Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 21.02.2011 № 102АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.02.2011 N 102 О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (ред. от 21. 01. 2011) В соответствии с пунктом 7.1. раздела 7. постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (в ред. от 08.09.2010) и решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 07.12.2010 N 38 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011 год", в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города, что влечет за собой увеличение объема финансирования программных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 21.01.2011) следующие изменения: 1.1. в паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции: -----------T--------------------------------------------------¬ ¦Объемы и¦Реализация мероприятий программы осуществляется за¦ ¦источники ¦счет бюджетных ассигнований федерального и¦ ¦финансиро-¦городского бюджетов. Объемы финансирования на¦ ¦вания Про-¦реализацию программы составляют: ¦ ¦граммы ¦1 655 092,3 тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦бюджета города - 1 652 576,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет 2 516,2 тыс. руб. ¦ L----------+--------------------------------------------------- 1.2. раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.3. раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный" 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Постановление вносит МУ "Управление культуры" Приложение N 1 к постановлению Администрации города N 102 от 21.02.2011 "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" Тыс. руб. -------------T--------T---------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ Источ- ¦Общий +---------T---------T----------+ ¦ Раздел ¦ ник ¦объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финанси-¦тыс. руб.¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 1 Ох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рана и со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ памятников ¦ Бюджет ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦ ¦ истории и ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стного зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦110 606,7¦ 21 731,1¦ 47 139,2¦ 41 736,4¦ ¦разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦282 830,4¦ 89 388,9¦105 286,9¦ 88 154,6¦ ¦Раздел 2 Ор-¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ганизация +--------+---------+---------+---------+----------+ ¦библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го обслужи- ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по ¦ ¦285 346,6¦ 91 905,1¦105 286,9¦ 88 154,6¦ ¦разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния дополни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельного об-¦ Бюджет ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦ ¦ разования ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого по ¦ ¦773 596,0¦226 599,1¦219 888,5¦ 327 108,4¦ ¦ разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ловий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха и до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суга, обес- ¦ Бюджет ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦ ¦печение жи- ¦ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телей города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услугами ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ганизаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого по ¦ ¦485 543,0¦139 096,7¦197 563,5¦ 148 882,8¦ ¦ разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ Программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и развитие ¦ города ¦1652576,1¦476 815,8¦569 878,1¦ 605 882,2¦ ¦ культуры и +--------+---------+---------+---------+----------+ ¦искусства г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростова-на- ¦феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дону на ¦ральный ¦ 2 516,2¦ 2 516,2¦ ¦ ¦ ¦ 2011-2013 ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего по ¦ ¦1655092,3¦479 332,0¦569 878,1¦605 882,2 ¦ ¦ программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+--------+---------+---------+---------+----------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 2 к постановлению Администрации города N 102 от 21.02.2011 "Система программных мероприятий" Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. ------T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------¬ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.1. ¦Паспортизация и ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 1.2 ¦Капитальные ремонты, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 49 596,6 ¦ 3 700,0 ¦ 26 396,6 ¦ 19 500,0 ¦ ¦ ¦составление проектно-¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных комплек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сов, памятников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии и культуры в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Кумженская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща", ремонт скульп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турной группы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постамента Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Памяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской балке", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦композиции "Разин с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дружиной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 1.3 ¦Содержание, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 60 410,1 ¦ 17 831,1 ¦ 20 542,6 ¦ 22 036,4 ¦ ¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.4. ¦Подготовка и формиро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание электронной ин-¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формационной базы ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦1.5. ¦Организационные меро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия по установке ¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых мемориальных ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок, памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 110 606,7 ¦ 21 731,1 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.1 ¦Финансовое ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 179 811,9 ¦ 58 272,6 ¦ 60 446,0 ¦ 61 093,3 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания Ростовская- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованная биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечная система в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.2 ¦Сохранение и обновле-¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 54 720,9 ¦ 18 861,3 ¦ 17 407,6 ¦ 18 452,0 ¦ ¦ ¦ние документного ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС, в том ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- подписка ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 17 864,8 ¦ 5 593,4 ¦ 5 957,0 ¦ 6 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 34 339,9 ¦ 10 751,7 ¦ 11 450,6 ¦ 12 137,6 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦ Управление ¦ 2011 ¦федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4500600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3 ¦Проведение капиталь- ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 30 519,0 ¦ 7 139,0 ¦ 20 000,0 ¦ 3 380,0 ¦ ¦ ¦ных, ремонтов ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованной биб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиотечной системы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе: библиотеки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пушкина, библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тра им. Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.4 ¦Приобретение мебели ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 5 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной техники ¦родская ЦБС ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 2.5 ¦Средства на ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 14 794,8 ¦ 4 632,2 ¦ 4 933,3 ¦ 5 229,3 ¦ ¦ ¦противопожарные ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 285 346,6 ¦ 91 905,1 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 282 830,4 ¦ 89 388,9 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ " ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 644 977,8 ¦210 218,8 ¦217 102,0 ¦217 657,0 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными учреждениями¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры (ДМШ, ДШИ, ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в части расчет-¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.2 ¦Проведение капиталь- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 22 201,5 ¦ 10 701,5 ¦ ¦ 11 500,0 ¦ ¦ ¦ных ремонтов в учре- ¦ ные учреж- ¦ 2013 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждениях ¦ дения до- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) в том числе: МОУ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОД ДМШ N 7, МОУ ДОД ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДМШ N 6 им. Г.В. Сви-¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ридова, МОУ ДОД ДШИ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. А.П. Артамонова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(N 2), МОУ ДОД ДМШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 10 им. С.С. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.3 ¦Творческая деятель- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 588,5 ¦ 1 439,0 ¦ 1 530,0 ¦ 1 619,5 ¦ ¦ ¦ность МОУ ДОД ДМШ, ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДШИ, ДХШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Проведение джазовых ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ ¦ ¦фестивалей в части ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения празднич- ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Поощрение одаренных ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦ ¦учащихся музыкальных ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.4 ¦Противопожарные меро-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 3 768,2 ¦ 1 179,8 ¦ 1 256,5 ¦ 1 331,9 ¦ ¦ ¦приятия в учреждениях¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ дения до- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ полнитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ ного обра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 3.5 ¦Детская школа ис- ¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦кусств в поселке ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровка ¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(корректировка про- ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно сметной ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации) ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ 773 596,0 ¦226 599,1 ¦219 888,5 ¦327 108,4 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦223 539,1 ¦219 888,5 ¦232 108,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 675 536,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦Итого по разделу 3 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами¦ ¦ организаций культуры ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T-------T----------T------------T--------------------------------+ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 63 314,8 ¦ 21 338,7 ¦ 20 907,3 ¦ 21 068,8 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными парками, в ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.2 ¦Реконструкция муници-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 41 735,1 ¦ 20 935,1 ¦ 7 500,0 ¦ 13 300,0 ¦ ¦ ¦пальных парков ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение капиталь- ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ремонтов в том ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: парк культуры ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отдыха им. Дружбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт каскадных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лестниц, аллей), парк¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦им. 1 Мая (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦асфальтового покрытия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и плитки), парк им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского (ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного покрытия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограждение парка), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк им. Октября (ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкция летней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эстрады) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.3. ¦Развитие материально ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 123,8 ¦ 123,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦ ные учреж- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных парков ¦дения куль- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, в ¦ туры(парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе приобрете- ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние оборудования ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.4 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству пла-¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетария ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.5 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству му- ¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зея города Ростова- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.6 ¦Противопожарные меро-¦ Парк куль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в муниципаль-¦ туры и от- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных парках культуры и¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.7 ¦Финансовое обеспече- ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 183 953,0 ¦ 59 384,0 ¦ 61 781,1 ¦ 62 787,9 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ "Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский-на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк", в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.8 ¦Развитие Ростовского-¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 83 723,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 37 558,0 ¦ ¦ ¦на-Дону зоопарка как ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного музейного ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.8.1¦Капитальный ремонт ¦Ростовский- ¦ 2013 ¦бюджет го-¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦вольеров МУ "Ростов- ¦ на-Дону ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на-Дону зоопарк"¦ зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.8.2¦Кормообеспечение и ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦ ¦ ¦ветеринарное ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание животных¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ 4.9 ¦Строительство админи-¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦стративно-бытового ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания с вольером для¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных по ул. ¦ства и пер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зоологическая,2 ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.10 ¦Финансовое обеспече- ¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 14 178,7 ¦ 4 579,5 ¦ 4 762,5 ¦ 4 836,7 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.11 ¦Противопожарные меро-¦ Городской ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦ ¦ ¦приятия Городской Дом¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчества ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦4.12 ¦Развитие народного ¦ Управление ¦ежегод-¦бюджет го-¦ 26 228,0 ¦ 8 211,9 ¦ 8 745,7 ¦ 9 270,4 ¦ ¦ ¦творчества, создание ¦ культуры ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного потен- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циала города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей, празд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ничных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ 485 543,0 ¦139 096,7 ¦197 563,5 ¦148 882,8 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ " ¦ ¦бюджет го-¦ 413 504,5 ¦137 058,2 ¦127 563,5 ¦148 882,8 ¦ ¦ ¦ Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦ ¦1 655 092,3 ¦479 332,0 ¦569 878,1 ¦605 882,2 ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦1 482 477,6 ¦471 717,3 ¦499 878,1 ¦510 882,2 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого по программе по ГРБС "Депар-¦ ¦бюджет го-¦ 170 098,5 ¦ 5 098,5 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------------------+-------+----------+------------+----------+----------+----------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|