Расширенный поиск

Постановление Правительства Астраханской области от 19.04.2007 № 152-П

 



                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     19.04.2007 N 152-П

                                      Утратилo силу - Постановление
                                   Правительства Астраханской области
                                        от 06.06.2011 г. N 170-П

   О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
                    области от 08.12.2004 N 18/215
     
     
     В связи  с   уточнением   объемов   финансирования   мероприятий,
включенных в федеральные целевые программы,  реализуемые на территории
Астраханской области,  и объектов, строительство которых предусмотрено
планом  основных  мероприятий,  связанных  с подготовкой и проведением
празднования 450-летия основания города Астрахани,

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  отраслевую целевую  программу  "Развитие  дорожного
хозяйства  Астраханской  области  на  2005-2008  годы",   утвержденную
постановлением  Администрации  Астраханской области  от  08.12.2004  N
18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного  хозяйства
Астраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующие
изменения:
     1.1. В   паспорте   Программы   раздел   "Объемы   и    источники
финансирования   Программы"  изложить   в   новой  редакции   согласно
приложению.
     1.2. Приложения  N 1,  2, 3,  4  к  Программе  изложить  в  новой
редакции (приложения N 2-5).
     2. Агентству   по    печати   и   информационным    коммуникациям
Астраханской   области    (Зайцева   М.А.)   опубликовать    настоящее
постановление в средствах массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
     
     
И.о. Губернатора
Астраханской области                                     К.А. Маркелов



     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 19.04.2007 N 152-П

                          Паспорт Программы

Объемы и источники         - общие затраты на реализацию Программы за
финансирования Программы     счет всех источников финансирования
                             - 9959,74 млн. руб., в том числе из
                             федерального бюджета - 7229,64 млн. руб.,
                             в том числе по годам:
                             2005 г. - 95,0 млн. руб.;
                             2006 г. - 145,0 млн. руб.;
                             2007 г. - 1795,44 млн. руб.;
                             2008 г. - 5194,2 млн. руб.;
                             - из областного бюджета
                             - 1966,08 млн. руб.,
                             в том числе по годам:
                             2005 г. - 377,7 млн. руб.;
                             2006 г. - 497,4 млн. руб.;
                             2007 г. - 488,89 млн. руб.;
                             2008 г. - 602,09 млн. руб.;
                             - из муниципальных бюджетов
                             - 83,0 млн. руб.,
                             в том числе по годам:
                             2006 г. - 58,0 млн. руб.;
                             2007 г. - 10,0 млн. руб.;
                             2008 г. - 15,0 млн. руб.;
                             - затраты коммерческих структур -
                             677,0 млн. руб.,
                             в том числе по годам:
                             2005 г. - 232,5 млн. руб.;
                             2006 г. - 179,5 млн. руб.;
                             2007 г. - 127,0 млн. руб.;
                             2008 г. - 138,0 млн. руб.;
                             - доходы от предпринимательской и иной
                             приносящей доходы деятельности -
                             4,02 млн. руб., в том числе по годам:
                             2005 г. - 1,5 млн. руб.;
                             2006 г. - 1,5 млн. руб.;
                             2007 г. - 0,51 млн. руб.;
                             2008 г. - 0,51 млн. руб.



     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 19.04.2007 N 152-П

     Приложение N 1
     к Программе

            Основные технико-экономические и целевые показатели Программы
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
| N |                       |Еди- |Стои-    |2005г.|2006г.|2007г. |2008г. |Источник  |
|п/п|    Наименование       |ница |мость    |      |      |       |       |финанси-  |
|   |автомобильной дороги   |изме-| по      |      |      |       |       |рования   |
|   |                       |рения|проектно-|      |      |       |       |          |
|   |                       |     |сметной  |      |      |       |       |          |
|   |                       |     |докумен- |      |      |       |       |          |
|   |                       |     |тации    |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |1                      |2    |3        |4     |5     |6      |7      |8         |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|1. |Строительство и        |млн. |         |150,0 |206,4 |1906,24|5387,2 |          |
|   |реконструкция - всего  |руб. |         |      |      |       |       |          |
|   |в том числе:           |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- восточный обход г.   |км   |12,07    |      |      |       |       |          |
|   |Астрахани на участке от|пог.м|487,7    |10,0  |60,0  |86,14  |100,0  |Федера-   |
|   |автодороги  Астрахань- |млн. |1154,8   |50,0  |30,0  |30,2   |83,0   |льный     |
|   |Зеленга до автодороги  |руб. |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |Астрахань-Камызяк      |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- пограничный мостовой |км   |2,958    |      |      |2,958  |       |          |
|   |переход через р. Кигач |пог.м|185,335  |      |      |185,335|       |          |
|   |на автомобильной дороге|млн. |345,9    |85,0  |85,0  |63,4   |       |Федера-   |
|   |Астрахань-Атырау       |руб. |         |5,0   |10,0  |2,3    |       |льный     |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- общегородская        |км   |6,74     |      |      |       |6,74   |          |
|   |транзитная магистраль  |пог.м|1439,51  |      |      |       |1439,51|          |
|   |непрерывного движения  |млн. |5667,4   |      |      |1034,7 |4534,2 |Федера-   |
|   |г. Астрахани, I        |руб. |         |      |1,0   |49,5   |49,0   |льный     |
|   |пусковой комплекс      |     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- подъездная автодорога|км   |1,048    |      |      |1,048  |       |          |
|   |к федеральному центру  |млн. |23,8     |      |      |23,8   |       |Областной |
|   |сердечно-сосудистой    |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |хирургии, г. Астрахань |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |-                      |млн. |16,4     |      |6,4   |3,0    |7,0    |Областной |
|   |проектно-изыскательские|руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |работы                 |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- автодороги новых     |км   |4,1      |      |      |2,1    |2,0    |          |
|   |микрорайонов массовой  |млн. |21,5     |      |      |9,0    |10,0   |Федера-   |
|   |малоэтажной и          |руб. |         |      |      |1,5    |1,0    |льный     |
|   |многоквартирной        |     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |застройки              |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |в том числе:           |км   |2,1      |      |      |2,1    |       |бюджет    |
|   |подъезд к кварталу     |млн. |10,5     |      |      |9,0    |       |          |
|   |жилой застройки в      |руб. |         |      |      |1,5    |       |          |
|   |северо-восточной части |     |         |      |      |       |       |          |
|   |с. Началово            |     |         |      |      |       |       |Федера-   |
|   |Приволжского района    |     |         |      |      |       |       |льный     |
|   |Астраханской области   |     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- строительство и      |км   |0,795    |      |      |0,795  |       |          |
|   |реконструкция          |млн. |55,7     |      |      |2,2    |50,0   |Федера-   |
|   |связывающих населенные |руб. |         |      |      |0,5    |3,0    |льный     |
|   |пункты сельских дорог с|     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |включением их в сеть   |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |дорог общего           |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |пользования (с учетом  |     |         |      |      |       |       |          |
|   |показателей по         |км   |         |      |      |0,795  |       |          |
|   |реализации федеральной |млн. |         |      |      |2,2    |       |          |
|   |целевой программы      |руб. |         |      |      |0,5    |       |          |
|   |"Социальное развитие   |     |         |      |      |       |       |          |
|   |села до 2010 года")    |     |         |      |      |       |       |Федера-   |
|   |в том числе:           |     |         |      |      |       |       |льный     |
|   |подъезд к с. Раздор    |     |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- автодорога Вольное-  |км   |14       |      |      |       |       |          |
|   |     Замьяны           |пог.м|95       |      |      |       |       |          |
|   |                       |млн. |115,0    |0,0   |14,0  |0,0    |0,0    |Областной |
|   |                       |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |- строительство и      |     |1100,0   |      |      |600,0  |500,0  |Федера-   |
|   |реконструкция          |млн. |50,0     |      |      |0,0    |50,0   |льный     |
|   |улично-дорожной сети   |руб. |         |      |      |       |       |бюджет,   |
|   |г.Астрахани            |     |         |      |      |       |       |областной |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|2. | Ремонт и содержание   |км   |307,0    |76    |85    |46,0   |100,0  |          |
|   |автодорог и сооружений |млн. |1347,18  |307,3 |344,8 |330,89 |364,19 |Областной |
|   |на них                 |руб. |4,02     |1,5   |1,5   |0,51   |0,51   |бюджет,   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |доходы от |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |предприни-|
|   |                       |     |         |      |      |       |       |мательской|
|   |                       |     |         |      |      |       |       |деятель-  |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |ности     |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|3. |Приведение             |     |         |      |      |       |       |          |
|   |внутрихозяйственных    |км   |9,5      |0     |9,5   |       |       |          |
|   |дорог и сооружений на  |млн. |20,0     |      |20,0  |0,0    |0,0    |Областной |
|   |них в нормативное      |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |состояние с переводом  |     |         |      |      |       |       |          |
|   |их в сеть автодорог    |     |         |      |      |       |       |          |
|   |общего пользования     |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|4. |Проектно-изыскательские|млн. |3,3      |3,3   |      |       |       |Областной |
|   |работы                 |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|5. |Межевание земель,      |     |         |      |      |       |       |          |
|   |занятых областными     |млн. |        1|2,9   |2,8   |3,4    |3,2    |Областной |
|   |автодорогами           |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|6. |Проведение диагностики,|     |         |      |      |       |       |          |
|   |оценки транспортно-    |млн. |10,7     |2,5   |2,7   |2,9    |2,6    |Областной |
|   |     эксплуатационного |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |и лабораторного        |     |         |      |      |       |       |          |
|   |контроля               |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|7. |Контроль за весовыми   |     |         |      |      |       |       |          |
|   |параметрами            |млн. |4,6      |1,2   |1,2   |1,1    |1,1    |Областной |
|   |транспортных средств с |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |использованием постов  |     |         |      |      |       |       |          |
|   |весового контроля      |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|8. |Страхование областных  |     |2,0      |0,5   |0,5   |0,5    |       |          |
|   |автодорог, сооружений  |млн. |         |      |      |       |       |          |
|   |на них и имущества,    |руб. |         |      |      |       |0,5    |Областной |
|   |необходимого для       |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |обеспечения            |     |         |      |      |       |       |          |
|   |функционирования       |     |         |      |      |       |       |          |
|   |областных автодорог    |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|9. |Резерв средств         |млн. |12,0     |3,0   |3,0   |3,0    |3,0    |Областной |
|   |                       |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|10.|Прочие расходы (по     |млн. |13,5     |2,0   |3,0   |4,0    |       |          |
|   |распоряжению           |руб. |         |      |      |       |4,5    |Областной |
|   |министерства           |     |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |строительства и        |     |         |      |      |       |       |          |
|   |дорожного хозяйства    |     |         |      |      |       |       |          |
|   |Астраханской области)  |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|11.| ИТОГО:                |млн. |         |474,2 |585,9 |2252,54|5766,8 |          |
|   |                       |руб. |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|   |                       |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|12.|Приведение в           |     |         |      |      |       |       |          |
|   |нормативное состояние  |     |         |      |      |       |       |          |
|   |улично - дорожной сети |млн. |203,3 **)|0,0   |58,0  |32,3   |30,0   |Областной |
|   |населенных пунктов для |руб. |         |      |      |       |       |бюджет    |
|   |проезда транзитного    |млн. |60,0     |      |58,0  |10,0   |15,0   |          |
|   |транспорта и проезда к |руб. |         |      |      |       |       |Бюджеты   |
|   |социально, экономически|     |         |      |      |       |       |муници-   |
|   |значимым объектам      |     |         |      |      |       |       |пальных   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |образо-   |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |ваний     |
|   |                       |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|13.|Развитие сети объектов |     |         |      |      |       |       |          |
|   |сервиса для оказания   |млн. |677,0    |232,5 |179,5 |127,0  |138,0  |Затраты   |
|   |дополнительных платных |     |         |      |      |       |       |коммер-   |
|   |услуг пользователям    |     |         |      |      |       |       |ческих    |
|   |дорог в пределах       |     |         |      |      |       |       |структур  |
|   |придорожной полосы,    |     |         |      |      |       |       |          |
|   |включая автозаправочные|     |         |      |      |       |       |          |
|   |станции, станции       |     |         |      |      |       |       |          |
|   |технического           |     |         |      |      |       |       |          |
|   |обслуживания, кафе,    |     |         |      |      |       |       |          |
|   |магазины               |     |         |      |      |       |       |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|
|14.|ВСЕГО:                 |     |         |706,7 |881,4 |2421,84|5949,8 |          |
|———|———————————————————————|—————|—————————|——————|——————|———————|———————|——————————|


                По источникам финансирования: млн.руб.
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |                   |Всего  |2005 |2006 |2007 г.|2008  |
       |                   |       |г.   |г.   |       |г.    |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |  ВСЕГО:           |9959,74|706,7|881,4|2421,84|5949,8|
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |- федеральный      |7229,64|95,0 |145,0|1795,44|5194,2|
       |бюджет             |       |     |     |       |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |- областной бюджет |1966,08|377,7|497,4|488,89 |602,09|
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |- бюджеты          |83,0   |0,0  |58,0 |10,0   |15,0  |
       |муниципальных      |       |     |     |       |      |
       |образований        |       |     |     |       |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |- затраты          |677,0  |232,5|179,5|127,0  |138,0 |
       |коммерческих       |       |     |     |       |      |
       |структур           |       |     |     |       |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |- доходы от        |4,02   |1,5  |1,5  |0,51   |0,51  |
       |предпринимательской|       |     |     |       |      |
       |и иной приносящей  |       |     |     |       |      |
       |доходы деятельности|       |     |     |       |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
       |                   |       |     |     |       |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|———————|——————|
     *) паритетность с Республикой Казахстан
     **) паритетность с бюджетами муниципальных образований



     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 19.04.2007 N 152-П

     Приложение N 2
     к Программе

                    Строительство и реконструкция
                         областных автодорог
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |                  | Про-  | Протяжен- |Расходы  |  Ожидаемые   |
  |     Перечень     |тяжен- |   ность   |за период|  конечные    |
  |   мероприятий    |ность  | мостовых  |2005-2008|  результаты  |
  |                  |автодо-|сооружений,|годов    |              |
  |                  |рог, км|пог.м      |         |              |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |Строительство и   |       |           |         |1. Обеспечение|
  |реконструкция     |       |           |         |транспортных  |
  |областных         |       |           |         |связей между  |
  |автодорог, в том  |17,641 |1624,845   |7649,84  |Астраханской  |
  |числе затраты на  |       |           |         |областью и    |
  |выполнение        |       |           |49,3     |Республикой   |
  |природоохранных   |       |           |         |Казахстан     |
  |мероприятий       |       |           |         |2. Обеспечение|
  |                  |       |           |         |стратегических|
  |                  |       |           |         |и оборонных   |
  |                  |       |           |         |интересов     |
  |                  |       |           |         |государства   |
  |                  |       |           |         |3. Вынос      |
  |                  |       |           |         |транзитных    |
  |                  |       |           |         |потоков из    |
  |                  |       |           |         |города,       |
  |                  |       |           |         |обеспечение   |
  |                  |       |           |         |экологической |
  |                  |       |           |         |безопасности  |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |в том числе:      |       |           |         |              |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |Капитальные       |       |           |         |              |
  |вложения          |       |           |7649,84  |              |
  |Источники         |       |           |         |              |
  |финансирования:   |       |           |         |              |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |- федеральный     |       |           |7229,64  |              |
  |бюджет            |       |           |         |              |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|
  |- областной бюджет|       |           |420,2    |              |
  |——————————————————|———————|———————————|—————————|——————————————|



     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 19.04.2007 N 152-П

     Приложение N 3
     к Программе

           Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
|————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|    Перечень    |     Расходы по годам, млн.руб. |     Ожидаемые конечные      |
|  мероприятий   |                                |         результаты          |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|                | 2005|2006 | 2007|  2008|итого  |                             |
|                |     |     |     |      |2005-  |                             |
|                |     |     |     |      |2008   |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|Содержание:     | 2284|2284 | 2284|  2284|2284   |1. Проведение круглогодичных |
|- дорог, км     | 183 |183  | 183 |  183 | 183   |работ с целью сохранения     |
|- мостов, штук  |  16 | 16  |  16 |   16 | 16    |транспортно-эксплуатационных |
|- паромных      |     |     |     |      |       |характеристик автомобильных  |
|переправ, штук  |     |     |     |      |       |дорог, повышения сохранности |
|                |     |     |     |      |       |автомобильных дорог          |
|                |     |     |     |      |       |2. Замена и ремонт           |
|                |     |     |     |      |       |изношенных покрытий, в том   |
|                |     |     |     |      |       |числе с расширением проезжей |
|                |     |     |     |      |       |части, и проведение других   |
|                |     |     |     |      |       |работ с целью восстановления |
|                |     |     |     |      |       |балансовой стоимости         |
|                |     |     |     |      |       |автомобильных дорог          |
|                |     |     |     |      |       |3. Устройство поверхностной  |
|                |     |     |     |      |       |обработки, восстановление    |
|                |     |     |     |      |       |изношенных слоев дорожных    |
|                |     |     |     |      |       |покрытий                     |
|                |     |     |     |      |       |4. Приведение габарита и     |
|                |     |     |     |      |       |грузоподъемности сооружений  |
|                |     |     |     |      |       |в соответствие с нормами для |
|                |     |     |     |      |       |данной категории дороги,     |
|                |     |     |     |      |       |восстановление, частичная    |
|                |     |     |     |      |       |или полная замена элементов  |
|                |     |     |     |      |       |мостового полотна, пролетных |
|                |     |     |     |      |       |строений                     |
|                |     |     |     |      |       |5. Обустройство   подъездных |
|                |     |     |     |      |       |путей к паромным переправам  |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|Ремонт:         |     |     |     |      |       |                             |
|- автодорог, км |  76 | 85  | 46,0|  100 |305,0  |                             |
|-мостов, пог.м  |  0  | 0   |166,4| 372,8|539,2  |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|Стоимость работ |308,8|346,3|331,4|364,19|1350,69|                             |
|по содержанию и |     |     |     |      |       |                             |
|ремонту,        |     |     |     |      |       |                             |
|млн.руб.        |     |     |     |      |       |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|в том числе:    |     |     |     |      |       |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|- капитальный   | 6   | 10  | 4,6 | 15   |33,6   |                             |
|ремонт дорог, км|     |     |     |      |       |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|ремонт дорог, км| 70  | 75  | 41,4| 85   |271,4  |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|- ремонт мостов | 0   | 0   |166,4|372,8 |539,2  |                             |
|и труб, пог.м   |     |     |     |      |       |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
|- обустройство  |1    |1    |     |1     |3      |                             |
|подъездных путей|     |     |     |      |       |                             |
|к паромной      |     |     |     |      |       |                             |
|переправе, штук |     |     |     |      |       |                             |
|————————————————|—————|—————|—————|——————|———————|—————————————————————————————|
                По источникам финансирования: млн.руб.
       |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
       |                   |Всего  |2005 |2006 |2007  |2008  |
       |                   |       |г.   |г.   |г.    |г.    |
       |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
       |- областной бюджет |1350,69|307,3|344,8|330,89|364,19|
       |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|
       |- доходы от        |4,02   |1,5  |1,5  |0,51  |0,51  |
       |предпринимательской|       |     |     |      |      |
       |и иной приносящей  |       |     |     |      |      |
       |доходы деятельности|       |     |     |      |      |
       |———————————————————|———————|—————|—————|——————|——————|



     Приложение N 5
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 19.04.2007 N 152-П

     Приложение N 4
     к Программе

Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса
|——————————————————|————|———————————————————————|——————|—————————————|
|     Перечень     |Ед. |       по годам        |2005- |Ожидаемые    |
|    мероприятий   |изм.|                       |2008  |конечные     |
|                  |    |                       |гг.   |результаты   |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|                  |    |2005 |2006 |2007 |2008 |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|1                 |2   |3    |4    |5    |6    |7     |8            |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|Итого по дорогам: |млн.|81,6 |87,5 |82,5 |98,4 |350,0 |             |
|                  |руб.|     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|в том числе:      |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|1. Реализация     |млн.|10,1 |11   |17,3 |13,4 |51,8  |Повышение    |
|мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |уровня       |
|обеспечению       |    |     |     |     |     |      |безопасности |
|безопасности      |    |     |     |     |     |      |движения на  |
|движения на       |    |     |     |     |     |      |дорогах      |
|областных         |    |     |     |     |     |      |             |
|автодорогах и     |    |     |     |     |     |      |             |
|искусственных     |    |     |     |     |     |      |             |
|сооружениях на них|    |     |     |     |     |      |             |
|(затраты учтены в |    |     |     |     |     |      |             |
|программном       |    |     |     |     |     |      |             |
|проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |             |
|содержание        |    |     |     |     |     |      |             |
|автомобильных     |    |     |     |     |     |      |             |
|дорог"):          |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
| - разметка       |км  |793,5|873  |750,0|1000 |3416,5|             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
| - барьерное      |км  |0    |0    |2,0  |1    |3,0   |             |
|ограждение        |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|2. Реализация     |млн.|1,5  |1,5  |     |0    |3,0   |Повышение    |
|мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |эстетического|
|повышению         |    |     |     |     |     |      |оформления   |
|эстетического     |    |     |     |     |     |      |дорожного    |
|оформления        |    |     |     |     |     |      |полотна и    |
|дорожного полотна |    |     |     |     |     |      |потреби-     |
|(затраты учтены в |    |     |     |     |     |      |тельских     |
|программном       |    |     |     |     |     |      |качеств      |
|проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |обслуживания |
|содержание        |    |     |     |     |     |      |пользователей|
|автомобильных     |    |     |     |     |     |      |дорог        |
|дорог"):          |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- установка       |шт. |3    |4    |     |0    |7     |             |
|автопавильонов    |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- установка       |шт. |4    |4    |     |0    |80    |             |
|санитарно-        |    |     |     |     |     |      |             |
|     гигиенических|    |     |     |     |     |      |             |
|устройств         |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
| - установка      |шт. |7    |5    |     |0    |12    |             |
|мусоросборников   |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|3. Обеспечение    |млн.|70   |75   |65,2 |85   |295,2 |Повышение    |
|сохранности       |руб.|     |     |     |     |      |надежности и |
|автомобильных     |    |     |     |     |     |      |долговечности|
|дорог (затраты    |    |     |     |     |     |      |дорог,       |
|учтены в          |    |     |     |     |     |      |снижение     |
|программном       |    |     |     |     |     |      |аварийности, |
|проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |уменьшение   |
|содержание        |    |     |     |     |     |      |расходов на  |
|автомобильных     |    |     |     |     |     |      |эксплуатацию |
|дорог"):          |    |     |     |     |     |      |дорог и      |
|                  |    |     |     |     |     |      |транспортных |
|                  |    |     |     |     |     |      |средств      |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|-поверхностная    |км  |70   |75   |41,4 |85   |271,4 |             |
|обработка         |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|-автозаправочные  |шт. |11   |7    |5    |5    |28    |             |
|станции           |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|Итого по мостам:  |млн.|1,5  |1,5  |0    |2    |5     |             |
|                  |руб.|     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|Реализация        |млн.|1,5  |1,5  |0    |2    |5     |Повышение    |
|мероприятий по    |руб.|     |     |     |     |      |уровня       |
|обеспечению       |    |     |     |     |     |      |безопасности |
|безопасности      |    |     |     |     |     |      |движения на  |
|движения на       |    |     |     |     |     |      |мостах       |
|автодорогах и     |    |     |     |     |     |      |             |
|искусственных     |    |     |     |     |     |      |             |
|сооружениях на них|    |     |     |     |     |      |             |
|(затраты по       |    |     |     |     |     |      |             |
|мероприятию учтены|    |     |     |     |     |      |             |
|в программном     |    |     |     |     |     |      |             |
|проекте "Ремонт и |    |     |     |     |     |      |             |
|содержание        |    |     |     |     |     |      |             |
|автомобильных     |    |     |     |     |     |      |             |
|дорог")           |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- барьерное       |км  |1,005|1,4  |0    |1,7  |5,805 |             |
|ограждение        |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|кроме того:       |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|Развитие сети     |млн.|232,5|179,5|127,0|138,0|677,0 |Повышение    |
|объектов для      |руб.|     |     |     |     |      |уровня       |
|оказания          |    |     |     |     |     |      |удобства и   |
|дополнительных    |    |     |     |     |     |      |безопасности |
|платных услуг     |    |     |     |     |     |      |движения,    |
|пользователям     |    |     |     |     |     |      |создание     |
|дорог в пределах  |    |     |     |     |     |      |комфорта для |
|придорожной       |    |     |     |     |     |      |участников   |
|полосы, включая   |    |     |     |     |     |      |движения     |
|автозаправочные   |    |     |     |     |     |      |             |
|станции, станции  |    |     |     |     |     |      |             |
|технического      |    |     |     |     |     |      |             |
|обслуживания,     |    |     |     |     |     |      |             |
|кафе, магазины    |    |     |     |     |     |      |             |
|(затраты          |    |     |     |     |     |      |             |
|коммерческих      |    |     |     |     |     |      |             |
|структур)         |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- станции         |шт. |5    |9    |7    |6    |27    |             |
|технического      |    |     |     |     |     |      |             |
|обслуживания      |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- кафе, закусочные|шт. |8    |11   |6    |9    |34    |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|- магазины        |шт. |26   |20   |15   |20   |81    |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
|Итого по          |млн.|315,6|268,5|209,5|238,4|1032,0|             |
|программному      |руб.|     |     |     |     |      |             |
|проекту           |    |     |     |     |     |      |             |
|——————————————————|————|—————|—————|—————|—————|——————|—————————————|
                По источникам финансирования: млн.руб.
             |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
             |            |всего|2005 |2006 |2007 |2008 |
             |            |     |г.   |г.   |г.   |г.   |
             |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
             |- областной |355,0|83,1 |89,0 |82,5 |100,4|
             |бюджет-     |     |     |     |     |     |
             |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|
             |- затраты   |677,0|232,5|179,5|127,0|138,0|
             |коммерческих|     |     |     |     |     |
             |структур    |     |     |     |     |     |
             |————————————|—————|—————|—————|—————|—————|

Информация по документу
Читайте также