Расширенный поиск
Постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 817 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2013 N 817
г. Ростов-на-Дону
Утратило силу – Постановление
Правительства Ростовской области
от 13.05.2015 № 342
О внесении изменений в постановление Правительства
Ростовской области от 20.01.2012 N 55 В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т: 1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 55 "О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти" следующие изменения: 1.1. Приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2. Приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра экономического развития Ростовской области Левченко А.А. Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев Постановление вносит министерство экономического развития Ростовской области Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 26.12.2013 N 817
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели подготовки докладов о
результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти (далее - доклад), их структуру, содержание и сроки подготовки. 1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
областные органы исполнительной власти - областные министерства, департаменты, комитеты, управления, службы и инспекции, указанные в Перечне областных органов исполнительной власти, представляющих доклады о результатах и основных направлениях деятельности, утвержденном настоящим постановлением (далее - Перечень), разрабатывающие доклады; доклад - формируемый областным органом исполнительной власти и утверждаемый курирующим заместителем Губернатора Ростовской области документ, содержащий стратегические цели и тактические задачи деятельности областного органа исполнительной власти, во взаимосвязи с предусмотренными на их достижение объемами финансирования; отчетный период - трехлетний период (включая текущий финансовый год), предшествующий периоду, на который разрабатывается проект областного бюджета; плановый период - трехлетний период, включающий очередной финансовый год и два последующих финансовых года; текущий год - год, в котором осуществляется разработка доклада;
отчетный год - год, предшествующий текущему;
стратегическая цель - направление деятельности областного органа исполнительной власти, обеспечивающее реализацию стратегии развития определенной сферы деятельности, а также согласующееся с системой стратегических целей Ростовской области и предполагающее эффективное решение проблем в отнесенной к компетенции данного областного органа исполнительной власти законодательством Российской Федерации и Ростовской области сфере деятельности; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности областного органа исполнительной власти по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей; программное мероприятие - основное мероприятие подпрограммы государственной программы Ростовской области и мероприятие ведомственной целевой программы, включенное в государственную программу Ростовской области; непрограммная деятельность - комплекс не включенных в государственные программы Ростовской области, в подпрограммы государственной программы Ростовской области или в ведомственные целевые программы, входящие в государственную программу Ростовской области (далее - государственные программы) мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной задачи (в том числе на выполнение действующих федеральных и областных
законов, а также иных нормативных правовых актов) по осуществлению регламентной деятельности областного органа исполнительной власти (в том числе предоставление государственных услуг населению государственными учреждениями); показатель - индикатор оценки конечных результатов достижения стратегической цели, тактической задачи и государственной программы; качественный показатель - отношение величин двух однородных или неоднородных показателей, которое характеризует долю и темпы изменения экономических величин, а также эффективность; количественный показатель - показатель, обладающий числовым измерением и выраженный в физических или денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях); результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, степень достижения планируемых результатов деятельности. 1.3. Иные понятия и термины используются в значениях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской области. 2. Основные требования к докладу
2.1. Доклад составляется областным органом исполнительной власти ежегодно на плановый (трехлетний) период в целях обеспечения эффективного планирования деятельности областного органа исполнительной власти с учетом стратегических приоритетов социально-экономического развития Ростовской области. 2.2. Подготовка доклада осуществляется с учетом показателей эффективности деятельности областных органов исполнительной власти, утвержденных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 2.3. Доклад формируется областным органом исполнительной власти на основе и с учетом отчетов подведомственных ему учреждений, по которым областной орган исполнительной власти осуществляет бюджетные проектировки. 2.4. Подготовка доклада осуществляется с целью повышения эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности областного органа исполнительной власти, а также ответственности руководителя областного органа исполнительной власти за результаты принимаемых им решений. 2.5. Разработку докладов осуществляют областные органы исполнительной власти, указанные в Перечне. 2.6. Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение Губернатора Ростовской области и его заместителей информацией, характеризующей ожидаемые результаты деятельности областных органов исполнительной власти, степень достижения и соответствия стратегическим целям развития Ростовской области, выполнение тактических задач, обоснование соответствия бюджетных расходов результатам деятельности областного органа исполнительной власти, повышение эффективности использования бюджетных средств. 2.7. Требования к содержанию каждого из разделов доклада устанавливаются Методическими рекомендациями по подготовке докладов о
результатах и основных направлениях деятельности областных органов исполнительной власти, утвержденными настоящим постановлением (далее - Методические рекомендации). 3. Структура доклада
3.1. Доклад включает текстовую часть и приложения (по формам согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Положению и приложению к Методическим рекомендациям). 3.2. Оценка результатов и основные направления деятельности областного органа исполнительной власти приводятся с указанием стратегических целей, тактических задач, государственных программ, программных мероприятий и непрограммной деятельности. 3.3. Доклад состоит из следующих разделов:
раздел I - основные результаты деятельности в отчетном финансовом
году и основные направления деятельности; раздел II - результативность бюджетных расходов.
3.4. В разделах приводятся:
показатели достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ областным органом исполнительной власти; сопоставление показателей затрат и результатов деятельности областного органа исполнительной власти в отчетном и плановом периодах, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между получателями средств с
учетом результатов их деятельности и т.д.). 3.5. Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают
уровень достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ. 3.6. Для показателей, характеризующих уровни достижения стратегических целей, решения тактических задач и реализации государственных программ приводятся значения для отчетного финансового года и года, предшествующего отчетному, оценка значений в текущем финансовом году и значения для каждого года планового периода с описанием достигнутого результата. 3.7. Основные мероприятия деятельности областного органа исполнительной власти характеризуются конкретными результатами, которые планируется достичь в рамках реализации государственных программ и непрограммной деятельности. 3.8. Суммарный объем бюджетных ассигнований, указанный в приложении N 2 к настоящему Положению, должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному соответствующими нормативными правовыми актами, принятыми до 1 мая года, следующего за отчетным. 4. Разработка, рассмотрение и согласование доклада
4.1. В разделе I доклада формулируются стратегические цели областного органа исполнительной власти, тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих стратегических целей, а также указываются государственные программы, являющиеся инструментом реализации конкретных тактических задач. Для каждой стратегической цели, тактической задачи и государственной программы приводятся значения показателей деятельности областного органа исполнительной власти, характеризующих достижение этой цели, решение задачи и реализацию государственной программы в отчетном и плановом периодах, а также их целевые значения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 4.2. В разделе II доклада на основе оценки результативности бюджетных расходов областного органа исполнительной власти даются анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности областного органа исполнительной власти в отчетном и плановом периодах по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 4.3. Подготовленный областным органом исполнительной власти и подписанный руководителем доклад в срок до 15 июня года, следующего за отчетным, представляется в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области посредством создания регистрационной карточки проекта документа (далее - РКПД) с применением электронной подписи в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства "Дело" (далее - система "Дело"). 4.4. Министерство экономического развития Ростовской области рассматривает доклад по следующим направлениям: соответствие формы и содержания доклада требованиям Методических рекомендаций; система стратегических целей, тактических задач и перечень государственных программ; соответствие стратегических целей и тактических задач областного органа исполнительной власти целям и задачам государственной политики
в соответствующих областях; комплекс показателей результативности.
4.5. Министерство финансов Ростовской области рассматривает доклад в части расходов, распределенных по соответствующим стратегическим целям и тактическим задачам областного органа исполнительной власти, обусловленных нормативными правовыми актами Правительства Ростовской области, действующими по состоянию на 1 мая года, следующего за отчетным, или поручениями Губернатора Ростовской области, предусматривающими обязательное включение таких расходов в состав областного бюджета. 4.6. По результатам рассмотрения доклада министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области не позднее 10 рабочих дней с момента поступления доклада ставят визы "Согласен" либо "С замечаниями" (с прикреплением к РКПД файла заключения с конкретизацией направлений доработки) в пределах компетенции. 4.7. В случае получения виз(ы) "С замечаниями" доклад в течение 3 рабочих дней после получения последней визы подлежит доработке и представлению в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области на повторное рассмотрение путем создания новой версии проекта документа. Министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области в течение 3 рабочих дней с момента поступления доработанного доклада ставят визы "Согласен" либо
"С замечаниями". 4.8. Доклад с визами "Согласен" в течение 2 рабочих дней с момента получения последней визы утверждается курирующим заместителем
Губернатора Ростовской области (приложение N 3 к настоящему Положению) посредством направления РКПД на подпись по системе "Дело". Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской области доклад направляется в министерство экономического развития Ростовской области и министерство финансов Ростовской области не позднее 1 рабочего дня с момента утверждения. 4.9. Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской области доклад в течение 3 рабочих дней (но не позднее 1 августа года, следующего за отчетным) подлежит размещению на официальном сайте соответствующего областного органа исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 4.10. Утвержденный курирующим заместителем Губернатора Ростовской
области и размещенный на официальном сайте доклад самостоятельной корректировке областным органом исполнительной власти не подлежит. 4.11. Руководитель областного органа исполнительной власти, формирующего доклад, несет ответственность за достижение конечных результатов, а также рациональное использование выделяемых бюджетных средств. Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области В.В. Сечков Приложение N 1
к Положению о порядке
подготовки и представления
докладов о результатах
и основных направлениях
деятельности областных органов
исполнительной власти
ПОКАЗАТЕЛИ
достижения стратегических целей, решения тактических задач и
реализации государственных программ областным органом исполнительной власти
|—————————————————|—————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————|———————————————————| | Номер и |Еди- | Отчетный | Плановый | Достижение | | наименование |ница | период | период | целевого | | показателя |изме-|—————————|————————————|———————————|—————————|——————————|——————————| значения | | |рения| год, |отчетный год|текущий год|очередной|1-й после-|2-й после-| показателя | | | |предшест-| | |финансо- | дующий | дующий | | | | | вующий | | | вый год | финансо- | финансо- | | | | |отчетному| | | | вый год | вый год | | | | |—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | | | факт |план | факт |план|оценка| план | план | план | целевое|год дости-| | | | | | | | | | | |значение| жения | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Стратегическая цель 1 (формулировка) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель 1.1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель 1.2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Тактическая задача 1.1 (формулировка) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель 1.1.1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель 1.1.2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Государственная программа А (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель А1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель А2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Подпрограмма "а" государственной программы А (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель а1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| |Показатель а2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————|——————————| | Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных | | целевых программ подпрограммы "а" | | государственной программы А | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подпрограмма "б" государственной программы А (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель б1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель б2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных | | целевых программ подпрограммы "б" | | государственной программы А | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Государственная программа Б (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель Б1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель Б2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Подпрограмма "в" государственной программы Б (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель в1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель в2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных | | целевых программ подпрограммы "в" | | государственной программы Б | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Тактическая задача 1.2 (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Подцель 1п (формулировка) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель 1.1п | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель 1.2п | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Тактическая задача 1.1п (формулировка) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель 1.1.1п| | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель 1.1.2п| | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Государственная программа В (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель В1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель В2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Подпрограмма "г" государственной программы В (наименование) | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель г1 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| |Показатель г2 | | | | | | | | | | | | |—————————————————|—————|—————————|—————|——————|————|——————|—————————|——————————|——————————|————————————|——————| | Номера и наименования основных мероприятий или мероприятий ведомственных | | целевых программ подпрограммы "г" | | государственной программы В | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Тактическая задача 1.2п (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Приложение N 2
к Положению о порядке
подготовки
и представления докладов о
результатах и основных направлениях
деятельности областных органов
исполнительной власти
ОЦЕНКА результативности бюджетных расходов
___________________________________________________________
(наименование областного органа исполнительной власти)
|————————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Номер и | Единица | Отчетный период | Плановый период | | наименование | измере- |——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | показателя* | ния | год, | отчетный год | текущий год | очередной | 1-й после- | 2-й после- | | | | предшествую- | | | финансовый | дующий | дующий | | | | щий | | | год | финансовый | финансовый | | | | отчетному | | | | год | год | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Стратегическая цель 1: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Тактическая задача 1.1: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Качественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Количественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Расходы по задаче 1.1: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Всего | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Бюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |из них: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |на оказание | тыс. | | | | | | | |подведомственными | рублей | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | | |в рамках государственных | | | | | | | | |заданий | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |программной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |непрограммной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Внебюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Тактическая задача 1.2: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Качественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Количественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Расходы по задаче 1.2: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Всего | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Бюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |из них: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |на оказание | тыс. | | | | | | | |подведомственными | рублей | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | | |в рамках государственных | | | | | | | | |заданий | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |программной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |непрограммной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Внебюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |расходы по цели 1: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Всего | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Бюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |из них: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |на оказание | тыс. | | | | | | | |подведомственными | рублей | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | | |в рамках государственных | | | | | | | | |заданий | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |программной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |непрограммной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Внебюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Подцель 1п: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Тактическая задача 1.1п: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Качественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Количественная характеристика | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Показатель | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Расходы по задаче 1.1 п: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Всего | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Бюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |из них: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |на оказание | тыс. | | | | | | | |подведомственными | рублей | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | |государственных услуг | | | | | | | | |в рамках государственных | | | | | | | | |заданий | | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |программной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |реализуемые в рамках | тыс. | | | | | | | |непрограммной деятельности | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Внебюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Тактическая задача 1.2п: (формулировка) | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| |расходы по подцели 1п: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Всего | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |в том числе: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |Бюджетные | тыс. | | | | | | | | | рублей | | | | | | | |————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |из них: |
|————————————————————————————|—————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————|—————————————|—————————————| |на оказание | тыс. | | | | | | | |подведомственными | рублей | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|