Расширенный поиск
Решение Городской Думы г. Таганрога от 21.07.2011 № 330Приложение 5 к Решению Городской Думы от 21.07.2011 N 330 Распределение расходов бюджета города Таганрога по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета города Таганрога на 2011 год (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------T--T--T---------T---T-----------¬ ¦ Наименование ¦РЗ¦ПР¦ ЦСР ¦ВР ¦ Сумма ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ¦01¦ ¦ ¦ ¦ 307 101,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Функционирование высшего должностного лица субъекта¦01¦02¦ ¦ ¦ 2 270,0 ¦ ¦Российской Федерации и муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦02¦002 00 00¦ ¦ 2 270,0 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Глава муниципального образования ¦01¦02¦002 03 00¦ ¦ 2 270,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦02¦002 03 00¦997¦ 2 270,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Функционирование законодательных (представительных)¦01¦03¦ ¦ ¦ 18 974,7 ¦ ¦органов государственной власти и представительных ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганов муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦03¦002 00 00¦ ¦ 18 974,7 ¦ ¦ций органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦01¦03¦002 04 00¦ ¦ 15 124,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦03¦002 04 00¦997¦ 15 124,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Председатель представительного органа муниципального¦01¦03¦002 11 00¦ ¦ 2 300,0 ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦03¦002 11 00¦997¦ 2 300,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Депутаты представительного органа муниципального об-¦01¦03¦002 12 00¦ ¦ 1 550,0 ¦ ¦разования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦03¦002 12 00¦997¦ 1 550,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Функционирование Правительства Российской Федера-¦01¦04¦ ¦ ¦ 120 226,8 ¦ ¦ции, высших исполнительных органов государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти субъектов Российской Федерации, местных адми-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нистраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦04¦002 00 00¦ ¦ 119 465,4 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦01¦04¦002 04 00¦ ¦ 119 465,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦04¦002 04 00¦997¦ 119 465,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Межбюджетные трансферты ¦01¦04¦521 00 00¦ ¦ 761,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований для¦01¦04¦521 02 00¦ ¦ 761,4 ¦ ¦финансового обеспечения расходных обязательств, воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никающих при выполнении государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных для осуществления органам местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам¦01¦04¦521 02 03¦ ¦ 390,1 ¦ ¦несовершеннолетних и защите их прав ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦04¦521 02 03¦997¦ 390,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Создание и обеспечение деятельности административных¦01¦04¦521 02 09¦ ¦ 370,9 ¦ ¦комиссий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦04¦521 02 09¦997¦ 370,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Определение перечня должностных лиц, уполномоченных¦01¦04¦521 02 15¦ ¦ 0,4 ¦ ¦составлять протоколы об административных правонару-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шениях, предусмотренных статьями 2.1 (в части наруше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния выборными должностными лицами местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления, должностными лицами органов местного са-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моуправления, муниципальных учреждений и муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных унитарных предприятий порядка и сроков рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смотрения обращений граждан), 2.2, 2.4, 2.7, 3.2, 3.3 (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части административных правонарушений, совершенных в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении объектов культурного наследия (памятников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истории и культуры) местного значения, их территорий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зон их охраны), 4.1, 5.1-5.7, 6.1-6.3, 7.1, 7.2, 7.3 (в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушения установленных нормативными правовыми¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актами органов местного самоуправления правил органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации пассажирских перевозок автомобильным транспор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том), 8.1-8.3, частью 2 статьи 9.1, статьей 9.3 Областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закона от 25 октября 2002 года N 273-ЗС "Об администра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивных правонарушениях" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦04¦521 02 15¦997¦ 0,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Судебная система ¦01¦05¦ ¦ ¦ 8,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Составление (изменение и дополнение) списков кандида-¦01¦05¦001 40 00¦ ¦ 8,5 ¦ ¦тов в присяжные заседатели федеральных судов общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юрисдикции в Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦05¦001 40 00¦997¦ 8,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-¦01¦06¦ ¦ ¦ 39 722,9 ¦ ¦моженных органов и органов финансового (финансово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного) надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦06¦002 00 00¦ ¦ 39 722,9 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦01¦06¦002 04 00¦ ¦ 39 722,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦06¦002 04 00¦997¦ 39 722,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение проведения выборов и референдумов ¦01¦07¦ ¦ ¦ 8 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Проведение выборов и референдумов ¦01¦07¦020 00 00¦ ¦ 8 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выборы Мэра города Таганрога ¦01¦07¦020 08 00¦ ¦ 8 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦07¦020 08 00¦997¦ 8 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Резервные фонды ¦01¦11¦ ¦ ¦ 39 647,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Резервные фонды ¦01¦11¦070 00 00¦ ¦ 39 647,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Резервные фонды местных администраций ¦01¦11¦070 05 00¦ ¦ 39 647,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦01¦11¦070 05 00¦013¦ 39 647,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие общегосударственные вопросы ¦01¦13¦ ¦ ¦ 78 250,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦13¦001 00 00¦ ¦ 9 875,1 ¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Государственная регистрация актов гражданского состоя-¦01¦13¦001 38 00¦ ¦ 8 038,5 ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦001 38 00¦997¦ 8 038,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по подготовке проведения¦01¦13¦001 43 00¦ ¦ 1 836,6 ¦ ¦статистических переписей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦001 43 00¦997¦ 1 836,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦01¦13¦002 00 00¦ ¦ 41 922,5 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦01¦13¦002 04 00¦ ¦ 41 922,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦002 04 00¦997¦ 41 922,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация государственных функций, связанных с обще-¦01¦13¦092 00 00¦ ¦ 18 189,8 ¦ ¦государственным управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение других обязательств государства ¦01¦13¦092 03 00¦ ¦ 18 189,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦01¦13¦092 03 00¦001¦ 3 220,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦01¦13¦092 03 00¦013¦ 14 211,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦092 03 00¦997¦ 757,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и¦01¦13¦440 00 00¦ ¦ 2 027,2 ¦ ¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ¦01¦13¦440 99 00¦ ¦ 2 027,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦01¦13¦440 99 00¦001¦ 2 027,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Межбюджетные трансферты ¦01¦13¦521 00 00¦ ¦ 240,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований для¦01¦13¦521 02 00¦ ¦ 240,2 ¦ ¦финансового обеспечения расходных обязательств, воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦никающих при выполнении государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных для осуществления органам местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Содержание архивных учреждений (за исключением ком-¦01¦13¦521 02 05¦ ¦ 240,2 ¦ ¦мунальных расходов) в части расходов на хранение, ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плектование, учет и использование архивных документов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦относящихся к государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦01¦13¦521 02 05¦001¦ 240,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦01¦13¦522 00 00¦ ¦ 9,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и¦01¦13¦522 28 00¦ ¦ 9,7 ¦ ¦использование информационных и телекоммуникацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦522 28 00¦997¦ 9,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦01¦13¦795 00 00¦ ¦ 5 986,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦01¦13¦795 13 00¦ ¦ 2 520,4 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦01¦13¦795 13 00¦003¦ 2 520,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Защита прав¦01¦13¦795 14 00¦ ¦ 510,0 ¦ ¦потребителей г. Таганрога на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦795 14 00¦997¦ 510,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Противодей-¦01¦13¦795 17 00¦ ¦ 410,0 ¦ ¦ствие коррупции в городе Таганроге на 2011-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦795 17 00¦997¦ 410,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа развития ¦01¦13¦795 21 00¦ ¦ 900,0 ¦ ¦инновационной деятельности на территории г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2010-2012 годы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦795 21 00¦997¦ 900,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Ведомственная целевая программа "Оценка недвижимо-¦01¦13¦795 27 00¦ ¦ 1 646,0 ¦ ¦сти, признание прав и регулирование отношений по госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарственной и муниципальной собственности, мероприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия по землеустройству и землепользованию в г. Таганро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ге на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦01¦13¦795 27 00¦997¦ 1 646,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА ¦02¦ ¦ ¦ ¦ 427,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Мобилизационная подготовка экономики ¦02¦04¦ ¦ ¦ 427,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация государственных функций по мобилизацион-¦02¦04¦209 00 00¦ ¦ 427,0 ¦ ¦ной подготовке экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовно-¦02¦04¦209 01 00¦ ¦ 427,0 ¦ ¦сти экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦02¦04¦209 01 00¦997¦ 427,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И¦03¦ ¦ ¦ ¦ 38 466,5 ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-¦03¦09¦ ¦ ¦ 29 710,7 ¦ ¦ций природного и техногенного характера, гражданская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦03¦09¦795 00 00¦ ¦ 29 710,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая Программа "Защита на-¦03¦09¦795 18 00¦ ¦ 29 710,7 ¦ ¦селения и территории города Таганрога от чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 2011-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦03¦09¦795 18 00¦001¦ 29 710,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области национальной безопасности и¦03¦14¦ ¦ ¦ 8 755,8 ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦03¦14¦522 00 00¦ ¦ 3 309,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа поддержки¦03¦14¦522 02 00¦ ¦ 3 309,9 ¦ ¦казачьих обществ на 2007-2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦03¦14¦522 02 00¦013¦ 3 309,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦03¦14¦795 00 00¦ ¦ 5 445,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Поддержка¦03¦14¦795 12 00¦ ¦ 285,0 ¦ ¦казачества города Таганрога на 2011-2013 г. г" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦03¦14¦795 12 00¦013¦ 285,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа профилактики правона- ¦03¦14¦795 15 00¦ ¦ 5 160,9 ¦ ¦рушений в муниципальном образовании "Город Таганрог" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2011-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦03¦14¦795 15 00¦997¦ 5 160,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦04¦ ¦ ¦ ¦ 68 441,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Общеэкономические вопросы ¦04¦01¦ ¦ ¦ 158,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Межбюджетные трансферты ¦04¦01¦521 00 00¦ ¦ 158,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований для¦04¦01¦521 02 00¦ ¦ 158,3 ¦ ¦финансового обеспечения расходных обязательств, возни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кающих при выполнении государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных для осуществления органам местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Государственное регулирование тарифов на перевозку¦04¦01¦521 02 10¦ ¦ 158,3 ¦ ¦пассажиров и багажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦01¦521 02 10¦997¦ 158,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Водное хозяйство ¦04¦06¦ ¦ ¦ 791,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦04¦06¦795 00 00¦ ¦ 791,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦04¦06¦795 13 00¦ ¦ 41,0 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦06¦795 13 00¦997¦ 41,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа мероприятий¦04¦06¦795 20 00¦ ¦ 750,0 ¦ ¦по охране окружающей среды г. Таганрога на 2010-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦04¦06¦795 20 00¦003¦ 500,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦06¦795 20 00¦997¦ 250,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Лесное хозяйство ¦04¦07¦ ¦ ¦ 662,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦04¦07¦795 00 00¦ ¦ 662,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа мероприятий¦04¦07¦795 20 00¦ ¦ 662,9 ¦ ¦по охране окружающей среды г. Таганрога на 2010-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦04¦07¦795 20 00¦019¦ 662,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Транспорт ¦04¦08¦ ¦ ¦ 40 767,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦04¦08¦795 00 00¦ ¦ 40 767,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Развитие¦04¦08¦795 25 00¦ ¦ 14 152,9 ¦ ¦городского пассажирского транспорта и транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры города Таганрога на 2010-2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦04¦08¦795 25 00¦006¦ 14 152,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Развитие¦04¦08¦795 28 00¦ ¦ 26 614,1 ¦ ¦городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦04¦08¦795 28 00¦003¦ 14 114,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦04¦08¦795 28 00¦006¦ 12 500,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области национальной экономики ¦04¦12¦ ¦ ¦ 26 062,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Межбюджетные трансферты ¦04¦12¦521 00 00¦ ¦ 732,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований для¦04¦12¦521 02 00¦ ¦ 732,8 ¦ ¦финансового обеспечения расходных обязательств, возни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кающих при выполнении государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных для осуществления органам местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Лицензирование розничной продажи алкогольной продук-¦04¦12¦521 02 06¦ ¦ 732,8 ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦12¦521 02 06¦997¦ 732,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦04¦12¦522 00 00¦ ¦ 3 584,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа развития¦04¦12¦522 24 00¦ ¦ 3 584,4 ¦ ¦субъектов малого и среднего предпринимательства в Рос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товской области на 2009-2013 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦04¦12¦522 24 00¦013¦ 3 584,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦04¦12¦795 00 00¦ ¦ 21 745,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦04¦12¦795 13 00¦ ¦ 3 582,7 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦12¦795 13 00¦997¦ 3 582,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Расходы муниципальной программы развития субъектов¦04¦12¦795 24 00¦ ¦ 8 670,0 ¦ ¦малого и среднего предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦04¦12¦795 24 00¦006¦ 8 400,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦04¦12¦795 24 00¦013¦ 270,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Ведомственная целевая программа "Оценка недвижимо-¦04¦12¦795 27 00¦ ¦ 1 300,0 ¦ ¦сти, признание прав и регулирование отношений по госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дарственной и муниципальной собственности, мероприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия по землеустройству и землепользованию в г. Таганро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ге на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦12¦795 27 00¦997¦ 1 300,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа развитие сети ¦04¦12¦795 29 00¦ ¦ 8 192,3 ¦ ¦автомобильных дорог общего пользования города Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога на 2011-2013 год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦04¦12¦795 29 00¦997¦ 8 192,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦05¦ ¦ ¦ ¦ 865 198,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Жилищное хозяйство ¦05¦01¦ ¦ ¦ 495 767,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-¦05¦01¦098 00 00¦ ¦ 156 981,6 ¦ ¦гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-¦05¦01¦098 01 00¦ ¦ 146 134,2 ¦ ¦гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го жилищного фонда за счет средств, поступивших от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной корпорации Фонд содействия реформи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рованию жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по переселению граждан из¦05¦01¦098 01 02¦ ¦ 124 426,6 ¦ ¦аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших от государственной корпорации Фонд содействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реформированию жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦098 01 02¦003¦ 124 426,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по переселению граждан из¦05¦01¦098 01 04¦ ¦ 21 707,6 ¦ ¦аварийного жилищного фонда с учетом необходимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития малоэтажного жилищного строительства за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств, поступивших от государственной корпорации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Фонд содействия реформированию жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦098 01 04¦003¦ 21 707,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-¦05¦01¦098 02 00¦ ¦ 10 847,4 ¦ ¦гоквартирных домов и переселению граждан из аварийно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го жилищного фонда за счет средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по переселению граждан из¦05¦01¦098 02 02¦ ¦ 9 236,2 ¦ ¦аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦098 02 02¦003¦ 9 236,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мероприятий по переселению граждан из¦05¦01¦098 02 04¦ ¦ 1 611,2 ¦ ¦аварийного жилищного фонда с учетом необходимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития малоэтажного жилищного строительства за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦098 02 04¦003¦ 1 611,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦05¦01¦522 00 00¦ ¦ 301 265,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Обеспечение¦05¦01¦522 10 00¦ ¦ 2 664,0 ¦ ¦жильем отдельных категорий граждан и стимулирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития жилищного строительства на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных катего-¦05¦01¦522 10 03¦ ¦ 2 664,0 ¦ ¦рий граждан" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Предоставление по договору социального найма жилых¦05¦01¦522 10 03¦931¦ 2 664,0 ¦ ¦помещений гражданам, состоящим на учете в качестве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торых имеется трое или более детей близнецов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная целевая программа "Капитальный ремонт мно-¦05¦01¦522 12 00¦ ¦ 285 929,7 ¦ ¦гоквартирных домов и создание условий для управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многоквартирными домами на территории Ростовской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области в 2007-2011 годах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦05¦01¦522 12 00¦006¦ 285 929,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная целевая программа переселения граждан из¦05¦01¦522 18 00¦ ¦ 12 672,2 ¦ ¦жилищного фонда, признанного непригодным для прожи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции, в Ростовской области на 2004-2011 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦522 18 00¦003¦ 12 672,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦05¦01¦795 00 00¦ ¦ 33 701,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦05¦01¦795 13 00¦ ¦ 33 574,2 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦01¦795 13 00¦003¦ 20 293,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦05¦01¦795 13 00¦997¦ 13 281,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный¦05¦01¦795 26 00¦ ¦ 127,0 ¦ ¦ремонт многоквартирных домов и создание условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления многоквартирными домами на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦05¦01¦795 26 00¦997¦ 127,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городские целевые мероприятия ¦05¦01¦796 00 00¦ ¦ 3 818,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Краткосрочные целевые мероприятия развития жилищно-¦05¦01¦796 29 00¦ ¦ 3 818,9 ¦ ¦коммунального хозяйства в городе Таганроге в 2011 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦05¦01¦796 29 00¦006¦ 300,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦05¦01¦796 29 00¦997¦ 3 518,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Коммунальное хозяйство ¦05¦02¦ ¦ ¦ 52 280,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦05¦02¦522 00 00¦ ¦ 6 474,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Модерниза-¦05¦02¦522 15 00¦ ¦ 6 474,7 ¦ ¦ция объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области" на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦02¦522 15 00¦003¦ 6 474,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦05¦02¦795 00 00¦ ¦ 38 478,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦05¦02¦795 13 00¦ ¦ 1 278,4 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦02¦795 13 00¦003¦ 1 278,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦05¦02¦795 19 00¦ ¦ 37 200,0 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦02¦795 19 00¦003¦ 34 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦05¦02¦795 19 00¦013¦ 3 200,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городские целевые мероприятия ¦05¦02¦796 00 00¦ ¦ 7 327,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Краткосрочные целевые мероприятия развития жилищно-¦05¦02¦796 29 00¦ ¦ 7 327,3 ¦ ¦коммунального хозяйства в городе Таганроге в 2011 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦02¦796 29 00¦003¦ 1 113,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦05¦02¦796 29 00¦006¦ 6 214,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Благоустройство ¦05¦03¦ ¦ ¦ 277 952,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦05¦03¦522 00 00¦ ¦ 125 200,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦05¦03¦522 27 00¦ ¦ 125 200,0 ¦ ¦сети автомобильных дорог общего пользования в Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦03¦522 27 00¦003¦ 125 200,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦05¦03¦795 00 00¦ ¦ 146 312,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦05¦03¦795 13 00¦ ¦ 9 818,3 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦03¦795 13 00¦003¦ 9 818,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа мероприятий¦05¦03¦795 20 00¦ ¦ 39 370,0 ¦ ¦по охране окружающей среды г. Таганрога на 2010-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦05¦03¦795 20 00¦013¦ 10 620,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦05¦03¦795 20 00¦019¦ 28 750,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа развитие сети ¦05¦03¦795 29 00¦ ¦ 40 886,4 ¦ ¦автомобильных дорог общего пользования города Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рога на 2011-2013 год. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦05¦03¦795 29 00¦013¦ 26 512,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦05¦03¦795 29 00¦019¦ 14 374,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Повышение¦05¦03¦795 30 00¦ ¦ 56 238,1 ¦ ¦безопасности дорожного движения на территории г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ганрога на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦03¦795 30 00¦003¦ 1 047,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦05¦03¦795 30 00¦006¦ 13 484,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦05¦03¦795 30 00¦013¦ 38 314,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦05¦03¦795 30 00¦019¦ 3 392,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городские целевые мероприятия ¦05¦03¦796 00 00¦ ¦ 6 439,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Краткосрочные целевые мероприятия развития жилищно-¦05¦03¦796 29 00¦ ¦ 6 439,2 ¦ ¦коммунального хозяйства в городе Таганроге в 2011 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦03¦796 29 00¦003¦ 472,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии юридическим лицам ¦05¦03¦796 29 00¦006¦ 424,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦05¦03¦796 29 00¦013¦ 3 143,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦05¦03¦796 29 00¦019¦ 2 399,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-¦05¦05¦ ¦ ¦ 39 198,6 ¦ ¦зяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦05¦05¦002 00 00¦ ¦ 31 842,1 ¦ ¦ций органовгосударственной власти субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦05¦05¦002 04 00¦ ¦ 10 437,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦05¦05¦002 04 00¦997¦ 10 437,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ¦05¦05¦002 99 00¦ ¦ 21 404,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦05¦05¦002 99 00¦001¦ 21 404,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦05¦05¦795 00 00¦ ¦ 6 094,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦05¦05¦795 13 00¦ ¦ 6 094,0 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦05¦05¦795 13 00¦003¦ 5 874,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦05¦05¦795 13 00¦997¦ 220,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городские целевые мероприятия ¦05¦05¦796 00 00¦ ¦ 1 262,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Краткосрочные целевые мероприятия развития жилищно-¦05¦05¦796 29 00¦ ¦ 1 262,5 ¦ ¦коммунального хозяйства в городе Таганроге в 2011 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦05¦05¦796 29 00¦001¦ 1 262,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦06¦ ¦ ¦ ¦ 2 567,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод ¦06¦02¦ ¦ ¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦06¦02¦795 00 00¦ ¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа мероприятий¦06¦02¦795 20 00¦ ¦ 1 000,0 ¦ ¦по охране окружающей среды г. Таганрога на 2010-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦06¦02¦795 20 00¦013¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области охраны окружающей среды ¦06¦05¦ ¦ ¦ 1 567,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦06¦05¦795 00 00¦ ¦ 1 567,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа мероприятий¦06¦05¦795 20 00¦ ¦ 707,5 ¦ ¦по охране окружающей среды г. Таганрога на 2010-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦06¦05¦795 20 00¦997¦ 707,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа развития инновационной¦06¦05¦795 21 00¦ ¦ 860,0 ¦ ¦деятельности на территории г. Таганрога на 2010-2012¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦06¦05¦795 21 00¦013¦ 860,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦07¦ ¦ ¦ ¦1 411 576,2¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Дошкольное образование ¦07¦01¦ ¦ ¦ 555 769,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦07¦01¦795 00 00¦ ¦ 555 769,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа Управления¦07¦01¦795 01 00¦ ¦ 549 651,7 ¦ ¦образования города Таганрога на 2010-2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" ¦07¦01¦795 01 10¦ ¦ 549 651,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципальных¦07¦01¦795 01 11¦ ¦ 514 504,5 ¦ ¦заданий муниципальными дошкольными образовательны-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦01¦795 01 11¦001¦ 514 504,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Расширение сети дошкольных образовательных учрежде-¦07¦01¦795 01 12¦ ¦ 17 064,5 ¦ ¦ний и обеспечение новых мест в детских садах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦01¦795 01 12¦013¦ 17 064,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Строительство новых детских садов ¦07¦01¦795 01 13¦ ¦ 5 412,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦07¦01¦795 01 13¦003¦ 5 201,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦01¦795 01 13¦997¦ 211,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Капитальный ремонт дошкольных образовательных учре-¦07¦01¦795 01 14¦ ¦ 12 669,9 ¦ ¦ждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦01¦795 01 14¦997¦ 12 669,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦07¦01¦795 13 00¦ ¦ 3 084,1 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦07¦01¦795 13 00¦003¦ 3 066,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦01¦795 13 00¦997¦ 17,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦07¦01¦795 19 00¦ ¦ 3 033,9 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦01¦795 19 00¦001¦ 3 033,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Общее образование ¦07¦02¦ ¦ ¦ 760 591,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Приобретение школьных автобусов, производимых на¦07¦02¦360 26 00¦ ¦ 435,1 ¦ ¦территории Российской Федерации для общеобразова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦02¦360 26 00¦003¦ 435,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦07¦02¦520 00 00¦ ¦ 14 252,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-¦07¦02¦520 09 00¦ ¦ 14 252,0 ¦ ¦водство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦520 09 00¦001¦ 14 252,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦07¦02¦522 00 00¦ ¦ 438 000,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦07¦02¦522 26 00¦ ¦ 436 777,2 ¦ ¦образования в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦07¦02¦522 26 01¦ ¦ 436 777,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение государственных гарантий прав граждан на¦07¦02¦522 26 01¦915¦ 436 429,9 ¦ ¦получение общедоступного и бесплатного дошкольного,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начального общего, основного общего, среднего (полного)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего образования, а также дополнительного образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния в общеобразовательных учреждениях в размере, необ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходимом для реализации основных общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ в части финансирования расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда работников общеобразовательных учреждений, рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходов на учебники и учебные пособия, технические сред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства обучения, расходные материалы и хозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды (за исключением расходов на содержание зданий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунальных расходов, осуществляемых из местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Комплектование книжных фондов библиотек муници-¦07¦02¦522 26 01¦939¦ 347,3 ¦ ¦пальных общеобразовательных учреждений учебниками и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебными пособиями по курсу "Основы православной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и¦07¦02¦522 28 00¦ ¦ 1 223,6 ¦ ¦использование информационных и телекоммуникацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Оплата услуг доступа к сети интернет муниципальных¦07¦02¦522 28 00¦944¦ 1 223,6 ¦ ¦общеобразовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦07¦02¦795 00 00¦ ¦ 307 903,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа Управления¦07¦02¦795 01 00¦ ¦ 233 861,7 ¦ ¦образования города Таганрога на 2010-2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦07¦02¦795 01 20¦ ¦ 135 549,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципальных¦07¦02¦795 01 21¦ ¦ 93 420,8 ¦ ¦заданий муниципальными общеобразовательными учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 01 21¦001¦ 90 569,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦07¦02¦795 01 21¦019¦ 2 851,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная поддержка детей в части предоставления бес-¦07¦02¦795 01 22¦ ¦ 30 649,9 ¦ ¦платного питания учащихся малообеспеченных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 01 22¦001¦ 29 270,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦07¦02¦795 01 22¦019¦ 1 379,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная поддержка детей в части предоставления мо-¦07¦02¦795 01 23¦ ¦ 9 760,0 ¦ ¦лока учащимся 1-4 классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 01 23¦001¦ 9 760,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений ¦07¦02¦795 01 24¦ ¦ 1 248,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦02¦795 01 24¦997¦ 1 248,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная поддержка детей в части организации бес-¦07¦02¦795 01 26¦ ¦ 470,4 ¦ ¦платного проезда учащихся проживающих в Примиусских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 01 26¦001¦ 470,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" ¦07¦02¦795 01 30¦ ¦ 98 312,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципальных¦07¦02¦795 01 31¦ ¦ 98 312,6 ¦ ¦заданий муниципальными образовательными учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 01 31¦001¦ 98 312,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации ¦07¦02¦795 07 00¦ ¦ 54 851,3 ¦ ¦мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2011-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие и совершенствование дополни-¦07¦02¦795 07 20¦ ¦ 54 851,3 ¦ ¦тельного образования детей в сфере культуры и искусства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципальных¦07¦02¦795 07 21¦ ¦ 54 851,3 ¦ ¦заданий муниципальными образовательными учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниями в сфере образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 07 21¦001¦ 54 851,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦07¦02¦795 13 00¦ ¦ 9 486,0 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦02¦795 13 00¦997¦ 9 486,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦07¦02¦795 19 00¦ ¦ 9 704,4 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦02¦795 19 00¦001¦ 9 056,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦07¦02¦795 19 00¦019¦ 648,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Молодежная политика и оздоровление детей ¦07¦07¦ ¦ ¦ 43 150,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦07¦07¦522 00 00¦ ¦ 36 929,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Социальная¦07¦07¦522 08 00¦ ¦ 36 929,4 ¦ ¦поддержка и социальное обслуживание населения Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оз-¦07¦07¦522 08 03¦ ¦ 36 929,4 ¦ ¦доровления детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей¦07¦07¦522 08 03¦922¦ 22 052,9 ¦ ¦(за исключением организации отдыха детей в каникуляр-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное время) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Организация отдыха детей в каникулярное время ¦07¦07¦522 08 03¦938¦ 14 876,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦07¦07¦795 00 00¦ ¦ 6 221,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая Программа "Молодежь¦07¦07¦795 02 00¦ ¦ 5 869,5 ¦ ¦Таганрога на 2011-2013г.г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦07¦795 02 00¦013¦ 5 869,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая Программа "Комплекс-¦07¦07¦795 16 00¦ ¦ 352,0 ¦ ¦ные меры по противодействию злоупотреблению наркоти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦07¦795 16 00¦013¦ 352,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области образования ¦07¦09¦ ¦ ¦ 52 064,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦07¦09¦002 00 00¦ ¦ 11 824,4 ¦ ¦ций органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦07¦09¦002 04 00¦ ¦ 11 824,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦09¦002 04 00¦997¦ 11 824,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦07¦09¦522 00 00¦ ¦ 1 657,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦07¦09¦522 26 00¦ ¦ 1 657,2 ¦ ¦образования в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦07¦09¦522 26 01¦ ¦ 1 657,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Организация и осуществление деятельности по опеке и¦07¦09¦522 26 01¦919¦ 1 657,2 ¦ ¦попечительству в соответствии со статьей 6 Областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закона от 26 декабря 2007 года N 830-ЗС "Об организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опеки и попечительства в Ростовской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦07¦09¦795 00 00¦ ¦ 38 582,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа Управления¦07¦09¦795 01 00¦ ¦ 38 073,3 ¦ ¦образования города Таганрога на 2010-2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Прочие целевые мероприятия по обеспе-¦07¦09¦795 01 40¦ ¦ 38 073,3 ¦ ¦чению функционирования системы образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципальных¦07¦09¦795 01 41¦ ¦ 3 004,1 ¦ ¦заданий муниципальным автономным учреждением "Ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новационные технологии в образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦07¦09¦795 01 41¦019¦ 3 004,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение координации деятельности учреждений об-¦07¦09¦795 01 42¦ ¦ 22 467,8 ¦ ¦разования, оказание практической, методической и кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сультационной помощи в ведении образовательного и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово - хозяйственного процесса, обеспечение на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чальной профессиональной подготовки и профильного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦09¦795 01 42¦013¦ 22 467,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение прочих целевых мероприятий по обеспече-¦07¦09¦795 01 43¦ ¦ 12 601,4 ¦ ¦нию противопожарной безопасности, антитеррористиче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской безопасности учреждений образования, поддержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучного санитарного состояния зеленых насажде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦07¦09¦795 01 43¦001¦ 12 550,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦07¦09¦795 01 43¦019¦ 51,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦07¦09¦795 19 00¦ ¦ 509,4 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦07¦09¦795 19 00¦013¦ 487,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦07¦09¦795 19 00¦997¦ 21,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦08¦ ¦ ¦ ¦ 198 013,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Культура ¦08¦01¦ ¦ ¦ 192 185,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и¦08¦01¦440 00 00¦ ¦ 612,4 ¦ ¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Комплектование книжных фондов библиотек муници-¦08¦01¦440 02 00¦ ¦ 612,4 ¦ ¦пальных образований и государственных библиотек горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов Москвы и Санкт-Петербурга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦440 02 00¦001¦ 612,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦08¦01¦795 00 00¦ ¦ 191 573,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации ¦08¦01¦795 07 00¦ ¦ 182 051,7 ¦ ¦мероприятий развития культуры и искусства г. Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2011-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Сохранение, использование и популяриза-¦08¦01¦795 07 10¦ ¦ 2 316,3 ¦ ¦ция объектов культурного наследия (памятников истории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и культуры) находящихся в муниципальной собственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦08¦01¦795 07 10¦013¦ 2 316,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Обеспечение, сохранение и развитие ма-¦08¦01¦795 07 30¦ ¦ 60 263,9 ¦ ¦териально-технической базы деятельности муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных учреждений культуры и искусства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципального¦08¦01¦795 07 31¦ ¦ 60 263,9 ¦ ¦задания муниципальными культурно-досуговыми учреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 31¦001¦ 60 263,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие библиотечно-информационного¦08¦01¦795 07 40¦ ¦ 40 279,3 ¦ ¦обслуживания населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципального¦08¦01¦795 07 41¦ ¦ 40 279,3 ¦ ¦задания муниципальными централизованными библиотеч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 41¦001¦ 40 279,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие и организация театрально-¦08¦01¦795 07 50¦ ¦ 26 431,3 ¦ ¦зрелищных представлений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципального¦08¦01¦795 07 51¦ ¦ 23 533,8 ¦ ¦задания муниципальным театром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 51¦001¦ 23 533,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление постановки новых спектаклей ¦08¦01¦795 07 52¦ ¦ 1 079,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 52¦001¦ 1 079,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление гастрольной деятельности ¦08¦01¦795 07 53¦ ¦ 1 818,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 53¦001¦ 1 818,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Комплектование и сохранность фондов¦08¦01¦795 07 60¦ ¦ 1 400,0 ¦ ¦муниципальных библиотек" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 07 60¦001¦ 1 400,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Организация культурного досуга" ¦08¦01¦795 07 70¦ ¦ 30 249,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Финансовое обеспечение выполнения муниципального¦08¦01¦795 07 71¦ ¦ 21 540,3 ¦ ¦задания муниципальными автономными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦08¦01¦795 07 71¦019¦ 21 540,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реконструкция шахматного павильона ¦08¦01¦795 07 72¦ ¦ 8 709,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦08¦01¦795 07 72¦019¦ 8 709,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Организация культурно-массовых меро-¦08¦01¦795 07 80¦ ¦ 5 760,0 ¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦08¦01¦795 07 80¦013¦ 5 760,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в¦08¦01¦795 07 90¦ ¦ 15 351,6 ¦ ¦области культуры, искусства и кинематографии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦08¦01¦795 07 90¦013¦ 15 351,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦08¦01¦795 13 00¦ ¦ 8 767,6 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦08¦01¦795 13 00¦003¦ 4 549,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦08¦01¦795 13 00¦997¦ 4 218,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦08¦01¦795 19 00¦ ¦ 753,8 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦08¦01¦795 19 00¦001¦ 459,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субсидии некоммерческим организациям ¦08¦01¦795 19 00¦019¦ 294,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области культуры, кинематографии ¦08¦04¦ ¦ ¦ 5 828,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦08¦04¦002 00 00¦ ¦ 5 828,0 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦08¦04¦002 04 00¦ ¦ 5 828,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦08¦04¦002 04 00¦997¦ 5 828,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦09¦ ¦ ¦ ¦ 805 718,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Стационарная медицинская помощь ¦09¦01¦ ¦ ¦ 427 514,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация региональных программ модернизации здра-¦09¦01¦096 00 00¦ ¦ 284 149,3 ¦ ¦воохранения субъектов Российской Федерации и про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамм модернизации федеральных государственных учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация программ модернизации здравоохранения¦09¦01¦096 01 00¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 284 149,3 ¦ ¦териально-технической базы медицинских учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦01¦096 01 00¦013¦ 284 149,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦09¦01¦522 00 00¦ ¦ 842,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦09¦01¦522 05 00¦ ¦ 342,2 ¦ ¦здравоохранения Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицин-¦09¦01¦522 05 07¦ ¦ 342,2 ¦ ¦ских кадров" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Повышение квалификации и переподготовка врачей и¦09¦01¦522 05 07¦948¦ 181,4 ¦ ¦специалистов с высшим немедицинским образованием в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Повышение квалификации среднего медицинского персо-¦09¦01¦522 05 07¦949¦ 160,8 ¦ ¦нала в муниципальных учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие и¦09¦01¦522 28 00¦ ¦ 500,0 ¦ ¦использование информационных и телекоммуникацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Создание и развитие телемедицинской сети ¦09¦01¦522 28 00¦950¦ 500,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦01¦795 00 00¦ ¦ 142 523,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская целевая Программа "Сахарный диабет на 2011-¦09¦01¦795 03 00¦ ¦ 80,0 ¦ ¦2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 03 00¦001¦ 80,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Онкология" на 2010-¦09¦01¦795 04 00¦ ¦ 225,0 ¦ ¦2014 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 04 00¦001¦ 225,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦01¦795 05 00¦ ¦ 129 286,3 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦01¦795 05 10¦ ¦ 100 050,0 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 05 10¦001¦ 100 050,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической¦09¦01¦795 05 30¦ ¦ 26 910,8 ¦ ¦базы ЛПУ города Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 05 30¦001¦ 14 107,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦09¦01¦795 05 30¦003¦ 9 757,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦01¦795 05 30¦997¦ 3 045,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Охрана материнства и детства" ¦09¦01¦795 05 50¦ ¦ 440,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 05 50¦001¦ 440,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие телемедицинской сети и защита¦09¦01¦795 05 80¦ ¦ 1 885,5 ¦ ¦персональных данных в учреждениях здравоохранения г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 05 80¦001¦ 1 885,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦09¦01¦795 13 00¦ ¦ 213,1 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦01¦795 13 00¦997¦ 213,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦09¦01¦795 19 00¦ ¦ 3 718,8 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 19 00¦001¦ 3 718,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Ведомственная целевая программа "Модернизация здра-¦09¦01¦795 32 00¦ ¦ 9 000,0 ¦ ¦воохранения г. Таганрога на 2011-2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦01¦795 32 00¦001¦ 9 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Амбулаторная помощь ¦09¦02¦ ¦ ¦ 139 231,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация региональных программ модернизации здра-¦09¦02¦096 00 00¦ ¦ 85 073,5 ¦ ¦воохранения субъектов Российской Федерации и про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамм модернизации федеральных государственных учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация программ модернизации здравоохранения¦09¦02¦096 01 00¦ ¦ 85 073,5 ¦ ¦субъектов Российской Федерации в части укрепления ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦териально-технической базы медицинских учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦02¦096 01 00¦013¦ 85 073,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦09¦02¦522 00 00¦ ¦ 197,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦09¦02¦522 05 00¦ ¦ 197,8 ¦ ¦здравоохранения Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицин-¦09¦02¦522 05 07¦ ¦ 197,8 ¦ ¦ских кадров" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Повышение квалификации и переподготовка врачей и¦09¦02¦522 05 07¦948¦ 53,9 ¦ ¦специалистов с высшим немедицинским образованием в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Повышение квалификации среднего медицинского персо-¦09¦02¦522 05 07¦949¦ 143,9 ¦ ¦нала в муниципальных учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦02¦795 00 00¦ ¦ 53 959,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская целевая Программа "Сахарный диабет на 2011-¦09¦02¦795 03 00¦ ¦ 900,0 ¦ ¦2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 03 00¦001¦ 900,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Онкология" на 2010-¦09¦02¦795 04 00¦ ¦ 3 959,9 ¦ ¦2014 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 04 00¦001¦ 3 959,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦02¦795 05 00¦ ¦ 31 441,7 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦02¦795 05 10¦ ¦ 21 310,8 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 05 10¦001¦ 21 310,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической¦09¦02¦795 05 30¦ ¦ 8 470,9 ¦ ¦базы ЛПУ города Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 05 30¦001¦ 8 470,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Охрана материнства и детства" ¦09¦02¦795 05 50¦ ¦ 1 660,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 05 50¦001¦ 1 660,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦09¦02¦795 19 00¦ ¦ 4 358,1 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 19 00¦001¦ 4 358,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Ведомственная целевая программа "Модернизация здра-¦09¦02¦795 32 00¦ ¦ 13 300,0 ¦ ¦воохранения г. Таганрога на 2011-2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦02¦795 32 00¦001¦ 13 300,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов ¦09¦03¦ ¦ ¦ 1 048,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦03¦795 00 00¦ ¦ 1 048,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская целевая Программа "Сахарный диабет на 2011-¦09¦03¦795 03 00¦ ¦ 70,0 ¦ ¦2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦03¦795 03 00¦001¦ 70,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦03¦795 05 00¦ ¦ 978,9 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦03¦795 05 10¦ ¦ 978,9 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦03¦795 05 10¦001¦ 978,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Скорая медицинская помощь ¦09¦04¦ ¦ ¦ 122 250,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦09¦04¦520 00 00¦ ¦ 13 718,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-¦09¦04¦520 18 00¦ ¦ 13 718,6 ¦ ¦ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цинским сестрам скорой медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦04¦520 18 00¦001¦ 13 718,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦04¦795 00 00¦ ¦ 108 531,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦04¦795 05 00¦ ¦ 108 445,5 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦04¦795 05 10¦ ¦ 108 445,5 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦04¦795 05 10¦001¦ 108 445,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦09¦04¦795 19 00¦ ¦ 86,0 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦04¦795 19 00¦001¦ 86,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦05¦795 00 00¦ ¦ 48 467,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦05¦795 05 00¦ ¦ 48 162,4 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦05¦795 05 10¦ ¦ 45 725,2 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦05¦795 05 10¦001¦ 45 725,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Укрепление материально-технической¦09¦05¦795 05 30¦ ¦ 1 617,7 ¦ ¦базы ЛПУ города Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦05¦795 05 30¦001¦ 1 617,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие телемедицинской сети и защита¦09¦05¦795 05 80¦ ¦ 819,5 ¦ ¦персональных данных в учреждениях здравоохранения г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦05¦795 05 80¦001¦ 819,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦09¦05¦795 13 00¦ ¦ 17,9 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦05¦795 13 00¦997¦ 17,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦09¦05¦795 19 00¦ ¦ 287,0 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦05¦795 19 00¦001¦ 287,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области здравоохранения ¦09¦09¦ ¦ ¦ 67 206,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦09¦09¦002 00 00¦ ¦ 8 716,4 ¦ ¦ций органов государственной власти субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦09¦09¦002 04 00¦ ¦ 8 716,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦09¦002 04 00¦997¦ 8 716,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦09¦09¦522 00 00¦ ¦ 16,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦09¦09¦522 05 00¦ ¦ 16,8 ¦ ¦здравоохранения Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Совершенствование подготовки медицин-¦09¦09¦522 05 07¦ ¦ 16,8 ¦ ¦ских кадров" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Повышение квалификации среднего медицинского персо-¦09¦02¦522 05 07¦949¦ 16,8 ¦ ¦нала в муниципальных учреждениях здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦09¦09¦795 00 00¦ ¦ 58 473,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Онкология" на 2010-¦09¦09¦795 04 00¦ ¦ 650,0 ¦ ¦2014 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 04 00¦001¦ 650,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Долгосрочная целевая программа "Развития здравоохра-¦09¦09¦795 05 00¦ ¦ 57 125,5 ¦ ¦нения г. Таганрога на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Выполнение функций бюджетными учре-¦09¦09¦795 05 10¦ ¦ 17 253,7 ¦ ¦ждениями здравоохранения, в т. ч. по оказанию муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных услуг в соответствии с установленным муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальным заданием" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 10¦001¦ 17 253,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Мероприятия по содержанию системы¦09¦09¦795 05 20¦ ¦ 28 170,2 ¦ ¦здравоохранения г. Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Организационно -методическое обеспечение ¦09¦09¦795 05 21¦ ¦ 948,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 21¦013¦ 948,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Медицинское обслуживание муниципальных детских до-¦09¦09¦795 05 22¦ ¦ 1 212,8 ¦ ¦школьных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 22¦013¦ 1 212,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Размещение заказов по закупке продуктов питания, хране-¦09¦09¦795 05 23¦ ¦ 1 108,0 ¦ ¦ние, учет и доставка в ЛПУ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 23¦013¦ 1 108,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение координации финансово-хозяйственной дея-¦09¦09¦795 05 24¦ ¦ 4 894,2 ¦ ¦тельности учреждений здравоохранения, ведение и фор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мирование сводной бухгалтерской отчетности, осуществ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление контроля за целевым использованием бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 24¦013¦ 4 894,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Централизованное обеспечение иммунобиологическими¦09¦09¦795 05 25¦ ¦ 264,6 ¦ ¦препаратами ЛПУ города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 25¦013¦ 264,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Медицинское обслуживание граждан по экстренным пока-¦09¦09¦795 05 26¦ ¦ 1 673,6 ¦ ¦заниям, не имеющих медицинских полисов и иностранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 26¦013¦ 1 673,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Медицинские услуги по обслуживанию спортивно-¦09¦09¦795 05 27¦ ¦ 192,6 ¦ ¦массовых и культурных городских мероприятий, по со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провождению детей в санаторно-курортные учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ, по организации призывной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 27¦013¦ 192,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Медицинское сопровождение тяжелобольных граждан в ¦09¦09¦795 05 28¦ ¦ 1 000,0 ¦ ¦учреждения г. Ростова-на-Дону. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦09¦09¦795 05 28¦013¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Мероприятия по текущему ремонту зданий и сооружений,¦09¦09¦795 05 29¦ ¦ 16 875,6 ¦ ¦коммунальных и инженерных сетей, и оснащению ЛПУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города медицинским инструментом, мебелью и оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 29¦001¦ 16 875,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Укрепление кадрового потенциала ЛПУ г.¦09¦09¦795 05 40¦ ¦ 1 675,4 ¦ ¦Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 40¦001¦ 1 675,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений здра-¦09¦09¦795 05 60¦ ¦ 5 028,1 ¦ ¦воохранения г. Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 60¦001¦ 5 028,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Антитеррористическая защита учрежде- ¦09¦09¦795 05 70¦ ¦ 3 003,1 ¦ ¦ний здравоохранения г. Таганрога". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 70¦001¦ 3 003,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие телемедицинской сети и защита¦09¦09¦795 05 80¦ ¦ 995,0 ¦ ¦персональных данных в учреждениях здравоохранения г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 80¦001¦ 198,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦09¦795 05 80¦997¦ 796,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Гражданская защита населения г. Таган-¦09¦09¦795 05 90¦ ¦ 1 000,0 ¦ ¦рога" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 05 90¦001¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "О проведе-¦09¦09¦795 06 00¦ ¦ 100,0 ¦ ¦нии заключительной дезинфекции в очагах инфекционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний в городе Таганроге на 2010-2013 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦09¦795 06 00¦997¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа по реализации¦09¦09¦795 13 00¦ ¦ 421,3 ¦ ¦проектов капитального строительства (реконструкции),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реставрации и капитального ремонта на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Таганрога на 2010-2013 г.г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦09¦795 13 00¦997¦ 421,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦09¦09¦795 19 00¦ ¦ 176,5 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦09¦09¦795 19 00¦001¦ 83,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦09¦09¦795 19 00¦997¦ 93,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦10¦ ¦ ¦ ¦1 264 995,5¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Пенсионное обеспечение ¦10¦01¦ ¦ ¦ 8 306,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦10¦01¦795 00 00¦ ¦ 8 306,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Социальная¦10¦01¦795 11 00¦ ¦ 8 306,5 ¦ ¦защита населения 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Социальная поддержка населения" ¦10¦01¦795 11 10¦ ¦ 8 306,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата ежемесячной государственной пенсии за выслугу¦10¦01¦795 11 12¦ ¦ 8 197,7 ¦ ¦лет лицам, замещавшим выборные муниципальные долж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности и должности муниципальной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦01¦795 11 12¦005¦ 8 197,7 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Услуги почты по выплате ежемесячной государственной¦10¦01¦795 11 13¦ ¦ 108,8 ¦ ¦пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные му-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципальные должности и должности муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦01¦795 11 13¦013¦ 108,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальное обслуживание населения ¦10¦02¦ ¦ ¦ 60 323,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦10¦02¦522 00 00¦ ¦ 59 427,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Социальная¦10¦02¦522 08 00¦ ¦ 59 427,0 ¦ ¦поддержка и социальное обслуживание населения Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" ¦10¦02¦522 08 02¦ ¦ 59 427,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по социальному обслужива-¦10¦02¦522 08 02¦920¦ 59 427,0 ¦ ¦нию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦закона от 22 октября 2004 года N 185-ЗС "О социальном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживании населения Ростовской области", за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исключением возмещения коммунальных расходов учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждений социального обслуживания, а также случаев осу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществления указанных полномочий государственными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями социального обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦10¦02¦795 00 00¦ ¦ 896,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Социальная¦10¦02¦795 11 00¦ ¦ 361,4 ¦ ¦защита населения 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" ¦10¦02¦795 11 30¦ ¦ 361,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦10¦02¦795 11 30¦001¦ 361,4 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Энергосбе-¦10¦02¦795 19 00¦ ¦ 534,6 ¦ ¦режения и повышения энергетической эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного сектора, жилищного фонда и систем комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальной инфраструктуры муниципального образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Город Таганрог" на период до 2020 года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций бюджетными учреждениями ¦10¦02¦795 19 00¦001¦ 534,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальное обеспечение населения ¦10¦03¦ ¦ ¦1 065 899,4¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Федеральная целевая программа "Жилище"¦10¦03¦104 00 00¦ ¦ 6 765,0 ¦ ¦на 2002-2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ¦10¦03¦104 02 00¦ ¦ 6 765,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦104 02 00¦005¦ 6 765,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная помощь ¦10¦03¦505 00 00¦ ¦ 278 887,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Единовременное пособие беременной жене военнослужа-¦10¦03¦505 19 00¦ ¦ 1 462,8 ¦ ¦щего, проходящего военную службу по призыву, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ходящего военную службу по призыву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 19 00¦005¦ 1 462,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов бое-¦10¦03¦505 34 00¦ ¦ 83 941,2 ¦ ¦вых действий, участников Великой Отечественной войны,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходив-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на воен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных объектах в период Великой Отечественной войны,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, уча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-¦10¦03¦505 34 01¦ ¦ 76 759,2 ¦ ¦новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Об обеспечении жильем ветеранов Великой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной войны 1941-1945 годов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 34 01¦005¦ 76 759,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-¦10¦03¦505 34 02¦ ¦ 7 182,0 ¦ ¦новленных Федеральными законами от 12 января 1995¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 34 02¦005¦ 7 182,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по¦10¦03¦505 45 00¦ ¦ 498,8 ¦ ¦договорам обязательного страхования гражданской ответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственности владельцев транспортных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 45 00¦005¦ 498,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-¦10¦03¦505 46 00¦ ¦ 184 156,2 ¦ ¦риям граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 46 00¦005¦ 184 156,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная помощь ¦10¦03¦505 00 00¦ ¦ 8 828,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-¦10¦03¦505 55 00¦ ¦ 8 828,8 ¦ ¦рий граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-¦10¦03¦505 55 30¦ ¦ 8 828,8 ¦ ¦ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦505 55 30¦005¦ 8 828,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Реализация государственных функций в области социаль-¦10¦03¦514 00 00¦ ¦ 1 160,0 ¦ ¦ной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Мероприятия в области социальной политики ¦10¦03¦514 01 00¦ ¦ 1 160,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦514 01 00¦013¦ 1 160,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦10¦03¦522 00 00¦ ¦ 770 563,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Социальная¦10¦03¦522 08 00¦ ¦ 756 999,5 ¦ ¦поддержка и социальное обслуживание населения Ростов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Социальная поддержка населения" ¦10¦03¦522 08 01¦ ¦ 756 999,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата социального пособия на погребение и возмеще-¦10¦03¦522 08 01¦921¦ 2 433,4 ¦ ¦ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гребению за счет бюджетов субъектов Российской Феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-¦10¦03¦522 08 01¦923¦ 13 301,1 ¦ ¦альной поддержки детей первого-второго года жизни из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малоимущих семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-¦10¦03¦522 08 01¦924¦ 15 498,6 ¦ ¦альной поддержки детей из многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-¦10¦03¦522 08 01¦926¦ 44 585,7 ¦ ¦альной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе по организации приема и оформления докумен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ростовской области", за исключением проезда на желез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нодорожном транспорте пригородного сообщения и на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильном транспорте пригородного межмуници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пального и междугородного внутриобластного сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по выплате ежемесячного¦10¦03¦522 08 01¦927¦ 51 335,2 ¦ ¦пособия на ребенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-¦10¦03¦522 08 01¦928¦ 415 753,3 ¦ ¦альной поддержки ветеранов труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению мер соци-¦10¦03¦522 08 01¦929¦ 8 150,5 ¦ ¦альной поддержки тружеников тыла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление полномочий по предоставлению гражда-¦10¦03¦522 08 01¦930¦ 205 941,7 ¦ ¦нам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Обеспечение¦10¦03¦522 10 00¦ ¦ 13 186,3 ¦ ¦жильем отдельных категорий граждан и стимулирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития жилищного строительства на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в¦10¦03¦522 10 02¦ ¦ 13 186,3 ¦ ¦Ростовской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦522 10 02¦005¦ 13 186,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦10¦03¦522 26 00¦ ¦ 378,0 ¦ ¦образования в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦10¦03¦522 26 01¦ ¦ 378,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и¦10¦03¦522 26 01¦917¦ 378,0 ¦ ¦детей, оставшихся без попечения родителей, переданных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на воспитание в семьи опекунов или попечителей, прием-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные семьи и обучающихся в муниципальных общеобразо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проездом на городском, пригородном, в сельской местно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти - внутрирайонном транспорте (кроме такси) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Целевые программы муниципальных образований ¦10¦03¦795 00 00¦ ¦ 8 522,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Социальная¦10¦03¦795 11 00¦ ¦ 8 452,8 ¦ ¦защита населения 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Социальная поддержка населения" ¦10¦03¦795 11 10¦ ¦ 4 126,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата почетным гражданам города Таганрога компен-¦10¦03¦795 11 11¦ ¦ 116,1 ¦ ¦сации абонентской платы за радио и телефон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 11¦005¦ 116,1 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Предоставление мер социальной поддержки почетным¦10¦03¦795 11 14¦ ¦ 851,8 ¦ ¦гражданам города Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 14¦013¦ 851,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата участникам Великой Отечественной войны ¦10¦03¦795 11 15¦ ¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 15¦005¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Предоставление мер социальной поддержки участникам¦10¦03¦795 11 16¦ ¦ 390,0 ¦ ¦Великой Отечественной войны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 16¦013¦ 390,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата участникам Великой Отечественной войны, свя-¦10¦03¦795 11 17¦ ¦ 720,0 ¦ ¦занных с празднованием годовщины Победы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 17¦005¦ 720,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Проведение мероприятий, связанных с празднованием¦10¦03¦795 11 18¦ ¦ 49,0 ¦ ¦годовщины победы в Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 18¦013¦ 49,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата социальной помощи гражданам города в денеж-¦10¦03¦795 11 19¦ ¦ 1 000,0 ¦ ¦ном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 19¦005¦ 1 000,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Оказание социальной помощи гражданам города путем¦10¦03¦795 11 20¦ ¦ 2 016,0 ¦ ¦оплаты питания малообеспеченных и дезадаптированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 20¦013¦ 2 016,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата социальной помощи гражданам города на прове-¦10¦03¦795 11 21¦ ¦ 200,0 ¦ ¦дение операций по замене искусственных глазных хруста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 21¦005¦ 200,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата социальной помощи жителям, достигшим 100- ¦10¦03¦795 11 22¦ ¦ 108,0 ¦ ¦летнего возраста. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 22¦005¦ 108,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Оказание социальной помощи жителям, достигшим 100-¦10¦03¦795 11 23¦ ¦ 1,9 ¦ ¦летнего возраста(услуги связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 23¦013¦ 1,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата единовременной материальной помощи вдовам¦10¦03¦795 11 24¦ ¦ 30,0 ¦ ¦ликвидаторов последствий на Чернобыльской атомной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электростанции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 24¦005¦ 30,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата единовременной денежной выплаты гражданам¦10¦03¦795 11 25¦ ¦ 420,0 ¦ ¦ко Дню пожилого человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 25¦005¦ 420,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата материальной помощи малоимущим семьям с¦10¦03¦795 11 26¦ ¦ 1 250,0 ¦ ¦детьми и семьям, имеющим детей-инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦03¦795 11 26¦005¦ 1 250,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Осуществление бесплатной доставки детей из малообес-¦10¦03¦795 11 27¦ ¦ 300,0 ¦ ¦печенных семей к месту отдыха в рамках летней оздоро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Прочие расходы ¦10¦03¦795 11 27¦013¦ 300,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Городская долгосрочная целевая программа "Капитальный¦10¦03¦795 26 00¦ ¦ 70,0 ¦ ¦ремонт многоквартирных домов и создание условий для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления многоквартирными домами на территории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Таганрога на 2011-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦10¦03¦795 26 00¦997¦ 70,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Охрана семьи и детства ¦10¦04¦ ¦ ¦ 88 788,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальная помощь ¦10¦04¦505 00 00¦ ¦ 50 236,2 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О госу-¦10¦04¦505 05 00¦ ¦ 593,9 ¦ ¦дарственных пособиях гражданам, имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплата единовременного пособия при всех формах уст-¦10¦04¦505 05 02¦ ¦ 593,9 ¦ ¦ройства детей, лишенных родительского попечения, в се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦04¦505 05 02¦005¦ 593,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,¦10¦04¦505 36 00¦ ¦ 49 642,3 ¦ ¦оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крепленного жилого помещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦10¦04¦505 36 00¦003¦ 49 642,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦10¦04¦520 00 00¦ ¦ 38 551,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а¦10¦04¦520 13 00¦ ¦ 2 416,5 ¦ ¦также вознаграждение, причитающееся приемному роди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦04¦520 13 00¦005¦ 2 416,5 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплаты приемной семье на содержание подопечных де-¦10¦04¦520 13 11¦ ¦ 1 419,9 ¦ ¦тей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦04¦520 13 11¦005¦ 1 419,9 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Оплата труда приемного родителя ¦10¦04¦520 13 12¦ ¦ 996,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦04¦520 13 12¦005¦ 996,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных¦10¦04¦520 13 20¦ ¦ 25 060,0 ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Социальные выплаты ¦10¦04¦520 13 20¦005¦ 25 060,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Региональные целевые программы ¦10¦04¦522 00 00¦ ¦ 11 075,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Областная долгосрочная целевая программа "Развитие¦10¦04¦522 26 00¦ ¦ 11 075,3 ¦ ¦образования в Ростовской области на 2010-2013 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Подпрограмма "Развитие общего образования" ¦10¦04¦522 26 01¦ ¦ 11 075,3 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Компенсация части платы, взимаемой за содержание ре-¦10¦04¦522 26 01¦916¦ 11 075,3 ¦ ¦бенка в образовательных организациях, реализующих ос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новную общеобразовательную программу дошкольного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Другие вопросы в области социальной политики ¦10¦06¦ ¦ ¦ 41 678,6 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Руководство и управление в сфере установленных функ-¦10¦06¦002 00 00¦ ¦ 4 995,0 ¦ ¦ций органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Центральный аппарат ¦10¦06¦002 04 00¦ ¦ 4 995,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Выполнение функций органами местного самоуправления ¦10¦06¦002 04 00¦997¦ 4 995,0 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Межбюджетные трансферты ¦10¦06¦521 00 00¦ ¦ 36 429,8 ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Субвенции бюджетам муниципальных образований для¦10¦06¦521 02 00¦ ¦ 36 429,8 ¦ ¦финансового обеспечения расходных обязательств, возни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кающих при выполнении государственных полномочий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданных для осуществления органам местного само-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления в установленном порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+--+--+---------+---+-----------+ ¦Организация исполнительно-распорядительных функций,¦10¦06¦521 02 07¦ ¦ 36 429,8 ¦ ¦связанных с реализацией переданных государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий по предоставлению мер социальной поддерж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки отдельным категориям граждан, по организации и осу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществлению деятельности по попечительству в соответст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вии со статьей 7 Областного закона Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|