Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 13.10.2010 № 777

 



                 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     13.10.2010                                             N 777


                        О внесении изменений в
                     постановление Администрации
                      города от 21.08.2009 N 615
                         (ред. от 10.09.2010)


     В целях   обеспечения   эффективности   реализации   долгосрочной
городской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах"

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. В  приложении  к   постановлению   Администрации   города   от
21.08.2009  N 615  (ред.  10.09.2010)   "Об утверждении   долгосрочной
городской   целевой   программы   "Развитие   системы   предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону на базе
многофункциональных  центров  предоставления  услуг,  интернет-портала
услуг и единого центра телефонных обращений в 2009-2011 годах":
     1.1. Паспорт долгосрочной городской целевой программы изложить  в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
     1.2. раздел 3 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
     1.3. раздел 4 долгосрочной городской целевой программы изложить в
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по  организационно-правовым  и
кадровым вопросам) А.Н. Шамановского.


     И. о. главы
     Администрации города                               В.В. Киргинцев


Постановление вносит
Управление по вопросам
муниципальной службы и кадров
Администрации города



                                                        Приложение 1 к
                                                         постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 13.10.2010 N 777


                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

---------------T------------------------------------------------¬
¦Наименование  ¦Долгосрочная городская целевая программа        ¦
¦программы     ¦"Развитие системы предоставления государственных¦
¦              ¦и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону  ¦
¦              ¦на базе многофункциональных центров             ¦
¦              ¦предоставления услуг, интернет-портала услуг и  ¦
¦              ¦единого центра телефонных обращений в 2009-2011 ¦
¦              ¦годах"                                          ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Инициатор раз-¦Администрация города                            ¦
¦работки проек-¦                                                ¦
¦та программы  ¦                                                ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Основание для ¦Распоряжение Мэра города от 22.07.2008 N 212    ¦
¦разработки    ¦"Об утверждении Плана мероприятий по развитию   ¦
¦программы     ¦качества муниципальных услуг"                   ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Муниципальные ¦Заказчик-координатор - Администрация города     ¦
¦заказчики     ¦(Управление по вопросам муниципальной службы и  ¦
¦(заказчик-    ¦кадров);                                        ¦
¦координатор)  ¦Муниципальные заказчики:                        ¦
¦              ¦- МУ "Департамент ЖКХ и энергетики";            ¦
¦              ¦- Департамент имущественно-земельных отношений  ¦
¦              ¦г. Ростова-на-Дону.                             ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Разработчик   ¦Управление по вопросам муниципальной службы и   ¦
¦программы     ¦кадров Администрации города и администрация     ¦
¦              ¦Первомайского района.                           ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Основные цели ¦- создание комфортных, контролируемых со стороны¦
¦программы     ¦муниципалитета условий обслуживания, исключающих¦
¦              ¦взаимодействие должностных лиц органов власти и ¦
¦              ¦заявителей;                                     ¦
¦              ¦- повышение качества, доступности и прозрачности¦
¦              ¦государственных и муниципальных услуг и         ¦
¦              ¦постоянное упрощение процедур для граждан и     ¦
¦              ¦организаций;                                    ¦
¦              ¦- снижение уровня коррупции при предоставлении  ¦
¦              ¦государственных и муниципальных услуг;          ¦
¦              ¦- повышение доверия граждан к органам власти;   ¦
¦              ¦- повышение эффективности деятельности          ¦
¦              ¦территориальных и отраслевых органов            ¦
¦              ¦Администрации города.                           ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Основные      ¦- развитие городской сети многофункциональных   ¦
¦задачи        ¦центров предоставления государственных и        ¦
¦программы     ¦муниципальных услуг и пунктов удаленного доступа¦
¦              ¦в рамках единого муниципального учреждения;     ¦
¦              ¦- обеспечение выполнения стандартов комфортности¦
¦              ¦и сроков ожидания Заявителей в очереди не более ¦
¦              ¦20 минут;                                       ¦
¦              ¦- создание центра телефонных обращений граждан в¦
¦              ¦МФЦ на базе муниципального учреждения,          ¦
¦              ¦обеспечивающего информирование, консультирование¦
¦              ¦граждан, прием обращений и предоставление       ¦
¦              ¦дистанционно ряда государственных и             ¦
¦              ¦муниципальных услуг;                            ¦
¦              ¦- развитие на интернет-портале Администрации    ¦
¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие в¦
¦              ¦федеральном портале государственных и           ¦
¦              ¦муниципальных услуг с возможностью получения    ¦
¦              ¦части услуг в электронном виде;                 ¦
¦              ¦- организация электронного документооборота и   ¦
¦              ¦предоставления государственных и муниципальных  ¦
¦              ¦услуг в электронной форме.                      ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы                ¦
¦реализации    +------------------------------------------------+
¦программы     ¦Этапы и мероприятия программы                   ¦
¦              ¦1. Создание и организация работы МУ "Управление ¦
¦              ¦многофункциональных центров г. Ростова-на-Дону" ¦
¦              ¦(далее МУ УМФЦ) - 2009г.                        ¦
¦              ¦2. Стандартизация и регламентация муниципальных ¦
¦              ¦и переданных государственных услуг - весь       ¦
¦              ¦период.                                         ¦
¦              ¦3. Создание районных отделов МУ УМФЦ и пунктов  ¦
¦              ¦удаленного доступа в качестве единой городской  ¦
¦              ¦сети многофункциональных центров предоставления ¦
¦              ¦муниципальных услуг - весь период.              ¦
¦              ¦4. Создание центра телефонных обращений граждан ¦
¦              ¦в МФЦ с возможностью организации предоставления ¦
¦              ¦дистанционно ряда государственных и             ¦
¦              ¦муниципальных услуг - 2010г..                   ¦
¦              ¦5. Развитие на интернет-портале Администрации   ¦
¦              ¦города "Портала муниципальных услуг" и участие в¦
¦              ¦формировании федерального портала               ¦
¦              ¦государственных и муниципальных услуг - 2009-   ¦
¦              ¦2010 г.г..                                      ¦
¦              ¦6. Создание защищенных каналов связи и          ¦
¦              ¦организация электронного документооборота для   ¦
¦              ¦предоставления государственных и муниципальных  ¦
¦              ¦услуг в электронной форме - 2010г..             ¦
¦              ¦7. Формирование необходимого организационного,  ¦
¦              ¦информационного, ресурсного и кадрового         ¦
¦              ¦обеспечения - весь период.                      ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Структура про-¦Программа состоит из 7 разделов и 4 ключевых    ¦
¦граммы, пере- ¦организационных мероприятий и не содержит       ¦
¦чень подпро-  ¦подпрограмм                                     ¦
¦грамм, основ- ¦                                                ¦
¦ных направле- ¦                                                ¦
¦ний и меро-   ¦                                                ¦
¦приятий       ¦                                                ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители   ¦Администрация города, администрации районов, МУ ¦
¦программы     ¦"Управление многофункциональных центров г.      ¦
¦              ¦Ростова-на-Дону", ДИЗО, МУ "ДМИиБ районов", МУ  ¦
¦              ¦"Городское хозяйственное управление".           ¦
¦              ¦Администрация города (Управление по вопросам    ¦
¦              ¦муниципальной службы и кадров) и МУ "Управление ¦
¦              ¦МФЦ г. Ростова-на-Дону":                        ¦
¦              ¦- подготовка документации для федерального      ¦
¦              ¦конкурса;                                       ¦
¦              ¦- программное обеспечение и офисное             ¦
¦              ¦оборудование;                                   ¦
¦              ¦- подбор и обучение персонала;                  ¦
¦              ¦- организация центра телефонных обращений;      ¦
¦              ¦- обеспечение работы городского раздела в феде- ¦
¦              ¦ральной государственной информационной системе  ¦
¦              ¦"Единый портал государственных и муниципальных  ¦
¦              ¦услуг (функций)".                               ¦
¦              ¦Администрации районов, МУ "Департамент ЖКХиЭ" и ¦
¦              ¦МУ "ДМИиБ":                                     ¦
¦              ¦- заявки на объекты для размещения МФЦ;         ¦
¦              ¦- проектно-сметная документация и ее            ¦
¦              ¦госэкспертиза;                                  ¦
¦              ¦- капитальный ремонт объектов для размещения МФЦ¦
¦              ¦в районах;                                      ¦
¦              ¦- оборудование системами безопасности, связи и  ¦
¦              ¦комфортности;                                   ¦
¦              ¦- благоустройство территорий;                   ¦
¦              ¦- участие в подборе персонала для районных отде-¦
¦              ¦лов.                                            ¦
¦              ¦МУ "Городское хозяйственное управление"         ¦
¦              ¦- проектно-сметная документация МФЦ Советского  ¦
¦              ¦района и ее госэкспертиза, капитальный, текущий ¦
¦              ¦ремонт и содержание переданных в оперативное    ¦
¦              ¦управление объектов МФЦ;                        ¦
¦              ¦Департамент имущественно-земельных отношений:   ¦
¦              ¦- приобретение объектов для МФЦ                 ¦
+--------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и ис-  ¦Общий объем программы - 317 034,8 тыс. руб.,    ¦
¦точники финан-¦в т. ч. по годам в тыс. руб.:                   ¦
¦сирования про-+-----------------T-----------------T------------+
¦граммы:       ¦      2009       ¦      2010       ¦    2011    ¦
¦              +-----------------+-----------------+------------+
¦              ¦     13371,7     ¦    176 963,1    ¦  126 700   ¦
¦              +-----------------+-----------------+------------+
¦              ¦                 ¦                 ¦            ¦
+--------------+-----------------+-----------------+------------+
¦1. Бюджет го- ¦     13371,7     ¦    170 963,1    ¦   123700   ¦
¦рода.         ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦В том числе:  ¦                 ¦                 ¦            ¦
+--------------+-----------------+-----------------+------------+
¦1.1. Расходы  ¦      10763      ¦      28382      ¦   79700    ¦
¦на создание:  ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦капитальный   ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦ремонт, ме-   ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦бель, оборудо-¦                 ¦                 ¦            ¦
¦вание и др.   ¦                 ¦                 ¦            ¦
+--------------+-----------------+-----------------+------------+
¦1.2. Расходы  ¦     2608,7      ¦     18121,1     ¦   44000    ¦
¦на содержание,¦                 ¦                 ¦            ¦
¦персонал и др.¦                 ¦                 ¦            ¦
+--------------+-----------------+-----------------+------------+
¦1.3. Приобре- ¦       --        ¦     124 460     ¦     --     ¦
¦тение         ¦                 ¦ (Железнодорож-  ¦            ¦
¦помещений МФЦ ¦                 ¦  ный, Октябрь-  ¦            ¦
¦              ¦                 ¦ ский, Первомай- ¦            ¦
¦              ¦                 ¦  ский районы)   ¦            ¦
+--------------+-----------------+-----------------+------------+
¦2. Федеральный¦       __        ¦      6000       ¦    3000    ¦
¦бюджет (в слу-¦                 ¦                 ¦            ¦
¦чае победы в  ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦конкурсе) -   ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦расходы на    ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦программное   ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦обеспечение,  ¦                 ¦                 ¦            ¦
¦оборудование и¦                 ¦                 ¦            ¦
¦обучение      ¦                 ¦                 ¦            ¦
+--------------+-----------------+---------T-------+--T---------+
¦Ожидаемые ко- ¦Показатели       ¦  2009   ¦   2010   ¦  2011   ¦
¦нечные резуль-+-----------------+---------+----------+---------+
¦таты реализа- ¦1. Создание МУ   ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦
¦ции программы ¦"Управление МФЦ  ¦         ¦          ¦         ¦
¦Целевые инди- ¦г. Ростова-на-   ¦         ¦          ¦         ¦
¦каторы и пока-¦Дону".           ¦         ¦          ¦         ¦
¦затели        ¦                 ¦         ¦          ¦         ¦
¦              +-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦2. Стандартизация¦   70%   ¦   90%    ¦  100%   ¦
¦              ¦и регламентация  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦и сопутствующих  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦услуг.           ¦         ¦          ¦         ¦
¦              +-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦3. Создание      ¦Первомай-¦Железнодо-¦ Вороши- ¦
¦              ¦районных отделов ¦  ский   ¦ рожный,  ¦ловский, ¦
¦              ¦(филиалов) МУ    ¦         ¦Кировский,¦ Ленин-  ¦
¦              ¦УМФЦ)            ¦         ¦ Октябрь- ¦  ский,  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦   ский   ¦Пролетар-¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦  ский,  ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦   Со-   ¦
¦              ¦                 ¦         ¦          ¦ ветский ¦
¦              +-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦4. Создание пунк-¦ пункт в ¦ Учебный  ¦ пункты  ¦
¦              ¦тов удаленного   ¦Первомай-¦ центр МУ ¦ во всех ¦
¦              ¦доступа и учебно-¦  ском   ¦   УМФЦ   ¦ районах ¦
¦              ¦го центра        ¦ районе  ¦          ¦         ¦
¦              +-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦5. Создание      ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦
¦              ¦центра телефонных¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦обращений МФЦ    ¦         ¦          ¦         ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦6. Запуск        ¦4 квартал¦ развитие ¦развитие ¦
¦              ¦"Портала         ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦луг г. Ростова-  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦на-Дону" на феде-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ральном портале  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦государственных и¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦муниципальных ус-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦луг, администри- ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦рование реестра  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦услуг            ¦         ¦          ¦         ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦7. Предоставление¦   30%   ¦   60%    ¦   80%   ¦
¦              ¦муниципальных и  ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦переданных госу- ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦дарственных услуг¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦на базе МФЦ от   ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦общего объема:   ¦         ¦          ¦         ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+---------+
¦              ¦8. Обеспечение   ¦         ¦ не менее ¦не менее ¦
¦              ¦удовлетворенности¦         ¦   70%    ¦   90%   ¦
¦              ¦населения качест-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦вом предоставле- ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ния государствен-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ных и муниципаль-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ных услуг, оказы-¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ваемых на базе   ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦создаваемых МФЦ и¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦центром телефон- ¦         ¦          ¦         ¦
¦              ¦ных обращений    ¦         ¦          ¦         ¦
+--------------+-----------------+---------+----------+---------+
¦Система орга- ¦Управление по вопросам муниципальной службы и   ¦
¦низации кон-  ¦кадров ежеквартально, в срок до 25 числа месяца,¦
¦троля за ис-  ¦следующего за отчетным представляет в Управление¦
¦полнением про-¦экономического развития Администрации города и  ¦
¦граммы        ¦МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-   ¦
¦              ¦Дону" информацию о ходе выполнения программы.   ¦
L--------------+-------------------------------------------------

     * -  при  поступлении  средств  из  федерального   бюджета;   при
отсутствии  финансирования  со  стороны  федерального  бюджета расходы
несет бюджет города


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 13.10.2010 N 777


                 3. Система программных мероприятий.

                     3.1. Капитальный ремонт МФЦ.

--------------T---------T-------T--------T--------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦ Сроки ¦Источни-¦Объем финансирования, тыс.¦
¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол- ¦ ки фи- ¦           руб.           ¦
¦             ¦         ¦ нения ¦нансиро-+------T----T------T-------+
¦             ¦         ¦       ¦ вания  ¦Всего ¦2009¦ 2010 ¦ 2011  ¦
+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+
¦      1      ¦    2    ¦   3   ¦   4    ¦  5   ¦ 6  ¦  7   ¦   8   ¦
+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+
¦1. Проектно- ¦         ¦       ¦ Всего: ¦62 946¦ _  ¦21246 ¦41 700 ¦
¦сметная доку-¦         ¦       ¦(бюджет ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ментация, ка-¦         ¦       ¦города) ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦питальный ре-¦         ¦       ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦монт МФЦ,    ¦         ¦       ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦создание сети¦         ¦       ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦обеспечения  ¦         ¦       ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦деятельности ¦         ¦       ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦МФЦ          ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+
¦1.1. МФЦ рай-¦МУ ГХУ,  ¦1-4 кв.¦ Бюджет ¦21246 ¦    ¦21246 ¦       ¦
¦онов: Вороши-¦админист-¦ 2010  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ловского,    ¦рации    ¦       ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Кировского,  ¦районов, ¦       ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайско- ¦МУ "Де-  ¦       ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го, Советско-¦партамент¦       ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го,          ¦ЖКХиЭ" и ¦       ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Железнодорож-¦МУ ДМИБ  ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ного,        ¦районов  ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Октябрьского.¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+
¦1.2. МФЦ рай-¦МУ ГХУ,  ¦2-4 кв.¦ Бюджет ¦36 700¦    ¦  _   ¦36 700 ¦
¦онов: Вороши-¦админист-¦ 2010  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ловского, Же-¦рации    ¦1-4 кв.¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦лезнодорожно-¦районов, ¦ 2011  ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го, Октябрь- ¦МУ "Де-  ¦       ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ского, Ленин-¦партамент¦       ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ского,       ¦ЖКХиЭ" и ¦       ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайско- ¦МУ ДМИБ  ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го,          ¦районов  ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Пролетарско- ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го,          ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Советского   ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
+-------------+---------+-------+--------+------+----+------+-------+
¦1.3. Пункты  ¦Админист-¦ 4 кв. ¦ Бюджет ¦5 000 ¦    ¦      ¦ 5 000 ¦
¦удаленного   ¦рации    ¦ 2011  ¦ города ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦доступа в    ¦районов, ¦       ¦7950022-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦районах: Во- ¦МУ "Де-  ¦       ¦2009 г. ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦рошиловском, ¦партамент¦       ¦7952200-¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Железнодорож-¦ЖКХиЭ" и ¦       ¦2010,   ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ном, Киров-  ¦МУ ДМИБ  ¦       ¦2011 гг.¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ском, Ленин- ¦районов  ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ском,        ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Октябрьском, ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Первомайско- ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦го, Пролетар-¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦ском,        ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
¦Советском.   ¦         ¦       ¦        ¦      ¦    ¦      ¦       ¦
L-------------+---------+-------+--------+------+----+------+--------

                 3.2. Приобретение помещений для МФЦ.

--------------T---------T------T--------T------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых сред-¦
¦ мероприятий ¦  тель   ¦выпол-¦ ки фи- ¦ствах на реализацию мероприя- ¦
¦             ¦         ¦нения ¦нансиро-¦тий, тыс. руб.                ¦
¦             ¦         ¦      ¦ вания  +--------T-----T--------T------+
¦             ¦         ¦      ¦        ¦ Всего  ¦2009 ¦  2010  ¦ 2011 ¦
+-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+------+
¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦   4    ¦   5    ¦  6  ¦   7    ¦  8   ¦
+-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+------+
¦Приобретение ¦ДИЗО, МУ ¦ 2010 ¦ Бюджет ¦124 460 ¦  -  ¦124 460 ¦  -   ¦
¦недостающих  ¦"Фонд    ¦      ¦ города ¦        ¦     ¦        ¦      ¦
¦помещений для¦имущества¦      ¦7950022-¦        ¦     ¦        ¦      ¦
¦размещения   ¦г. Росто-¦      ¦2009 г. ¦        ¦     ¦        ¦      ¦
¦МФЦ          ¦ва-на-   ¦      ¦7952200-¦        ¦     ¦        ¦      ¦
¦             ¦Дону"    ¦      ¦2010,   ¦        ¦     ¦        ¦      ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦        ¦     ¦        ¦      ¦
L-------------+---------+------+--------+--------+-----+--------+-------

                        3.3. Оборудование МФЦ.

--------------T----------T------T---------T--------------------------¬
¦Наименование ¦ Исполни- ¦Сроки ¦Источники¦Потребность в финансовых  ¦
¦ мероприятий ¦   тель   ¦выпол-¦финанси- ¦средствах на реализацию   ¦
¦             ¦          ¦нения ¦ рования ¦мероприятий, тыс. руб.    ¦
¦             ¦          ¦      ¦         +------T-----T------T------+
¦             ¦          ¦      ¦         ¦Всего ¦2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦      1      ¦    2     ¦  3   ¦    4    ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦
+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦3. Оборудова-¦          ¦      ¦Всего:   ¦64899 ¦10763¦13136 ¦41000 ¦
¦ние МФЦ мебе-¦          ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦лью, офисной ¦          ¦      ¦ Бюджет  ¦55899 ¦10763¦ 7136 ¦38000 ¦
¦техникой,    ¦          ¦      ¦ города  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦средствами   ¦          ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦связи и      ¦          ¦      ¦ 2009 г. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦транспортом: ¦          ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦  2010,  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦2011 гг. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦          ¦      ¦Федераль-¦ 9000 ¦     ¦ 6000 ¦ 3000 ¦
¦             ¦          ¦      ¦   ный   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦ бюджет* ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦          ¦      ¦                                    ¦
+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.1. Пилотный¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет  ¦17671 ¦10763¦ 3208 ¦ 3700 ¦
¦МФЦ Первомай-¦рация го- ¦ 2009 ¦ города  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦ского района ¦рода, МУ  ¦  -   ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦"Департа- ¦ 2011 ¦ 2009 г. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦мент      ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦ЖКХиЭ",   ¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦админист- ¦      ¦   гг.   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦рация и   ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦МУ ДМИБ   ¦      ¦Федераль-¦ 3000 ¦     ¦ 3000 ¦      ¦
¦             ¦Первомай- ¦      ¦   ный   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦ского р-  ¦      ¦ бюджет* ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦на,       ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦МУ УМФЦ   ¦      ¦         ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
+-------------+----------+------+---------+------+-----+------+------+
¦3.2. МФЦ  Ки-¦Админист- ¦4 кв. ¦ Бюджет  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦ровского рай-¦рация го- ¦ 2010 ¦ города  ¦ 3928 ¦     ¦ 3928 ¦      ¦
¦она          ¦рода, МУ  ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦"Департа- ¦      ¦ 2009 г. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦мент      ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦ЖКХиЭ",   ¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦администр-¦      ¦   гг.   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦ация и МУ ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦ДМИБ      ¦      ¦Федераль-¦      ¦     ¦3 000*¦      ¦
¦             ¦Кировско- ¦      ¦   ный   ¦3 000 ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦го рай-   ¦      ¦ бюджет* ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦она,      ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦МУ УМФЦ   ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦          ¦      ¦                                    ¦
+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.3. МФЦ рай-¦Админист- ¦ 2011 ¦ Бюджет  ¦31 300¦     ¦      ¦31 300¦
¦онов: Вороши-¦рация го- ¦      ¦ города  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦ловского, Же-¦рода, МУ  ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦лезнодорожно-¦"Департа- ¦      ¦ 2009 г. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦го,          ¦мент      ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦Ленинского,  ¦ЖКХиЭ",   ¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦Октябрьского ¦администр-¦      ¦   гг.   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦Пролетарско- ¦ации и МУ ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦го, Советско-¦ДМИБ рай- ¦      ¦Федераль-¦3 000 ¦     ¦      ¦3 000*¦
¦го           ¦онов,     ¦      ¦   ный   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦МУ УМФЦ   ¦      ¦ бюджет* ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦001 13 00¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      +---------+------+-----+------+------+
¦             ¦          ¦      ¦                                    ¦
+-------------+----------+------+---------T------T-----T------T------+
¦3.4. Пункты  ¦МУ УМФЦ   ¦ 2011 ¦ Бюджет  ¦3 000 ¦     ¦      ¦3 000 ¦
¦удаленного   ¦          ¦      ¦ города  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦доступа в    ¦          ¦      ¦7950022- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦районах      ¦          ¦      ¦ 2009 г. ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦7952200- ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦2010,2011¦      ¦     ¦      ¦      ¦
¦             ¦          ¦      ¦   гг.   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦
L-------------+----------+------+---------+------+-----+------+-------

         3.4. Расходы на содержание персонала и объектов МФЦ.

--------------T---------T------T--------T--------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦Сроки ¦Источни-¦Потребность в финансовых средст-¦
¦мероприятий  ¦  тель   ¦выпол-¦ ки фи- ¦вах на реализацию мероприятий,  ¦
¦             ¦         ¦нения ¦нансиро-¦тыс. руб.                       ¦
¦             ¦         ¦      ¦ вания  +-------T------T---------T-------+
¦             ¦         ¦      ¦        ¦ Всего ¦ 2009 ¦  2010   ¦ 2011  ¦
+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+
¦      1      ¦    2    ¦  3   ¦   4    ¦   5   ¦  6   ¦    7    ¦   8   ¦
+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+
¦4. Расходы на¦         ¦      ¦Всего:  ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦
¦содержание   ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+
¦персонала и  ¦         ¦      ¦ Бюджет ¦64729,8¦2608,7¦ 18121,1 ¦ 44000 ¦
¦объектов МФЦ ¦         ¦      ¦ города ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦программы:   ¦         ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+
¦             ¦         ¦      ¦                                         ¦
+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+
¦4.1. Подго-  ¦Админист-¦2009- ¦ Бюджет ¦ 1000  ¦  _   ¦    _    ¦ 1000  ¦
¦товка кадров ¦рация го-¦ 2011 ¦ города ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦для МУ УМФЦ  ¦рода,    ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦
+-------------+---------+------+--------+-------+------+---------+-------+
¦4.2. Оплата  ¦Админист-¦ 2009 ¦ Бюджет ¦50266,8¦1828,7¦         ¦35 000 ¦
¦труда сотруд-¦рация го-¦  -   ¦ города ¦       ¦      ¦13 438,1 ¦       ¦
¦ников МУ УМФЦ¦рода,    ¦ 2011 ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦             ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+
¦             ¦         ¦      ¦                                         ¦
+-------------+---------+------+--------T-------T------T---------T-------+
¦4.3. Комму-  ¦Админист-¦4 кв. ¦ Бюджет ¦ 13463 ¦ 780  ¦  4683   ¦ 8000  ¦
¦нальные и    ¦рация го-¦ 2011 ¦ города ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦другие расхо-¦рода,    ¦      ¦7950022-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦ды (услуги   ¦МУ ГХУ,  ¦      ¦2009 г. ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦связи, про-  ¦МУ УМФЦ  ¦      ¦7952200-¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦граммное     ¦МУ ДМИБ  ¦      ¦2010,   ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦обеспечение, ¦районов  ¦      ¦2011 гг.¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦защита инфор-¦         ¦      ¦        ¦       ¦      ¦         ¦       ¦
¦мации, рас-  ¦         ¦      +--------+-------+------+---------+-------+
¦ходные мате- ¦         ¦      ¦                                         ¦
¦риалы и др.) ¦         ¦      ¦                                         ¦
L-------------+---------+------+------------------------------------------
     * -   при   поступлении  средств  из  федерального  бюджета,  при
отсутствии финансирования  со  стороны  федерального  бюджета  расходы
несет бюджет города

 3.5. Общая совокупность бюджетных средств, выделенных на реализацию
                              программы
     Итого по п. п. 3.1-3.4

-------------------T-------------------------------------¬
¦Источники финанси-¦ Потребность в финансовых средствах  ¦
¦     рования      ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦                  +---------T-------T----------T--------+
¦                  ¦  Всего  ¦ 2009  ¦   2010   ¦  2011  ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦        4         ¦    5    ¦   6   ¦    7     ¦   8    ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Всего:            ¦317 034,8¦13371,7¦176 963,1 ¦126 700 ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Бюджет города     ¦308 034,8¦13371,7¦170 963,1 ¦123 700 ¦
¦7950022-2009 г.   ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
¦7952200-2010,2011 ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
¦гг.               ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Федеральный бюджет¦  9000   ¦   _   ¦   6000   ¦  3000  ¦
¦001 13 00         ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
L------------------+---------+-------+----------+---------


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева



                                                        Приложение 3 к
                                                         постановлению
                                                  Администрации города
                                                   от 13.10.2010 N 777


  4. Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы.
     Финансирование программы предусматривается из трех источников:
     - бюджета города в объеме 317 034,8 тыс. рублей;
     - федерального бюджета в объеме 9 000 тыс. рублей;

-------------------T-------------------------------------¬
¦Источники финанси-¦ Потребность в финансовых средствах  ¦
¦     рования      ¦на реализацию мероприятий, тыс. руб. ¦
¦                  +---------T-------T----------T--------+
¦                  ¦  Всего  ¦ 2009  ¦   2010   ¦  2011  ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦        1         ¦    2    ¦   3   ¦    4     ¦   5    ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Всего:            ¦317 034,8¦13371,7¦176 963,1 ¦126 700 ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Бюджет города     ¦308 034,8¦13371,7¦170 963,1 ¦123 700 ¦
¦7950022-2009 г.   ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
¦7952200-2010,2011 ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
¦гг.               ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
+------------------+---------+-------+----------+--------+
¦Федеральный бюджет¦  9000   ¦   _   ¦   6000   ¦  3000  ¦
¦001 13 00         ¦         ¦       ¦          ¦        ¦
L------------------+---------+-------+----------+---------

     Финансирование программы  из внебюджетных источников определяется
на основании соглашений с организациями, передающими услуги в МУ УМФЦ.
     Софинансирование из   федерального  бюджета  предусматривается  в
случае  положительных  итогов  участия  заявки  Ростовской  области  в
конкурсном   отборе   программ  и  планов  мероприятий  по  проведению
административной  реформы  и  проектов   реализации   административной
реформы высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
     В случае  отсутствия  софинансирования  со  стороны  федерального
бюджета расходы бюджета города увеличиваются на соответствующий объем,
либо    рассматривается    возможность    сокращения    расходов    по
соответствующим мероприятиям.


     Заведующий сектором
     нормативных документов
     Администрации города                                 Т.Н. Тареева


Информация по документу
Читайте также