Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 31.08.2011 № 590АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.08.2011 N 590 О внесении изменений в постановление Администрации города от 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 гг." (ред. от 22.04.2011) В соответствии с п.7.1. раздела 7. постановления Мэра города от 15.09.2008 N 940 "О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (в ред. от 08.09.2010) и решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 07.12.2010 N 38 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011 год" (ред. от 26.04.2011), в связи с увеличением ожидаемых поступлений в бюджет города, что влечет за собой увеличение объем а финансирования программных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в приложение 1 постановления Администрации города 09.09.2010 N 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" (ред. от 21.04.2011) следующие изменения: 1.1. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции: -----------T-----------------------------------------------¬ ¦Объемы и ¦Реализация мероприятий программы осуществляется¦ ¦источники ¦за счет бюджетных ассигнований федерального и¦ ¦финансиро-¦городского бюджетов. Объемы финансирования на¦ ¦вания Про-¦реализацию программы составляют: ¦ ¦граммы ¦1 655 782,3 тыс. руб., в том числе за счет: ¦ ¦ ¦бюджета города - 1 653 266,1 тыс. руб. ¦ ¦ ¦федеральный бюджет 2 516,2 тыс. руб. ¦ L----------+------------------------------------------------ 1.2. В паспорте программы строку "Систем организации контроля за исполнением программы" изложить в редакции: ------------T------------------------------------------------¬ ¦Система ¦Отчет о реализации Программы МУ "Управление ¦ ¦ор- ¦культуры" представляет в МУ " Департамент ¦ ¦ганизации ¦экономики г. Ростова-на-Дону", МУ "Муниципальное¦ ¦контроля ¦казначейство города Ростова-на-Дону" в ¦ ¦за ¦соответствии с постановлением Мэра горда N 940 ¦ ¦исполнением¦от 15.08.2008. ¦ ¦программы ¦ ¦ L-----------+------------------------------------------------- 1.3. Раздел "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к данному постановлению. 1.4. Раздел "Система программных мероприятий" изложить в редакции согласно приложению N 2 к данному постановлению. 1.5. В абзаце первом раздела "Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации" слова " Управление экономического развития Администрации города" заменить словами "МУ Департамент экономики г. Ростова-на-Дону". 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный" 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по социальным вопросам) В.В. Леденеву. Мэр (глава Администрации) города М.А. Чернышев Постановление вносит управление культуры Приложение N 1 к постановлению Администрации города N 590 от 31.08.2001 "Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" Тыс. руб. -----------------T-------T----------T------------------------------¬ ¦ ¦ ¦ ¦Объемы финансирования по годам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦Источ- ¦Общий объ-+---------T---------T----------+ ¦ Раздел ¦ник фи-¦ ем тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанси- ¦ руб. ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ ¦ ¦рования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 1 Охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следия, памятни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры местно-¦Бюджет ¦106 018,4 ¦17 142,8 ¦47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ ¦го значения ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу¦ ¦106 018,4 ¦17 142,8 ¦47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 2 Органи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация библиотеч-¦Бюджет ¦283 035,4 ¦89 593,9 ¦105 286,9¦ 88 154,6 ¦ ¦ного обслужива- ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния +-------+----------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ральный¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу¦ ¦285 551,6 ¦92 110,1 ¦105 286,9¦ 88 154,6 ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доставления до- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦Бюджет ¦777 766,0 ¦230 769,1¦219 888,5¦327 108,4 ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу¦ ¦777 766,0 ¦230 769,1¦219 888,5¦327 108,4 ¦ ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Раздел 4 Созда- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации мас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сового отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга, обеспе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города услугами ¦Бюджет ¦486 451,3 ¦140 005,0¦197 563,5¦148 882,8 ¦ ¦организаций ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦486 451,3 ¦140 005,0¦197 563,5¦148 882,8 ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Программа "Со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хранение и раз- ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витие культуры и¦города ¦1653271,1 ¦477 510,8¦569 878,1¦605 882,2 ¦ ¦искусства г. +-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Ростова-на-Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 2011-2013 го-¦ феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да ¦ральный¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-------+----------+---------+---------+----------+ ¦Всего по про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамме ¦ ¦1655787,3 ¦480 027,0¦569 878,1¦605 882,2 ¦ L----------------+-------+----------+---------+---------+----------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Приложение N 2 к постановлению Администрации города N 590 от 31.08.2011 "Система программных мероприятий" Раздел 1. Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения. тыс. руб. ------T---------------------T------------T--------T----------T-----------T--------------------------------¬ ¦N п/п¦ Наименование ¦Исполнитель ¦ Срок ¦ Источник ¦ Всего ¦ Объем финансирования ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ выпол- ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦вания, код¦ +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой ¦ ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ статьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦1.1. ¦Паспортизация и ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 600,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ ¦ ¦инвентаризация, ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монументального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства, заключение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранных обязательств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.2 ¦Капитальные ремонты, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 49 596,6 ¦ 3 700,0 ¦ 26 396,6 ¦ 19 500,0 ¦ ¦ ¦составление проектно-¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сметной документации ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориальных комплек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сов, памятников исто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии и культуры в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Кумженская¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роща", ремонт скульп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турной группы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постамента Стачке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1902г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Преемственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поколений", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мемориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса "Памяти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв фашизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевской балке", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скульптурной компози-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции "Разин с дружи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.3 ¦Содержание, ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 55 821,8 ¦ 13 242,8 ¦ 20 542,6 ¦ 22 036,4 ¦ ¦ ¦эксплуатация и ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников истории и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦1.4. ¦Подготовка и формиро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание электронной ин-¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формационной базы ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦1.5. ¦Организационные меро-¦ Управление ¦ 2011 ¦не требует¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия по установке ¦ культуры ¦ 2012 ¦финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых мемориальных ¦ ¦ 2013 ¦ вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досок, памятников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ 106 018,4 ¦ 17 142,8 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 1 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 106 018,4 ¦ 17 142,8 ¦ 47 139,2 ¦ 41 736,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 1 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения. ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+ ¦ 2.1 ¦Финансовое ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 180 016,9 ¦ 58 477,6 ¦ 60 446,0 ¦ 61 093,3 ¦ ¦ ¦обеспечение ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания Ростовская- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотечная система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 2.2 ¦Сохранение и обновле-¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 54 720,9 ¦ 18 861,3 ¦ 17 407,6 ¦ 18 452,0 ¦ ¦ ¦ние документного ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда ЦБС, в том ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- подписка ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 17 864,8 ¦ 5 593,4 ¦ 5 957,0 ¦ 6 314,4 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 34 339,9 ¦ 10 751,7 ¦ 11 450,6 ¦ 12 137,6 ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦- книги ¦ Управление ¦ 2011 ¦федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4500600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3 ¦Проведение ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 30 519,0 ¦ 7 139,0 ¦ 20 000,0 ¦ 3 380,0 ¦ ¦ ¦капитальных ремонтов ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦филиалов цен- ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трализованной библио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦течной системы, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пушкина, библиотечно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационного цен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тра им. Горького, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотек им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чернышевского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Маяковского, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Белинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 2.4 ¦Приобретение мебели, ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 5 500,0 ¦ 3 000,0 ¦ 2 500,0 ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерной техники ¦родская ЦБС ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 2.5 ¦Средства на ¦Ростовская- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 14 794,8 ¦ 4 632,2 ¦ 4 933,3 ¦ 5 229,3 ¦ ¦ ¦противопожарные ¦на-Дону го- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в ¦родская ЦБС ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ЦБС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ 285 551,6 ¦ 92 110,1 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ 283 035,4 ¦ 89 593,9 ¦105 286,9 ¦ 88 154,6 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 2 по ГРБС МУ ¦ ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+ ¦ 3.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 645 101,7 ¦210 342,7 ¦217 102,0 ¦217 657,0 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными учреждениями¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры (ДМШ, ДШИ, ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в части расчет-¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных затрат ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 3.2 ¦Проведение капиталь- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 26 097,2 ¦ 14 597,2 ¦ ¦ 11 500,0 ¦ ¦ ¦ных ремонтов в учре- ¦ ные ¦ 2013 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ждениях ¦ учреждения ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ), в том числе: ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МОУ ДОД ДМШ N 7, МОУ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОД ДМШ N 6 им. Г.В. ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свиридова, МОУ ДОД ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ им. А.П. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Артамонова (N 2), МОУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДОД ДМШ N 10 им. С.С.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прокофьева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 3.3 ¦Творческая деятель- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 588,5 ¦ 1 439,0 ¦ 1 530,0 ¦ 1 619,5 ¦ ¦ ¦ность МОУ ДОД ДМШ, ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДШИ, ДХШ ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей (ДМШ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДШИ, ДХШ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Проведение джазовых ¦ Управление ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 4 471,5 ¦ 1 400,0 ¦ 1 491,0 ¦ 1 580,5 ¦ ¦ ¦фестивалей в части ¦ культуры ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения празднич- ¦ ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ - ¦Поощрение одаренных ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 117,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ 39,0 ¦ ¦ ¦учащихся музыкальных ¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школ (ДМШ, ДШИ, ДХШ) ¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 3.4 ¦Противопожарные меро-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 3 918,6 ¦ 1 330,2 ¦ 1 256,5 ¦ 1 331,9 ¦ ¦ ¦приятия в учреждениях¦ ные ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного обра-¦ учреждения ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зования (ДМШ, ДШИ, ¦ дополни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДХШ) ¦ тельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ДМШ, ДШИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДХШ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 3.5 ¦Детская школа ис- ¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦кусств в поселке ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровка ¦ строи- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(корректировка про- ¦ тельства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектно сметной доку- ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментации) ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ 777 766,0 ¦230 769,1 ¦219 888,5 ¦327 108,4 ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 3 по ГРБС МУ ¦ ¦бюджет го-¦ ¦227 709,1 ¦219 888,5 ¦232 108,4 ¦ ¦ ¦ "Управление культуры" ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 679 706,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет го-¦ 98 060,0 ¦ 3 060,0 ¦ ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦Итого по разделу 3 по ГРБС "Депар-¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тамент координации строительства и¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перспективного развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами¦ ¦ организаций культуры ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ +-----T---------------------T------------T--------T----------T-----------T----------T----------T----------+ ¦ 4.1 ¦Финансовое обеспече- ¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 64 098,2 ¦ 22 122,1 ¦ 20 907,3 ¦ 21 068,8 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания муници- ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальными парками, в ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.2 ¦Реконструкция муници-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 33 315,1 ¦ 12 515,1 ¦ 7 500,0 ¦ 13 300,0 ¦ ¦ ¦пальных парков ¦ ные учреж- ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, ¦дения куль- ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальных ремонтов ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: парк ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха им.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Островского (укладка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦асфальтового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия, замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабеля), парк им. 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мая (укладка ас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фальтового покрытия и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плитки). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.3. ¦Развитие материально-¦Муниципаль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 8 553,4 ¦ 8 553,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы ¦ ные учреж- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных парков ¦дения куль- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, в ¦туры (парки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе приобрете- ¦ культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние оборудования ¦ отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.4 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству пла-¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нетария ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.5 ¦Резервирование ¦ Управление ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков, ¦ культуры, ¦ 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организационная ра- ¦департамент ¦ 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бота для проведения ¦архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно- ¦ и градо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изыскательских работ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по строительству му- ¦ ства горо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зея города Ростова- ¦ да, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на-Дону ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.6 ¦Противопожарные меро-¦ Парк куль- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия в муниципаль-¦ туры и от- ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных парках культуры и¦ дыха им. ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦Островского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.7 ¦Финансовое обеспече- ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 183 942,4 ¦ 59 373,4 ¦ 61 781,1 ¦ 62 787,9 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ " Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товский-на-Дону зоо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парк", в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.8 ¦Развитие Ростовского-¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 83 723,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 37 558,0 ¦ ¦ ¦на-Дону зоопарка как ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного музейного ¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.8.1¦Капитальный ремонт ¦Ростовский- ¦ 2013 ¦бюджет го-¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦ 12 320,0 ¦ ¦ ¦вольеров МУ "Ростов- ¦ на-Дону ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ский-на-Дону зоопарк"¦ зоопарк ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.8.2¦Кормообеспечение и ¦Ростовский- ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 71 403,6 ¦ 22 356,2 ¦ 23 809,4 ¦ 25 238,0 ¦ ¦ ¦ветеринарное ¦ на-Дону ¦ 2012 ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание животных¦ зоопарк ¦ 2013 ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ 4.9 ¦Строительство админи-¦Департамент ¦ 2011 ¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦стративно- бытового ¦координации ¦ ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здания с вольером для¦ строитель- ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания животных ¦ ства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Зоологическая,¦перспектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с северной стороны ¦ного разви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Змиевского проезда ¦ тия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.10 ¦Финансовое обеспече- ¦ Городской ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 14 304,6 ¦ 4 705,4 ¦ 4 762,5 ¦ 4 836,7 ¦ ¦ ¦ние выполнения ¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания МУ "Городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дом Творчества", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.11 ¦Противопожарные меро-¦ Городской ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 172,5 ¦ 54,0 ¦ 57,5 ¦ 61,0 ¦ ¦ ¦приятия Городской Дом¦дом творче- ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Творчества ¦ ства ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦4.12 ¦Развитие народного ¦ Управление ¦ежегод- ¦бюджет го-¦ 26 228,0 ¦ 8 211,9 ¦ 8 745,7 ¦ 9 270,4 ¦ ¦ ¦творчества, создание ¦ культуры ¦ но ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурного потен- ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циала города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничных мероприя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------+------------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 ¦ ¦ 486 451,3 ¦140 005,0 ¦197 563,5 ¦148 882,8 ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по разделу 4 по ГРБС МУ "Управление ¦бюджет го-¦ 414 412,8 ¦137 966,5 ¦127 563,5 ¦148 882,8 ¦ ¦ ¦ культуры" ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Итого по разделу 4 по ГРБС "Департамент ко-¦бюджет го-¦ 72 038,5 ¦ 2 038,5 ¦ 70 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ординации строительства и перспективного ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе ¦ ¦1 655 787,3¦480 027,0 ¦569 878,1 ¦605 882,2 ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ "Управление ¦бюджет го-¦1 483 172,6¦472 412,3 ¦499 878,1 ¦510 882,2 ¦ ¦ ¦ культуры" ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС МУ "Управление ¦Федераль- ¦ 2 516,2 ¦ 2 516,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры" ¦ный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого по программе по ГРБС "Департамент ¦бюджет го-¦ 170 098,5 ¦ 5 098,5 ¦ 70 000,0 ¦ 95 000,0 ¦ ¦ ¦координации строительства и перспективного ¦ рода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития" ¦ 7950100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-------------------------------------------+----------+-----------+----------+----------+----------- Заведующий сектором нормативных документов Администрации города Т.Н. Тареева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|