Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 22.12.2010 № 405Примечание. Используемые сокращения: ТЭР - топливно-энергетические ресурсы; ЭЭ - электроэнергия; ТЭ - тепловая энергия; ЭЭ БУ - электроэнергия в бюджетных учреждениях; ТЭ БУ - тепловая энергия в бюджетных учреждениях; МКД - многоквартирные дома; тыс. т у. т. - тысяч тонн условного топлива; БУ - бюджетные учреждения. Приложение N 2 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ Таблица N 1 ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ Программы, характеризующие деятельность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————————————————————————————| | N | Наименование показателя | Единица |Базовый|Плановые значения показателей| |п/п| | измерения | пока- | | | | | |затель | | | | | |———————|—————|—————|—————|—————|—————| | | | | 2007 |2010 |2011 |2012 |2013 |2020 | | | | | год | год | год | год | год | год | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |1. |Энергоемкость валового регионального продукта | кг у. т./ | 308,6 |215,3|195,5|179,6|164,0|93,0 | | | |10 тыс. рублей| | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |2. |Удельная величина потребления энергетических | | | | | | | | | |ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | |электрической энергии (далее - ЭЭ) |кВт. ч/человек| 645,5 |661,3|656,2|659,9|660,8|680,5| | |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | |тепловой энергии (далее - ТЭ) | Гкал/кв. м | 0,28 |0,275|0,272|0,27 |0,268|0,211| | |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | |природного газа |куб. м/человек| 643,0 |620,0|600,0|580,0|570,0|500,0| | |—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | |воды: |куб. м/человек| 54,0 |52,0 |51,0 |51,5 |51,3 |50,0 | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| | |в том числе: | | | | | | | | | |холодной воды |куб. м/человек| 66,0 |65,0 |64,8 |64,5 |64,2 |63,0 | | |горячей воды |куб. м/человек| 42,0 |43,0 |43,2 |43,3 |43,5 |46,0 | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |3. |Доля энергетических ресурсов, производимых | процентов | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | | |с использованием возобновляемых источников энергии, | | | | | | | | | |в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на террито- | | | | | | | | | |рии субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |4. |Доля объема электрической энергии, расчеты | процентов | 88,0 |92,5 |97,0 |100,0|100,0|100,0| | |за потребление которой осуществляются на основании показаний | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляе- | | | | | | | | | |мой на территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |5. |Доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на | процентов | 60,5 |81,0 |93,5 |100,0|100,0|100,0| | |основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляе-| | | | | | | | | |мой на территории субъекта Российской Федерации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |6. |Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осущест-| процентов | 34,7 |80,0 |95,0 |100,0|100,0|100,0| | |вляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме го-| | | | | | | | | |рячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Феде- | | | | | | | | | |рации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |7. |Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуще- | процентов | 63,2 |80,0 |96,0 |100,0|100,0|100,0| | |ствляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | |холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| |8. |Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осу-| процентов | 86,0 |87,0 |92,0 |100,0|100,0|100,0| | |ществляются на основании показаний приборов учета, в общем объе- | | | | | | | | | |ме природного газа, потребляемого на территории субъекта Россий- | | | | | | | | | |ской Федерации | | | | | | | | |———|—————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|———————|—————|—————|—————|—————|—————| Таблица N 2 ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих ход реализации Программы |—————|——————————————————————|——————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————| | N | Наименование | Единица | Значения целевых показателей |Пояс- | | п/п | целевых | изме- | нарастающим итогом |нения | | | индикаторов | рения |———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|к рас-| | | и показателей | | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | чету | | | | | год | год | год | год | год | год | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения | | и повышения энергетической эффективности | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.1. |Динамика |кг у. т./ | 30,86 | 21,53 | 19,55 | 17,96 | 16,4 | 9,3 | | | |энергоемкости | тыс. | | | | | | | | | |валового | рублей | | | | | | | | | |регионального | | | | | | | | | | |продукта - | | | | | | | | | | |для региональных | | | | | | | | | | |программ | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.2. |Доля объемов |процентов | 88,0 | 92,5 | 97,0 | 100 | 100 | 100 | | | |электрической | | | | | | | | | | |энергии (далее - ЭЭ), | | | | | | | | | | |расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов - | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в | | | | | | | | | | |общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.3. |Доля объемов |процентов | 60,5 | 81,0 | 93,5 | 100 | 100 | 100 | | | |тепловой энергии | | | | | | | | | | |(далее - ТЭ), расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета (в | | | | | | | | | | |части многоквар- | | | | | | | | | | |тирных домов - с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), | | | | | | | | | | |в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.4. |Доля объемов воды, |процентов | 70,0 | 86,0 | 94,5 | 100 | 100 | 100 | | | |расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов - | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | |приборов учета), в | | | | | | | | | | |общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.5. |Доля объемов |процентов | 60,5 | 73,0 | 86,5 | 100 | 100 | 100 | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |расчеты за который | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов - | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих приборов | | | | | | | | | | |учета), в общем | | | | | | | | | | |объеме природного | | | | | | | | | | |газа, потребляемого на| | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.6. |Изменение объема | т у. т. |7 701,4|15 711,6 |22 750,1 | 23 077,0 |38 461,7 | 15 384,7 | | | |производства | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | |источников энергии и | | | | | | | | | | |(или) вторичных | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.7. |Доля энергетических |процентов | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 4,5 | | | |ресурсов, | | | | | | | | | | |производимых с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых | | | | | | | | | | |источников энергии и | | | | | | | | | | |(или) вторичных | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов, в общем | | | | | | | | | | |объеме | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов, | | | | | | | | | | |производимых на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |А.8. |Объем внебюджетных |процентов | 0 | 0,68 | 15,63 | 10,24 | 9,61 | 51,86 | | | |средств, используемых | | | | | | | | | | |для финансирования | | | | | | | | | | |мероприятий по | | | | | | | | | | |энергосбережению и | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в | | | | | | | | | | |общем объеме | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |энергосбережения | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения | | и повышения энергетической эффективности, | | отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.1. |Экономия |тыс. кВтч| - |474 000,0|584 600,0| 663 600,0 |742 600,0|1 106 000,0| | | |электрической | | | | | | | | | | |энергии | | | | | | | | | | |в натуральном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.2. |Экономия | тыс. | - |801 060,0|993 235,4|1 127 456,4| 1 261 |1 879 094,0| | | |электрической | рублей | | | | | 677,4 | | | | |энергии | | | | | | | | | | |в стоимостном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.3. |Экономия тепловой |тыс. Гкал | - |282 214,6|348 064,7| 395 100,5 |442 136,2| 658 500,8 | | | |энергии | | | | | | | | | | |в натуральном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.4. |Экономия тепловой | тыс. | - | 130 383 | 160 806 | 182 536 | 204 267 | 304 227 | | | |энергии | рублей | | | | | | | | | |в стоимостном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.5. |Экономия воды в | тыс. м-3 | - | 8 469,6 |10 445,9 | 11 857,5 |13 269,1 | 197 625,5 | | | |натуральном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.6. |Экономия воды в | тыс. | - |33 116,1 |40 843,4 | 46 362,8 |51 882,1 | 77 2715,7 | | | |стоимостном | рублей | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.7. |Экономия природного | тыс. м-3 | - |86 459,6 |229 966,9| 261 043,5 |292 120,1| 435 072,4 | | | |газа | | | | | | | | | | |в натуральном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |В.8. |Экономия природного | тыс. | - |216 794,8|690 713,6| 743 512,8 |796 311,9|1 391 880,4| | | |газа | рублей | | | | | | | | | |в стоимостном | | | | | | | | | | |выражении | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в бюджетном секторе | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.1. |Доля объемов ЭЭ, |процентов | 93,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | |учреждением | | | | | | | | | | |(далее - БУ), расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой БУ на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.2. |Доля объемов ТЭ, |процентов | 85,0 | 92,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой БУ, | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой БУ на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.3. |Доля объемов воды, |процентов | 84,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой БУ, | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой БУ на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.4. |Доля объемов |процентов | 91,0 | 96,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого БУ, | | | | | | | | | | |расчеты | | | | | | | | | | |за который | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого БУ на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.5. |Доля расходов |процентов | 0,96 | 1,76 | 1,87 | 1,94 | 2,0 | 1,79 | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации на обеспе- | | | | | | | | | | |чение | | | | | | | | | | |энергетическими | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | |сопоставимых | | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.6. |Доля расходов |процентов | 0,96 | 1,33 | 1,36 | 1,34 | 1,31 | 0,88 | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации на | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | |энергетическими | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | |фактических условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.7. |Динамика расходов | млн. | 158,0 | 65,5 | 46,3 | 36,2 | 12,4 | -22,7 | | | |бюджета субъекта | рублей | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | |на обеспечение | | | | | | | | | | |энергетическими | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | |фактических условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |С.8. |Динамика расходов | млн. | 158,0 | 496,2 | 561,7 | 608,0 | 644,2 | 513,4 | | | |бюджета субъекта | рублей | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | |на обеспечение | | | | | | | | | | |энергетическим и | | | | | | | | | | |ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | |сопоставимых | | | | | | | | | | |условий) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.9. |Доля расходов |процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |бюджета субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации на предо- | | | | | | | | | | |ставление субсидий | | | | | | | | | | |организациям | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |комплекса на | | | | | | | | | | |приобретение топлива | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.10.|Динамика расходов | млн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |бюджета субъекта | рублей | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации на | | | | | | | | | | |предоставление | | | | | | | | | | |субсидий органи- | | | | | | | | | | |зациям | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | |на приобретение | | | | | | | | | | |топлива | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.11.|Доля БУ, |процентов | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | |финансируемых за | | | | | | | | | | |счет бюджета | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, в общем | | | | | | | | | | |объеме БУ, | | | | | | | | | | |в отношении которых | | | | | | | | | | |проведено | | | | | | | | | | |обязательное | | | | | | | | | | |энергетическое | | | | | | | | | | |обследование | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.12.|Число | штук | 0 | 0 | 53 | 259 | 212 | 150 | | | |энергосервисных | | | | | | | | | | |договоров, | | | | | | | | | | |заключенных | | | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | | | |заказчиками | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.13.|Доля государственных | штук | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 40,0 | 80,0 | 100,0 | | | |заказчиков | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |заказчиков, которыми | | | | | | | | | | |заключены | | | | | | | | | | |энергосервисные | | | | | | | | | | |договоры | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.14.|Доля товаров, работ, |процентов | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | | | |услуг, закупаемых для | | | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | | | |в соответствии с | | | | | | | | | | |требованиями | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |закупаемых товаров, | | | | | | | | | | |работ, услуг для | | | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |C.15 |Удельные расходы | тыс. | 2,5 | 2,59 | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,89 | | | |бюджета субъекта | рублей/ | | | | | | | | | |Российской | человек | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | |на предоставление | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | |поддержки гражданам | | | | | | | | | | |по оплате жилого | | | | | | | | | | |помещения и | | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | |на 1 человека | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | энергетической эффективности в жилищном фонде | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.1. |Доля объемов ЭЭ, |процентов | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.2. |Доля объемов ЭЭ, |процентов | 83,0 | 89,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за | | | | | | | | | | |которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | |(общедомовых) | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.3. |Доля объемов ЭЭ, |процентов | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, оплата которой | | | | | | | | | | |осуществляется с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |индивидуальных и | | | | | | | | | | |общих (для | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | |квартиры) приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.4. |Доля объемов ТЭ, |процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах, | | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) | | | | | | | | | | |в жилых домах на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | | |(за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.5. |Доля объемов ТЭ, |процентов | 36,0 | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, оплата которой | | | | | | | | | | |осуществляется с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |коллективных | | | | | | | | | | |(общедо-мовых) | | | | | | | | | | |приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме ТЭ, | | | | | | | | | | |потребляемой в | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.6. |Доля объемов воды, |процентов | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов), расчеты | | | | | | | | | | |за которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в | | | | | | | | | | |жилых домах | | | | | | | | | | |(за исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.7. |Доля объемов воды, |процентов | 56,0 | 75,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за | | | | | | | | | | |которую осу- | | | | | | | | | | |ществляются с | | | | | | | | | | |использованием кол- | | | | | | | | | | |лективных | | | | | | | | | | |(общедомовых) | | | | | | | | | | |приборов учета, в | | | | | | | | | | |общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.8. |Доля объемов воды, |процентов | 52,0 | 72,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |потребляемой | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за | | | | | | | | | | |которую | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих (для | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | |квартиры) приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |воды, потребляемой | | | | | | | | | | |(используемой) в | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.9. |Доля объемов |процентов | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов), расчеты | | | | | | | | | | |за который | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |приборов учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) | | | | | | | | | | |в жилых домах (за | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | | | |домов) на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.10.|Доля объемов |процентов | 30,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах, расчеты за | | | | | | | | | | |который | | | | | | | | | | |осуществляются | | | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | | |индивидуальных | | | | | | | | | | |и общих (для | | | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | | | |квартиры) приборов | | | | | | | | | | |учета, | | | | | | | | | | |в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) | | | | | | | | | | |в многоквартирных | | | | | | | | | | |домах на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.11.|Число жилых домов, в | штук | 0 | 80 | 898 | 3 329 | 6 658 | 33 288 | | | |отношении которых | | | | | | | | | | |проведено | | | | | | | | | | |энергетическое | | | | | | | | | | |обследование (далее - | | | | | | | | | | |ЭО) | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |D.12.|Доля жилых домов, в |процентов | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 5,0 | 10,0 | 50,0 | | | |отношении которых | | | | | | | | | | |проведено ЭО, в | | | | | | | | | | |общем числе жилых | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения | | и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |E.1. |Динамика количества | штук | 180 | 220 | 250 | 295 | 320 | 810 | | | |автотранспортных | | | | | | | | | | |средств, относящихся | | | | | | | | | | |к общественному | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | |экологического класса | | | | | | | | | | |ЕВРО-3 и | | | | | | | | | | |обладающего высокой | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективностью | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| |E.2. |Доля |процентов | 0 | 4,3 | 4,8 | 5,7 | 6,2 | 15,7 | | | |автотранспортных | | | | | | | | | | |средств, относящихся | | | | | | | | | | |к общественному | | | | | | | | | | |транспорту | | | | | | | | | | |экологического класса | | | | | | | | | | |ЕВРО-3 и | | | | | | | | | | |обладающих высокой | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективностью | | | | | | | | | |—————|——————————————————————|——————————|———————|—————————|—————————|———————————|—————————|———————————|——————| Примечание. По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности". Приложение N 3 к Областной долгосрочной целевой программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года |———————|———————————————————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| | N | Наименование меро- | Ответст- | Объем финансирования (тыс. рублей) |Ожидаемые| | п/п | приятий | венные |——————————|——————————|———————————————————————————————————————————————————————————|результа-| | | | | источ- | всего | в том числе по годам |ты и эф- | | | | | ник | |———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| фектив- | | | | | финанси- | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015- |ность мер| | | | | рова- | | | | | | | 2020 | | | | | | ния | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1. | Подпрограмма "Энергосбережение в областных бюджетных учреждениях" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |1.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.1. |Формирование ведом- | органы |финансиро-| | | | | | | | монито- | | |ственного учета це- | исполни- | вание не | | | | | | | |ринг це- | | |левых показателей | тельной |требуется | | | | | | | |левых по-| | | | власти | | | | | | | | |казателей| | | | области* | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.2. |Разработка графика |министерство |финансиро-| | | | | | | |система- | | |обязательных энер- | промыш- | вание не | | | | | | | | тизация | | |гетических обследо- | ленности и |требуется | | | | | | | |по срокам| | |ваний областных | энергетики | | | | | | | | |проведе- | | |бюджетных учреждений | области | | | | | | | | |ния энер-| | | | | | | | | | | | | гети- | | | | | | | | | | | | | ческих | | | | | | | | | | | | |обследо- | | | | | | | | | | | | | ваний | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.3. |Проведение энерге- | органы |областной | 100 000 | | 25 000 | 25 000 | | | 50 000 |формиро- | | |тических обследований | исполни- | бюджет | | | | | | | | вание | | |зданий, строений и | тельной | | | | | | | | | энер- | | |сооружений областных | власти | | | | | | | | | гетиче- | | |бюджетных учреждений | области* | | | | | | | | |ских пас-| | | | | | | | | | | | |портов и | | | | | | | | | | | | | меро- | | | | | | | | | | | | | приятий | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.4. |Формирование еже- | органы |финансиро-| | | | | | | | монито- | | |квартальной отчетности | исполни- | вание не | | | | | | | |ринг хода| | |о ходе реализации | тельной |требуется | | | | | | | | реали- | | |мероприятий Программы | власти | | | | | | | | |зации мер| | | | области* | | | | | | | | | по Про- | | | | | | | | | | | | | грамме | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.5. |Предоставление суб- |министерство |областной | 300 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |развитие | | |сидий организациям, | промыш- | бюджет | | | | | | | | сферы | | |осуществляющим | ленности и | | | | | | | | | предос- | | |реализацию | энергетики | | | | | | | | |тав-ления| | |энергосервисных | области | | | | | | | | | энерго- | | |договоров, - на | | | | | | | | | |сервисных| | |возмещение части | | | | | | | | | | услуг в | | |затрат на уплату | | | | | | | | | | области | | |процентов по кредитам, | | | | | | | | | | | | |полученным в россий- | | | | | | | | | | | | |ских кредитных | | | | | | | | | | | | |организациях, | | | | | | | | | | | | |на приобретение ма- | | | | | | | | | | | | |териалов | | | | | | | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | | | | | | | |для осуществления | | | | | | | | | | | | |услуг по данным до- | | | | | | | | | | | | |говорам | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | 1.1.6 |Обучение специалистов | органы |финансиро-| | | | | | | |повышение| | |основам энер- | исполни- | вание не | | | | | | | |квалифи- | | |госбережения | тельной |требуется | | | | | | | | кации в | | |и реализации договоров | власти | | | | | | | | | сфере | | |на выполнение энер- | области* | | | | | | | | | энерго- | | |госервиса | | | | | | | | | |ресурсос-| | | | | | | | | | | | | бе- | | | | | | | | | | | | | режения | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.7. |Пропаганда и мето- |министерство |финансиро-| | | | | | | |развитие | | |дическая работа по | жилищно- | вание не | | | | | | | |культуры | | |вопросам энергосбере- |коммунального|требуется | | | | | | | | энерго- | | |жения в жилищно- | хозяйства | | | | | | | | |сбереже- | | |коммунальном хозяйстве | области | | | | | | | | |ния и по-| | | | | | | | | | | | | вышение | | | | | | | | | | | | | квали- | | | | | | | | | | | | | фикации | | | | | | | | | | | | | специа- | | | | | | | | | | | | | листов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.8. |Создание системы | органы |финансиро-| | | | | | | |развитие | | |мониторинга энерго- | исполни- | вание не | | | | | | | |услуг по | | |сервисных договоров | тельной |требуется | | | | | | | | энерго- | | | | власти | | | | | | | | | сервису | | | | области* | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.9. |Назначение ответст- | органы |финансиро-| | | | | | | |повышение| | |венных за энерго- | исполни- | вание не | | | | | | | | уровня | | |сбережение в областных | тельной |требуется | | | | | | | |ответст- | | |бюджетных учреждениях | власти | | | | | | | | |венности | | | | области* | | | | | | | | |в энерго-| | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | нии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.10.|Осуществление кон- | органы |финансиро-| | | | | | | |создание | | |троля, технический и | исполни- | вание не | | | | | | | |базы дан-| | |финансовый учет по | тельной |требуется | | | | | | | | ных по | | |энергосервисным до- | власти | | | | | | | | | услугам | | |говорам | области* | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | | сервиса | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.1.11.|Информационная под- | департамент |областной | 50 000 | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |повышение| | |держка политики | печати | бюджет | | | | | | | | уровня | | |энергосбережения | области, | | | | | | | | |подготов-| | | |министерство | | | | | | | | | ки | | | | жилищно- | | | | | | | | | в сфере | | | |коммунального| | | | | | | | | энерго- | | | | хозяйства | | | | | | | | |сбереже- | | | | области | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.1. |Дооснащение зданий | органы |областной | 59 000 | | 35 000 | | 3 000 | 3 000 | 18 000 |уменьше- | | |областных бюджетных | исполни- | бюджет | | | | | | | | ние по- | | |учреждений приборами | тельной | | | | | | | | | требле- | | |учета используемых | власти | | | | | | | | |ния энер-| | |энергетических ре- | области* | | | | | | | | | го- | | |сурсов | | | | | | | | | |ресурсов | | |(с 2013 года - ин- | | | | | | | | | | | | |вентаризация, замена и | | | | | | | | | | | | |ремонт данных приборов | | | | | | | | | | | | |учета) | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.2. |Модернизация систем | органы |областной | 270 000 | | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |уменьше- | | |освещения в бюджетной | исполни- | бюджет | | | | | | | | ние по- | | |сфере (2011-2012 годы | тельной | | | | | | | | | требле- | | |- замена ламп | власти | | | | | | | | |ния элек-| | |накаливания на энер- | области* | | | | | | | | | тро- | | |госбере- | | | | | | | | | | энергии | | |гающие и установка | | | | | | | | | | | | |датчиков; 2013-2020 | | | | | | | | | | | | |годы - замена ламп | | | | | | | | | | | | |люминесцентных, ламп | | | | | | | | | | | | |ДРЛ и ДНаТ на | | | | | | | | | | | | |светодиодные лампы) | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.3. |Установка термоста- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |тических регуляторов в | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |системе отопления | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | | | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | | | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.4. |Установка автомати- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |ческих компенсаторов | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |реактивной мощности | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | | | власти | энерго- | | | | | | | |ния элек-| | | | области* |обследова-| | | | | | | | тро- | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.5. |Замена вентильных | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |кранов на рычажные и | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |клавишные | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | | | власти | энерго- | | | | | | | |ния воды | | | | области* |обследова-| | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.6. |Установка автомати- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |ческих проветривателей | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |в окнах, стенах | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | | | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | | | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.7. |Установка инфракрасных | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |излучателей в | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |помещениях | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |с высокими потолками | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | | | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.8. |Применение реверсивных | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |тепловых насосов для | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |отопления и вентиляции | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |с использованием | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |грунта | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |как теплового акку- | | ния | | | | | | | | энергии | | |мулятора | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.9. |Организация допол- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |нительного отопления с | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |использованием ути- | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |лизации тепла сточных | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |вод | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |и обратной сетевой | | ния | | | | | | | | энергии | | |воды тепловыми на- | | | | | | | | | | | | |сосами | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.10.|Организация допол- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |нительного отопления и | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |горячего водоснабжения | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |с помощью солнечных | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |коллекторов | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.11.|Внедрение частотно- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |регулируемого привода | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |и оптимизация систем | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |электродвигателей | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | | | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.12.|Повышение тепловой | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |защиты зданий при | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |капитальном ремонте, | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |утепление зданий и | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |строений, замена окон, | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |дверей, установка | | ния | | | | | | | | энергии | | |доводчиков дверей | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.13.|Перекладка электри- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |ческих сетей внут- | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |ренних для снижения | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |потерь электрической | власти | энерго- | | | | | | | |ния элек-| | |энергии | области* |обследова-| | | | | | | | тро- | | |в зданиях, строениях, | | ния | | | | | | | | энергии | | |сооружениях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.14.|Автоматизация по- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |требления тепловой | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |энергии зданиями, | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |строениями, сооружения | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | | | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | | | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.15.|Тепловая изоляция | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |трубопроводов и | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |оборудования, раз- | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |водящих трубопроводов | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |отопления и горячего | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |водоснабжения в зда- | | ния | | | | | | | | энергии | | |ниях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.16.|Восстановление или | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |внедрение циркуля- | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |ционных систем в сис- | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |темах горячего | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |водоснабжения зданий | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |и строений | | ния | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.17.|Проведение гидрав- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |лической регулировки, | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |автоматической или | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |ручной балансировки | власти | энерго- | | | | | | | |ния теп- | | |распределительных | области* |обследова-| | | | | | | | ловой | | |систем отопления и | | ния | | | | | | | | энергии | | |стояков в зданиях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.18.|Установка частотного | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |регулирования при- | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |водов насосов в сис- | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |темах горячего | власти | энерго- | | | | | | | |ния энер-| | |водоснабжения зданий | области* |обследова-| | | | | | | | го- | | |и строений | | ния | | | | | | | |ресурсов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.19.|Замена неэффективных | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |отопительных котлов в | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |индивидуальных | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |системах отопления | власти | энерго- | | | | | | | |ния топ- | | |зданий | области* |обследова-| | | | | | | | лива | | | | | ния | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.20.|Установка теплоот- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |ражающих экранов в | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |системе отопления | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | | | власти | энерго- | | | | | | | |ния тепла| | | | области* |обследова-| | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.21.|Закупка оборудования | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |с классом энергети- | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |ческой эффективности | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |не ниже | власти | энерго- | | | | | | | |ния энер-| | |класса "А" | области* |обследова-| | | | | | | | го- | | | | | ния | | | | | | | |ресурсов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.22.|Внедрение автомати- | органы |определит-| | | | | | | |уменьше- | | |зированных систем | исполни- | ся по | | | | | | | | ние по- | | |учета потребления | тельной | итогам | | | | | | | | требле- | | |используемых энергоре- | власти | энерго- | | | | | | | |ния энер-| | |сурсов | области* |обследова-| | | | | | | | го- | | | | | ния | | | | | | | |ресурсов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |1.2.23.|Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | распро- | | |проектов по мерам | промыш- | бюджет | | | | | | | |странение| | |энергосбережения | ленности и | | | | | | | | | опыта | | |в бюджетной сфере | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | |области | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 824 000 | 0 | 110 000 | 80 000 | 73 000 | 73 000 | 488 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 824 000 | 0 | 110 000 | 80 000 | 73 000 | 73 000 | 488 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2. | Подпрограмма "Энергосбережение в коммунальном хозяйстве области" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |2.1. | Организационно-технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.1. |Разработка комплекса |министерство |финансиро-| | | | | | | |уменьше- | | |мер, направленных на | жилищно- | вание не | | | | | | | | ние по- | | |улучшение платежной |коммунального|требуется | | | | | | | | требле- | | |дисциплины при оплате | хозяйства | | | | | | | | |ния теп- | | |за тепловую энергию | области | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.2. |Проведение обязатель- | теплоснаб- |внебюджет-| 30 000 | | 20 000 | 10 000 | | | |уменьше- | | |ного энергетического | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |обследования тепло- | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |снабжающих организаций | | | | | | | | | |ния теп- | | | | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.3. |Оптимизация систем | теплоснаб- |внебюджет-| 18 000 | | 8 000 | 8 000 | 2 000 | | |уменьше- | | |теплоснабжения с | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |учетом эффективного | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |теплоснабжения | | | | | | | | | |ния теп- | | | | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.4. |Разработка проектов | теплоснаб- |внебюджет-| 26 000 | | 13 000 | 8 000 | 5 000 | | |уменьше- | | |ликвидации нерента- | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |бельных и встроенных | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |котельных | | | | | | | | | |ния теп- | | | | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.5. |Модернизация оборудо- | теплоснаб- |внебюджет-| 74 000 | | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |уменьше- | | |вания | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |на котельных с учетом | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |оптимизации их тепло- | | | | | | | | | |ния теп- | | |вой мощности | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.6. |Внедрение на насосном | теплоснаб- |внебюджет-| 14 000 | | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |уменьше- | | |и вентиляционном | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |оборудовании в сис- | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |темах | | | | | | | | | |ния воды | | |тепло-, водоснабжения | | | | | | | | | |и тепло- | | |частотно-регулируемого | | | | | | | | | |вой энер-| | |привода | | | | | | | | | | гии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.7. |Разработка проекта | теплоснаб- |внебюджет-| 25 000 | | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 |уменьше- | | |применения на котель- | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |ных тепловых насосов | организации | средства | | | | | | | | требле- | | | | | | | | | | | | |ния теп- | | | | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.8. |Реконструкция котель- | теплоснаб- |внебюджет-| 28 000 | | 14 000 | 10 000 | 4 000 | | |уменьше- | | |ных | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |с учетом внедрения | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |приборов учета и сис- | | | | | | | | | |ния теп- | | |тем автоматизации | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.9. |Диспетчеризация систем | теплоснаб- |внебюджет-| 14 000 | | 4 000 | 10 000 | | | |уменьше- | | |теплоснабжения | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | | | организации | средства | | | | | | | | требле- | | | | | | | | | | | | |ния тепла| |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.10.|Теплогидравлические | теплоснаб- |внебюджет-| 28 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 10 000 | |уменьше- | | |расчеты | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |и наладка тепловых се- | организации | средства | | | | | | | |терь теп-| | |тей | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.11.|Реконструкция и замена | теплоснаб- |внебюджет-| 80 000 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 |уменьше- | | |тепловых сетей с помо- | жающие | ные | | | | | | | | ние по- | | |щью бесканальной про- | организации | средства | | | | | | | | требле- | | |кладки изолированных | | | | | | | | | |ния теп- | | |трубопроводов | | | | | | | | | | ловой | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.12.|Проведение диагностики |водоснабжаю- |внебюджет-| 17 000 | | 5 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |уменьше- | | |технического состояния | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |систем водоснабжения с | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |определением их оста- | | | | | | | | | |ния воды | | |точного ресурса | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.13.|Разработка проектов |водоснабжаю- |внебюджет-| 30 000 | | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |уменьше- | | |оптимизации систем | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |водоснабжения | низации | средства | | | | | | | | требле- | | | | | | | | | | | | |ния воды | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.14.|Выполнение расчета |водоснабжаю- |внебюджет-| 32 000 | | 10 000 | 6 000 | 8 000 | 8 000 | |уменьше- | | |потребности в воде для | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |нужд коммунально- | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |бытовой сферы | | | | | | | | | |ния воды | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.15.|Реконструкция и модер- |водоснабжаю- |внебюджет-| 96 000 | | 26 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | |уменьше- | | |низация оборудования | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |на водозаборах и | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |перекачивающих | | | | | | | | | |ния воды | | |станциях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.16.|Проведение обяза- |водоснабжаю- |внебюджет-| 31 000 | | 5 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | |уменьше- | | |тельного энергети- | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |ческого обследования | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |организаций во- | | | | | | | | | |ния воды | | |доснабжения | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.17.|Выполнение гидравличе- |водоснабжаю- |внебюджет-| 30 000 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |уменьше- | | |ских расчетов и налад- | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |ки систем по фактиче- | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |скому состоянию | | | | | | | | | |ния воды | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.18.|Установка частотно- |водоснабжаю- |внебюджет-| 18 000 | | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |уменьше- | | |регулируемых приводов | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |на электроприводах | низации | средства | | | | | | | | требле- | | |повысительных насосных | | | | | | | | | |ния воды | | |станций и станциях | | | | | | | | | | | | |подкачки | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.19.|Санация канализацион- |водоснабжаю- |внебюджет-| 20 000 | | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |уменьше- | | |ных и водопроводных | щие орга- | ные | | | | | | | | ние по- | | |линий | низации | средства | | | | | | | | требле- | | | | | | | | | | | | |ния воды | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |2.1.20.|Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |испытание| | |проектов, направленных | жилищно- | бюджет | | | | | | | | новых | | |на повышение энергети- |коммунального| | | | | | | | | энерго- | | |ческой эффективности | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |зданий в жилищном фон- | области | | | | | | | | | гающих | | |де | | | | | | | | | |техноло- | | | | | | | | | | | | |гий и их | | | | | | | | | | | | | рас- | | | | | | | | | | | | |простра- | | | | | | | | | | | | | нение | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 656 000 | 0 | 180 000 | 159 000 | 123 000 | 113 000 | 81 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 45 000 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства | 611 000 | 0 | 180 000 | 154 000 | 118 000 | 108 000 | 51 000 | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| | 3. | Подпрограмма "Энергосбережение в жилищном фонде области" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |3.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.1. |Создание и ведение |министерство |областной | 21 000 | | | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 12 000 |система- | | |системы мониторинга | жилищно- | бюджет | | | | | | | | тизация | | |изменения целевых по- |коммунального| | | | | | | | | сбора | | |казателей энергосбере- | хозяйства | | | | | | | | |данных об| | |жения в жилищно- | области | | | | | | | | |исполне- | | |коммунальной сфере об- | | | | | | | | | |нии целе-| | |ласти | | | | | | | | | |вых пока-| | | | | | | | | | | | | зателей | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.2. |Разработка механизма |министерство |финансиро-| | | | | | | |система- | | |координации работы му- | жилищно- | вание не | | | | | | | |тизация | | |ниципальных образова- |коммунального|требуется | | | | | | | |и монито-| | |ний по реализации | хозяйства | | | | | | | | | ринг за | | |муниципальных подпро- | области | | | | | | | | | ходом | | |грамм энергосбережения | | | | | | | | | |реализа- | | |и повышения энергоэф- | | | | | | | | | | ции мер | | |фективности в жилищ- | | | | | | | | | |по муни- | | |ном фонде | | | | | | | | | |ципальным| | | | | | | | | | | | |програм- | | | | | | | | | | | | | мам | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.3. |Разработка системы |министерство |финансиро-| | | | | | | |развитие | | |стимулирования му- | жилищно- | вание не | | | | | | | |практики | | |ниципалитетов области |коммунального|требуется | | | | | | | | энерго- | | |с высокими показателя- | хозяйства | | | | | | | | |сбереже- | | |ми энергетической | области | | | | | | | | |ния в жи-| | |эффективности в сфере | | | | | | | | | | лищном | | |жилищного фонда | | | | | | | | | | фонде | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.4. |Дооснащение многоквар- |собственники |внебюджет-| | | | | | | |уменьше- | | |тирных домов общедомо- | жилых | ные | | | | | | | | ние по- | | |выми приборами учета | помещений и | средства | | | | | | | | требле- | | |используемых | управляющие | |4 830 000 | |2 415 000 | | | |2 415 000 |ния энер-| | |энергоресурсов, в том | компании | |2 206 000 | |1 103 000 | | | |1 103 000 | го- | | |числе: | | | 890 000 | | 445 000 | | | | 445 000 |ресурсов | | |тепловая энергия | | |1 160 000 | | 580 000 | | | | 580 000 | | | |горячая вода | | | 574 000 | | 287 000 | | | | 287 000 | | | |холодная вода | | | | | | | | | | | | |электроэнергия | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.5. |Дооснащение индивиду- |собственники |внебюджет-| | | | | | | |уменьше- | | |альными приборами уче- | жилых | ные | | | | | | | | ние по- | | |та используемых энер- | помещений и | средства | | | | | | | | требле- | | |гетических ресурсов | управляющие | | | | | | | | |ния энер-| | |квартир в многоквар- | компании | | | | | | | | | го- | | |тирных домах, в том | | |1 133 000 | | 566 000 | | | | 567 000 |ресурсов | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | 214 000 | | 107 000 | | | | 107 000 | | | |природный газ | | | 10 000 | | 5 000 | | | | 5 000 | | | |горячая вода | | | 845 000 | | 422 000 | | | | 423 000 | | | |холодная вода | | | 64 000 | | 32 000 | | | | 32 000 | | | |электроэнергия | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.6. |Дооснащение индивиду- |собственники |внебюджет-| | | | | | | |уменьше- | | |альными приборами уче- | жилых | ные | | | | | | | | ние по- | | |та используемых энер- | помещений и | средства | | | | | | | | требле- | | |гетических ресурсов | управляющие | | | | | | | | |ния энер-| | |квартир в жилых домах, | компании | | | | | | | | | го- | | |в том числе: | | | 849 000 | | 424 000 | | | | 425 000 |ресурсов | | |природный газ | | | 214 000 | | 107 000 | | | | 107 000 | | | |горячая вода | | | 29 000 | | 14 000 | | | | 15 000 | | | |холодная вода | | | 578 000 | | 289 000 | | | | 289 000 | | | |электроэнергия | | | 28 000 | | 14 000 | | | | 14 000 | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.7. |Освещение в средствах |министерство |финансиро-| | | | | | | |развитие | | |массовой информации | жилищно- | вание не | | | | | | | |практики | | |о деятельности товари- |коммунального|требуется | | | | | | | | энерго- | | |ществ собственников | хозяйства | | | | | | | | |сбереже- | | |жилья и управляющих | области, | | | | | | | | |ния в жи-| | |компаний | департамент | | | | | | | | | лищном | | |с положительным опытом | печати об- | | | | | | | | | фонде | | |реализации мероприятий | ласти | | | | | | | | | | | |в сфере энергосбереже- | | | | | | | | | | | | |ния | | | | | | | | | | | | |на объектах жилищного | | | | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.8. |Организация и проведе- |министерство |финансиро-| | | | | | | |развитие | | |ние выставок, | жилищно- | вание не | | | | | | | |практики | | |конференций, форумов, |коммунального|требуется | | | | | | | | энерго- | | |"круглых столов" | хозяйства | | | | | | | | |сбереже- | | |и других аналогичных | области, | | | | | | | | |ния в жи-| | |мероприятий с участием | департамент | | | | | | | | | лищном | | |представителей товари- | печати об- | | | | | | | | | фонде | | |ществ собственников | ласти | | | | | | | | | | | |жилья, управляющих | | | | | | | | | | | | |компаний, энерго- | | | | | | | | | | | | |снабжающих организаций | | | | | | | | | | | | |и энергосервисных | | | | | | | | | | | | |компаний с целью | | | | | | | | | | | | |обмена положительным | | | | | | | | | | | | |опытом работы в | | | | | | | | | | | | |области энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения | | | | | | | | | | | | |в жилищной сфере | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.9. |Создание механизма |государствен-|финансиро-| | | | | | | |система- | | |контроля содержания |ная жилищная | вание не | | | | | | | |тизация | | |жилищного фонда | инспекция |требуется | | | | | | | | сбора и | | |в соответствии с | области | | | | | | | | | обоб- | | |требованиями феде- | | | | | | | | | | щения | | |рального законода- | | | | | | | | | |данных о | | |тельства в сфере | | | | | | | | | |состоянии| | |энергосбережения | | | | | | | | | |жилищного| | | | | | | | | | | | | фонда | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.1.10.|Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | сферы | | |ществляющим реализацию | ленности и | | | предос- | | |энергосервисных дого- | энергетики | | |тавления | | |воров, - на возмещение | области | | | энерго- | | |части затрат на уплату | | | |сервисных| | |процентов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в россий- | | | | области | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |3.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.1. |Утепление фасадов, |собственники |внебюджет-|5 06 7 000| | 563 000 | 563 000 | 563 000 | 563 000 |2 815 000 |снижение | | |кровли, замена оконных | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |заполнений | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |в местах общего поль- | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |зования, перекрытие | компании | | | | | | | | | гию | | |подвалов в много- | | | | | | | | | | | | |квартирных домах, не | | | | | | | | | | | | |подлежащих капиталь- | | | | | | | | | | | | |ному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.2. |Реализация мероприятий |собственники |внебюджет-|1 186 2000| |1 318 000 |1 318 000|1 3180 00|1 318 000|6 590 000 |снижение | | |по повышению энергети- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |ческой эффективности | помещений и | средства | | | | | | | |на энер- | | |при проведении капи- | управляющие | | | | | | | | | го- | | |тального ремонта мно- | компании | | | | | | | | | ресурсы | | |гоквартирных домов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.3. |Внедрение системы ав- |собственники |внебюджет-|21 818 000| |2 362 000 |2 432 000|2 432 000|2 432 000|12 160 000|снижение | | |томатизации потребле- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |ния тепла многоквар- | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |тирными домами по | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |автоматизации | компании | | | | | | | | | гию | | |индивидуальных | | | | | | | | | | | | |тепловых пунктов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.4. |Восстановление/внедре- |собственники |внебюджет-|8 298 000 | | 922 000 | 922 000 | 922 000 | 922 000 |4 610 000 |снижение | | |ние циркуляционных | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |систем горячего | помещений и | средства | | | | | | | |на тепло-| | |водоснабжения, | управляющие | | | | | | | | |вую энер-| | |проведение | компании | | | | | | | | | гию | | |гидравлической ре- | | | | | | | | | | | | |гулировки, баланси- | | | | | | | | | | | | |ровки распредели- | | | | | | | | | | | | |тельных систем ото- | | | | | | | | | | | | |пления в многоквар- | | | | | | | | | | | | |тирных домах, не | | | | | | | | | | | | |подлежащих капи- | | | | | | | | | | | | |тальному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.5. |Установка частотного |собственники |внебюджет-|4 977 000 | | 553 000 | 553 000 | 553 000 | 553 000 | 2765 000 |снижение | | |регулирования привода | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |насосов систем горяче- | помещений и | средства | | | | | | | |на элек- | | |го водоснабжения | управляющие | | | | | | | | | тро- | | |многоквартирных домов | компании | | | | | | | | | энергию | | |области, не подлежащих | | | | | | | | | | | | |капитальному ремонту | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.6. |Реконструкция и модер- |собственники |внебюджет-|8 478 000 | | 942 000 | 942 000 | 942 000 | 942 000 |4 710 000 |снижение | | |низация лифтов, уста- | жилых | ные | | | | | | | |расходов | | |новка на лифтах преоб- | помещений и | средства | | | | | | | |на элек- | | |разователей частоты | управляющие | | | | | | | | | тро- | | |электроприводов лифтов | компании | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |3.2.7. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |испытание| | |проектов в многоквар- | жилищно- | бюджет | | | | | | | | новых | | |тирных домах на основе |коммунального| | | | | | | | | энерго- | | |энергосберегающих тех- | хозяйства | | | | | | | | | сбере- | | |нологий и материалов, | области | | | | | | | | | гающих | | |возобновляемой | | | | | | | | | |техноло- | | |энергетики | | | | | | | | | |гий и их | | | | | | | | | | | | | распро- | | | | | | | | | | | | |странение| |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, |67 378 000| 0 |10 065 000|6 740 000|6 737 000|6 737 000|37 099 000| | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 66 000 | 0 | 0 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 42 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства |67 312 000| 0 |10 065 000|6 730 000|6 730 000|6 730 000|37 057 000| | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4. | Подпрограмма "Энергосбережение при производстве и передаче энергоресурсов" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |4.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.1. |Предоставление субси- |министерство |областной | 300 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |практики | | |ществ- | ленности и | | | | | | | | | энерго- | | |ляющим для собственных | энергетики | | | | | | | | |сбереже- | | |нужд установку | области | | | | | | | | |ния в ор-| | |энергосберегающего | | | | | | | | | | гани- | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | зациях | | |использо- | | | | | | | | | | области | | |вание энергосбере- | | | | | | | | | | | | |гающих материалов, - | | | | | | | | | | | | |на возмещение части | | | | | | | | | | | | |затрат на уплату | | | | | | | | | | | | |процентов по кредитам, | | | | | | | | | | | | |полученным в | | | | | | | | | | | | |российских кредитных | | | | | | | | | | | | |организациях, | | | | | | | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | | | | | | | |дования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | | | | | | | |материалов для данных | | | | | | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.2. |Предоставление субси- |министерство |областной | 300 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 180 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | | | | | | | |производ-| | |тории области | энергетики | | | | | | | | | ства | | |производство энер- | области | | | | | | | | | энерго- | | |госберегающего обо- | | | | | | | | | |сберегаю-| | |рудования и (или) | | | | | | | | | |щего обо-| | |энергосберегающих | | | | | | | | | | рудо- | | |материалов, - на | | | | | | | | | | вания и | | |возмещение части их | | | | | | | | | |материа- | | |затрат на приобретение | | | | | | | | | | лов | | |основных средств, | | | | | | | | | | | | |непосредственно | | | | | | | | | | | | |используемых для | | | | | | | | | | | | |производства | | | | | | | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | | | | |энергосберегающих ма- | | | | | | | | | | | | |териалов | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.3. |Предоставление субси- |министерство |областной | 100 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 60 000 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | | | | | | |практики | | |ществляющим докумен- | ленности и | | | | | | | | |разработ-| | |тально подтверждаемые | энергетики | | | | | | | | |ки опыт- | | |опытно-конструкторские | области | | | | | | | | | ных об- | | |работы | | | | | | | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | | | | | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | | | | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | | | | | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | | | | | | | |вания для| | |териалов соответствую- | | | | | | | | | | энерго- | | |щих ГОСТам, - | | | | | | | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | | | | | | | ния | | |затрат на уплату | | | | | | | | | | | | |процентов по кредитам, | | | | | | | | | | | | |полученным в россий- | | | | | | | | | | | | |ских кредитных органи- | | | | | | | | | | | | |зациях, | | | | | | | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | | | | | | | |риалов | | | | | | | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | | | | | | | |используемых для осу- | | | | | | | | | | | | |ществления этих работ | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.4. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промышлен- | бюджет | | сферы | | |ществляющим реализацию | ности и | | | предос- | | |энергосервисных дого- | энергетики | | |тавления | | |воров, - на возмещение | области | | | энерго- | | |части затрат на уплату | | | |сервисных| | |процентов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в россий- | | | | области | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.1.5. |Проведение обязатель- | энергоснаб- |внебюджет-| 62 000 | 2 000 | 20 000 | 10 000 | | | 30 000 |формиро- | | |ного энергетического | жающие | ные | | | | | | | | вание | | |обследования крупных | организации | средства | | | | | | | | энерге- | | |энергоснабжающих | области | | | | | | | | |тических | | |организаций области | | | | | | | | | |паспортов| | | | | | | | | | | | | и меро- | | | | | | | | | | | | |приятий | | | | | | | | | | | | | по ним | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |4.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.1. |Снижение потерь | энергоснаб- |финансиро-| | | | | | | |снижение | | |энергетических ре- | жающие | вание не | | | | | | | | потерь | | |сурсов | организации |требуется | | | | | | | |электро- | | |на собственные нужды | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих орга- | | | | | | | | | | | | |низаций | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.2. |Модернизация оборудо- | энергоснаб- |внебюджет-| 365 000 |10 000 | 125 000 | 140000 | 30 000 |30 000 | 30 000 |повышение| | |вания, используемого | жающие | ные | | | | | | | |эффектив-| | |для выработки тепловой | организации | средства | | | | | | | | ности | | |энергии, в том числе | | | | | | | | | |производ-| | |замена его на | | | | | | | | | |ства теп-| | |оборудование с более | | | | | | | | | | ловой | | |высоким КПД в крупных | | | | | | | | | | энергии | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.3. |Внедрение энергосбере- | энергоснаб- |внебюджет-| 200 000 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |20 000 | 120 000 |снижение | | |гающих технологий в | жающие | ные | | | | | | | |потребле-| | |крупных энерго- | организации | средства | | | | | | | |ния энер-| | |снабжающих организаци- | | | | | | | | | | го- | | |ях | | | | | | | | | |ресурсов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.4. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|2 940 000 |180 000| 900 000 | 220 000 | 240 000 |200 000| 1 200 000 |снижение | | |низация электрических | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |сетей с целью снижения | организации | средства | | | | | | | |электро- | | |потерь электрической | | | | | | | | | | энергии | | |энергии при передаче | | | | | | | | | | | | |в крупных энергоснаб- | | | | | | | | | | | | |жающих организациях | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.5. |Реконструкция и модер- | энергоснаб- |внебюджет-|1 990 000 |320 000| 450 000 | 420 000 | 100 000 |100 000| 600 000 |снижение | | |низация тепловых сетей | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |с целью снижения по- | организации | средства | | | | | | | |тепловой | | |терь тепловой энергии | | | | | | | | | | энергии | | |при передаче в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.6. |Оснащение приборами | энергоснаб- |внебюджет-| 55 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |снижение | | |учета и автоматизиро- | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |ванными системами | организации | средства | | | | | | | |на тепло-| | |учета отпускаемой теп- | | | | | | | | | |вую энер-| | |ловой энергии в круп- | | | | | | | | | | гию | | |ных энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.7. |Оснащение средствами | энергоснаб- |внебюджет-| 330 000 | | 60 000 | 30 000 | 30 000 |30 000 | 180 000 |снижение | | |коммерческого учета | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |тепловой энергии | организации | средства | | | | | | | |на тепло-| | |потребителей в крупных | | | | | | | | | |вую энер-| | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | гию | | |организациях | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.8. |Компенсация реактивной | энергоснаб- |внебюджет-| 50 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |10 000 | 10 000 |снижение | | |мощности в сельских и | жающие | ные | | | | | | | | потерь | | |городских сетях и на | организации | средства | | | | | | | |электро- | | |трансформаторных | | | | | | | | | | энергии | | |подстанциях в крупных | | | | | | | | | | | | |энергоснабжающих | | | | | | | | | | | | |организациях области | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.9. |Оптимизация режимов | энергоснаб- |внебюджет-| 100 000 | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |10 000 | 60 000 |повышение| | |работы электрических | жающие | ные | | | | | | | |эффектив-| | |сетей и трансформатор- | организации | средства | | | | | | | |ности ис-| | |ных подстанций в круп- | | | | | | | | | | пользо- | | |ных энергоснабжающих | | | | | | | | | | вания | | |организациях области | | | | | | | | | |электро- | | | | | | | | | | | | | энергии | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |4.2.10.|Замена ламп накалива- | энергоснаб- |внебюджет-| 11 000 | 3 000 | 3 000 | | | | 5 000 |снижение | | |ния на энергосберегаю- | жающие | ные | | | | | | | |расходов | | |щие в крупных энерго- | организации | средства | | | | | | | |на элек- | | |снабжающих организа- | | | | | | | | | | тро- | | |циях области | | | | | | | | | | энергию | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |Итого по подпрограмме, |6 803 000 |520 000|1 67 30 00| 935 000 | 515 000 |475 000| 2 685 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 700 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |70 000 | 420 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства |6 103 000 |520 000| 1603 000 | 865 000 | 445 000 |405 000| 2 265 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |5. | Подпрограмма "Энергосбережение в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве" | |———————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |5.1. | Организационные мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.1. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим для собст- | ленности и | | | энерго- | | |венных нужд установку | энергетики | | |сбереже- | | |энергосберегающего | области | | |ния в ор-| | |оборудования и (или) | | | | гани- | | |использование энерго- | | | | зациях | | |сберегающих мате- | | | | области | | |риалов, - на возме- | | | | | | |щение части затрат на | | | | | | |уплату процентов по | | | | | | |кредитам, полученным в | | | | | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и (или) | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | |материалов для данных | | | | | | |нужд | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.2. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | | произ- | | |тории области произ- | энергетики | | | водства | | |водство энергосбере- | области | | | энерго- | | |гающего оборудования и | | | | сбере- | | |(или) энергосберегаю- | | | | гающего | | |щих материалов, - на | | | |оборудо- | | |возмещение части их | | | | вания и | | |затрат на приобретение | | | |материа- | | |основных средств, | | | | лов | | |непосредственно | | | | | | |используемых для | | | | | | |производства | | | | | | |энергосберегающего | | | | | | |оборудования и (или) | | | | | | |энергосберегающих ма- | | | | | | |териалов | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.3. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим докумен- | ленности и | | |разработ-| | |тально подтверждаемые | энергетики | | |ки опыт- | | |опытно-конструкторские | области | | | ных об- | | |работы | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | |вания для| | |териалов, соответст- | | | | энерго- | | |вующих ГОСТам, - | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | ния | | |затрат на уплату | | | | | | |процентов по кредитам, | | | | | | |полученным в россий- | | | | | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | |непосредственно ис- | | | | | | |пользуемых для данных | | | | | | |работ | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |5.1.4. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 1.1.5. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | | сферы | | |ществ-ляющим реализа- | ленности и | | | предос- | | |цию энергосервисных | энергетики | | |тавления | | |договоров, - на | области | | | энерго- | | |возмещение части | | | | сер- | | |затрат на уплату про- | | | | висных | | |центов по кредитам, | | | | услуг в | | |полученным в | | | | области | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования | | | | | | |для осуществления ус- | | | | | | |луг по данным догово- | | | | | | |рам | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.5. |Проведение обяза- |промышленные |внебюджет-| 80 000 | | 20 000 | 20 000 | | | 40 000 |формиро- | | |тельных энергетических | предприятия | ные | | | | | | | | вание | | |обследований | | средства | | | | | | | | энер- | | |промышленных пред- | | | | | | | | | | гетиче- | | |приятий | | | | | | | | | |ских пас-| | | | | | | | | | | | | портов | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.6. |Планирование работы |транспортные |финансиро-| | | | | | | |сокраще- | | |транспорта и транс- | организации | вание не | | | | | | | |ние рас- | | |портных процессов | |требуется | | | | | | | |ходов на | | |(системы логистики) в | | | | | | | | | | жидкое | | |городских поселениях | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.1.7. |Обучение эффективному |транспортные |финансиро-| | | | | | | |сокраще- | | |вождению водителей об- | организации | вание не | | | | | | | |ние рас- | | |щественного транспорта | |требуется | | | | | | | |ходов на | | | | | | | | | | | | | жидкое | | | | | | | | | | | | | топливо | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2. | Технические мероприятия | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.1. |Развитие производства |промышленные |определит-| | | | | | | |развитие | | |энергосберегающего | предприятия | ся после | | | | | | | | выпуска | | |оборудования и мате- | | разра- | | | | | | | | энерго- | | |риалов | | ботки | | | | | | | | сбере- | | |на территории области | | программ | | | | | | | | гающего | | | | | энерго- | | | | | | | |оборудо- | | | | |сбережения| | | | | | | | вания и | | | | | на | | | | | | | |материа- | | | | | предприя-| | | | | | | | лов | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.2. |Расширение использова- |промышленные |определит-| | | | | | | |развитие | | |ния | предприятия | ся после | | | | | | | |использо-| | |в качестве источников | | разра- | | | | | | | | вания | | |энергии вторичных | | ботки | | | | | | | | альтер- | | |энергоресурсов | | программ | | | | | | | |нативных | | |и (или) возобновляемых | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | |источников энергии | |сбережения| | | | | | | | плива | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.3. |Внедрение новых энер- |промышленные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |госберегающего | предприятия | ся после | | | | | | | | ние по- | | |оборудования и ма- | | разра- | | | | | | | | требле- | | |териалов в промыш- | | ботки | | | | | | | |ния энер-| | |ленности | | программ | | | | | | | | го- | | | | | энерго- | | | | | | | |ресурсов | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.4. |Внедрение автоматизи- |промышленные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |рованных систем ком- | предприятия | ся после | | | | | | | | ние по- | | |плексного учета энер- | | разра- | | | | | | | | требле- | | |гетических ресурсов | | ботки | | | | | | | |ния энер-| | | | | программ | | | | | | | | го- | | | | | энерго- | | | | | | | |ресурсов | | | | | сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния на | | | | | | | | | | | | | предпри- | | | | | | | | | | | | | ятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.5. |Строительство авто- |газоснабжаю- |определит-| | | | | | | |развитие | | |мобильных газона- | щие орга- | ся после | | | | | | | | исполь- | | |полнительных компрес- | низации | разра- | | | | | | | | зования | | |сорных станций | | ботки | | | | | | | |альтерна-| | | | | программ | | | | | | | | тивных | | | | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | | | |сбереже- | | | | | | | | плива | | | | | ния на | | | | | | | | | | | | | предпри- | | | | | | | | | | | | | ятиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.6. |Реализация пилотных |министерство |областной | 40 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 30 000 |испытание| | |проектов в обществен- | транспорта | бюджет | | | | | | | | новых | | |ном транспорте на ос- | области | | | | | | | | | энерго- | | |нове энергосберегающих | | | | | | | | | | сбере- | | |технологий и материа- | | | | | | | | | | гающих | | |лов | | | | | | | | | |техноло- | | | | | | | | | | | | |гий и их | | | | | | | | | | | | |распрост-| | | | | | | | | | | | | ранение | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.7. |Мероприятия по замеще- |транспортные |определит-| | | | | | | |развитие | | |нию природным газом | организации | ся после | | | | | | | |использо-| | |бензина, используемого | | разра- | | | | | | | | вания | | |транспортными средст- | | ботки | | | | | | | |альтерна-| | |вами в качестве | | программ | | | | | | | | тивных | | |моторного топлива | | энерго- | | | | | | | |видов то-| | | | |сбережения| | | | | | | | плива | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.8. |Модернизация парка на- |транспортные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |земного общественного | организации | ся после | | | | | | | | ние по- | | |транспорта | | разра- | | | | | | | | требле- | | | | | ботки | | | | | | | |ния жид- | | | | | программ | | | | | | | |кого топ-| | | | | энерго- | | | | | | | | лива | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.9. |Замена изношенной кон- |транспортные |определит-| | | | | | | |снижение | | |тактной сети для элек- | организации | ся после | | | | | | | | потерь | | |тротранспорта | | разра- | | | | | | | |электро- | | | | | ботки | | | | | | | | энергии | | | | | программ | | | | | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.10.|Оснащение автомобиль- |транспортные |определит-| | | | | | | |повышение| | |ного транспорта прибо- | организации | ся после | | | | | | | |точности | | |рами регистрации па- | | разра- | | | | | | | | учета | | |раметров движения | | ботки | | | | | | | | расхода | | | | | программ | | | | | | | | жидкого | | | | | энерго- | | | | | | | | топлива | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |5.2.11.|Увеличение доли грузо- |транспортные |определит-| | | | | | | |сокраще- | | |оборота и пас- | организации | ся после | | | | | | | |ние рас- | | |сажирооборота, выпол- | | разра- | | | | | | | |ходов на | | |няемых транспортом | | ботки | | | | | | | | жидкое | | |с дизельными двигате- | | программ | | | | | | | | топливо | | |лями | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбережения| | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 120 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 5000 | 70 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |средства областного бюджета | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 30 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————| | |внебюджетные средства | 80 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 40 000 | | |———————|————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6. | Подпрограмма "Расширение использования возобновляемых источников энергии | | | и альтернативных видов топлива в энергопотреблении области" | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.1. |Анализ климатических |министерство | не | | | | | | | |развитие | | |условий территории об- | промыш- |требуется | | | | | | | |использо-| | |ласти и выработка | ленности и |финансиро-| | | | | | | | вания | | |рекомендаций по | энергетики | вание | | | | | | | | альтер- | | |применению | области | | | | | | | | |нативных | | |энергетических устано- | | | | | | | | | | видов | | |вок на солнечной и | | | | | | | | | | энергии | | |ветровой энергии | | | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.2. |Проведение конст- |промышленные |внебюджет-| 17 000 | | 3 000 | 7 000 | 7 000 | | |развитие | | |рукторских работ и | предприятия | ные | | | | | | | | выпуска | | |организация выпуска | | средства | | | | | | | | энерго- | | |энергоустановок, | | | | | | | | | |сберегаю-| | |работающих на отходах | | | | | | | | | |щего обо-| | |сельского хозяйства | | | | | | | | | | рудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.3. |Проектирование ав- | энергоснаб- |определит-| | | | | | | |развитие | | |тономного комплекса | жающие | ся после | | | | | | | | выпуска | | |обеспечения электро- | организации | разра- | | | | | | | | энерго- | | |энергией на основе га- | | ботки | | | | | | | |сберегаю-| | |зотурбинной и | | программ | | | | | | | |щего обо-| | |дизельэлектрической | | энерго- | | | | | | | | рудо- | | |станции на природном | |сбережения| | | | | | | | вания | | |газе | | на | | | | | | | | | | | | | предприя-| | | | | | | | | | | | | тиях | | | | | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.4. |Разработка и внедрение | энергоснаб- |внебюджет-| 22 000 | | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | |развитие | | |типоразмерного ряда | жающие | ные | | | | | | | | выпуска | | |мини-котельных на | организации | средства | | | | | | | | энерго- | | |основе использования | | | | | | | | | |сберегаю-| | |биотоплива | | | | | | | | | |щего обо-| | | | | | | | | | | | | рудо- | | | | | | | | | | | | | вания | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|—————————| |6.5. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.1. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |ществляющим для собст- | ленности и | | | энерго- | | |венных нужд установку | энергетики | | |сбереже- | | |энергосберегающего | области | | |ния в ор-| | |оборудования и (или) | | | | гани- | | |использование энерго- | | | | зациях | | |сберегающих мате- | | | | области | | |риалов, - на возме- | | | | | | |щение части затрат на | | | | | | |уплату процентов по | | | | | | |кредитам, полученным в | | | | | | |российских кредитных | | | | | | |организациях, | | | | | | |на приобретение энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и энергосбере- | | | | | | |гающих материалов для | | | | | | |данных нужд | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |6.6. |Предоставление субси- |министерство |областной |в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.2. |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |массового| | |ществляющим на терри- | ленности и | | |производ-| | |тории области произ- | энергетики | | | ства | | |водство энергосбере- | области | | | энерго- | | |гающего оборудования и | | | | сбере- | | |(или) энергосберегаю- | | | | гающего | | |щих материалов, - на | | | | обору- | | |возмещение части их | | | |дования и| | |затрат на приобретение | | | |материа- | | |основных средств, не- | | | | лов | | |посредственно исполь- | | | | | | |зуемых | | | | | | |для производства энер- | | | | | | |госберегающего обору- | | | | | | |дования и (или) | | | | | | |энергосберегающих | | | | | | |материалов | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————| |6.7. |Предоставление субси- |министерство |областной | в рамках средств на мероприятия по пункту 4.1.3 |развитие | | |дий организациям, осу- | промыш- | бюджет | |практики | | |щест- | ленности и | | |разработ-| | |вляющим документально | энергетики | | |ки опыт- | | |подтверждаемые опытно- | области | | | ных об- | | |конструкторские работы | | | | разцов | | |с созданием образцов | | | |материа- | | |энергосберегающего | | | | лов и | | |оборудования и (или) | | | |оборудо- | | |энергосберегающих ма- | | | |вания для| | |териалов соответствую- | | | | энерго- | | |щих ГОСТам, - | | | |сбереже- | | |на возмещение части | | | | ния | | |затрат на уплату | | | | | | |процентов по кредитам, | | | | | | |полученным в россий- | | | | | | |ских кредитных органи- | | | | | | |зациях, | | | | | | |на приобретение мате- | | | | | | |риалов | | | | | | |и (или) оборудования, | | | | | | |непосредственно ис- | | | | | | |пользуемых для осуще- | | | | | | |ствления этих работ | | | | | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.8. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере вет- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |роэнергетики | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.9. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере сол- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |нечной энергетики | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.10. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов по использо- | промыш- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |ванию биотоплива | ленности и | | | | | | | | | опыта | | | | энергетики | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |6.11. |Реализация пилотных |министерство |областной | 45 000 | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 30 000 |распрост-| | |проектов в сфере теп- | жилищно- | бюджет | | | | | | | | ранения | | |ловых насосов |коммунального| | | | | | | | | опыта | | | | хозяйства | | | | | | | | |внедрения| | | | области | | | | | | | | | энерго- | | | | | | | | | | | | |сбереже- | | | | | | | | | | | | | ния | |———————|———————————————————————|—————————————|——————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |Итого по подпрограмме, | 219 000 | 0 | 9 000 | 33 000 | 32 000 |25 000 | 120 000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 180 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 |20 000 | 120 000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства | 39 000 | 0 | 9 000 | 13 000 | 12 000 | 5 000 | 0 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| |Итого по Программе, | 76000000 |520 000| 12057000 |7967 000 | 7485000 |7428000| 40543000 | | |в том числе: | | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |средства областного бюджета | 1855000 | 0 | 180000 | 185 000 | 180000 |180000 | 1130000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————| | |внебюджетные средства | 74145000 |520 000| 11877000 |7782 000 | 7305000 |7248000| 39413000 | | |————————————————————————————————————————————————————————|——————————|———————|——————————|—————————|—————————|———————|————————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|