Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 15.10.2010 № 247АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.10.2010 N 247 г. Ростов-на-Дону Утратилo силу - Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. N 597 О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", в связи с изменением срока реализации и необходимостью корректировки объемов финансирования Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы", утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 529 следующие изменения: 1.1. В наименовании слова "2010 - 2012 годы" заменить словами "2010-2013 годы". 1.2. В пунктах 1, 3 слова "2010 - 2012 годы" заменить словами "2010-2013 годы". 1.3. Пункт 2 изложить в редакции: "2. Министерству финансов области (Сверчкова Н.И.) при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы". 1.4. Пункт 5 изложить в редакции: "5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра труда и социального развития области Скидан Е.И.". 1.5. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра труда и социального развития области Скидан Е.И. Первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) области А.Л. Носков Постановление вносит министерство труда и социального развития области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 15.10.2010 N 247 ОБЛАСТНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ" ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ" Наименование - Областная долгосрочная целевая программа Программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы" (далее - Программа) Основание - распоряжение Администрации Ростовской для разработки области от 07.08.2009 N 220 "О разработке Программы Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы" Государственный - министерство труда и социального развития заказчик Программы Ростовской области Разработчик Программы - министерство труда и социального развития Ростовской области Основная цель - повышение качества жизни отдельных Программы категорий населения области Основные задачи - 1. Исполнение обязательств области по Программы оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории Ростовской области. 4. Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания. 5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан Сроки реализации - 2010-2013 годы Программы Структура Программы, 1. Подпрограмма "Социальная поддержка перечень подпрограмм, населения. мероприятий и основных 1.1. Направление "Мероприятия, направлений направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку". 1.2. Направление "Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности". 2. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей". 2.1. Направление "Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей". 3. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения". 3.1. Направление "Мероприятия по предоставле-нию социальных услуг государственными областными учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях". 3.2. Направление "Осуществление муниципаль-ными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". 4. Приложение N 1 к Программе "Целевые индикаторы и показатели Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы". 5. Приложение N 2 к Программе "Перечень мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы". 6. Приложение N 3 к Программе "Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время". 7. Приложение N 4 к Программе "Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы" Исполнители - министерство труда и социального развития Программы Ростовской области (далее - минтруд области); органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов; государственные учреждения социального обслуживания населения Ростовской области; муниципальные учреждения социального обслуживания населения; министерство общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразования области), органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае принятия их представительным органом соответствующих решений Объемы и источники - общий объем финансирования Программы * - финансирования 65 727 183,7 тыс. рублей. Программы Из общего объема финансирования Программы: средства областного бюджета - 61 796 024,3 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 13 512 354,5 тыс. рублей; 2011 год - 15 530 100,6 тыс. рублей; 2012 год - 16 096 816,0 тыс. рублей; 2013 год - 16 656 753,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 931 159,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 3 931 159,4 тыс. рублей; 2011 год - 0 тыс. рублей; 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей Ожидаемые конечные 1. Уменьшение доли населения с денежными результаты реализации доходами ниже региональной величины Программы прожиточного минимума в общей численности населения области в 2010 году до 16,0 процента, в 2011 году - до 13,3 процента, в 2012 году - до 11,9 процента, в 2013 году - до 10,4 процента. 2. Уменьшение к 2013 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 8,6 процента. 3. Сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в области в 2010 - 2013 годах до 10,3 процента. 4. Увеличение количества детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях, укрепление их здоровья. 5. Сокращение очередности в дома-интернаты за счет создания новой формы социального обслуживания - приемная семья. 6. Увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в 2010 - 2013 годах до 100 процентов. 7. Соответствие объема и качества предоставлен-ных услуг параметрам государственного задания к 2013 году до 100 процентов Система организации - контроль за реализацией Программы контроля за исполнением осуществляют по итогам каждого года Программы Администрация Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными областным законодательством Формы контроля - проверка исполнения разделов Программы; отчеты исполнителей Программы * Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Программа разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ", решением коллегии Администрации Ростовской области от 22.06.2009 N 28 "О концепции Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2012 годы", распоряжением Администрации Ростовской области от 07.08.2009 N 220 "О разработке Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2012 годы". Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. В настоящее время минимальный размер оплаты труда практически приближен к прожиточному минимуму трудоспособного населения и реформирование пенсионного обеспечения граждан направлено, в первую очередь, на установление величины пенсий не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. С учетом решения этих задач, а также кризисных явлений в экономике, отрицательно сказывающихся на росте доходов, выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Актуальным остается не дополнительное наращивание льгот, а обеспечение уже установленных мер социальной поддержки с учетом их индексации. При этом на первый план выходит информированность населения о своих правах на получение мер социальной поддержки, качество и доступность получения государственных услуг. Следует отметить, что процессы старения населения области, которые подтверждаются статистическими данными (ежегодно численность населения старше трудоспособного возраста увеличивается: в 2006 году - 972,5 тыс. человек, в 2007 году - 974,2 тыс. человек, в 2008 году - 983,9 тыс. человек), вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. По состоянию на 1 июля 2009 года социальное обслуживание различных категорий населения осуществляли 145 учреждений, из них 82 - государственные областные учреждения социального обслуживания различных типов. Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. Так, по состоянию на 1 июня 2009 года очередность на помещение в дома- интернаты составляла 264 человека, в психоневрологические интернаты - 678 человек. Кроме того, во многих существующих домах-интернатах не соблюдается норматив площади проживания на 1 клиента, имеется переуплотненность. Остается частично нерешенной проблема обеспечения противопожарной безопасности в условиях компактного проживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в учреждениях социальной помощи дезадаптированным категориям граждан, социально-реабилитационных отделениях центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества беспризорных и безнадзорных детей, но говорить о полном устранении указанного негативного социального явления преждевременно. Необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на совершенствование деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на профилактику социального неблагополучия семей с детьми. В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Ростовской области в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в этой сфере. В области приняты и действуют 14 законов социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации позволило создать в области современную модель социальной поддержки населения. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. В 2008 году различные меры социальной поддержки получили свыше 1,3 млн. малообеспеченных и льготных категорий населения Ростовской области. Расходы на финансирование законов социальной направленности выросли по сравнению с 2007 годом в 1,3 раза и составили 7,6 млрд. рублей. За 2008 год обслужено учреждениями социального обслуживания 555,2 тыс. че-ловек, финансирование учреждений социального обслуживания составило 2,9 млрд. рублей, что превышает расходы 2007 года в 1,2 раза. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Наименование | 2007 год |2008 год |Темп роста |2009 год |Темп роста | |направления |(тыс. рублей) | (тыс. | 2008 года | (тыс. | 2009 года | |расходования | (факт) |рублей) |к 2007 году | рублей) |к 2008 году | | средств | | (факт) |(процентов) | (факт) |(процентов) | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Социальная | 5960361,6 |7625949,8| 27,9 |11455663,9| 50,2 | |поддержка | | | | | | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| |Социальное | 2391773,1 |2884899,6| 20,6 |3481213,0 | 20,7 | |обслуживание | | | | | | |—————————————|——————————————|—————————|————————————|——————————|————————————| В 2009 году 189 тыс. малообеспеченных семей получали детские пособия, более 41 тыс. семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Вне зависимости от дохода многодетным семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка. Выплаты получают 18 тыс. многодетных семей. С целью снижения уровня бедности, социальной поддержки материнства, отцовства и детства Областными законами "О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области", "О социальной поддержке детства в Ростовской области" законодательно закреплена с 1 января 2009 года ежегодная индексация размеров ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат, исходя из определенного областным законом об областном бюджете уровня инфляции. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2009 году на эти цели было предусмотрено 1936,5 млн. рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 135 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1353,5 рубля, что на 31 процент выше размера 2008 года. Малообеспеченным жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка в виде областного адресного пособия и натуральной помощи. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального обслуживания населения. Жизнь побуждает органы социальной защиты субъектов Российской Федерации, в том числе и нашей области, искать наиболее приемлемые формы оказания социальной помощи, поддержки и социального обслуживания пожилых людей с учетом имеющихся возможностей ресурсного обеспечения (финансовых, организационных и других). Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и реализацию Программы. Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Главная цель разработки Программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения области. Основными целями Программы являются: 1. Создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения. 2. Улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Увеличение количества детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях. 4. Повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: 1. Исполнение обязательств области по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот. 2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных. 3. Увеличение охвата отдыхом и оздоровлением детей, проживающих на территории Ростовской области. 4. Развитие системы и улучшение качества социального обслуживания. 5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания и обеспечение противопожарной безопасности проживающих в них граждан. С 2010 года расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственными областными учреждениями социального обслуживания населения осуществляются на основе государственных заданий, что позволит достигнуть следующих количественных показаний по государственным услугам, представленным в таблице N 2. Таблица N 2 |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | Наименование услуги | Единица | Категория потребителей услуг | Объем | | |измерения| | задания | | | услуги | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |граждане пожилого возраста | 9 125 | |с обеспечением | дней |(мужчины старше 60 лет и | | |проживания, | |женщины старше 55 лет) и | | |предоставляемые | |инвалиды, попавшие в трудную | | |гражданам пожилого | |жизненную ситуацию и | | |возраста и инвалидам | |нуждающиеся в социальной | | | | |помощи | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | койко- |безнадзорные дети и дети, | 10 320 | |с обеспечением | дней |оставшиеся без попечения | | |проживания, | |родителей, | | |предоставляемые | |в возрасте от 3 до 18 лет, попавшие| | |безнадзорным детям и | |в трудную жизненную ситуацию и | | |детям, оставшимся без | |нуждающиеся в социальной | | |попечения родителей | |помощи | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |3. Социальные услуги | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет, | 7 500 | |без обеспечения | дней |граждане пожилого возраста | | |проживания, | |(мужчины старше 60 лет и | | |предоставляемые | |женщины старше 55 лет) и | | |детям, гражданам | |инвалиды, попавшие в трудную | | |пожилого возраста и | |жизненную ситуацию и | | |инвалидам в условиях | |нуждающиеся в социальной | | |дневного пребывания | |помощи | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |4. Социальные услуги | человек |дети, семьи и отдельные граждане, | 5 379 | |без обеспечения | |попавшие в трудную жизненную | | |проживания для | |ситуацию и нуждающиеся в | | |оказания помощи | |социальной помощи | | |детям, семьям и | | | | |отдельным гражданам, | | | | |попавшим в трудную | | | | |жизненную ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 2. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ | | ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги с| койко- |лица, оказавшиеся без | 104 110 | |обеспечением | дней |определенного места жительства и | | |проживания, | |занятий, | | |предоставляемые | |в первую очередь, старшего воз- | | |лицам без | |раста и инвалиды, нуждающиеся | | |определенного места | |в социальной адаптации | | |жительства | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 3. ДОМА НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |лица, оказавшиеся без | 8 975 | |с обеспечением | дней |определенного места жительства и | | |проживания, | |занятий, | | |предоставляемые | |в первую очередь, старшего воз- | | |лицам без | |раста и инвалиды, нуждающиеся | | |определенного места | |в социальной адаптации | | |жительства | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |лица, оказавшиеся без | 17 950 | |с обеспечением | дней |определенного места жительства и | | |проживания, | |занятий, | | |предоставляемые | |в первую очередь, старшего воз- | | |лицам без | |раста и инвалиды, нуждающиеся | | |определенного места | |в социальной адаптации | | |жительства | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 5. ДОМА-ИНТЕРНАТЫ (ПАНСИОНАТЫ) | | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |граждане пожилого возраста | 832 200 | |с обеспечением | дней |(мужчины старше 60 лет и | | |проживания, | |женщины старше 55 лет), | | |предоставляемые | |инвалиды первой и второй групп | | |гражданам пожилого | |(старше 18 лет), частично или | | |возраста и инвалидам | |полностью утратившие | | | | |способность к самообслуживанию | | | | |и нуждающиеся в постоянном | | | | |постороннем уходе | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ | | ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |граждане пожилого возраста | 80 300 | |с обеспечением | дней |(мужчины старше 60 лет и | | |проживания, | |женщины старше 55 лет) и | | |предоставляемые | |инвалиды, частично или | | |гражданам пожилого | |полностью утратившие | | |возраста и инвалидам | |способность к самообслуживанию | | | | |и нуждающиеся в постоянном | | | | |уходе, из числа: освобождаемых из | | | | |мест лишения свободы; ранее | | | | |судимых или неоднократно | | | | |привлекавшихся к | | | | |административной | | | | |ответственности за нарушение | | | | |общественного порядка; лиц, | | | | |занимающихся бродяжничеством и | | | | |попрошайничеством; лиц, | | | | |систематически и грубо | | | | |нарушающих правила внутреннего | | | | |распорядка в домах-интернатах | | | | |общего типа для престарелых и | | | | |инвалидов государственной | | | | |системы органов социальной | | | | |защиты населения | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 7. ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАТЫ (ДОМА ИНВАЛИДОВ) | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |граждане пожилого возраста |1 068 355| |с обеспечением | дней |(мужчины старше 60 лет и | | |проживания, | |женщины старше 55 лет) и | | |предоставляемые | |инвалиды (старше 18 лет), | | |лицам, страдающим | |страдающие психическими | | |хроническими | |хроническими заболеваниями и | | |психическими | |нуждающиеся в постоянном | | |заболеваниями | |постороннем уходе | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 8. ДЕТСКИЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |дети-инвалиды в возрасте от 4 до | 164 250 | |с обеспечением | дней |18 лет с отклонениями в | | |проживания, | |умственном развитии, | | |предоставляемые | |нуждающиеся по состоянию | | |умственно отсталым | |здоровья в постоянном | | |детям | |постороннем уходе | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 9. ДЕТСКИЕ ДОМА-ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ | | С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |дети-инвалиды в возрасте от 4 до | 19 800 | |с обеспечением | дней |18 лет, не имеющие установленных | | |проживания, | |медицинских противопоказаний к | | |предоставляемые детям | |приему в учреждения данного вида | | |с физическими | | | | |недостатками | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | койко- |дети-инвалиды в возрасте от 4 до | 3 900 | |без обеспечения | дней |18 лет, не имеющие установленных | | |проживания, | |медицинских противопоказаний к | | |предоставляемые | |приему в учреждения данного вида | | |детям с физическими | | | | |недостатками, в | | | | |условиях дневного | | | | |пребывания | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 10. СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ | | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |безнадзорные дети и дети, | 245 272 | |с обеспечением | дней |оставшиеся без попечения | | |проживания, | |родителей, | | |предоставляемые | |в возрасте от 3 до 18 лет | | |безнадзорным детям и | | | | |детям, оставшимся без | | | | |попечения родителей | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 48 555 | |без обеспечения | дней |жизненной ситуации, а также дети | | |проживания, | |с ограниченными возможностями | | |предоставляемые | |в возрасте от 3 до 18 лет | | |детям, в том числе | | | | |детям с | | | | |ограниченными | | | | |возможностями, в | | | | |условиях дневного | | | | |пребывания | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |3. Социальные услуги | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 5 475 | |без обеспечения | дней |жизненной ситуации, в возрасте | | |проживания, | |от 3 до 18 лет | | |предоставляемые | | | | |детям в условиях | | | | |семейной | | | | |воспитательной | | | | |группы | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |4. Социальные услуги | человек |дети, семьи и отдельные граждане, | 93 899 | |без обеспечения | |попавшие в трудную жизненную | | |проживания для | |ситуацию и нуждающиеся в | | |оказания помощи | |социальной помощи | | |детям, семьям и | | | | |отдельным гражданам, | | | | |попавшим в трудную | | | | |жизненную ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |безнадзорные дети и дети, | 57 104 | |с обеспечением | дней |оставшиеся без попечения | | |проживания, | |родителей, | | |предоставляемые | |в возрасте от 3 до 18 лет, | | |безнадзорным детям и | |нуждающиеся в экстренной | | |детям, оставшимся без | |социальной помощи | | |попечения родителей | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 3 285 | |без обеспечения | дней |жизненной ситуации, в возрасте | | |проживания, | |от 3 до 18 лет | | |предоставляемые | | | | |детям в условиях | | | | |семейной | | | | |воспитательной | | | | |группы | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 12. ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет, | 17 470 | |с обеспечением | дней |попавшие в трудную жизненную | | |проживания, | |ситуацию | | |предоставляемые | | | | |детям, попавшим | | | | |в трудную жизненную | | | | |ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | койко- |дети, оказавшиеся в трудной | 22 410 | |без обеспечения | дней |жизненной ситуации, а также дети | | |проживания, | |с ограниченными возможностями, | | |предоставляемые | |в возрасте от 3 до 18 лет | | |детям, в том числе | | | | |детям с | | | | |ограниченными | | | | |возможностями, в | | | | |условиях дневного | | | | |пребывания | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |3. Социальные услуги | человек |дети, семьи и отдельные граждане, | 20 554 | |без обеспечения | |попавшие в трудную жизненную | | |проживания для | |ситуацию и нуждающиеся в | | |оказания помощи | |социальной помощи | | |детям, семьям и | | | | |отдельным гражданам, | | | | |попавшим в трудную | | | | |жизненную ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 13. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | | С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | койко- |дети в возрасте от 3 до 18 лет | 33 535 | |с обеспечением | дней |с ограниченными возможностями | | |проживания, | | | | |предоставляемые детям | | | | |с ограниченными | | | | |возможностями | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |2. Социальные услуги | человек |дети с ограниченными | 6 912 | |без обеспечения | |возможностями и семьи, в которых | | |проживания для | |они воспитываются | | |оказания помощи | | | | |детям, семьям и | | | | |отдельным гражданам, | | | | |попавшим в трудную | | | | |жизненную ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| | 14. ЦЕНТРЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| |1. Социальные услуги | человек |дети, семьи и отдельные граждане, | 3 103 | |без обеспечения | |попавшие в трудную жизненную | | |проживания для | |ситуацию и нуждающиеся в | | |оказания помощи | |социальной помощи | | |детям, семьям и | | | | |отдельным гражданам, | | | | |попавшим в трудную | | | | |жизненную ситуацию | | | | |——————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|—————————| Сроки реализации Программы Программа реализуется в 2010 - 2013 годах. Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период. Целевые индикаторы и показатели Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1 к Программе. Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Программа состоит из трех подпрограмм: "Социальная поддержка населения", "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" и "Социальное обслуживание населения", мероприятия которых направлены на предоставление мер социальной поддержки, оздоровление детей и социальное обслуживание населения области. В 2010 - 2013 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы по предварительным расчетам ожидается в сумме 65 727,2 млн. рублей. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 2. Таблица N 2 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (млн. рублей) |————————————————————————|————————|———————————————————————————————————| |Источники финансирования| Всего | В том числе по годам | | | |————————|————————|————————|————————| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Итого финансирование по |65 727,2|17 443,6|15 530,1|16 096,8|16 656,7| |Программе | | | | | | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Областной бюджет |61 796,0|13 512,4|15 530,1|16 096,8|16 656,7| |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |Федеральный бюджет |3 931,2 |3 931,2 | | | | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |подпрограмма I: |48 656,0|13 747,1|11 079,8|11 616,2|12 212,9| |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |44 800,8|9 891,9 |11 079,8|11 616,2|12 212,9| |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |федеральный бюджет |3 855,2 |3 855,2 | | | | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |подпрограмма II: |2 681,5 | 581,4 | 665,5 | 698,6 | 736,0 | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |2 605,5 | 505,4 | 665,5 | 698,6 | 736,0 | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |федеральный бюджет | 76,0 | 76,0 | | | | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |подпрограмма III: |14 389,7|3 115,1 |3 784,8 |3 782,0 |3 707,8 | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| |областной бюджет |14 389,7|3 115,1 |3 784,8 |3 782,0 |3 707,8 | |————————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| Объемы и источники финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете главных распорядителей средств. При изменении объемов бюджетного финансирования Программы государственный заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников, а также мероприятия Программы. В подпрограмму "Социальная поддержка населения" включены мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности. В подпрограмму "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" включены мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей. В подпрограмму "Социальное обслуживание населения" включены мероприятия по предоставлению социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм социального обслуживания, по проведению капитального ремонта в этих учреждениях, осуществлению муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области". В приложении N 2 к Программе приведена система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов по подпрограммам, срокам реализации, объемам и источникам финансирования. С 2010 года изменен механизм проведения оздоровительной кампании. Полномочия по обеспечению детского отдыха и оздоровления переданы на уровень субъектов федерации. Для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из Фонда софинансирования расходов предоставляется субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время. Условия предоставления и методика расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, приведены в Приложении N 3 к Программе. Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется. Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Государственным заказчиком Программы является минтруд области. Минтруд области обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Реализация Программы осуществляется на основе: 1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 2. Государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Минтруд области с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке. Управление Программой включает в себя: организацию сбора от участников Программы информации о ходе реализации мероприятий Программы; оценку эффективности реализации разделов Программы; обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Администрацию Ростовской области. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, государственный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Ростовской области в установленном порядке. Отчеты о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия подлежат утверждению постановлением Администрации Ростовской области в соответствии с Регламентом Администрации Ростовской области. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют по итогам каждого года Администрация Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области на протяжении длительного времени. Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области в 2010 году до 16,0 процента, в 2011 году - до 13,3 процента, в 2012 году - до 11,9 процента, в 2013 году - до 10,4 процентов; уменьшение к 2013 году доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в области до 8,6 процента; уменьшение доли малоимущих семей, получающих пособия на детей, в общем количестве семей в области в 2010-2013 годах до 10,3 процента; уменьшение доли детей из малоимущих семей, оздоровленных по линии министерства труда, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных по линии министерства труда к 2013 году до 50,5 процента; доведение объема и качества предоставленных социальных услуг до параметров государственного задания к 2013 году до 100 процентов; увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в государственных учреждениях социального обслуживания, в соответствии с предписаниями надзорных органов в 2010 - 2013 годах - 100 процентов. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010 - 2013 годы", изложенной в Приложении N 4 к настоящей Программе. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; увеличить количество детей, получивших оздоровление в оздоровительных учреждениях, укрепить их здоровье; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных услуг; объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы; провести капитальный ремонт действующих государственных учреждений социального обслуживания, тем самым улучшив условия пребывания в них. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Ростовской области. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Ростовской области, путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, увеличении числа детей, проживающих на территории Ростовской области, имеющих возможность получать оздоровительные услуги круглогодично, обеспечении развития творческого потенциала детей, профилактику заболеваний и формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг. Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Приложение N 1 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы" ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЛАСТНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013 ГОДЫ" |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | N | Наименование |Единица |Базовый |2010 год|2011 год|2012 год|2013 год| |п/п| показателей |измере- |показа- | | | | | | | | ния | тель | | | | | | | | | 2009 | | | | | | | | | года | | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Доля населения с де-|процен- | 16,0 | 16,0 | 13,3 | 11,9 | 10,4 | | |нежными доходами | тов | | | | | | | |ниже региональной | | | | | | | | |величины | | | | | | | | |прожиточного | | | | | | | | |минимума в общей | | | | | | | | |численности | | | | | | | | |населения области | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |2. |Доля семей, |процен- | 9,4 | 9,7 | 9,2 | 8,7 | 8,6 | | |получающих | тов | | | | | | | |жилищные | | | | | | | | |субсидии на оплату | | | | | | | | |жилого помещения | | | | | | | | |и коммунальных | | | | | | | | |услуг, в общем | | | | | | | | |количестве семей | | | | | | | | |в области | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |3. |Доля малоимущих |процен- | 12,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | | |семей, получающих | тов | | | | | | | |пособия на детей, | | | | | | | | |в общем количестве | | | | | | | | |семей в области | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | II. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Доля детей из |процен- | 49,0 | 52,0 | 51,5 | 51,0 | 50,5 | | |малоимущих семей, | тов | | | | | | | |оздоровленных по | | | | | | | | |линии | | | | | | | | |министерства | | | | | | | | |труда, в общем | | | | | | | | |количестве детей, | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | |трудной жизненной | | | | | | | | |ситуации, | | | | | | | | |оздоровленных по | | | | | | | | |линии | | | | | | | | |министерства труда | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | III. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |1. |Соответствие |процен- |с 2010 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | | |объема и качества | тов | года | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | |социальных услуг | | | | | | | | |параметрам | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | |задания | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| |2. |Уровень |процен- | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |обеспечения | тов | | | | | | | |противопожарной | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | |проживающих в | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | |социального | | | | | | | | |обслуживания, | | | | | | | | |в соответствии | | | | | | | | |с предписаниями | | | | | | | | |надзорных органов | | | | | | | |———|————————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы" Система программных мероприятий по реализации Областной долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Ростовской области на 2010-2013 годы" (тыс. руб.) |———————|————————————————————————|————————————|———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————| | N | Наименование |Исполнитель | Срок | Объем финансирования (денежные средства предусмотрены | Источник | Ожидаемые | | п/п | мероприятия | |исполне| в бюджете ведомства, указанного первым в графе "исполнитель") | финанси- | конечные | | | | | -ния, |————————————|————————————————————————————————————————————————————| рования | результаты | | | | | годы | Всего | в том числе | | | | | | | | |————————————|—————————————|————————————|————————————| | | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1.1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.1. |Предоставление меры | минтруд | 2010- | 90 855,7 | 25 374,8 | 30 000,0 | 17 225,5 | 18 255,4 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |по оплате расходов на | | | | | | | | |жизни | | |газификацию жилья | | | | | | | | |отдельных | | |отдельных категорий | | | | | | | | |категорий | | |граждан | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.2. |Предоставление | минтруд | 2010- | 955 393,2 | 214 792,6 | 231 884,9 | 246 949,3 | 261 766,4 | областной |улучшение | | |адресной социальной | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |помощи всего, | | | | | | | | |жизни | | |в том числе: | | | | | | | | |отдельных | | |выплата социального | | | | | | | | |категорий | | |пособия | | | 383 407,1 | 86 132,3 | 93 081,0 | 99 123,2 | 105 070,6 | |граждан | | |в денежном выражении; | | | | | | | | | | | |адресная социальная | | | | | | | | | | | |помощь в натуральном | | | | | | | | | | | |виде; | | | 8 195,1 | 1 941,3 | 1 958,1 | 2 085,3 | 2 210,4 | | | | |адресная социальная | | | | | | | | | | | |выплата; | | | | | | | | | | | |благотворительные | | | 561 967,0 | 126 392,1 | 136 377,1 | 145 241,6 | 153 956,2 | | | | |акции, посвященные | | | | | | | | | | | |социально значимым | | | 1 824,0 | 326,9 | 468,7 | 499,2 | 529,2 | | | | |датам | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.3. |Проведение | минтруд | 2010- | 49 306,4 | 14 324,0 | 13 221,7 | 11 758,9 | 10 001,8 | областной |материальная | | |мероприятий, связанных | области | 2013 | | | | | | бюджет |помощь | | |с празднованием | | | | | | | | |инвалидам и | | |годовщины Победы | | | | | | | | |участникам | | | | | | | | | | | |Великой | | | | | | | | | | | |Отечественной | | | | | | | | | | | |войны 1941- | | | | | | | | | | | |1945 годов | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.4. |Предоставление мер | минтруд | 2010- |1 047 478,8 | 204 346,1 | 263 982,2 | 281 141,0 | 298 009,5 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |ветеранам труда по | | | | | | | | |жизни | | |проезду на | | | | | | | | |отдельных | | |железнодорожном и | | | | | | | | |категорий | | |водном транспорте | | | | | | | | |граждан | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |межмуниципального и | | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.5. |Предоставление мер | минтруд | 2010- | 33 711,0 | 9 077,8 | 7 712,6 | 8 213,9 | 8 706,7 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |труженикам тыла по | | | | | | | | |жизни | | |проезду на | | | | | | | | |отдельных | | |железнодорожном и | | | | | | | | |категорий | | |водном транспорте | | | | | | | | |граждан | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |межмуниципального и | | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.6. |Предоставление мер | минтруд | 2010- | 8 572,3 | 2 338,7 | 1 951,7 | 2 078,6 | 2 203,3 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |реабилитированных лиц | | | | | | | | |жизни | | |и лиц, признанных | | | | | | | | |отдельных | | |пострадавшими от | | | | | | | | |категорий | | |политических репрессий | | | | | | | | |граждан | | |по проезду на | | | | | | | | | | | |железнодорожном и | | | | | | | | | | | |водном транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | |сообщения | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.7. |Предоставление мер | минтруд | 2010- | 82 895,5 | 15 494,6 | 21 103,0 | 22 474,7 | 23 823,2 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |ветеранов труда | | | | | | | | |жизни | | |Ростовской области по | | | | | | | | |отдельных | | |проезду на | | | | | | | | |категорий | | |железнодорожном и | | | | | | | | |граждан | | |водном транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |межмуниципального и | | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.8. |Выплата | минтруд | 2010- | 499 179,8 | 95 422,1 | 100 311,3 | 149 851,3 | 153 595,1 | областной |улучшение | | |государственной пенсии | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |за выслугу лет; | | | | | | | | |жизни | | |ежемесячной доплаты к | | | | | | | | |отдельных | | |пенсии отдельным | | | | | | | | |категорий | | |категориям граждан; | | | | | | | | |граждан | | |ежемесячной доплаты к | | | | | | | | | | | |пенсии лицам, | | | | | | | | | | | |пострадавшим во время | | | | | | | | | | | |событий в г. | | | | | | | | | | | |Новочеркасске в июне | | | | | | | | | | | |1962 года | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.9. |Предоставление мер | минтруд | 2010- |2 230 466,9 | 477 120,7 | 556 728,0 | 584 606,4 | 612 011,8 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |ветеранам труда | | | | | | | | |жизни | | |Ростовской области за | | | | | | | | |отдельных | | |исключением проезда на | | | | | | | | |категорий | | |железнодорожном | | | | | | | | |граждан | | |транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |сообщения и на | | | | | | | | | | | |автомобильном | | | | | | | | | | | |транспорте | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | |межмуниципального и | | | | | | | | | | | |междугородного | | | | | | | | | | | |внутриобластного | | | | | | | | | | | |сообщений | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.10.|Предоставление мер | минтруд | 2010- |4 036 264,8 | 856 713,8 | 995 507,2 |1 060 215,2 |1 123 828,6 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |отдельным категориям | | | | | | | | |жизни | | |граждан, работающих и | | | | | | | | |отдельных | | |проживающих в | | | | | | | | |категорий | | |сельской местности | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.11.|Предоставление мер | минтруд | 2010- |15 502 674,0|3 497 869,0 | 3 803 853,7 |4 002 725,0 |4 198 226,3 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |ветеранам труда | | | | | | | | |жизни | | | | | | | | | | | |отдельных | | | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.12.|Предоставление мер | минтруд | 2010- | 468 347,2 | 101 288,5 | 120 728,5 | 122 362,1 | 123 968,1 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |лиц, работавших в тылу | | | | | | | | |жизни | | |в период | | | | | | | | |отдельных | | |Великой Отечественной | | | | | | | | |категорий | | |войны 1941-1945 годов | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.13.|Предоставление мер | минтруд | 2010- | 357 505,4 | 29 481,3 | 103 497,5 | 109 374,5 | 115 152,1 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |реабилитированным лиц | | | | | | | | |жизни | | |и лиц, признанных | | | | | | | | |отдельных | | |пострадавшими от | | | | | | | |федеральный |категорий | | |политических репрессий | | 2010 | 60 166,3 | 60 166,3 | | | | бюджет |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.14.|Предоставление | минтруд | 2010- |10 063 073,8|2 210 370,9 | 2 564 282,9 |2 584 669,4 |2 703 750,6 | областной |улучшение | | |гражданам в целях | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |оказания социальной | | | | | | | | |жизни | | |поддержки субсидий на | | | | | | | | |отдельных | | |оплату жилых | | | | | | | | |категорий | | |помещений и | | | | | | | | |граждан | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.15.|Предоставление | минтруд | 2010- | 154 237,5 | 32 770,5 | 38 030,1 | 40 502,0 | 42 934,9 | областной |оказание | | |материальной и иной | области | 2013 | | | | | | бюджет |материальной | | |помощи для погребения | | | | | | | | |помощи | | | | | | | | | | | |гражданам | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.16.|Выплата денежной | минтруд | 2010- | 44 687,2 | 10 091,3 | 10 831,8 | 11 535,9 | 12 228,2 | областной |улучшение | | |компенсации расходов, | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |связанных с санаторно- | | | | | | | | |жизни | | |курортным | | | | | | | | |отдельных | | |обслуживанием | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.17.|Обеспечение равной | минтруд | 2010- | 315 548,5 | 70 970,1 | 76 576,7 | 81 554,2 | 86 447,5 | областной |улучшение | | |доступности услуг | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |общественного | | | | | | | | |жизни | | |транспорта на | | | | | | | | |отдельных | | |территории области для | | | | | | | | |категорий | | |отдельных категорий | | | | | | | | |граждан | | |граждан, оказание мер | | | | | | | | | | | |социальной поддержки | | | | | | | | | | | |которым относится к | | | | | | | | | | | |ведению Российской | | | | | | | | | | | |Федерации и субъектов | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.18.|Предоставление мер | минтруд | 2010 | 5 534,1 | 5 534,1 | | | |федеральный |улучшение | | |социальной поддержки | области | | | | | | | бюджет |качества | | |инвалидам по выплате | | | | | | | | |жизни | | |компенсации страховых | | | | | | | | |отдельных | | |премий по договору | | | | | | | | |категорий | | |обязательного | | | | | | | | |граждан | | |страхования | | | | | | | | | | | |гражданской | | | | | | | | | | | |ответственности | | | | | | | | | | | |владельцев | | | | | | | | | | | |транспортных средств | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.19.|Предоставление мер | минтруд | 2010 | 108 795,3 | 108 795,3 | | | |федеральный |улучшение | | |социальной поддержки | области | | | | | | | бюджет |качества | | |граждан, награжденных | | | | | | | | |жизни | | |знаком "Почетный донор | | | | | | | | |отдельных | | |СССР", "Почетный | | | | | | | | |категорий | | |донор России" | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.20.|Предоставление мер | минтруд | 2010 |2 878 779,0 |2 878 779,0 | | | |федеральный |улучшение | | |социальной поддержки | области | | | | | | | бюджет |качества | | |отдельным категориям | | | | | | | | |жизни | | |граждан по оплате | | | | | | | | |отдельных | | |жилого помещения и | | | | | | | | |категорий | | |коммунальных услуг | | | | | | | | |граждан | | |(инвалиды, ветераны, | | | | | | | | | | | |"чернобыльцы") | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.21.|Предоставление мер | минтруд | 2010 | 1 282,5 | 1 282,5 | | | |федеральный |улучшение | | |социальной поддержки | области | | | | | | | бюджет |качества | | |Героям Советского | | | | | | | | |жизни | | |Союза, Героям | | | | | | | | |отдельных | | |Российской Федерации и | | | | | | | | |категорий | | |полным кавалерам | | | | | | | | |граждан | | |ордена Славы, Героям | | | | | | | | | | | |Социалистического | | | | | | | | | | | |Труда и полным | | | | | | | | | | | |кавалерам ордена | | | | | | | | | | | |Трудовой Славы | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.22.|Выплата денежной | минтруд | 2010 | 151 638,7 | 151 638,7 | | | | областной |улучшение | | |компенсации отдельным | области | | | | | | | бюджет |качества | | |категориям граждан за | | | | | | | | |жизни | | |приобретенные в 2010 | | | | | | | | |отдельных | | |году строительные | | | | | | | | |категорий | | |материалы, | | | | | | | | |граждан | | |использованные на | | | | | | | | | | | |проведение ремонта | | | | | | | | | | | |жилья | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.1.23.|Приобретение | минтруд | 2010 | 8 361,3 | 8 361,3 | | | | областной |улучшение | | |технических средств | области | | | | | | | бюджет |качества | | |реабилитации для | | | | | | | | |жизни | | |инвалидов с | | | | | | | | |отдельных | | |нарушениями функции | | | | | | | | |категорий | | |зрения и опорно- | | | | | | | | |граждан | | |двигательного аппарата | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1.2. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.1. |Предоставление | минтруд | 2010- |5 431 596,1 |1 158 173,9 | 1 337 261,5 |1 424 474,5 |1 511 686,2 | областной |оказание | | |государственного | области | 2013 | | | | | | бюджет |государствен- | | |ежемесячного пособия | | | | | | | | |ной | | |на ребенка малоимущим | | | | | | | | |материальной | | |семьям | | | | | | | | |помощи с | | | | | | | | | | | |целью | | | | | | | | | | | |возрождения и | | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | |статуса семьи | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.2. |Предоставление мер | минтруд | 2010- |1 497 839,1 | 341 010,5 | 361 960,0 | 385 609,5 | 409 259,1 | областной |материальное | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |стимулирование| | |малоимущим семьям, | | | | | | | | |рождаемо- | | |имеющим детей | | | | | | | | |сти, | | |первого-второго года | | | | | | | | |повышение | | |жизни | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | |питания | | | | | | | | | | | |здоровья детей| | | | | | | | | | | |и снижение | | | | | | | | | | | |младенческой | | | | | | | | | | | |смертности | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.3. |Предоставление мер | минтруд | 2010- |1 721 080,6 | 353 764,0 | 427 970,3 | 455 840,8 | 483 505,5 | областной |повышение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |статуса | | |на детей из многодетных | | | | | | | | |многодетной | | |семей | | | | | | | | |семьи, | | | | | | | | | | | |поощрение | | | | | | | | | | | |многодетности | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.4. |Поощрение | минтруд | 2010- | 11 627,2 | 2 931,4 | 2 897,1 | 2 898,6 | 2 900,1 | областной |признание | | |многодетных матерей | области | 2013 | | | | | | бюджет |заслуг матери | | | | | | | | | | | |в достойном | | | | | | | | | | | |воспитании | | | | | | | | | | | |подрастающего | | | | | | | | | | | |поколения, | | | | | | | | | | | |возрождении и | | | | | | | | | | | |укреплении | | | | | | | | | | | |традиций | | | | | | | | | | | |многодетности | | | | | | | | | | | |на Дону | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.5. |Предоставление мер | минтруд | 2010- | 38 461,2 | 8 181,8 | 9 480,4 | 10 096,6 | 10 702,4 | областной |улучшение | | |социальной поддержки | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |ВИЧ-инфицированным в | | | | | | | | |жизни | | |детском возрасте во | | | | | | | | |отдельных | | |время пребывания в | | | | | | | | |категорий | | |нозокомиальных очагах | | | | | | | | |граждан | | |(медицинских | | | | | | | | | | | |учреждениях) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.6. |Организация и | минтруд | 2010- | без дополнительного финансирования | |возрождение и | | |проведение | области | 2013 | | |повышение | | |мероприятий, | | | | |статуса семьи | | |посвященных | | | | | | | |Международному дню | | | | | | | |защиты детей, Дню | | | | | | | |семьи | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.7. |Предоставление | минтруд | 2010 | 94,0 | 94,0 | | | |федеральный |улучшение | | |социальной поддержки | области | | | | | | | бюджет |качества | | |граждан при | | | | | | | | |жизни | | |возникновении | | | | | | | | |отдельных | | |поствакцинальных | | | | | | | | |категорий | | |осложнений | | | | | | | | |граждан | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.8. |Выплата | минтруд | 2010 | 49 024,8 | 49 024,8 | | | |федеральный |оказание | | |единовременного | области | | | | | | | бюджет |государствен- | | |пособия беременной | | | | | | | | |ной | | |жене военнослужащего, | | | | | | | | |материальной | | |проходящего военную | | | | | | | | |помощи с | | |службу по призыву, а | | | | | | | | |целью | | |также ежемесячного | | | | | | | | |возрождения и | | |пособия на ребенка | | | | | | | | |повышения | | |военнослужащего, | | | | | | | | |статуса семьи | | |проходящего военную | | | | | | | | | | | |службу по призыву | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.9. |Осуществление | минтруд | 2010 | 986,1 | 986,1 | | | |федеральный |профилактика | | |деятельности, связанной | области | | | | | | | бюджет |безнадзор- | | |с перевозкой между | | | | | | | | |ности и | | |субъектами Российской | | | | | | | | |правонару- | | |Федерации, | | | | | | | | |шений | | |а также в пределах | | | | | | | | |несовершенно- | | |территорий государств - | | | | | | | | |летних | | |участников Содружества | | | | | | | | | | | |Независимых | | | | | | | | | | | |Государств | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних, | | | | | | | | | | | |самовольно ушедших из | | | | | | | | | | | |семей, детских домов, | | | | | | | | | | | |школ-интернатов | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.10.|Выплата пособий по | минтруд | 2010 | 675 471,1 | 675 471,1 | | | |Федеральный |материальное | | |уходу за ребенком до | области | | | | | | |бюджет (Фонд|стимулирова- | | |достижения им возраста | | | | | | | |социального |ние | | |полутора лет гражданам, | | | | | | | |страхования |рождаемости | | |не подлежащим | | | | | | | | Российской | | | |обязательному | | | | | | | | Федерации) | | | |социальному | | | | | | | | | | | |страхованию на случай | | | | | | | | | | | |временной | | | | | | | | | | | |нетрудоспособности и | | | | | | | | | | | |в связи с материнством | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.11.|Выплата пособий при | минтруд | 2010 | 75 033,0 | 75 033,0 | | | |Федеральный |материальное | | |рождении ребенка | области | | | | | | |бюджет (Фонд|стимулирова- | | |гражданам, не | | | | | | | |социального |ние | | |подлежащим | | | | | | | |страхования |рождаемости | | |обязательному | | | | | | | | Российской | | | |социальному | | | | | | | | Федерации) | | | |страхованию на случай | | | | | | | | | | | |временной | | | | | | | | | | | |нетрудоспособности и в | | | | | | | | | | | |связи с материнством | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |1.2.12.|Выплата пособий по | минтруд | 2010 | 3,2 | 3,2 | | | |Федеральный |улучшение | | |беременности и родам | области | | | | | | |бюджет (Фонд|качества | | |женщинам, уволенным в | | | | | | | |социального |жизни | | |связи с ликвидацией | | | | | | | |страхования |отдельных | | |организаций, | | | | | | | | Российской |категорий | | |прекращением | | | | | | | | Федерации) |граждан | | |деятельности | | | | | | | | | | | |(полномочий) | | | | | | | | | | | |физическими лицами в | | | | | | | | | | | |установленном порядке | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | |Всего | | |48 655 971,6|13 747 077,8|11 079 773,1 |11 616 157,9|12 212 962,8| | | | |по подпрограмме | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | II. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. Мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |2.1.1. |Организация отдыха и | минтруд | 2011- | 287 320,1 | - | 97 892,2 | 94 168,6 | 95 259,3 | областной |предоставле- | | |оздоровления детей, | области | 2013 | | | | | | бюджет |ние | | |нуждающихся в особой | | | | | | | | |возможности | | |заботе государства | | | | | | | | |оздоровления | | | | | | | | | | | |детей, | | | |————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|нуждающихся | | | | минтруд | 2010 | 75 990,0 | 75990,0 | | | |федеральный |в особой | | | | области | | | | | | | бюджет |заботе | | | | | | | | | | | |государства, в| | | | | | | | | | | |оздоровитель- | | | | | | | | | | | |ных | | | | | | | | | | | |учреждениях | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |2.1.2. |Организация и | минтруд | 2010- |1 812 342,8 | 391 637,9 | 444 818,2 | 473 731,4 | 502 155,3 | областной |предоставле- | | |обеспечение отдыха и | области | 2013 | | | | | | бюджет |ние | | |оздоровления детей | | | | | | | | |возможности | | | | | | | | | | | |оздоровления | | | | | | | | | | | |детей из | | | | | | | | | | | |малообеспече- | | | | | | | | | | | |нных семей, | | | | | | | | | | | |детей | | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | |всех форм | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | |в оздорови- | | | | | | | | | | | |тельных | | | | | | | | | | | |лагерях | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |2.1.3. |Организация отдыха | минтруд | 2010- | 505 862,8 | 113 773,6 | 122 761,7 | 130 741,4 | 138 586,1 | областной |организация | | |детей в каникулярное | области, | 2013 | | | | | | бюджет |питания детей | | |время (Фонд |минобразова-| | | | | | | |в лагерях | | |софинансирования |ния области | | | | | | | |дневного | | |областного бюджета) | | | | | | | | |пребывания на | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|базе | | |В том числе: | | | | | | | | |образователь- | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|ных | | |Азовский район | | | | 2 351,3 | 2 537,1 | 2 702,0 | 2 864,1 | |учреждений | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Аксайский район | | | | 1 814,4 | 2 140,1 | 2 279,2 | 2 416,0 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Багаевский район | | | | 1 322,6 | 1 427,1 | 1 519,9 | 1 611,1 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Белокалитвинский | | | | 4 987,5 | 5 381,5 | 5 731,3 | 6 075,2 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Боковский | | | | 641,3 | 692,0 | 737,0 | 781,2 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Верхнедонской район | | | | 798,0 | 861,0 | 917,0 | 972 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Веселовский | | | | 1 146,5 | 1 237,1 | 1 317,5 | 1 396,6 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Волгодонской район | | | | 783,8 | 845,7 | 900,7 | 954,7 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Дубовский район | | | | 855,0 | 922,5 | 982,5 | 1041,5 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Егорлыкский | | | | 997,5 | 1 076,3 | 1 146,3 | 1215,1 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Заветинский | | | | 952,1 | 1 027,3 | 1 094,1 | 1159,7 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Зерноградский район | | | | 1 620,0 | 1 748,0 | 1 861,6 | 1973,3 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Зимовниковский район | | | | 1 282,5 | 1 383,8 | 1 473,7 | 1562,1 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Кагальницкий | | | | 1 745,7 | 1 883,6 | 2 006,0 | 2126,4 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Каменский | | | | 1 182,8 | 1 276,2 | 1 359,2 | 1440,8 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Кашарский | | | | 456,0 | 492,0 | 524,0 | 555,4 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Константиновский район | | | | 1 425,0 | 1 537,6 | 1 637,5 | 1735,8 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Красносулинский район | | | | 2 671,7 | 3 236,7 | 3 447,1 | 3653,9 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Куйбышевский район | | | | 520,2 | 561,3 | 597,8 | 633,7 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Мартыновский район | | | | 1 524,8 | 1 645,3 | 1 752,2 | 1857,3 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Матвеево-Курганский | | | | 840,8 | 907,2 | 966,2 | 1024,2 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Миллеровский район | | | | 2 294,3 | 2 475,5 | 2 636,4 | 2794,6 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Милютинский район | | | | 641,3 | 692,0 | 737,0 | 781,2 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Морозовский район | | | | 1 852,5 | 1 998,8 | 2 128,7 | 2256,4 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Мясниковский район | | | | 450,2 | 485,8 | 517,4 | 548,4 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Неклиновский район | | | | 2 701,7 | 2 915,1 | 3 104,6 | 3 290,9 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Обливский район | | | | 776,7 | 838,1 | 892,6 | 946,2 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Октябрьский район | | | | 1 824,0 | 1 968,1 | 2 096,0 | 2 221,8 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Орловский | | | | 1 425,0 | 1 537,6 | 1 637,5 | 1 735,8 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Песчанокопский район | | | | 1 710,0 | 1 845,1 | 1 965,0 | 2 082,9 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Пролетарский район | | | | 2 850,0 | 3 075,2 | 3 275,1 | 3 471,6 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Ремонтненский район | | | | 708,6 | 953,3 | 1015,3 | 1076,2 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Родионово- | | | | 997,5 | 1 076,3 | 1 146,3 | 1 215,1 | | | | |Несветайский район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Сальский | | | | 3 434,3 | 3 705,6 | 3 946,5 | 4 183,3 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Семикаракорский район | | | | 2076,1 | 2240,1 | 2385,7 | 2528,8 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Советский | | | | 363,4 | 392,1 | 417,6 | 442,7 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Тарасовский | | | | 803,9 | 867,4 | 923,8 | 979,2 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Тацинский | | | | 1781,3 | 1922,0 | 2046,9 | 2169,7 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Усть-Донецкий район | | | | 1282,5 | 1383,8 | 1473,7 | 1562,1 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Целинский | | | | 2151,8 | 2321,8 | 2472,7 | 2621,1 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Цимлянский | | | | 1852,5 | 1998,8 | 2128,7 | 2256,4 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Чертковский | | | | 997,5 | 1076,3 | 1146,3 | 1215,1 | | | | |район | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Шолоховский район | | | | 1531,9 | 1652,9 | 1760,3 | 1865,9 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Азов | | | | 3448,8 | 2996,3 | 3191,1 | 3382,6 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Батайск | | | | 4310,7 | 4651,2 | 4953,5 | 5250,7 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Волгодонск | | | | 4702,5 | 5074,0 | 5403,8 | 5728,0 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Гуково | | | | 2486,7 | 2683,1 | 2857,5 | 3029,0 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Донецк | | | | 1211,3 | 1307,0 | 1392,0 | 1475,5 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Зверево | | | | 427,5 | 461,3 | 491,3 | 520,8 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Каменск-Шахтинский | | | | 1776,1 | 1916,4 | 2041,0 | 2163,5 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Новочеркасск | | | | 2554,1 | 2755,9 | 2935,0 | 3111,1 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Новошахтинск | | | | 1923,8 | 2075,8 | 2210,7 | 2343,3 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Ростов-на-Дону | | | | 13787,4 | 14876,6 | 15843,6 | 16794,2 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Таганрог | | | | 8564,3 | 9240,9 | 9841,6 | 10432,1 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |г. Шахты | | | | 4153,9 | 4482,1 | 4773,4 | 5059,8 | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————| | | |Всего | | |2 681 515,7 | 581 401,5 | 665 472,1 | 698 641,4 | 736 000,7 | | | | |по подпрограмме | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | III. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 3.1. Мероприятия по предоставлению социальных услуг государственными областными | | учреждениями социального обслуживания населения, внедрению новых форм | | социального обслуживания населения, | | по проведению капитального ремонта в этих учреждениях | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.1. |Расходы на финансовое | минтруд | 2010- |6 272 008,1 |1 376 326,4 | 1 553 228,0 |1 647 639,6 |1 694 814,1 | областной |улучшение | | |обеспечение | области | 2013 | | | | | | бюджет |условий | | |государственного | | | | | | | | |проживания | | |задания | | | | | | | | |граждан в | | |государственными | | | | | | | | |государствен- | | |учреждениями | | | | | | | | |ных областных | | |социального | | | | | | | | |учреждениях | | |обслуживания, всего, | | | | | | | | |социального | | |в том числе: | | | | | | | | |обслуживания. | | | | | | | | | | | |Повышение | | |финансовое обеспечение | | | | | | | | |качества | | |выполнения | минтруд | 2010- |3 266 964,6 | 733 427,4 | 801 973,4 | 852 216,8 | 879 347,0 | |оказания | | |государственного | области | 2013 | | | | | | |социальных | | |задания | | | | | | | | |услуг в | | |домами-интернатами для | | | | | | | | |соответствии с| | |престарелых и | | | | | | | | |государствен- | | |инвалидов | | | | | | | | |ными | | | | | | | | | | | |стандартами | | |финансовое обеспечение | | | | | | | | |социального | | |выполнения | | | | | | | | |обслуживания | | |государственного | минтруд | 2010- | 171 907,0 | 18 514,3 | 48 812,6 | 51 623,8 | 52 956,3 | | | | |задания | области | 2013 | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | |автономным | | | | | | | | | | | |учреждением | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | |"Маякинский | | | | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | | | | |интернат" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания учреждениями | минтруд | 2010- |2 754 049,3 | 613 448,9 | 680 662,1 | 720 975,0 | 738 963,3 | | | | |социального | области | 2013 | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовое обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | |автономным | минтруд | 2010- | 79 087,2 | 10 935,8 | 21 779,9 | 22 824,0 | 23 547,5 | | | | |учреждением | области | 2013 | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | |"Комплексный | | | | | | | | | | | |социальный центр по | | | | | | | | | | | |оказанию помощи лицам | | | | | | | | | | | |без определенного места | | | | | | | | | | | |жительства г. Ростова- | | | | | | | | | | | |на-Дону" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | | | |расходы на | | | | | | | | | | | |осуществление | | | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | |областных учреждений | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | |населения: | минтруд | 2010- | 16 057,7 | 6 207,8 | 3 084,0 | 3 284,4 | 3 481,5 | | | | | | области | 2012 | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |учреждения Ростовской | | | | | | | | | | | |области "Центр | | | | | | | | | | | |социальной помощи | | | | | | | | | | | |семье и детям | | | | | | | | | | | |Семикаракорского | | | | | | | | | | | |района"; | минтруд | 2010 | 229,0 | 229,0 | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |выборочный | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |помещений ГУ РО | | | | | | | | | | | |"Социально- | | | | | | | | | | | |реабилитацион- | | | | | | | | | | | |ный центр для | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних | | | | | | | | | | | |Тацинского района"; | | | | | | | | | | | | | минтруд | 2010 | 280,0 | 280,0 | | | | | | | |выборочный | области | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |помещений ГОУ СОН | | | | | | | | | | | |"Новочеркасский дом- | | | | | | | | | | | |интернат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов" | | | | | | | | | | | |(наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | минтруд | 2010 | 758,9 | 758,9 | | | | | | | |ГУ СОН РО | области | | | | | | | | | | |"Новочеркасский дом- | | | | | | | | | | | |интернат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов"); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |(выборочный | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт) | | | | | | | | | | | |помещений здания | | | | | | | | | | | |(литер А) ГОУ СОН | | | | | | | | | | | |Семикаракорского дома- | | | | | | | | | | | |интерната для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | | |Семикаракорского | | | | | | | | | | | |района Ростовской | минтруд | 2010 | 500,0 | 500,0 | | | | | | | |области (наименование | области | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | | | | | | | | | | | |ГОУ СОН | | | | | | | | | | | |Семикаракорский дом- | | | | | | | | | | | |интернат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |объекта "Здания ГОУ | | | | | | | | | | | |СЗН Новочеркасского | | | | | | | | | | | |детского дома-интерната | | | | | | | | | | | |для детей с физическими | | | | | | | | | | | |недостатками, | | | | | | | | | | | |расположенные по | | | | | | | | | | | |адресу: г. Новочеркасск,| | | | | | | | | | | |ул. Александров-ская, | | | | | | | | | | | |141/28"; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт. | | | | | | | | | | | |Устройство приямков | минтруд | 2010 | 1 319,4 | 1 319,4 | | | | | | | |ПР-1 в здании ГУРО | области | | | | | | | | | | |"Социально-реабилита- | | | | | | | | | | | |ционный центр для | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних г. | | | | | | | | | | | |Гуково" по ул. | | | | | | | | | | | |Саратовская, 11; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт. | | | | | | | | | | | |Устройство | | | | | | | | | | | |противодымной | | | | | | | | | | | |вентиляции помещений | | | | | | | | | | | |цокольного этажа | | | | | | | | | | | |ГУСОНРО | | | | | | | | | | | |Ростовского | минтруд | 2010 | 262,6 | 262,6 | | | | | | | |психоневрологического | области | | | | | | | | | | |интерната N 1, | | | | | | | | | | | |расположенного по | | | | | | | | | | | |адресу: | | | | | | | | | | | |г. Ростов-на-Дону, ул. | | | | | | | | | | | |Зоологическая, | | | | | | | | | | | |13 (наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | | | | | | | | | | | |ГОУ СОН Ростовский | | | | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | | | | |интер- | минтруд | 2010 | 1 414,7 | 1 414,7 | | | | | | | |нат N 1); | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |(выборочный | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт) | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | |собственности: | | | | | | | | | | | |"Государственное | | | | | | | | | | | |учреждение социального | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | |"Ростовский | | | | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | | | | |интернат | | | | | | | | | | | |N 1" пристройка к | | | | | | | | | | | |главному корпусу литер | | | | | | | | | | | |"А-3" (наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии | | | | | | | | | | | |с уставом: ГОУ СОН | | | | | | | | | | | |Ростовский | | | | | | | | | | | |психоневрологический | | | | | | | | | | | |интернат N 1); | минтруд | 2010 | 422,2 | 422,2 | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |выборочный | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |внутренних и наружных | | | | | | | | | | | |сетей отопления и | | | | | | | | | | | |водопровода ГОУ СЗН | | | | | | | | | | | |Красносулинский | | | | | | | | | | | |специальный дом- | | | | | | | | | | | |интернат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | | | |расположенного по | | | | | | | | | | | |адресу: ул. | | | | | | | | | | | |Первомайская, 19, | | | | | | | | | | | |п. Черевково, | | | | | | | | | | | |Красносулинский район, | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | |(наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | | | | | | | | | | | |ГОУ СЗН | | | | | | | | | | | |Красносулинский | | | | | | | | | | | |специальный дом- | | | | | | | | | | | |интернат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов); | минтруд | 2010 | 1 021,0 | 1 021,0 | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | | | | |электроснабжения ГУРО | | | | | | | | | | | |"Социально- | | | | | | | | | | | |реабилитационный | | | | | | | | | | | |центр для | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних сл. | | | | | | | | | | | |Б. Мартыновка" | | | | | | | | | | | |(наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | | | | | | | | | | | |ГУ РО "Социально- | | | | | | | | | | | |реабилитационный | | | | | | | | | | | |центр для | | | | | | | | | | | |несовершеннолетних сл. | | | | | | | | | | | |Большая Мартыновка"); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт | | | | | | | | | | | |(выборочный | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт) | | | | | | | | | | | |ГОУСОН Волгодонской | | | | | | | | | | | |пансионат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | | |(наименование | | | | | | | | | | | |учреждения в | | | | | | | | | | | |соответствии с уставом: | | | | | | | | | | | |ГУ СОН РО | минтруд | 2011 | 1293,3 | | 1293,3 | | | | | | |"Волгодонской | области | | | | | | | | | | |пансионат для | | | | | | | | | | | |престарелых и | | | | | | | | | | | |инвалидов"); | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | | |подведомственных | | | | | | | | | | | |учреждений социального | | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходы на укрепление | | | | | | | | |обеспечение | | |противопожарной | | | | | | | | |противо- | | |безопасности | | | | | | | | |пожарной | | |учреждений социального | | | | | | | | |безопасности | | |обслуживания | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | | | | |проживающих | | | | | | | | | | | |в учреждениях | | | | | | | | | | | |социального | | | | минтруд | 2011 | 1790,7 | | 1790,7 | | | |обслуживания. | | | | области | | | | | | | |Отсутствие | | | | | | | | | | | |замечаний | | | | | | | | | | | |органов | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | |ного | | | | | | | | | | | |пожарного | | | | | | | | | | | |надзора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | минтруд | 2010 | 60 654,7 | 60 654,7 | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | минтруд | 2010- | 67 874,8 | 15 049,5 | 16 539,4 | 17 614,5 | 18671,4 | | | | | | области | 2013 | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.2. |г. Зверево, | минтруд | 2010- | 231 408,7 | 88 325,1 | 100 000,0 | 43 083,6 | | областной |уменьшение | | |перепрофилирование | области | 2012 | | | | | | бюджет |очередности на| | |детского дома-интерната | | | | | | | | |помещение в | | |для умственно отсталых | | | | | | | | |учреждения | | |детей под | | | | | | | | |данного типа, | | |психоневрологический | | | | | | | | |улучшение | | |интернат | | | | | | | | |условий | | |(1-й пусковой комплекс | | | | | | | | |проживания | | |на 110 мест) | | | | | | | | |граждан в | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | |ных областных | | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | |обслуживания | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.3. |Реконструкция | минтруд | 2010 | 7 873,2 | 7 873,2 | | | | областной |устранение | | |существующих | области | | | | | | | бюджет |нарушений, | | |очистных сооружений | | | | | | | | |отраженных в | | |канализации ГОУ СОН | | | | | | | | |предписании | | |Горненского ПНИ | | | | | | | | |территори- | | | | | | | | | | | |ального отдела| | | | | | | | | | | |Роспотреб- | | | | | | | | | | | |надзора, | | | | | | | | | | | |предоставление| | | | | | | | | | | |услуг в | | | | | | | | | | | |соответствии с| | | | | | | | | | | |санитарными | | | | | | | | | | | |нормами | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.4. |Реконструкция | минтруд | 2010 | 1 004,9 | 1 004,9 | | | | областной |улучшение | | |больницы на | области | | | | | | | бюджет |условий | | |25 коек под дом- | | | | | | | | |проживания | | |интернат для | | | | | | | | |граждан в | | |престарелых и | | | | | | | | |государствен- | | |инвалидов на 50 мест | | | | | | | | |ных областных | | |в х. Ленина Бело- | | | | | | | | |учреждениях | | |калитвинского района | | | | | | | | |социального | | |Ростовской области | | | | | | | | |обслуживания | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.5. |Реконструкция здания по | минтруд | 2010- | 192 298,7 | - | 100 000,0 | 92 298,7 | | областной |уменьшение | | |ул. Школьной, 5 г. | области | 2012 | | | | | | бюджет |переуплотнен- | | |Семикаракорска под | | | | | | | | |ности в | | |размещение учреждения | | | | | | | | |учреждениях | | |социального | | | | | | | | |данного типа | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |дома-интерната для | | | | | | | | | | | |престарелых | | | | | | | | | | | |и инвалидов | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.6. |Реконструкция бывшей | минтруд | 2011 | 100 000,0 | | 100 000,0 | | | областной |уменьшение | | |городской больницы | области | | | | | | | бюджет |переуплотнен- | | |N 6, расположенной в п. | | | | | | | | |ности в | | |Аюта | | | | | | | | |учреждениях | | |г. Шахты, под дом для | | | | | | | | |данного типа | | |престарелых | | | | | | | | | | | |и инвалидов | | | | | | | | | | | |на 150 мест | | | | | | | | | | | |(1-й этап - | | | | | | | | | | | |на 75 мест) | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.7. |Выплата ежемесячного | минтруд | 2010- | 4 030,4 | 1 007,6 | 1 007,6 | 1 007,6 | 1 007,6 | областной |внедрение | | |денежного | области | 2013 | | | | | | бюджет |новых форм | | |вознаграждения и доплат | | | | | | | | |социального | | |к нему лицам, | | | | | | | | |обслуживания | | |изъявившим желание | | | | | | | | | | | |организовать приемную | | | | | | | | | | | |семью для граждан | | | | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.8. |Расходы на содержание | минтруд | 2010 | 2 397,8 | 2 397,8 | | | | областной |ввод | | |государственного | области | | | | | | | бюджет |учреждения в | | |учреждения социального | | | | | | | | |эксплуатацию | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | | |Ростовской области | | | | | | | | | | | |"Самарский дом | | | | | | | | | | | |инвалидов" | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.1.9. |Капитальный ремонт | минтруд | 2010 | 1 252,3 | 1 252,3 | | | | областной |приведение | | |(выборочный | области | | | | | | | бюджет |условий труда | | |капитальный ремонт) | | | | | | | | |сотрудников в | | |"Помещения 5, 6-го | | | | | | | | |соответствие с| | |этажей | | | | | | | | |действую- | | |административного | | | | | | | | |щими | | |здания министерства | | | | | | | | |санитарными | | |труда и социального | | | | | | | | |нормами | | |развития Ростовской | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | |расположенного по | | | | | | | | | | | |адресу: г. Ростов-на- | | | | | | | | | | | |Дону, ул. | | | | | | | | | | | |Лермонтовская, д. 161" | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | 3.2. Осуществление муниципальными учреждениями социального обслуживания населения полномочий | | по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных | | пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 N 185-ЗС | | "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| |3.2.1. |Осуществление | минтруд | 2010- |7 577 422,3 |1 636 847,3 | 1 930 619,8 |1 997 987,2 |2 011 968,0 | областной |улучшение | | |учреждениями | области | 2013 | | | | | | бюджет |качества | | |социального | | | | | | | | |социальных | | |обслуживания населения | | | | | | | | |услуг | | |полномочий по | | | | | | | | | | | |социальному | | | | | | | | | | | |обслуживанию граждан | | | | | | | | | | | |пожилого возраста и | | | | | | | | | | | |инвалидов, | | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | | |пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 | | | | | | | | | | | |части 1 статьи 8 | | | | | | | | | | | |Областного закона | | | | | | | | | | | |"О социальном | | | | | | | | | | | |обслуживании населения | | | | | | | | | | | |Ростовской области" в | | | | | | | | | | | |целях выполнения | | | | | | | | | | | |муниципального задания | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | |Всего | | |14 389 696,4|3 115 034,6 | 3 784 855,4 |3 782 016,7 |3 707 789,7 | | | | |по подпрограмме | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| | |ИТОГО | | |65 727 183,7|17 443 513,9|15 530 100,6 |16 096 816,0|16 656 753,2| | | | |ПО ПРОГРАММЕ* | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————|————————————|———————|————————————|————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|——————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|