименование ¦Исполнитель¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых¦
¦ мероприятий ¦           ¦выпол-¦ ки фи- ¦средствах на реализацию ¦
¦             ¦           ¦нения ¦нансиро-¦мероприятий, тыс. руб.  ¦
¦             ¦           ¦      ¦ вания  +------T----T------T-----+
¦             ¦           ¦      ¦        ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦2011 ¦
+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-----+
¦      1      ¦     2     ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦  8  ¦
+-------------+-----------+------+--------+------+----+------+-----+
¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ   ¦1 кв. ¦ Бюджет ¦124440¦ -  ¦124440¦  -  ¦
¦недостающих  ¦"Фонд      ¦ 2010 ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦     ¦
¦помещений для¦имущества  ¦      ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦     ¦
¦размещения   ¦г. Ростова-¦      ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦     ¦
¦МФЦ          ¦на-Дону"   ¦      ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦     ¦
¦             ¦           ¦      ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦     ¦
¦             ¦           ¦      ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦     ¦
L-------------+-----------+------+--------+------+----+------+------

                        3.3. Оборудование МФЦ.

-------------------T-------------T------T----------T-------------------------------------¬
¦   Наименование   ¦ Исполнитель ¦Сроки ¦Источники ¦Потребность в финансовых средствах на¦
¦   мероприятий    ¦             ¦выпол-¦ финанси- ¦  реализацию мероприятий, тыс. руб.  ¦
¦                  ¦             ¦нения ¦ рования  +--------T--------T---------T---------+
¦                  ¦             ¦      ¦          ¦ Всего  ¦  2009  ¦  2010   ¦  2011   ¦
+------------------+-------------+------+----------+--------+--------+---------+---------+
¦        1         ¦      2      ¦  3   ¦    4     ¦   5    ¦   6    ¦    7    ¦    8    ¦
+------------------+-------------+------+----------+--------+--------+---------+---------+
¦3. Оборудование   ¦             ¦      ¦  Всего:  ¦ 62943  ¦ 10763  ¦  11180  ¦  41000  ¦
¦МФЦ мебелью,      ¦             ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦офисной техникой, ¦             ¦      ¦  Бюджет  ¦ 53943  ¦ 10763  ¦  5180   ¦  38000  ¦
¦средствами связи и¦             ¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦транспортом:      ¦             ¦      ¦ 7950022- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ 2009 г.  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦7952200-  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦2010, 2011¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦    гг.   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦             ¦      ¦Федераль- ¦  9000  ¦        ¦  6000   ¦  3000   ¦
¦                  ¦             ¦      ¦   ный    ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ бюджет*  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦             ¦      ¦                                                ¦
+------------------+-------------+------+----------T--------T--------T---------T---------+
¦3.1. Пилотный     ¦Администрация¦4 кв. ¦  Бюджет  ¦ 17671  ¦ 10763  ¦  3208   ¦  3700   ¦
¦МФЦ Первомай-     ¦города, МУ   ¦2009- ¦  города  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦ского района      ¦"Департамент ¦ 2011 ¦ 7950022- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦ЖКХиЭ", ад-  ¦      ¦ 2009 г.  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦министрация и¦      ¦7952200-  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦МУ ДМИБ      ¦      ¦2010, 2011¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦Первомайского¦      ¦    гг.   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦р-на,        ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦МУ УМФЦ      ¦      ¦Федераль- ¦  3000  ¦        ¦  3000   ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦   ный    ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ бюджет*  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
+------------------+-------------+------+----------+--------+--------+---------+---------+
¦3.2. МФЦ Киров-   ¦Администрация¦4 кв. ¦  Бюджет  ¦        ¦        ¦  1972   ¦         ¦
¦ского района      ¦города, МУ   ¦ 2010 ¦  города  ¦  1972  ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦"Департамент ¦      ¦ 7950022- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦ЖКХиЭ", ад-  ¦      ¦ 2009 г.  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦министрация и¦      ¦7952200-  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦МУ ДМИБ Ки-  ¦      ¦2010, 2011¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦ровского рай-¦      ¦    гг.   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦она,         ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦МУ УМФЦ      ¦      ¦Федераль- ¦        ¦        ¦ 3 000*  ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦   ный    ¦ 3 000  ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ бюджет*  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦             ¦      ¦                                                ¦
+------------------+-------------+------+----------T--------T--------T---------T---------+
¦3.3. МФЦ районов: ¦Администрация¦ 2011 ¦  Бюджет  ¦ 31 300 ¦        ¦         ¦ 31 300  ¦
¦Ворошиловского,   ¦города, МУ   ¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦Железнодорожного, ¦"Департамент ¦      ¦ 7950022- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦Ленинского,       ¦ЖКХиЭ", ад-  ¦      ¦ 2009 г.  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦Октябрьского      ¦министрации и¦      ¦7952200-  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦Пролетарского,    ¦МУ ДМИБ рай- ¦      ¦2010, 2011¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦Советского        ¦онов,        ¦      ¦    гг.   ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦МУ УМФЦ      ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦             ¦      ¦Федераль- ¦ 3 000  ¦        ¦         ¦ 3 000*  ¦
¦                  ¦             ¦      ¦   ный    ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ бюджет*  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦001 13 00 ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      +----------+--------+--------+---------+---------+
¦                  ¦             ¦      ¦                                                ¦
+------------------+-------------+------+----------T--------T--------T---------T---------+
¦3.4. Пункты уда-  ¦МУ УМФЦ      ¦ 2011 ¦  Бюджет  ¦ 3 000  ¦        ¦         ¦  3 000  ¦
¦ленного доступа в ¦             ¦      ¦  города  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦районах           ¦             ¦      ¦ 7950022- ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦ 2009 г.  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦7952200-  ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦2010, 2011¦        ¦        ¦         ¦         ¦
¦                  ¦             ¦      ¦   гг.    ¦        ¦        ¦         ¦         ¦
L------------------+-------------+------+----------+--------+--------+---------+----------

         3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.

--------------T---------T------T---------T------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни- ¦Потребность в финансовых сред-¦
¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол-¦ ки фи-  ¦            ствах             ¦
¦             ¦         ¦нения ¦нансиро- ¦ на реализацию мероприятий,   ¦
¦             ¦         ¦      ¦  вания  ¦          тыс. руб.           ¦
¦             ¦         ¦      ¦         +-------T------T-------T-------+
¦             ¦         ¦      ¦         ¦ Всего ¦ 2009 ¦ 2010  ¦ 2011  ¦
+-------------+---------+------+---------+-------+------+-------+-------+
¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦    4    ¦   5   ¦  6   ¦   7   ¦   8   ¦
+-------------+---------+------+---------+-------+------+-------+-------+
¦4. Расходы на¦         ¦      ¦ Всего:  ¦64814,7¦2608,7¦ 18206 ¦ 44000 ¦
¦содержание   ¦         ¦      +---------+-------+------+-------+-------+
¦персонала и  ¦         ¦      ¦ Бюджет  ¦64814,7¦2608,7¦ 18206 ¦ 44000 ¦
¦объектов МФЦ ¦         ¦      ¦ города  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦программы:   ¦         ¦      ¦7950022- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 2009 г. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,    ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      +---------+-------+------+-------+-------+
¦             ¦         ¦      ¦                                        ¦
+-------------+---------+------+---------T-------T------T-------T-------+
¦4.1. Подго-  ¦Админист-¦2009- ¦ Бюджет  ¦ 1000  ¦  _   ¦   _   ¦ 1000  ¦
¦товка кадров ¦рация го-¦ 2011 ¦ города  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦для МУ УМФЦ  ¦рода,    ¦      ¦7950022- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦ 2009 г. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,    ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
+-------------+---------+------+---------+-------+------+-------+-------+
¦4.2. Оплата  ¦Админист-¦2009- ¦ Бюджет  ¦50351,7¦1828,7¦       ¦35 000 ¦
¦труда сотруд-¦рация го-¦ 2011 ¦ города  ¦       ¦      ¦13 523 ¦       ¦
¦ников МУ УМФЦ¦рода,    ¦      ¦7950022- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦ 2009 г. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,    ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦             ¦         ¦      +---------+-------+------+-------+-------+
¦             ¦         ¦      ¦                                        ¦
+-------------+---------+------+---------T-------T------T-------T-------+
¦4.3. Комму-  ¦Админист-¦4 кв. ¦ Бюджет  ¦ 13463 ¦ 780  ¦ 4683  ¦ 8000  ¦
¦нальные и    ¦рация го-¦ 2011 ¦ города  ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦другие расхо-¦рода,    ¦      ¦7950022- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦ды (услуги   ¦МУ ГХУ,  ¦      ¦ 2009 г. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦связи, про-  ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦7952200- ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦граммное     ¦         ¦      ¦2010,    ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦обеспечение, ¦         ¦      ¦2011 гг. ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦защита инфор-¦         ¦      ¦         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦
¦мации, рас-  ¦         ¦      +---------+-------+------+-------+-------+
¦ходные мате- ¦         ¦      ¦                                        ¦
¦риалы и др.) ¦         ¦      ¦                                        ¦
L-------------+---------+------+-----------------------------------------
     * -  при  поступлении  средств  из  федерального   бюджета,   при
отсутствии  финансирования  со  стороны  федерального  бюджета расходы
несет бюджет города

        3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных
                       на реализацию программы

     Итого по п. п. 3.1-3.4

-------------------T-------------------------------------¬
¦    Источники     ¦ Потребность в финансовых средствах  ¦
¦  финансирования  ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦                  +----------T--------T--------T--------+
¦                  ¦  Всего   ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦        4         ¦    5     ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Всего:            ¦317 119,7 ¦13371,7 ¦177 048 ¦126 700 ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города     ¦308 119,7 ¦13371,7 ¦171 048 ¦123 700 ¦
¦7950022-2009 г.   ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
¦7952200-2010,2011 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
¦гг.               ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Федеральный бюджет¦   9000   ¦   _    ¦  6000  ¦  3000  ¦
¦001 13 00         ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
L------------------+----------+--------+--------+---------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                        Приложение 3 к
                                                         постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 07.06.2010 N 425


  4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы.
     Финансирование программы предусматривается из трех источников:
     - бюджета города в объеме 308 119,7 тыс. рублей;
     - федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;

-------------------T-------------------------------------¬
¦    Источники     ¦ Потребность в финансовых средствах  ¦
¦  финансирования  ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦                  +----------T--------T--------T--------+
¦                  ¦  Всего   ¦  2009  ¦  2010  ¦  2011  ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦        4         ¦    5     ¦   6    ¦   7    ¦   8    ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Всего:            ¦317 119,7 ¦13371,7 ¦177 048 ¦126 700 ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Бюджет города     ¦308 119,7 ¦13371,7 ¦171 048 ¦123 700 ¦
¦7950022-2009 г.   ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
¦7952200-2010,2011 ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
¦гг.               ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
+------------------+----------+--------+--------+--------+
¦Федеральный бюджет¦   9000   ¦   _    ¦  6000  ¦  3000  ¦
¦001 13 00         ¦          ¦        ¦        ¦        ¦
L------------------+----------+--------+--------+---------

     Финансирование программы  из внебюджетных источников определяется
на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
     Софинансирование из   федерального  бюджета  предусматривается  в
случае  положительных  итогов  участия  заявки  Ростовской  области  в
конкурсном   отборе   программ  и  планов  мероприятий  по  проведению
административной  реформы  и  проектов   реализации   административной
реформы высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
     В случае  отсутствия  софинансирования  со  стороны  федерального
бюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем,
либо    рассматривается    возможность    сокращения    расходов    по
соответствующим мероприятиям.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



Информация по документу
Читайте также