Расширенный поиск
Постановление Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 472-ПАСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.11.2007 N 472-П Утратилo силу - Постановление Правительства Астраханской области от 06.06.2011 г. N 170-П О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215 В связи с направлением дополнительных доходов федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства субъектов Российской Федерации в виде субсидий по разделу "Межбюджетные трансферты" в рамках реализации адресной инвестиционной программы в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2007 N 132-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в отраслевую целевую программу "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы", утвержденную постановлением Администрации Астраханской области от 08.12.2004 N 18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного хозяйства Астраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующие изменения: 1.1. В паспорте Программы разделы "Ожидаемые результаты реализации Программы", "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1. 1.2. Седьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система программных мероприятий" Программы изложить в новой редакции: "Всего до 2009 года необходимо построить 48,24 км автомобильных дорог. На эти цели предусматриваются расходы в размере 7344,88 млн. руб. Основные показатели по программному проекту представлены в приложении N 2 к Программе.". 1.3. Восьмой, девятый абзацы подраздела 4.2 раздела 4 "Система программных мероприятий" Программы изложить в новой редакции: " В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета и от доходов предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности в объеме 1407,5 млн. руб. За этот период предусматривается отремонтировать 273,3 км дорог, 166,4 погонных метра мостов.". 1.4. Раздел 8 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в новой редакции: "Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004 годом): - будет построено и реконструировано 48,24 км дорог и 1752,845 погонных метра мостов; - отремонтировано 273,3 км автомобильных дорог и 166,4 погонных метра мостов; - увеличится удельный вес протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню содержания, с 91 до 93,2 %; - увеличится количество муниципальных образований, повысивших транспортную доступность населению, с 0 до 12, 2%. Показатели оценки эффективности реализации Программы |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| |N |Наименование |Един. |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| | |показателей |изм. | | | | | | |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| |1.|Построено и | | | | | | | | |реконструировано|км | 13,05 | 0 | 0 |23,504 |26,54 | | |автомобильных |пог.м.| 660,0 | 0 | 0 |185,335|1567,51| | |дорог и | | | | | | | | |сооружений на | | | | | | | | |них | | | | | | | |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| |2.|Отремонтировано |км | 63,1 | 76 | 85 |44 |68,3 | | |автомобильных |пог.м | | | |166,4 | | | |дорог и | | | | | | | | |сооружений на | | | | | | | | |них общего | | | | | | | | |пользования | | | | | | | |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| |3.|Удельный вес |% | 91,0 | 92,0 | 92,8 |93,0 |93,2 | | |протяженности | | | | | | | | |дорог и | | | | | | | | |искусственных | | | | | | | | |сооружений, | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | |требованиям по | | | | | | | | |допустимому | | | | | | | | |уровню | | | | | | | | |содержания | | | | | | | |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| |4.|Количество |% | 0 | 0 | 12,0 |12,1 |12,2 | | |муниципальных | | | | | | | | |образований, | | | | | | | | |повысивших | | | | | | | | |транспортную | | | | | | | | |доступность | | | | | | | | |населения | | | | | | | |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————| С вводом приграничного моста через р. Кигач увеличатся межгосударственные перевозки, существенно возрастет значение приграничных регионов. Вследствие улучшения транспортно-эксплуатационного состояния дорог повысится безопасность дорожного движения.". 1.5. Приложения N 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции (приложения N 2,3,4). 2. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин Приложение N 1 к постановлению Правительства Астраханской области от 01.11.2007 N 472-П Паспорт Программы Ожидаемые - реализация Программы должна обеспечить достижение к результаты 2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004 реализации годом): Программы - строительство и реконструкция 48,24 км дорог и 1752,845 пог.м мостов; - ремонт 273,3 км дорог и 166,0 пог.м мостов; - увеличение удельного веса протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным требованиям по допустимому уровню содержания, с 91 до 93,2%; - увеличение количества муниципальных образований, повысивших транспортную доступность населения, с 0 до 12,2 % Объемы и - общий объем финансирования мероприятий Программы источники составляет 9748,79 млн.руб., финансирования из них: Программы средства федерального бюджета - 6950,88 млн.руб.; 2005 год - 95,0 млн.руб. 2006 год - 145,0 млн.руб. 2007 год - 3615,74 млн.руб. 2008 год - 3095,14 млн.руб. средства областного бюджета - 2033,89 млн.руб.; 2005 год - 377,7 млн.руб. 2006 год - 497,4 млн.руб. 2007 год - 456,4 млн.руб. 2008 год - 702,39 млн.руб. средства местных бюджетов - 83,0 млн.руб.; 2005 год - 0,0 млн.руб. 2006 год - 58,0 млн.руб. 2007 год - 10,0 млн.руб. 2008 год - 15,0 млн.руб. внебюджетные источники - 677,0 тыс.руб.; 2005 год - 232,5 млн.руб. 2006 год - 179,5 млн.руб. 2007 год - 127,0 млн.руб. 2008 год - 138,0 млн.руб. доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 4,02 млн.руб. 2005 год - 1,5 млн.руб. 2006 год - 1,5 млн.руб. 2007 год - 0,51 млн.руб. 2008 год - 0,51 млн.руб. Приложение N 2 к постановлению Правительства Астраханской области от 01.11.2007 N 472-П Приложение N 1 к Программе Основные технико-экономические и целевые показатели Программы |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |NN | | Еди- |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| Источник | |п/п|Наименование | ница | | | | | финансирования | | |автомобильной дороги | изме- | | | | | | | | | рений | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |1 |2 |3 | 4 | 5 |6 |7 | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |1. |Строительство и |млн.руб.|150,0 | 206,4 |3696,84|3291,64| | | |реконструкция, | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- восточный обход г. |млн.руб |10,0 | 60,0 | 84,92 |85,0 |Федеральный бюджет,| | |Астрахани на участке от|млн.руб.|50,0 | 30,0 | 2,44 |88,2 |областной бюджет | | |автодороги Астрахань - | | | | | | | | |Зеленга до автодороги | | | | | | | | |Астрахань-Камызяк | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- пограничный мостовой |км | | | 2,958 | | | | |переход через р. Кигач |п/м | | |185,335| | | | |на автомобильной дороге|млн.руб.|85,0 | 85,0 | 63,4 | |Федеральный бюджет,| | |Астрахань-Атырау |млн.руб |5,0 | 10,0 | 2,44 | |областной бюджет | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- общегородская |км | | | |6,74 | | | |транзитная магистраль |п/м | | | |1439,51| | | |непрерывного движения, |млн.руб.| | | 2460,7|2500 |Федеральный бюджет,| | |г. Астрахань, |млн.руб.| | 1,0 | 47,65 |49,0 |областной бюджет | | |I пусковой комплекс | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- подъездная автодорога|км | | | 1,048 | | | | |к федеральному центру |млн.руб.| | | 23,8 | |Областной бюджет | | |сердечно-сосудистой | | | | | | | | |хирургии, г. Астрахань | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- проектно- |млн.руб.| | 6,4 | 3,14 |58,3 |Областной бюджет | | |изыскательские работы | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- автодороги новых |км | | | 0,92 |2,0 |Федеральный бюджет,| | |микрорайонов массовой |млн.руб.| | | 10,22 |10,14 |областной бюджет, | | |малоэтажной и |млн.руб.| | | 0,97 |1,0 |бюджет МО | | |многоквартирной |млн.руб.| | | 0,3 | |"Володарский район"| | |застройки | | | | | | | | |в том числе: |км | | | 0,92 | |Федеральный бюджет,| | |строительство |млн.руб.| | | 10,22 | |областной бюджет, | | |автомобильной дороги к |млн.руб.| | | 0,97 | |бюджет МО | | |жилому микрорайону |млн.руб.| | | 0,3 | |"Володарский район"| | |индивидуальной | | | | | | | | |застройки в пос. | | | | | | | | |Володарском | | | | | | | | |Володарского района | | | | | | | | |Астраханской области | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- строительство и |км | | | 0,795 | |Федеральный бюджет,| | |реконструкция |млн.руб.| | | 2,2 | |областной бюджет | | |связывающих населенные |млн.руб.| | | 0,35 | | | | |пункты сельских дорог с| | | | | | | | |включением их в сеть | | | | | | | | |дорог общего | | | | | | | | |пользования (с учетом | | | | | | | | |показателей по |км | | | 0,795 | | | | |реализации федеральной |млн.руб.| | | 2,2 | |Федеральный бюджет,| | |целевой программы |млн.руб.| | | 0,35 | |областной бюджет | | |"Социальное развитие | | | | | | | | |села до 2010 года"), в | | | | | | | | |том числе: | | | | | | | | |подъезд к с. Раздор | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- автодорога |млн.руб.|0,0 | 14,0 | 0,0 |0,0 |Областной бюджет | | |Вольное-Замьяны | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| | |- строительство и |км | | | 17,78 |16,0 | | | |реконструкция |пог.м. | | | 0 |128,0 | | | |улично-дорожной сети |млн.руб.| | | 994,3 |500,0 |Федеральный бюджет,| | |г. Астрахани |млн.руб.| | | 0,0 |0,0 |областной бюджет | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |2. |Ремонт и содержание |км |76 | 85 | 44,0 |100,0 |Областной бюджет, | | |автодорог и сооружений |млн.руб.|307,3 | 344,8 | 313,3 |438,09 |доходы от | | |на них |млн.руб.|1,5 | 1,5 | 0,51 |0,51 |предприни- | | | | | | | | |мательской | | | | | | | | |деятельности | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |3. |Приведение | | | | | | | | |внутрихозяйственных |км |0 | 9,5 | | | | | |дорог и сооружений на |млн.руб.| | 20,0 | 0,0 |0,0 |Областной бюджет | | |них в нормативное | | | | | | | | |состояние с переводом | | | | | | | | |их в сеть автодорог | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |4. |Проектно- |млн.руб.|3,3 | | | |Областной бюджет | | |изыскательские работы | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |5. |Межевание земель, | | | | | | | | |занятых областными |млн.руб.| 2,9 | 2,8 | 3,3 |6,1 |Областной бюджет | | |автодорогами | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |6. |Проведение диагностики,| | | | | | | | |оценки транспортно- |млн.руб.|2,5 | 2,7 | 2,9 |2,6 |Областной бюджет | | |эксплуатационного | | | | | | | | |и лабораторного | | | | | | | | |контроля | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |7. |Контроль за весовыми | | | | | | | | |параметрами |млн.руб.|1,2 | 1,2 | 1,1 |1,1 |Областной бюджет | | |транспортных средств с | | | | | | | | |использованием постов | | | | | | | | |весового контроля | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |8. |Страхование областных |млн.руб.|0,5 | 0,5 | 0,5 |0,5 |Областной бюджет | | |автодорог, сооружений | | | | | | | | |на них и имущества, | | | | | | | | |необходимого для | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | |областных автодорог | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |9. |Резерв средств |млн.руб.|3,0 | 3,0 | 0,8 |3,0 |Областной бюджет | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |10.|Прочие расходы (по | |2,0 | 3,0 | 15,4 | | | | |распоряжению |млн.руб.| | | |4,5 |Областной бюджет | | |министерства | | | | | | | | |строительства и | | | | | | | | |дорожного хозяйства | | | | | | | | |Астраханской области) | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |11.|Приведение в | | | | | | | | |нормативное состояние | | | | | | | | |улично-дорожной сети |млн.руб.|0,0 | 58,0 | 38,3 |50,0 |Областной бюджет, | | |населенных пунктов для | | | 58,0 | 9,7 |15,0 |бюджеты | | |проезда транзитного |млн.руб.| | | | |муниципальных | | |транспорта и проезда к | | | | | |образований | | |социально, экономически| | | | | | | | |значимым объектам | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |12.|Развитие сети объектов | | | | | | | | |сервиса для оказания |млн.руб.|232,5 | 179,5 | 127,0 |138,0 |Затраты | | |дополнительных платных | | | | | |коммерческих | | |услуг пользователям | | | | | |структур | | |дорог в пределах | | | | | | | | |придорожной полосы, | | | | | | | | |включая автозаправочные| | | | | | | | |станции, станции | | | | | | | | |технического | | | | | | | | |обслуживания, кафе, | | | | | | | | |магазины | | | | | | | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| |13.|ВСЕГО: | |706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04| | |———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————| По источникам финансирования: млн.руб. |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| | |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |ВСЕГО: |9748,79| 706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04| |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |- федеральный |6950,88| 95,0 | 145,0 |3615,74|3095,14| |бюджет | | | | | | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |- областной бюджет |2033,89| 377,7 | 497,4 |456,4 |702,39 | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |- бюджеты |83,0 | 0,0 | 58,0 |10,0 |15,0 | |муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |- затраты |677,0 | 232,5 | 179,5 |127,0 |138,0 | |коммерческих | | | | | | |структур | | | | | | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| |- доходы от |4,02 | 1,5 | 1,5 |0,51 |0,51 | |предпринимательской| | | | | | |и иной приносящей | | | | | | |доходы деятельности| | | | | | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————| *) паритетность с Республикой Казахстан **) паритетность с бюджетами муниципальных образований Приложение N 3 к постановлению Правительства Астраханской области от 01.11.2007 N 472-П Приложение N 2 к Программе Строительство и реконструкция областных автодорог |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| | Перечень | Протя- | Протя- |Расходы за| Ожидаемые | | мероприятий | женность | женность | период | конечные | | |автодорог,| мостовых | 2005-2008| результаты | | | км |сооружений,| годов, | | | | | пог. м | тыс.руб. | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |Строительство и| | | |1. Обеспечение| |реконструкция |48,24 |1752,845 |7344,88 |транспортных | |областных | | | |связей между | |автодорог, | | | |Астраханской | |в том числе | | |49,3 |областью и | |затраты на | | | |Республикой | |выполнение | | | |Казахстан, | |природоохранных| | | |обеспечение | |мероприятий | | | |стратегических| | | | | |и оборонных | | | | | |интересов | | | | | |государства | | | | | |2. Вынос | | | | | |транзитных | | | | | |потоков из | | | | | |города, | | | | | |обеспечение | | | | | |экологической | | | | | |безопасности | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |в том числе: | | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |Капитальные | | | | | |вложения | | |7344,88 | | |Источники | | | | | |финансирования:| | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |- федеральный | | |6950,78 | | |бюджет | | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |- областной | | |393,8 | | |бюджет | | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| |- бюджет | | |0,3 | | |муниципального | | | | | |образования | | | | | |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————| Приложение N 4 к постановлению Правительства Астраханской области от 01.11.2007 N 472-П Приложение N 3 к Программе Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них |———————————————|———————————————————————————————|————————————————| | Перечень | Расходы по годам, млн.руб. | Ожидаемые | | мероприятий | | конечные | | | | результаты | |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————| | |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.| | |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————| |Содержание: | | | | |1. Проведение | |- дорог, км | 2284 | 2284 | 2192,2|2192,2 |круглогодичных | |- мостов, шт. | 183 | 183 | 177 | 177 |работ с целью | |- паромных | 16 | 16 | 16 | 16 |сохранения | |переправ, шт. | | | | |транспортно- | | | | | | |эксплуатационных| | | | | | |характеристик | | | | | | |автомобильных | | | | | | |дорог, повышения| | | | | | |сохранности | | | | | | |автомобильных | | | | | | |дорог | | | | | | |2. Замена и | | | | | | |ремонт | | | | | | |изношенных | | | | | | |покрытий, в том | | | | | | |числе с | | | | | | |расширением | | | | | | |проезжей части, | | | | | | |и проведение | | | | | | |других работ с | | | | | | |целью | | | | | | |восстановления | | | | | | |балансовой | | | | | | |стоимости | | | | | | |автомобильных | | | | | | |дорог | | | | | | |3. Устройство | | | | | | |поверхностной | | | | | | |обработки, | | | | | | |восстановление | | | | | | |изношенных слоев| | | | | | |дорожных | | | | | | |покрытий | | | | | | |4. Приведение | | | | | | |габарита и | | | | | | |грузоподъемности| | | | | | |сооружений в | | | | | | |соответствие с | | | | | | |нормами для | | | | | | |данной категории| | | | | | |дороги, | | | | | | |восстановление, | | | | | | |частичная или | | | | | | |полная замена | | | | | | |элементов | | | | | | |мостового | | | | | | |полотна, | | | | | | |пролетных | | | | | | |строений | | | | | | |5. Обустройство | | | | | | |подъездных путей| | | | | | |к паромным | | | | | | |переправам | |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————| |Ремонт: | | | | | | |- автодорог, км| 76 | 85 | 46,0 | 100 | | |- мостов, пог.м| 0 | 0 | 166,4 | 372,8 | | |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————| |Стоимость работ| 308,8 | 346,3 | 313,8 | 438,6 | | |по содержанию и| | | | | | |ремонту, | | | | | | |млн.руб. | | | | | | |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————| По источникам финансирования: млн.руб. |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————| | |Всего |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г. | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |- областной бюджет |1403,48| 307,3 | 344,8 | 313,29| 438,09 | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————| |- доходы от |4,02 | 1,5 | 1,5 | 0,51 | 0,51 | |предпринимательской| | | | | | |и иной приносящей | | | | | | |доходы деятельности| | | | | | |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|