Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 21.04.2011 № 1192МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Г. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.04.2011 N 1192 Об утверждении программы "Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 годы" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом от 22.10.2004 N 179-ЗС "Об охране здоровья жителей Ростовской области", Решением Городской Думы от 25.10.2007 N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования "Город Таганрог", Соглашением от 11.04.2011 N 25 "О реализации ведомственной целевой программы "Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы", руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования "Город Таганрог", Администрация города Таганрога ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить программу "Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению. 2. Управлению здравоохранения г. Таганрога (Беседовский С.Г.) обеспечить исполнение мероприятий Программы. 3. Финансовому управлению г. Таганрога (Глушкина Л.Г.) обеспечить финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом г. Таганрога на соответствующий финансовый год. 4. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его официальном опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога. 5. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в установленном порядке. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Липовенко Е.В. Первый заместитель Главы Администрации А.Ф. Курьянов Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 21.04. 2011 N 1192 ПРОГРАММА "Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 ГОДЫ" паспорт программы -----------------------T------------------------------------¬ ¦Наименование Про- ¦Программа "Модернизация здраво-¦ ¦граммы ¦охранения города Таганрога на 2011-¦ ¦ ¦2012 годы" ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Основание для разра- ¦Бюджетный кодекс РФ ¦ ¦ботки Программы ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный закон от 29.11.2010¦ ¦ ¦N 326-ФЗ "Об обязательном¦ ¦ ¦медицинском страховании в¦ ¦ ¦Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Постановление Администрации Рос-¦ ¦ ¦товской области от 24.03.2011 N 148¦ ¦ ¦"Об утверждении ведомственной це-¦ ¦ ¦левой программы "Модернизация¦ ¦ ¦здравоохранения Ростовской области¦ ¦ ¦на 2011-2012 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Решение Городской Думы от¦ ¦ ¦25.10.2007 N 536 "Об утверждении¦ ¦ ¦Положения "О бюджетном устройст-¦ ¦ ¦ве и бюджетном процессе муници-¦ ¦ ¦пального образования "Город Таган-¦ ¦ ¦рог" ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Муниципальный заказ- ¦Управление здравоохранения г. Таган-¦ ¦чик Программы ¦рога ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Основная цель Про- ¦Сохранение и улучшение здоровья¦ ¦граммы ¦жителей ¦ ¦ ¦г. Таганрога, сокращение прямых и¦ ¦ ¦косвенных потерь населения за счет¦ ¦ ¦снижения заболеваемости и смертно-¦ ¦ ¦сти населения и, как следствие, уве-¦ ¦ ¦личение продолжительности жизни ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Основные задачи Про- ¦Укрепление материально- ¦ ¦граммы ¦технической базы медицинских учре- ¦ ¦ ¦ждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внедрение современных инфор-¦ ¦ ¦мационных систем в здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внедрение стандартов медицинской¦ ¦ ¦помощи, повышение доступности¦ ¦ ¦амбулаторной медицинской помощи,¦ ¦ ¦в том числе предоставляемой¦ ¦ ¦врачами-специалистами ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Сроки реализации Про- ¦2011-2012 годы ¦ ¦граммы ¦ ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Структура Программы, ¦I. Укрепление материально-¦ ¦перечень основных на- ¦технической базы медицинских уч-¦ ¦правлений и мероприя- ¦реждений ¦ ¦тий ¦1. Реформирование инфраструктуры¦ ¦ ¦муниципального здравоохранения и¦ ¦ ¦приведение ее в соответствие с чис-¦ ¦ ¦ленностью и составом населения го-¦ ¦ ¦рода, а также со структурой заболе-¦ ¦ ¦ваемости и смертности населения,¦ ¦ ¦сети и структуры учреждений здра-¦ ¦ ¦воохранения с выходом на количест-¦ ¦ ¦во учреждений здравоохранения в¦ ¦ ¦соответствии с утвержденной но-¦ ¦ ¦менклатурой, включая медицинские¦ ¦ ¦организации иных форм собственно-¦ ¦ ¦сти (в сравнении с действующей се-¦ ¦ ¦тью): ¦ ¦ ¦дальнейшее развитие стационароза-¦ ¦ ¦мещающих технологий; ¦ ¦ ¦создание службы неотложной помо-¦ ¦ ¦щи; ¦ ¦ ¦развитие центров здоровья. ¦ ¦ ¦2. Приведение материально-¦ ¦ ¦технической базы муниципальных¦ ¦ ¦учреждений здравоохранения в соот-¦ ¦ ¦ветствие с требованиями порядков¦ ¦ ¦оказания медицинской помощи: ¦ ¦ ¦проведение капитального ремонта в¦ ¦ ¦шести муниципальных учреждениях¦ ¦ ¦здравоохранения; ¦ ¦ ¦замена медицинского оборудования¦ ¦ ¦со степенью износа более 75% и за-¦ ¦ ¦купка нового оборудования в соот-¦ ¦ ¦ветствии с табелями оснащения уч-¦ ¦ ¦реждений здравоохранения. ¦ ¦ ¦II. Внедрение современных инфор-¦ ¦ ¦мационных систем в здравоохране-¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦1. Персонифицированный учет ока-¦ ¦ ¦занных медицинских услуг, возмож-¦ ¦ ¦ность ведения электронной медицин-¦ ¦ ¦ской карты гражданина, запись к вра-¦ ¦ ¦чу в электронном виде, обмен теле-¦ ¦ ¦медицинскими данными, а также¦ ¦ ¦внедрение систем электронного до-¦ ¦ ¦кументооборота. ¦ ¦ ¦2. Ведение единого регистра меди-¦ ¦ ¦цинских работников, электронного¦ ¦ ¦паспорта медицинского учреждения и¦ ¦ ¦паспорта системы здравоохранения¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ¦III. Внедрение стандартов меди-¦ ¦ ¦цинской помощи, повышение дос-¦ ¦ ¦тупности амбулаторной медицин-¦ ¦ ¦ской помощи ¦ ¦ ¦1. Поэтапный переход к оказанию¦ ¦ ¦медицинской помощи в соответствии¦ ¦ ¦со стандартами медицинской помо-¦ ¦ ¦щи, устанавливаемыми Минздрав-¦ ¦ ¦соцразвития России. ¦ ¦ ¦2. Проведение диспансеризации 14-¦ ¦ ¦летних подростков. ¦ ¦ ¦3. Обеспечение потребности во вра-¦ ¦ ¦чах по основным специальностям с¦ ¦ ¦учетом объемов медицинской помо-¦ ¦ ¦щи по Программе государственных¦ ¦ ¦гарантий оказания гражданам Рос-¦ ¦ ¦сийской Федерации бесплатной ме-¦ ¦ ¦дицинской помощи. ¦ ¦ ¦4. Повышение доступности амбула-¦ ¦ ¦торной медицинской помощи, в том¦ ¦ ¦числе предоставляемой врачами-¦ ¦ ¦специалистами ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Исполнители Програм-¦Управление здравоохранения г. Та- ¦ ¦мы * ¦ганрога ¦ ¦ ¦Муниципальные лечебно- ¦ ¦ ¦профилактические учреждения ¦ ¦ ¦Филиал N 4 РОФОМС ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Объемы и источники ¦Финансирование Программы осуще-¦ ¦финансирования Про- ¦ствляется из средств федерального¦ ¦граммы ¦фонда обязательного медицинского¦ ¦ ¦страхования, территориального фон-¦ ¦ ¦да обязательного медицинского стра-¦ ¦ ¦хования, областного бюджета и бюд-¦ ¦ ¦жета города Таганрога. ¦ ¦ ¦Общий объем финансирования Про-¦ ¦ ¦граммы - ¦ ¦ ¦1 133 781,7 тыс. рублей, ¦ ¦ ¦в т. ч. по годам: ¦ ¦ ¦2011 г. - 499 599,8 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦2012 г. - 634 181,9 тыс. рублей ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные ¦ Повышение удовлетворенности¦ ¦результаты реализации ¦ жителей ¦ ¦Программы ¦г. Таганрога медицинской помощью ¦ ¦ ¦ Повышение укомплектованности¦ ¦ ¦ штатных ¦ ¦ ¦должностей врачебными кадрами ¦ ¦ ¦ Снижение смертности населения,¦ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦младенческой ¦ ¦ ¦ Снижение смертности от соци-¦ ¦ ¦ ально значимых ¦ ¦ ¦заболеваний граждан трудоспособно-¦ ¦ ¦го возраста ¦ ¦ ¦ Повышение эффективности ис-¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦коечного фонда ¦ ¦ ¦ 6. Увеличение удельного веса ме-¦ ¦ ¦ дицинских ¦ ¦ ¦учреждений, соответствующих по-¦ ¦ ¦рядкам оказания медицинской помо-¦ ¦ ¦щи ¦ +----------------------+------------------------------------+ ¦Система организации ¦Контроль за исполнением Про-¦ ¦контроля за исполнени-¦граммы осуществляется Админист-¦ ¦ем Программы ¦рацией города Таганрога и Финансо-¦ ¦ ¦вым управлением г. Таганрога. ¦ L----------------------+------------------------------------- * Взаимодействие Администрации города Таганрога и иных соисполнителей Программы осуществляется в пределах полномочий органов местного самоуправления по согласованию с ними. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Программа представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, направленных на обеспечение модернизации муниципального здравоохранения г. Таганрога. Муниципальное здравоохранение г. Таганрога представлено 18 муниципальными лечебно-профилактическими учреждениями общей мощностью 2225 коек, в том числе дневного пребывания - 225 коек. Из них 5 стационаров, родильный дом, 4 поликлинических объединения, консультативно-диагностический центр, 3 стоматологические поликлиники, 3 детских санатория, патологоанатомическое бюро. В системе обязательного медицинского страхования функционирует коечная сеть мощностью 1790 коек. Мощность поликлиник в целом по городу составляет 6118 посещений в смену. ------------------------T-----T-----------¬ ¦Наименование ¦Всего¦В том числе¦ ¦ ¦ +----T------+ ¦ ¦ ¦ОМС ¦Бюджет¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Стационар, ¦2225 ¦1790¦ 435 ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Круглосуточного пребы- ¦2000 ¦1565¦ 435 ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Дневного пребывания ¦ 225 ¦225 ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦кроме того ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Койки для новорожден- ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Койки анестезиологии и ¦ 36 ¦ 36 ¦ ¦ ¦реанимации ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Койки на платной основе¦ 60 ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Дневной стационар при ¦ 170 ¦170 ¦ ¦ ¦амбулаторно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинических подраз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦делениях ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦Количество бригад СМП, ¦ 28 ¦ ¦ 28 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦врачебные ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ +-----------------------+-----+----+------+ ¦фельдшерские ¦ 24 ¦ ¦ 24 ¦ L-----------------------+-----+----+------- Город Таганрог имеет статус межрайцентра и в лечебно- профилактических учреждениях города медицинская помощь оказывается населению трех прилегающих районов: Неклиновского, Матвеево- Курганского, Куйбышевского. На территории города функционируют филиалы областных учреждений для оказания специализированной медицинской помощи: фтизиатрической, психиатрической, дерматовенерологической, наркологической. Муниципальными учреждениями здравоохранения на территории города оказывается скорая медицинская помощь (за исключением санитарно- авиационной), первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно- поликлинических и больничных учреждениях, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов. Скорая и неотложная медицинская помощь жителям города оказывается в МУЗ "Больница скорой медицинской помощи" мощностью 805 коек, в состав которой входит отделение скорой медицинской помощи. МУЗ "Родильный дом" объединяет два родильных и два акушерских (обсервационных) отделения, отделения для новорожденных, неонатологическое отделение II этапа выхаживания новорожденных и недоношенных детей, гинекологическое отделение, 4 женские консультации. Общая мощность - 255 коек. Стационарная помощь детям оказывается в МУЗ "Детская городская больница" мощностью - 265 коек, из них дневного пребывания - 60. В больнице развернуты педиатрическое отделение, неврологическое отделение, отделение для респираторных инфекций, 2 хирургических отделения, включающие в себя койки челюстно- лицевой хирургии, урологии, ортопедо-травматологические койки, травмпункт. Амбулаторно-поликлиническая помощь жителям города оказывается силами 4 поликлинических объединений (2 - для обслуживания детей, 2 - для обслуживания взрослого населения). В состав поликлинических объединений включены территориальные поликлиники. В структуру взрослых поликлинических объединений входят 4 стационара дневного пребывания общей мощностью 170 коек. Одним из основных учреждений здравоохранения, оказывающих квалифицированную диагностическую помощь амбулаторным пациентам, является МУЗ "Консультативно-диагностический центр", на базе которого сконцентрировано современное лабораторное и диагностическое оборудование, организован прием врачей-специалистов: кардиолога, нефролога, пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, аллерголога- иммунолога, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, уролога, сосудистого хирурга. Плановая стационарная помощь взрослому населению оказывается тремя плановыми стационарами: - МУЗ "Первая городская больница" мощностью 235 коек, в том числе дневного пребывания - 80 коек, в структуру которой включены гематологические, кардиоревматологические, нефрологические, гастроэнтерологические, неврологические и терапевтические койки, отделение эфферентных методов лечения, городская бактериологическая лаборатория; - МУЗ "Городская больница N 7" мощностью 230 коек, в том числе дневного пребывания - 80 коек. Больница имеет в своем составе терапевтическое, неврологическое отделения, отделение для ветеранов войн и офтальмологическое отделение; - МУЗ "Городская больница N 3" мощностью 160 коек с двумя отделениями сестринского ухода (110 коек) и ХОСПИСом (50 коек) для оказания помощи онкологическим больным в терминальной стадии заболевания. В структуру здравоохранения г. Таганрога также входят 3 детских санатория: санаторий "Сказка" - для восстановительного лечения детей с бронхолегочной патологией. санаторий "Березка" - для восстановительного лечения детей с заболеваниями почек и органов желудочно-кишечного тракта; санаторий "Солнышко" - для лечения детей с бронхолегочной патологией, функциональными заболеваниями сердечно сосудистой и нервной системы. Кроме того, функционируют 3 муниципальные стоматологические поликлиники и 1 хозрасчетная стоматологическая поликлиника. МУЗ "Патологоанатомическое бюро" обслуживает все лечебно- профилактические учреждения города, а так же ЦРБ Неклиновского, М- Курганского и Куйбышевского районов Ростовской области. С 2003 г. в г. Таганроге проводится планомерная реструктуризация коечной сети, сокращение коек круглосуточного пребывания с частичным их переводом в койки дневного пребывания. В течение 8 лет в целом сокращено 505 круглосуточных коек, в том числе с 01.04.2010 г. 120 коек круглосуточного пребывания перепрофилированы в койки дневного пребывания. Приоритетный национальный проект "Здоровье", федеральный пилотный проект, реализуемые на территории г. Таганрога с 2006 г., были направлены на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи за счет повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения на основе создания рыночных механизмов и конкурентной среды в сфере медицинских услуг. В результате реализации проектов произошли серьезные изменения: обеспечена прозрачность финансовых потоков, упрощена система учета и отчетности, для руководителей медицинских учреждений появилась возможность управлять финансовыми ресурсами в соответствии с реальными потребностями в расходах, обеспечено внедрение элементов рыночных отношений в системе здравоохранения. Повысилась эффективность использования коечного фонда стационаров города. Так, средняя длительность пребывания больного на стационарной койке снизилась с 10,4 дня в 2005 г. до 9,1 в 2010 г., что также имеет и экономический эффект. Массовая вакцинация населения в течение последних трех лет способствовала снижению уровня заболеваемости управляемыми инфекциями на 29%. Заболеваемость острыми вирусными гепатитами снизилась на 31%. Заболеваемость гриппом, полиомиелитом не регистрировалась. Реализация национального проекта позволила городу частично решить такую острую проблему, как укомплектованность кадрами участковой службы и отделения скорой медицинской помощи. Укомплектованность штатных должностей в 2010 г. по сравнению с 2006 г. (период реализации ПНП) увеличилась по врачам- терапевтам участковым с 62,1% до 80,5%, врачам- педиатрам участковым с 83,1% до 97,0%, врачам скорой медицинской помощи с 24,3% до 56,0%. За последние пять лет объем финансирования здравоохранения г. Таганрога возрос практически в два раза (с 710,1 млн. рублей в 2006 г. до 1413,8 млн. рублей в 2010 г.). На фоне сохранения структуры расходов на различные виды медицинской помощи изменение их объема произошло следующим образом. ----------------------------T---------------------T--------------------¬ ¦ Показатели ¦ 2006 год ¦ 2010 год ¦ ¦ +----------T----------+----------T---------+ ¦ ¦Затрачено,¦Структура,¦Затрачено,¦Структура¦ ¦ ¦млн руб. ¦ % ¦млн руб. ¦ % ¦ +---------------------------+----------+----------+----------+---------+ ¦Стационарная медицинская¦ 340,5 ¦ 47,9 ¦ 667,9 ¦ 47,2 ¦ ¦помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+----------+---------+ ¦Амбулаторно- ¦ 202,4 ¦ 28,5 ¦ 436,2 ¦ 30,9 ¦ ¦поликлиническая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+----------+---------+ ¦Медицинская помощь, пре- ¦ 11,6 ¦ 1,6 ¦ 23,8 ¦ 1,7 ¦ ¦доставляемая в дневных ста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+----------+----------+----------+---------+ ¦Скорая медицинская помощь ¦ 43,2 ¦ 6,1 ¦ 99,1 ¦ 7,0 ¦ L---------------------------+----------+----------+----------+---------- Несмотря на значительный рост объемов финансирования, доля зданий муниципальных лечебно- профилактических учреждений г. Таганрога, требующих капитального ремонта, остается достаточно высокой (до 60%) и требует принятия соответствующих мер. Существующий в настоящее время дефицит территориальной программы государственных гарантий не позволяет эффективно развивать городскую систему здравоохранения и приобретать современное медицинское оборудование. Доля медицинского оборудования, подлежащего замене в связи с полным износом, в стационарных учреждениях здравоохранения г. Таганрога составляет 50- 60%, в учреждениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, - 30%. Более высокая обеспеченность новым оборудованием амбулаторно- поликлинических учреждений, по сравнению со стационарными, отчасти объясняется преимущественным оснащением их в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" в 2006-2007 годах. Изменение подходов к эффективности управления не только отдельным медицинским учреждением, но и всей системой здравоохранения города, более рациональное использование всех видов имеющихся ресурсов позволило повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей г. Таганрога. Данные системные изменения опосредованно отразились и на медико-демографических показателях, подавляющее большинство из которых изменились в сторону улучшения. ---------------------------------T------T------¬ ¦ Показатели ¦ 2005 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Показатель рождаемости, на 1000 ¦ 8,3 ¦ 10,1 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Показатель смертности, на 1000 ¦ 17,0 ¦ 16,7 ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Младенческая смертность, ¦ 10,6 ¦ 5,4 ¦ ¦на 1000 родившихся живыми де- ¦ ¦ ¦ ¦тей * ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Материнская смертность, ¦ 44,7 ¦ - ¦ ¦на 100 000 родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Смертность от новообразований, ¦259,2 ¦283,5 ¦ ¦на 100 000 населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Смертность от туберкулеза, ¦ 21,1 ¦ 14,4 ¦ ¦на 100 000 населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Заболеваемость населения, на ¦995,7 ¦807,1 ¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Заболеваемость среди детей, на ¦2697,6¦2369,0¦ ¦1000 населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Заболеваемость среди подростков,¦1257,3¦1553,9¦ ¦на 1000 населения ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+------+------+ ¦Заболеваемость туберкулезом, на ¦ 65,4 ¦ 59,7 ¦ ¦ 100 000 жителей ¦ ¦ ¦ L--------------------------------+------+------- Показатель рождаемости в г. Таганроге в 2010 году по сравнению с 2005 годом ырос на 21,6% и составил 10,1 рождения на 1000 населения (2005 год - 8,3). Показатель смертности снизился на 1,8% и составил 16,7 случаев на 1000 населения (2005 год - 17,0). По сравнению со средне областными показателями уровень рождаемости в г. Таганроге в 2010 г. ниже на 7,9%. Младенческая смертность снизилась практически в два раза и составила в 2010 году 5,4 на 1000 родившихся живыми (в 2005 году - 10,6). Случаи материнской смертности в 2010г. не регистрировались. Значительно сократилась заболеваемость населения (на 23,4%), в том числе заболеваемость детей уменьшилась на 13,8%. При этом заболеваемость подростков за последние 5 лет возросла на 23,6%, что требует более внимательного отношения к здоровью этой категории жителей города и совершенствования педиатрической службы. Снизилась заболеваемость и смертность от туберкулеза на 9,5% и 46,5% соответственно. При этом сохраняется высокий уровень онкологической заболеваемости и смертности, который в г. Таганроге превышает аналогичный по Ростовской области, что обуславливает необходимость совершенствования системы профилактики и диагностики онкологических заболеваний. Таким образом, медико-организационные мероприятия, реализованные в рамках федеральных, областных и муниципальных программ и проектов 2005-2010 годов в г. Таганроге, стали инновационными по своему характеру и обеспечили начало формирования современной модели здравоохранения, ориентированной на достижение более высокого уровня качества и доступности медицинской помощи. При этом за счет внедрения элементов рыночной экономики была обеспечена финансовая устойчивость учреждений здравоохранения. С учетом анализа работы учреждений здравоохранения г. Таганрога можно выделить следующие ключевые проблемы в сфере здравоохранения, решение которых позволит снизить смертность населения от основных причин: отсутствие возможности обеспечения федеральных стандартов медицинской помощи в соответствии с современными медико- организационными технологиями предоставления медицинской помощи; недостаточный объем профилактической работы; отсутствие единой информационной системы, единого центра управления процессами информатизации и неразвитость телемедицинских технологий. Каждая из указанных выше проблем подразумевает решение по следующим основным направлениям: реструктуризация сети учреждений (включая изменение статуса учреждения, вида деятельности, структуры и т.д.); ремонт лечебно-профилактических учреждений; информатизация (оснащение компьютерной техникой и программным обеспечением); оснащение оборудованием (включая медицинское, технологическое, офисное и др.); обеспечение необходимым транспортом; подготовка и обучение кадров. Таким образом, к настоящему времени в г. Таганроге сложилась современная система здравоохранения, имеющая эффективные и стабильные финансово-экономические механизмы взаимодействия всех ее участников. Имеется полное представление о направлениях дальнейшего развития системы городского здравоохранения. Данное видение развития системы уже внедряется, но на скорость его реализации влияет наличие ресурсов. Финансовое наполнение уже существующей системы позволит в кратчайшие сроки изменить ряд медико-демографических показателей путем повышения качества и доступности медицинской помощи жителям г. Таганрога. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели Целью Программы является сохранение и улучшение здоровья жителей г. Таганрога, сокращение прямых и косвенных потерь населения за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Реализация Программы направлена на решение следующих основных задач: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. внедрение современных информационных систем в здравоохранение. внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами- специалистами. Срок реализации Программы два года: с 2011 года по 2012 год включительно. Последовательное выполнение Программы должно улучшить демографическую ситуацию в г. Таганроге, повысить качество и доступность медицинской помощи жителям города. Показатели реализации программы "Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011-2012 годы" ----T----------------------T-------------T--------------------------------¬ ¦N ¦ Наименование показа- ¦ Единица из- ¦ Целевые значения показателей ¦ ¦п/п¦ теля ¦ мерения +----------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦по состоя-¦по состоя-¦по состоя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нию на ¦ нию на ¦ нию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2011¦01.01.2012¦01.01.2013¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Общая смертность на- ¦ количество ¦ 16,7 ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦селения ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 с. чело-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦век населения¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Младенческая смерт-¦ на 1000 ро- ¦ 5,4 ¦ 5,4 ¦ 7.3 ¦ ¦ ¦ность ¦ дившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ живыми ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 596,2 ¦ 585,0 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 177,7 ¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦ ¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте от болезней ¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы кровообра- ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Смертность населения ¦ количество ¦ 96,0 ¦ 94,0 ¦ 92,0 ¦ ¦ ¦в трудоспособном ¦ случаев на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возрасте от злокачест-¦ 100 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных новообразова- ¦ человек на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ селения ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Доля детей 1-й и 2-й ¦ % ¦ 76,03 ¦ 76,5 ¦ 77,0 ¦ ¦ ¦группы здоровья, обу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающихся в общеоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разовательных учреж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 7 ¦Пятилетняя выживае- ¦ % ¦ 97,7 ¦ 97,9 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦мость лиц, перенес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших острый инфаркт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миокарда, с момента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установления диагноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 8 ¦Среднегодовая заня-¦ дни ¦ 308 ¦ 315 ¦ 320 ¦ ¦ ¦тость койки в муници-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦ 9 ¦Размер дефицита¦ ¦ 37,6 ¦ 35,5 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦обеспеченности вра-¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чебными кадрами -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦10 ¦Размер дефицита¦ ¦ 38,5 ¦ 34,8 ¦ 34,0 ¦ ¦ ¦обеспеченности вра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чебными кадрами,¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающими амбу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латорную медицин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦11 ¦Размер дефицита ¦ ¦ 36,0 ¦ 35,2 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦обеспеченности вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чебными кадрами, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающими ста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционарную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦12 ¦Размер дефицита ¦ ¦ 57,5 ¦ 50,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦обеспеченности вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чебными кадрами, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающими ско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рую медицинскую по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦13 ¦Количество зданий ¦ % ¦ 14,2 ¦ 42,9 ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦учреждений здраво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранения, прошед- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ших капитальный ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монт, из числа нуж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дающихся в нем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦14 ¦Количество учрежде- ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ний здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое оснаще- ¦ единица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние которых приведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но в соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядками оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦15 ¦Количество пациен- ¦ ¦ - ¦ - ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦тов, у которых ведутся¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронные меди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цинские карты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦16 ¦Количество муници- ¦ % ¦ 12,5 ¦ 62,5 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦томатизированную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запись на прием к вра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чу с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет и ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справочных сенсор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных терминалов (ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фоматов), к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количеству муници- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦17 ¦Количество муници- ¦ % ¦ 44,5 ¦ 65,0 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользующих элек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тронный документо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборот при обмене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской инфор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мацией, от общего ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личества муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦18 ¦Количество врачей- ¦ % ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦специалистов, оказы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающих амбулатор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ную медицинскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь, которым бы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ли осуществлены де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежные выплаты сти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мулирующего харак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦19 ¦Количество среднего ¦ % ¦ 97,30 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦медицинского персо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нала, работающего с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦врачами- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистами, либо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказывающего амбу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латорную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь само- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоятельно, которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦были осуществлены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денежные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стимулирующего ха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рактера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+-------------+----------+----------+----------+ ¦20 ¦Удовлетворенность ¦ % ¦ 26,7 ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ ¦населения медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+-------------+----------+----------+----------- Раздел 3. Система мероприятий программы "Модернизация здравоохранения города Таганрога на 2011-2012 годы" ------T-----------------T------------T------------T----------T----------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Исполни- ¦ Сроки ис- ¦ Источни- ¦ Объем финансирования (тыс. руб- ¦ ¦ п/п ¦ мероприятия ¦ тель ¦ полнения ¦ ки фи- ¦ лей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нансиро- +-----------T----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ всего ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ Раздел I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.1 Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой¦ ¦ населения г. Таганрога, а также со структурой заболеваемости и смертности населения, сети и¦ ¦ структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения в¦ ¦ соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм соб-¦ ¦ ственности (в сравнении с действующей сетью) ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦1.1.1¦Дальнейшее раз- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦витие стациона- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розамещающих ¦ охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ га главные +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦1.1.2¦Создание службы ¦ врачи ле- ¦ ¦ Бюджет ¦ 1100,0 ¦ 500,0 ¦ 600,0 ¦ ¦ ¦неотложной по- ¦ чебно- ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи (приобре- ¦ профилак- ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тение автотранс- ¦ тических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порта) ¦ учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ний +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦1.1.3¦Развитие центров ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 800,0 ¦ 800,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦здоровья ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Итого п. 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1900,0 ¦ 1300,0 ¦ 600,0 ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦1.2 Приведение материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в соот-¦ ¦ ветствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦1.2.1¦Проведение ка- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питального ре- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦монта в шести ¦ охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ га главные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения: ¦ врачи ле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ чебно- +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ профилак- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 200000,00¦ 0,00¦ 200000,00¦ ¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ тических ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учрежде- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 50000,00¦ 0,00¦ 50000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 24958,10¦ 24958,10¦ 0,00¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000,00¦ 5000,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 65000,00¦ 30000,00¦ 35000,00¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 11000,00¦ 5000,00¦ 6000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 20000,00¦ 0,00¦ 20000,00¦ ¦ ¦городская боль- ¦ние здраво- ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ница" ¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ врачи ле- +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ чебно- ¦ 2011 г. ¦ Бюджет ¦ 4000,00¦ 4000,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ профилак- ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тических ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ учрежде- +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ний ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 24915,40¦ 24915,40¦ 0,00¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦ 2011 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 2000,00¦ 2000,00¦ 0,00¦ ¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 3000,00¦ 0,00¦ 3000,00¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 113434,60¦ 56717,30¦ 56717,30¦ ¦ ¦дом" ¦ ние капи- ¦ 2012 г. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тального ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строитель- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ства ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Итого п. 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 523308,1¦ 152590,8¦ 370717,3¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ 448308,1¦ 136590,8¦ 311717,3¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 75000,0¦ 16000,0¦ 59000,0¦ ¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦1.2.2¦Замена медицин- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ Феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского оборудова- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния со степенью ¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦износа более 75% ¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и закупка нового ¦ га ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования в ¦ ¦ ¦ Област- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦табелями осна- ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щения учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний здравоохра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 18050,00¦ 8050,00¦ 10000,00¦ ¦ ¦больница N 3" ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 17891,00¦ 6000,00¦ 11891,00¦ ¦ ¦больница N 7" ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние здраво- ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ Бюджет ¦ 3000,00¦ 3000,00¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 70010,00¦ 44722,00¦ 25288,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 7000,00¦ 2000,00¦ 5000,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таган- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рога ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 15136,00¦ 2200,00¦ 12936,00¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ноябрь ¦ Феде- ¦ 3715,00¦ 2000,00¦ 1715,00¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 108720,00¦ 93820,00¦ 14900,00¦ ¦ ¦городская боль- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ница" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Област- ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 27082,00¦ 5000,00¦ 22082,00¦ ¦ ¦тативно- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 45180,00¦ 15280,00¦ 29900,00¦ ¦ ¦родская больни- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ца" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ Управле- ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 68360,00¦ 54560,00¦ 13800,00¦ ¦ ¦дом" ¦ние здраво- ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охранения ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ¦ декабрь ¦ Феде- ¦ 1582,00¦ 1000,00¦ 582,00¦ ¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ 2011 г.; ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ декабрь ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Итого п. 1.2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 393926,0¦ 241732,0¦ 152194,0¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 375726,0¦ 232632,0¦ 143094,0¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 10000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ ¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Итого по разде-¦ ¦ ¦ ¦ 919134,1¦ 395622,8¦ 523511,3¦ ¦ ¦лу I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 824034,1¦ 369222,8¦ 454811,3¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ 8200,00¦ 4100,00¦ 4100,00¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 86900,0¦ 22300,0¦ 64600,0¦ ¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ Раздел II. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦ 2.1 ¦Персонифициро- ¦ Управле- ¦ 2011 - ¦ Феде- ¦В пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванный учет ока-¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ выделен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занных медицин-¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ных ассиг- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ских услуг, воз-¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ нований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦можность веде-¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния электронной¦ врачи го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской ¦ родских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты граждани-¦ поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на, запись к вра-¦ ник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чу в электронном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виде, обмен те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лемедицинскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данными, а также¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрение систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронного до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кументооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ 2.2 ¦Ведение единого¦ Управле- ¦ 2011- ¦ Феде- ¦В пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистра меди-¦ние здраво- ¦2012 гг. ¦ ральный ¦ выделен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цинских работ-¦ охранения ¦ ¦ бюджет ¦ных ассиг- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников, электрон-¦г. Таганро- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ нований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного паспорта¦ га главные ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ врачи ле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения и¦ чебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паспорта систе-¦ профилак- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мы здравоохра-¦ тических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения области ¦ учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ Раздел III. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной ¦ ¦ медицинской помощи ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ 3.1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами ¦ ¦ медицинской помощи, ¦ ¦ устанавливаемыми Минздравсоцразвития России ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 53225,0¦ 18387,4¦ 34837,6¦ ¦ ¦больница скорой ¦ Управле- ¦2011- ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской по- ¦ние здраво- ¦ 2012 гг. ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи" ¦ охранения ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 21775,4¦ 7149,4¦ 14626,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ главные ¦ ¦ Феде- ¦ 22040,0¦ 7658,2¦ 14381,8¦ ¦ ¦родская больни- ¦ врачи ле- ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ца" ¦ чебно- ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профилак- ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тических ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учрежде- ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ Бюджет ¦ 7635,7¦ 2529,9¦ 5105,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ +------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ ¦2011- ¦ Феде- ¦ 5899,0¦ 2949,5¦ 2949,5¦ ¦ ¦дом" ¦ ¦ 2012 гг. ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Област- ¦ 272,0¦ 136,0¦ 136,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Бюджет ¦ 2016,0¦ 1008,0¦ 1008,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ 3.2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ 2011- ¦ Бюджет ¦ 1387,4¦ 585,4¦ 802,0¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦2012 гг. ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ 2011- ¦ Бюджет ¦ 1387,4¦ 585,4¦ 802,0¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦2012 гг. ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦3.3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской¦ ¦ помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации ¦ ¦ бесплатной медицинской помощи ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦ ¦МУЗ "ГБСМП" ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 10 895,6¦ 10 895,6¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Первая го- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2 356,9¦ 2 356,9¦ 0,0¦ ¦ ¦родская больни- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ца" +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ Управле- ¦ 01.09.2012 ¦ Област- ¦ 73,5¦ 0,0¦ 73,5¦ ¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 1401,0¦ 1401,0¦ 0,0¦ ¦ ¦больница N 7" ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3753,3¦ 3753,3¦ 0,0¦ ¦ ¦городская боль- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 667,6¦ 667,6¦ 0,0¦ ¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 638,3¦ 638,3¦ 0,0¦ ¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Стомато- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 720,4¦ 720,4¦ 0,0¦ ¦ ¦логическая поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3179,3¦ 3179,3¦ 0,0¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ Управле- ¦2011 г. ¦ Област- ¦ 166,4¦ 166,4¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 3820,5¦ 3820,5¦ 0,0¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2219,9¦ 2219,9¦ 0,0¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 2944,0¦ 2944,0¦ 0,0¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Родильный ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 4511,0¦ 4511,0¦ 0,0¦ ¦ ¦дом" ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ Управле- ¦01.09.2011- ¦ Област- ¦ 516,4¦ 175,0¦ 341,4¦ ¦ ¦ ¦ние здраво- ¦ 01.09.2012 ¦ ной бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ охранения ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Таганро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ТФОМС ¦2011 г. ¦ Бюджет ¦ 1336,2¦ 1336,2¦ 0,0¦ ¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦ (ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ 3.4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой вра- ¦ ¦ чами-специалистами ¦ +-----T-----------------T------------T------------T----------T-----------T----------T-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 278,7¦ 112,8¦ 165,9¦ ¦ ¦больница N 7" ¦ ТФОМС ¦ 2011- ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ 2012 гг. ¦ бюджет +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ 1862,0¦ 754,9¦ 1107,1¦ ¦ ¦городская боль- ¦ ¦ ¦ ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ница" ¦ ТФОМС ¦ 2011- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦2012 гг. ¦ +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ Феде- ¦ 4588,0¦ 1825,8¦ 2762,2¦ ¦ ¦больница скорой ¦ ¦ ¦ ральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинской по- ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощи" ¦ ¦ ¦ (ФФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ ¦ ) +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ 8619,7¦ 3482,5¦ 5137,2¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ 12816,3¦ 5157,3¦ 7659,0¦ ¦ ¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ ¦ 13124,7¦ 5334,4¦ 7790,3¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Детская ¦ ¦ ¦ ¦ 13552,3¦ 5517,6¦ 8034,7¦ ¦ ¦городская поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клиника N 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+ ¦ ¦ +-----------+----------+-----------+ ¦ ¦МУЗ "Консуль- ¦ ¦ ¦ ¦ 4967,6¦ 2017,1¦ 2950,6¦ ¦ ¦тативно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Итого по разде-¦ ¦ ¦ ¦ 214647,6¦ 103977,0¦ 110670,6¦ ¦ ¦лу III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ 140973,4¦ 53197,5¦ 87776,0¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Областной ¦ ¦ ¦ ¦ 1028,3¦ 477,4¦ 550,9¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 72645,9¦ 50302,1¦ 22343,8¦ ¦ ¦ТФОМС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦Всего: ¦ ¦ ¦ ¦ 1133781,7¦ 499599,8¦ 634181,9¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ 965007,5¦ 422420,3¦ 542587,2¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ФФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦областной ¦ ¦ ¦ ¦ 9228,3¦ 4577,4¦ 4650,9¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦бюджет г. Та-¦ ¦ ¦ ¦ 86900,0¦ 22300,0¦ 64600,0¦ ¦ ¦ганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+-----------+ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 72645,9¦ 50302,1¦ 22343,8¦ ¦ ¦(ТФОМС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------+------------+------------+----------+-----------+----------+------------ Раздел 4. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Контроль за исполнением Программы осуществляют Финансовое управление г. Таганрога и Администрация г. Таганрога, при которой создается координационный совет по контролю за исполнением мероприятий Программы модернизации г. Таганрога на 2011 - 2012 гг., возглавляемый Мэром города Таганрога. Ход реализации Программы рассматривается на координационном совете не реже 1 раза в квартал. В целях эффективной реализации Программы Администрация г. Таганрога заключает с Министерством здравоохранения Ростовской области Соглашение о реализации Программы модернизации здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы. Управление здравоохранения г. Таганрога обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности участников Программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию средств, переданных из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, средств консолидированного бюджета Ростовской области, средств Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования, средств бюджета города Таганрога. Управление здравоохранения г. Таганрога, осуществляет: - обеспечение реализации мероприятий; - подготовку информации и отчетов о выполнении Программы; - подготовку предложений по корректировке Программы; - совершенствование механизма реализации Программы; - контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременного и в полном объеме выполнения мероприятий Программы. Главные врачи муниципальных учреждений здравоохранения участвующих в реализации мероприятий Программы, ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Управление здравоохранения г. Таганрога отчет о реализации мероприятий программы, а также о расходах средств, переданных из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, средств консолидированного бюджета Ростовской области, средств Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета г. Таганрога по установленным формам. Финансовое обеспечение мероприятий Программы, осуществляется в пределах выделенных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предоставляемых в форме субсидий бюджету Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования на реализацию Программы, а также в рамках бюджетных ассигнований бюджета Ростовской области, бюджета Ростовского областного фонда обязательного медицинского страхования, бюджета г. Таганрога, выделенных на эти цели. Для получения средств, предоставленных на реализацию Программы из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на внедрение стандартов медицинской помощи, руководителями лечебно- профилактических учреждений здравоохранения в установленном порядке с Ростовским областным фондом обязательного медицинского страхования заключаются договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и на оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. Средства, предоставленные на реализацию Программы из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на совершенствование организации медицинской помощи кардиологическим больным, больным с сосудистыми заболеваниями нервной системы, на совершенствование организации акушерско-гинекологической медицинской помощи, медицинской помощи новорожденным, а также других видов медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования. В течение реализации Программы по результатам мониторинга реализации мероприятий Программы, Администрацией г. Таганрога, по предложениям Управления здравоохранения г. Таганрога возможно внесение уточнений объемов финансирования, перечня мероприятий, состава основных мероприятий Программы, перечня получателей финансовых средств, перечня учреждений здравоохранения, в которых будут реализовываться мероприятия Программы. Порядок расходования средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятий Программы, утверждается постановлением Администрации Ростовской области в соответствии с Порядком расходования средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий Программы модернизации здравоохранения в 2011-2012 годы, разработанным Правительством Российской Федерации. Получателями средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятий Программы, является Финансовое управление г. Таганрога, филиал N 4 РОФОМС и муниципальные учреждения здравоохранения. Перечисление средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых на реализацию мероприятий Программы Финансовому управлению г. Таганрога, осуществляется главным распорядителем средств - министерством здравоохранения Ростовской области. Реализация мероприятий Программы по укреплению материально- технической базы медицинских учреждений: - не приведет к снижению объема и качества предоставления медицинских услуг населению в период их реализации; - будет обеспечена необходимой мощностью строительных организаций, необходимым объемом материальных и трудовых ресурсов с учетом сложившейся ситуации в г. Таганроге; - будет завершена в период действия Программы. После утверждения программы Управление здравоохранения и главные врачи лечебно-профилактических учреждений г. Таганрога обеспечивают целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании реализации Программы представляются качественные и количественные результаты ее выполнения. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с данными 2010 г. В результате реализации мер по модернизации системы здравоохранения г. Таганрога планируется к началу 2012 г. стабилизировать младенческую смертность на уровне 2010 г. (5,4 на 1000 родившихся живыми). К началу 2013 г. в связи с переходом на международные критерии живорождения значение данного показателя несколько возрастет. Показатель общей смертности населения должен снизиться до 16,0 случаев на 1000 населения. Смертность населения в трудоспособном возрасте в 2013г. планируется снизиться на 2,8%, до уровня 580,0 случаев на 100 тыс. населения (2010 г. - 596,2; 2011 г. - 585,0 случаев на 100 тыс. населения). В результате модернизации ожидается увеличение доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения. Среднегодовую занятость койки планируется увеличить с 308 дней в 2010 г. до 320 дней к 2013 г. В течение 2011-2012 годов запланировано уменьшение дефицита обеспеченности врачебными кадрами в учреждениях здравоохранения, участвующих в оказании амбулаторной, стационарной и скорой медицинской помощи. Планируется улучшение показателей, характеризующие материально- техническую базу системы здравоохранения. Будет значительно увеличено количество зданий, прошедших капитальный ремонт, из числа нуждающихся в нем. Возрастет количество ЛПУ, ресурсное оснащение которых будет приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Кроме того, ожидается положительная динамика показателей, отражающих ход внедрения современных информационных систем в практику работы учреждений здравоохранения. К началу 2013 г. увеличится количество ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией. В результате реализации Программы в г. Таганроге удовлетворенность населения медицинской помощью планируется повысить на 30%. Конечным итогом осуществления Программы должно стать формирование эффективной инновационной модели оказания медицинской помощи жителям г. Таганрога, существенное повышение качества медицинского обслуживания населения области, улучшение состояния здоровья жителей области, снижение смертности населения от основных причин, в том числе среди лиц трудоспособного возраста. Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат Приложение к программе "Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011-2012 гг.". ОЦЕНКА эффективности реализации программы "Модернизация здравоохранения г. Таганрога на 2011-2012 гг." --------------------------T------------T---------------------------T-----------------------¬ ¦Наименование показателей ¦Единица из- ¦ Ожидаемые конечные ¦ Фактически достигнуты ¦ ¦результативности (целевых¦ мерения ¦ результаты, предусмот- ¦ конечные результаты, ¦ ¦ индикаторов) ¦ ¦ ренные программой, все- ¦всего, в т. ч. по годам¦ ¦ ¦ ¦го, в т. ч. по годам реали-¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦ зации ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T--------T--------+-----T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ всего ¦2011 г. ¦2012 г. ¦всего¦2011 г. ¦2012 г. ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Общая смертность на-¦ количество ¦ сниже- ¦ 16,2 ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 человек¦ 4,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Младенческая смерт-¦на 1000 ро- ¦стабили- ¦ 5,4 ¦ 7.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность ¦дившихся жи-¦ зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 585,0 ¦ 580,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ¦100 тыс. че-¦ 2,7% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 176,0 ¦ 176,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те от болезней системы ¦100 тыс. че-¦ 1,0% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровообращения ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Смертность населения в ¦ количество ¦ сниже- ¦ 94,0 ¦ 92,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоспособном возрас- ¦ случаев на ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те от злокачественных ¦100 тыс. че-¦ 4,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новообразований ¦ловек насе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Доля детей 1-й и 2-й ¦ % ¦увеличе- ¦ 76,5 ¦ 77,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы здоровья, обу- ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чающихся в общеобра- ¦ ¦ 1,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных учреждени- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Пятилетняя выживае- ¦ % ¦увеличе- ¦ 97,9 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мость лиц, перенесших ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦острый инфаркт миокар- ¦ ¦ 0,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да с момента установле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния диагноза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Среднегодовая занятость¦ дни ¦увеличе- ¦ 315 ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦койки в муниципальных¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях здраво-¦ ¦ 3,9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Размер дефицита обес-¦ ¦ ¦ 35,5 ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печенности врачебными¦ % ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрами - всего ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7,4% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Размер дефицита обес-¦ ¦ ¦ 34,8 ¦ 34,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печенности врачебными¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрами, оказывающими¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦амбулаторную медицин-¦ ¦ 13,2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Размер дефицита обес- ¦ ¦ ¦ 35,2 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печенности врачебными ¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрами, оказывающими ¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарную медицин- ¦ ¦ 2,9% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Размер дефицита обес- ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 45,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печенности врачебными ¦ ¦ сниже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кадрами, оказывающими ¦ % ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скорую медицинскую ¦ ¦ 27% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощь* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество зданий уч- ¦ ¦ ¦ 42,9 ¦ 65,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждений здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, прошедших капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт, из чис- ¦ % ¦ рост на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла нуждающихся в нем ¦ ¦ 50% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество учреждений ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащение которых при- ¦ единица ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведено в соответствие с ¦ ¦ние в 2,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порядками оказания ме- ¦ ¦ раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество пациентов, у ¦ ¦ ¦ - ¦ 25,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых ведутся элек- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тронные медицинские ¦ ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦карты ¦ ¦ ние на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество муници- ¦ ¦ ¦ 62,5 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, осу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ществляющих автомати- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зированную запись на ¦ % ¦увеличе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прием к врачу с исполь- ¦ ¦ ние в 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зованием сети Интернет ¦ ¦ раз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦справочных сенсорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦терминалов (инфома- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов), к общему количе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ству муниципальных уч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждений здравоохране- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество муници- ¦ ¦ ¦ 65,0 ¦ 80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения, ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользующих электрон- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный документооборот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при обмене медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской информацией, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общего количества му- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниципальных учрежде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество врачей- ¦ ¦ ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов, оказы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающих амбулаторную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинскую помощь, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которым были осущест- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦влены денежные выпла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты стимулирующего ха- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рактера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Количество среднего ¦ % ¦ ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского персона- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла, работающего с вра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чами-специалистами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦либо оказывающего ам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦булаторную медицин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скую помощь самостоя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельно, которым были ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлены денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты стимулирую- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------+ ¦Удовлетворенность на- ¦ % ¦ ¦ 30 ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селения медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------------------+------------+---------+--------+--------+-----+--------+--------- Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|