Расширенный поиск
Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 11.03.2009 № 130М Э Р города Ростова-на-Дону ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.03.2009 N 130 Об утверждении "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488; от 06.09.2010 г. N 660; от 22.10.2010 г. N 808) Учитывая особую социальную значимость и актуальность деятельности учреждений культуры по обеспечению свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры, в целях формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и культурного развития городского сообщества, а также в целях поддержки творческой инициативы горожан, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15 сентября 2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31 декабря 2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить "Долгосрочную городскую целевую программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. МУ "Управление культуры Администрации города" обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета города, в соответствии с бюджетной росписью, по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации", в части реализации "Долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы" 3. МУ "Муниципальное казначейство" (А.В. Максимов) организовать исполнение бюджета по указанным в п.2 настоящего постановления расходам в установленном порядке. 4. Признать утратившей силу "Программу сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25.04.2006 N 125. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Мэра города N 130 от 11.03.2009 "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." (В редакции Постановлений Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185; от 07.07.2010 г. N 488; от 06.09.2010 г. N 660; от 22.10.2010 г. N 808) Содержание программы: 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. 3. Основные цели, задачи и сроки реализации программы. 4. Целевые индикаторы и показатели. 5. Система программных мероприятий. 6. Ресурсное обеспечение программы. 7. Механизм реализации программы. 8. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации. 9. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы. "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------T----------------------------------------------¬ ¦Наименование Про-¦"Долгосрочная городская целевая программа со- ¦ ¦граммы: ¦хранения и развития учреждений культуры и ис- ¦ ¦ ¦кусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Инициатор разра- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦ботки проекта ¦Ростова-на-Дону" ¦ ¦программы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от ¦ ¦разработки Про- ¦31.12.2008 г. N 1425 "О мерах по упорядочению ¦ ¦граммы ¦городских целевых программ" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Муниципальные ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦заказчики Про- ¦Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации ¦ ¦граммы ¦строительства и перспективного развития" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Заказчик - ¦МУ "Управление культуры Администрации г. ¦ ¦координатор ¦Ростова-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Разработчик Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации г. Рос- ¦ ¦граммы: ¦това-на-Дону" ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основная ¦Сохранение и развитие культурного наследия ¦ ¦цель программы ¦города Ростова-на-Дону, формирование единого ¦ ¦ ¦культурного пространства, создание условий ¦ ¦ ¦для свободного доступа граждан к культурным ¦ ¦ ¦ценностям и информационным ресурсам, создание ¦ ¦ ¦условий для сохранения и развития культурного ¦ ¦ ¦потенциала города, интеграция в мировой куль- ¦ ¦ ¦турный процесс, обеспечение адаптации сферы ¦ ¦ ¦культуры к рыночным условиям. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Основные ¦1. Обеспечение сохранности историко- ¦ ¦задачи Программы ¦культурного наследия, свободного доступа к ¦ ¦ ¦культурным ценностям. ¦ ¦ ¦2. Организация системы дополнительного ¦ ¦ ¦образования детей, выявление одаренных ¦ ¦ ¦учащихся. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение библиотечного обслуживания ¦ ¦ ¦населения. ¦ ¦ ¦4. Обеспечение условий для организации ¦ ¦ ¦массового отдыха и досуга, обеспечение ¦ ¦ ¦жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2006-2010 годы ¦ ¦реализации Про- ¦ ¦ ¦граммы ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Структура Про- ¦Паспорт программы, система программных меро- ¦ ¦граммы, перечень ¦приятий по разделам: ¦ ¦подпрограмм, ос- ¦- Организация библиотечного обслуживания на- ¦ ¦новных направле- ¦селения; ¦ ¦ний и мероприятий¦- Охрана и сохранение культурного наследия, ¦ ¦ ¦памятников истории и культуры местного значе- ¦ ¦ ¦ния, расположенных в городе Ростове-на-Дону; ¦ ¦ ¦- Организация предоставления дополнительного ¦ ¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦- Создание условий для организации массового ¦ ¦ ¦отдыха и досуга, обеспечение жителей города ¦ ¦ ¦услугами организаций культуры ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Исполнители Про- ¦МУ "Управление культуры Администрации горо- ¦ ¦граммы ¦да", муниципальные парки культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской ¦ ¦ ¦Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону го- ¦ ¦ ¦родская централизованная библиотечная систе- ¦ ¦ ¦ма", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Де- ¦ ¦ ¦партамент координации строительства и пер- ¦ ¦ ¦спективного развития". ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Объемы и источни-¦Реализация мероприятий программы осуществля- ¦ ¦ки финансирования¦ется за счет бюджетных ассигнований федераль- ¦ ¦Программы ¦ного, областного и городского бюджетов и вне- ¦ ¦ ¦бюджетных источников. Объемы финансирования ¦ ¦ ¦на реализацию Программы составляют 1034563,5 ¦ ¦ ¦тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦Бюджета города - 973517,7 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦Федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.; ¦ ¦ ¦средства от оказания услуг - 25854,6. тыс. ¦ ¦ ¦руб.; ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конеч- ¦- паспортизация 60 памятников ¦ ¦ные результаты ¦- содержание и эксплуатация 73 памятников ¦ ¦реализации Про- ¦- установка 25 новых мемориальных досок и ¦ ¦граммы. ¦ памятников ¦ ¦Целевые индикато-¦- увеличение контингента детских школ искусств¦ ¦ры и показатели ¦ до 8465 учащихся ¦ ¦ ¦- увеличение количества специализаций и ¦ ¦ ¦ отделений в детских школах искусств до 228 ¦ ¦ ¦- увеличение количества учащихся и творческих ¦ ¦ ¦ коллективов детских школ искусств, ¦ ¦ ¦ удостоенных званий Лауреатов конкурсов и ¦ ¦ ¦ фестивалей, выставок различных уровней до ¦ ¦ ¦ 645 ¦ ¦ ¦- увеличение количества читателей в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 203 000 человек ¦ ¦ ¦- увеличение количества посещений в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 1600 000 ¦ ¦ ¦- увеличение количества книговыдач в ¦ ¦ ¦ библиотеках до 4 532500 экз. ¦ ¦ ¦- увеличение количества досуговых объектов в ¦ ¦ ¦ парках культуры и отдыха до 147 шт. ¦ ¦ ¦- увеличение количества клубных формирований в¦ ¦ ¦ учреждениях культуры города до 650 единиц. ¦ ¦ ¦- увеличение количества культурно-досуговых ¦ ¦ ¦ мероприятий, проводимых учреждениями ¦ ¦ ¦ культуры города до 10950 ¦ ¦ ¦увеличение количества редких видов животных в ¦ ¦ ¦МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 осо- ¦ ¦ ¦бей. ¦ (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Система организа-¦Отчет о реализации Программы предоставляется ¦ ¦ции контроля за ¦в Управление экономического развития ¦ ¦исполнением про- ¦Администрации города Ростова-на-Дону, МУ ¦ ¦граммы ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону предоставляется ежеквартально в срок до ¦ ¦ ¦25 числа месяца следующего за отчетным ¦ ¦ ¦периодом по установленной форме. ¦ ¦ ¦Ежегодный отчет о реализации Программы пре- ¦ ¦ ¦доставляется в Управление экономического ¦ ¦ ¦развития Администрации города Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. ¦ ¦ ¦Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, сле- ¦ ¦ ¦дующего за отчетным периодом. ¦ ¦ ¦Итоговый отчет о реализации Программы, согла- ¦ ¦ ¦сованный с Управлением экономического разви- ¦ ¦ ¦тия Администрации города Ростова-на-Дону и МУ ¦ ¦ ¦"Муниципальное казначейство г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦Дону", предоставляется для рассмотрения на ¦ ¦ ¦Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 ¦ ¦ ¦года. ¦ L-----------------+----------------------------------------------- Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны. С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан. Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону. Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования. С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города. Необходимо продолжение работы по: - автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов; - созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города; - благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка; - модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха; - расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка, как природного музейного наследия. Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям. Задачи Программы: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы. --------------T----T----------------------------T-------------------¬ ¦ Задачи ¦Ед. ¦ Отчетный период ¦ Плановый период ¦ ¦ программы, ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------T---------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦Паспортизация¦шт. ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦60 памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Содержание и ¦шт. ¦ 67 ¦ 68 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 73 ¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦73 памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦Установка ¦шт. ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦новых 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного ¦ ¦ образования детей, поддержка одаренных учащихся. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 428 ¦ 8 465 ¦ ¦ учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 210 ¦ 213 ¦ 216 ¦ 220 ¦ 228 ¦ ¦специализаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 400 ¦ 500 ¦ 625 ¦ 630 ¦ 645 ¦ ¦ учащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удостоенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ званий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦чел.¦ 199 976 ¦ 200 490 ¦202 500 ¦ 202 700 ¦ 203 000 ¦ ¦ читателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦чел.¦1547 297 ¦1 561 908¦1589 116¦1 595 312¦1 600 000¦ ¦ посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ библиотеках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦экз.¦4 518 788¦4 531 419¦4 576934¦4 532 486¦4 532 500¦ ¦ книго-выдач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и ¦ ¦ досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры. ¦ +-------------T----T---------T---------T--------T---------T---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 137 ¦ 143 ¦ 145 ¦ 146 ¦ 147 ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 581 ¦ 600 ¦ 615 ¦ 630 ¦ 650 ¦ ¦ клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 7543 ¦ 8002 ¦ 9004 ¦ 10500 ¦ 10950 ¦ ¦ культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------+ ¦ Количество ¦шт. ¦ 408 ¦ 411 ¦ 414 ¦ 416 ¦ 420 ¦ ¦редких видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных в МУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовского-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зоопарка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----+---------+---------+--------+---------+---------- (В редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 15.03.2010 г. N 185) Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы тыс. руб. -----------T----------T-----------T-----------------------------------------------¬ ¦ Раздел ¦ Источник ¦Общий объем¦ Объемы финансирования по годам ¦ ¦ ¦финансиро-¦ +--------T---------T---------T---------T--------+ ¦ ¦ вания ¦ ¦2006 год¦2007 год ¦2008 год ¦2009 год ¦2010 год¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 1 ¦ бюджет ¦ 152 578,7 ¦3 514,9 ¦24 211,5 ¦28 002,4 ¦24 251,2 ¦72 598,7¦ ¦Организа- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦библиотеч-¦Областной ¦ 18 299,1 ¦10 004,2¦ 8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслу- +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦живания ¦софинанси-¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦ ¦населения ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ Средства ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 1 ¦ 179 199,1 ¦13 519,1¦32 694,4 ¦30 278,3 ¦27 597,5 ¦75 109,8¦ +----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 2 ¦ бюджет ¦ 143 328,4 ¦ 216,5 ¦14 612,4 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦ ¦Охрана и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культур- +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ного на- ¦Областной ¦ 2 498,9 ¦ ¦ 2 498,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия, ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦истории и ¦внебюджет-¦ 3 399,0 ¦ ¦ 3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 2 ¦ 149 226,3 ¦ 216,5 ¦20 510,3 ¦15 268,0 ¦47 199,2 ¦66 032,3¦ +----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 3 ¦ бюджет ¦ 228 090,5 ¦3 542,7 ¦ 1 158,5 ¦ 8 241,7 ¦ 1 815,0 ¦213332,6¦ ¦Организа- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦предостав-¦Областной ¦ 2 332,4 ¦ 676,0 ¦ 1 656,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления до- ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнитель-+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ного обра-¦ Средства ¦ 20 029,6 ¦5 370,4 ¦ 8 695,2 ¦ 5 584,0 ¦ 380,0 ¦ ¦ ¦зования ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 3 ¦ 250 452,5 ¦9 589,1 ¦11 510,1 ¦13 825,7 ¦ 2 195,0 ¦213332,6¦ +----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Раздел 4 ¦ Бюджет ¦ 449 520,1 ¦39 594,2¦61 820,4 ¦74 066,5 ¦95 512,7 ¦178526,3¦ ¦Создание ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низации +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦массового ¦Областной ¦ 546,5 ¦ 397,3 ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦жителей ¦ Средства ¦ 5 592,0 ¦1 526,0 ¦ 2 659,4 ¦ 1 406,6 ¦ ¦ ¦ ¦города ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦орга- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦итого по разделу 4 ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178526,3¦ +----------T----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦Программа ¦ Бюджет ¦ 973517,7 ¦46 868,3¦101 802,8¦125 578,6¦168 778,1¦530489,9¦ ¦сохранения¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и развития+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦учреждений¦Областной ¦ 23 676,9 ¦11 077,5¦12 599,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦культуры и¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦г. ¦софинанси-¦ 8 088,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2 230,9 ¦ 3 346,3 ¦2 511,1 ¦ ¦Ростова- ¦ рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону на¦федераль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006-2010 ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦внебюджет-¦ 3 399,0 ¦ 0,0 ¦ 3 399,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ные источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ ¦ Средства ¦ 25 854,6 ¦6 896,4 ¦11 542,6 ¦ 7 035,6 ¦ 380,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦от оказа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------+ ¦ИТОГО по программе ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533001,0¦ L---------------------+-----------+--------+---------+---------+---------+--------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808) Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая Программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской - на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период. В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах. Система программных мероприятий Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения. тыс. руб. --------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.1. Рекон- ¦Департа- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦13 000,0 ¦ ¦13 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция фи- ¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалов биб- ¦ординации¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечной ¦строи- ¦ ¦ 1020000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.2. Финансо-¦Ростов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вое обеспече-¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполне- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния муници- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального за- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дания Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванная биб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечная ¦ ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦система в ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчет-¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦51 296,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦51 296,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.3. Сохране-¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦69 458,0 ¦9 606,4 ¦12 405,1¦10 898,9¦18 115,4¦18 432,2 ¦ ¦ние и обнов- ¦ская-на- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление доку- ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментного фон-¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ЦБС, ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦- Сохранение ¦Ростов- ¦2007- ¦ бюджет ¦17 333,9 ¦ ¦3 922,2 ¦2 934,8 ¦5 028,6 ¦ 5 448,3 ¦ ¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(подписка) ¦ЦБС, ¦ ¦ 2008, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управле- ¦ ¦ 2009г- 442 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 3 270,5 ¦3 270,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦- Сохранение ¦Ростов- ¦2008- ¦ бюджет ¦25 901,5 ¦ ¦ ¦5 688,2 ¦9 740,5 ¦10 472,8 ¦ ¦и обновление ¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г- 450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦родская ¦ ¦ 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги элек- ¦ЦБС, ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тронные изда-¦управле- ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния) ¦ние куль-¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦14 630,8 ¦6 335,9 ¦8 294,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦- Сохранение ¦Управле- ¦2008- ¦федеральный ¦ 8 088,3 ¦ ¦ ¦2 230,9 ¦3 346,3 ¦ 2 511,1 ¦ ¦и обновление ¦ние куль-¦ 2010 ¦бюджет фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документного ¦туры, ¦ ¦софинансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС ¦Ростов- ¦ ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(книги) ¦ская-на- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от ¦ 233,0 ¦ ¦ 188,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4. Проведе-¦Ростов- ¦ ¦ бюджет ¦23 781,9 ¦2 035,0 ¦4 126,5 ¦11 487,2¦6 133,2 ¦ ¦ ¦ние капиталь-¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС, в том ¦ЦБС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 1 463,1 ¦1 463,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течно- ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ломоносо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва(Первомай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.2. Капи- ¦Управле- ¦2006. ¦ бюджет ¦ 571,9 ¦ 571,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. Ост-¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровского (Ок-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тябрьский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 284,5 ¦ ¦2 284,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1.4.3. Капи- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. Ли- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хачева (Же- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лезнодорожный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.4. Капи- ¦Ростов- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 1 842,0 ¦ ¦1 842,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. Кос-¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модемьянской ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Железнодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рожный район)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.5. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 4 295,0 ¦ ¦ ¦4 295,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. Тур-¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генева (Про- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.6. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 818,0 ¦ ¦ ¦3 818,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течно- ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информацион- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Горького ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.7. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 2 896,6 ¦ ¦ ¦2 896,6 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ленина Со- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.8. Капи- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦1 852,00 ¦ ¦ ¦ ¦1 852,0 ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт библио- ¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теки им. ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чехова ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Ворошилов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.9. Капи- ¦Ростов- ¦2008- ¦ бюджет ¦ 4 048,3 ¦ ¦ ¦ 477,6 ¦3 570,7 ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, разра- ¦Дону го- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ботка проект-¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ЦБС ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Пролетарский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район), им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького, им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тургенева, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чехова, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Ленина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.10. Капи-¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 419,1 ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, раз- ¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работка про- ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно-сметной¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Шукшина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.11. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 137,0 ¦ ¦ ¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чернышев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского (Перво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦майский рай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦он) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.12. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 71,9 ¦ ¦ ¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковско-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.4.13. Раз- ¦Ростов- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦работка про- ¦ская-на- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно-сметной¦Дону го- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦родская ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капиталь- ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Белинско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го (Советский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.5. Приобре-¦Ростов- ¦ ¦ ¦ 6 270,2 ¦ 491,2 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦ ¦тение мебели ¦ская-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦Дону го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и компьютер- ¦родская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной техникой ¦ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦2006- ¦ бюджет ¦ 5 872,4 ¦ 93,4 ¦1 374,2 ¦2 620,2 ¦1 784,6 ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры, ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростов- ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ская-на- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону го- ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБС ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,8 ¦ 397,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ ¦ бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.6. Текущие ¦Управле- ¦2006- ¦ бюджет ¦ 2 238,1 ¦1 386,5 ¦ 851,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонты в фи-¦ние куль-¦ 2007 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиалах цен- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трализованной¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечной ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦1.7. Средства¦Ростов- ¦2007- ¦ бюджет ¦13 154,0 ¦ ¦ 937,0 ¦5 272,0 ¦1 564,3 ¦ 5 380,7 ¦ ¦на противопо-¦ская-на- ¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жарные меро- ¦Дону го- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в уч-¦родская ¦ ¦ 442 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждения ЦБС ¦ЦБС ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 442 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦179 199,1¦13 519,1¦32 694,4¦30 278,3¦27 597,5¦75 109,8 ¦ ¦делу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------- Раздел 2. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения тыс. руб. --------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.1. ¦Управле- ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 996,9 ¦ 100,0 ¦ 124,4 ¦ 142,7 ¦ 299,8 ¦ 330,0 ¦ ¦Паспорти- ¦ние куль-¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация и ин- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентаризация,¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументаль- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного искусст-¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва, заключе- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние охранных ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.2. ¦Управле- ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 116,5 ¦ 116,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аварийно- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спасательные ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3. Капи- ¦Управле- ¦2006- ¦ ¦72 827,7 ¦ ¦13 420,9¦15 125,3¦36 159,7¦ 8 121,8 ¦ ¦тальные ре- ¦ние куль-¦ 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монты мемори-¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных ком- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плексов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.1. Обще- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 269,7 ¦ ¦ 269,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительные ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы М/К 5-¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го Донского ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корпуса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.2. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 2 229,2 ¦ ¦2 229,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса Павшим¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинам 1941- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1943 годы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сквере им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фрунзе" (пл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К. Маркса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.3. Капи- ¦Управле- ¦2007- ¦ бюджет ¦49 971,3 ¦ ¦10 847,1¦10 163,0¦28 961,2¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса "Памя-¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти жертв фа- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в Зми- ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евской балке"¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.4. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 74,9 ¦ ¦ 74,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт памятни-¦туры ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка политиче- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских репрес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сий "Невинно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убиенным" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.5. Со- ¦Управле- ¦2008- ¦ бюджет ¦16 333,9 ¦ ¦ ¦1 071,1 ¦7 141,0 ¦ 8 121,8 ¦ ¦ставление ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно - ¦туры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной доку-¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации по ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальному ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту мемо-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риального ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Воинам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освободителям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Ростова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашистских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захватчиков" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пл. Теат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.6. Капи- ¦Управле- ¦ 2008 ¦ бюджет ¦ 3 891,2 ¦ ¦ ¦3 891,2 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт мемори- ¦туры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса "Кум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦женская ро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ща", состав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление проект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.3.7. Обсле-¦Управле- ¦2009. ¦ бюджет ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦дование ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной ¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы и по- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стачке 1902г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность поколе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.4. Музеефи-¦Управле- ¦ 2009 ¦ бюджет ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 917,0 ¦ ¦ ¦кация мемори-¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ального ком- ¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плекса "Памя-¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти жертв фа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шизма в Зми- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦евской балке"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.5. Дендро- ¦Управле- ¦2009- ¦ бюджет ¦12 995,7 ¦ ¦ ¦ ¦4 999,6 ¦ 7 996,1 ¦ ¦проект М/К ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Памяти жертв¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке" ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.6. ¦Управле- ¦ 2007 ¦ ¦ 6 965,0 ¦ ¦6 965,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установка ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Памятника ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Елизавете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 3 566,0 ¦ ¦3 566,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ внебюджет- ¦ 3 399,0 ¦ ¦3 399,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.7. Содержа-¦Управле- ¦2009- ¦ бюджет ¦15 848,3 ¦ ¦ ¦ ¦4 823,1 ¦11 025,2 ¦ ¦ние и экс- ¦ние куль-¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плуатация па-¦туры ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мятников ис- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тории и куль-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.8. Уходные ¦Управле- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 491,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 491,0 ¦ ¦работы мемо- ¦ние куль-¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риального ¦туры ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Памяти жертв¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балке" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦2.9. Возведе-¦Департа- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦38 068,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38 068,2 ¦ ¦ние стелы ¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростов-на- ¦ординации¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону- город ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воинской сла-¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вы" ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦149 226,3¦ 216,5 ¦20 510,3¦15 268,0¦47 199,2¦66 032,3 ¦ ¦делу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------- Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования тыс. руб. --------------T---------T------T------------T-------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦ финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ вания, код +---------T--------T--------T--------T--------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦2007год ¦2008год ¦2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.1. Финансо-¦Муници- ¦ 2010 ¦ бюджет ¦189 474,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦189474,9 ¦ ¦вое обеспече-¦пальные ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполне- ¦учрежде- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния муници- ¦ния до- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального за- ¦полни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дания муници-¦тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными уч- ¦образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждениями ¦ния детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦(ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ДШИ, ДХШ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.2. Проведе-¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ 5 071,0 ¦ 811,2 ¦1 249,3 ¦2 440,5 ¦ ¦ 570,0 ¦ ¦ние капиталь-¦ДШИ, ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ), в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.2.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 999,8 ¦ ¦ 999,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль-¦ ¦бюджет суб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт ДМШ им. ¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ДМШ им. ¦ 2007 ¦средства от ¦ 249,5 ¦ ¦ 249,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофье-¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.2.2. Капи- ¦ДШИ им. К¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 2 125,6 ¦ 811,2 ¦ ¦1 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦Назарето-¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт ДШИ ОКО ¦ва ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. К. ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Назаретова ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.2.3. Капи- ¦МОУ ДОД ¦ 2008 ¦средства от ¦ 1 126,1 ¦ ¦ ¦1 126,1 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ДМШ ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт (ДМШ им ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гнесина, ДМШ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 7, им. ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чиненовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. Чайков- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.2.4. Разра-¦МОУ ДОД ¦ 2010 ¦ бюджет ¦ 570,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 570,0 ¦ ¦ботка проект-¦ДМШ N 7 ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по капиталь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.3. Приобре-¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦17 196,8 ¦5 105,9 ¦3 736,9 ¦8 354,0 ¦ ¦ ¦ ¦тение обору- ¦ДШИ, ДХШ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дования и ин-¦Управле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струментов ¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ДМШ, ДХШ,¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦ 2006 ¦ бюджет ¦ 8 586,8 ¦2 705,5 ¦ ¦5 881,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 1 332,6 ¦ 676,0 ¦ 656,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от ¦ 7 277,4 ¦1 724,4 ¦3 080,3 ¦2 472,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.4. Текущий ¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 7 655,4 ¦1 786,0 ¦3 567,3 ¦2 302,1 ¦ ¦ ¦ ¦ремонт в уч- ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждениях до-¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 982,7 ¦ ¦ 622,2 ¦ 360,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2006- ¦средства от ¦ 6 672,7 ¦1 786,0 ¦2 945,1 ¦1 941,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.5. Творче- ¦Управле- ¦ ¦ ¦ 6 020,8 ¦1 886,0 ¦2 056,5 ¦ 39,0 ¦ 983,0 ¦ 1 056,3 ¦ ¦ская деятель-¦ние куль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность МОУ ДОД¦туры, МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ ¦ДОД ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.5.1. Прове-¦Управле- ¦ 2007 ¦ бюджет ¦ 2 075,3 ¦ ¦ 114,0 ¦ ¦ 944,0 ¦ 1 017,3 ¦ ¦дение джазо- ¦ние куль-¦ 2009 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых фестива- ¦туры ¦ 2010 ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей в части ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.5.2. Поощ- ¦МОУ ДОД ¦ еже- ¦ бюджет ¦ 169,0 ¦ 26,0 ¦ 26,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦рение одарен-¦ДМШ, ДШИ,¦годно ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных учащихся ¦ДХШ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкальных ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (МШ, ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ХШ) ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦средства от ¦ 3 776,5 ¦1 860,0 ¦1 916,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние куль-¦ 2007 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.6. Противо-¦МОУ ДОД ¦ ¦ ¦ 3 389,1 ¦ 0,0 ¦ 900,1 ¦ 690,1 ¦1 212,0 ¦ 586,9 ¦ ¦пожарные ме- ¦ДМШ, ДШИ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роприятия в ¦ДХШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦ бюджет ¦ 2 461,7 ¦ ¦ 396,3 ¦ 646,5 ¦ 832,0 ¦ 586,9 ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2010 ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦МОУ ДОД ¦2007- ¦средства от ¦ 927,4 ¦ ¦ 503,8 ¦ 43,6 ¦ 380,0 ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ, ДШИ,¦ 2009 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 423 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦3.7. Строи- ¦Департа- ¦ 2010 ¦ Бюджет ¦21 644,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 644,5 ¦ ¦тельство дет-¦мент ко- ¦ ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской школы ¦ординации¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусств в ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселке Алек-¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сандровка ¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦250 452,5¦9 589,1 ¦11 510,1¦13 825,7¦2 195,0 ¦213332,6 ¦ ¦делу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+------+------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------- Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. руб. --------------T----------T------T-----------T------------------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦ Исполни- ¦ Срок ¦ Источник ¦ Объем финансирования ¦ ¦ мероприятия ¦ тель ¦выпол-¦финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦вания, код +-----------T--------T---------T---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ всего ¦2006год ¦ 2007год ¦ 2008год ¦ 2009год ¦ 2010год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статьи про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.1. Финансо-¦Муници- ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 20 045,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 045,5 ¦ ¦вое обеспече-¦пальные ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполне- ¦учрежде- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния муници- ¦ния ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального за- ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дания муници-¦(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными пар-¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки, в части ¦и отдыха) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2. Реконст-¦ ¦ ¦ ¦ 26 082,9 ¦13 339,5¦11 257,2 ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ ¦рукция муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и отды- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ха, проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние капремон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.1. Капи- ¦Детский ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 957,9 ¦ ¦ 957,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦парк ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, парк ¦им. В. ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. ¦Черевички-¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевич-кина ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(театр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сказок) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.2. ГКДЦ ¦Управле- ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 23 271,8 ¦13 339,5¦ 9 932,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦ние ¦ 2007 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦культуры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконструк- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция сетей во-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦допровода и ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦ГКДЦ им. ¦ 2007 ¦Средства от¦ 367,0 ¦ ¦ 367,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦М. Горь- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.2.3. Капи- ¦Парк ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ 1 486,2 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, парк ¦и отдыха ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и ¦им. Ок- ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха им. ¦тября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3. Развитие¦Управле- ¦ ¦бюджет го- ¦ 18 158,3 ¦ 0,0 ¦ 3 500,0 ¦10 553,7 ¦ 0,0 ¦ 4 104,6 ¦ ¦материально ¦ние куль- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической ¦туры, му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы муници- ¦ниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных пар- ¦ные парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отдыха в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.1. Приоб-¦Парк ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 3 500,0 ¦ ¦ 3 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение и ус-¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тановка огра-¦и отдыха ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждения, ре- ¦им. ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт отопле- ¦Остров- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния парк им. ¦ского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.2. Приоб-¦Детский ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 1 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 500,0 ¦ ¦ретение обо- ¦парк ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования, ¦им. В. ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Детский парк ¦Черевички-¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. В. ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевичкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.3. ГКДЦ ¦Управле- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦ 9 263,9 ¦ ¦ ¦ ¦им. М. ¦ние ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Горького ¦культуры ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аттракцион, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скамеек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.4. ¦муници- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 2 599,8 ¦ ¦ ¦ 1 289,8 ¦ ¦ 1 310,0 ¦ ¦Приобретение ¦пальные ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦парки ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муници- ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных пар- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.5. Ремонт¦Парк ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 938,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 938,1 ¦ ¦фасада цоко- ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля, асфальто-¦и отдыха ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого покрытия¦им. Ост- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. ¦ровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островско-го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.3.6. Проти-¦Парк ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 356,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 356,5 ¦ ¦вопожарные ¦культуры ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в¦и отдыха ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных¦им. Ост- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках куль- ¦ровского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры и отдыха¦им. В. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черевич- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.4. Финансо-¦Ростов- ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 55 162,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦55 162,5 ¦ ¦вое обеспече-¦ский-на- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние выполне- ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния муници- ¦парк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дания МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк", в час-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5. Развитие¦Ростов- ¦ еже- ¦ ¦ 239 138,1 ¦15 731,5¦17 575,1 ¦32 885,2 ¦87 950,2 ¦84 996,1 ¦ ¦Ростовского- ¦ский-на- ¦годно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка как ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музейного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.1. Капи- ¦Ростов- ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 12 248,0 ¦ ¦ ¦12 248,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ский-на- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, состав-¦Дону зоо- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление проект-¦парк ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.2. Рекон-¦Ростов- ¦ 2007 ¦средства от¦ 1 476,4 ¦ ¦ 1 476,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦струкция ¦ский-на- ¦ ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуще- ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственного ¦парк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоопарка (ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тигрятника) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.3. Строи-¦Ростов- ¦ 2009 ¦бюджет го- ¦ 132 325,2 ¦ ¦ ¦ ¦69 205,4 ¦63 119,8 ¦ ¦тельство сло-¦ский-на- ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новника и по-¦Дону зоо- ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лярной зоны ¦парк ¦ ¦ 102 01 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовский- ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.4. Приоб-¦Ростов- ¦ 2006 ¦ областной ¦ 397,3 ¦ 397,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение обо- ¦ский-на- ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудования для¦Дону зоо- ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарка ¦парк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 3 206,1 ¦ ¦ 469,5 ¦ 2 736,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦2006, ¦средства от¦ 2 507,6 ¦1 526,0 ¦ ¦ 981,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.5. Кормо-¦Ростов- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 84 948,5 ¦13 808,2¦14 721,2 ¦15 898,0 ¦18 744,8 ¦21 776,3 ¦ ¦обеспечение и¦ский-на- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеринарное ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных Рос-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товского зоо-¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.5.6. Проти-¦Ростов- ¦ 2007 ¦бюджет го- ¦ 788,0 ¦ ¦ 92,0 ¦ 596,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦вопожарные ¦ский-на- ¦ 2008 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦Дону зоо- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Ростов- ¦парк ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на-Дону ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зоопарк" ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ ¦Ростов- ¦ еже- ¦средства от¦ 1 241,0 ¦ ¦ 816,0 ¦ 425,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на- ¦годно ¦ оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дону зоо- ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.6. Строи- ¦Департа- ¦ 2010 ¦Бюджет го- ¦ 684,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 684,1 ¦ ¦тельство ад- ¦мент ко- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦министратив- ¦ординации ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но-бытового ¦строи- ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания с ¦тельства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вольерами для¦и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦спектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных по ¦ного раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. ¦вития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоологическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦,2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.7. Финан- ¦Городской ¦ 2010 ¦бюджет го- ¦ 5 005,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 005,3 ¦ ¦совое обеспе-¦дом твор- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение выпол- ¦чества ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения муници-¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дания ГДТ, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8. Развитие¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 91 381,9 ¦12 446,5¦32 296,7 ¦30 548,0 ¦ 7 562,5 ¦ 8 528,2 ¦ ¦народного ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества, ¦туры, Го- ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦Дом Твор- ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потенциала ¦чества ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.1. Капи- ¦Управле- ¦ 2006 ¦бюджет го- ¦ 51 448,5 ¦10 196,5¦28 909,0 ¦12 343,0 ¦ ¦ ¦ ¦тальный ре- ¦ние куль- ¦ 2007 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт МУ "Го- ¦туры, Го- ¦ 2008 ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской дом ¦родской ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества" ¦Дом ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творче- ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.2. Увели-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦ 3 366,6 ¦ ¦ ¦ ¦чение ранее ¦Дом Твор- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединен- ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной мощности ¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Городской дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.3. Приоб-¦Управле- ¦ 2007 ¦ областной ¦ 149,2 ¦ ¦ 149,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ретение зву- ¦ние куль- ¦ ¦бюджет суб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котехническо-¦туры ¦ ¦ сидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го оборудова-¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния МУ "Го- ¦ ¦ ¦ 440 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родской дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.4. ¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦ 7 446,8 ¦ ¦ ¦ ¦Приобретение ¦Дом ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦Творче- ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для Город- ¦ства ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.5. Проти-¦Городской ¦ 2008 ¦бюджет го- ¦ 436,8 ¦ ¦ ¦ 387,3 ¦ ¦ 49,5 ¦ ¦вопожарные ¦Дом Твор- ¦ 2010 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦чества ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "Городской¦ ¦ ¦ 440 99 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творчест-¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва" ¦ ¦ ¦ 765 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.6. Прове-¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 2 332,3 ¦ 240,8 ¦ 168,0 ¦ 535,0 ¦ 967,4 ¦ 421,1 ¦ ¦дение город- ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских фестива-¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей, в части ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦4.8.7. Прове-¦Управле- ¦ еже- ¦бюджет го- ¦ 26 201,7 ¦2 009,2 ¦ 3 070,5 ¦ 6 469,3 ¦ 6 595,1 ¦ 8 057,6 ¦ ¦дение празд- ¦ние куль- ¦годно ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных меро- ¦туры ¦ ¦ 2006г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 00 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2008г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 06 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2009г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 85 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 795 01 00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ИТОГО по раз-¦ ¦ ¦ ¦ 455 658,6 ¦41 517,5¦64 629,0 ¦75 473,1 ¦95 512,7 ¦178 526,3¦ ¦делу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦ВСЕГО ПО ¦ ¦ ¦ ¦1 034 536,5¦64 842,2¦129 343,8¦134 845,1¦172 504,4¦533 001,0¦ ¦ПРОГРАММЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+----------+------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+---------- (Таблица в редакции Постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 22.10.2010 г. N 808) Механизм реализации Программы Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан. Механизм реализации Программы предусматривает: - совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы); - совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону; - рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств; - сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура"; - подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры; - совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий. Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура". Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010гг., МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом информацию (отчет о реализации целевой программы) о ходе выполнения программы. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростована-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростована-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений. Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ " О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Итоговый отчет о реализации Программы до 1 июня 2011 года. Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города". Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы: паспортизация 50 памятников содержание и эксплуатация 70 памятников - установка 16 новых мемориальных досок и памятников - увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228 - увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий Лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 645 - увеличение количества читателей в библиотеках до 203 000 человек - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600 000 - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4 825365 экз. - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт. - увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 65018 - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950 - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей - сохранение сети, существующих учреждений культуры города Ростована-Дону. Методика определения оценки эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно - досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно-значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону. Управляющий делами Администрации города С.Д. Синякова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|