Расширенный поиск
Постановление Правительства Астраханской области от 19.04.2007 № 152-ПАСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.04.2007 N 152-П Утратилo силу - Постановление Правительства Астраханской области от 06.06.2011 г. N 170-П О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215 В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий, включенных в федеральные целевые программы, реализуемые на территории Астраханской области, и объектов, строительство которых предусмотрено планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Астрахани, Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в отраслевую целевую программу "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", утвержденную постановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению. 1.2. Приложения N 1, 2, 3, 4 к Программе изложить в новой редакции (приложения N 2-5). 2. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. И.о. Губернатора Астраханской области К.А. Маркелов Приложение N 1 к постановлению Правительства Астраханской области от 19.04.2007 N 152-П Паспорт Программы Объемы и источники - общие затраты на реализацию Программы за финансирования Программы счет всех источников финансирования - 9959,74 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 7229,64 млн. руб., в том числе по годам: 2005 г. - 95,0 млн. руб.; 2006 г. - 145,0 млн. руб.; 2007 г. - 1795,44 млн. руб.; 2008 г. - 5194,2 млн. руб.; - из областного бюджета - 1966,08 млн. руб., в том числе по годам: 2005 г. - 377,7 млн. руб.; 2006 г. - 497,4 млн. руб.; 2007 г. - 488,89 млн. руб.; 2008 г. - 602,09 млн. руб.; - из муниципальных бюджетов - 83,0 млн. руб., в том числе по годам: 2006 г. - 58,0 млн. руб.; 2007 г. - 10,0 млн. руб.; 2008 г. - 15,0 млн. руб.; - затраты коммерческих структур - 677,0 млн. руб., в том числе по годам: 2005 г. - 232,5 млн. руб.; 2006 г. - 179,5 млн. руб.; 2007 г. - 127,0 млн. руб.; 2008 г. - 138,0 млн. руб.; - доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 4,02 млн. руб., в том числе по годам: 2005 г. - 1,5 млн. руб.; 2006 г. - 1,5 млн. руб.; 2007 г. - 0,51 млн. руб.; 2008 г. - 0,51 млн. руб. Приложение N 2 к постановлению Правительства Астраханской области от 19.04.2007 N 152-П Приложение N 1 к Программе Основные технико-экономические и целевые показатели Программы |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | N | |Еди- |Стои- |2005г.|2006г.|2007г. |2008г. |Источник | |п/п| Наименование |ница |мость | | | | |финанси- | | |автомобильной дороги |изме-| по | | | | |рования | | | |рения|проектно-| | | | | | | | | |сметной | | | | | | | | | |докумен- | | | | | | | | | |тации | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |1. |Строительство и |млн. | |150,0 |206,4 |1906,24|5387,2 | | | |реконструкция - всего |руб. | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- восточный обход г. |км |12,07 | | | | | | | |Астрахани на участке от|пог.м|487,7 |10,0 |60,0 |86,14 |100,0 |Федера- | | |автодороги Астрахань- |млн. |1154,8 |50,0 |30,0 |30,2 |83,0 |льный | | |Зеленга до автодороги |руб. | | | | | |бюджет, | | |Астрахань-Камызяк | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- пограничный мостовой |км |2,958 | | |2,958 | | | | |переход через р. Кигач |пог.м|185,335 | | |185,335| | | | |на автомобильной дороге|млн. |345,9 |85,0 |85,0 |63,4 | |Федера- | | |Астрахань-Атырау |руб. | |5,0 |10,0 |2,3 | |льный | | | | | | | | | |бюджет, | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- общегородская |км |6,74 | | | |6,74 | | | |транзитная магистраль |пог.м|1439,51 | | | |1439,51| | | |непрерывного движения |млн. |5667,4 | | |1034,7 |4534,2 |Федера- | | |г. Астрахани, I |руб. | | |1,0 |49,5 |49,0 |льный | | |пусковой комплекс | | | | | | |бюджет, | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- подъездная автодорога|км |1,048 | | |1,048 | | | | |к федеральному центру |млн. |23,8 | | |23,8 | |Областной | | |сердечно-сосудистой |руб. | | | | | |бюджет | | |хирургии, г. Астрахань | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- |млн. |16,4 | |6,4 |3,0 |7,0 |Областной | | |проектно-изыскательские|руб. | | | | | |бюджет | | |работы | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- автодороги новых |км |4,1 | | |2,1 |2,0 | | | |микрорайонов массовой |млн. |21,5 | | |9,0 |10,0 |Федера- | | |малоэтажной и |руб. | | | |1,5 |1,0 |льный | | |многоквартирной | | | | | | |бюджет, | | |застройки | | | | | | |областной | | |в том числе: |км |2,1 | | |2,1 | |бюджет | | |подъезд к кварталу |млн. |10,5 | | |9,0 | | | | |жилой застройки в |руб. | | | |1,5 | | | | |северо-восточной части | | | | | | | | | |с. Началово | | | | | | |Федера- | | |Приволжского района | | | | | | |льный | | |Астраханской области | | | | | | |бюджет, | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- строительство и |км |0,795 | | |0,795 | | | | |реконструкция |млн. |55,7 | | |2,2 |50,0 |Федера- | | |связывающих населенные |руб. | | | |0,5 |3,0 |льный | | |пункты сельских дорог с| | | | | | |бюджет, | | |включением их в сеть | | | | | | |областной | | |дорог общего | | | | | | |бюджет | | |пользования (с учетом | | | | | | | | | |показателей по |км | | | |0,795 | | | | |реализации федеральной |млн. | | | |2,2 | | | | |целевой программы |руб. | | | |0,5 | | | | |"Социальное развитие | | | | | | | | | |села до 2010 года") | | | | | | |Федера- | | |в том числе: | | | | | | |льный | | |подъезд к с. Раздор | | | | | | |бюджет, | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- автодорога Вольное- |км |14 | | | | | | | | Замьяны |пог.м|95 | | | | | | | | |млн. |115,0 |0,0 |14,0 |0,0 |0,0 |Областной | | | |руб. | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | |- строительство и | |1100,0 | | |600,0 |500,0 |Федера- | | |реконструкция |млн. |50,0 | | |0,0 |50,0 |льный | | |улично-дорожной сети |руб. | | | | | |бюджет, | | |г.Астрахани | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |2. | Ремонт и содержание |км |307,0 |76 |85 |46,0 |100,0 | | | |автодорог и сооружений |млн. |1347,18 |307,3 |344,8 |330,89 |364,19 |Областной | | |на них |руб. |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 |бюджет, | | | | | | | | | |доходы от | | | | | | | | | |предприни-| | | | | | | | | |мательской| | | | | | | | | |деятель- | | | | | | | | | |ности | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |3. |Приведение | | | | | | | | | |внутрихозяйственных |км |9,5 |0 |9,5 | | | | | |дорог и сооружений на |млн. |20,0 | |20,0 |0,0 |0,0 |Областной | | |них в нормативное |руб. | | | | | |бюджет | | |состояние с переводом | | | | | | | | | |их в сеть автодорог | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |4. |Проектно-изыскательские|млн. |3,3 |3,3 | | | |Областной | | |работы |руб. | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |5. |Межевание земель, | | | | | | | | | |занятых областными |млн. | 1|2,9 |2,8 |3,4 |3,2 |Областной | | |автодорогами |руб. | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |6. |Проведение диагностики,| | | | | | | | | |оценки транспортно- |млн. |10,7 |2,5 |2,7 |2,9 |2,6 |Областной | | | эксплуатационного | | | | | | |бюджет | | |и лабораторного | | | | | | | | | |контроля | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |7. |Контроль за весовыми | | | | | | | | | |параметрами |млн. |4,6 |1,2 |1,2 |1,1 |1,1 |Областной | | |транспортных средств с |руб. | | | | | |бюджет | | |использованием постов | | | | | | | | | |весового контроля | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |8. |Страхование областных | |2,0 |0,5 |0,5 |0,5 | | | | |автодорог, сооружений |млн. | | | | | | | | |на них и имущества, |руб. | | | | |0,5 |Областной | | |необходимого для | | | | | | |бюджет | | |обеспечения | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | |областных автодорог | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |9. |Резерв средств |млн. |12,0 |3,0 |3,0 |3,0 |3,0 |Областной | | | |руб. | | | | | |бюджет | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |10.|Прочие расходы (по |млн. |13,5 |2,0 |3,0 |4,0 | | | | |распоряжению |руб. | | | | |4,5 |Областной | | |министерства | | | | | | |бюджет | | |строительства и | | | | | | | | | |дорожного хозяйства | | | | | | | | | |Астраханской области) | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |11.| ИТОГО: |млн. | |474,2 |585,9 |2252,54|5766,8 | | | | |руб. | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |12.|Приведение в | | | | | | | | | |нормативное состояние | | | | | | | | | |улично - дорожной сети |млн. |203,3 **)|0,0 |58,0 |32,3 |30,0 |Областной | | |населенных пунктов для |руб. | | | | | |бюджет | | |проезда транзитного |млн. |60,0 | |58,0 |10,0 |15,0 | | | |транспорта и проезда к |руб. | | | | | |Бюджеты | | |социально, экономически| | | | | | |муници- | | |значимым объектам | | | | | | |пальных | | | | | | | | | |образо- | | | | | | | | | |ваний | | | | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |13.|Развитие сети объектов | | | | | | | | | |сервиса для оказания |млн. |677,0 |232,5 |179,5 |127,0 |138,0 |Затраты | | |дополнительных платных | | | | | | |коммер- | | |услуг пользователям | | | | | | |ческих | | |дорог в пределах | | | | | | |структур | | |придорожной полосы, | | | | | | | | | |включая автозаправочные| | | | | | | | | |станции, станции | | | | | | | | | |технического | | | | | | | | | |обслуживания, кафе, | | | | | | | | | |магазины | | | | | | | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| |14.|ВСЕГО: | | |706,7 |881,4 |2421,84|5949,8 | | |———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————| По источникам финансирования: млн.руб. |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| | |Всего |2005 |2006 |2007 г.|2008 | | | |г. |г. | |г. | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| | ВСЕГО: |9959,74|706,7|881,4|2421,84|5949,8| |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| |- федеральный |7229,64|95,0 |145,0|1795,44|5194,2| |бюджет | | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| |- областной бюджет |1966,08|377,7|497,4|488,89 |602,09| |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| |- бюджеты |83,0 |0,0 |58,0 |10,0 |15,0 | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| |- затраты |677,0 |232,5|179,5|127,0 |138,0 | |коммерческих | | | | | | |структур | | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| |- доходы от |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 | |предпринимательской| | | | | | |и иной приносящей | | | | | | |доходы деятельности| | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| | | | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————| *) паритетность с Республикой Казахстан **) паритетность с бюджетами муниципальных образований Приложение N 3 к постановлению Правительства Астраханской области от 19.04.2007 N 152-П Приложение N 2 к Программе Строительство и реконструкция областных автодорог |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| | | Про- | Протяжен- |Расходы | Ожидаемые | | Перечень |тяжен- | ность |за период| конечные | | мероприятий |ность | мостовых |2005-2008| результаты | | |автодо-|сооружений,|годов | | | |рог, км|пог.м | | | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| |Строительство и | | | |1. Обеспечение| |реконструкция | | | |транспортных | |областных | | | |связей между | |автодорог, в том |17,641 |1624,845 |7649,84 |Астраханской | |числе затраты на | | | |областью и | |выполнение | | |49,3 |Республикой | |природоохранных | | | |Казахстан | |мероприятий | | | |2. Обеспечение| | | | | |стратегических| | | | | |и оборонных | | | | | |интересов | | | | | |государства | | | | | |3. Вынос | | | | | |транзитных | | | | | |потоков из | | | | | |города, | | | | | |обеспечение | | | | | |экологической | | | | | |безопасности | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| |в том числе: | | | | | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| |Капитальные | | | | | |вложения | | |7649,84 | | |Источники | | | | | |финансирования: | | | | | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| |- федеральный | | |7229,64 | | |бюджет | | | | | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| |- областной бюджет| | |420,2 | | |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————| Приложение N 4 к постановлению Правительства Астраханской области от 19.04.2007 N 152-П Приложение N 3 к Программе Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них |————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————| | Перечень | Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые конечные | | мероприятий | | результаты | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| | | 2005|2006 | 2007| 2008|итого | | | | | | | |2005- | | | | | | | |2008 | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |Содержание: | 2284|2284 | 2284| 2284|2284 |1. Проведение круглогодичных | |- дорог, км | 183 |183 | 183 | 183 | 183 |работ с целью сохранения | |- мостов, штук | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |транспортно-эксплуатационных | |- паромных | | | | | |характеристик автомобильных | |переправ, штук | | | | | |дорог, повышения сохранности | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | |2. Замена и ремонт | | | | | | | |изношенных покрытий, в том | | | | | | | |числе с расширением проезжей | | | | | | | |части, и проведение других | | | | | | | |работ с целью восстановления | | | | | | | |балансовой стоимости | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | |3. Устройство поверхностной | | | | | | | |обработки, восстановление | | | | | | | |изношенных слоев дорожных | | | | | | | |покрытий | | | | | | | |4. Приведение габарита и | | | | | | | |грузоподъемности сооружений | | | | | | | |в соответствие с нормами для | | | | | | | |данной категории дороги, | | | | | | | |восстановление, частичная | | | | | | | |или полная замена элементов | | | | | | | |мостового полотна, пролетных | | | | | | | |строений | | | | | | | |5. Обустройство подъездных | | | | | | | |путей к паромным переправам | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |Ремонт: | | | | | | | |- автодорог, км | 76 | 85 | 46,0| 100 |305,0 | | |-мостов, пог.м | 0 | 0 |166,4| 372,8|539,2 | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |Стоимость работ |308,8|346,3|331,4|364,19|1350,69| | |по содержанию и | | | | | | | |ремонту, | | | | | | | |млн.руб. | | | | | | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |в том числе: | | | | | | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |- капитальный | 6 | 10 | 4,6 | 15 |33,6 | | |ремонт дорог, км| | | | | | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |ремонт дорог, км| 70 | 75 | 41,4| 85 |271,4 | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |- ремонт мостов | 0 | 0 |166,4|372,8 |539,2 | | |и труб, пог.м | | | | | | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| |- обустройство |1 |1 | |1 |3 | | |подъездных путей| | | | | | | |к паромной | | | | | | | |переправе, штук | | | | | | | |————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————| По источникам финансирования: млн.руб. |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————| | |Всего |2005 |2006 |2007 |2008 | | | |г. |г. |г. |г. | |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————| |- областной бюджет |1350,69|307,3|344,8|330,89|364,19| |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————| |- доходы от |4,02 |1,5 |1,5 |0,51 |0,51 | |предпринимательской| | | | | | |и иной приносящей | | | | | | |доходы деятельности| | | | | | |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————| Приложение N 5 к постановлению Правительства Астраханской области от 19.04.2007 N 152-П Приложение N 4 к Программе Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса |——————————————————|————|———————————————————————|——————|—————————————| | Перечень |Ед. | по годам |2005- |Ожидаемые | | мероприятий |изм.| |2008 |конечные | | | | |гг. |результаты | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| | | |2005 |2006 |2007 |2008 | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |Итого по дорогам: |млн.|81,6 |87,5 |82,5 |98,4 |350,0 | | | |руб.| | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |в том числе: | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |1. Реализация |млн.|10,1 |11 |17,3 |13,4 |51,8 |Повышение | |мероприятий по |руб.| | | | | |уровня | |обеспечению | | | | | | |безопасности | |безопасности | | | | | | |движения на | |движения на | | | | | | |дорогах | |областных | | | | | | | | |автодорогах и | | | | | | | | |искусственных | | | | | | | | |сооружениях на них| | | | | | | | |(затраты учтены в | | | | | | | | |программном | | | | | | | | |проекте "Ремонт и | | | | | | | | |содержание | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |дорог"): | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| | - разметка |км |793,5|873 |750,0|1000 |3416,5| | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| | - барьерное |км |0 |0 |2,0 |1 |3,0 | | |ограждение | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |2. Реализация |млн.|1,5 |1,5 | |0 |3,0 |Повышение | |мероприятий по |руб.| | | | | |эстетического| |повышению | | | | | | |оформления | |эстетического | | | | | | |дорожного | |оформления | | | | | | |полотна и | |дорожного полотна | | | | | | |потреби- | |(затраты учтены в | | | | | | |тельских | |программном | | | | | | |качеств | |проекте "Ремонт и | | | | | | |обслуживания | |содержание | | | | | | |пользователей| |автомобильных | | | | | | |дорог | |дорог"): | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- установка |шт. |3 |4 | |0 |7 | | |автопавильонов | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- установка |шт. |4 |4 | |0 |80 | | |санитарно- | | | | | | | | | гигиенических| | | | | | | | |устройств | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| | - установка |шт. |7 |5 | |0 |12 | | |мусоросборников | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |3. Обеспечение |млн.|70 |75 |65,2 |85 |295,2 |Повышение | |сохранности |руб.| | | | | |надежности и | |автомобильных | | | | | | |долговечности| |дорог (затраты | | | | | | |дорог, | |учтены в | | | | | | |снижение | |программном | | | | | | |аварийности, | |проекте "Ремонт и | | | | | | |уменьшение | |содержание | | | | | | |расходов на | |автомобильных | | | | | | |эксплуатацию | |дорог"): | | | | | | |дорог и | | | | | | | | |транспортных | | | | | | | | |средств | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |-поверхностная |км |70 |75 |41,4 |85 |271,4 | | |обработка | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |-автозаправочные |шт. |11 |7 |5 |5 |28 | | |станции | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |Итого по мостам: |млн.|1,5 |1,5 |0 |2 |5 | | | |руб.| | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |Реализация |млн.|1,5 |1,5 |0 |2 |5 |Повышение | |мероприятий по |руб.| | | | | |уровня | |обеспечению | | | | | | |безопасности | |безопасности | | | | | | |движения на | |движения на | | | | | | |мостах | |автодорогах и | | | | | | | | |искусственных | | | | | | | | |сооружениях на них| | | | | | | | |(затраты по | | | | | | | | |мероприятию учтены| | | | | | | | |в программном | | | | | | | | |проекте "Ремонт и | | | | | | | | |содержание | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | |дорог") | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- барьерное |км |1,005|1,4 |0 |1,7 |5,805 | | |ограждение | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |кроме того: | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |Развитие сети |млн.|232,5|179,5|127,0|138,0|677,0 |Повышение | |объектов для |руб.| | | | | |уровня | |оказания | | | | | | |удобства и | |дополнительных | | | | | | |безопасности | |платных услуг | | | | | | |движения, | |пользователям | | | | | | |создание | |дорог в пределах | | | | | | |комфорта для | |придорожной | | | | | | |участников | |полосы, включая | | | | | | |движения | |автозаправочные | | | | | | | | |станции, станции | | | | | | | | |технического | | | | | | | | |обслуживания, | | | | | | | | |кафе, магазины | | | | | | | | |(затраты | | | | | | | | |коммерческих | | | | | | | | |структур) | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- станции |шт. |5 |9 |7 |6 |27 | | |технического | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- кафе, закусочные|шт. |8 |11 |6 |9 |34 | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |- магазины |шт. |26 |20 |15 |20 |81 | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| |Итого по |млн.|315,6|268,5|209,5|238,4|1032,0| | |программному |руб.| | | | | | | |проекту | | | | | | | | |——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————| По источникам финансирования: млн.руб. |————————————|—————|—————|—————|—————|—————| | |всего|2005 |2006 |2007 |2008 | | | |г. |г. |г. |г. | |————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |- областной |355,0|83,1 |89,0 |82,5 |100,4| |бюджет- | | | | | | |————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |- затраты |677,0|232,5|179,5|127,0|138,0| |коммерческих| | | | | | |структур | | | | | | |————————————|—————|—————|—————|—————|—————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|