Расширенный поиск

Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130

 



                                М Э Р
                        города Ростова-на-Дону

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     11.03.2009                                             N 130


                Об утверждении "Долгосрочной городской
               целевой программы сохранения и развития
                учреждений культуры и искусства города
              Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой
                               редакции

      (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
           от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488;
           от 06.09.2010 г. N 660; от 22.10.2010 г. N 808)


     Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности
учреждений  культуры  по  обеспечению  свободного  доступа  граждан  к
культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях
формирования  правовых,  социально-экономических   и   организационных
условий   для   духовно-нравственного,  гражданского,  патриотического
воспитания и культурного развития городского  сообщества,  а  также  в
целях  поддержки творческой инициативы горожан,  руководствуясь ст.179
Бюджетного кодекса РФ,  постановлением Мэра города Ростова-на-Дону  от
15  сентября  2008  N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских
целевых программ,  их формирования и реализации и  порядке  разработки
ведомственных   целевых   программ,  их  формирования  и  реализации",
постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008  N  1425
"О мерах по упорядочению городских целевых программ"

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения
и развития учреждений культуры и искусства города  Ростова-на-Дону  на
2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1).

     2. МУ  "Управление  культуры  Администрации  города"   обеспечить
результативное и  целевое  использование  средств  бюджета  города,  в
соответствии   с   бюджетной   росписью,   по    разделу    "Культура,
кинематография и средства массовой  информации",  в  части  реализации
"Долгосрочной  городской  целевой  программы  сохранения  и   развития
учреждений культуры и искусства города  Ростова-на-Дону  на  2006-2010
годы"

     3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В.  Максимов)  организовать
исполнение  бюджета  по  указанным  в  п.2  настоящего   постановления
расходам в установленном порядке.

     4. Признать утратившей  силу  "Программу  сохранения  и  развития
учреждений культуры и искусства города  Ростова-на-Дону  на  2006-2010
годы",  принятую  решением  Ростовской-на-Дону   городской   Думы   от
25.04.2006 N 125.

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы Администрации города (по социальным  вопросам)  В.В.
Леденеву.


     Мэр города                                          М.А. Чернышев


Постановление вносит
управление культуры



                                                        Приложение N 1
                                           к постановлению Мэра города
                                                   N 130 от 11.03.2009


              "Долгосрочная городская целевая программа
                   сохранения и развития учреждений
               культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
                          на 2006-2010 гг."

      (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону
           от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488;
           от 06.09.2010 г. N 660; от 22.10.2010 г. N 808)


                        Содержание программы:


     1. Паспорт программы
     2. Содержание   проблемы,   анализ   причин   ее   возникновения,
обоснование необходимости ее решения программными методами.
     3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы.
     4. Целевые индикаторы и показатели.
     5. Система программных мероприятий.
     6. Ресурсное обеспечение программы.
     7. Механизм реализации программы.
     8. Организация  управления  программой  и  контроль  за  ходом ее
реализации.
     9. Оценка  эффективности  социально-экономических  последствий от
реализации программы.

              "Долгосрочная городская целевая программа
                   сохранения и развития учреждений
               культуры и искусства г. Ростова-на-Дону
                          на 2006-2010 гг."

                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

------------------T----------------------------------------------¬
¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦
¦граммы:          ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦
¦                 ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг."  ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г.      ¦
¦ботки проекта    ¦Ростова-на-Дону"                              ¦
¦программы        ¦                                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Основание для    ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от  ¦
¦разработки Про-  ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦
¦граммы           ¦городских целевых программ"                   ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Муниципальные    ¦МУ "Управление культуры Администрации г.      ¦
¦заказчики Про-   ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦
¦граммы           ¦строительства и перспективного развития"      ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Заказчик -       ¦МУ "Управление культуры Администрации г.      ¦
¦координатор      ¦Ростова-на-Дону"                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦
¦граммы:          ¦това-на-Дону"                                 ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Основная         ¦Сохранение и развитие культурного наследия    ¦
¦цель программы   ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого  ¦
¦                 ¦культурного пространства, создание условий    ¦
¦                 ¦для свободного доступа граждан к культурным   ¦
¦                 ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦
¦                 ¦условий для сохранения и развития культурного ¦
¦                 ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦
¦                 ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы   ¦
¦                 ¦культуры к рыночным условиям.                 ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Основные         ¦1. Обеспечение сохранности историко-          ¦
¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к    ¦
¦                 ¦культурным ценностям.                         ¦
¦                 ¦2. Организация системы дополнительного        ¦
¦                 ¦образования детей, выявление одаренных        ¦
¦                 ¦учащихся.                                     ¦
¦                 ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания     ¦
¦                 ¦населения.                                    ¦
¦                 ¦4. Обеспечение условий для организации        ¦
¦                 ¦массового отдыха и досуга, обеспечение        ¦
¦                 ¦жителей города услугами учреждений культуры.  ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Сроки и этапы    ¦2006-2010 годы                                ¦
¦реализации Про-  ¦                                              ¦
¦граммы           ¦                                              ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Структура Про-   ¦Паспорт программы, система программных меро-  ¦
¦граммы, перечень ¦приятий по разделам:                          ¦
¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на-  ¦
¦новных направле- ¦селения;                                      ¦
¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия,   ¦
¦                 ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦
¦                 ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону;  ¦
¦                 ¦- Организация предоставления дополнительного  ¦
¦                 ¦образования;                                  ¦
¦                 ¦- Создание условий для организации массового  ¦
¦                 ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города   ¦
¦                 ¦услугами организаций культуры                 ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо-   ¦
¦граммы           ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха,   ¦
¦                 ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦
¦                 ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го-  ¦
¦                 ¦родская централизованная библиотечная систе-  ¦
¦                 ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦
¦                 ¦партамент координации строительства и пер-    ¦
¦                 ¦спективного развития".                        ¦
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля-  ¦
¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦
¦Программы        ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦
¦                 ¦бюджетных источников. Объемы финансирования   ¦
¦                 ¦на реализацию Программы составляют 1034563,5  ¦
¦                 ¦тыс. руб., в том числе за счет:               ¦
¦                 ¦Бюджета города - 973517,7 тыс. руб.;          ¦
¦                 ¦Областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.;       ¦
¦                 ¦Федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.;      ¦
¦                 ¦средства от оказания услуг - 25854,6. тыс.    ¦
¦                 ¦руб.;                                         ¦
¦                 ¦внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб.    ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 22.10.2010 г. N 808)
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 60 памятников                 ¦
¦ные результаты   ¦- содержание и эксплуатация 73 памятников     ¦
¦реализации Про-  ¦- установка 25 новых мемориальных досок и     ¦
¦граммы.          ¦  памятников                                  ¦
¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦
¦ры и показатели  ¦  до 8465 учащихся                            ¦
¦                 ¦- увеличение количества специализаций и       ¦
¦                 ¦  отделений в детских школах искусств до 228  ¦
¦                 ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦
¦                 ¦  коллективов детских школ искусств,          ¦
¦                 ¦  удостоенных званий Лауреатов конкурсов и    ¦
¦                 ¦  фестивалей, выставок различных уровней до   ¦
¦                 ¦  645                                         ¦
¦                 ¦- увеличение количества читателей в           ¦
¦                 ¦  библиотеках до 203 000 человек              ¦
¦                 ¦- увеличение количества посещений в           ¦
¦                 ¦  библиотеках до 1600 000                     ¦
¦                 ¦- увеличение количества книговыдач в          ¦
¦                 ¦  библиотеках до 4 532500 экз.                ¦
¦                 ¦- увеличение количества досуговых объектов в  ¦
¦                 ¦  парках культуры и отдыха до 147 шт.         ¦
¦                 ¦- увеличение количества клубных формирований в¦
¦                 ¦  учреждениях культуры города до 650 единиц.  ¦
¦                 ¦- увеличение количества культурно-досуговых   ¦
¦                 ¦  мероприятий, проводимых учреждениями        ¦
¦                 ¦  культуры города до 10950                    ¦
¦                 ¦увеличение количества редких видов животных в ¦
¦                 ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо-   ¦
¦                 ¦бей.                                          ¦
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 15.03.2010 г. N 185)
+-----------------+----------------------------------------------+
¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется  ¦
¦ции контроля за  ¦в Управление экономического развития          ¦
¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ      ¦
¦граммы           ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-    ¦
¦                 ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до  ¦
¦                 ¦25 числа месяца следующего за отчетным        ¦
¦                 ¦периодом по установленной форме.              ¦
¦                 ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре-   ¦
¦                 ¦доставляется в Управление экономического      ¦
¦                 ¦развития Администрации города Ростова-на-     ¦
¦                 ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г.       ¦
¦                 ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле-  ¦
¦                 ¦дующего за отчетным периодом.                 ¦
¦                 ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦
¦                 ¦сованный с Управлением экономического разви-  ¦
¦                 ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦
¦                 ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-    ¦
¦                 ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на    ¦
¦                 ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011  ¦
¦                 ¦года.                                         ¦
L-----------------+-----------------------------------------------

   Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
           необходимости ее решения программными методами.

     Государственная политика  в  области   культуры   направлена   на
обеспечение   свободного   доступа  граждан  к  культурным  ценностям,
информации,  услугам  учреждений  культуры  с  учетом  интересов  всех
социальных  групп населения,  а также на обеспечение участия каждого в
культурной жизни страны.
     С целью   реализации   Законов   Российской   Федерации:  "Основы
законодательства РФ о культуре",  "Об  объектах  культурного  наследия
(памятниках  истории  и  культуры)  народов Российской Федерации",  "О
библиотечном деле",  "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ
"Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению  жителей
города   услугами  учреждений  культуры,  организации  дополнительного
образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию
условий для организации массового отдыха и досуга горожан.
     Настоящая   Программа   направлена    на    создание    правовой,
организационной и финансово-экономической основы для развития культуры
в городе Ростове-на-Дону.
     Одной  из  наиболее  важных  проблем  в  деятельности  учреждений
культуры является состояние их материально-технической  базы.  Большая
часть  учреждений  культуры  (библиотеки,  детские   школы   искусств)
размещены    в    приспособленных    помещениях,     находящихся     в
неудовлетворительном техническом  состоянии.  С  момента  эксплуатации
зданий до принятия Программы в них не  проводился  полный  капитальный
ремонт. Основные фонды в учреждениях  культуры  морально  и  физически
устарели и требуют  обновления.  В  связи  с  развитием  инновационных
технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений
культуры.
     В настоящее  время  требуется  создание новых условий и мощностей
для  развития  и   сохранения   материально-технической   базы   сферы
"Культуры",  внедрения  нового хозяйственного механизма в деятельность
учреждений   и   организаций    культуры.    Для    решения    проблем
материально-технического  обеспечения  отрасли  "Культура"  необходимо
проведение  текущих  и  капитальных  ремонтов   учреждений   культуры,
централизованное   приобретение  для  культурно-досуговых  учреждений,
учебных   заведений   высококачественных   музыкальных   инструментов,
специализированной   мебели,   аттракционной   техники,   сценического
оборудования.
     С целью обеспечения охраны и сохранения  культурного  наследия  в
городе  Ростове-на-Дону   необходимо   проведение   инвентаризации   и
паспортизации  памятников,  обеспечение  их   содержания,   проведения
ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью
выявления новых недвижимых памятников истории и культуры,  создание  и
установка   новых   памятников,   мемориальных   досок,   скульптурных
композиций, популяризация культурного наследия города.
     Необходимо продолжение работы по:
     - автоматизации и техническому переоснащению библиотек,  созданию
единой автоматизированной библиотечной сети,  сохранению и  обновлению
библиотечных фондов;
     - созданию условий для  организации  дополнительного  образования
детей,    сохранению   контингента,   открытию   новых   отделений   и
специализаций,  выявлению  и  поддержки  юных  дарований,   творческой
талантливой молодежи, культурной элиты города;
     - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха,
ростовского зоопарка;
     - модернизации  аттракционного  хозяйства  в  парках  культуры  и
отдыха;
     - расширению и сохранению коллекции животных  Ростовского-на-Дону
зоопарка, как природного музейного наследия.
     Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и
искусства  города  Ростова-на-Дону  на  2006-2010 гг." поможет достичь
более результативных показателей  в  области  культуры,  что  позволит
расширить    спектр    и    качество,    предоставляемых   современных
культурно-досуговых  услуг   населению    города,    сохранить    сеть
муниципальных учреждений культуры,  сохранить и приумножить культурное
наследие города.

      Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

     Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города
Ростова-на-Дону,   формирование   единого   культурного  пространства,
создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям
и информационным ресурсам,  создание условий для сохранения и развития
культурного  потенциала  города,  интеграция  в   мировой   культурный
процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
     Задачи Программы:
     Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
     Организация системы дополнительного образования детей,  выявление
одаренных учащихся.
     Обеспечение библиотечного обслуживания населения.
     Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга,
     обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.

     Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы.

--------------T----T----------------------------T-------------------¬
¦   Задачи    ¦Ед. ¦      Отчетный период       ¦  Плановый период  ¦
¦ программы,  ¦изм.¦                            ¦                   ¦
¦ показатели  ¦    ¦                            ¦                   ¦
+-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+
¦             ¦    ¦  2006   ¦  2007   ¦  2008  ¦  2009   ¦  2010   ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.  ¦
+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Паспортизация¦шт. ¦   10    ¦   10    ¦   10   ¦   20    ¦   10    ¦
¦60 памятни-  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ков.         ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Содержание и ¦шт. ¦   67    ¦   68    ¦   68   ¦   72    ¦   73    ¦
¦эксплуатация ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦73 памятников¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Установка    ¦шт. ¦    2    ¦    3    ¦   4    ¦   12    ¦    4    ¦
¦новых 25     ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦мемориальных ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦досок и      ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦памятников   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦                                                                   ¦
¦      Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного      ¦
¦         образования детей, поддержка одаренных учащихся.          ¦
+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+
¦ Количество  ¦чел.¦  8 428  ¦  8 428  ¦ 8 428  ¦  8 428  ¦  8 465  ¦
¦ учащихся в  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   детских   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   школах    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  искусств   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦шт. ¦   210   ¦   213   ¦  216   ¦   220   ¦   228   ¦
¦специализаций¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ и отделений ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦чел.¦   400   ¦   500   ¦  625   ¦   630   ¦   645   ¦
¦ учащихся и  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ творческих  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦коллективов, ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ удостоенных ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   званий    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  Лауреатов  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ конкурсов и ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ фестивалей, ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  выставок   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  различных  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   уровней   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦                                                                   ¦
¦    Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения.    ¦
+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+
¦ Количество  ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦
¦ читателей в ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ библиотеках ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦
¦ посещений в ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ библиотеках ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦
¦ книго-выдач ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦                                                                   ¦
¦   Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и   ¦
¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.  ¦
+-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+
¦ Количество  ¦шт. ¦   137   ¦   143   ¦  145   ¦   146   ¦   147   ¦
¦  досуговых  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ объектов в  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   парках    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ культуры и  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   отдыха    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦шт. ¦   581   ¦   600   ¦  615   ¦   630   ¦   650   ¦
¦   клубных   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦формирований ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦в учреждениях¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  культуры   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   города    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦шт. ¦  7543   ¦  8002   ¦  9004  ¦  10500  ¦  10950  ¦
¦ культурно-  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  досуговых  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦мероприятий, ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦ проводимых  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦учреждениями ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  культуры   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   города    ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
+-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Количество  ¦шт. ¦   408   ¦   411   ¦  414   ¦   416   ¦   420   ¦
¦редких видов ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦животных в МУ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦"Ростовского-¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦   на-Дону   ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
¦  зоопарка"  ¦    ¦         ¦         ¦        ¦         ¦         ¦
L-------------+----+---------+---------+--------+---------+----------
     (В   редакции   Постановления  Администрации  г.  Ростова-на-Дону
от 15.03.2010 г. N 185)
    
         Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой
   программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства
                г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы
                                                             тыс. руб.
-----------T----------T-----------T-----------------------------------------------¬
¦  Раздел  ¦ Источник ¦Общий объем¦        Объемы финансирования по годам         ¦
¦          ¦финансиро-¦           +--------T---------T---------T---------T--------+
¦          ¦  вания   ¦           ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Раздел 1  ¦  бюджет  ¦ 152 578,7 ¦3 514,9 ¦24 211,5 ¦28 002,4 ¦24 251,2 ¦72 598,7¦
¦Организа- ¦  города  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦ция       +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦библиотеч-¦Областной ¦ 18 299,1  ¦10 004,2¦ 8 294,9 ¦         ¦         ¦        ¦
¦ного      ¦  бюджет  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦обслу-    +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦живания   ¦софинанси-¦  8 088,3  ¦        ¦         ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦
¦населения ¦ рование  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦федераль- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦ный бюджет¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦          ¦ Средства ¦   233,0   ¦        ¦  188,0  ¦  45,0   ¦         ¦        ¦
¦          ¦от оказа- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦ния услуг ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦итого по разделу 1   ¦ 179 199,1 ¦13 519,1¦32 694,4 ¦30 278,3 ¦27 597,5 ¦75 109,8¦
+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Раздел 2  ¦  бюджет  ¦ 143 328,4 ¦ 216,5  ¦14 612,4 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦
¦Охрана и  ¦  города  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦культур-  +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ного на-  ¦Областной ¦  2 498,9  ¦        ¦ 2 498,9 ¦         ¦         ¦        ¦
¦следия,   ¦  бюджет  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦памятников+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦истории и ¦внебюджет-¦  3 399,0  ¦        ¦ 3 399,0 ¦         ¦         ¦        ¦
¦культуры  ¦ные источ-¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦местного  ¦   ники   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦значения. ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦итого по разделу 2   ¦ 149 226,3 ¦ 216,5  ¦20 510,3 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦
+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Раздел 3  ¦  бюджет  ¦ 228 090,5 ¦3 542,7 ¦ 1 158,5 ¦ 8 241,7 ¦ 1 815,0 ¦213332,6¦
¦Организа- ¦  города  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦ция       +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦предостав-¦Областной ¦  2 332,4  ¦ 676,0  ¦ 1 656,4 ¦         ¦         ¦        ¦
¦ления до- ¦  бюджет  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦полнитель-+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ного обра-¦ Средства ¦ 20 029,6  ¦5 370,4 ¦ 8 695,2 ¦ 5 584,0 ¦  380,0  ¦        ¦
¦зования   ¦от оказа- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦ния услуг ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦итого по разделу 3   ¦ 250 452,5 ¦9 589,1 ¦11 510,1 ¦13 825,7 ¦ 2 195,0 ¦213332,6¦
+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Раздел 4  ¦  Бюджет  ¦ 449 520,1 ¦39 594,2¦61 820,4 ¦74 066,5 ¦95 512,7 ¦178526,3¦
¦Создание  ¦  города  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦условий   ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦для орга- ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦низации   +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦массового ¦Областной ¦   546,5   ¦ 397,3  ¦  149,2  ¦         ¦         ¦        ¦
¦отдыха и  ¦  бюджет  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦досуга,   ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦обеспече- ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦ние       +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦жителей   ¦ Средства ¦  5 592,0  ¦1 526,0 ¦ 2 659,4 ¦ 1 406,6 ¦         ¦        ¦
¦города    ¦от оказа- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦услугами  ¦ния услуг ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦орга-     ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦низаций   ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦культуры  ¦          ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦итого по разделу 4   ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178526,3¦
+----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦Программа ¦  Бюджет  ¦ 973517,7  ¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦168 778,1¦530489,9¦
¦сохранения¦  города  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦и развития+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦учреждений¦Областной ¦ 23 676,9  ¦11 077,5¦12 599,4 ¦   0,0   ¦   0,0   ¦  0,0   ¦
¦культуры и¦  бюджет  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦искусства +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦г.        ¦софинанси-¦  8 088,3  ¦  0,0   ¦   0,0   ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦
¦Ростова-  ¦ рование  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦на-Дону на¦федераль- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦2006-2010 ¦ный бюджет¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦годы      +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦          ¦внебюджет-¦  3 399,0  ¦  0,0   ¦ 3 399,0 ¦   0,0   ¦   0,0   ¦  0,0   ¦
¦          ¦ные источ-¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦   ники   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦          ¦ Средства ¦ 25 854,6  ¦6 896,4 ¦11 542,6 ¦ 7 035,6 ¦  380,0  ¦  0,0   ¦
¦          ¦от оказа- ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
¦          ¦ния услуг ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦        ¦
+----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+
¦ИТОГО по программе   ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533001,0¦
L---------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------
     (Таблица    в    редакции    Постановления    Администрации    г.
Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808)
     Финансирование мероприятий   долгосрочной    городской    целевой
программы  осуществляется  за счет средств федерального,  областного и
городского бюджетов.  Для реализации  целевой  Программы  привлекаются
также  доходы  от  оказания  услуг учреждениями находящимися в ведении
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  средства  из
внебюджетных  источников.  Утвержденная долгосрочная городская целевая
Программа реализуется за счет бюджета города в объемах,  установленных
решением  Ростовской  -  на-Дону  городской  Думы  о бюджете города на
соответствующий финансовый год и плановый период.
     В случае   внесения   изменений   в   решение  Ростовской-на-Дону
городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый
период  в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых
программ  вносятся  соответствующие  изменения  в  постановления  Мэра
города о долгосрочных городских целевых программах.
                   
                  Система программных мероприятий

     Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения.

                                                             тыс. руб.
--------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦  Источник  ¦                 Объем финансирования                  ¦
¦ мероприятия ¦  тель   ¦выпол-¦ финансиро- ¦                                                       ¦
¦             ¦         ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+
¦             ¦         ¦      ¦  целевой   ¦  всего  ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦
¦             ¦         ¦      ¦   статьи   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ программы  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.1. Рекон-  ¦Департа- ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦13 000,0 ¦        ¦13 000,0¦        ¦        ¦         ¦
¦струкция фи- ¦мент ко- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лиалов биб-  ¦ординации¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лиотечной    ¦строи-   ¦      ¦  1020000   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦системы      ¦тельства ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦и пер-   ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦спектив- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ного раз-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦вития    ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.2. Финансо-¦Ростов-  ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вое обеспече-¦ская-на- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ние выполне- ¦Дону го- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ния муници-  ¦родская  ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦пального за- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦дания Ростов-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ская-на-Дону ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦городская    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦централизо-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ванная биб-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лиотечная    ¦         ¦ 2010 ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦система в    ¦         ¦      ¦   бюджет   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦части расчет-¦         ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ных затрат   ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦51 296,9 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦51 296,9 ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.3. Сохране-¦Ростов-  ¦ еже- ¦            ¦69 458,0 ¦9 606,4 ¦12 405,1¦10 898,9¦18 115,4¦18 432,2 ¦
¦ние и обнов- ¦ская-на- ¦годно ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ление доку-  ¦Дону го- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ментного фон-¦родская  ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦да ЦБС,      ¦ЦБС,     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦в том числе: ¦управле- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦- Сохранение ¦Ростов-  ¦2007- ¦   бюджет   ¦17 333,9 ¦        ¦3 922,2 ¦2 934,8 ¦5 028,6 ¦ 5 448,3 ¦
¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документного ¦Дону го- ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фонда ЦБС    ¦родская  ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(подписка)   ¦ЦБС,     ¦      ¦   2008,    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦управле- ¦      ¦ 2009г- 442 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦      ¦   99 00    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной  ¦ 3 270,5 ¦3 270,5 ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦      ¦  бюджет,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦    фонд    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦муниципаль- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ного разви- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦    тия     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦- Сохранение ¦Ростов-  ¦2008- ¦   бюджет   ¦25 901,5 ¦        ¦        ¦5 688,2 ¦9 740,5 ¦10 472,8 ¦
¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документного ¦Дону го- ¦      ¦ 2008г- 450 ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фонда ЦБС    ¦родская  ¦      ¦   06 00    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(книги элек- ¦ЦБС,     ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тронные изда-¦управле- ¦      ¦ 450 06 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ния)         ¦ние куль-¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной  ¦14 630,8 ¦6 335,9 ¦8 294,9 ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦ 2007 ¦  бюджет,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦    фонд    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦муниципаль- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ного разви- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦    тия     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦   2006,    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦- Сохранение ¦Управле- ¦2008- ¦федеральный ¦ 8 088,3 ¦        ¦        ¦2 230,9 ¦3 346,3 ¦ 2 511,1 ¦
¦и обновление ¦ние куль-¦ 2010 ¦бюджет фонд ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документного ¦туры,    ¦      ¦софинансиро-¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фонда ЦБС    ¦Ростов-  ¦      ¦   вания    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(книги)      ¦ская-на- ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦Дону го- ¦      ¦ 450 06 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦родская  ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ЦБС      ¦      ¦ 450 06 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 450 06 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Ростов-  ¦ 2007 ¦средства от ¦  233,0  ¦        ¦ 188,0  ¦  45,0  ¦        ¦         ¦
¦             ¦ская-на- ¦ 2008 ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦Дону го- ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦родская  ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ЦБС      ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4. Проведе-¦Ростов-  ¦      ¦   бюджет   ¦23 781,9 ¦2 035,0 ¦4 126,5 ¦11 487,2¦6 133,2 ¦         ¦
¦ние капиталь-¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ных ремонтов ¦Дону го- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦учреждений   ¦родская  ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ЦБС, в том   ¦ЦБС,     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦числе:       ¦управле- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2006 ¦   бюджет   ¦ 1 463,1 ¦1 463,1 ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦течно-       ¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦информацион- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ного центра  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Ломоносо-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ва(Первомай- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ский район)  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.2. Капи- ¦Управле- ¦2006. ¦   бюджет   ¦  571,9  ¦ 571,9  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им. Ост-¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ровского (Ок-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тябрьский    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦района       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Ростов-  ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦ 2 284,5 ¦        ¦2 284,5 ¦        ¦        ¦         ¦
¦1.4.3. Капи- ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦Дону го- ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦родская  ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им. Ли- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦хачева (Же-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лезнодорожный¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.4. Капи- ¦Ростов-  ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦ 1 842,0 ¦        ¦1 842,0 ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦Дону го- ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им. Кос-¦родская  ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦модемьянской ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(Железнодо-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦рожный район)¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.5. Капи- ¦Ростов-  ¦ 2008 ¦   бюджет   ¦ 4 295,0 ¦        ¦        ¦4 295,0 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦Дону го- ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им. Тур-¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦генева (Про- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦летарский    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.6. Капи- ¦Ростов-  ¦ 2008 ¦   бюджет   ¦ 3 818,0 ¦        ¦        ¦3 818,0 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦Дону го- ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦течно-       ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦информацион- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ного центра  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Горького ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(Кировский   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.7. Капи- ¦Ростов-  ¦ 2008 ¦   бюджет   ¦ 2 896,6 ¦        ¦        ¦2 896,6 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦Дону го- ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им.     ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Ленина Со-   ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ветский район¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.8. Капи- ¦Ростов-  ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦1 852,00 ¦        ¦        ¦        ¦1 852,0 ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт библио- ¦Дону го- ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦теки им.     ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Чехова       ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(Ворошилов-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ский район)  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.9. Капи- ¦Ростов-  ¦2008- ¦   бюджет   ¦ 4 048,3 ¦        ¦        ¦ 477,6  ¦3 570,7 ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦ 2009 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт, разра- ¦Дону го- ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ботка проект-¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦но-сметной   ¦ЦБС      ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦         ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотеки   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Пушкина  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(Пролетарский¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район), им.  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Горького, им.¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Тургенева,   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Чехова,  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Ленина   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.10. Капи-¦Ростов-  ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦  419,1  ¦        ¦        ¦        ¦ 419,1  ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт, раз-   ¦Дону го- ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦работка про- ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ектно-сметной¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотеки   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Шукшина  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.11. Раз- ¦Ростов-  ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦  137,0  ¦        ¦        ¦        ¦ 137,0  ¦         ¦
¦работка про- ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ектно-сметной¦Дону го- ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦по капиталь- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ному ремонту ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотеки   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Чернышев-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ского (Перво-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦майский рай- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦он)          ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.12. Раз- ¦Ростов-  ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦  71,9   ¦        ¦        ¦        ¦  71,9  ¦         ¦
¦работка про- ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ектно-сметной¦Дону го- ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦по капиталь- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ному ремонту ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотеки   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им.          ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Маяковско-го ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(Кировский   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.4.13. Раз- ¦Ростов-  ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦  82,5   ¦        ¦        ¦        ¦  82,5  ¦         ¦
¦работка про- ¦ская-на- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ектно-сметной¦Дону го- ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦родская  ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦по капиталь- ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ному ремонту ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотеки   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Белинско-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦го (Советский¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦район)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.5. Приобре-¦Ростов-  ¦      ¦            ¦ 6 270,2 ¦ 491,2  ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦         ¦
¦тение мебели ¦ская-на- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦оборудования ¦Дону го- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦и компьютер- ¦родская  ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ной техникой ¦ЦБС      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦2006- ¦   бюджет   ¦ 5 872,4 ¦  93,4  ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦ 2009 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры,    ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦Ростов-  ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ская-на- ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦Дону го- ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦родская  ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ЦБС      ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной  ¦  397,8  ¦ 397,8  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦      ¦  бюджет,   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦  субсидии  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.6. Текущие ¦Управле- ¦2006- ¦   бюджет   ¦ 2 238,1 ¦1 386,5 ¦ 851,6  ¦        ¦        ¦         ¦
¦ремонты в фи-¦ние куль-¦ 2007 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лиалах цен-  ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦трализованной¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦библиотечной ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦системы      ¦         ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦1.7. Средства¦Ростов-  ¦2007- ¦   бюджет   ¦13 154,0 ¦        ¦ 937,0  ¦5 272,0 ¦1 564,3 ¦ 5 380,7 ¦
¦на противопо-¦ская-на- ¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦жарные меро- ¦Дону го- ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦приятия в уч-¦родская  ¦      ¦ 442 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦реждения ЦБС ¦ЦБС      ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 442 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦ИТОГО по раз-¦         ¦      ¦            ¦179 199,1¦13 519,1¦32 694,4¦30 278,3¦27 597,5¦75 109,8 ¦
¦делу 1       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------
                                                                                                     
        Раздел 2.  Охрана и сохранение культурного  наследия,
           памятников истории и культуры местного значения
                                                                                                     
                                                             тыс. руб.                                                                                           
--------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦  Источник  ¦                 Объем финансирования                  ¦
¦ мероприятия ¦  тель   ¦выпол-¦ финансиро- ¦                                                       ¦
¦             ¦         ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+
¦             ¦         ¦      ¦  целевой   ¦  всего  ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦
¦             ¦         ¦      ¦   статьи   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ программы  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.1.         ¦Управле- ¦ еже- ¦   бюджет   ¦  996,9  ¦ 100,0  ¦ 124,4  ¦ 142,7  ¦ 299,8  ¦  330,0  ¦
¦Паспорти-    ¦ние куль-¦годно ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦зация и ин-  ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вентаризация,¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦памятников   ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монументаль- ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ного искусст-¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ва, заключе- ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ние охранных ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦обязательств ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.2.         ¦Управле- ¦ 2006 ¦   бюджет   ¦  116,5  ¦ 116,5  ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Аварийно-    ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦спасательные ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦мероприятия  ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3. Капи-   ¦Управле- ¦2006- ¦            ¦72 827,7 ¦        ¦13 420,9¦15 125,3¦36 159,7¦ 8 121,8 ¦
¦тальные ре-  ¦ние куль-¦ 2010 ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монты мемори-¦туры     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦альных ком-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плексов, в   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦том числе:   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.1. Обще- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной  ¦  269,7  ¦        ¦ 269,7  ¦        ¦        ¦         ¦
¦строительные ¦ние куль-¦      ¦бюджет суб- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦работы М/К 5-¦туры     ¦      ¦   сидии    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦го Донского  ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦корпуса      ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.2. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной  ¦ 2 229,2 ¦        ¦2 229,2 ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦бюджет суб- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт мемори- ¦туры     ¦      ¦   сидии    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ального ком- ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плекса Павшим¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦воинам 1941- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦1943 годы в  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦сквере им.   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Фрунзе" (пл. ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦К. Маркса)   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.3. Капи- ¦Управле- ¦2007- ¦   бюджет   ¦49 971,3 ¦        ¦10 847,1¦10 163,0¦28 961,2¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦ 2009 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт мемори- ¦туры     ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ального ком- ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плекса "Памя-¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ти жертв фа- ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦шизма в Зми- ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦евской балке"¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.4. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦  74,9   ¦        ¦  74,9  ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт памятни-¦туры     ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ка политиче- ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ских репрес- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦сий "Невинно ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦убиенным"    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.5. Со-   ¦Управле- ¦2008- ¦   бюджет   ¦16 333,9 ¦        ¦        ¦1 071,1 ¦7 141,0 ¦ 8 121,8 ¦
¦ставление    ¦ние куль-¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦проектно -   ¦туры     ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦сметной доку-¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ментации по  ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦капитальному ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ремонту мемо-¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦риального    ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦комплекса    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Воинам-      ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦освободителям¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦г. Ростова-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦на-Дону от   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фашистских   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦захватчиков" ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(пл. Теат-   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ральная)     ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.6. Капи- ¦Управле- ¦ 2008 ¦   бюджет   ¦ 3 891,2 ¦        ¦        ¦3 891,2 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт мемори- ¦туры     ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ального ком- ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плекса "Кум- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦женская ро-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ща", состав- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ление проект-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦но-сметной   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.3.7. Обсле-¦Управле- ¦2009. ¦   бюджет   ¦  57,5   ¦        ¦        ¦        ¦  57,5  ¦         ¦
¦дование      ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦скульптурной ¦туры     ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦группы и по- ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦стамента     ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Стачке 1902г.¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦"Преемствен- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ность поколе-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ний"         ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.4. Музеефи-¦Управле- ¦ 2009 ¦   бюджет   ¦  917,0  ¦        ¦        ¦        ¦ 917,0  ¦         ¦
¦кация мемори-¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ального ком- ¦туры     ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плекса "Памя-¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ти жертв фа- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦шизма в Зми- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦евской балке"¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.5. Дендро- ¦Управле- ¦2009- ¦   бюджет   ¦12 995,7 ¦        ¦        ¦        ¦4 999,6 ¦ 7 996,1 ¦
¦проект М/К   ¦ние куль-¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦"Памяти жертв¦туры     ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фашизма в    ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Змиевской    ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦балке"       ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.6.         ¦Управле- ¦ 2007 ¦            ¦ 6 965,0 ¦        ¦6 965,0 ¦        ¦        ¦         ¦
¦Установка    ¦ние куль-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Памятника    ¦туры     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Елизавете    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦         ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦ 3 566,0 ¦        ¦3 566,0 ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 440 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦         ¦ 2007 ¦ внебюджет- ¦ 3 399,0 ¦        ¦3 399,0 ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦    ные     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ источники  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.7. Содержа-¦Управле- ¦2009- ¦   бюджет   ¦15 848,3 ¦        ¦        ¦        ¦4 823,1 ¦11 025,2 ¦
¦ние и экс-   ¦ние куль-¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦плуатация па-¦туры     ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦мятников ис- ¦         ¦      ¦ 440 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦тории и куль-¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦туры         ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.8. Уходные ¦Управле- ¦ 2010 ¦   бюджет   ¦  491,0  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  491,0  ¦
¦работы мемо- ¦ние куль-¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦риального    ¦туры     ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦комплекса    ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦"Памяти жертв¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦фашизма в    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Змиевской    ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦балке"       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦2.9. Возведе-¦Департа- ¦ 2010 ¦   бюджет   ¦38 068,2 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦38 068,2 ¦
¦ние стелы    ¦мент ко- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦"Ростов-на-  ¦ординации¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Дону- город  ¦строи-   ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦воинской сла-¦тельства ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вы"          ¦и пер-   ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦спектив- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ного раз-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦вития    ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦ИТОГО по раз-¦         ¦      ¦            ¦149 226,3¦ 216,5  ¦20 510,3¦15 268,0¦47 199,2¦66 032,3 ¦
¦делу 2       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------

   Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования
                                                                                                     
                                                             тыс. руб.                                                                                           
--------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦  Источник  ¦                 Объем финансирования                  ¦
¦ мероприятия ¦  тель   ¦выпол-¦ финансиро- ¦                                                       ¦
¦             ¦         ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+
¦             ¦         ¦      ¦  целевой   ¦  всего  ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦
¦             ¦         ¦      ¦   статьи   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ программы  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.1. Финансо-¦Муници-  ¦ 2010 ¦   бюджет   ¦189 474,9¦        ¦        ¦        ¦        ¦189474,9 ¦
¦вое обеспече-¦пальные  ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ние выполне- ¦учрежде- ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ния муници-  ¦ния до-  ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦пального за- ¦полни-   ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦дания муници-¦тельного ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦пальными уч- ¦образова-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦реждениями   ¦ния детей¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦культуры     ¦(ДМШ,    ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(ДМШ, ДШИ,   ¦ДШИ, ДХШ)¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДХШ), в части¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦расчетных за-¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦трат         ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.2. Проведе-¦ДОД ДМШ, ¦      ¦            ¦ 5 071,0 ¦ 811,2  ¦1 249,3 ¦2 440,5 ¦        ¦  570,0  ¦
¦ние капиталь-¦ДШИ, ДХШ ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ных ремонтов ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦в учреждениях¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦дополнитель- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ного образо- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вания (ДМШ,  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДШИ, ДХШ), в ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦том числе:   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.2.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной  ¦  999,8  ¦        ¦ 999,8  ¦        ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль-¦      ¦бюджет суб- ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт ДМШ им. ¦туры     ¦      ¦   сидии    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Прокофьева   ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦ДМШ им.  ¦ 2007 ¦средства от ¦  249,5  ¦        ¦ 249,5  ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦Прокофье-¦      ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ва       ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.2.2. Капи- ¦ДШИ им. К¦ 2006 ¦   бюджет   ¦ 2 125,6 ¦ 811,2  ¦        ¦1 314,4 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦Назарето-¦ 2008 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт ДШИ ОКО ¦ва       ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. К.       ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Назаретова   ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.2.3. Капи- ¦МОУ ДОД  ¦ 2008 ¦средства от ¦ 1 126,1 ¦        ¦        ¦1 126,1 ¦        ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ДМШ      ¦      ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦монт (ДМШ им ¦         ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Гнесина, ДМШ ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦N 7, им.     ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦Чиненовых,   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦им. Чайков-  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ского)       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.2.4. Разра-¦МОУ ДОД  ¦ 2010 ¦   бюджет   ¦  570,0  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  570,0  ¦
¦ботка проект-¦ДМШ N 7  ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦но-сметной   ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦документации ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦по капиталь- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ному ремонту ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦МОУ ДОД ДМШ  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦N 7          ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.3. Приобре-¦ДОД ДМШ, ¦      ¦            ¦17 196,8 ¦5 105,9 ¦3 736,9 ¦8 354,0 ¦        ¦         ¦
¦тение обору- ¦ДШИ, ДХШ,¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦дования и ин-¦Управле- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦струментов   ¦ние куль-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦для ДМШ, ДХШ,¦туры     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДШИ          ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦МОУ ДОД  ¦ 2006 ¦   бюджет   ¦ 8 586,8 ¦2 705,5 ¦        ¦5 881,3 ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДХШ      ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной  ¦ 1 332,6 ¦ 676,0  ¦ 656,6  ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦ 2007 ¦   бюджет   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦МОУ ДОД  ¦2006- ¦средства от ¦ 7 277,4 ¦1 724,4 ¦3 080,3 ¦2 472,7 ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДХШ      ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.4. Текущий ¦МОУ ДОД  ¦      ¦            ¦ 7 655,4 ¦1 786,0 ¦3 567,3 ¦2 302,1 ¦        ¦         ¦
¦ремонт в уч- ¦ДМШ, ДШИ,¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦реждениях до-¦ДХШ      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦полнительного¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦образования  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(ДМШ, ДШИ)   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦         ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦  982,7  ¦        ¦ 622,2  ¦ 360,5  ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦ 2008 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦МОУ ДОД  ¦2006- ¦средства от ¦ 6 672,7 ¦1 786,0 ¦2 945,1 ¦1 941,6 ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДХШ      ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.5. Творче- ¦Управле- ¦      ¦            ¦ 6 020,8 ¦1 886,0 ¦2 056,5 ¦  39,0  ¦ 983,0  ¦ 1 056,3 ¦
¦ская деятель-¦ние куль-¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ность МОУ ДОД¦туры, МОУ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДМШ, ДШИ     ¦ДОД ДМШ, ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДШИ      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.5.1. Прове-¦Управле- ¦ 2007 ¦   бюджет   ¦ 2 075,3 ¦        ¦ 114,0  ¦        ¦ 944,0  ¦ 1 017,3 ¦
¦дение джазо- ¦ние куль-¦ 2009 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вых фестива- ¦туры     ¦ 2010 ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦лей в части  ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦проведения   ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦праздничных  ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦мероприятий  ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.5.2. Поощ- ¦МОУ ДОД  ¦ еже- ¦   бюджет   ¦  169,0  ¦  26,0  ¦  26,0  ¦  39,0  ¦  39,0  ¦  39,0   ¦
¦рение одарен-¦ДМШ, ДШИ,¦годно ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ных учащихся ¦ДХШ      ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦музыкальных  ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦школ (МШ,    ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДШИ, ХШ)     ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦Управле- ¦ 2006 ¦средства от ¦ 3 776,5 ¦1 860,0 ¦1 916,5 ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ние куль-¦ 2007 ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦туры     ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2006г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.6. Противо-¦МОУ ДОД  ¦      ¦            ¦ 3 389,1 ¦  0,0   ¦ 900,1  ¦ 690,1  ¦1 212,0 ¦  586,9  ¦
¦пожарные ме- ¦ДМШ, ДШИ,¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦роприятия в  ¦ДХШ      ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦учреждениях  ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦дополнитель- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ного образо- ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦вания        ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦(ДМШ, ДШИ,   ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ДХШ)         ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦МОУ ДОД  ¦2007- ¦   бюджет   ¦ 2 461,7 ¦        ¦ 396,3  ¦ 646,5  ¦ 832,0  ¦  586,9  ¦
¦             ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2010 ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДХШ      ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦             ¦МОУ ДОД  ¦2007- ¦средства от ¦  927,4  ¦        ¦ 503,8  ¦  43,6  ¦ 380,0  ¦         ¦
¦             ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2009 ¦  оказания  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ДХШ      ¦      ¦   услуг    ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2007г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 00 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2008г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦  2009г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦         ¦      ¦ 423 99 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦3.7. Строи-  ¦Департа- ¦ 2010 ¦   Бюджет   ¦21 644,5 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦21 644,5 ¦
¦тельство дет-¦мент ко- ¦      ¦   города   ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦ской школы   ¦ординации¦      ¦  2010г. -  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦искусств в   ¦строи-   ¦      ¦ 795 01 00  ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦поселке Алек-¦тельства ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦сандровка    ¦и пер-   ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦спектив- ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦ного     ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
¦             ¦развития ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+
¦ИТОГО по раз-¦         ¦      ¦            ¦250 452,5¦9 589,1 ¦11 510,1¦13 825,7¦2 195,0 ¦213332,6 ¦
¦делу 3       ¦         ¦      ¦            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+----------

        Раздел 4.  Создание условий для организации массового
         отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами
                         организаций культуры
                                                                                                        
                                                             тыс. руб.                                                                                              
--------------T----------T------T-----------T------------------------------------------------------------¬
¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦ Источник  ¦                    Объем финансирования                    ¦
¦ мероприятия ¦   тель   ¦выпол-¦финансиро- ¦                                                            ¦
¦             ¦          ¦нения ¦вания, код +-----------T--------T---------T---------T---------T---------+
¦             ¦          ¦      ¦  целевой  ¦   всего   ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦
¦             ¦          ¦      ¦статьи про-¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦  граммы   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.1. Финансо-¦Муници-   ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 20 045,5  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦20 045,5 ¦
¦вое обеспече-¦пальные   ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ние выполне- ¦учрежде-  ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ния муници-  ¦ния       ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пального за- ¦культуры  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦дания муници-¦(парки    ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пальными пар-¦культуры  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ки, в части  ¦и отдыха) ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦расчетных за-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦трат         ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.2. Реконст-¦          ¦      ¦           ¦ 26 082,9  ¦13 339,5¦11 257,2 ¦ 1 486,2 ¦         ¦         ¦
¦рукция муни- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ципальных    ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парков куль- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦туры и отды- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ха, проведе- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ние капремон-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦тов том чис- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ле:          ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.2.1. Капи- ¦Детский   ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦   957,9   ¦        ¦  957,9  ¦         ¦         ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦парк      ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦монт, парк   ¦им. В.    ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦им. В.       ¦Черевички-¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Черевич-кина ¦на        ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦(театр       ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦сказок)      ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.2.2. ГКДЦ  ¦Управле-  ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 23 271,8  ¦13 339,5¦ 9 932,3 ¦         ¦         ¦         ¦
¦им. М.       ¦ние       ¦ 2007 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Горького     ¦культуры  ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦(реконструк- ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ция сетей во-¦          ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦допровода и  ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦канализации) ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦             ¦ГКДЦ им.  ¦ 2007 ¦Средства от¦   367,0   ¦        ¦  367,0  ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦М. Горь-  ¦      ¦ оказания  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦кого      ¦      ¦   услуг   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.2.3. Капи- ¦Парк      ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦  1 486,2  ¦        ¦         ¦ 1 486,2 ¦         ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦культуры  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦монт, парк   ¦и отдыха  ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦культуры и   ¦им. Ок-   ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦отдыха им.   ¦тября     ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Октября      ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3. Развитие¦Управле-  ¦      ¦бюджет го- ¦ 18 158,3  ¦  0,0   ¦ 3 500,0 ¦10 553,7 ¦   0,0   ¦ 4 104,6 ¦
¦материально  ¦ние куль- ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦технической  ¦туры, му- ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦базы муници- ¦ниципаль- ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пальных пар- ¦ные парки ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ков культуры ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦и отдыха в   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦том числе:   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.1. Приоб-¦Парк      ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦  3 500,0  ¦        ¦ 3 500,0 ¦         ¦         ¦         ¦
¦ретение и ус-¦культуры  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦тановка огра-¦и отдыха  ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ждения, ре-  ¦им.       ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦монт отопле- ¦Остров-   ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ния парк им. ¦ского     ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Островского  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.2. Приоб-¦Детский   ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦  1 500,0  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦ 1 500,0 ¦
¦ретение обо- ¦парк      ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦рудования,   ¦им. В.    ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Детский парк ¦Черевички-¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦им. В.       ¦на        ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Черевичкина  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.3. ГКДЦ  ¦Управле-  ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦  9 263,9  ¦        ¦         ¦ 9 263,9 ¦         ¦         ¦
¦им. М.       ¦ние       ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Горького     ¦культуры  ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦приобретение ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦аттракцион,  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦скамеек      ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.4.       ¦муници-   ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦  2 599,8  ¦        ¦         ¦ 1 289,8 ¦         ¦ 1 310,0 ¦
¦Приобретение ¦пальные   ¦ 2010 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦оборудования ¦парки     ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦для муници-  ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пальных пар- ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ков          ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.5. Ремонт¦Парк      ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦   938,1   ¦        ¦         ¦         ¦         ¦  938,1  ¦
¦фасада цоко- ¦культуры  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ля, асфальто-¦и отдыха  ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦вого покрытия¦им. Ост-  ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парк им.     ¦ровского  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Островско-го ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.3.6. Проти-¦Парк      ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦   356,5   ¦        ¦         ¦         ¦         ¦  356,5  ¦
¦вопожарные   ¦культуры  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятия в¦и отдыха  ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦муниципальных¦им. Ост-  ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парках куль- ¦ровского, ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦туры и отдыха¦им. В.    ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦Черевич-  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦кина      ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.4. Финансо-¦Ростов-   ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 55 162,5  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦55 162,5 ¦
¦вое обеспече-¦ский-на-  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ние выполне- ¦Дону зоо- ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ния муници-  ¦парк      ¦      ¦  7950100  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пального за- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦дания МУ     ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦"Ростовский- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦на-Дону зоо- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парк", в час-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ти расчетных ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦затрат       ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5. Развитие¦Ростов-   ¦ еже- ¦           ¦ 239 138,1 ¦15 731,5¦17 575,1 ¦32 885,2 ¦87 950,2 ¦84 996,1 ¦
¦Ростовского- ¦ский-на-  ¦годно ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦на-Дону зоо- ¦Дону зоо- ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парка как    ¦парк      ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦природного   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦музейного на-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦следия       ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.1. Капи- ¦Ростов-   ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 12 248,0  ¦        ¦         ¦12 248,0 ¦         ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ский-на-  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦монт, состав-¦Дону зоо- ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ление проект-¦парк      ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦но-сметной   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦документации,¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Ростовский-  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦на-Дону зоо- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парк         ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.2. Рекон-¦Ростов-   ¦ 2007 ¦средства от¦  1 476,4  ¦        ¦ 1 476,4 ¦         ¦         ¦         ¦
¦струкция     ¦ский-на-  ¦      ¦ оказания  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦имуще-       ¦Дону зоо- ¦      ¦   услуг   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ственного    ¦парк      ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦комплекса    ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Зоопарка (ре-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦конструкция  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦тигрятника)  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.3. Строи-¦Ростов-   ¦ 2009 ¦бюджет го- ¦ 132 325,2 ¦        ¦         ¦         ¦69 205,4 ¦63 119,8 ¦
¦тельство сло-¦ский-на-  ¦ 2010 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦новника и по-¦Дону зоо- ¦      ¦ 2009г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦лярной зоны  ¦парк      ¦      ¦ 102 01 02 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Ростовский-  ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦на-Дону зоо- ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парк         ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.4. Приоб-¦Ростов-   ¦ 2006 ¦ областной ¦   397,3   ¦ 397,3  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ретение обо- ¦ский-на-  ¦      ¦бюджет суб-¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦рудования для¦Дону зоо- ¦      ¦   сидии   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦зоопарка     ¦парк      ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦             ¦Ростов-   ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦  3 206,1  ¦        ¦  469,5  ¦ 2 736,6 ¦         ¦         ¦
¦             ¦ский-на-  ¦ 2008 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦Дону зоо- ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦парк      ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦             ¦Ростов-   ¦2006, ¦средства от¦  2 507,6  ¦1 526,0 ¦         ¦  981,6  ¦         ¦         ¦
¦             ¦ский-на-  ¦ 2008 ¦ оказания  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦Дону зоо- ¦      ¦   услуг   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦парк      ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.5. Кормо-¦Ростов-   ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 84 948,5  ¦13 808,2¦14 721,2 ¦15 898,0 ¦18 744,8 ¦21 776,3 ¦
¦обеспечение и¦ский-на-  ¦годно ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ветеринарное ¦Дону зоо- ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦обслуживание ¦парк      ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦животных Рос-¦          ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦товского зоо-¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦парка        ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2009г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.5.6. Проти-¦Ростов-   ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦   788,0   ¦        ¦  92,0   ¦  596,0  ¦         ¦  100,0  ¦
¦вопожарные   ¦ский-на-  ¦ 2008 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятия  ¦Дону зоо- ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦МУ "Ростов-  ¦парк      ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ский-на-Дону ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦зоопарк"     ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦             ¦Ростов-   ¦ еже- ¦средства от¦  1 241,0  ¦        ¦  816,0  ¦  425,0  ¦         ¦         ¦
¦             ¦ский-на-  ¦годно ¦ оказания  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦Дону зоо- ¦      ¦   услуг   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦парк      ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.6. Строи-  ¦Департа-  ¦ 2010 ¦Бюджет го- ¦   684,1   ¦        ¦         ¦         ¦         ¦  684,1  ¦
¦тельство ад- ¦мент ко-  ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦министратив- ¦ординации ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦но-бытового  ¦строи-    ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦здания с     ¦тельства  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦вольерами для¦и пер-    ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦содержания   ¦спектив-  ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦животных по  ¦ного раз- ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ул.          ¦вития     ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Зоологическая¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦,2"          ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.7. Финан-  ¦Городской ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦  5 005,3  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦ 5 005,3 ¦
¦совое обеспе-¦дом твор- ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦чение выпол- ¦чества    ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦нения муници-¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦пального за- ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦дания ГДТ, в ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦части расчет-¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ных затрат   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8. Развитие¦Управле-  ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 91 381,9  ¦12 446,5¦32 296,7 ¦30 548,0 ¦ 7 562,5 ¦ 8 528,2 ¦
¦народного    ¦ние куль- ¦годно ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦творчества,  ¦туры, Го- ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦создание     ¦родской   ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦культурного  ¦Дом Твор- ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦потенциала   ¦чества    ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦города       ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2009г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.1. Капи- ¦Управле-  ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 51 448,5  ¦10 196,5¦28 909,0 ¦12 343,0 ¦         ¦         ¦
¦тальный ре-  ¦ние куль- ¦ 2007 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦монт МУ "Го- ¦туры, Го- ¦ 2008 ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦родской дом  ¦родской   ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦творчества"  ¦Дом       ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦Творче-   ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦ства      ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.2. Увели-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦  3 366,6  ¦        ¦         ¦ 3 366,6 ¦         ¦         ¦
¦чение ранее  ¦Дом Твор- ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦присоединен- ¦чества    ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ной мощности ¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Городской дом¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦творчества   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.3. Приоб-¦Управле-  ¦ 2007 ¦ областной ¦   149,2   ¦        ¦  149,2  ¦         ¦         ¦         ¦
¦ретение зву- ¦ние куль- ¦      ¦бюджет суб-¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦котехническо-¦туры      ¦      ¦   сидии   ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦го оборудова-¦          ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ния МУ "Го-  ¦          ¦      ¦ 440 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦родской дом  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦творчества"  ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.4.       ¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦  7 446,8  ¦        ¦         ¦ 7 446,8 ¦         ¦         ¦
¦Приобретение ¦Дом       ¦      ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦оборудования ¦Творче-   ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦для Город-   ¦ства      ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ского дома   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦творчества   ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.5. Проти-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦   436,8   ¦        ¦         ¦  387,3  ¦         ¦  49,5   ¦
¦вопожарные   ¦Дом Твор- ¦ 2010 ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятия  ¦чества    ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦МУ "Городской¦          ¦      ¦ 440 99 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦Дом Творчест-¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ва"          ¦          ¦      ¦ 765 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.6. Прове-¦Управле-  ¦ еже- ¦бюджет го- ¦  2 332,3  ¦ 240,8  ¦  168,0  ¦  535,0  ¦  967,4  ¦  421,1  ¦
¦дение город- ¦ние куль- ¦годно ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ских фестива-¦туры      ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦лей, в части ¦          ¦      ¦ 450 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦проведения   ¦          ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦праздничных  ¦          ¦      ¦ 450 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦мероприятий  ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 450 06 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2009г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 450 85 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦4.8.7. Прове-¦Управле-  ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 26 201,7  ¦2 009,2 ¦ 3 070,5 ¦ 6 469,3 ¦ 6 595,1 ¦ 8 057,6 ¦
¦дение празд- ¦ние куль- ¦годно ¦   рода    ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦ничных меро- ¦туры      ¦      ¦ 2006г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦приятий      ¦          ¦      ¦ 450 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2007г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 450 00 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2008г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 450 06 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2009г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 450 85 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 2010г. -  ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦             ¦          ¦      ¦ 795 01 00 ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦ИТОГО по раз-¦          ¦      ¦           ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178 526,3¦
¦делу 4       ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+
¦ВСЕГО ПО     ¦          ¦      ¦           ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533 001,0¦
¦ПРОГРАММЕ    ¦          ¦      ¦           ¦           ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
L-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+----------
     (Таблица    в    редакции    Постановления    Администрации    г.
Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808)

                    Механизм реализации Программы

     Реализация Программы   опирается   на   сложившийся    культурный
потенциал   города,  его  культурное  наследие,  традиции  самобытного
многонационального  городского   сообщества,   творческую   инициативу
горожан.
     Механизм реализации Программы предусматривает:
     - совершенствование     системы     управления     муниципальными
учреждениями культуры города (организация  управления  и  контроль  за
реализацией мероприятий Программы);
     - совершенствование нормативной базы развития культуры  в  городе
Ростове-на-Дону;
     - рациональное распределение и использование  бюджетных  средств,
привлечение внебюджетных средств;
     - сохранение,  содержание  и  развитие  имущественного  комплекса
отрасли "Культура";
     - подготовка  и  переподготовка  кадров  для  повышения  качества
работы учреждений культуры;
     - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых
мероприятий.
     Перечисленные составляющие   механизма    реализации    Программы
апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
     Координация мероприятий    по    реализации    Программы    будет
осуществляться  через  нормативные,  правовые  акты  -  постановления,
распоряжения   Мэра   города   Ростова-на-Дону,    решения    Коллегии
Администрации   города  Ростова-на-Дону,  соглашения  о  намерениях  и
договоры и сотрудничестве с организациями,  участвующими в Программных
мероприятиях,  муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

             Организация управления Программой и контроль
                        за ходом ее реализации

     Для обеспечения    мониторинга    и   анализа   хода   реализации
долгосрочной  городской  целевой  программы  сохранения   и   развития
учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ
"Управление    культуры    администрации    города    Ростова-на-Дону"
представляет в Управление экономического развития Администрации города
и МУ "Муниципальное казначейство г.  Ростова-на-Дону" ежеквартально, в
срок  до  25 числа месяца,  следующего за отчетным периодом информацию
(отчет о реализации целевой программы) о  ходе  выполнения  программы.
Ежегодный  отчет  о  реализации Программы предоставляется в Управление
экономического  развития  Администрации  города   Ростована-Дону,   МУ
"Муниципальное казначейство г.  Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года,
следующего за отчетным периодом.
     Итоговый отчет    о   реализации   Программы,   согласованный   с
Управлением    экономического    развития     Администрации     города
Ростована-Дону  и МУ "Муниципальное казначейство г.  Ростова-на-Дону",
предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1
июня 2011 года.
     В случае внесения в отчетном  периоде  изменений  в  долгосрочную
городскую целевую  программу  МУ  "Управление  культуры  администрации
города     Ростова-на-Дону"     представляет     копию     документов,
свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.
     Реализация мероприятий долгосрочной городской  целевой  программы
осуществляется на основе  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ "  О размещении  заказов  на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1  июня
2011 года.
     Контроль  за  исполнением  мероприятий  Программы  муниципальными
учреждениями   культуры   осуществляет   МУ    "Управление    культуры
Администрации города".

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации
                              Программы

     В ходе  реализации  муниципальной  "Программы развития культуры и
искусства   г.   Ростова-на-Дону   на   2006-2010   гг."    произойдет
положительный  сдвиг  в развитии материально-технической базы отрасли,
расширятся формы и виды культурно-образовательных  и  досуговых  услуг
населению,   а   также   увеличатся   посещаемость  и  платные  услуги
учреждений,  способствующие дальнейшему  развитию  отрасли,  а  именно
планируется достижение следующих конечных результатов Программы:
     паспортизация 50 памятников
     содержание и эксплуатация 70 памятников
     - установка 16 новых мемориальных досок и памятников
     - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся
     - увеличение  количества  специализаций  и  отделений  в  детских
школах искусств до 228
     - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских
школ  искусств,  удостоенных  званий Лауреатов конкурсов и фестивалей,
выставок различных уровней до 645
     - увеличение  количества  читателей  в  библиотеках  до  203  000
человек
     - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000
     - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз.
     - увеличение  количества  досуговых  объектов в парках культуры и
отдыха до 147 шт.
     - увеличение   количества   клубных  формирований  в  учреждениях
культуры города до 65018
     - увеличение    количества    культурно-досуговых    мероприятий,
проводимых учреждениями культуры города до 10950
     - увеличение    количества    редких    видов   животных   в   МУ
"Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей
     - сохранение   сети,   существующих  учреждений  культуры  города
Ростована-Дону.

  Методика определения оценки эффективности социально-экономических
                 последствий от реализации Программы.

     Оценка эффективности  реализации  долгосрочной  городской целевой
"Программы сохранения и развития учреждений культуры  и  искусства  г.
Ростова-на-Дону  на  2006-2010  гг." определяется управлением культуры
Администрации  города   ежегодно   на   основе   анализа   достигнутых
показателей,    которые    отражаются    в   формах   государственного
статистического наблюдения,  сведениях за истекший год о  деятельности
общедоступных   библиотек,   парков   культуры   и  отдыха,  зоопарка,
учреждений культурно - досугового  типа,  в  приказах  МУ  "Управление
культуры   Администрации   города"   о   контингенте   учащихся   школ
дополнительного образования детей,  образовательно-учебных планах школ
искусств,   решениях   оргкомитетов   и  жюри  об  итогах  фестивалей,
конкурсов,  выставок,  реестре памятников  монументального  искусства,
воинской   славы,  мемориальных  комплексов  и  памятных  мест  города
Ростова-на-Дону,  решениях  городской  межведомственной  комиссии   по
наименованиям  общественно-значимых  мест,  установке памятных знаков,
увековечению  имен  выдающихся  людей  и  памятных  событий  в  городе
Ростове-на-Дону.


     Управляющий делами
     Администрации города                                С.Д. Синякова

Информация по документу
Читайте также