Расширенный поиск

Постановление Правительства Ростовской области от 01.06.2012 № 471

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                          от 01.06.2012 N 471

                          г. Ростов-на-Дону

                                 Утратилo силу с 1 января 2014 г.
                                   - Постановление Правительства
                                        Ростовской области
                                      от 25.09.2013 г. N 601

                 О внесении изменений в постановление
         Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604


     В  соответствии  с  Областным  законом  от  20.12.2011   N 775-ЗС
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый  период  2013  и  2014
годов" Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

     1. Внести  в  приложение  N 6   к   постановлению   Администрации
Ростовской области от 26.12.2008 N 604  "О переходных  положениях  при
реализации областных целевых программ" изменения согласно приложению.
     2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.


     Губернатор
     Ростовской области                                   В.Ю. Голубев


Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области



                                                        Приложение
                                                      к постановлению
                                                       Правительства
                                                    Ростовской области
                                                   от 01.06.2012 N 471


                              ИЗМЕНЕНИЯ,
              вносимые в приложение N 6 к постановлению
         Администрации Ростовской области от 26.12.2008 N 604
 "О переходных положениях при реализации областных целевых программ"

     1. В паспорте Областной долгосрочной целевой программы  поддержки
казачьих обществ на 2007-2014 годы:
     1.1. В  подразделе  "Государственный  заказчик  Программы"  слово
"области" заменить словами "Ростовской области".
     1.2. Подраздел  "Структура   Программы,   перечень   подпрограмм,
основных направлений и мероприятий" изложить в следующей редакции:

 "Структура    - структура Программы:
 Программы,      паспорт Областной долгосрочной целевой программы
 перечень        поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы;
 подпрограмм,    раздел I. Содержание проблемы и обоснование
 основных        необходимости ее решения программными методами;
 направлений и   раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы
 мероприятий     реализации Программы, а также целевые индикаторы и
                 показатели;
                 раздел III. Система программных мероприятий, в том
                 числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем
                 мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
                 направлениям финансирования;
                 раздел IV. Нормативное обеспечение Программы;
                 раздел V. Механизм реализации Программы;
                 раздел VI. Оценка эффективности Программы;
                 приложение N 1. Показатели результативности Программы;
                 приложение N 2. Система мероприятий по реализации
                 Программы;
                 приложение N 3. Распределение прогнозируемых объемов
                 финансирования мероприятий;
                 приложение N 4. Распределение межбюджетных трансфертов
                 бюджетам муниципальных районов и городских округов
                 для обеспечения несения муниципальной службы
                 казачьими дружинами;
                 приложение N 5. Положение о порядке предоставления
                 межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
                 районов и городских округов для обеспечения несения
                 муниципальной службы казачьими дружинами;
                 приложение N 6. Методика расчета распределения
                 межбюджетных трансфертов на обеспечение несения
                 муниципальной службы дружинниками казачьей
                 дружины;
                 приложение N 7. Нормативы затрат на обеспечение
                 несения муниципальной службы казачьих дружин в
                 расчете на одного дружинника;
                 приложение N 8. Распределение численности дружинников
                 казачьих дружин по муниципальным районам и
                 городским округам;
                 приложение N 9. Реестр инвестиционных проектов
                 (объектов строительства, реконструкции, капитального
                 ремонта), включенных в Областную долгосрочную
                 целевую программу поддержки казачьих обществ
                 на 2007-2014 годы;
                 приложение N 10. Порядок определения объема и условий
                 предоставления из областного бюджета субсидий на иные
                 цели государственным бюджетным учреждениям
                 Ростовской области, подведомственным департаменту по
                 делам казачества и кадетских учебных заведений
                 Ростовской области.
                 Программа включает в себя подпрограмму:
                 "Развитие сети казачьих кадетских образовательных
                 учреждений".
                 Подпрограмма имеет два направления:
                 "Развитие и расширение сети казачьих кадетских
                 корпусов Ростовской области";
                 "Развитие сети казачьих кадетских образовательных
                 учреждений начального и среднего профессионального
                 образования".
                 Основные направления Программы:
                 максимально полное информирование населения
                 Ростовской области и других регионов о деятельности
                 ВКО ВВД и кадетских образовательных учреждений;
                 возрождение, сохранение и развитие самобытной
                 казачьей культуры общества;
                 развитие образования как целостной системы казачьего
                 образования и военно-патриотического воспитания
                 молодежи;
                 забота о здоровье и физическом развитии молодежи;
                 создание и совершенствование условий для несения
                 муниципальной и иной службы членами казачьих
                 обществ в соответствии с действующим федеральным и
                 областным законодательством.".

     1.3. В  подразделе  "Исполнители   Программы"   слово   "области"
заменить словами "Ростовской области".
     1.4. Подраздел  "Объемы  и  источники  финансирования  Программы"
изложить в следующей редакции:

 "Объемы и источники - финансирование Программы осуществляется за счет
 финансирования        средств областного бюджета, предусмотренных
 Программы             областным законом об областном бюджете на
                       очередной финансовый год и внебюджетных
                       источников.
                       Общий объем финансирования Программы -
                       2 234 591,6 тыс. рублей, в том числе:
                       из областного бюджета - 2 228 988,6 тыс. рублей,
                       в том числе:
                       2007 год - 108 390,3 тыс. рублей;
                       2008 год - 110 594,6 тыс. рублей;
                       2009 год - 108 549,9 тыс. рублей;
                       2010 год - 95 515,5 тыс. рублей;
                       2011 год - 311 458,6 тыс. рублей;
                       2012 год - 488 898,0 тыс. рублей;
                       2013 год - 511 497,6 тыс. рублей;
                       2014 год - 494 084,1 тыс. рублей;
                       из внебюджетных источников - 5 603,0 тыс. рублей,
                       в том числе:
                       2011 год - 1 802,5 тыс. рублей;
                       2012 год - 1 802,5 тыс. рублей;
                       2013 год - 1 998,0 тыс. рублей".

     2. В абзаце  втором  раздела  III  цифры  "2 218 304,2"  заменить
цифрами   "2 234 591,6",   цифры    "2 212 701,2"   заменить   цифрами
"2 228 988,6".

     3. Раздел V изложить в редакции:

                  "V. Механизм реализации Программы

     Департамент по делам казачества  и  кадетских  учебных  заведений
Ростовской области  (далее  -  департамент)  осуществляет  координацию
деятельности  исполнителей  по  реализации   Программы,   осуществляет
управление  Программой,  обеспечивает  согласованность   действий   по
подготовке  и   реализации   программных   мероприятий,   целевому   и
эффективному  использованию  средств  областного  бюджета,   а   также
определяет  формы  и   методы   организации   управления   реализацией
Программы.
     Реализация Программы осуществляется на основе:
     государственных    контрактов,    заключаемых     государственным
заказчиком  Программы  с  исполнителями  программных   мероприятий   в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении
заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд;
     условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными
нормативными правовыми актами.
     Департамент,  с  учетом  выделяемых   на   реализацию   Программы
финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты  по
программным  мероприятиям,  механизм  реализации   Программы,   состав
исполнителей  в  докладах  о  результатах  и   основных   направлениях
деятельности  главных  распорядителей  средств  областного  бюджета  в
установленном порядке.
     Механизм реализации Программы включает в себя:
     подготовку и принятие нормативных актов, формирующих  комплексную
систему    законодательного     и     организационно-распорядительного
сопровождения выполнения Программы;
     Положение  о  порядке  предоставления  межбюджетных   трансфертов
бюджетам муниципальных районов и  городских  округов  для  обеспечения
несения  муниципальной  службы  казачьими  дружинами,  приведенное   в
приложении N 5 к Программе;
     определение   объемов   денежных   средств    осуществляется    в
соответствии   с   методикой   расчета   распределения    межбюджетных
трансфертов на  обеспечение  несения  муниципальной  службы  казачьими
дружинами, которое приведено в приложении N 6 к Программе;
     нормативы затрат  на  обеспечение  несения  муниципальной  службы
казачьими дружинами в расчете  на  одного  дружинника,  приведенные  в
приложении N 7 к Программе;
     распределение  численности   дружинников   казачьих   дружин   по
муниципальным  районам  и  городским  округам,  которое  приведено   в
приложении N 8 к Программе;
     порядок определения объема и условий предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели  государственным  бюджетным  учреждениям
Ростовской области, подведомственным департаменту по делам  казачества
и  кадетских  учебных  заведений  Ростовской  области,  приведенный  в
приложении N 10 к Программе.
     Департамент с учетом результатов проверок целевого и эффективного
расходования бюджетных средств на  реализацию  Программы,  проведенных
государственными органами, осуществляющими функции по государственному
финансовому контролю,  и  государственными  органами,  осуществляющими
надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
и нормативных правовых актов, регулирующих  бюджетные  правоотношения,
направляют:
     ежеквартально (за I - III  кварталы,  соответственно),  до  15-го
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом,   в   министерство
экономического развития Ростовской области  отчет  по  форме  согласно
приложению N 3 к  Порядку  принятия  решения  о  разработке  областных
долгосрочных  целевых  программ,   их   формирования   и   реализации,
утвержденного  постановлением  Правительства  Ростовской  области   от
23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также  по  запросу  министерства
экономического   развития   Ростовской   области   -   статистическую,
справочную  и  аналитическую  информацию  о  подготовке  и  реализации
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
     ежегодно, в срок до 25-го числа месяца,  следующего  за  отчетным
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области  -
оперативные  отчеты  о  реализации  областных   долгосрочных   целевых
программ в соответствии с приложением N 4 к  Порядку  и  информацию  в
соответствии с приложением к Порядку  проведения  и  критериям  оценки
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ.
     Департамент   подготавливает,   согласовывает   и    вносит    на
рассмотрение Правительства  Ростовской  области  проект  постановления
Правительства Ростовской области об утверждении  отчета  о  реализации
Программы за год, за весь период действия Программы в  соответствии  с
Регламентом Правительства Ростовской области.
     Годовой отчет  о  реализации  Программы  (отчет  за  весь  период
реализации  Программы)  должен  содержать  информацию   по   следующим
разделам:
     Раздел I. Основные результаты:
     основные результаты, достигнутые в отчетном  периоде,  в  разрезе
мероприятий;
     запланированные,  но   недостигнутые   результаты   с   указанием
нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
     Раздел II. Меры по реализации Программы:
     информацию о внесенных в течение финансового  года  изменениях  в
Программу с  указанием  количества  и  реквизитов  правовых  актов  об
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости  таких
изменений, а также  причинах  несоответствия,  если  таковые  имеются,
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в  Программе,  объемам
ассигнований областного бюджета;
     сведения о  выполнении  плана  действий  по  привлечению  средств
федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы  за  отчетный
финансовый год.
     Раздел   III.   Оценка   эффективности    реализации    Программы
осуществляется:
     в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные  об
освоении  бюджетных  ассигнований  и  иных   средств   на   выполнение
мероприятий;
     в соответствии с приложением к  Порядку  проведения  и  критериям
оценки  эффективности  реализации   областных   долгосрочных   целевых
программ - сведения о  соответствии  фактических  целевых  показателей
реализации Программы показателям, установленным Программой.
     Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет
за весь период реализации Программы):
     предложения  по  оптимизации  бюджетных  расходов  на  реализацию
мероприятий Программы и корректировке целевых  показателей  реализации
Программы на текущий финансовый год и плановый период.
     В  случае   несоответствия   результатов   реализации   Программы
запланированным  показателям,  а   также   целевому   и   эффективному
использованию бюджетных средств министерство  экономического  развития
Ростовской   области,   министерство   финансов   Ростовской   области
подготавливают в рамках своей  компетенции  предложения  об  изменении
форм  и  методов  управления  реализацией  Программы,   о   сокращении
(увеличении) финансирования и (или)  досрочном  прекращении  отдельных
мероприятий  или  досрочном  прекращении   Программы   в   целом   для
рассмотрения на заседании Правительства Ростовской области.
     Правительство  Ростовской  области  по  результатам  рассмотрения
представленного отчета о реализации Программы за  отчетный  финансовый
год и с учетом предложений, указанных в пункте 5.7 Порядка,  в  случае
необходимости принимает решение о:
     корректировке в установленном порядке действующей Программы;
     приостановлении реализации в установленном  порядке  Программы  с
приостановлением финансирования из областного бюджета;
     прекращении  реализации  в  установленном  порядке  Программы   с
исключением расходов на ее реализацию.
     В случае принятия Правительством  Ростовской  области  решения  о
корректировке, приостановлении либо прекращении  реализации  Программы
государственный   заказчик   Программы   в   месячный   срок    вносит
соответствующий проект постановления Правительства Ростовской  области
в порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области.
     Отчеты о реализации Программы за год,  за  весь  период  действия
Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской
области не позднее одного месяца до дня внесения отчета об  исполнении
областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.".

     4. В приложении N 2:
     4.1. Пункт 2.17  и  строку  "Итого  за  счет  средств  областного
бюджета" раздела 2 изложить в редакции:

|——————|——————————————————|———————|————————|———————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|"2.17.|Подготовка и      |IV     |департа-|   -   |   -   |  -  |  -  |   -   |7 600,0 |   -   |   -   | 7 600,0  |
|      |проведение        |квартал| мент,  |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |четвертого        |2012 г.|ВКО ВВД |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |Всемирного        |       |        |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |конгресса казаков,|       |        |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |всего             |       |        |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |в том числе:      |       |        |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|      |проживание и      |       |        |   -   |   -   |  -  |  -  |   -   |3 600,0 |   -   |   -   | 3 600,0  |
|      |питание           |       |        |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|——————|——————————————————|———————|————————|———————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————————|
|      |Итого за счет средств областного   |1 313,6|1 147,5|490,1|441,1|2 072,8|10 076,0|2 476,0|2 476,0|20 493,1".|
|      |бюджета                            |       |       |     |     |       |        |       |       |          |
|——————|———————————————————————————————————|———————|———————|—————|—————|———————|————————|———————|———————|——————————|

     4.2. Подраздел 1.1 подпрограммы "Развитие сети казачьих кадетских
образовательных учреждений Ростовской области" изложить в редакции:

|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|       |"1.1. Направление "Развитие и расширение сети казачьих кадетских корпусов Ростовской области"              |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|1.1.1. |Финансовое            | 2012 -  |депар-| - | - | - | - |    -    |162 408,5|154 216,6|158 720,8| 475 345,9 |
|       |обеспечение           |2014 годы|тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |выполнения            |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственных       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |заданий               |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственными      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |общеобразовательными  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |учреждениями          |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |кадетскими школами-   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |интернатами,          |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |казачьими кадетскими  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |корпусами             |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|1.1.2. |капитальный ремонт    |2011 год |депар-| - | - | - | - |45 652,8 |    -    |    -    |    -    | 45 652,8  |
|       |областных             |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственных       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |общеобразовательных   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |кадетских школ-       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |интернатов:           |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|       |капитальный ремонт    |2011 год |депар-| - | - | - | - |45 652,8 |    -    |    -    |    -    | 45 652,8  |
|       |помещений             |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственного      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |общеобразовательного  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |учреждения Ростовской |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |области кадетской     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |школы-интерната       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |"Белокалитвинский     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |Матвея Платова        |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |казачий кадетский     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |корпус" (в том числе  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |авторский надзор)     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|       |капитальный ремонт    |2013 год |депар-| - | - | - | - |    -    |    -    |25 000,0 |    -    | 25 000,0  |
|       |здания МОУ СОШ N 4    |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |для размещения        |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |казачьего кадетского  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |корпуса на 240 воспи- |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |танников п. Орловский |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |Орловского района     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|1.1.3. |Строительство         |2011 год |депар-| - | - | - | - |85 261,3 |    -    |    -    |    -    | 85 261,3  |
|       |областных             |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственных       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |общеобразовательных   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |кадетских школ-       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |интернатов:           |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|       |строительство         |2011 год |депар-| - | - | - | - |85 261,3 |    -    |    -    |    -    | 85 261,3  |
|       |спального корпуса на  |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |280 мест с галерейным |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |переходом в учебный   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |корпус, встроенными   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |спортивным и актовым  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |залами на территории  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |государственного      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |образовательного      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |учреждения РО         |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |кадетская школа-      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |интернат "Аксайский   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |Данилы Ефремова       |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |казачий кадетский     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |корпус" в пос. Рассвет|         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |Аксайского района     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |Ростовской области,   |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |в том числе авторский |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |надзор                |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|1.1.4. |Разработка проектно-  |2012 год |депар-| - | - | - | - |    -    | 2 041,5 |    -    |    -    |  2 041,5  |
|       |сметной документации  |         |тамент|   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |для проведения        |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |капитального ремонта  |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |здания по адресу:     |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |г. Новочеркасск,      |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|       |пр. Ермака, 93        |         |      |   |   |   |   |         |         |         |         |           |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|1.1.5. |Мониторинг введения   | 2012 -  |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |федеральных           |2014 годы|тамент|                                                                   |
|       |государственных       |         |      |                                                                   |
|       |образовательных       |         |      |                                                                   |
|       |стандартов общего     |         |      |                                                                   |
|       |образования второго   |         |      |                                                                   |
|       |поколения             |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.6. |Мониторинг            | 2012 -  |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |обеспечения           |2014 годы|тамент|                                                                   |
|       |организации школьного |         |      |                                                                   |
|       |питания               |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.7. |Мониторинг оснащения  |2011 год |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |материально-          |         |тамент|                                                                   |
|       |технической базы      |         |      |                                                                   |
|       |образовательных       |         |      |                                                                   |
|       |учреждений            |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.8. |Анализ качества       | 2012 -  |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |проводимой            |2014 годы|тамент|                                                                   |
|       |профилактической      |         |      |                                                                   |
|       |работы по организации |         |      |                                                                   |
|       |профилактики          |         |      |                                                                   |
|       |наркомании среди      |         |      |                                                                   |
|       |воспитанников         |         |      |                                                                   |
|       |кадетских корпусов    |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.9. |Проведение работы     | 2012 -  |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |по аттестации         |2014 годы|тамент|                                                                   |
|       |педагогических и      |         |      |                                                                   |
|       |руководящих           |         |      |                                                                   |
|       |работников в кадетских|         |      |                                                                   |
|       |образовательных       |         |      |                                                                   |
|       |учреждениях на        |         |      |                                                                   |
|       |квалификационную      |         |      |                                                                   |
|       |категорию             |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.1.10.|Рейтинг               | 2012 -  |депар-|                    финансирование не требуется                    |
|       |образовательного      |2014 годы|тамент|                                                                   |
|       |учреждения по         |         |      |                                                                   |
|       |основным              |         |      |                                                                   |
|       |направлениям          |         |      |                                                                   |
|       |деятельности          |         |      |                                                                   |
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|       |Итого                 |         |      | - | - | - | - |130 914,1|164 450,0|179 216,6|158 720,8|633 301,5".|
|———————|——————————————————————|—————————|——————|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|

     4.3. В  подразделе  1.2  подпрограммы  "Развитие  сети   казачьих
кадетских образовательных учреждений Ростовской области":
     пункт 1.2.1 изложить в редакции:

|———————|——————————————————|—————|——————|———|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|———————————|
|"1.2.1.|Финансовое        |2012-|депар-| - | - | - | - | - |127 730,2|143 163,2|146 245,5|417 138,9";|
|       |обеспечение       |2014 |тамент|   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |выполнения        |годы |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |государственных   |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |заданий           |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |государственными  |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |образовательными  |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |учреждениями      |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |начального        |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |профессионального |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |образования       |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |кадетскими        |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |профессиональными |     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|       |училищами и лицеем|     |      |   |   |   |   |   |         |         |         |           |
|———————|——————————————————|—————|——————|———|———|———|———|———|—————————|—————————|—————————|———————————|

     строку "Итого за счет  средств  областного  бюджета"  изложить  в
следующей редакции:

|———|————————————————————————————————|———|———|———|———|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| " |Итого за счет средств областного| - | - | - | - |37 461,2|127 730,2|143 163,2|146 245,5|454 600,1".|
|   |бюджета                         |   |   |   |   |        |         |         |         |           |
|———|————————————————————————————————|———|———|———|———|————————|—————————|—————————|—————————|———————————|

     4.4. Строку  "Итого  по  Программе  средств  областного  бюджета"
изложить в редакции:

|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|  "|Итого по Программе средств областного|108 390,3|110 594,6|108 549,9|95 515,5|311 458,6|488 898,0|511 497,6|494 084,1|2 228 988,6".|
|   |бюджета                              |         |         |         |        |         |         |         |         |             |
|———|—————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|

     4.5. Строку "Всего по Программе" изложить в редакции:

|———|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|
|  "|Всего по Программе|108 390,3|110 594,6|108 549,9|95 515,5|313 261,1|490 700,5|513 495,6|494 084,1|2 234 591,6".|
|———|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|

     5. Приложение N 3 изложить в редакции:

                                                "Приложение N 3
                                             к Областной долгосрочной
                                           целевой программе поддержки
                                                казачьих обществ
                                               на 2007-2014 годы


                            РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
          прогнозируемых объемов финансирования мероприятий

                                                         (тыс. рублей)
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |     Наименование      |   Главный   |   Всего   |                Объем финансирования Программы (по годам)                 |
|п/п |      мероприятия      |распорядитель|финансовых |—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |                       |  бюджетных  |  средств  |  2007   |  2008  | 2009  |  2010  |  2011   |  2012  |  2013   |  2014   |
|    |                       |   средств   |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 1  |           2           |      3      |     4     |    5    |   6    |   7   |   8    |    9    |   10   |   11    |   12    |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 1. |Мероприятия по         | департамент |  6 776,0  |  473,4  | 229,0  | 429,2 |   -    | 1 503,5 |1 400,3 | 1 400,3 | 1 340,3 |
|    |организации            |  по делам   |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |информационного        |казачества и |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |обеспечения населения  |  кадетских  |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |Ростовской области о   |   учебных   |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |деятельности казачьих  |  заведений  |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |обществ, всего         | Ростовской  |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |                       |   области   |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |                       |  (далее -   |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |                       |департамент) |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |                       |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |в том числе:           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             |  6 596,0  |  473,4  | 229,0  | 429,2 |   -    | 1 443,5 |1 340,3 | 1 340,3 | 1 340,3 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |внебюджетные источники |             |   180,0   |    -    |   -    |   -   |   -    |  60,0   |  60,0  |  60,0   |    -    |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 2. |Мероприятия по         | департамент | 24 123,1  | 1 313,6 |1 147,5 | 490,1 | 441,1  | 3 282,8 |11 286,0| 3 686,0 | 2 476,0 |
|    |возрождению культуры   |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |казачества, всего      |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |в том числе:           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             | 20 493,1  | 1 313,6 |1 147,5 | 490,1 | 441,1  | 2 072,8 |10 076,0| 2 476,0 | 2 476,0 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |внебюджетные источники |             |  3 630,0  |    -    |   -    |   -   |   -    | 1 210,0 |1 210,0 | 1 210,0 |    -    |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 3. |Мероприятия по развитию| департамент | 69 292,7  | 9 924,7 |8 809,2 |5 029,5|2 150,9 |11 490,1 |10 590,1|10 785,6 |10 512,6 |
|    |образования,           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |патриотичес-кому и     |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |нравственному          |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |воспитанию казачьей    |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |молодежи, всего        |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |в том числе:           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             | 68 864,7  | 9 924,7 |8 809,2 |5 029,5|2 150,9 |11 412,6 |10 512,6|10 512,6 |10 512,6 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |внебюджетные источники |             |   428,0   |    -    |   -    |   -   |   -    |  77,5   |  77,5  |  273,0  |    -    |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|4.  |Мероприятия по военно- | департамент | 17 880,7  | 1 942,0 |1 368,7 | 400,7 |   -    | 4 159,4 |3 488,3 | 3 488,3 | 3 033,3 |
|    |спортивному воспитанию |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |молодежи, всего        |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |в том числе:           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             | 16 515,7  | 1 942,0 |1 368,7 | 400,7 |   -    | 3 704,4 |3 033,3 | 3 033,3 | 3 033,3 |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |внебюджетные источники |             |  1 365,0  |    -    |   -    |   -   |   -    |  455,0  | 455,0  |  455,0  |    -    |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 5. |Мероприятия по         | департамент |1 028 617,5|94 736,6 |99 040,2|  102  |92 923,5|124 450,0|  171   |171 755,6|171 755,6|
|    |обеспечению несения    |             |           |         |        | 200,4 |        |         | 755,6  |         |         |
|    |муниципальной и иной   |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |службы казачьими       |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |обществами, всего      |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |в том числе:           |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             |1 028 617,5|94 736,6 |99 040,2|  102  |92 923,5|124 450,0|  171   |171755,6 |171 755,6|
|    |                       |             |           |         |        | 200,4 |        |         | 755,6  |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
| 6. |Подпрограмма "Развитие | департамент |1 087 901,6|    -    |   -    |   -   |   -    |168 375,3|  292   |322 379,8|304 966,3|
|    |сети казачьих кадетских|             |           |         |        |       |        |         | 180,2  |         |         |
|    |образовательных        |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |учреждений"            |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|6.1.|Развитие и расширение  | департамент | 633 301,5 |    -    |   -    |   -   |   -    |130 914,1|  164   |179 216,6|158 720,8|
|    |сети казачьих кадетских|             |           |         |        |       |        |         | 450,0  |         |         |
|    |корпусов Ростовской    |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |области                |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|6.2.|Развитие сети казачьих | департамент | 454 600,1 |    -    |   -    |   -   |   -    |37 461,2 |  127   |143 163,2|146 245,5|
|    |кадетских              |             |           |         |        |       |        |         | 730,2  |         |         |
|    |образовательных        |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |учреждений начального и|             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |среднего               |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |профессионального      |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|    |образования            |             |           |         |        |       |        |         |        |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |Всего по Программе,    | департамент |2 234 591,6|108 390,3|  110   |  108  |95 515,5|313 261,1|  490   |513 495,6|494 084,1|
|    |в том числе:           |             |           |         | 594,6  | 549,9 |        |         | 700,5  |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |областной бюджет       |             |2 228 988,6|108 390,3|  110   |  108  |95 515,5|311 458,6|  488   |511 497,6|494 084,1|
|    |                       |             |           |         | 594,6  | 549,9 |        |         | 898,0  |         |         |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|
|    |внебюджетные источники |             |  5 603,0  |    -    |   -    |   -   |   -    | 1 802,5 |1 802,5 | 1 998,0 |   -".   |
|————|———————————————————————|—————————————|———————————|—————————|————————|———————|————————|—————————|————————|—————————|—————————|

     6. В приложении N 5:
     6.1. Пункт 2 после  слов  "учебных  заведений"  дополнить  словом
"Ростовской".
     6.2. Пункт 3 после  слов  "учебных  заведений"  дополнить  словом
"Ростовской".

     7. Дополнить приложением N 10 следующего содержания:

                                                 "Приложение N 10
                                             к Областной долгосрочной
                                           целевой программе поддержки
                                                 казачьих обществ
                                                на 2007-2014 годы


                               ПОРЯДОК
             определения объема и условий предоставления
     из областного бюджета субсидий на иные цели государственным
      бюджетным учреждениям Ростовской области, подведомственным
    департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведений
                          Ростовской области

     1. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению объема и
устанавливает  условия  предоставления  за  счет  средств   областного
бюджета  государственным  бюджетным  учреждениям  Ростовской   области
(далее  -  учреждение),   подведомственным   департаменту   по   делам
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области  (далее  -
департамент), субсидий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (далее
- субсидия).
     2. В случае  предоставления  учреждению  субсидии  из  областного
бюджета за счет субсидий,  предоставляемых  из  федерального  бюджета,
расходование указанных средств осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Ростовской области  для  соответствующих
расходов.
     3. Субсидии предоставляются на следующие цели:
     3.1. Приобретение основных средств в рамках реализации  Областной
долгосрочной целевой программы поддержки казачьих обществ  на  2007  -
2014 годы.
     3.2. Проведение капитального ремонта (включая авторский надзор) в
рамках реализации Областной долгосрочной целевой  программы  поддержки
казачьих обществ на 2007-2014 годы.
     3.3. Разработка  проектно-сметной  документации  для   проведения
капитального  ремонта  в  рамках  реализации  Областной   долгосрочной
целевой программы поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы.
     4. В случае выделения средств из резервного  фонда  Правительства
Ростовской области они расходуются в объеме и на цели, предусмотренные
соответствующим распоряжением Правительства Ростовской области.
     5. Условием   предоставления   субсидии    является    заключение
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на  иные  цели
(далее -  соглашение)  между  учреждением  и  департаментом  по  форме
согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
     В случае принятия решения о предоставлении учреждению  нескольких
субсидий соглашение заключается отдельно по каждой субсидии.
     6. Распределение объема субсидии между  учреждениями  в  пределах
средств, предусмотренных департаменту областным законом  об  областном
бюджете на очередной финансовый год  и  плановый  период,  определение
направлений расходования  субсидий  утверждаются  нормативными  актами
департамента.
     7. Перечень получателей и  объем  субсидий  могут  быть  изменены
департаментом в следующих случаях:
     увеличение  или   уменьшение   объема   бюджетных   ассигнований,
предусмотренных департаменту на очередной финансовый  год  и  плановый
период;
     перераспределение  субсидий   между   учреждениями   в   пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  департаменту  на  очередной
финансовый год и плановый период;
     внесение изменений в областные долгосрочные целевые  программы  и
(или) иные нормативные акты, устанавливающие  расходное  обязательство
по предоставлению субсидии.
     8. Общий объем субсидий определяется департаментом по результатам
оценки состояния материально-технической базы учреждений, соответствия
условий осуществления деятельности учреждений требованиям  к  качеству
оказываемых   государственных   услуг,    обеспечению    безопасности,
выполнению санитарно-эпидемиологических правил и норм.
     9. Для  рассмотрения  вопроса   о   предоставлении   субсидии   и
определения ее размера учреждение  направляет  в  департамент  заявку,
содержащую  обоснование  необходимости  осуществления  соответствующих
расходов,  расчет  суммы   расходов   с   приложением   обосновывающих
документов.
     Форма  заявки,  порядок,  сроки  ее   рассмотрения   и   перечень
документов, прилагаемых к заявке, устанавливаются департаментом.
     10. Внесение изменений в перечень получателей и изменение  объема
субсидии в течение финансового года  осуществляется  департаментом  на
основании  заявки  учреждения,   содержащей   обоснование   увеличения
(уменьшения)  размера  субсидии,  с  учетом  требований,  указанных  в
пунктах 7 и 8 настоящего Порядка.
     11. Субсидия учреждению перечисляется в установленном порядке  на
счет  территориального  органа  Федерального  казначейства  по   месту
открытия лицевого счета.
     12. Учреждения, которым предоставлена субсидия, ежеквартально,  в
срок  до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным   кварталом,
представляют в департамент отчет об  использовании  субсидии  на  иные
цели по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
     В случае  предоставления  учреждению  нескольких  субсидий  отчет
представляется отдельно по каждой субсидии.
     13. Не использованные в текущем финансовом году  остатки  средств
субсидии,  предоставленной   учреждению,   подлежат   перечислению   в
областной  бюджет  в   установленном   действующим   законодательством
порядке.
     Остатки средств, перечисленные в  областной  бюджет,  могут  быть
возвращены  учреждению  в  очередном  финансовом  году   при   наличии
потребности в их направлении на те же цели в соответствии  с  решением
департамента.
     14. Контроль  за  целевым  использованием  субсидии  осуществляет
департамент.
     15. Руководители  учреждений  несут  ответственность  за  целевое
использование  средств   субсидии   в   соответствии   с   действующим
законодательством.

                                                Приложение N 1
                                        к Порядку определения объема и
                                           условий предоставления из
                                        областного бюджета субсидий на
                                           иные цели государственным
                                             бюджетным учреждениям
                                              Ростовской области,
                                         подведомственным департаменту
                                             по делам казачества и
                                          кадетских учебных заведений
                                              Ростовской области


                              СОГЛАШЕНИЕ
      о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

          г. _________________ "___" ____________ 20____ г.


     Департамент по делам казачества  и  кадетских  учебных  заведений
Ростовской области, именуемый в дальнейшем Учредитель, в лице
_____________________________________________________________________,
                               (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________,
       (наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны и ___________________________________________________,
                             (наименование учреждения)
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице ___________________________,
                                                   (Ф.И.О.)
действующего на основании  __________________________________________,
                           (наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

                        1. Предмет Соглашения

     Предметом настоящего Соглашения является  определение  условий  и
порядка предоставления Учреждению из областного  бюджета  субсидии  на
__________________________________________________ (далее - субсидия).
     (цель предоставления субсидии)

                    2. Права и обязанности Сторон

     2.1. Учредитель обязуется:
     2.1.1. Предоставить в ____________  году  Учреждению  субсидию  в
сумме _____________________ (____________)  рублей  в  соответствии  с
направлениями расходования средств, указанными в разделе 3  настоящего
Соглашения.
     2.1.2. Осуществлять  финансирование  субсидии  в  соответствии  с
кассовым планом исполнения областного бюджета,  приказом  министерства
финансов Ростовской области  от  16.11.2011  N 91  "О санкционировании
расходов государственных бюджетных  учреждений  Ростовской  области  и
государственных автономных учреждений Ростовской  области,  источником
финансового  обеспечения   которых   являются   средства,   полученные
указанными учреждениями в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1
статьи 781  и  пунктом  5  статьи  79  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации" и нормативными актами Учредителя.
     2.1.3. Рассматривать   предложения   Учреждения   по    вопросам,
связанным  с  исполнением  настоящего   Соглашения,   и   сообщать   о
результатах  их  рассмотрения  в  срок  не  более  1  месяца  со   дня
поступления указанных предложений.
     2.2. Учредитель вправе:
     2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим
Соглашением субсидии в случае:
     выявления дополнительной потребности Учреждения  в  субсидии  при
наличии финансовой возможности увеличения размера субсидии;
     невозможности    осуществления    Учреждением     расходов     на
предусмотренные цели в полном объеме.
     2.3. Учреждение обязуется:
     2.3.1. Использовать   субсидию   по   целевому    назначению    в
соответствии  с  направлениями  расходования  субсидии,  указанными  в
пункте 3 настоящего Соглашения.
     2.3.2. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии.
     2.3.3. По решению Учредителя возвращать субсидию или ее  часть  в
случае, если расходы на предусмотренные цели не могут быть произведены
в полном объеме или не соответствуют целевому назначению субсидии.
     2.4. Учреждение вправе при необходимости обращаться к  Учредителю
с предложением о внесении изменений в Соглашение  в  случае  выявления
необходимости изменения объемов субсидии или направления  расходования
средств.

             3. Направления расходования средств субсидии

|———|————————————————————————|————————|
| N |Направление расходования| Сумма  |
|п/п|    средств субсидии    |(рублей)|
|———|————————————————————————|————————|
| 1 |           2            |   3    |
|———|————————————————————————|————————|
|   |                        |        |
|———|————————————————————————|————————|
|   |                        |        |
|———|————————————————————————|————————|
|   |Итого                   |        |
|———|————————————————————————|————————|

                      4. Ответственность Сторон

     Нарушение   Сторонами   условий   предоставления    и    целевого
использования  субсидии  влечет  ответственность  в   соответствии   с
законодательством, изъятие в  бесспорном  порядке  бюджетных  средств,
использованных не по целевому назначению.

                     5. Срок действия Соглашения

     Настоящее Соглашение вступает в силу  с  даты  подписания  обеими
Сторонами и действует до "______" _______________ 20 __ г.

                     6. Заключительные положения

     6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в  письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются  его
неотъемлемой частью.
     6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по  соглашению
Сторон  или   по   решению   суда   по   основаниям,   предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
     6.3. Споры между  Сторонами  решаются  путем  переговоров  или  в
судебном  порядке  в  соответствии  с   законодательством   Российской
Федерации.
     6.4. Настоящее Соглашение составлено  в  2  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую  силу,  на  ___________  листах  каждое,  по  1
экземпляру для каждой стороны Соглашения.

                7. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Учредитель                                 Учреждение
_________________________________  ___________________________________

Место нахождения                   Место нахождения
_________________________________  ___________________________________

Юридический адрес                  Юридический адрес
_________________________________  ___________________________________

Фактический адрес                  Фактический адрес
_________________________________  ___________________________________

Банковские реквизиты               Банковские реквизиты
_________________________________  ___________________________________

Лицевой счет N __________________  Лицевой счет N ____________________

ИНН _____________________________  ИНН _______________________________

Р/с _____________________________  Р/с _______________________________

БИК _____________________________  БИК _______________________________

КПП _____________________________  КПП _______________________________

Руководитель ____________________  Руководитель ______________________


М.П.                                                   М.П.



                                                Приложение N 2
                                        к Порядку определения объема и
                                           условий предоставления из
                                        областного бюджета субсидий на
                                           иные цели государственным
                                             бюджетным учреждениям
                                              Ростовской области,
                                         подведомственным департаменту
                                             по делам казачества и
                                          кадетских учебных заведений
                                              Ростовской области


                                ОТЧЕТ
                об использовании субсидии на иные цели
          _________________________________________________
                       (наименование субсидии)
         _____________________________________________________
               (наименование государственного бюджетного
                    учреждения Ростовской области)

                 за ______________________________ г.
                        (период с начала года)

                                                              (рублей)
|———|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|———————|
| N |  Направление   |    Объем    | Объем  |Кассовые| Откло- |Причины|
|п/п|  расходования  | субсидии в  |принятых|расходы | нение  |откло- |
|   |средств субсидии|соответствии |денежных|        |(гр. 3 -|нений *|
|   |                |с Соглашением| обяза- |        |- гр. 5)|       |
|   |                |             |тельств |        |        |       |
|———|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|———————|
| 1 |       2        |      3      |   4    |   5    |   6    |   7   |
|———|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|———————|
|   |                |             |        |        |        |       |
|———|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|———————|
|   |Итого           |             |        |        |        |       |
|———|————————————————|—————————————|————————|————————|————————|———————|
     * Причины отклонений должны содержать  информацию  о  заключенных
договорах,  начисленных   расходах,   сроках   проведения   конкурсных
процедур.

Руководитель
учреждения _______________________ Ф.И.О.
                  (подпись)

Главный бухгалтер ________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

Дата
М.П.".


     Начальник общего отдела
     Правительства Ростовской области                      М.В. Фишкин

Информация по документу
Читайте также