Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 13.05.2011 № 264Таблица N 6 ОТЧЕТ о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы за 2009 год |—————————————————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————| | Наименование | Показатели результативности | Объем ассигнований (тыс. рублей) |Степень | | мероприятия | областных долгосрочных | | выпол- | | | целевых программ | | нения | | |———————————|—————|————|————|——————|————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| меро- | | | наимено- |еди- |план|факт|откло-| уточненный план | исполнено |приятия | | | вание |ница | | |нение | ассигнований на год | (кассовые расходы) | | | |показателя |изме-| | |(про- | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | | | | результа- | ре- | | | цен- |—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————| | | | тивности | ния | | | тов) | всего | феде- | област- | мест- | прочие | всего | феде- | област- | мест- | прочие | | | |мероприятия| | | | | | ральный | ной | ный | источ- | | раль- | ной | ный | источ- | | | | | | | | | | бюджет | бюджет | бюд- | ники | | ный | бюд- | бюд- | ники | | | | | | | | | | | | жет | | | бюд- | жет | жет | | | | | | | | | | | | | | | | жет | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |Всего по |снижение |про- | 51 | 51 | 0 |5776790,7|2864245,8|1384144,9|299600,0|1228800,0|4375041,8|1593876,5|1377002,0|299600,0|1104563,3| | |Программе |уровня из- |цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |носа объек-| тов | | | | | | | | | | | | | | | | |тов комму- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструк-| | | | | | | | | | | | | | | | | |туры | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| | |повышение |про- | 29 |47,2| 18,2 | | | | | | | | | | | | | |доли част- |цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |ных компа- | тов | | | | | | | | | | | | | | | | |ний, управ-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ляющих | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектами | | | | | | | | | | | | | | | | | |коммуналь- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ной инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |на основе | | | | | | | | | | | | | | | | | |концессион-| | | | | | | | | | | | | | | | | |ных согла- | | | | | | | | | | | | | | | | | |шений и | | | | | | | | | | | | | | | | | |других до- | | | | | | | | | | | | | | | | | |говоров, от| | | | | | | | | | | | | | | | | |общего ко- | | | | | | | | | | | | | | | | | |личества | | | | | | | | | | | | | | | | | |организаций| | | | | | | | | | | | | | | | | |коммуналь- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного комп- | | | | | | | | | | | | | | | | | |лекса | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |3. Развитие и | | | | | |347 401,1|185 717,1|46 784,0 |8 500,0 |106 400,0|216 987,8|162 669,0|45 818,8 |8 500,0 | | выпол- | |модернизация | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |систем водо- | | | | | | | | | | | | | | | |частично| |снабжения и | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |шахтерских | | | | | | | | | | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |4. Модернизация | | | | | |323746,2 | 55619,8 | 78726,4 |43000,0 |146400,0 |225775,3 | 55194,7 | 76717,3 |43000,0 | 50863,3 | выпол- | |групповых водо- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |проводов с раз- | | | | | | | | | | | | | | | |частично| |витием и реконст-| | | | | | | | | | | | | | | | | |рукцией водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |проводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |в сельских райо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нах области. | | | | | | | | | | | | | | | | | |Модернизация и | | | | | | | | | | | | | | | | | |реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | |систем водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения и | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения в | | | | | | | | | | | | | | | | | |городах и насе- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ленных пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | |области с высо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ким уровнем | | | | | | | | | | | | | | | | | |износа | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |5. Модернизация | | | | | |4445991,1|2604461,8|744129,3 |121400,0|976000,0 |2935882,7|1357565,7|744117,0 |121400,0|712800,0 | выпол- | |и строительство | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |объектов водо- | | | | | | | | | | | | | | | |частично| |снабжения и | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотведения, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направленные на | | | | | | | | | | | | | | | | | |развитие инже- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нерной инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | |структуры горо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |дов и районов | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |6. Модерниза- | | | | | | 77124,5 | 18447,1 | 35977,4 |22700,0 | 0,0 | 75560,2 | 18447,1 | 34413,1 |22700,0 | | выпол- | |ция, строитель- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |ство и капиталь- | | | | | | | | | | | | | | | |частично| |ный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов тепло- | | | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения, нап- | | | | | | | | | | | | | | | | | |равленные на | | | | | | | | | | | | | | | | | |снижение ава- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рийности, зак- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рытие и газифи- | | | | | | | | | | | | | | | | | |кацию угольных | | | | | | | | | | | | | | | | | |и вынос подваль- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ных котельных | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |7. Реконструк- | | | | | |304852,9 | |214852,9 |90 000,0| |643 170,5| |212270,5 |90000,0 |340900,0 | выпол- | |ция и капиталь- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |ный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |проводно-кана- | | | | | | | | | | | | | | | | | |лизационного | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |8. Капитальный | | | | | | 15308,8 | | 1308,8 |14000,0 | | 15308,7 | | 1308,7 |14000,0 | | выпол- | |ремонт, реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |рукция и восста- | | | | | | | | | | | | | | | | | |новление средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |защиты объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопроводно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |канализационного | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства в | | | | | | | | | | | | | | | | | |целях антитер- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рористической | | | | | | | | | | | | | | | | | |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| |10. Погашение | | | | | |262366,1 | |262366,1 | | |262356,6 | |262356,6 | | | выпол- | |кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |задолженности | | | | | | | | | | | | | | | | | |по обязательст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |вам, возникшим | | | | | | | | | | | | | | | | | |в 2008 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————|———————————|—————|————|————|——————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|————————| Таблица N 7 ОТЧЕТ о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы за 2010 год |————————————|————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————| | Наимено- | Показатели результативности | Объем |Степень| | вание | областных долгосрочных | ассигнований (тыс. рублей) |выпол- | | мероприя- | целевых программ | | нения | | тия |———————————|—————|—————|—————|——————|——————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————| меро- | | | наимено- |еди- |план |факт |откло-| уточненный план | исполнено |приятия| | | вание |ница | | |нение | ассигнований на год | (кассовые расходы) | | | |показателя |изме-| | |(про- | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | | | | результа- |рения| | | цен- |——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————| | | | тивности | | | | тов) | всего | феде- | област- | мест- | прочие | всего | феде- | област- | мест- | прочие | | | | мероприя- | | | | | | раль- | ной | ный | источ- | | раль- | ной | ный | источ- | | | | тия | | | | | | ный | бюджет | бюд- | ники | | ный | бюд- | бюд- | ники | | | | | | | | | | бюджет | | жет | | | бюджет | жет | жет | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |Всего по | | | | | |7170 428,4|3 735 391,8|2 194 119,1|394 697,7|846 219,8|5431 781,0|2 26 0403,9|2000427,6|324 729,7|846 219,8| | |Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| | |снижение |про- | 50 | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | |уровня из- |цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |носа объек-| тов | | | | | | | | | | | | | | | | |тов комму- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| | |повышение |про- | 30 | 60 | 30 | | | | | | | | | | | | | |доли част- |цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |ных ком- | тов | | | | | | | | | | | | | | | | |паний, уп- | | | | | | | | | | | | | | | | | |равляющих | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектами | | | | | | | | | | | | | | | | | |комму- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |руктуры на | | | | | | | | | | | | | | | | | |основе кон-| | | | | | | | | | | | | | | | | |цессионных | | | | | | | | | | | | | | | | | |соглаше- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний и дру- | | | | | | | | | | | | | | | | | |гих дого- | | | | | | | | | | | | | | | | | |воров, от | | | | | | | | | | | | | | | | | |общего | | | | | | | | | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | |организа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ций ком- | | | | | | | | | | | | | | | | | |мунального | | | | | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |3. Развитие | | км |67,5 |67,5 | 0 |1002739,1 | 861118,3 | 109 956,0 |17 564,8 |14 100,0 | 313508,6 | 183418,2 |100 330,5|15 659,9 |14 100,0 |выпол- | |и модерни- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |зация сис- | |еди- | 14 | 14 | | | | | | | | | | | |частич-| |тем водо- | | ниц |сква-|сква-| | | | | | | | | | | | но | |снабжения | | | жин | жин | | | | | | | | | | | | | |и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |шахтерских | | | | | | | | | | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |4. Модер- | | км |89,5 |70,5 | 21,4 | 363533,3 | 0,0 | 298659,1 | 56644,4 | 8229,8 | 296117,5 | 0,0 |243739,7 | 44148,0 | 8229,8 |выпол- | |низация | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |групповых | |еди- | 46 | 43 | 6,52 | | | | | | | | | | |частич-| |водопрово- | | ниц |сква-|сква-| | | | | | | | | | | | но | |дов с раз- | | | жин | жи- | | | | | | | | | | | | | |витием и | | | | ны | | | | | | | | | | | | | |реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рукцией | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | | |водных се- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тей в сель- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ских райо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нах области.| | | | | | | | | | | | | | | | | |Модерни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |зация и ре- | | | | | | | | | | | | | | | | | |конструк- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | | |жения и | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотве- | | | | | | | | | | | | | | | | | |дения в | | | | | | | | | | | | | | | | | |городах и | | | | | | | | | | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | |области с | | | | | | | | | | | | | | | | | |высоким | | | | | | | | | | | | | | | | | |уровнем | | | | | | | | | | | | | | | | | |износа | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |5. Модер- | | км |53,96|53,96| 0 |4752964,3 | 2551576,1 | 1475156,9 |214341,3 |511890,0 |3851593,0 | 1769419,4 |1379356,7|190926,9 |511890,0 |выпол- | |низация и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ство объек- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |тов водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ные на раз- | | | | | | | | | | | | | | | | | |витие ин- | | | | | | | | | | | | | | | | | |женерной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |руктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |городов и | | | | | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |6. Модер- | | км | 3,6 | 3,6 | 0 | 149534,1 | 78705,8 | 59475,0 | 11353,3 | 0,0 | 134358,4 | 78705,8 | 48918,4 | 6734,2 | 0,0 |выпол- | |низация и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | ко- | 6 | 6 | 0 | | | | | | | | | | |частич-| |ство объек- | |тель-| | | | | | | | | | | | | | но | |тов тепло- | | ных | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ные на | | | | | | | | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | | | | | | | | |аварий- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ности, зак- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рытие и | | | | | | | | | | | | | | | | | |газифика- | | | | | | | | | | | | | | | | | |цию уголь- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ных и вы- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нос под- | | | | | | | | | | | | | | | | | |вальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельных | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |7. Реконст- | | км |221,4|217,3| 1,85 |571 939,0 | 6301,4 | 214481,3 | 39156,3 |312000,0 |556 603,2 | 6301,4 |203473,3 | 34828,5 |312000,0 |выпол- | |рукция и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |капиталь- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | но | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | | |водно-ка- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нализа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ционного | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |9. Строи- | | км |30,3 |30,3 | 0 | 126973,9 | 100769,6 | 22390,8 | 3813,5 | 0,0 | 124916,8 | 100769,6 | 20609,0 | 3538,2 | 0,0 |выпол- | |тельство | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |газовых | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |сетей, | | | | | | | | | | | | | | | | но | |включая | | | | | | | | | | | | | | | | | |разработку | | | | | | | | | | | | | | | | | |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |сметной | | | | | | | | | | | | | | | | | |докумен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тации | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |11. Закупка | |еди- | 144 | 144 | 0 | 187818,6 | 136920,6 | 0,0 |50 898,0 | 0,0 | 149757,4 | 121789,5 | | 27967,9 | |выпол- | |комму- | | ниц | | | | | | | | | | | | | | нены | |нальной | |тех- | | | | | | | | | | | | | |частич-| |техники в | |ники | | | | | | | | | | | | | | но | |собствен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ность орга- | | | | | | | | | | | | | | | | | |низаций в | | | | | | | | | | | | | | | | | |установ- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ленном | | | | | | | | | | | | | | | | | |законода- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тельством | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| |12. Модер- | | | | | | 14926,1 | 0,0 | 14000,0 | 926,1 | 0,0 | 4926,1 | 0,0 | 4000,0 | 926,1 | 0,0 |выпол- | |низация, | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ство и ре- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |культива- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция объек- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тов разме- | | | | | | | | | | | | | | | | | |щения | | | | | | | | | | | | | | | | | |отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |потребле- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния на тер- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ритории | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|——————————|———————————|———————————|—————————|—————————|——————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————| Таблица N 8 ОТЧЕТ о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы |————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————| | Наимено- | Показатели | Объем ассигнований |Степень| | вание | результативности | (тыс. рублей) |выпол- | | мероприя- | областных долгосрочных | | нения | | тия | целевых программ | | меро- | | |——————————|—————|————|————|———————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|приятия| | | наимено- |еди- |план|факт|откло- | уточненный план | исполнено | | | | вание | ни- | | | нение | ассигнований | (кассовые расходы) | | | |показателя| ца | | | (про- | (тыс. рублей) | (тыс. рублей) | | | |результа- |изме-| | |центов)|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | тивности | ре- | | | | всего | феде- | област- | местный | прочие | всего | феде- | област- | мест- | прочие | | | |мероприя- | ния | | | | | ральный | ной | бюджет | источ- | | ральный | ной | ный | источ- | | | | тия | | | | | | бюджет | бюджет | | ники | | бюджет | бюджет | бюд- | ники | | | | | | | | | | | | | | | | | жет | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |Всего по | | | | | |21 958 786,6|7 535 315,1|7 817 592,6|1 442 459,1|5163 419,8|17 349063,6|4 604 530,8|7 388 922,1|1 372 491,1|3 983 119,6| | |Программе | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| | |снижение |про- | 50 | 50 | 0 | | | | | | | | | | | | | |уровня |цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |износа | тов | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |комму- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| | |повышение |про- | 30 | 60 | 24,4 | | | | | | | | | | | | | |доли част-|цен- | | | | | | | | | | | | | | | | |ных ком- | тов | | | | | | | | | | | | | | | | |паний, уп-| | | | | | | | | | | | | | | | | |равляю- | | | | | | | | | | | | | | | | | |щих объек-| | | | | | | | | | | | | | | | | |тами ком- | | | | | | | | | | | | | | | | | |мунальной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфраст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |руктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |на основе | | | | | | | | | | | | | | | | | |концес- | | | | | | | | | | | | | | | | | |сионных | | | | | | | | | | | | | | | | | |соглаше- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ний и дру-| | | | | | | | | | | | | | | | | |гих дого- | | | | | | | | | | | | | | | | | |воров, от | | | | | | | | | | | | | | | | | |общего | | | | | | | | | | | | | | | | | |количества| | | | | | | | | | | | | | | | | |организа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ций ком- | | | | | | | | | | | | | | | | | |мунального| | | | | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |1. Модерни- | | | | | | 125 855,4 | 32 811,0 | 81 200,0 | 544,4 | 11 300,0 | 125 855,4 | 32 811,0 | 81 200,0 | 544,4 | 11 300,0 |выпол- | |зация и ре- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |конструк- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция объек- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тов водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |Аксайского | | | | | | | | | | | | | | | | | |района | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |2. Модер- | | | | | | 237 973,9 | 74 030,0 | 136 230,0 | 27 713,9 | | 237 973,9 | 74 030,0 | 136 230,0 | 27 713,9 | |выпол- | |низация и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рукция | | | | | | | | | | | | | | | | | |систем во- | | | | | | | | | | | | | | | | | |доснабже- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |г. Батайска | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |3. Развитие | | | | | |3 060 165,1 |1 189 122,1| 341 904,1 | 31 438,9 |1497 700,0|1 677 407,7| 382 525,9 | 323 147,8 | 29 534,0 | 942 200,0 |выпол- | |и модерни- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |зация сис- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |тем водо- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения | | | | | | | | | | | | | | | | | |шахтерских | | | | | | | | | | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |4. Модер- | | | | | |3 781 467,6 | 328 702,1 |2 234 108,2| 156 227,5 |1062 429,8|3 414 799,1| 315 919,1 |2 103 255,8| 143 731,1 | 851 893,1 |выпол- | |низация | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |групповых | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |водов с | | | | | | | | | | | | | | | | | |развитием | | | | | | | | | | | | | | | | | |и реконст- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рукцией | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | | |водных се- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тей в сель- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ских райо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нах области.| | | | | | | | | | | | | | | | | |Модерни- | | | | | | | | | | | | | | | | | |зация и ре- | | | | | | | | | | | | | | | | | |конструк- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | | |жения и | | | | | | | | | | | | | | | | | |водоотве- | | | | | | | | | | | | | | | | | |дения в | | | | | | | | | | | | | | | | | |городах и | | | | | | | | | | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |пунктах | | | | | | | | | | | | | | | | | |области с | | | | | | | | | | | | | | | | | |высоким | | | | | | | | | | | | | | | | | |уровнем | | | | | | | | | | | | | | | | | |износа | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |5. Модер- | | | | | |1219 5940,4 | 5503 366 |3493 971,4 | 918 613,0 |2279 990,0|9155 038,3 |3473 231,4 |3261 781,8 | 895 198,6 |1524 826,5 |выпол- | |низация и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ство объек- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |тов водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |снабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | |и водо- | | | | | | | | | | | | | | | | | |отведения, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ные на раз- | | | | | | | | | | | | | | | | | |витие | | | | | | | | | | | | | | | | | |инженерной | | | | | | | | | | | | | | | | | |инфра- | | | | | | | | | | | | | | | | | |структуры | | | | | | | | | | | | | | | | | |городов и | | | | | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |6. Модер- | | | | | | 559 981,0 | 163 292,3 | 338 725,6 | 57 963,1 | 0,0 | 474 462,5 | 97 152,9 | 323 965,6 | 53 344,0 | |выпол- | |низация, | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ство и ка- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |питальный | | | | | | | | | | | | | | | | | |ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |теплоснаб- | | | | | | | | | | | | | | | | | |жения, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ные на | | | | | | | | | | | | | | | | | |снижение | | | | | | | | | | | | | | | | | |аварий- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ности, зак- | | | | | | | | | | | | | | | | | |рытие и | | | | | | | | | | | | | | | | | |газифика- | | | | | | | | | | | | | | | | | |цию уголь- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ных и вы- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нос под- | | | | | | | | | | | | | | | | | |вальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |котельных | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |7. Реконст- | | | | | | 1308521,6 | 6 301,4 | 813 049,5 | 177 170,7 |312 000,0 | 1624773,0 | 6 301,4 | 792 728,7 | 172 842,9 | 652 900,0 |выпол- | |рукция и | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |капиталь- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ный ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | | |водно-ка- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нализа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ционного | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |8. Капита- | | | | | | 82 926,9 | | 65 776,9 | 17 150,0 | | 82 926,8 | | 65 776,8 | 17 150,0 | |выпол- | |льный ре- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |монт, ре- | | | | | | | | | | | | | | | | | |конструк- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция и вос- | | | | | | | | | | | | | | | | | |становление | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |защиты | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопро- | | | | | | | | | | | | | | | | | |водно-ка- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нализа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ционного | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства в | | | | | | | | | | | | | | | | | |целях анти- | | | | | | | | | | | | | | | | | |террорис- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тической | | | | | | | | | | | | | | | | | |безопас- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ности | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |9. Строи- | | | | | | 126 973,9 | 100 769,6 | 22 390,8 | 3 813,5 | 0,0 | 124 916,8 | 100 769,6 | 20 609,0 | 3 538,2 | 0,0 |выпол- | |тельство | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |газовых | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |сетей, | | | | | | | | | | | | | | | | но | |включая | | | | | | | | | | | | | | | | | |разработку | | | | | | | | | | | | | | | | | |проектно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |сметной | | | | | | | | | | | | | | | | | |документа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ции | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |10. Пога- | | | | | | 262366,1 | | 262366,1 | | | 262356,6 | | 262356,6 | | |выпол- | |шение | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |кредитор- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ской задол- | | | | | | | | | | | | | | | | | |женности | | | | | | | | | | | | | | | | | |по обяза- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тельствам, | | | | | | | | | | | | | | | | | |возникшим | | | | | | | | | | | | | | | | | |в 2008 году | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |11. Закупка | | | | | | 187818,6 | 136920,6 | 0,0 | 50 898,0 | 0,0 | 149757,4 | 121789,5 | | 27967,9 | |выпол- | |коммуналь- | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |ной техни- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ки в собст- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |венность | | | | | | | | | | | | | | | | | |организа- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ций в ус- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тановлен- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ном зако- | | | | | | | | | | | | | | | | | |нодатель- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ством Рос- | | | | | | | | | | | | | | | | | |сийской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| |12. Модер- | | | | | | 28796,1 | 0,0 | 27870,0 | 926,1 | 0,0 | 18796,1 | 0,0 | 17870,0 | 926,1 | 0,0 |выпол- | |низация, | | | | | | | | | | | | | | | | нены | |строитель- | | | | | | | | | | | | | | | |частич-| |ство и ре- | | | | | | | | | | | | | | | | но | |культива- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ция объек- | | | | | | | | | | | | | | | | | |тов разме- | | | | | | | | | | | | | | | | | |щения | | | | | | | | | | | | | | | | | |отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |потребле- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ния на тер- | | | | | | | | | | | | | | | | | |ритории | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ростовской | | | | | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————|——————————|—————|————|————|———————|————————————|———————————|———————————|———————————|——————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————| II. Перечень завершенных мероприятий Программы В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области, выполнены в установленные сроки. Незавершенных мероприятий нет. Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей нет. 1. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района В соответствии с подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 N 675, за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проводились мероприятия по модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения Аксайского района. В рамках указанных мероприятий в период с 2007 по 2008 годы выполнены работы по объекту "Реконструкция канализационной сети г. Аксая. Напорные трубопроводы канализации от насосной станции подкачки (г. Аксай) до прудов-накопителей (ПК94+90) 1 очередь". Завершены работы по прокладке трубопровода протяженностью 6,7 км в 2 нитки, три перехода под автодорогами, строительно-монтажные работы групповой протекторной установки. Результатом выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, снижение негативного воздействия на окружающую среду, рост жилищного и промышленного развития г. Аксая и прилегающих населенных пунктов. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 125,85 млн. рублей, фактически профинансировано 125,85 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 32,81 млн. рублей, областной бюджет - 81,2 млн. рублей, местный бюджет 0,54 млн. рублей, внебюджетные источники - 11,3 млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов. 2. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Батайска Данное мероприятие также реализовывалось в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. В рамках указанных мероприятий в период с 2007 по 2008 годы выполнены работы по объекту "Напорный канализационный коллектор от ГКНС г. Батайска до приемной камеры очистных сооружений г. Ростова-на-Дону". Завершены работы по прокладке трубопровода протяженностью 11,6 км, переходы под автомобильной и железной дорогами. Результатом выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, снижение негативного воздействия на окружающую среду и создание возможности жилищного и промышленного развития г. Батайска. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 238,0 млн. рублей, фактически профинансировано 238,0 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 74,0 млн. рублей, областной бюджет - 136,2 млн. рублей, местный бюджет - 27,8 млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов. 3. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий Учитывая, что коммунальный комплекс шахтерских территорий Ростовской области (городов Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Шахты, г. Белая Калитва и Белокалитвинского района, г. Красный Сулин и Красносулинского района, Октябрьского и Тацинского районов) к 2006 году имел самый высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, высокий уровень утечек и неучтенных расходов воды, а также учитывая большую численность населения данных территорий (до 650,0 тыс. человек) и сокращение промышленных предприятий, закрытие угольных шахт, на базе которых была сформирована и построена большая часть инженерной инфраструктуры шахтерских городов и населенных пунктов, развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения шахтерских территорий были выделены в отдельное мероприятие Программы. С 2003 года в шахтерских городах Гуково, Зверево, Новошахтинск, Красный Сулин, Шахты, Белая Калитва в отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства были введены процедуры банкротства. Процедура банкротства предприятий, до определения собственника имущества, не позволяла инвестировать капитальные вложения, в том числе и бюджетные средства на модернизацию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, за исключением небольшой части объектов водоснабжения (сети г. Шахты), не вошедших в конкурсную массу. Эта ситуация еще более усугубила положение дел в коммунальном хозяйстве шахтерских территорий. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. В 2006 году износ разводящих водопроводных сетей в шахтерских территориях составлял: в городах Гуково, Зверево, Красный Сулин более 60 процентов, в г. Шахты - от 85 до 94 процентов. Степень износа насосных станций первого, второго подъемов, основных средств и оборудования, предназначенного для подачи воды из Соколовского водохранилища, в городах Красный Сулин и Новошахтинск превышала 93 процента. В настоящее время в результате принятых мер по всем инженерным объектам, осуществляющим водоснабжение и водоотведение в городах Гуково, Зверево, Новошахтинск, Белая Калитва и Красный Сулин, определена их правовая принадлежность. К 2010 году сложилась организационная структура управления водопроводно-канализационным хозяйством шахтерских территорий. Появились основания, позволяющие осуществлять целевое финансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. За время реализации указанных мероприятий завершены работы на 22 объектах: г. Донецк: реконструкция водопроводных магистралей г. Донецка; проектирование строительства разводящих водопроводных сетей в пос. Станичный, Гундоровка, Девятка, Верхняя Ореховка, Шевырев, ш. "Западная"; г. Гуково: реконструкция и техническое перевооружение участка группового Гуково- Гундоровского водопровода г. Гуково (водовод от насосной станции 5 подъема (3-я очередь) до насосной станции 3 подъема (2-я очередь) в том числе ПИР; групповой Гундорово-Гуковский водопровод. Обвязка и присоединение резервного дюкера к действующему водоводу, дюкеры через реку Северский Донец, в том числе ПИР; г. Новошахтинск: реконструкция магистральных сетей водопровода по центру г. Новошахтинска; реконструкция сетей водоснабжения пос. Новая Соколовка; реконструкция канализационного коллектора по ул. Либкнехта, пос. Западный; реконструкция сетей канализации пос. Самбек от ФНС у школы N 34 до ФНС ш. "Самбековская"; г. Шахты: реконструкция и замена объектов водоснабжения в пос. Таловый предусмотренного проектом ликвидации шахты "Юбилейная" - филиала ОАО "Ростовуголь"; реконструкция водопровода диаметром 400 мм от насосной станции "Швейная фабрика" до пос. ХБК и объектов обслуживающего назначения, г. Шахты; реконструкция водопроводных сетей, пострадавших в результате ведения горных работ ш. "Южная", г. Шахты; Октябрьский район: прокладка трассы водопровода в пос. Персиановский, Октябрьского района; строительство межпоселкового водопровода к хут. Калиновка и разводящих водопроводных сетей по хут. Калиновка Октябрьского района Ростовской области; реконструкция водопроводных сетей хут. Красный Кут; реконструкция водопроводных сетей хут. Новогригорьевка; замена подводящего водопровода и распределительных водопроводных сетей пос. Интернациональный; замена подводящего водопровода в хут. Маркин. Красносулинский район: проектирование реконструкции (замена) магистрального водовода от НС ООО ВК "Несветай" до городских резервуаров в г. Красный Сулин; водоснабжение хут. Тацинский, Комиссаровка, Комиссаровского с. п.; водоснабжение хут. Лихой; реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства хут. Михайловка Красносулинского района. Выполнено проектирование объекта "Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков". В результате реализации мероприятия в 2010 году построено и реконструировано 67,5 км водопроводно-канализационных сетей и 14 скважин на воду. Пять объектов, переходящих на 2011 год. Выполнение указанного мероприятия создало условия для устойчивого и эффективного развития коммунального хозяйства шахтерских территорий. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 3 060,2 млн. рублей, фактически профинансировано 1677,4 млн. рублей (54,8 процента), в том числе: федеральный бюджет - 382,5 млн. рублей, областной бюджет - 323,2 млн. рублей, местный бюджет - 29,5 млн. рублей, внебюджетные источники - 942,2 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам: отсутствие возможности выполнения работ в связи с ограниченными сроками (перечисление средств федерального бюджета в декабре 2010 года) в объеме 677,7 млн. рублей на строительство водовода в г. Гуково (КИП моногорода Гуково). невыполнение обязательств подрядными организациями, в том числе по объектам, финансируемым Минэнерго РФ; экономия средств по итогам проведения торгов; выделение не в полном объеме внебюджетных средств в 2008-2009 годах. 4. Модернизация групповых водопроводов с развитием и реконструкцией водопроводных сетей в сельских районах области. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городах и населенных пунктах с высоким уровнем износа С целью обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в сельской местности, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры в городах и населенных пунктах, при формировании Программы указанное направление выделено в отдельное мероприятие, в рамках которого за счет средств федерального, областного и местного бюджетов проводились работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. В указанный период завершены работы на 464 объектах. Построено 145 скважин, выполнялись антитеррористические мероприятия, проводились работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации. Наиболее значимыми по данному мероприятию являются следующие объекты: г. Азов: реконструкция канализационного коллектора К-7, насосных станций ВНС-2 и ВНС-3, водовода В-4 от ВОС г. Азова до молочного комбината "Юнимилк"; г. Батайск: дюкер через р. Дон водопроводных сооружений города; Боковский район: реконструкция и расширение группового водопровода в ст-це Боковской и хут. Земцов; Волгодонской район: внешнее водоснабжение ст-цы Романовской; Зимовниковский район: реконструкция водозаборных сооружений в пос. Зимовники; Каменский район: водоснабжение пос. Чистоозерный и хут. Богданов; Куйбышевский район: реконструкция и расширение водопроводных сетей с. Куйбышево; Усть-Донецкий район: внешнее водоснабжение раб. пос. Усть-Донецкий (вторая нитка) и водоснабжение ст-цы Мелиховской; Шолоховский район: строительство очистных сооружений канализации в ст-це Вешенская. В 2010 году построено и реконструировано 62,0 км водопроводно- канализационных сетей и 42 скважины. Одиннадцать объектов, переходящих на 2011 год. Результатом выполнения мероприятия стало повышение качества предоставления услуг по водоотведению и водоснабжению, надежности работы организаций коммунального комплекса, уровня среднесуточного отпуска воды населению и бюджетным организациям, обеспеченности населения централизованным водоснабжением, повышение количества населенных пунктов, имеющих централизованный водопровод, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры и потерь воды, количества сетей водоснабжения, требующих замены, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 3781,5 млн. рублей, фактически профинансировано 3414,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 315,9 млн. рублей, областной бюджет - 2103,3 млн. рублей, местный бюджет 143,7 млн. рублей, внебюджетные источники - 851,9 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 90,3 процента. Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам: низкий уровень организации администрациями муниципальных образований при строительстве объектов; невыполнение обязательств подрядными организациями; экономия средств по итогам проведения торгов; выделение не в полной мере запланированных внебюджетных средств в 2008-2009 годах. 5. Модернизация и строительство объектов водоснабжения и водоотведения, направленные на развитие инженерной инфраструктуры городов и районов области С целью обеспечения городов и районов области объектами инженерной инфраструктуры, дающими возможность экономического развития территорий Ростовской области, в том числе развития жилищного строительства, с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, в рамках которого за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников проводились работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения. В данное мероприятие входит реализация крупных инвестпроектов "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и Юго-запада Ростовской области" и "Чистый Дон". В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств завершены работы на 19 объектах. Наиболее значимыми, затратными из которых являются: г. Азов: строительство водовода от ВНС-2 до Юго-Восточной промзоны; строительство ГКНС с напорными коллекторами в Юго-Восточной промзоне; г. Ростов-на-Дону: строительство участка "Северного" водовода Ду=1000 мм по ул. Орбитальной, от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары"; водовод Д=1000мм от ВНС N 1 I подъема до пр. 40-лет Победы; реконструкция водопроводной насосной станции "Восточная"; строительство 2-й очереди канализационного коллектора N 53; перекладка водовода Д-1000 мм по ул. Штахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского; перекладка "Северного водовода" Д-1000 мм от ВНС 2-го подъема N 4 до ул. Панфиловцев, угол ул. Щербакова; внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова- на-Дону. Дюкерный переход через р. Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережная; устройство водовода от ВНС "Восточная" до ВНС "Северные резервуары" с реконструкцией ВНС "Восточная" в г. Ростове-на-Дону. Реконструкция ВНС "Восточная" с прокладкой кабельной линии от Р-17 до ВНС "Восточная" (2-я очередь строительства). Азовский район: внеплощадочные сети водоснабжения и канализации промышленной зоны "Новоалександровская" Азовского района Ростовской области (ГКНС промзоны "Новоалександровская"). В 2010 году построено и реконструировано 19,2 км водопроводных сетей. Переходящие - 4 объекта. В результате реализации данного мероприятия повысилась надежность систем водоснабжения и водоотведения, снижен уровень износа объектов, улучшилось качество предоставляемых услуг. Кроме того, успешное завершение этих работ стало фактором повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области, так как было обеспечено водоснабжение и водоотведение формируемых территорий интенсивного экономического развития "Новоалександровская" в Азовском районе (размещен завод "Кока Кола") и "Юго-Восточная" в г. Азове (пущено в эксплуатацию предприятие "ПепсиКо"), а также созданы мощности водопроводно-канализационного хозяйства, способствующие дальнейшему экономическому развитию области и размещению других предприятий ("Болз", "Юнимилк", "Астон" и др.). Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 12 195,9 млн. рублей, фактически профинансировано 9 155,0 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3 473,2 млн. рублей, областной бюджет - 3 261,8 млн. рублей, местный бюджет - 895,2 млн. рублей, внебюджетные источники - 1524,8 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 75,1 процента. Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошли по следующим основным причинам: невыполнение обязательств подрядными организациями; экономия средств по итогам проведения торгов; не были выделены внебюджетные средства в 2008-2009 годах; отсутствие решения вопросов администрацией г. Батайска по земельным участкам для размещения трасс инженерных сетей. В 2010 году отклонения по инвестиционным проектам "Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области" и "Чистый Дон" вызвали: низкое качество и нарушение графика выдачи проектно-сметной документации ОАО "ПО Водоканал"; позднее получение администрацией г. Ростова-на-Дону заключения по проектам и, как следствие, - позднее проведение торгов. 6. Модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных С целью обеспечения безаварийного прохождения отопительного сезона, закрытия и газификации угольных, выноса подвальных котельных, снижения уровня износа объектов и потерь теплоносителя, сокращения количества сетей теплоснабжения, требующих замены, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие Программы. В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств завершены работы на 186 объектах. Наиболее значимыми, затратными из которых являются: строительство котельной в Октябрьском районе; вынос 5 подвальных угольных котельных с установкой блочных газовых котельных в г. Донецке, Сальском и Красносулинском районах; капитальный ремонт с заменой технологического оборудования, реконструкция с переводом на газовое топливо котельных в количестве 4 штук (в Волгодонском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах); реконструкция системы теплоснабжения в ст-це Кривянская Октябрьского района; капитальный ремонт теплосетей в Красносулинском п. г. т..; в г. Морозовске. В связи с отсутствием перспективы в дополнительных потребностях тепловой энергии и учитывая техническое состояние котельных в раб. пос. Усть-Донецкий, с 2010 года за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета начата реализация проекта "Модернизация объектов теплоснабжения и тепловых сетей раб. пос. Усть-Донецкий Ростовской области" с целью перехода на автономные теплогенерирующие установки (ТГУ) нового поколения, отказавшись от затратной эксплуатации устаревшего оборудования котельных и необоснованно длинных тепловых сетей. Кроме того, выполнялись мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики в 29 муниципальных образованиях области, из них: в г. Шахты (пос. Артем), Чертковском районе (Сохрановское сельское поселение), г. Донецке. 10 муниципальным образованиям были выделены средства на строительство блочно-модульных котельных (Сальский, Белокалитвинский районы) и 7 - на реконструкцию котельных (Заветинский район, г. Азов). В результате реализации данного мероприятия в 2010 году построено и отремонтировано 6 котельных и 3,6 км сетей теплоснабжения. Переходящий - 1 объект. Следствием выполнения указанных работ стало повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению и надежности работы теплоснабжающих организаций, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, потерь теплоносителя, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 560,0 млн. рублей, фактически профинансировано 474,5 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 97,2 млн. рублей, областной бюджет - 324,0 млн. рублей, местный бюджет - 53,3 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 84,7 процента. Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам: не проведены торги по выбору подрядных организаций в 2008 году Министерством энергетики Российской Федерации на выполнение строительно-монтажных работ; экономия средств по итогам проведения торгов; невыполнение подрядными организациями договорных обязательств. 7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства С целью снижения количества аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства области, утечек и неучтенного расхода воды, загрязнения окружающей среды, повышения качества подаваемой воды населению и предоставления коммунальных услуг в целом с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, финансирование которого осуществлялось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. В период с 2008 по 2010 годы за счет бюджетных средств выполнены работы на 455 объектах, в том числе отремонтировано 25 скважин на воду и 41 водонапорная башня. Проводились работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и канализации. В 2010 году завершены работы на 159 объектах, отремонтировано 148 км сетей водопроводно-канализационного хозяйства, 19 водонапорных башен и 13 скважин на воду. Переходящих - 8 объектов. Реализация указанного мероприятия позволила сократить количество аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства области, объем утечек и неучтенного расхода воды, уменьшить загрязнение окружающей среды и повысить уровень надежности работы эксплуатирующих организаций и качество услуг, предоставляемых потребителям. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование за счет бюджетных средств в сумме 996,5 млн. рублей, фактически профинансировано 971,9 млн. рублей. Кроме того, из внебюджетных источников выделено 652,9 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено в полном объеме. 8. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства в целях антитеррористической безопасности Учитывая угрозу для населения, которую представляют химически опасные объекты, и ситуации, которые могут возникнуть в результате террористических актов на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, в соответствии с требованиями, разработанными Правительством РФ, заседаний Антитеррористической комиссии Ростовской области, проводится комплекс мероприятий по предупреждению и предотвращению возможности совершения террористических актов, устранению причин и условий, способствующих их совершению в отношении объектов, а также подготовка объектов к снижению последствий чрезвычайной ситуации. С целью обеспечения защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства и антитеррористической безопасности с 2008 года указанное направление выделено в отдельное мероприятие, финансирование которого осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. В 2008-2009 годах за счет средств областного и местных бюджетов проводились работы по капитальному ремонту, реконструкции и восстановлению средств защиты объектов водопроводно-канализационного хозяйства на 277 объектах, из них: капитальный ремонт ограждений водонапорных башен, артезианских скважин, насосных станций - на 109 объектах; ликвидационный тампонаж на воду скважин - 111 скважин; установка и восстановление систем сигнализации и видеонаблюдения - на 15 объектах. В результате выполнения указанных работ повысилась защищенность объектов и антитеррористическая безопасность объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 82,9 млн. рублей, фактически профинансировано 82,9 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 65,8 млн. рублей, местный бюджет - 17,1млн. рублей. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Освоение составило 100 процентов. 9. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации В целях реализации мероприятий по газификации населенных пунктов области и улучшению социально-бытовых условий населения, проживающего в шахтерских территориях, в 2010 году указанное направление стало одним из мероприятий Программы. Данное мероприятие осуществлялось в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2004 N 840 "О Перечне мероприятий по реструктуризации угольной промышленности и порядке их финансирования" и приказа Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 27.07.2006 N 177 "О Комплексе мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности". В 2010 году завершены работы на 4 объектах. Построено 30,27 км сетей газоснабжения: г. Шахты: газификация поселков Даниловка, Дуваново, Новогэccовский, Власовка (северная часть бывшего Артемовского района); Красносулинский район: газификация хут. Молаканский. Распределительный газопровод низкого давления; разработка проектно-сметной документации на газификацию пос. Первомайский. Распределительный газопровод низкого давления; Тацинский район: строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения природного газа до ГРС "Тацинская" (долевое участие). I этап. "Строительство межпоселкового газопровода от ГРС Скосырского месторождения до ГРП пос. Углегорский", предусмотренного объединенным проектом ликвидации особо убыточных шахт - филиалов ОАО "Ростовуголь" (ш. "Восточная"). Три объекта - переходящие. Реализация указанных проектов обеспечит возможность подключения к газовым сетям многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также объектов соцкультбыта. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 127,0 млн. рублей, фактически профинансировано 124,9 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 100,8 млн. рублей, областной бюджет - 20,6 млн. рублей, местный бюджет - 3,5 млн. рублей. Запланированное мероприятие выполнено частично. Освоение составило 98,4 процента. Отклонения фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основным причинам: невыполнение обязательств подрядными организациями; экономия средств по итогам проведения торгов и исполнения контракта. 10. Погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим в 2008 году Кредиторская задолженность муниципальных образований перед подрядными организациями, сложившаяся на 1 января 2009 года, в 2009 году погашена в объеме 262,4 млн. рублей. 11. Закупка коммунальной техники в собственность организаций в установленном законодательством Российской Федерации порядке В целях улучшения материально-технической базы организаций жилищно-коммунального комплекса области в 2010 году в Программу включено мероприятие по закупке коммунальной техники, финансирование которого осуществлялось в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники", за счет средств федерального бюджета и местных бюджетов. По итогам года закуплено 144 единицы коммунальной техники, в том числе экскаваторы, мусоровозы, вакуумные автомобили, погрузчики, снегоуборочные и коммунально-уборочные машины. Реализация указанного мероприятия позволила 28 муниципальным образованиям улучшить свою материально-техническую базу. Для реализации мероприятий уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 187,8 млн. рублей, фактически профинансировано 149,8 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 121,8 млн. рублей, местный бюджет - 28,0 млн. рублей. Отклонение фактического финансирования от плановых показателей произошло по следующим основаниям: недостаточное количество средств в муниципальных образованиях на софинансирование контрактов; несостоявшиеся конкурсы ввиду отсутствия участников (поставщиков); отсутствие у заводов-изготовителей в наличии запрашиваемой техники (несоответствие перечню, утвержденному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации). 12. Модернизация, строительство и рекультивация объектов размещения отходов потребления на территории Ростовской области Учитывая, что проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами имеет огромное значение для Ростовской области, а также с целью создания условий для устойчивого и эффективного развития направления в последующие годы в Программу включено мероприятие по модернизации, строительству и рекультивации объектов размещения отходов. В 2006 году на выполнение указанных мероприятий из областного бюджета выделено 13,9 млн. рублей. За счет указанных средств выполнены: рекультивация первого и третьего участков полигона твердых бытовых отходов г. Шахты - 9,2 млн. рублей; разработана проектно-сметная документация на строительство полигона для складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и комплекса для сортировки и прессования ТБО в г. Шахты - 4,7 млн. рублей. В 2010 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона ТБО с устройством полей фильтрации для обезвреживания ЖБО в с. Заветное, Заветинского района. Срок окончания работ - 2011 год. С целью определения единой государственной политики, выработки направлений и приоритетов в сфере обращения с отходами, с выходом на технологические, нормативно-правовые, экономико-финансовые решения, обязательные для всех жителей и природопользователей, администрацией области принято решение о разработке и последующей реализации "Региональной комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами Ростовской области", этапами которой являются: разработка генеральной схема очистки территорий населенных пунктов Ростовской области; научно-обоснованная Концепция обращения с отходами производства и потребления; единая схема межмуниципального размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами; внесение изменений в региональное законодательство и нормативно-правовую базу, регулирующие деятельность в области обращения с отходами; разработка областной целевой программы "Отходы". Для реализации данного направления программы уточненным планом было предусмотрено финансирование в сумме 28,8 млн. рублей, фактически профинансировано 18,8 млн. рублей, в том числе областной бюджет - 17,9 млн. рублей, местный бюджет - 0,9 млн. рублей. Отклонение фактического финансирования от плановых показателей произошло в связи с отменой конкурса и рассмотрением вопроса привлечения внебюджетных средств Центра государственно-частного партнерства Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" на разработку Региональной системы управления отраслью отходов производства и потребления на территории Ростовской области. III. Оценка результатов и эффективность реализации Программы Реализация мероприятий Программы способствовала снижению аварийности систем коммунального комплекса, потерь в процессе производства и транспортировки, уровня эксплуатационных расходов, повышению срока службы, качества очистки стоков, закрытию и газификации угольных и выносу подвальных котельных, решению экологических задач. В результате принятых мер уровень износа основных фондов коммунального сектора снизился по сравнению с 2006 годом на 7 процентов, и составляет, по оперативным данным на 1 января 2011 года, 50 процентов. С 2 до 60 процентов возросла доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса, обеспечивая возможность роста эффективности управления предприятиями коммунальной сферы. Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2010 финансовый год и за весь период реализации 2006-2010 годов приведена в таблице N 9. Таблица N 9 ИНФОРМАЦИЯ об оценке эффективности реализации областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области" на 2006-2010 годы за 2010 финансовый год и за весь период реализации 2006-2010 годов |——————————————|———————|——————————————————————————————|—————————————————————————————| | Наименование |Единица| Ожидаемые конечные | Фактически достигнутые | | показателей |измере-| результаты, предусмотренные | конечные результаты, всего, | | результатив- | ния |программой, всего, в том числе| в том числе | | ности | | по годам реализации | по годам реализации | | (целевых | |————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————| | индикаторов) | |все-|2006|2007|2008|2009|2010 |все-|2006|2007|2008|2009|2010| | | | го | | | | | | го | | | | | | |——————————————|———————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |——————————————|———————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————| |Целевое сниже-|процен-| | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | | 57 | 55 | 52 | 51 | 50 | |ние общего | тов | | | | | | | | | | | | | |износа основ- | | | | | | | | | | | | | | |ных фондов | | | | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | | | | |сектора до | | | | | | | | | | | | | | |уровня | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|———————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————| |Доля частных |процен-| | 2 | 15 | 25 | 29 | 30 | |2,8 |31,1|45,5|47,2| 60 | |компаний, | тов | | | | | | | | | | | | | |управляющих | | | | | | | | | | | | | | |объектами | | | | | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры| | | | | | | | | | | | | | |на основе кон-| | | | | | | | | | | | | | |цессионных | | | | | | | | | | | | | | |соглашений и | | | | | | | | | | | | | | |других догово-| | | | | | | | | | | | | | |ров, от общего| | | | | | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | | |——————————————|———————|————|————|————|————|————|—————|————|————|————|————|————|————| Начальник общего отдела Администрации области М.В. Фишкин Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|