Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Таганрога от 18.01.2012 № 75РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.01.2012 N 75 О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 N 4972 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах", руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования "Город Таганрог", постановляю: 1. Внести в постановление Администрации города Таганрога от 12.11.2010 N 4972 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2013 годы" следующие изменения: 1.1. в наименовании слова "2011-2013 годы" заменить словами "2011-2014 годы"; 1.2. в пункте 1 слова "2011-2013 годы" заменить словами "2011- 2014 годы"; 1.3. в пункте 3.1 слова "2011-2013 годы" заменить словами "2011- 2014 годы", слова "2011-2013 гг." заменить словами "2011-2014 годах"; 1.4. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации г. Таганрога. 3. Общему отделу Администрации г. Таганрога (Дьяченко Т.Д.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Липовенко Е.В. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города Таганрога от 18.01.2012 N 75 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Долгосрочная целевая программа "Социальная защита | | Программы | населения города Таганрога на 2011-2014 годы" (далее- | | | Программа). | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Основание для | Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ | | разработки | "О государственной социальной помощи"; | | Программы | Решение Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 | | | N 536 "Об утверждении Положения "О бюджетном | | | устройстве и бюджетном процессе муниципального | | | образования "Город Таганрог"; | | | постановление Администрации города Таганрога от | | | 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых | | | программах и ведомственных целевых программах" | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Муниципаль- | Управление социальной защиты населения г. Таганрога | | ный заказчик | | | Программы | | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Разработчик | Управление социальной защиты населения г. Таганрога | | Программы | | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Основная цель | Повышение качества жизни отдельных категорий населения | | Программы | города Таганрога | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Основные | Исполнение обязательств по оказанию мер социальной | | задачи | поддержки отдельным категориям граждан, установленных | | Программы | федеральным и областным законодательством, а также | | | муниципальными правовыми актами, с учетом адресности | | | предоставления социальной помощи, услуг и льгот. | | | Содействие созданию благоприятных условий для | | | улучшения положений семей с детьми, в том числе | | | многодетных. | | | Оказание социальной поддержки участникам Великой | | | Отечественной войны. | | | Оказание социальной поддержки малообеспеченным | | | гражданам и пожилым людям. | | | Совершенствование форм социального обслуживания и | | | улучшение качества предоставляемых социальных услуг | | | гражданам пожилого возраста и инвалидам. | | | Укрепление материально-технической базы МУ "Центр | | | социального обслуживания граждан пожилого возраста и | | | инвалидов" г. Таганрога. | | | Повышение профессионального уровня работников МУ | | | "Центр социального обслуживания граждан пожилого | | | возраста и инвалидов" г. Таганрога. | | | Обеспечение доступности реабилитационных услуг. | | | Обеспечение доступности в приоритетных сферах | | | жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных | | | групп населения | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Сроки | 2011-2014 годы | | реализации | | | Программы | | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Структура | Структура Долгосрочной целевой программы "Социальная | | Программы, | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы": | | перечень | паспорт Программы; | | подпрограмм, | раздел 1. Содержание проблемы и обоснование | | основных | необходимости ее решения программными методами; | | направлений и | раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации | | мероприятий | Программы, а также целевые индикаторы и показатели; | | | раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе | | | ресурсное обеспечение; | | | раздел 4. Нормативное обеспечение Программы; | | | раздел 5. Механизм реализации Программы; | | | раздел 6. Организация управления Программой и контроль | | | за ходом ее реализации; | | | раздел 7. Оценка эффективности социально-экономических | | | последствий реализации Программы; | | | приложение N 1. Система программных мероприятий по | | | реализации Долгосрочной целевой программы "Социальная | | | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы"; | | | приложение N 2. Методика оценки эффективности | | | реализации Долгосрочной целевой программы "Социальная | | | защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы". | | | Долгосрочная целевая программа "Социальная защита | | | населения города Таганрога на 2011-2014 годы" содержит | | | следующий перечень подпрограмм: | | | подпрограмма "Социальная поддержка населения"; | | | подпрограмма "Социальное обслуживание населения"; | | | подпрограмма "Улучшение социально-экономического | | | положения и повышение качества жизни пожилых людей"; | | | подпрограмма "Доступная среда" | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Исполнители | Администрация города Таганрога; | | Программы | Управление социальной защиты населения г. Таганрога; | | | Муниципальное учреждение "Центр социального | | | обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. | | | Таганрога (далее- МУ "ЦСО" г. Таганрога); | | | Управление здравоохранения г. Таганрога; | | | комитет по архитектуре и градостроительству | | | Администрации г. Таганрога | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Объемы и | Общий объем финансирования Программы - 4827243,1* | | источники | тыс. рублей. | | финансирова- | Из общего объема финансирования Программы: | | ния | средства бюджета города Таганрога - 74239,9* тыс. рублей, | | Программы | в том числе: | | | --------------------------------------------- | | | | 2011 год - 21018,7 | 2013 год - 17758,6 | | | | | тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | | 2012 год - 17601,4 | 2014 год - 17861,2 | | | | | тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | --------------------------------------------- | | | | | | средства областного бюджета - 3802863,2* тыс. рублей, | | | в том числе: | | | --------------------------------------------- | | | | 2011 год - 931666,1 | 2013 год - 953815,7| | | | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | |2012 год - 870958,4 | 2014 год - 1046423,0| | | | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | --------------------------------------------- | | | | | | средства федерального бюджета - 950140,0* тыс. рублей, | | | в том числе: | | | --------------------------------------------- | | | |2011 год - 260536,4 | 2013 год - 231327,4 | | | | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | |2012 год - 215861,3 | 2014 год - 242414,9 | | | | |тыс. рублей; | тыс. рублей; | | | | --------------------------------------------- | | | *Объемы и источники финансирования Программы | | | уточняются в установленном порядке при изменении | | | бюджета всех уровней бюджетной системы | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Ожидаемые | 1. Сохранение в 2011-2014 годах доли семей, получающих | | конечные | жилищные субсидии на оплату жилого помещения и | | результаты | коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе на | | реализации | уровне 2010 года - 12,8%. | | Программы | 2. Сокращение доли малообеспеченных семей, получающих | | | ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей | | | в городе в 2011-2014 годах до 7,5%. | | | 3. Финансирование МУ "ЦСО" г. Таганрога в соответствии с | | | установленным муниципальным заданием в 2011-2014 годах | | | на 100%. | | | 4. Увеличение доли граждан пожилого возраста и | | | инвалидов, охваченных социальными услугами и | | | получивших различную социальную помощь, из числа | | | выявленных граждан, нуждающихся в социальной | | | поддержке и социальном обслуживании, в 2011-2014 годах | | | до 96,0%. | | | 5. Увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных | | | различными формами социального обслуживания, по | | | отношению к общей численности пожилого населения | | | города Таганрога к 2014 г. до 5,0%. | | | 6. Увеличение уровня обеспечения инвалидов и других | | | маломобильных групп населения условиями для | | | беспрепятственного доступа к объектам социальной | | | инфраструктуры города к 2014 г. до 86%. | |---------------+-------------------------------------------------------------| | Система | Контроль за реализацией Программы осуществляется | | организации | управлением экономического развития Администрации | | контроля за | города Таганрога и Финансовым управлением г. Таганрога. | | исполнением | | | Программы | | ------------------------------------------------------------------------------- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Долгосрочная целевая программа "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы" разработана в соответствии с федеральными и областными законами социальной направленности, решением коллегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 N 90 "Об итогах социально-экономического развития Ростовской области за I полугодие 2010 года", постановлением Администрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах". Действующая система социальной поддержки и социального обслуживания населения города направлена на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставления социальных услуг в соответствии с установленными стандартами. Повышение доходов населения вследствие роста пенсий, пособий, заработной платы в ряде отраслей, создание условий для трудоустройства части населения города позволили несколько улучшить социально- экономическое положение граждан. В то же время рост цен на потребительском рынке, тарифов и услуг не способствуют значительному сокращению числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В связи с этим выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере. Город Таганрог относится к демографически старым городам с регрессивной структурой населения, в котором дети составляют 1/5 часть, а население возраста старше трудоспособного - более 1/3. Эти обстоятельства вызывают необходимость развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляет МУ "ЦСО" г. Таганрога. МУ "ЦСО" г. Таганрога предоставляет различные социальные услуги пожилым людям и инвалидам в нестационарных и полустационарных (дневное пребывание) условиях. В структуру учреждения входят 13 отделений социального обслуживания на дому на 2520 мест и 4 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому на 180 мест. При учреждении функционирует клуб для граждан пожилого возраста и инвалидов "Золотая осень" с предоставлением социальных услуг в форме полустационарного (дневное пребывание) социального обслуживания. В целом в последние годы в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами федерального, областного и местного законодательства был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения города Таганрога. В области приняты и действуют 14 законов социальной направленности. Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. Кроме того, Администрацией города приняты и реализуются более 10 нормативных актов, направленных на предоставление дополнительных мер социальной поддержки населению города. Действующий порядок предоставления социальной поддержки позволяет системно работать в обычных условиях и оказывать оперативную помощь населению в экстремальных ситуациях. В 2009 году различные меры социальной поддержки получили 100 тысяч жителей города Таганрога из малообеспеченных и льготных категорий населения. На обеспечение мер социальной поддержки и обслуживание граждан города в 2009 году направлено 849,4 млн. руб. Динамика объемов ассигнований на социальную поддержку и социальное обслуживание приведена в таблице N 1. Таблица N 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЙ --------------------------------------------------------------------- | Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Темп роста | | направлений | (тыс. | (тыс. | (тыс. | 2010 года к | | расходования | руб.) | руб.) | руб.) | 2009 году | | средств | (факт) | (факт) | (план) | (процентов) | |--------------------+----------+----------+----------+-------------| | Мероприятия, | 456580,9 | 723222,2 | 770877,3 | 106,6 | | направленные на | | | | | | реализацию прав | | | | | | граждан на | | | | | | социальную | | | | | | поддержку | | | | | |--------------------+----------+----------+----------+-------------| | Мероприятия, | 43959,9 | 64817,3 | 66308,8 | 102,3 | | направленные на | | | | | | социальную | | | | | | поддержку семей, | | | | | | имеющих детей, | | | | | | поощрение | | | | | | многодетности | | | | | |--------------------+----------+----------+----------+-------------| | Мероприятия | 29,0 | 13,0 | 20990,7 | х | | направленные на | | | | | | организацию и | | | | | | обеспечение | | | | | | отдыха и | | | | | | оздоровления детей | | | | | |--------------------+----------+----------+----------+-------------| | Социальное | 42743,9 | 61311,2 | 48740,8 | 79,5 | | обслуживание | | | | | --------------------------------------------------------------------- В городе Таганроге предоставляются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей, в том числе многодетным, а также осуществляются мероприятия по обеспечению и организации отдыха и оздоровления детей. Система комплексных мер по социальной поддержке малоимущих семей с детьми позволила не допустить снижения материального положения этой категории населения. В 2009 году 7,8 тысячи малоимущих семей получили детские пособия, более 2,0 тысяч семей - выплаты на детей первого-второго года жизни для приобретения специальных молочных продуктов детского питания. Вне зависимости от дохода семьям, имеющим 3 и более детей, предоставляются ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка и льготы на оплату коммунальных услуг. Меры социальной поддержки получают 589 многодетных семей. Актуальной мерой социальной поддержки и гарантией доступности оплаты жилого помещения и коммунальных услуг остается предоставление жилищных субсидий малообеспеченным гражданам. В 2010 году на эти цели предусмотрено 170,5 млн рублей. Снижение регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства до 15 процентов (по России - 22 процента) обусловило увеличение количества получателей жилищных субсидий до 13,7 тыс. семей и среднего размера субсидии до 1205,7 рубля, что на 40 процентов выше размера 2008 года. Малообеспеченным жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется материальная поддержка, как в виде областного адресного пособия, так и за счет средств бюджета города. Практика реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере социальной защиты граждан осуществляется на протяжении нескольких лет. При этом расходы на социальную защиту из бюджета г. Таганрога планомерно увеличиваются. В 2009 году расходы на оказание мер социальной поддержки населению города из бюджета г. Таганрога составили 15,2 млн рублей, в текущем году предусмотрено 17,8 млн рублей. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности. Важным элементом улучшения качества жизни, показателем реальной заботы государства о своих гражданах является система социального облуживания населения. В городе Таганроге предусмотрены меры по формированию доступной среды жизнедеятельности и обеспечению инвалидов и маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и коммунально-бытового назначения. На основании решения федерального государственного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области" разрабатываются индивидуальные программы реабилитации инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов, согласно которым инвалиды получают технические средства реабилитации, необходимые для адаптации в социальной среде. В 2010 году согласно постановлению Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 23.08.2010 N 142 "О порядке расходования средств областного бюджета в 2010 году на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата" 182 инвалидам выдано 369 технических средств реабилитации, в т. ч. для 69 граждан организована доставка на дом. Сформирована очередность на получение технических средств реабилитации для 155 инвалидов. Принято участие в 83 совместных заседаниях учреждений медико- социальной экспертизы, разработано 5521 индивидуальных программ реабилитации инвалидов, в т. ч. для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет - 432. В соответствии с постановлением Администрации г. Таганрога от 10.03.2010 N 1021 "О мерах по обеспечению маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социального и коммунально-бытового назначения" и в целях создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 2009 г. было проверено и согласовано 10 заданий на проектирование и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, в 2010 г. - 14 заданий. Осуществляется работа по взаимодействию с предпринимателями города по развитию социально ответственного бизнеса и привлечению благотворительных средств. В связи с необходимостью первоочередного обеспечения доступности физического, социально-экономического и культурного окружения, которое позволяет инвалидам в полном объеме пользоваться всеми правами человека, возникает важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов, предоставляемых населению объектами социальной инфраструктуры. С учетом изложенного использование программного метода позволяет организовать мероприятия для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Таганрога на 2010-2014 годы". Разработанная Программа базируется на оказании социальной поддержки малообеспеченным гражданам, утратившим способность к самообеспечению и самообслуживанию, детям из малоимущих семей, ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, их родственникам, пожилым людям, вдовам ЛПА на ЧАЭС и организации мероприятий по обеспечению условий для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидам и другим маломобильным группам населения. Программа отражает следующие приоритетные направления: сохранение уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и повышение качества жизни малообеспеченных жителей города; предоставление гарантированных социальных услуг, адресной социальной помощи; реализация дополнительных мер социальной защиты участников Великой Отечественной войны; предоставление адресной социальной помощи жителям города, достигшим 100-летнего возраста, и единовременной денежной выплаты гражданам, возраст которых достиг или превышает 90 лет, ко Дню пожилого человека; защита семей с детьми; повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов; обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов, и других маломобильных групп населения. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели Главной целью Программы является повышение качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога. Программные мероприятия направлены на достижение следующих основных целей: повышение благосостояния отдельных категорий населения города, сокращение доли малоимущих семей путем увеличения уровня их доходов, предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством, в соответствии с принципом доступности; улучшение демографической ситуации и положения семей с детьми, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; повышение доступности и качества социальных услуг в соответствии с государственными стандартами в учреждениях социального обслуживания. повышение доступности и эффективности реабилитационных услуг; развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач: исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным законодательством, с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг и льгот; содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, особенно многодетных; совершенствование форм социального обслуживания и улучшение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста; укрепление материально-технической базы МУ "ЦСО" г. Таганрога; обеспечение полной противопожарной безопасности МУ "ЦСО" г. Таганрога; обеспечение доступности реабилитационных услуг. Срок реализации Программы - 4 года (с 2011 года по 2014 год включительно). Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в таблице N 2. Таблица N 2 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ------------------------------------------------------------------------------------ | Целевые показатели | Единица | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | измерения | год | год | год | год | |----------------------------------------------------------------------------------| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Доля семей, получающих жилищные | процентов | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | | субсидии на оплату жилого помещения и | | | | | | | коммунальных услуг, в общем количестве | | | | | | | семей в городе | | | | | | |------------------------------------------+-----------+------+------+------+------| | 2. Доля малообеспеченных семей, | процентов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | получающих ежемесячное пособие на | | | | | | | ребенка, в общем количестве семей в | | | | | | | городе | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Финансирование МУ "ЦСО" г. | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | | Таганрога в соответствии с установленным | | | | | | | муниципальным заданием | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | III. Подпрограмма "Улучшение социально-экономического | | положения | | и повышение качества жизни пожилых людей" | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Доля граждан пожилого возраста и | процентов | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | | инвалидов, охваченных социальными | | | | | | | услугами и получивших различную | | | | | | | социальную помощь, из числа выявленных | | | | | | | граждан, нуждающихся в социальной | | | | | | | поддержке и социальном обслуживании | | | | | | |------------------------------------------+-----------+------+------+------+------| | 2. Доля граждан пожилого возраста, | процентов | 4,51 | 4,54 | 4,57 | 5,0 | | охваченных различными формами | | | | | | | социального обслуживания, по отношению | | | | | | | к общей численности пожилого населения | | | | | | | города Таганрога | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | IV. Подпрограмма "Доступная среда" | |----------------------------------------------------------------------------------| | 1. Уровень обеспечения инвалидов и | процентов | 26 | 58 | 76 | 86 | | других маломобильных групп населения | | | | | | | условиями для беспрепятственного | | | | | | | доступа к объектам социальной | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ Целевые показатели и индикаторы могут быть скорректированы с учетом сложившейся ситуации в экономике страны и города Таганрога. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программа состоит из четырех подпрограмм: "Социальная поддержка населения", "Социальное обслуживание населения", "Улучшение социально- экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей" и "Доступная среда", мероприятия которых направлены на реализацию прав граждан в соответствии с действующим законодательством на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности и льготных категорий граждан, социальное обслуживание населения города и обеспечение условий для создания доступной среды инвалидам и маломобильным группам населения. В 2011-2014 годах общий объем средств на реализацию мероприятий Программы, по предварительным расчетам, ожидается в размере 4819,83 млн рублей за счет средств бюджетов всех уровней. Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице N 3. Таблица N 3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (млн рублей) ------------------------------------------------------------------------ | Источники | Всего | В том числе по годам | | финансирования | |---------------------------------------| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Итого | 4827,24 | 1213,22 | 1104,42 | 1202,91 | 1306,69 | | финансирование по | | | | | | | Программе: | | | | | | |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Бюджет города | 74,24 | 21,02 | 17,60 | 17,76 | 17,86 | |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Областной бюджет | 3802,86 | 931,66 | 870,96 | 953,82 | 1046,42 | |--------------------+---------+---------+---------+---------+---------| | Федеральный бюджет | 950,15 | 260,54 | 215,86 | 231,33 | 242,41 | ------------------------------------------------------------------------ Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых ежегодно в областном и городском бюджетах. При изменении объемов финансирования Программы заказчик Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов. Система программных мероприятий, направленная на решение задач и достижение поставленных целей, с указанием финансовых ресурсов, сроков реализации, объемов и источников финансирования приведена в приложении N 1 к настоящей Программе. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы Принятия нормативно-правовых актов для достижения цели реализации Программы не требуется. Раздел 5. Механизм реализации Программы Заказчиком Программы является Управление социальной защиты населения г. Таганрога. Управление социальной защиты населения г. Таганрога обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий. Управление социальной защиты населения г. Таганрога с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы в установленном порядке. Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными актами. С целью оперативного управления Программой и ее результатами может быть произведена корректировка Программы. Корректировка Программы позволит реагировать на изменение действующего законодательства, внешних факторов и размеров бюджетного финансирования. Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Контроль за исполнением Программы осуществляется управлением экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовым управлением г. Таганрога в соответствии с их полномочиями. Управление Программой включает в себя: оценку эффективности реализации разделов Программы; подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в управление экономического развития Администрации города Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в Финансовое управление г. Таганрога и управление экономического развития Администрации города Таганрога ежегодно в срок до 15 марта следующего за отчетным периодом года по форме, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах". Отчет о ходе реализации Программы по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Управление социальной защиты населения г. Таганрога и вносит соответствующий проект постановления Администрации города Таганрога. Раздел 7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан города Таганрога на протяжении длительного времени. Оценка эффективности Программы осуществляется по целевым показателям согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов российской Федерации" и в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Долгосрочной целевой программы "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы", изложенной в приложении N 2 к настоящей Программе. Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей: сохранение в 2011-2014 годах доли семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе на уровне 2010 года - 12,8%; сокращение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе в 2011-2014 годах до 7,5%; финансирование МУ "ЦСО" г. Таганрога в соответствии с установленным муниципальным заданием в 2011-2014 годах на 100%; увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании, в 2011-2014 годах до 96,0%; увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Таганрога к 2014 г. до 5,0%; увеличение уровня обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения условиями для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры города к 2014 г. до 86%. Реализация мероприятий Программы позволит: своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной поддержки населению; предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых услуг. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения города Таганрога. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога, нуждающихся в дополнительной поддержке, путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг, обеспечении инвалидов и маломобильных групп населения условиями для создания доступной среды жизнедеятельности. Заместитель Главы Администрации- управляющий делами А.В. Наврат Приложение N 1 к Долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы" СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014 ГОДЫ" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Исполнитель| Срок | Объем финансирования | Источ- | Ожидаемые | | п/п | мероприятий | |испол-| (денежные средства, предусмотренные в бюджете) | ник | конечные | | | | |нения,| (тыс. руб.) | финан- | результаты | | | | | годы |-------------------------------------------------| сирова-| | | | | | | Всего | в том числе | ния | | | | | | | |---------------------------------------| | | | | | | | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан на социальную поддержку | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Предоставление |Управление |2011- | 4283,5 | 967,9 | 1040,4 | 1106,1 | 1169,1 |Бюджет | Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | | | жизни | | | Почетным |населения | | | | | | | | отдельных | | | гражданам города |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | Таганрога | | | | | | | | | граждан | | | согласно | | | | | | | | | | | | Решению | | | | | | | | | | | | Городской Думы | | | | | | | | | | | | г. Таганрога от | | | | | | | | | | | | 01.12.2008 N 154, | | | | | | | | | | | | в виде: | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.1.1| Компенсацион- | | | 3858,3 | 851,7 | 943,6 | 1003,0 | 1060,0 | | | | | ных выплат | | | | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.1.2| Выплаты | | | 424,8 | 116,1 | 96,7 | 103,0 | 109,0 | | | | | Почетным | | | | | | | | | | | | гражданам города | | | | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.1.3| Оплаты услуг | | | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | связи | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.2 | Выплата |Управление |2011- | 32405,8| 6638,6 | 8563,2 | 8602,0 | 8602,0 |Бюджет | Улучшение | | | ежемесячной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | государственной |защиты | | | | | | | | жизни | | | пенсии по выслуге |населения | | | | | | | | отдельных | | | лет лицам, |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | замещавшим | | | | | | | | | граждан | | | выборные | | | | | | | | | | | | муниципальные | | | | | | | | | | | | должности и | | | | | | | | | | | | должности | | | | | | | | | | | | муниципальной | | | | | | | | | | | | службы города | | | | | | | | | | | | Таганрога | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.3 | Оказание |Управление |2011- | 7788,9 | 4788,9 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |Бюджет | Улучшение | | | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | помощи |защиты | | | | | | | | жизни | | | гражданам города |населения | | | | | | | | отдельных | | | в денежном |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | выражении | | | | | | | | | граждан | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.4 | Оказание |Управление |2011- | 8546,2 | 1862,2 | 2184,0 | 2200,0 | 2300,0 |Бюджет | Улучшение | | | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | помощи гражданам |защиты | | | | | | | | жизни | | | города путем |населения | | | | | | | | отдельных | | | оплаты питания |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | малообеспеченных | | | | | | | | | граждан | | | и дезадаптирован- | | | | | | | | | | | | ных граждан | | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.5 | Оказание |Управление |2011- | 702,0 | 102,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |Бюджет | Улучшение | | | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | помощи |защиты | | | | | | | | жизни | | | гражданам города |населения | | | | | | | | отдельных | | | на проведение |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | операций по | | | | | | | | | граждан | | | замене | | | | | | | | | | | | искусственных | | | | | | | | | | | | глазных | | | | | | | | | | | | хрусталиков | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.6 | Предоставление |Управление |2011- | 479,0 | 150,2 | 109,6 | 109,6 | 109,6 |Бюджет | Улучшение | | | социальной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | помощи жителям |защиты | | | | | | | | жизни | | | города, |населения | | | | | | | | отдельных | | | достигшим 100- |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | летнего возраста | | | | | | | | | граждан | | | в виде: | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.6.1| Ежемесячных | | | 472,0 | 148,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | | | | | социальных | | | | | | | | | | | | выплат | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 1.6.2| Оплаты услуг | | | 7 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | | | | связи | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.7 | Оказание |Управление |2011- | 125,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |Бюджет | Улучшение | | | единовременной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | материальной |защиты | | | | | | | | жизни | | | помощи вдовам |населения | | | | | | | | отдельных | | | ликвидаторов |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | последствий | | | | | | | | | граждан | | | аварии на | | | | | | | | | | | | Чернобыльской | | | | | | | | | | | | атомной | | | | | | | | | | | | электростанции | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.8 | Предоставление |Управление |2011- | 1640,0 | 380,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |Бюджет | Улучшение | | | единовременной |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | денежной |защиты | | | | | | | | жизни | | | выплаты |населения | | | | | | | | отдельных | | | гражданам города |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | ко Дню пожилого | | | | | | | | | граждан | | | человека | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.9 | Предоставление |Управление |2011- |1781669,2| 452946,1| 402427,8| 442204,2| 484091,1|Област- | Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | ветеранам труда |населения | | | | | | | | отдельных | | | |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | | | | | | | | | | граждан | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.10| Предоставление |Управление |2011- | 28818,1| 7139,0 | 6714,7 | 7276,9 | 7687,5 |Област- | Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества | | | поддержки лицам, |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | работавшим в тылу |населения | | | | | | | | отдельных | | | в период Великой |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | Отечественной | | | | | | | | | граждан | | | войны 1941-1945 | | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.11| Предоставление |Управление |2011- | 32711,3| 5588,2 | 8209,8 | 9030,2 | 9883,1 |Област- | Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | жертвам |населения | |---------+---------+---------+---------+---------+--------| отдельных | | | политических |г. Таганрога| | 3743,9 | 3743,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Федераль| категорий | | | репрессий | | | | | | | |ный | граждан | | | | | | | | | | |бюджет | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.12| Предоставление |Управление |2011- | 238460,8| 53327,4| 56656,8| 61604,6| 66872,0|Област- | Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | ветеранам труда |населения | | | | | | | | отдельных | | | Ростовской |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | области | | | | | | | | | граждан | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.13| Предоставление |Управление |2011- | 974551,6| 247094,0| 212752,1| 238289,6| 276415,9|Област- | Улучшение | | | гражданам в |социальной |2014 | | | | | |ной | качества | | | целях оказания |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | социальной |населения | | | | | | | | отдельных | | | поддержки |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | субсидий на | | | | | | | | | граждан | | | оплату жилых | | | | | | | | | | | | помещений и | | | | | | | | | | | | коммунальных | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.14| Предоставление |Управление |2011- | 10305,9| 1996,3 | 2607,7 | 2772,0 | 2929,9 |Област- | Оказание | | | материальной и |социальной |2014 | | | | | |ной | материаль- | | | иной помощи для |защиты | | | | | | |бюджет | ной помощи | | | погребения |населения | | | | | | | | гражданам | | | |г. Таганрога| | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.15| Предоставление |Управление |2011- | 1860,8 | 498,8 | 454,0 | 454,0 | 454,0 |Федераль| Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | инвалидам по |населения | | | | | | | | отдельных | | | выплате |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | компенсации | | | | | | | | | граждан | | | страховых премий | | | | | | | | | | | | по договорам | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | гражданской | | | | | | | | | | | | ответственности | | | | | | | | | | | | владельцев | | | | | | | | | | | | транспортных | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.16| Предоставление |Управление |2011- | 726010,7| 206213,7| 162576,9| 174435,3| 182784,8|Федераль| Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества | | | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных | | | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | коммунальных | | | | | | | | | граждан | | | услуг инвалидам | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.17| Предоставление |Управление |2011- | 160341,0| 44962,0| 36084,1| 38718,2| 40576,7|Федераль| Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества | | | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных | | | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | коммунальных | | | | | | | | | граждан | | | услуг ветеранам | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.18| Предоставление |Управление |2011- | 12907,9| 3705,2 | 2878,1 | 3088,2 | 3236,4 |Федераль| Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества | | | поддержки по |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | оплате жилого |населения | | | | | | | | отдельных | | | помещения и |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | коммунальных | | | | | | | | | граждан | | | услуг гражданам, | | | | | | | | | | | | подвергшимся | | | | | | | | | | | | воздействию | | | | | | | | | | | | радиации | | | | | | | | | | | | вследствие | | | | | | | | | | | | катастрофы на | | | | | | | | | | | | ЧАЭС | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.19| Предоставление |Управление |2011- | 38084,1| 0,0 | 12041,0| 12704,1| 13339,0|Федераль| Улучшение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ный | качества | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | жизни | | | почетным |населения | | | | | | | | отдельных | | | донорам, в том |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | числе: | | | | | | | | | граждан | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | |1.19.1| Пособия по | | | 37718,3| 0,0 | 11925,3| 12582,1| 13210,9| | | | | социальной | | | | | | | | | | | | помощи населению | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | |1.19.2| Прочие услуги | | | 365,8 | 0,0 | 115,7 | 122,0 | 128,1 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по 1-му | | |4065435,7|1042134,4| 916950,2|1004245,0|1102106,1| | | | | подразделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 55970,4| 14919,8| 13547,2| 13667,7| 13835,7| | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | |3066516,9| 768091,0| 689368,9| 761177,5| 847879,5| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 942948,4| 259123,6| 214034,1| 229399,8| 240390,9| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Мероприятия, направленные на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Возмещение |Управление |2011- | 4239,6 | 1239,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |Бюджет | Улучшение | | | расходов по |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | ремонту квартир |защиты | | | | | | | | жизни | | | участникам |населения | | | | | | | | отдельных | | | Великой |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | Отечественной | | | | | | | | | граждан | | | войны | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.2 | Установка и |Управление |2011- | 1566,0 | 390,0 | 392,0 | 392,0 | 392,0 |Бюджет | Улучшение | | | ремонт |социальной |2014 | | | | | |города | качества | | | памятников |защиты | | | | | | | | жизни | | | умершим |населения | | | | | | | | отдельных | | | участникам |г. Таганрога| | | | | | | | категорий | | | Великой | | | | | | | | | граждан | | | Отечественной | | | | | | | | | | | | войны | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.3 | Проведение |Управление |2011- | 2568,0 | 769,0 | 649,0 | 600,0 | 550,0 |Бюджет | Улучшение | | | мероприятий, |социальной |2014 | | | | | |города |качества жизни | | | связанных с |защиты | | | | | | | | отдельных | | | празднованием |населения | | | | | | | | категорий | | | годовщины |г. Таганрога| | | | | | | | граждан. | | | Победы в | | | | | | | | |Материальная | | | Великой | | | | | | | | | помощь | | | Отечественной | | | | | | | | | участникам | | | войне, в том | | | | | | | | | Великой | | | числе: | | | | | | | | |Отечественной | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| |войны 1941-1945| | 2.3.1| Материальная | | | 2370,0 | 720,0 | 600,0 | 550,0 | 500,0 | | годов | | | помощь | | | | | | | | | | | | участникам | | | | | | | | | | | | Великой | | | | | | | | | | | | Отечественной | | | | | | | | | | | | войны ко Дню | | | | | | | | | | | | Победы; | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 2.3.2| Поздравительные | | | 198,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | открытки для | | | | | | | | | | | | участников | | | | | | | | | | | | Великой | | | | | | | | | | | | Отечественной | | | | | | | | | | | | войны. | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по 2-му | | | 8373,6 | 2398,6 | 2041,0 | 1992,0 | 1942,0 | | | | | подразделу, в том| | | | | | | | | | | | числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 8373,6 | 2398,6 | 2041,0 | 1992,0 | 1942,0 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Оказание |Управление |2011- | 5523,3 | 1773,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |Бюджет | Оказание | | | материальной |социальной |2014 | | | | | |города | материальной | | | помощи |защиты | | | | | | | | помощи с целью| | | малоимущим |населения | | | | | | | | возрождения и | | | семьям с детьми |г. Таганрога| | | | | | | | повышения | | | и семьям, | | | | | | | | | статуса семьи | | | имеющим детей- | | | | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.2 | Предоставление |Управление |2011- | 216719,4| 51786,0| 51343,7| 54977,7| 58612,0|Област- | Оказание | | | государственного |социальной |2014 | | | | | |ной |государствен- | | | ежемесячного |защиты | | | | | | |бюджет | ной | | | пособия на |населения | | | | | | | |материальной | | | ребенка |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью | | | малоимущим | | | | | | | | |возрождения и | | | семьям | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | |статуса семьи | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.3 | Предоставление |Управление |2011- | 70008,9| 16072,8| 16913,9| 17997,8| 19024,4|Област- | Материальное | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной |стимулирование | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | рождаемости, | | | малоимущим |населения | | | | | | | | повышение | | | семьям, |г. Таганрога| | | | | | | | качества | | | имеющим детей | | | | | | | | | питания, | | | первого- второго | | | | | | | | |здоровья детей | | | года жизни | | | | | | | | |и снижение | | | | | | | | | | | | младенческой | | | | | | | | | | | | смертности | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.4 | Предоставление |Управление |2011- | 78475,4| 16745,4| 18013,0| 21007,2| 22709,8|Област- | Повышение | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной | статуса | | | поддержки детям |защиты | | | | | | |бюджет | многодетной | | | из многодетных |населения | | | | | | | | семьи, | | | семей |г. Таганрога| | | | | | | | поощрение | | | | | | | | | | | |многодетности | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.5 | Выплата |Управление |2011- | 289,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 75,0 |Федераль| Оказание | | | единовременного |социальной |2014 | | | | | |ный |государствен- | | | пособия |защиты | | | | | | |бюджет | ной | | | беременной жене |населения | | | | | | | | материальной | | | военнослужащего, |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью | | | проходящего | | | | | | | | |возрождения и | | | военную службу | | | | | | | | | повышения | | | по призыву | | | | | | | | | статуса семьи | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.6 | Выплата |Управление |2011- | 6902,6 | 1338,8 | 1757,2 | 1857,6 | 1949,0 |Федераль| Оказание | | | ежемесячного |социальной |2014 | | | | | |ный |государствен- | | | пособия на ребенка|защиты | | | | | | |бюджет | ной | | | военнослужащего, |населения | | | | | | | |материальной | | | проходящего |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью | | | военную службу | | | | | | | | | возрождения и | | | по призыву | | | | | | | | | повышения | | | | | | | | | | | | статуса семьи | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.7 | Предоставление |Управление |2011- | 43574,5| 0,0 | 14347,7| 14999,3| 14227,5|Област- | Оказание | | | мер социальной |социальной |2014 | | | | | |ной |государствен- | | | поддержки |защиты | | | | | | |бюджет | ной | | | беременным |населения | | | | | | | | материальной | | | женщинам, |г. Таганрога| | | | | | | |помощи с целью | | | кормящим | | | | | | | | |возрождения и | | | матерям и детям | | | | | | | | | повышения | | | в возрасте до | | | | | | | | |статуса семьи | | | трех лет из | | | | | | | | | | | | малоимущих | | | | | | | | | | | | семей, в том | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 3.7.1| Пособия по | | | 43155,9| 0,0 | 14209,9| 14855,2| 14090,8| | | | | социальной | | | | | | | | | | | | помощи населению | | | | | | | | | | |------+-------------------| | |---------+---------+---------+---------+---------| | | | 3.7.2| Прочие услуги | | | 418,6 | 0,0 | 137,8 | 144,1 | 136,7 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по 3-му | | | 421493,1| 87790,3| 103695,5| 112159,6| 117847,7| | | | | подразделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 5523,3 | 1773,3 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 408778,2| 84604,2| 100618,3| 108982,0| 114573,7| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 7191,6 | 1412,8 | 1827,2 | 1927,6 | 2024,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Мероприятия, направленные на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Осуществление |Управление |2011- | 1076,7 | 176,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |Бюджет |Предоставление | | | бесплатной |социальной |2014 | | | | | |города | возможности | | | доставки детей из |защиты | | | | | | | |оздоровления | | | малообеспеченных |населения | | | | | | | | детей из | | | семей к месту |г. Таганрога| | | | | | | |малообеспеченн-| | | отдыха (в пределах| | | | | | | | |ых семей | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | области) в рамках | | | | | | | | | | | | летней | | | | | | | | | | | | оздоровительной | | | | | | | | | | | | кампании | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 4.2 | Расходы на |Управление |2011- | 80656,0| 18664,0| 20664,0| 20664,0| 20664,0|Област- |Предоставление | | | приобретение |социальной |2014 | | | | | |ной | возможности | | | путевок и |защиты | | | | | | |бюджет |оздоровления | | | обеспечение |населения | | | | | | | | детей из | | | выплаты |г. Таганрога| | | | | | | |малообеспеченн-| | | компенсации за | | |---------+---------+---------+---------+---------+--------|ых семей | | | самостоятельно | | | 1388,9 | 1388,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |Бюджет | | | | приобретенную | | | | | | | |города | | | | путевку в | | | | | | | | | | | | оздоровительные | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по 4-му | | | 83121,6| 20229,6| 20964,0| 20964,0| 20964,0| | | | | подразделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 2465,6 | 1565,6 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 80656,0| 18664,0| 20664,0| 20664,0| 20664,0| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по I | | |4578424,0|1152552,9|1043650,7|1139360,6|1242859,8| | | | | разделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 72332,9| 20657,3| 17138,2| 17209,7| 17327,7| | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | |3555951,1| 871359,2| 810651,2| 890823,5| 983117,2| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 950140,0| 260536,4| 215861,3| 231327,4| 242414,9| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Подпрограмма "Социальное обслуживание населения" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Расходы на |МУ "ЦСО" |2011- | 1907,0 | 361,4 | 463,2 | 548,9 | 533,5 |Бюджет | Повышение | | | финансовое |г. Таганрога|2014 | | | | | |города | качества | | | обеспечение | | | | | | | | | оказания | | | муниципального | | | | | | | | | социальных | | | задания | | | | | | | | | услуг в | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------|соответствии со| | 1.2 | Расходы на |МУ "ЦСО" |2011- | 246912,1| 60306,9| 60307,2| 62992,2| 63305,8|Област- | стандартами | | | финансовое |г. Таганрога|2014 | | | | | |ной | социального | | | обеспечение | | | | | | | |бюджет | обслуживания | | | муниципального | | | | | | | | | | | | задания | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по II | | | 248819,1| 60668,3| 60770,4| 63541,1| 63839,3| | | | | разделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 1907,0 | 361,4 | 463,2 | 548,9 | 533,5 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 246912,1| 60306,9| 60307,2| 62992,2| 63305,8| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения | | и повышение качества жизни пожилых людей" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Организационные мероприятия | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Выявление и учет |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Оперативное | | | пожилых граждан, |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| оказание | | | нуждающихся в | | | | | | | |тельного| социальной | | | социальной | | | | | | | |финанси-| помощи и | | | помощи и | | | | | | | |рования |предоставление | | | социальном | | | | | | | | | необходимых | | | обслуживании, | | | | | | | | | социальных | | | определение форм | | | | | | | | | услуг | | | предоставляемой | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.2 | Организация |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Формирование | | | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| "банка" | | | расширению | | | | | | | |тельного|благотворитель-| | | социального | | | | | | | |финанси-| ной помощи, | | | партнерства с | | | | | | | |рования | создание | | | организациями | | | | | | | | | условий, | | | различных форм | | | | | | | | |обеспечивающих | | | собственности по | | | | | | | | |своевременное и| | | привлечению | | | | | | | | | достаточное по| | | благотворительных | | | | | | | | | объему и | | | средств для | | | | | | | | | качеству | | | оказания помощи | | | | | | | | |предоставление | | | пожилым | | | | | | | | | натуральных | | | гражданам, | | | | | | | | | видов помощи | | | попавшим в | | | | | | | | | | | | трудную | | | | | | | | | | | | жизненную | | | | | | | | | | | | ситуацию | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.3 | Осуществление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение | | | контроля качества |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| качества | | | предоставляемых | | | | | | | |тельного| предоставля- | | | МУ "ЦСО" г. | | | | | | | |финанси-|емых гражданам | | | Таганрога | | | | | | | |рования | пожилого | | | социальных услуг | | | | | | | | | возраста и | | | гражданам | | | | | | | | | инвалидам | | | пожилого возраста | | | | | | | | | социальных | | | в соответствии со | | | | | | | | | услуг | | | стандартами | | | | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | обслуживания МУ | | | | | | | | | | | | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности и укрепление здоровья пожилых людей | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Продолжение |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение | | | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| условий жизни | | | выявлению | | | | | | | |тельного| ветеранов | | | ветеранов Великой | | | | | | | |финанси-| Великой | | | Отечественной | | | | | | | |рования | Отечественной | | | войны, | | | | | | | | | войны, более | | | нуждающихся в | | | | | | | | | полное | | | индивидуальном | | | | | | | | |удовлетворение | | | социальном | | | | | | | | |их потребностей| | | обслуживании, с | | | | | | | | | в социальных | | | последующим | | | | | | | | | услугах | | | оформлением на | | | | | | | | | | | | социальное | | | | | | | | | | | | обслуживание | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.2 | Организация |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Адаптация | | | работы по |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| пожилых | | | оказанию МУ | | | | | | | |тельного| граждан и | | | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | |финанси-| инвалидов в | | | пожилым | | | | | | | |рования | обществе, | | | гражданам | | | | | | | | | ослабление | | | социально- | | | | | | | | | социальной | | | консультативной | | | | | | | | | напряженности | | | помощи по | | | | | | | | | | | | вопросам | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | бытового и | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | обеспечения | | | | | | | | | | | | жизнедеятельно- | | | | | | | | | | | | сти, психолого- | | | | | | | | | | | | педагогической | | | | | | | | | | | | помощи, | | | | | | | | | | | | социально- | | | | | | | | | | | | правовой защиты | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.3 | Содействие в |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение | | | оформлении |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния | | | медицинской | | | | | | | |тельного| здоровья и | | | документации | | | | | | | |финанси-| увеличение | | | участникам и | | | | | | | |рования | средней | | | инвалидам войны | | | | | | | | | продолжитель- | | | для прохождения | | | | | | | | | ности жизни | | | санаторно- | | | | | | | | | пожилых людей | | | курортного | | | | | | | | | | | | лечения при | | | | | | | | | | | | наличии | | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | | показаний | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Мероприятия, направленные на улучшение среды жизнедеятельности пожилых людей | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Изучение |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Социокультур- | | | потребности и |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| ная | | | возможности | | | | | | | |тельного| реабилитация | | | граждан пожилого | | | | | | | |финанси-| пожилых людей,| | | возраста по | | | | | | | |рования | развитие | | | участию в | | | | | | | | | социального | | | различных формах | | | | | | | | | туризма | | | туризма, оказание | | | | | | | | | | | | содействия в | | | | | | | | | | | | организации | | | | | | | | | | | | социальных туров | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.2 | Предоставление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение | | | возможности |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния | | | людям пожилого | | | | | | | |тельного| здоровья и | | | возраста (при | | | | | | | |финанси-| увеличение | | | наличии условий и | | | | | | | |рования | средней | | | потребности) | | | | | | | | | продолжитель- | | | использовать на | | | | | | | | | ности жизни | | | безвозмездной | | | | | | | | | пожилых людей | | | основе спортивно- | | | | | | | | | | | | оздоровительный | | | | | | | | | | | | инвентарь МУ | | | | | | | | | | | | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 3.3 | Содействие в |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Улучшение | | | оформлении |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| состояния | | | медицинской | | | | | | | |тельного| здоровья и | | | документации | | | | | | | |финанси-| увеличение | | | участникам и | | | | | | | |рования | средней | | | инвалидам войны | | | | | | | | | продолжитель- | | | для прохождения | | | | | | | | | ности жизни | | | освидетельствова- | | | | | | | | | пожилых людей | | | ния в органах | | | | | | | | | | | | медико-социальной | | | | | | | | | | | | экспертизы по | | | | | | | | | | | | вопросам | | | | | | | | | | | | получения, | | | | | | | | | | | | продления или | | | | | | | | | | | | усиления группы | | | | | | | | | | | | инвалидности при | | | | | | | | | | | | наличии | | | | | | | | | | | | медицинских | | | | | | | | | | | | показаний | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Мероприятия, направленные на повышение престижа социальной работы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Направление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение | | | сотрудников МУ |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| престижности | | | "ЦСО" г. Таганрога| | | | | | | |тельного| социальной | | | на обучение в | | | | | | | |финанси-| работы, | | | вузы, курсы | | | | | | | |рования | обучение | | | повышения | | | | | | | | | инновационным | | | квалификации, | | | | | | | | | формам и | | | подготовки и | | | | | | | | |методам работы | | | переподготовки | | | | | | | | | в сфере | | | кадров | | | | | | | | | социального | | | | | | | | | | | | обслуживания, | | | | | | | | | | | | материальная | | | | | | | | | | | | мотивация | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 4.2 | Предоставление |МУ "ЦСО" |2011- | - | - | - | - | - |Без | Повышение | | | МУ "ЦСО" г. |г. Таганрога|2014 | | | | | |дополни-| престижности | | | Таганрога | | | | | | | |тельного| социальной | | | студентам | | | | | | | |финанси-| работы, | | | профильных | | | | | | | |рования | повышение | | | высших учебных | | | | | | | | | имиджа | | | заведений | | | | | | | | | учреждения | | | площадки для | | | | | | | | | | | | прохождения | | | | | | | | | | | | производственной | | | | | | | | | | | | практики | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по III | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | разделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Подпрограмма "Доступная среда" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Организационные мероприятия и формирование доступной среды для инвалидов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Привлечение | | | работы со | социальной |2014 | | | | | |дополни-| внимания | | | средствами | защиты | | | | | | |тельного|общественности | | | массовой | населения | | | | | | |финанси-| к проблемам | | | информации |г. Таганрога| | | | | | |рования | инвалидов | | | (размещение | | | | | | | | | | | | информации, | | | | | | | | | | | | статей по вопросам| | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | | защиты и | | | | | | | | | | | | реабилитации | | | | | | | | | | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | организация | | | | | | | | | | | | телевизионных | | | | | | | | | | | | передач, | | | | | | | | | | | | размещение | | | | | | | | | | | | объявлений) | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.2 | Проведение | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Выявление | | | совещаний и | социальной |2014 | | | | | |дополни-| наиболее | | | мероприятий, | защиты | | | | | | |тельного| значимых | | | направленных на | населения | | | | | | |финанси-| проблем | | | разработку ИПР, |г.Таганрога,| | | | | | |рования |инвалидов и их | | | по проблемам | Управление | | | | | | | | решений | | | инвалидов и |здравоохране| | | | | | | | | | | инвалидности |ния | | | | | | | | | | | |г.Таганрога | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 1.3 | Создание и | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Выявление | | | ведение банка | социальной |2014 | | | | | |дополни-| потребности в | | | данных инвалидов | защиты | | | | | | |тельного|реабилитацион- | | | в городе Таганроге| населения | | | | | | |финанси-| ных услугах | | | |г.Таганрога,| | | | | | |рования | инвалидов | | | | Управление | | | | | | | | | | | |здравоохране| | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | | | | |г. Таганрога| | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Создание |Комитет по |2011- | - | - | - | - | - |Без | Создание | | | доступной среды |архитектуре |2014 | | | | | |дополни-|доступной среды| | | жизнедеятельности |и градостро-| | | | | | |тельного|жизнедеятель- | | | маломобильным |ительству | | | | | | |финанси-| ности для | | | группам населения,|Администра- | | | | | | |рования |маломобильных | | | в т. ч. инвалидам,|ции | | | | | | | |групп населения| | | в соответствии с |г.Таганрога | | | | | | | | города и | | | постановлением | | | | | | | | | инвалидов | | | Администрации | | | | | | | | | | | | города Таганрога | | | | | | | | | | | | от 10.03.2010 | | | | | | | | | | | | N 1021 "О мерах | | | | | | | | | | | | по обеспечению | | | | | | | | | | | | маломобильных | | | | | | | | | | | | групп населения | | | | | | | | | | | | условиями для | | | | | | | | | | | | беспрепятственног-| | | | | | | | | | | | о доступа к | | | | | | | | | | | | объектам | | | | | | | | | | | | социального и | | | | | | | | | | | | коммунально- | | | | | | | | | | | | бытового | | | | | | | | | | | | назначения" | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.2 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Вовлечение | | | праздничных | социальной |2014 | | | | | |дополни-|детей-инвалидов| | | мероприятий, | защиты | | | | | | |тельного|в общественную | | | посвященных | населения | | | | | | |финанси-|жизнь, развитие| | | Международному |г. Таганрога| | | | | | |рования | духовно- | | | дню и Декаде | | | | | | | | |нравственных | | | инвалидов | | | | | | | | | ценностей | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.3 | Участие в | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Вовлечение | | | организационных | социальной |2014 | | | | | |дополни-|детей-инвалидов| | | мероприятиях по | защиты | | | | | | |тельного|в общественную | | | обеспечению | населения | | | | | | |финанси-|жизнь, развитие| | | бесплатных |г. Таганрога| | | | | | |рования | духовно- | | | билетов детям- | | | | | | | | |нравственных | | | инвалидам на | | | | | | | | | ценностей | | | аттракционы и в | | | | | | | | | | | | культурно- | | | | | | | | | | | | досуговые | | | | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | 2.4 | Организация | Управление |2011- | - | - | - | - | - |Без | Обеспечение | | | контроля и | социальной |2014 | | | | | |дополни-| компенсации | | | формирования | защиты | | | | | | |тельного|или устранения | | | личных дел | населения | | | | | | |финанси-| стойких | | | инвалидов для |г. Таганрога| | | | | | |рования | ограничений | | | обеспечения ТСР | | | | | | | | | жизнедеятель- | | | согласно | | | | | | | | |ности инвалидов| | | рекомендациям | | | | | | | | | | | | ИПР | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Итого по IV | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | разделу, | | | | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | Всего, | | |4827243,1|1213221,2|1104421,1|1202901,7|1306699,1| | | | | в том числе | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | бюджет города | | | 74239,9 | 21018,7| 17601,4| 17758,6| 17861,2| | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | областной | | |3802863,2| 931666,1| 870958,4| 953815,7|1046423,0| | | | | бюджет | | | | | | | | | | |------+-------------------+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+---------------| | | федеральный | | |950140,0 |260536,4 |215861,3 | 231327,4| 242414,9| | | | | бюджет | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список сокращений: МТ и СР РФ - Министерство труда и социального развития Российской Федерации; ФГУ "Главное бюро МСЭ" - Федеральное государственное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы"; МУ "ЦСО" г. Таганрога - муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" г. Таганрога; ЧАЭС - Чернобыльская атомная электростанция; ИПР - индивидуальная программа реабилитации; ТСР - техническое средство реабилитации. Заместитель Главы Администрации- управляющий делами А.В. Наврат Приложение N 2 к Долгосрочной целевой программе "Социальная защита населения города Таганрога на 2011-2014 годы" МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2011-2014 ГОДЫ" Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств. Оценка эффективности реализации программы осуществляется заказчиком Программы- Управлением социальной защиты населения г. Таганрога ежегодно в течение срока ее реализации. Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые индикаторы), которые отражают выполнение мероприятий по направлениям Программы. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами. Эффективность реализации Программы оценивается как отношение фактически достигнутых результатов к целевым индикаторам, утвержденным Программой, по следующей формуле: If (1-6) SUM----------- Ip (1-6) E соц = ---------------------------- х 100%, 6 где: Е соц - эффективность реализации Программы; If (1-6) - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы; Ip (1-6) - индикатор, утвержденный Программой; 6 - количество индикаторов Программы. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения города Таганрога. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения города Таганрога путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме. Заместитель Главы Администрации- управляющий делами А.В. Наврат Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|