Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 № 9351.3. В приложении N 1 к Областной долгосрочной целевой программе "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы": 1.3.1. Подраздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011-2015 годы" изложить в редакции: "Объемы и источники - подпрограмма финансируется из средств феде- финансирования подпро- рального и областного бюджетов, возможно вы- граммы деление средств местных бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы со- ставляет 322 843,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета: 1 059,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 236,4 тыс. рублей; в 2012 году - 197,9 тыс. рублей; в 2013 году - 208,4 тыс. рублей; в 2014 году - 208,4 тыс. рублей; в 2015 году - 208,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 321 783,6 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 102 139,9 тыс. рублей; в 2012 году - 47 230,2 тыс. рублей; в 2013 году - 39 882,7 тыс. рублей; в 2014 году - 58 970,1 тыс. рублей; в 2015 году - 73 560,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы подле- жат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансо- вый год". 1.3.2. В разделе III: абзацы седьмой - двадцатый изложить в редакции: "Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет 322 843,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 1 059,5 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 236,4 тыс. рублей; 2012 год - 197,9 тыс. рублей; 2013 год - 208,4 тыс. рублей; 2014 год - 208,4 тыс. рублей; 2015 год - 208,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 321 783,6 тыс. рублей, из них: 2011 год - 102 139,9 тыс. рублей; 2012 год - 47 230,2 тыс. рублей; 2013 год - 39 882,7 тыс. рублей; 2014 год - 58 970,1 тыс. рублей; 2015 год - 73 560,7 тыс. рублей."; в таблице N 2 строку "Всего по подпрограмме "Охрана окружающей среды в Ростовской области на 2011 - 2015 годы" изложить в редакции: |—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|—————| |"Всего по подпрограмме "Охрана окружающей среды в| всего |322 843,1|102 376,3|47 428,1|40 091,1|59 178,5| 73 769,1 | | |Ростовской области на 2011-2015 годы" |——————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|—————| | |федераль- | 1 059,5 | 236,4 | 197,9 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | | | |ный бюджет| | | | | | | | | |——————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|—————| | |областной |321 783,6|102 139,9|47 230,2|39 882,7|58 970,1|73 560,7";| | | | бюджет | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|————————|————————|————————|——————————|—————| подраздел направление 2 "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" изложить редакции: |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | "Направление 2 "Сохранение биологического разнообразия и природных комплексов Ростовской области" | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |Всего по направлению 2 "Сохранение биологического раз-| всего |157 221,1|16 143,5|38 845,2|31 384,6|33 858,2|36 989,6| | |нообразия и природных комплексов Ростовской области" |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |федераль- | 1 059,5 | 236,4 | 197,9 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | | | |ный бюджет| | | | | | | | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |областной |156 161,6|15 907,1|38 647,3|31 176,2|33 649,8|36 781,2| | | | бюджет | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |в том числе: | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |финансирование через Ростоблкомприроду | всего |33 413,5 |15 938,5| 400,0 |3 750,0 |6 150,0 |7 175,0 | | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |федераль- | 236,4 | 236,4 | - | - | - | - | | | |ный бюджет| | | | | | | | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |областной |33 177,1 |15 702,1| 400,0 |3 750,0 |6 150,0 |7 175,0 | | | | бюджет | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |финансирование через Депохотрыбхоз РО | всего |123 807,6| 205,0 |38 445,2|27 634,6|27 708,2|29 814,6| | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |федераль- | 823,1 | | 197,9 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | | | |ный бюджет| | | | | | | | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |областной |122 984,5| 205,0 |38 247,3|27 426,2|27 499,8|29 606,2| | | | бюджет | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1. |Осуществление мер по | | | всего |17 466,7 | 813,4 |6 639,8 |2 015,8 |4 074,0 |3 923,7 | | | |охране и восстановле- | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | |нию объектов животно- | | |федераль- | 1 059,5 | 236,4 | 197,9 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | | | |го и растительного | | |ный бюджет| | | | | | | | | |мира | | |——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| | | | | |областной |16 407,2 | 577,0 |6 441,9 |1 807,4 |3 865,6 |3 715,3 | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.1. |Ведение Красной книги |Ростоблком- | 2011 - |областной | 1 925,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | 450,0 | 475,0 | будут выявле- | | |Ростовской области: | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | ны новые мес- | | |мониторинг красно- | | | | | | | | | | та обитания | | |книжных видов расте- | | | | | | | | | |видов, состоя- | | |ний | | | | | | | | | | ние их попу- | | | | | | | | | | | | | ляций, разра- | | | | | | | | | | | | | ботаны меры | | | | | | | | | | | | |по их сохране- | | | | | | | | | | | | | нию. | | | | | | | | | | | | | В 2013 году | | | | | | | | | | | | | также будет | | | | | | | | | | | | | осуществлена | | | | | | | | | | | | | подготовка | | | | | | | | | | | | | рукописи вто- | | | | | | | | | | | | | рого издания | | | | | | | | | | | | | Красной книги | | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | | области | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.2. |Ведение Красной книги | 2011 год - |2011-2015 |областной | 1 719,4 | 177,0 | 182,0 | 518,7 | 390,4 | 451,3 | будут прове- | | |Ростовской области: |Ростоблком- | годы | бюджет | | | | | | | дены мони- | | |мониторинг красно- | природа; | | | | | | | | | торинговые | | |книжных видов живот- | 2012 - | | | | | | | | | исследова- | | |ных |2015 годы - | | | | | | | | | ния по чис- | | | | Депохот- | | | | | | | | |ленности, рас- | | | | рыбхоз РО | | | | | | | | | пределению и | | | | | | | | | | | | | составу крас- | | | | | | | | | | | | | нокнижных | | | | | | | | | | | | | видов живот- | | | | | | | | | | | | | ных на терри- | | | | | | | | | | | | | тории области | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.3. |Ведение Красной книги |Ростоблком- | 2011 - |областной | 1 900,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | культивирова- | | |Ростовской области: | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | ние растений | | |создание питомника | | | | | | | | | | в питомнике | | |краснокнижных видов | | | | | | | | | | редких расте- | | | | | | | | | | | | | ний Ботаниче- | | | | | | | | | | | | | ского сада | | | | | | | | | | | | | ЮФУ и по- | | | | | | | | | | | | | следующая их | | | | | | | | | | | | | пересадка в | | | | | | | | | | | | | естественные | | | | | | | | | | | | | условия на | | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | | ООПТ регио- | | | | | | | | | | | | | нального зна- | | | | | | | | | | | | | чения | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.4. |Издание Красной книги |Ростоблком- | 2014 год |областной | 2 300,0 | - | - | - |2 300,0 | - | издание Крас- | | |Ростовской области | природа | | бюджет | | | | | | | ной книги | | | | | | | | | | | | | Ростовской | | | | | | | | | | | | | области (по- | | | | | | | | | | | | | следнее изда- | | | | | | | | | | | | | ние книги | | | | | | | | | | | | | было | | | | | | | | | | | | | в 2004 году) | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.5. |Осуществление отдель- | 2011 год - |2011-2015 | феде- | 1 059,5 | 236,4 | 197,9 | 208,4 | 208,4 | 208,4 | осуществле- | | |ных полномочий Рос- |Ростоблком- | годы | ральный | | | | | | | ние отдель- | | |сийской Федерации в | природа; | | бюджет | | | | | | | ных полно- | | |области охраны и ис- | 2012 - | | | | | | | | | мочий Рос- | | |пользования объектов |2015 годы - | | | | | | | | | сийской Феде- | | |животного мира | Депохот- | | | | | | | | | рации, пере- | | |(за исключением охот- | рыбхоз РО | | | | | | | | | данных | | |ничьих ресурсов и вод- | | | | | | | | | |в соответствии | | |ных биологических ре- | | | | | | | | | | с Федераль- | | |сурсов) | | | | | | | | | | ным законом | | | | | | | | | | | | | от 24.04.95 | | | | | | | | | | | | | N 52-ФЗ | | | | | | | | | | | | | "О животном | | | | | | | | | | | | | мире" | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.6. |Приобретение матери- | Депохот- | 2012 год |областной | 1 156,4 | - |1 156,4 | - | - | - | с целью отра- | | |альных запасов с целью | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | ботки эффек- | | |проведения мероприя- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | тивных мето- | | |тий по ремонту вольер- | рекция" | | | | | | | | | дов расширен- | | |ных комплексов в госу- | | | | | | | | | |ного воспроиз- | | |дарственном природном | | | | | | | | | | водства цен- | | |заказнике областного | | | | | | | | | |ных в хозяйст- | | |значения "Ростовский" | | | | | | | | | | венном, куль- | | | | | | | | | | | | | турном, науч- | | | | | | | | | | | | | ном отноше- | | | | | | | | | | | | | нии видов жи- | | | | | | | | | | | | | вотных в по- | | | | | | | | | | | | | лувольных ус- | | | | | | | | | | | | | ловиях будет | | | | | | | | | | | | | произведен | | | | | | | | | | | | | ремонт воль- | | | | | | | | | | | | | ерных ком- | | | | | | | | | | | | | плексов | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.7. |Приобретение матери- | Депохот- | 2012 год |областной | 753,5 | - | 753,5 | - | - | - | с целью про- | | |альных запасов с целью | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | ведения меро- | | |проведения мероприя- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | приятий по | | |тий по устройству ди- | рекция" | | | | | | | | | искус- | | |чефермы в государст- | | | | | | | | | | ственному | | |венном природном за- | | | | | | | | | | воспроизвод- | | |казнике областного зна-| | | | | | | | | | ству охот- | | |чения "Ростовский" | | | | | | | | | | ничьих ресур- | | | | | | | | | | | | | сов на терри- | | | | | | | | | | | | | тории госза- | | | | | | | | | | | | | казника "Рос- | | | | | | | | | | | | |товский" будет | | | | | | | | | | | | | создана ферма | | | | | | | | | | | | | по выращива- | | | | | | | | | | | | | нию фазана | | | | | | | | | | | | | мощностью | | | | | | | | | | | | |до 500 голов в | | | | | | | | | | | | | год | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.8. |Приобретение молодня- | Депохот- | 2012 год |областной | 732,6 | - | 732,6 | - | - | - | с целью фор- | | |ка оленя пятнистого: 20| рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | мирования | | |голов |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | маточного | | | | рекция" | | | | | | | | | поголовья в | | | | | | | | | | | | | вольерных | | | | | | | | | | | | | комплексах | | | | | | | | | | | | | государст- | | | | | | | | | | | | | венных заказ- | | | | | | | | | | | | | ников будут | | | | | | | | | | | | | приобретены | | | | | | | | | | | | | 20 голов мо- | | | | | | | | | | | | | лодняка оленя | | | | | | | | | | | | | пятнистого | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.9. |Приобретение матери- | Депохот- | 2012 год |областной | 1 227,4 | - |1 227,4 | - | - | - | с целью отра- | | |альных запасов с целью | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | ботки эффек- | | |проведения мероприя- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | тивных мето- | | |тий по устройству воль-| рекция" | | | | | | | | | дов расширен- | | |еров для разведения | | | | | | | | | | ного воспро- | | |оленя европейского и | | | | | | | | | | изводства | | |лани в государственном | | | | | | | | | | ценных в хо- | | |природном заказнике | | | | | | | | | | зяйственном, | | |областного значения | | | | | | | | | | культурном, | | |"Горненский" | | | | | | | | | | научном от- | | | | | | | | | | | | | ношении ви- | | | | | | | | | | | | | дов животных | | | | | | | | | | | | | в полувольных | | | | | | | | | | | | | условиях бу- | | | | | | | | | | | | | дут приобре- | | | | | | | | | | | | | тены строи- | | | | | | | | | | | | | тельные мате- | | | | | | | | | | | | | риалы и иные | | | | | | | | | | | | | материальные | | | | | | | | | | | | | запасы для | | | | | | | | | | | | | обустройства | | | | | | | | | | | | | вольеров си- | | | | | | | | | | | | | лами штатных | | | | | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | | | | | | ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | | | | | рекция" | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.10. |Приобретение молодня- | Депохот- | 2012 год |областной | 1 990,0 | - |1 990,0 | - | - | - | с целью фор- | | |ка животных для воль- | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | мирования | | |ерного разведения: |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | маточного | | |олень европейский - | рекция" | | | | | | | | | поголовья в | | |20 голов; | | | | | | | | | | вольерных | | |лань европейская - | | | | | | | | | | комплексах | | |20 голов | | | | | | | | | | госзаказников | | | | | | | | | | | | | будут приоб- | | | | | | | | | | | | | ретены 20 го- | | | | | | | | | | | | | лов молодняка | | | | | | | | | | | | | оленя евро- | | | | | | | | | | | | | пейского и | | | | | | | | | | | | | 20 голов лани | | | | | | | | | | | | | европейской | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.11. |Проведение биотехни- | Депохот- |2013-2015 |областной | 2 302,9 | - | - | 188,7 | 125,2 |1 989,0 | с целью улуч- | | |ческих мероприятий на | рыбхоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | шения условий | | |территории государст- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | |и среды обита- | | |венных природных за- | рекция" | | | | | | | | | ния объектов | | |казников областного | | | | | | | | | | животного | | |значения (создание | | | | | | | | | | мира будут | | |кормовых полей, ремиз, | | | | | | | | | | созданы кор- | | |галечников, солонцов, | | | | | | | | | | мовые поля, | | |порхалищ, подкормоч- | | | | | | | | | | ремиз-ные по- | | |ных площадок и т.д.) | | | | | | | | | | садки, кор- | | | | | | | | | | | | | мушки и под- | | | | | | | | | | | | | кормоч-ные | | | | | | | | | | | | | площадки, га- | | | | | | | | | | | | | лечники, пор- | | | | | | | | | | | | | халища и дру- | | | | | | | | | | | | | гие биотехни- | | | | | | | | | | | | | ческие меро- | | | | | | | | | | | | | приятия и со- | | | | | | | | | | | | | оружения | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |1.12. |Приобретение кормов, | Депохот- |2013-2015 |областной | 400,0 | - | - | 100,0 | 100,0 | 200,0 | с целью обес- | | |биодобавок, лекарст- | рыбхоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | печения вете- | | |венных препаратов |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | ринарного и | | | | рекция" | | | | | | | | | санитарного | | | | | | | | | | | | | благополучия | | | | | | | | | | | | | на территори- | | | | | | | | | | | | | ях государст- | | | | | | | | | | | | | венных при- | | | | | | | | | | | | | родных заказ- | | | | | | | | | | | | | ников област- | | | | | | | | | | | | | ного значения | | | | | | | | | | | | | будут приоб- | | | | | | | | | | | | | ре- | | | | | | | | | | | | | тены корма, | | | | | | | | | | | | | лекарствен- | | | | | | | | | | | | | ные препара- | | | | | | | | | | | | | ты, биодобав- | | | | | | | | | | | | | ки для живот- | | | | | | | | | | | | | ных | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2. |Сохранение и обеспече- | | |областной |139 754,4|15 330,1|32 205,4|29 368,8|29 784,2|33 065,9| | | |ние функционирования | | | бюджет | | | | | | | | | |особо охраняемых при- | | | | | | | | | | | | |родных территорий | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.1. |Межевание памятников |Ростоблком- | 2015 год |областной | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | вынос границ | | |природы регионального | природа | | бюджет | | | | | | | памятников | | |значения | | | | | | | | | | природы в на- | | | | | | | | | | | | | туру и поста- | | | | | | | | | | | | |новка на када- | | | | | | | | | | | | | стровый учет | | | | | | | | | | | | | земельных | | | | | | | | | | | | | участков, на | | | | | | | | | | | | | которых они | | | | | | | | | | | | | расположены | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.2. |Подготовка обоснова- |Ростоблком- | 2015 год |областной | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | изучение фло- | | |ний для создания особо | природа | | бюджет | | | | | | | ры и фауны на | | |охраняемых природных | | | | | | | | | | территории | | |территорий Ростовской | | | | | | | | | | области с по- | | |области | | | | | | | | | | следующей | | | | | | | | | | | | | подготовкой | | | | | | | | | | | | | предложений | | | | | | | | | | | | | по созданию | | | | | | | | | | | | | ООПТ | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.3. |Изготовление и уста- |Ростоблком- | 2013 - |областной | 2 700,0 | - | - |1 000,0 |1 000,0 | 700,0 | установка ин- | | |новка информационных | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | формацион- | | |аншлагов на границах | | | | | | | | | | ных аншлагов | | |памятников природы | | | | | | | | | | в | | |регионального значения | | | | | | | | | | 49 функцио- | | | | | | | | | | | | | нирующих и | | | | | | | | | | | | | во вновь соз- | | | | | | | | | | | | | даваемых па- | | | | | | | | | | | | | мятниках при- | | | | | | | | | | | | | роды | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.4. |Ведение кадастра особо |Ростоблком- | 2013 - |областной | 2 000,0 | - | - | 500,0 | 700,0 | 800,0 | пополнение | | |охраняемых природных | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | информацион- | | |территорий Ростовской | | | | | | | | | | ной базы по | | |области | | | | | | | | | | ведению када- | | | | | | | | | | | | | стра ООПТ | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.5. |Мероприятия по обес- | | |областной | 5 050,0 | - | - |1 250,0 | 700,0 |3 100,0 | | | |печению режима особой | | | бюджет | | | | | | | | | |охраны памятников | | | | | | | | | | | | |природы регионального | | | | | | | | | | | | |значения, в том числе: | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.5.1.|Мероприятия по обес- |Ростоблком- | 2013 - |областной | 2 400,0 | - | - |1 000,0 | 700,0 | 700,0 | проведение | | |печению режима особой | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | реконструкции | | |охраны памятника при- | | | | | | | | | | верхнего пар- | | |роды регионального | | | | | | | | | | ка, который | | |значения Ботанический | | | | | | | | | | представляет | | |сад Южного федераль- | | | | | | | | | | собой круп- | | |ного университета | | | | | | | | | | ный массив с | | | | | | | | | | | | | посадками | | | | | | | | | | | | | 1937 года. | | | | | | | | | | | | | В рамках ре- | | | | | | | | | | | | | конструкции | | | | | | | | | | | | | будут прове- | | | | | | | | | | | | | дены уходные | | | | | | | | | | | | | работы и по- | | | | | | | | | | | | | садка новых | | | | | | | | | | | | | зеленых наса- | | | | | | | | | | | | | ждений | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.5.2.|Мероприятия по обес- |Ростоблком- | 2013 |областной | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | проведение | | |печению режима особой | природа | год | бюджет | | | | | | | уходных ра- | | |охраны памятников | | | | | | | | | |бот, в том чис-| | |природы регионального | | | | | | | | | | ле проведение | | |значения на территории | | | | | | | | | | обрезки части | | |г. Таганрога | | | | | | | | | | ветвей, зачи- | | | | | | | | | | | | | стки и плом- | | | | | | | | | | | | | бирования | | | | | | | | | | | | | дупел | | | | | | | | | | | | |и др. | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.5.3.|Мероприятия по обес- |Ростоблком- | 2015 год |областной | 1 500,0 | - | - | - | - |1 500,0 | реализация | | |печению режима особой | природа | | бюджет | | | | | | | проекта ре- | | |охраны памятника при- | | | | | | | | | | конструкции и | | |роды регионального | | | | | | | | | | развития ден- | | |значения - Дендрологи- | | | | | | | | | | дрологи- | | |ческий парк в г. Волго-| | | | | | | | | |ческого парка, | | |донске | | | | | | | | | | в котором | | | | | | | | | | | | | предус- | | | | | | | | | | | | | мотрены | | | | | | | | | | | | | уходные рабо- | | | | | | | | | | | | | ты и посадка | | | | | | | | | | | | | новых зеленых | | | | | | | | | | | | | насаждений | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.5.4.|Мероприятия по обес- |Ростоблком- | 2015 год |областной | 900,0 | - | - | - | - | 900,0 | продолжение | | |печению режима особой | природа | | бюджет | | | | | | | начатых в | | |охраны памятника при- | | | | | | | | | | 2008-2009 го- | | |роды регионального | | | | | | | | | | дах работ по | | |значения - Дендропарк | | | | | | | | | |уходу за зеле- | | |в Мартыновском районе | | | | | | | | | | ными насаж- | | | | | | | | | | | | | дениями и по- | | | | | | | | | | | | | садками | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.6. |Разработка проектов |Депохотрыб- |2012-2013 |областной | 354,0 | - | 174,0 | 180,0 | - | - | специализи- | | |паспортов и схем разви-| хоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | рованными | | |тия системы государст- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | организациями | | |венных природных за- | рекция" | | | | | | | | |будут разрабо- | | |казников областного | | | | | | | | | | таны проекты, | | |значения | | | | | | | | | | паспорта и | | | | | | | | | | | | | схемы особо | | | | | | | | | | | | | охраняемых | | | | | | | | | | | | | природных | | | | | | | | | | | | | территорий | | | | | | | | | | | | | областного | | | | | | | | | | | | | значения (го- | | | | | | | | | | | | | сударст- | | | | | | | | | | | | | венных при- | | | | | | | | | | | | | родных заказ- | | | | | | | | | | | | | ников) | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.7. |Научные исследования |Депохотрыб- |2012-2015 |областной | 923,0 | - | 212,0 | 192,7 | 218,3 | 300,0 | будут прове- | | |по изучению и оценке | хоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | дены научные | | |состояния природных |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | исследования | | |комплексов государст- | рекция" | | | | | | | | | по динамике, | | |венных природных за- | | | | | | | | | | численности, | | |казников областного | | | | | | | | | | оценке со- | | |значения | | | | | | | | | | стояния попу- | | | | | | | | | | | | | ляций живот- | | | | | | | | | | | | | ных и природ- | | | | | | | | | | | | | ных комплек- | | | | | | | | | | | | | сов | | | | | | | | | | | | | на территории | | | | | | | | | | | | | государст- | | | | | | | | | | | | | венных при- | | | | | | | | | | | | | родных заказ- | | | | | | | | | | | | | ников област- | | | | | | | | | | | | | ного значения | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.8. |Выплата компенсаций |Ростоблком- | 2014 - |областной | 1 000,0 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | возмещение | | |собственникам, вла- | природа |2015 годы | бюджет | | | | | | | расходов соб- | | |дельцам и пользовате- | | | | | | | | | | ственников, | | |лям земельных участ- | | | | | | | | | | владельцев и | | |ков, расположенных в | | | | | | | | | | пользователей | | |границах памятников | | | | | | | | | | земельных | | |природы регионального | | | | | | | | | | участков на | | |значения | | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | | | | | установленно- | | | | | | | | | | | | | го режима | | | | | | | | | | | | | особой охраны | | | | | | | | | | | | | памятников | | | | | | | | | | | | | природы ре- | | | | | | | | | | | | | гионального | | | | | | | | | | | | | значения | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.9. |Научные исследования |Ростоблком- | 2011 год |областной | 195,0 | 195,0 | - | - | - | - | выработка | | |по изучению и оценке | природа, | | бюджет | | | | | | | предложений | | |состояния природных | ГПУ РО | | | | | | | | | по спе- | | |комплексов природного | "Природный | | | | | | | | | циальным ме- | | |парка "Донской", | парк | | | | | | | | | рам охраны | | |в том числе мониторинг | "Донской" | | | | | | | | | отдельных | | | | | | | | | | | | | объектов | | | |————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————| ландшафтов, | | | | Депохот- | 2011 год |областной | 55,0 | 55,0 | - | - | - | - | животного и | | | | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | растительного | | | |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | мира парка по | | | | рекция" | | | | | | | | | результатам | | | | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | | | | | | | их состояния | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.10. |Обустройство террито- |Ростоблком- | 2011 год |областной | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | установка и | | |рии природного парка | природа, | | бюджет | | | | | | | обновление | | |"Донской" и создание | ГПУ РО | | | | | | | | | информа- | | |условий для отдыха и | "Природный | | | | | | | | | ционных ан- | | |сохранение рекреаци- | парк | | | | | | | | |шлагов на тер- | | |онных ресурсов при- | "Донской" | | | | | | | | | ритории парка | | |родного парка "Дон- | | | | | | | | | | | | |ской" | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.11. |Проведение биотехни- | Депохот- | 2011 год |областной | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | изготовление | | |ческих мероприятий на | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | и установка | | |территории природного |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | биотехни- | | |парка "Донской" | рекция" | | | | | | | | | ческих соору- | | | | | | | | | | | | | жений, закуп- | | | | | | | | | | | | | ка кормов и | | | | | | | | | | | | | другие меро- | | | | | | | | | | | | | приятия, на- | | | | | | | | | | | | | правленные на | | | | | | | | | | | | | улучшение ка- | | | | | | | | | | | | | чества среды | | | | | | | | | | | | | обитания жи- | | | | | | | | | | | | | вотных и рас- | | | | | | | | | | | | |тений, предот- | | | | | | | | | | | | | вра-щение за- | | | | | | | | | | | | | болеваний жи- | | | | | | | | | | | | | вотных и их | | | | | | | | | | | | | гибели | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.12. |Финансовое обеспече- |Ростоблком- | 2011 |областной |14 880,1 |14 880,1| - | - | - | - | организация | | |ние выполнения функ- | природа, | год | бюджет | | | | | | | функциониро- | | |ций государственного | ГПУ РО | | | | | | | | | вания ООПТ | | |природоохранного уч- | "Природный | | | | | | | | | "Природный | | |реждения Ростовской | парк | | | | | | | | | парк "Дон- | | |области "Природный | "Донской" | | | | | | | | | ской" | | |парк "Донской" | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.13. |Обеспечение государст- |Депохотрыб- |2012-2013 |областной | 2 914,8 | - |2 582,3 | 332,5 | - | - | с целью обес- | | |венных природных за- | хоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | печения ис- | | |казников областного |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | полнения | | |значения транспортны- | рекция" | | | | | | | | | функций по | | |ми средствами, сель- | | | | | | | | | | деятельности | | |хозмашинами, механиз- | | | | | | | | | | государст- | | |мами и навесным обо- | | | | | | | | | | венных при- | | |рудованием | | | | | | | | | | родных заказ- | | | | | | | | | | | | | ников област- | | | | | | | | | | | | | ного значения | | | | | | | | | | | | | (проведение | | | | | | | | | | | | | рейдов по ох- | | | | | | | | | | | | | ране террито- | | | | | | | | | | | | | рии, монито- | | | | | | | | | | | | | ринговые ис- | | | | | | | | | | | | | следования, | | | | | | | | | | | | | регулирова- | | | | | | | | | | | | | ние числен- | | | | | | | | | | | | | ности и т.д.) | | | | | | | | | | | | | для личного | | | | | | | | | | | | |состава заказ- | | | | | | | | | | | | | ников будут | | | | | | | | | | | | | приобретены: | | | | | | | | | | | | | автомобили | | | | | | | | | | | | | высокой про- | | | | | | | | | | | | | ходимости, | | | | | | | | | | | | | снегоходы, | | | | | | | | | | | | |катера и лодки | | | | | | | | | | | | | с подвесными | | | | | | | | | | | | | моторами | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.14. |Ремонт домиков- | Депохот- | 2012 год |областной | 172,0 | - | 172,0 | - | - | - | с целью обес- | | |кордонов в государст- | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | печения нор- | | |венных природных за- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | мальных усло- | | |казниках областного | рекция" | | | | | | | | | вий несения | | |значения | | | | | | | | | | службы со- | | | | | | | | | | | | | трудниками | | | | | | | | | | | | | ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | | | | | рекция" будет | | | | | | | | | | | | | проведен те- | | | | | | | | | | | | | кущий ремонт | | | | | | | | | | | | | домиков- | | | | | | | | | | | | | кордонов | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.15. |Финансовое обеспече- |Депохотрыб- |2012-2015 |областной |105 165,7| - |25 920,3|25 913,6|26 665,9|26 665,9| организация | | |ние выполнения функ- | хоз РО, | годы | бюджет | | | | | | | функциониро- | | |ций государственного |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | вания ГБУ РО | | |бюджетного учрежде- | рекция" | | | | | | | | | "Дирекция" | | |ния Ростовской области | | | | | | | | | | | | |"Дирекция государст- | | | | | | | | | | | | |венных природных за- | | | | | | | | | | | | |казников областного | | | | | | | | | | | | |значения" | | | | | | | | | | | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.16. |Приобретение противо- |Депохотрыб- | 2012 год |областной | 331,7 | - | 331,7 | - | - | - | с целью обес- | | |пожарного оборудова- | хоз РО, | | бюджет | | | | | | | печения по- | | |ния и инвентаря |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | жарной безо- | | | | рекция" | | | | | | | | | пасности, а | | | | | | | | | | | | |также предотв- | | | | | | | | | | | | | ращения рас- | | | | | | | | | | | | | пространения | | | | | | | | | | | | | и тушения | | | | | | | | | | | | | лесных и | | | | | | | | | | | | | ландшафтных | | | | | | | | | | | | | пожаров будут | | | | | | | | | | | | | приобретены | | | | | | | | | | | | | огнетуши- | | | | | | | | | | | | | тели, ранцы | | | | | | | | | | | | | и иное пожар- | | | | | | | | | | | | | ное оборудо- | | | | | | | | | | | | | вание | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.17. |Мероприятия по изго- |Депохотрыб- | 2012 год |областной | 1 000,0 | - |1 000,0 | - | - | - | будут созданы | | |товлению блока быто- | хоз РО, | | бюджет | | | | | | | условия для | | |вого и обустройству |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | ужесточения | | |кордона в государст- | рекция" | | | | | | | | | контроля за | | |венном природном за- | | | | | | | | | | соблюдением | | |казнике областного зна-| | | | | | | | | | режима охра- | | |чения "Дельта Дона" | | | | | | | | | | ны территории | | | | | | | | | | | | | заказника и | | | | | | | | | | | | | недопущения | | | | | | | | | | | | | незаконного | | | | | | | | | | | | | вылова вод- | | | | | | | | | | | | | ных биоресур- | | | | | | | | | | | | |сов и незакон- | | | | | | | | | | | | | ной охоты | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.18. |Обеспечение государст- |Депохотрыб- | 2012 год |областной | 613,1 | - | 613,1 | - | - | - | с целью эко- | | |венных природных за- | хоз РО, | | бюджет | | | | | | | номии бюд- | | |казников областного |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | жетных | | |значения оборудовани- | рекция" | | | | | | | | | средств все | | |ем с целью эксплуата- | | | | | | | | | | мероприятия | | |ции вольерных ком- | | | | | | | | | | по обустрой- | | |плексов (бензогенерато-| | | | | | | | | | ству вольер- | | |ры, сварочные аппара- | | | | | | | | | | ных компле- | | |ты, бетономешалки, | | | | | | | | | | ксов и диче- | | |бензорубы, триммеры, | | | | | | | | | | фермы будут | | |бензопилы, электроин- | | | | | | | | | | проведены си- | | |струмент, инкубаторы и | | | | | | | | | | лами штатных | | |др.) | | | | | | | | | | сотрудников | | | | | | | | | | | | | ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | | | | | рекция". Для | | | | | | | | | | | | | этого будет | | | | | | | | | | | | | приобретено | | | | | | | | | | | | | необходимое | | | | | | | | | | | | | оборудование | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.19. |В связи с 75-летием | Депохот- | 2012 год |областной | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | с целью попу- | | |Ростовской области раз-| рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | | ляризации | | |работка и издание пре- |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | | деятельности | | |зентационной и поли- | рекция" | | | | | | | | | особо охра- | | |графической продукции | | | | | | | | | | няемых при- | | |с целью популяризации | | | | | | | | | | родных терри- | | |государственных при- | | | | | | | | | | торий област- | | |родных заказников об- | | | | | | | | | | ного значения | | |ластного значения | | | | | | | | | |будут изготов- | | | | | | | | | | | | | лены календа- | | | | | | | | | | | | | ри с символи- | | | | | | | | | | | | | кой области, | | | | | | | | | | | | | книга "Госу- | | | | | | | | | | | | | дарственные | | | | | | | | | | | | | природные за- | | | | | | | | | | | | | казники обла- | | | | | | | | | | | | | стного значе- | | | | | | | | | | | | | ния" | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| |2.20. |Изготовление проектно- | Депохот- | 2012 год |областной | 1 000,0 | - |1 000,0 | - | - | - |проектно- | | |сметной документации | рыбхоз РО, | | бюджет | | | | | | |сметная доку- | | |на капитальный ремонт |ГБУ РО "Ди- | | | | | | | | |ментация для | | |объекта "Администра- | рекция" | | | | | | | | |дальнейшего | | |тивное здание центра | | | | | | | | | |выполнения | | |экологического монито- | | | | | | | | | |капитального | | |ринга" | | | | | | | | | |ремонта зда- | | | | | | | | | | | | |ния". | |——————|———————————————————————|————————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————————————| 1.4. В приложении N 2 к Областной долгосрочной целевой программе "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы" приложение изложить в редакции: "Приложение к подпрограмме "Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2011-2015 годы" ПОЛОЖЕНИЕ об условиях предоставления и методике расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр 1. Настоящее Положение определяет условия предоставления и методику расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации водоснабжения населения (далее - субсидия), по подпункту 1.9 "Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения" пункта 1 таблицы N 2 подпрограммы "Развитие и использование минерально-сырьевой базы в Ростовской области на 2011-2015 годы" на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр (далее - геологоразведочные работы на подземные воды). 2. В целях определения потребности в расходах на геологоразведочные работы на подземные воды комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (далее - Ростоблкомприрода) и органы местного самоуправления муниципальных образований проводят следующие мероприятия: 2.1. Ростоблкомприрода анализирует состояние ресурсов подземных вод, совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области определяет потребность в таких ресурсах в разрезе муниципальных образований. 2.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают подготовку расчета заявленной потребности воды для водоснабжения населенных пунктов. 2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Ростоблкомприроду заявки с приложением обоснований и подтверждающих документов: лицензия на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых (подземных вод), выданная муниципальному учреждению, обеспечивающему реализацию полномочий органа местного самоуправления по организации водоснабжения; характеристика действующего водозабора и качества подземных вод; характеристика существующей схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения или городского округа; предварительный укрупненный сметно-финансовый расчет затрат на проведение мероприятия, подготовленный профильной организацией, имеющей опыт проведения геологоразведочных работ, подсчета запасов подземных вод и их защиты на государственной комиссии по запасам (далее - ГКЗ). 2.4. Ростоблкомприрода на основании проведенного анализа и представленных заявок формирует потребность в средствах на геологоразведочные работы на подземные воды по муниципальным образованиям. 3. Объем субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств рассчитывается с учетом уровня софинансирования, установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". 4. Общий объем субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств представляет собой совокупную потребность муниципальных образований на работы по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр без учета объемов долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов и рассчитывается по следующей формуле: Собщ = Summ Сi, где Сi - сумма средств областного бюджета, необходимых i-му муниципальному образованию на софинансирование расходных обязательств в очередном финансовом году, которая рассчитывается по следующей формуле: Ci = Ссмi - Смбi, где Ссмi - сметная стоимость работ по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр в i-м муниципальном образовании; Смбi - объем средств местного бюджета на очередной финансовый год. 5. Обязательным условием предоставления субсидий на геологоразведочные работы на подземные воды является представление в Ростоблкомприроду следующих документов: заверенная копия утвержденной в установленном порядке муниципальной долгосрочной целевой программы, реализуемой за счет средств местного бюджета и предусматривающей бюджетные ассигнования из местного бюджета на вышеперечисленные цели; выписка из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающая наличие бюджетных ассигнований из местного бюджета на указанные цели; выписка из правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете, подтверждающая наличие в бюджете кодов бюджетной классификации доходов для предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов. 6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (для бюджетов поселений) и городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Ростоблкомприродой и администрацией муниципального образования в соответствии с требованиями постановления Правительства Ростовской области от 30.08.2012 N 834 "О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов". 7. Расходование средств на геологоразведочные работы на подземные воды осуществляется Ростоблкомприродой в установленном для исполнения областного бюджета порядке на основании бюджетной росписи в пределах выделенных ассигнований на очередной финансовый год. Средства на геологоразведочные работы на подземные воды зачисляются на счета бюджетов муниципальных образований с отражением их в доходах местных бюджетов. 8. Кассовая заявка на финансирование на предстоящий месяц представляется в Ростоблкомприроду за 20 рабочих дней до конца месяца, предшествующего планируемому. Заявка представляется ежемесячно по установленной Ростоблкомприродой форме. 9. Ростоблкомприрода направляет кассовую заявку о потребности в средствах в министерство финансов Ростовской области по установленной форме и в установленные сроки. 10. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов осуществляется только после представления администрациями муниципальных образований документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов, предусмотренных на софинансирование расходов в соответствии с соглашением. 11. Ростоблкомприрода осуществляет перечисление средств администрациям муниципальных образований области на счета администраторов доходов бюджета в срок не позднее 2 дней после получения финансирования на указанные цели. 12. Администрации муниципальных образований ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Ростоблкомприроду отчет об использовании средств на геологоразведочные работы на подземные воды по установленной Ростоблкомприродой форме. 13. Ростоблкомприрода осуществляет финансовый контроль за целевым и эффективным использованием средств на геологоразведочные работы на подземные воды в соответствии с условиями и целями, определенными при их предоставлении, а также в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 14. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, по муниципальным образованиям на 2011 год представлено в таблице N 1. Таблица N 1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, на 2011 год |———|————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | N |Наименование муници-|Предусмотрено ассигнований на 2011 год Обла- | |п/п|пальных образований |стной долгосрочной целевой программой "Охрана| | | |окружающей среды и рациональное природополь- | | | | зование в Ростовской области | | | | на 2011-2015 годы" (тыс. рублей) | | | |—————————|———————————————————————————————————| | | | всего | в том числе | | | | |—————————————————|—————————————————| | | | | субсидии обла- | средства мест- | | | | | стного бюджета | ных бюджетов | |———|————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| |1. |Тарасовский район | 5 000,0 | 4 270,0 | 730,0 | |———|————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| | |Итого | 5 000,0 | 4 270,0 | 730,0 | |———|————————————————————|—————————|—————————————————|—————————————————| 15. Распределение субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, по муниципальным образованиям на 2012 - 2014 годы год представлено в таблице N 2. Таблица N 2 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий из областного бюджета, предоставляемых за счет средств Фонда софинансирования расходов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению водоснабжения населения, на мероприятия по переоценке, оценке или разведке запасов подземных вод на эксплуатируемых муниципальными учреждениями участках недр, на 2012-2015 годы |———|————————————————————|————————————————————————————————————————————| | N |Наименование муници-| Предусмотрено ассигнований | |п/п|пальных образований |на 2012-2015 годы Областной долгосрочной це-| | | |левой программой "Охрана окружающей среды и | | | |рациональное природопользование в Ростовской| | | | области на 2011-2015 годы" | | | | (тыс. рублей) | | | |——————————|—————————————————————————————————| | | | всего | в том числе | | | | |————————————————|————————————————| | | | | субсидии обла- | средства мест- | | | | | стного бюджета | ных бюджетов | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | 2012 год | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |1. |Миллеровский район | 5 972,3 | 5 178,0 | 794,3 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |2. |Тарасовский район | 4 000,0 | 3 416,0 | 584,0 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | |Итого | 9 972,3 | 8 594,0 | 1 378,3 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | 2014 год | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |1. |Миллеровский район | 2 986,2 | 2 589,0 | 397,2 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |2. |Целинский район | 2 679,4 | 2 532,0 | 147,4 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |3. |Чертковский район | 4 197,3 | 4 000,0 | 197,3 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | |Итого | 9 862,9 | 9 121,0 | 741,9 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | 2013 год | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |1. |Миллеровский район | 5 972,3 | 5 178,0 | 794,3 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |2. |Тарасовский район | 2 000,0 | 1 708,0 | 292,0 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |3. |Целинский район | 2 679,4 | 2 532,0 | 147,4 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |4. |Чертковский район | 4 197,3 | 4 000,0 | 197,3 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | |Итого | 14 849,0 | 13 418,0 | 1 431,0 | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | 2015 год | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |1. |Целинский район | 844,0 | 844,0 | -** | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| |2. |Чертковский район | 3 000,0 | 3 000,0 | -** | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| | |Итого | 3 844,0 | 3 844,0 | - | |———|————————————————————|——————————|————————————————|————————————————| ** Объем средств местных бюджетов определяется правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды.". 1.5. В приложении N 3 к Областной долгосрочной целевой программе "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011-2015 годы": 1.5.1. Подраздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела "Паспорт подпрограммы "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области" изложить в редакции: "Объемы и источники фи- - на реализацию подпрограммы используются нансирования подпрограм- средства областного, федерального и местных мы бюджетов. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 398 415,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 151 930,7 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 70 711,6 тыс. рублей; в 2012 году - 81 219,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 224 216,3 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 81 500,0 тыс. рублей; в 2012 году - 142 716,3 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 22 268,3 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 10 731,4 тыс. рублей; в 2012 году - 11 536,9 тыс. рублей; Объемы финансирования подпрограммы подле- жат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год". 1.5.2. Раздел III изложить в редакции: "Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение подпрограммы Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного, федерального и местных бюджетов. Средства федерального бюджета предусматриваются в объемах, утверждаемых федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2006 N 629 "Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений" и в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 N 350. Финансирование за счет средств областного бюджета осуществляется в объемах, утверждаемых областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства местных бюджетов подлежат включению в подпрограмму при условии подтверждения их правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ в области охраны окружающей среды. Дальнейшее выполнение и финансирование долгосрочных мероприятий, начатых в рамках данной подпрограммы, предусматривается в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области в 2013-2020 годах". Общее финансирование реализации мероприятий подпрограммы составляет 398 415,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 151 930,7 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 70 711,6 тыс. рублей; 2012 год - 81 219,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 224 216,3 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 81 500,0 тыс. рублей; 2012 год - 142 716,3 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 22 268,3 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 10 731,4 тыс. рублей; 2012 год - 11 536,9 тыс. рублей. Мероприятия, предлагаемые к реализации, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их выполнения, приведены в таблице N 2. Таблица N 2 СТРУКТУРА И ОБЪЕМЫ финансирования подпрограммы "Охрана и рациональное использование водных объектов или их частей, расположенных на территории Ростовской области" |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————| | N | Наименование | Ответственный | Сроки | Источник | Объемы финансирования | Ожидаемые ре- | | п/п | мероприятия | исполнитель, со- |реали- | финан- | (тыс. рублей) | зультаты | | | | исполнители и | зации | сирования |—————————|—————————————————————————————————| | | | | участники реали- | меро- | | всего | в том числе по годам | | | | | зации |приятия| | |————————|—————————|————|————|————| | | | | | | | | 2011 | 2012 |2013|2014|2015| | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |Всего по подпрограмме "Охрана и рациональное ис- | всего |398 415,3| 162 |235 472,3| - | - | - | | |пользование водных объектов или их частей, располо- | | | 943,0 | | | | | | |женных на территории |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | |Ростовской области" |федеральный|151 930,7|70 711,6|81 219,1 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | областной |224 216,3|81 500,0|142 716,3| - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | местные |22 268,3 |10 731,4|11 536,9 | - | - | - | | | | бюджеты | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |в том числе: | | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |финансирование через Ростоблкомприроду | всего |322 996,7| 158 |164 103,7| - | - | - | | | | | | 893,0 | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | |федеральный|151 930,7|70 711,6|81 219,1 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | областной |158 507,9|77 450,0|81 057,9 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | местные |12 558,1 |10 731,4| 1 826,7 | - | - | - | | | | бюджеты | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |финансирование через Депохотрыбхоз РО | областной | 4 050,0 |4 050,0 | - | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |финансирование через министерство строительства РО | областной |61 658,4 | - |61 658,4 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | местные | 9 710,2 | - | 9 710,2 | - | - | - | | | | бюджеты | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | Направление 1 "Организация мероприятий по защите территории и населения | | Ростовской области от негативного воздействия вод" | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |Всего по направлению 1 "Организация мероприятий по | всего |241 015,7| 108 |132 026,6| - | - | - | | |защите территории и населения Ростовской области | | | 989,1 | | | | | | |от негативного воздействия вод" |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | |федеральный|82 872,5 |29 348,7|53 523,8 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | областной |138 459,2|69 152,2|69 307,0 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | местные |19 684,0 |10 488,2| 9 195,8 | - | - | - | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1. |Мероприятия по | | | всего |48 066,0 |15 132,5|32 933,5 | - | - | - | | | |восстановлению | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | |пропускной способ- | | |федеральный|30 868,6 |9 762,7 |21 105,9 | - | - | - | | | |ности водотоков | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной |17 197,4 |5 369,8 |11 827,6 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1. |Разработка проектов | | | всего |14 823,6 |4 505,0 |10 318,6 | - | - | - | | | |для обеспечения | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |возможности реали- | | |федеральный| - | - | - | | | | | | |зации мероприятий | | | бюджет | | | | | | | | | |по расчистке рек | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной |14 823,6 |4 505,0 |10 318,6 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.1. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | областной | 1 100,0 |1 100,0 | - | - | - | - | ПСД для после- | | |"Расчистка р. Боль- | природа | год | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |шой Несветай, | | | | | | | | | | ции мероприятия | | |сл. Кутейниково Ро- | | | | | | | | | |по расчистке во- | | |дионово- | | | | | | | | | | дотока | | |Несветайского рай- | | | | | | | | | | | | |она" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.2. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | областной | 1 845,0 |1 845,0 | - | - | - | - | ПСД для после- | | |"Расчистка | природа | год | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |р. Кадамовка в гра- | | | | | | | | | | ции мероприятия | | |ницах г. Шахты" | | | | | | | | | |по расчистке во- | | | | | | | | | | | | | дотока | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.3. |Обследование и рас- | Ростоблком- | 2011 | областной | 480,0 | 480,0 | - | - | - | - | Проведение рас- | | |чет пропускной спо- | природа | год | бюджет | | | | | | |четов пропускной | | |собности русла и | | | | | | | | | |способности реки | | |ГТС балки Безы- | | | | | | | | | | | | |мянной в | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.4. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 100,0 | - | 1 100,0 | - | - | - | ПСД для реали- | | |"Первоочередные | природа | год | бюджет | | | | | | | зации мероприя- | | |мероприятия по | | | | | | | | | |тия по обеспече- | | |обеспечению без- | | | | | | | | | | нию безаварий- | | |аварийного пропус- | | | | | | | | | | ного пропуска | | |ка паводковых вод | | | | | | | | | | паводковых вод | | |балки Безымянной в | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.5. |Обследование и рас- | Ростоблком- | 2011 | областной | 680,0 | 680,0 | - | - | - | - | проведение рас- | | |чет пропускной спо- | природа | год | бюджет | | | | | | |четов пропускной | | |собности русла и | | | | | | | | | |способности реки | | |ГТС р. Кизитеринка | | | | | | | | | | | | |в г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.6. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 850,0 | - | 1 850,0 | - | - | - | ПСД для реали- | | |"Первоочередные | природа | год | бюджет | | | | | | | зации мероприя- | | |мероприятия по | | | | | | | | | | тия по предот- | | |предотвращению | | | | | | | | | | вращению нега- | | |негативного воздей- | | | | | | | | | | тивного воздей- | | |ствия вод | | | | | | | | | | ствия вод | | |р. Кизитеринка в | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.7. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011- | областной | 525,9 | 400,00 | 125,9 | - | - | - | ПСД для даль- | | |"Целевая экологи- | природа | 2012 | бюджет | | | | | | | нейшего произ- | | |ческая программа | | годы | | | | | | | |водства работ по | | |оздоровления водно- | | | | | | | | | | пре-дотвращению | | |го бассейна реки | | | | | | | | | | подтопления бе- | | |Темерник - | | | | | | | | | | регов | | |2-й пусковой ком- | | | | | | | | | | р. Темерник | | |плекс. Расчистка ре- | | | | | | | | | | в районе | | |ки Темерник от | | | | | | | | | | Ботанического | | |окончания лотковой | | | | | | | | | | сада | | |части до КНС "Се- | | | | | | | | | | | | |верная" в | | | | | | | | | | | | |г. Ростове-на-Дону" | | | | | | | | | | | | |(сопутствующие ра- | | | | | | | | | | | | |боты - устройство | | | | | | | | | | | | |дренажных систем в | | | | | | | | | | | | |районе Ботаническо- | | | | | | | | | | | | |го сада для предот- | | | | | | | | | | | | |вращения подтопле- | | | | | | | | | | | | |ния берегов р. Те- | | | | | | | | | | | | |мерник) | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.8. |Обследование и рас- | Ростоблком- | 2012 | областной | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - |обследование для | | |чет пропускной спо- | природа | год | бюджет | | | | | | |реализации меро- | | |собности русла и | | | | | | | | | | приятия по раз- | | |ГТС балки Рябинина | | | | | | | | | | работке проекта | | |в г. Ростове-на-Дону | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.9. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 047,7 | - | 1 047,7 | - | - | - | разработка про- | | |"Расчистка р. Калит- | природа | год | бюджет | | | | | | |екта с целью пре-| | |ва в хут. Ленина, Бе-| | | | | | | | | | дотвращения за- | | |локалитвинский | | | | | | | | | | топления и под- | | |район" | | | | | | | | | | топления терри- | | | | | | | | | | | | | тории | | | | | | | | | | | | | хут. Ленина | | | | | | | | | | | | | (76 человек) | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.10.|Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 410,0 | - | 1 410,0 | - | - | - | разработка про- | | |"Расчистка р. Бере- | природа | год | бюджет | | | | | | |екта с целью пре-| | |зовая в районе | | | | | | | | | | дотвращения за- | | |хут. Ильинка, Бело- | | | | | | | | | | топления и под- | | |калитвинский рай- | | | | | | | | | | топления терри- | | |он" | | | | | | | | | | тории | | | | | | | | | | | | | хут. Ильинка | | | | | | | | | | | | | (173 человека) | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.11.|Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 4 185,0 | - | 4 185,0 | - | - | - | разработка про- | | |"Расчистка | природа | год | бюджет | | | | | | |екта с целью пре-| | |р. Глубокая в Верх- | | | | | | | | | | дотвращения за- | | |неталовском сель- | | | | | | | | | | топления и под- | | |ском поселении | | | | | | | | | | топления терри- | | |Миллеровского рай- | | | | | | | | | | тории | | |она" | | | | | | | | | | хут. Верхне- | | | | | | | | | | | | | таловка | | | | | | | | | | | | | (250 человек) | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2. |Мероприятия | | | всего |31 733,4 |10 627,5|21 105,9 | - | - | - | | | |по расчистке рек | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | |федеральный|30 868,6 |9 762,7 |21 105,9 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной | 864,8 | 864,8 | - | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2.1. |Рекультивация (рас- | Ростоблкомпри- | 2011 | всего | 2 188,1 |2 188,1 | - | - | - | - | предотвращение | | |чистка) | рода | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| затопления и | | |р. М. Куберле в | | |федеральный| 1 403,4 |1 403,4 | - | - | - | - |подтопления тер- | | |свх. "Центральный" | | | бюджет | | | | | | | ритории Зимов- | | |Зимовниковского | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| никовского рай- | | |района Ростовской | | | областной | 784,7 | 784,7 | - | - | - | - | она | | |области | | | бюджет | | | | | | | (1479 человек) | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2.2. |Расчистка | Ростоблкомпри- | 2012 |федеральный|20 717,7 | - |20 717,7 | - | - | - | предотвращение | | |р. Большой Несве- | рода | год | бюджет | | | | | | | затопления и | | |тай, | | | | | | | | | |подтопления тер- | | |сл. Кутейниково Ро- | | | | | | | | | | риторий | | |дионово-Несве- | | | | | | | | | | с. Кутейниково | | |тайского района | | | | | | | | | | (120 человек) | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2.3. |Расчистка | Ростоблкомпри- | 2011- | всего | 6 698,8 |6 310,6 | 388,2 | - | - | - | предотвращение | | |р. Грушевка в | рода | 2012 |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| затопления и | | |хут. Привольный, | | годы |федеральный| 6 618,7 |6 230,5 | 388,2 | - | - | - |подтопления тер- | | |Октябрьский район | | | бюджет | | | | | | | риторий | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| хут. Привольный | | | | | | областной | 80,1 | 80,1 | - | - | - | - | (143 человека) | | | | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2.4. |Расчистка р. Гру- | Ростоблкомпри- | 2011 |федеральный| 2 128,8 |2 128,8 | - | - | - | - | предотвращение | | |шевка протяжен- | рода | год | бюджет | | | | | | | затопления и | | |ностью 2,4 км в | | | | | | | | | |подтопления тер- | | |сл. Красюковская | | | | | | | | | | риторий | | |Октябрьского рай- | | | | | | | | | |сл. Красюковская | | |она Ростовской об- | | | | | | | | | | (100 человек) | | |ласти | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.3. |Мероприятия по | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 509,0 | - | 1 509,0 | - | - | - | предотвращение | | |поддержанию русла | природа | год | бюджет | | | | | | | затопления и | | |реки Темерник в со- | | | | | | | | | |подтопления тер- | | |стоянии, позволяю- | | | | | | | | | | риторий | | |щем обеспечить без- | | | | | | | | | | г. Ростова-на- | | |аварийный пропуск | | | | | | | | | | Дону, обеспече- | | |паводковых вод (в | | | | | | | | | |ние безаварийно- | | |том числе разработ- | | | | | | | | | | го пропуска па- | | |ка проекта) | | | | | | | | | | водковых вод | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2. |Мероприятия по | | | всего |85 120,8 |32 137,1|52 983,7 | - | - | - | | | |обеспечению безо- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |пасности гидротех- | | |федеральный|52 003,9 |19 586,0|32 417,9 | - | - | - | | | |нических сооруже- | | | бюджет | | | | | | | | | |ний | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной |28 311,7 |10 684,4|17 627,3 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 4 805,2 |1 866,7 | 2 938,5 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1. |Разработка проектов | | | всего | 5 816,8 |1 159,9 | 4 656,9 | - | - | - | | | |для обеспечения | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |возможности реали- | | | областной | 5 000,0 |1 000,0 | 4 000,0 | - | - | - | | | |зации мероприятий | | | бюджет | | | | | | | | | |по капитальному | | | (ФСР) | | | | | | | | | |ремонту, реконст- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |рукции и ликвида- | | | местные | 816,8 | 159,9 | 656,9 | - | - | - | | | |ции ГТС | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.1. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | всего | 695,3 | 695,3 | - | - | - | - | ПСД для после- | | |"Реконструкция ГТС | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |пруда Алексеев- | страции муници- | | областной | 600,0 | 600,0 | - | - | - | - | ции мероприятия | | |ский" на балке Ма- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | |по реконструкции | | |линовая, располо- | ваний | | (ФСР) | | | | | | | ГТС | | |женного в | | | | | | | | | | | | |3 км северо- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |восточнее | | | местные | 95,3 | 95,3 | - | - | - | - | | | |с. Верхнесвечниково, | | | бюджеты | | | | | | | | | |Кашарский район | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.2. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | всего | 702,6 | - | 702,6 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Капитальный ре- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |монт ГТС пруда- | страции муници- | | областной | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | ции мероприятия | | |накопителя "Родин- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | по капитальному | | |ский" на | ваний | | (ФСР) | | | | | | | ремонту ГТС | | |р. Березовая, Милю- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |тинский район" | | | местные | 102,6 | - | 102,6 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.3. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | всего | 808,4 | - | 808,4 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Капитальный ре- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |монт плотины, рас- | страции муници- | | областной | 700,0 | - | 700,0 | - | - | - | ции мероприятия | | |положенной в балке | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | по капитальному | | |Ерик | ваний | | (ФСР) | | | | | | | ремонту ГТС | | |хут. Минаев, Дубов- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |ский район, Ростов- | | | местные | 108,4 | - | 108,4 | - | - | - | | | |ская область" | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.4. |Разработка проекта | министерство | 2012 | всего | 640,3 | - | 640,3 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Реконструкция ГТС |строительства РО, | год | | | | | | | | дующей реализа- | | |пруда на р. Керчик, | администрации | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| ции мероприятия | | |800 метров на | муниципальных | | областной | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - |по реконструкции | | |юго-запад от домо- | образований | | бюджет | | | | | | | ГТС | | |владения N 2 по ул. | | | (ФСР) | | | | | | | | | |Молодежной в пос. | | | | | | | | | | | | |Атлантово Керчик- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |ского сельс-кого по- | | | местные | 90,3 | - | 90,3 | - | - | - | | | |селения, Октябрь- | | | бюджеты | | | | | | | | | |ский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.5. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | всего | 634,4 | - | 634,4 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Капитальный ре- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |монт ГТС водохра- | страции муници- | | областной | 550,0 | - | 550,0 | - | - | - | ции мероприятия | | |нилища на балке Го- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | по капитальному | | |лая бассейна | ваний | | (ФСР) | | | | | | | ремонту ГТС | | |р. Березовая 2 км | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |северо-западнее | | | местные | 84,4 | - | 84,4 | - | - | - | | | |хут. Нестеркин, Об- | | | бюджеты | | | | | | | | | |ливский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.6. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | всего | 691,2 | - | 691,2 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Капитальный ре- | природа, админи- | год | | | | | | | | дующей реализа- | | |монт гидротехниче- | страции муници- | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| ции мероприятия | | |ского сооружения | пальных образо- | | областной | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | по капитальному | | |водохранилища на | ваний | | бюджет | | | | | | | ремонту ГТС | | |балке Чесноковский | | | (ФСР) | | | | | | | | | |Яр, впадающей в ре- | | | | | | | | | | | | |ку Камышная, севе- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |ро-восточная окраи- | | | местные | 91,2 | - | 91,2 | - | - | - | | | |на с. Кутейниково, | | | бюджеты | | | | | | | | | |Чертковский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.7. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | всего | 464,6 | 464,6 | - | - | - | - | ПСД для после- | | |"Капитальный ре- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |монт ГТС руслового | страции муници- | | областной | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | ции мероприятия | | |водохранилища на | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | по капитальному | | |р. Акшибай в 9 км | ваний | | (ФСР) | | | | | | | ремонту ГТС | | |западнее | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |с. Киселевка, Заве- | | | местные | 64,6 | 64,6 | - | - | - | - | | | |тинский район" | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1.8. |Разработка проекта | министерство | 2012 | всего | 1 180,0 | - | 1 180,0 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Реконструкция ГТС |строительства РО, | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| дующей реализа- | | |пруда на р. Када- | администрации | | областной | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | ции мероприятия | | |мовка, пос. Сидоро- | муниципальных | | бюджет | | | | | | |по реконструкции | | |во-Кадамовский в | образований | | (ФСР) | | | | | | | ГТС | | |границах г. Шахты | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |Ростовской области" | | | местные | 180,0 | - | 180,0 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2. |Реализация меро- | Ростоблком- | | всего |73 606,3 |27 942,1|45 664,2 | - | - | - | | | |приятий по капи- | природа, админи- | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |тальному ремонту, | страции муници- | |федеральный|52 003,9 |19 586,0|32 417,9 | - | - | - | | | |реконструкции и ли- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |квидации гидротех- | ваний | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |нических сооруже- | | | областной |18 411,7 |7 084,4 |11 327,3 | - | - | - | | | |ний | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 3 190,7 |1 271,7 | 1 919,0 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.1. |Капитальный ре- | Ростоблком- | 2012 | всего |16 056,1 | - |16 056,1 | - | - | - | обеспечение | | |монт ГТС Соколов- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |ского водохранили- | страции муници- | |федеральный|13 046,8 | - |13 046,8 | - | - | - | ГТС | | |ща, Красносулин- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |ский район | ваний | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной | 2 522,4 | - | 2 522,4 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 486,9 | - | 486,9 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.2. |Капитальный ре- | Ростоблком- |2011 - | всего |24 913,4 |20 816,3| 4 097,1 | - | - | - | обеспечение | | |монт ГТС водохра- | природа, админи- | 2013 |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |нилища Кашарское | страции муници- | годы |федеральный|23 683,1 |19 586,0| 4 097,1 | - | - | - | ГТС | | |на | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |р. Ольховая, северо- | ваний | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |восточнее | | | областной | 1 030,9 |1 030,9 | - | - | - | - | | | |сл. Кашары, Кашар- | | | бюджет | | | | | | | | | |ский район | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 199,4 | 199,4 | - | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.3. |Реконструкция | министерство | 2012 | всего | 6 097,8 | - | 6 097,8 | - | - | - | обеспечение | | |ГТС пруда "Алексе- |строительства РО, | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |евский" на балке | администрации | | областной | 5 256,3 | - | 5 256,3 | - | - | - | ГТС | | |Малиновая, распо- | муниципальных | | бюджет | | | | | | | | | |ложенного в | образований | | (ФСР) | | | | | | | | | |3 км северо- | | | | | | | | | | | | |восточнее | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |хут. Верхнесвеч- | | | местные | 841,5 | - | 841,5 | - | - | - | | | |никово, Кашарский | | | бюджеты | | | | | | | | | |район | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.4. |Реконструкция ГТС | Ростоблком- | 2011 | всего | 7 125,8 |7 125,8 | - | - | - | - | обеспечение | | |руслового водохра- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |нилища на | страции муници- | | областной | 6 053,5 |6 053,5 | - | - | - | - | ГТС | | |р. Амта в 2,5 км за- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |паднее хут. Кичкино, | ваний | | (ФСР) | | | | | | | | | |Заветинский район | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 1 072,3 |1 072,3 | - | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.5. |Капитальный ре- | Ростоблком- | 2012 | всего |12 206,1 | - |12 206,1 | - | - | - | обеспечение | | |монт ГТС руслового | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |водохранилища на | страции муници- | |федеральный| 9 286,9 | - | 9 286,9 | - | - | - | ГТС | | |р. Акшибай в 9 км | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |западнее | ваний | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |с. Киселевка, Заве- | | | областной | 2 488,6 | - | 2 488,6 | - | - | - | | | |тинский район | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 430,6 | - | 430,6 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2.6. |Капитальный ре- | Ростоблком- | 2012 | всего | 7 207,1 | - | 7 207,1 | - | - | - | обеспечение | | |монт ГТС водохра- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| безопасности | | |нилища на балке Го- | страции муници- | |федеральный| 5 987,1 | - | 5 987,1 | - | - | - | ГТС | | |лая бассейна р. | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | | | |Березовая, 2 км | ваний | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |северо-западнее хут. | | | областной | 1 060,0 | - | 1 060,0 | - | - | - | | | |Нестеркин, Об- | | | бюджет | | | | | | | | | |ливский район | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 160,0 | - | 160,0 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.3. |Субсидии муници- | Ростоблком- |2011 - | всего | 5 697,7 |3 035,1 | 2 662,6 | - | - | - | принятие | | |пальным образова- | природа, админи- | 2012 | | | | | | | | бесхозяйных ГТС | | |ниям Ростовской об- | страции муници- | годы | | | | | | | | в муниципальную | | |ласти для софинан- | пальных образо- | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| собственность | | |сиро-вания расход- | ваний | | областной | 4 900,0 |2 600,0 | 2 300,0 | - | - | - | | | |ных обязательств, | | | бюджет | | | | | | | | | |возникающих при | | | (ФСР) | | | | | | | | | |проведении работ по | | | | | | | | | | | | |постановке ГТС на | | | | | | | | | | | | |учет в качестве бес- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |хозяйных и приня- | | | местные | 797,7 | 435,1 | 362,6 | - | - | - | | | |тию бесхозяйных | | | бюджеты | | | | | | | | | |ГТС в муниципаль- | | | | | | | | | | | | |ную собственность | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3. |Берегоукрепитель- | | | всего |107 539,8|61 719,5|46 109,4 | - | - | - | | | |ные мероприятия | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной |92 950,1 |53 098,0|39 852,1 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные |14 589,7 |8 621,5 | 6 257,3 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.1. |Проектные работы | | | всего | 9 350,1 |6 382,8 | 3 256,4 | - | - | - | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной | 8 392,3 |5 540,2 | 2 852,1 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 957,8 | 842,6 | 404,3 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.1.1. |Разработка проекта |в 2011 году - Рос-| 2011- | всего | 2 750,1 |2 400,0 | 350,1 | - | - | - | ПСД на реализа- | | |"Укрепление бере- | тоблком-природа, | 2012 | | | | | | | | цию берегоукре- | | |гов реки Дон в ст. | админстрации | годы |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| пительных меро- | | |Мариинской, Кон- | муниципальных | | областной | 2 373,3 |2 071,2 | 302,1 | - | - | - | приятий | | |стантиновский рай- | образований в | | бюджет | | | | | | | | | |он" | 2012 году - ми- | | (ФСР) | | | | | | | | | | | нистерство | | | | | | | | | | | | |строительства РО, | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | администрации | | местные | 376,8 | 328,8 | 48,0 | - | - | - | | | | | муниципальных | | бюджеты | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.1.2. |Разработка проекта |в 2011 году - Рос-|2011 - | всего | 4 500,0 |3 982,8 | 517,2 | - | - | - | ПСД на реализа- | | |"Берегоукрепление | тоблком-природа, | 2012 | | | | | | | | цию берегоукре- | | |Таганрогского зали- | админстрации | годы |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| пительных меро- | | |ва Азовского моря в | муниципальных | | областной | 3 919,0 |3 469,0 | 450,0 | - | - | - | приятий | | |районе | образований в | | бюджет | | | | | | | | | |с. Петрушино Не- | 2012 году - ми- | | (ФСР) | | | | | | | | | |клиновского района" | нистерство | | | | | | | | | | | | |строительства РО, | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | администрации | | местные | 581,0 | 513,8 | 67,2 | - | - | - | | | | | муниципальных | | бюджеты | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.1.3. |Корректировка про- | министерство | 2012 | всего | 2 389,1 | - | 2 389,1 | - | - | - | ПСД на реализа- | | |екта "Берегоукреп- |строительства РО, | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| цию берегоукре- | | |ление р. Дон в рай- | администрации | | областной | 2 100,0 | - | 2 100,0 | - | - | - | пительных меро- | | |оне | муниципальных | | бюджет | | | | | | | приятий | | |ст. Романовской | образований | | (ФСР) | | | | | | | | | |Волгодонского рай- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |она Ростовской об- | | | местные | 289,1 | - | 289,1 | - | - | - | | | |ласти" | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.2. |Берегоукрепитель- | | | всего |98 189,7 |55 336,7|42 853,0 | | | | | | |ные работы | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной |84 557,8 |47 557,8|37 000,0 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные |13 631,9 |7 778,9 | 5 853,0 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.2.1. |Берегоукрепление |в 2011 году - Рос-| 2011 | всего |12 011,2 |12 011,2| - | - | - | - |укрепление бере- | | |р. Дон в районе | тоблком-природа, | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| говой линии, | | |ст. Романовской | администрации | | областной |10 557,8 |10 557,8| - | - | - | - | предотвращение | | |Волгодонского рай- | муниципальных | | бюджет | | | | | | | ЧС | | |она Ростовской об- | образований | | (ФСР) | | | | | | | | | |ласти | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 1 453,4 |1 453,4 | - | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.2.2. |Семикаракорский | 2011 год - |2011 - | всего |86 178,5 |43 325,5|42 853,0 | - | - | - |укрепление бере- | | |район. Берегоукреп- | Ростоблком- | 2012 | | | | | | | | говой линии, | | |ление | природа, админи- | годы |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| предотвращение | | |р. Дон в | страции муници- | | областной |74 000,0 |37 000,0|37 000,0 | - | - | - |ЧС (в зону обру- | | |г. Семикаракорске | пальных | | бюджет | | | | | | | шения попадают | | | | образований; | | (ФСР) | | | | | | | 620 человек) | | | | 2012 год- | | | | | | | | | | | | | министерство | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | |строительства РО, | | местные |12 178,5 |6 325,50| 5 853,0 | - | - | - | | | | | администрации | | бюджеты | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | Направление 2 "Организация мероприятий по оздоровлению экологической обстановки на водных объектах" | |————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |Всего по направлению 2 "Организация мероприятий по | всего |157 399,6|53 953,9|103 445,7| - | - | - | | |оздоровлению экологической обстановки на водных |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |объектах" |федеральный|69 058,2 |41 362,9|27 695,3 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | областной |85 757,1 |12 347,8|73 409,3 | - | - | - | | | | бюджет | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | | местные | 2 584,3 | 243,2 | 2 341,1 | - | - | - | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1. |Мероприятия по | Ростоблком- | | областной |60 650,3 |5 141,0 |55 509,3 | - | - | - | | | |предотвращению | природа | | бюджет | | | | | | | | | |истощения водных | | | | | | | | | | | | |объектов, ликвида- | | | | | | | | | | | | |ция загрязнения и | | | | | | | | | | | | |засорения | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1. |Проектные работы | | | областной | 9 630,1 |5 141,0 | 4 489,1 | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.1. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | областной | 700,0 | 700,0 | - | - | - | - | ПСД на реализа- | | |"Расчистка р. Чир в | природа | год | бюджет | | | | | | | цию мероприятия | | |ст. Каргинская, | | | | | | | | | |по расчистке реки| | |Боковский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.2. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | областной | 2 400,0 |2 400,0 | - | - | - | - | ПСД на реализа- | | |"Расчистка р. Чир и | природа | год | бюджет | | | | | | | цию мероприятия | | |устьевого участка | | | | | | | | | |по расчистке реки| | |р. Вербовая в | | | | | | | | | | | | |ст. Боковская, | | | | | | | | | | | | |Боковский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.3. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011- | областной | 2 546,0 |2 041,0 | 505,0 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Расчистка р. Тузлов | природа | 2012 | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |в ст. Грушевская | | годы | | | | | | | | ции мероприятия | | |Аксайского района" | | | | | | | | | |по расчистке во- | | | | | | | | | | | | | дотока | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.1.4. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 662,3 | - | 1 662,3 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Расчистка р. Креп- | природа | год | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |кая, с. Плато- | | | | | | | | | | ции мероприятия | | |Ивановка Родионо- | | | | | | | | | |по расчистке во- | | |во-Несветайского | | | | | | | | | | дотока | | |района" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | 1.1.5 |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Расчистка водохра- | природа | год | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |нилища на балке | | | | | | | | | | ции мероприятия | | |Кобяковской по ул. | | | | | | | | | |по расчистке во- | | |Можайской в г. Рос- | | | | | | | | | | дотока | | |тове-на-Дону" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | 1.1.6 |Разработка проекта | Ростоблком- | 2012 | областной | 1 321,8 | - | 1 321,8 | - | - | - | ПСД для после- | | |"Экологическая реа- | природа | год | бюджет | | | | | | | дующей реализа- | | |билитация и восста- | | | | | | | | | | ции мероприятия | | |новление пропуск- | | | | | | | | | |по расчистке во- | | |ной способности р. | | | | | | | | | | дотока | | |Калитва в устьевой | | | | | | | | | | | | |части, Белокалит- | | | | | | | | | | | | |винский район" | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2. |Мероприятия по | | | областной |51 020,2 | - |51 020,2 | - | - | - | | | |расчистке рек | | | бюджет | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| | 1.2.1 |Расчистка р. Чир и | Ростоблком- | 2012 | областной |31 177,5 | |31 177,5 | - | - | - | оздоровление | | |устьевого участка | природа | год | бюджет | | | | | | |водного объекта, | | |р. Вербовая в | | | | | | | | | | восстановление | | |ст. Боковская, Бо- | | | | | | | | | | его водности | | |ковский район | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |1.2.2. |Расчистка | Ростоблком- | 2012 | областной |19 842,7 | - |19 842,7 | - | - | - | оздоровление | | |р. Крепкая, сл. Бари-| природа | год | бюджет | | | | | | |водного объекта, | | |ло-Крепинская, Ро- | | | | | | | | | | восстановление | | |дионово- | | | | | | | | | | его водности | | |Несветайский район | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2. |Мероприятия по ус- | | |федеральный|69 058,2 |41 362,9|27 695,3 | -* | -* | -* | | | |тановлению (нане- | | | бюджет | | | | | | | | | |сению на землеуст- | | | | | | | | | | | | |роительные карты) | | | | | | | | | | | | |водоохранных зон и | | | | | | | | | | | | |прибрежных защит- | | | | | | | | | | | | |ных полос водных | | | | | | | | | | | | |объектов и их закре- | | | | | | | | | | | | |плению на местно- | | | | | | | | | | | | |сти | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.1. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 8 215,0 |8 215,0 | - | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год | бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Тузлов и ее | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |притоках | | | | | | | | | | брежной | | | | | | | | | | | | | защитной полосы | | | | | | | | | | | | | реки Тузлов | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.2. |Закрепление на ме- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 5 109,3 |5 109,3 | - | - | - | - |закрепление гра- | | |стности границ во- | природа | год | бюджет | | | | | | | ниц водоохран- | | |доохранных зон и | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |прибрежных защит- | | | | | | | | | | брежной защит- | | |ных полос реки Дон | | | | | | | | | | ной полосы реки | | |специальными ин- | | | | | | | | | |Дон на местности | | |формационными | | | | | | | | | | посредством ин- | | |знаками (от устья до | | | | | | | | | | формационных | | |ответвления протоки | | | | | | | | | | знаков | | |Аксай) | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.3. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 4 998,0 |4 998,0 | - | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год | бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |р. Дон (от ответ- | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |вления протоки Ак- | | | | | | | | | | брежной защит- | | |сай до Цимлянской | | | | | | | | | | ной полосы реки | | |ГЭС) | | | | | | | | | | Дон | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.4. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 8 050,0 |8 050,0 | - | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год | бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |р. Сал (от устья до | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |границы с Калмыки- | | | | | | | | | | брежной защит- | | |ей) | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Сал | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.5. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 1 650,0 |1 650,0 | - | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год | бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Темерник и ее | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |притоках | | | | | | | | | | брежной защит- | | | | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Темерник | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.6. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011 |федеральный| 5 760,0 |5 760,0 | - | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год | бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Быстрая и ее | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |притоках | | | | | | | | | | брежной защит- | | | | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Быстрая | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.7. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011- | федераль- | 6 523,1 |4 482,6 | 2 040,5 | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | 2012 |ный бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | годы | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Большой Ка- | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |литвинец и ее при- | | | | | | | | | | брежной защит- | | |токах | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Большой Калит- | | | | | | | | | | | | | винец | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.8. |Установление гра- | Ростоблком- | 2011- | федераль- | 4 508,5 |3 098,0 | 1 410,5 | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | 2012 |ный бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | годы | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Кумшак | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | | | | | | | | | | | | брежной защит- | | | | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Кумшак | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.9. |Закрепление на ме- | Ростоблком- | 2012 | федераль- | 3 673,7 | - | 3 673,7 | - | - | - |закрепление гра- | | |стности границ во- | природа | год |ный бюджет | | | | | | | ниц водоохран- | | |доохранных зон и | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |прибрежных защит- | | | | | | | | | | брежной защит- | | |ных полос реки Туз- | | | | | | | | | | ной полосы реки | | |лов и ее притоков | | | | | | | | | | Тузлов на мест- | | |специальными ин- | | | | | | | | | | ности посредст- | | |формационными | | | | | | | | | | вом информаци- | | |знаками | | | | | | | | | | онных знаков | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |2.10. |Установление гра- | Ростоблком- | 2012 | федераль- |20 570,6 | - |20 570,6 | - | - | - |картографический | | |ниц водоохранных | природа | год |ный бюджет | | | | | | |материал с нане- | | |зон и прибрежных | | | | | | | | | | сенными грани- | | |защитных полос на | | | | | | | | | | цами водоохра- | | |реке Калитва и ее | | | | | | | | | | ной зоны и при- | | |притоках | | | | | | | | | | брежной защит- | | | | | | | | | | | | | ной полосы реки | | | | | | | | | | | | | Калитва | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3. |Мероприятия по | | | областной | 4 050,0 |4 050,0 | - | - | - | - | | | |улучшению среды | | | бюджет | | | | | | | | | |обитания биоресур- | | | | | | | | | | | | |сов | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |3.1. |Расчистка русла | Депохотрыбхоз | 2011 | областной | 4 050,0 |4 050,0 | - | - | - | - | улучшение усло- | | |р. Тузлов в Октябрь- | РО | год | бюджет | | | | | | | вий нерестовых | | |ском районе Ростов- | | | | | | | | | | миграций рыб | | |ской области | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |4. |Мероприятия по ка- | | | всего |18 941,1 |1 600,0 |17 341,1 | - | - | - | | | |питальному ремон- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |ту, реконструкции и | | | областной |16 356,8 |1 356,8 |15 000,0 | - | - | - | | | |ликвидации ГТС с | | | бюджет | | | | | | | | | |целью охраны вод- | | | (ФСР) | | | | | | | | | |ных объектов | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 2 584,3 | 243,2 | 2 341,1 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |4.1. |Разработка проектов | | | всего | 1 600,0 |1 600,0 | - | - | - | - | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | областной | 1 356,8 |1 356,8 | - | - | - | - | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | (ФСР) | | | | | | | | | | | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | | | | | местные | 243,2 | 243,2 | - | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |4.1.1. |Разработка проекта | Ростоблком- | 2011 | всего | 1 600,0 |1 600,0 | - | - | - | - | ПСД для обеспе- | | |"Реконструкция раз- | природа, админи- | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| чения возможно- | | |делительной плоти- | страции муници- | | областной | 1 356,8 |1 356,8 | - | - | - | - | сти реализации | | |ны на озере Соле- | пальных образо- | | бюджет | | | | | | | мероприятия по | | |ное, протяженно- | ваний | | (ФСР) | | | | | | | реконструкции | | |стью | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| ГТС | | |800 м, Пролетарский | | | местные | 243,2 | 243,2 | - | - | - | - | | | |район" | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |4.2. |Реализация меро- | | | всего |17 341,1 | - |17 341,1 | - | - | - | | | |приятий по капи- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |тальному ремонту, | | | областной |15 000,0 | - |15 000,0 | - | - | - | | | |реконструкции и ли- | | | бюджет | | | | | | | | | |квидации гидротех- | | | (ФСР) | | | | | | | | | |нических сооруже- | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| | | |ний | | | местные | 2 341,1 | - | 2 341,1 | - | - | - | | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |4.2.1. |Реконструкция раз- | министерство | 2012 | всего |17 341,1 | - |17 341,1 | - | - | - | обеспечение ох- | | |делительной плоти- |строительства РО, | год |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| раны водного | | |ны на озере Соле- | администрации | | областной |15 000,0 | - |15 000,0 | - | - | - |объекта - о. Со- | | |ное, протяженно- | муниципальных | | бюджет | | | | | | |леное, поддержа- | | |стью | образований | | (ФСР) | | | | | | |ние его санитар- | | |800 м, Пролетарский | | |———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————| но-экологичес- | | |район | | | местные | 2 341,1 | - | 2 341,1 | - | - | - | кого состояния | | | | | | бюджеты | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| |5. |Проведение монито- | Ростоблком- | 2011- | областной | 4 700,0 |1 800,0 | 2 900,0 | - | - | - | | | |ринга водных объек- | природа | 2012 | бюджет | | | | | | | | | |тов | | годы | | | | | | | | | |———————|—————————————————————|——————————————————|———————|———————————|—————————|————————|—————————|————|————|————|—————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|