Расширенный поиск

Постановление Правительства Астраханской области от 01.11.2007 № 472-П

 



                         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     01.11.2007 N 472-П

                                      Утратилo силу - Постановление
                                   Правительства Астраханской области
                                        от 06.06.2011 г. N 170-П

   О внесении изменений в постановление Администрации Астраханской
                    области от 08.12.2004 N 18/215
     
     
     В связи  с   направлением  дополнительных  доходов   федерального
бюджета  на финансирование  дорожного  хозяйства субъектов  Российской
Федерации  в виде  субсидий  по  разделу "Межбюджетные  трансферты"  в
рамках реализации адресной  инвестиционной программы в соответствии  с
Федеральным законом  от 17.07.2007  N 132-ФЗ "О  внесении изменений  в
Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год"

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  в  отраслевую целевую  программу  "Развитие  дорожного
хозяйства  Астраханской  области  на  2005-2008  годы",   утвержденную
постановлением  Администрации  Астраханской области  от  08.12.2004  N
18/215 "Об отраслевой целевой программе "Развитие дорожного  хозяйства
Астраханской области на 2005-2008 годы" (далее - Программа), следующие
изменения:
     1.1. В   паспорте   Программы   разделы   "Ожидаемые   результаты
реализации Программы", "Объемы  и источники финансирования  Программы"
изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
     1.2. Седьмой абзац подраздела 4.1 раздела 4 "Система  программных
мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
     "Всего до 2009 года  необходимо построить 48,24 км  автомобильных
дорог. На эти  цели предусматриваются расходы  в размере 7344,88  млн.
руб.  Основные  показатели  по  программному  проекту  представлены  в
приложении N 2 к Программе.".
     1.3. Восьмой, девятый  абзацы подраздела 4.2  раздела 4  "Система
программных мероприятий" Программы изложить в новой редакции:
     " В 2005-2008 годах на ремонт и содержание областных автодорог  и
сооружений на них предусмотрено финансирование из областного бюджета и
от доходов предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности в
объеме 1407,5 млн. руб.
     За этот период предусматривается отремонтировать 273,3 км  дорог,
166,4 погонных метра мостов.".
     1.4. Раздел  8   "Оценка   эффективности  реализации   Программы"
изложить в новой редакции:
     "Реализация Программы должна  обеспечить достижение  к 2009  году
следующих показателей (по сравнению с 2004 годом):
     - будет построено и  реконструировано 48,24  км дорог и  1752,845
погонных метра мостов;
     - отремонтировано 273,3 км  автомобильных дорог и 166,4  погонных
метра мостов;
     - увеличится  удельный вес  протяженности  дорог и  искусственных
сооружений,  соответствующих  нормативным требованиям  по  допустимому
уровню содержания, с 91 до 93,2 %;
     - увеличится  количество  муниципальных  образований,  повысивших
транспортную доступность населению, с 0 до 12, 2%.
     Показатели оценки эффективности реализации Программы
     
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
 |N |Наименование    |Един. |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
 |  |показателей     |изм.  |       |       |       |       |       |
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
 |1.|Построено и     |      |       |       |       |       |       |
 |  |реконструировано|км    | 13,05 | 0     | 0     |23,504 |26,54  |
 |  |автомобильных   |пог.м.| 660,0 | 0     | 0     |185,335|1567,51|
 |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
 |  |сооружений на   |      |       |       |       |       |       |
 |  |них             |      |       |       |       |       |       |
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
 |2.|Отремонтировано |км    | 63,1  | 76    | 85    |44     |68,3   |
 |  |автомобильных   |пог.м |       |       |       |166,4  |       |
 |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
 |  |сооружений на   |      |       |       |       |       |       |
 |  |них общего      |      |       |       |       |       |       |
 |  |пользования     |      |       |       |       |       |       |
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
 |3.|Удельный вес    |%     | 91,0  | 92,0  | 92,8  |93,0   |93,2   |
 |  |протяженности   |      |       |       |       |       |       |
 |  |дорог и         |      |       |       |       |       |       |
 |  |искусственных   |      |       |       |       |       |       |
 |  |сооружений,     |      |       |       |       |       |       |
 |  |соответствующих |      |       |       |       |       |       |
 |  |нормативным     |      |       |       |       |       |       |
 |  |требованиям по  |      |       |       |       |       |       |
 |  |допустимому     |      |       |       |       |       |       |
 |  |уровню          |      |       |       |       |       |       |
 |  |содержания      |      |       |       |       |       |       |
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|
 |4.|Количество      |%     | 0     | 0     | 12,0  |12,1   |12,2   |
 |  |муниципальных   |      |       |       |       |       |       |
 |  |образований,    |      |       |       |       |       |       |
 |  |повысивших      |      |       |       |       |       |       |
 |  |транспортную    |      |       |       |       |       |       |
 |  |доступность     |      |       |       |       |       |       |
 |  |населения       |      |       |       |       |       |       |
 |——|————————————————|——————|———————|———————|———————|———————|———————|

     С вводом   приграничного   моста  через   р.   Кигач   увеличатся
межгосударственные   перевозки,    существенно   возрастет    значение
приграничных регионов.
     Вследствие улучшения   транспортно-эксплуатационного    состояния
дорог повысится безопасность дорожного движения.".
     1.5. Приложения N  1,2,3 к  Программе изложить  в новой  редакции
(приложения N 2,3,4).
     2. Агентству   по    печати   и   информационным    коммуникациям
Астраханской   области    (Зайцева   М.А.)   опубликовать    настоящее
постановление в средствах массовой информации.
     3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
     
     
Губернатор
Астраханской области                                       А.А. Жилкин



     Приложение N 1
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.11.2007 N 472-П

                          Паспорт Программы

Ожидаемые        - реализация Программы должна обеспечить достижение к
результаты       2009 году следующих показателей (по сравнению с 2004
реализации       годом):
Программы        - строительство и реконструкция 48,24 км дорог и
                 1752,845 пог.м мостов;
                 - ремонт 273,3 км дорог и 166,0 пог.м мостов;
                 - увеличение удельного веса протяженности дорог и
                 искусственных сооружений, соответствующих нормативным
                 требованиям по допустимому уровню содержания, с 91 до
                 93,2%;
                 - увеличение количества муниципальных образований,
                 повысивших транспортную доступность населения, с 0 до
                 12,2 %

Объемы и         - общий объем финансирования мероприятий Программы
источники        составляет 9748,79 млн.руб.,
финансирования   из них:
Программы        средства федерального бюджета - 6950,88 млн.руб.;

                 2005 год -                           95,0 млн.руб.
                 2006 год -                          145,0 млн.руб.
                 2007 год -                        3615,74 млн.руб.
                 2008 год -                        3095,14 млн.руб.
                 средства областного бюджета - 2033,89 млн.руб.;
                 2005 год -                          377,7 млн.руб.
                 2006 год -                          497,4 млн.руб.
                 2007 год -                          456,4 млн.руб.
                 2008 год -                         702,39 млн.руб.
                 средства местных бюджетов - 83,0 млн.руб.;
                 2005 год -                            0,0 млн.руб.
                 2006 год -                           58,0 млн.руб.
                 2007 год -                           10,0 млн.руб.
                 2008 год -                           15,0 млн.руб.
                 внебюджетные источники - 677,0 тыс.руб.;
                 2005 год -                          232,5 млн.руб.
                 2006 год -                          179,5 млн.руб.
                 2007 год -                          127,0 млн.руб.
                 2008 год -                          138,0 млн.руб.
                 доходы от предпринимательской и иной приносящей
                 доходы деятельности - 4,02 млн.руб.
                 2005 год -                            1,5 млн.руб.
                 2006 год -                            1,5 млн.руб.
                 2007 год -                           0,51 млн.руб.
                 2008 год -                           0,51 млн.руб.



     Приложение N 2
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.11.2007 N 472-П

     Приложение N 1
     к Программе

              Основные технико-экономические и целевые показатели Программы
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|NN |                       |  Еди-  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|      Источник     |
|п/п|Наименование           |  ница  |       |       |       |       |   финансирования  |
|   |автомобильной дороги   | изме-  |       |       |       |       |                   |
|   |                       | рений  |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |1                      |2       |3      | 4     | 5     |6      |7                  |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|1. |Строительство и        |млн.руб.|150,0  | 206,4 |3696,84|3291,64|                   |
|   |реконструкция,         |        |       |       |       |       |                   |
|   |в том числе:           |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- восточный обход г.   |млн.руб |10,0   | 60,0  | 84,92 |85,0   |Федеральный бюджет,|
|   |Астрахани на участке от|млн.руб.|50,0   | 30,0  | 2,44  |88,2   |областной бюджет   |
|   |автодороги Астрахань - |        |       |       |       |       |                   |
|   |Зеленга до автодороги  |        |       |       |       |       |                   |
|   |Астрахань-Камызяк      |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- пограничный мостовой |км      |       |       | 2,958 |       |                   |
|   |переход через р. Кигач |п/м     |       |       |185,335|       |                   |
|   |на автомобильной дороге|млн.руб.|85,0   | 85,0  | 63,4  |       |Федеральный бюджет,|
|   |Астрахань-Атырау       |млн.руб |5,0    | 10,0  | 2,44  |       |областной бюджет   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- общегородская        |км      |       |       |       |6,74   |                   |
|   |транзитная магистраль  |п/м     |       |       |       |1439,51|                   |
|   |непрерывного движения, |млн.руб.|       |       | 2460,7|2500   |Федеральный бюджет,|
|   |г. Астрахань,          |млн.руб.|       | 1,0   | 47,65 |49,0   |областной бюджет   |
|   |I пусковой комплекс    |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- подъездная автодорога|км      |       |       | 1,048 |       |                   |
|   |к федеральному центру  |млн.руб.|       |       | 23,8  |       |Областной бюджет   |
|   |сердечно-сосудистой    |        |       |       |       |       |                   |
|   |хирургии, г. Астрахань |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- проектно-            |млн.руб.|       | 6,4   | 3,14  |58,3   |Областной бюджет   |
|   |изыскательские работы  |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- автодороги новых     |км      |       |       | 0,92  |2,0    |Федеральный бюджет,|
|   |микрорайонов массовой  |млн.руб.|       |       | 10,22 |10,14  |областной бюджет,  |
|   |малоэтажной и          |млн.руб.|       |       | 0,97  |1,0    |бюджет МО          |
|   |многоквартирной        |млн.руб.|       |       | 0,3   |       |"Володарский район"|
|   |застройки              |        |       |       |       |       |                   |
|   |в том числе:           |км      |       |       | 0,92  |       |Федеральный бюджет,|
|   |строительство          |млн.руб.|       |       | 10,22 |       |областной бюджет,  |
|   |автомобильной дороги к |млн.руб.|       |       | 0,97  |       |бюджет МО          |
|   |жилому микрорайону     |млн.руб.|       |       | 0,3   |       |"Володарский район"|
|   |индивидуальной         |        |       |       |       |       |                   |
|   |застройки в пос.       |        |       |       |       |       |                   |
|   |Володарском            |        |       |       |       |       |                   |
|   |Володарского района    |        |       |       |       |       |                   |
|   |Астраханской области   |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- строительство и      |км      |       |       | 0,795 |       |Федеральный бюджет,|
|   |реконструкция          |млн.руб.|       |       | 2,2   |       |областной бюджет   |
|   |связывающих населенные |млн.руб.|       |       | 0,35  |       |                   |
|   |пункты сельских дорог с|        |       |       |       |       |                   |
|   |включением их в сеть   |        |       |       |       |       |                   |
|   |дорог общего           |        |       |       |       |       |                   |
|   |пользования (с учетом  |        |       |       |       |       |                   |
|   |показателей по         |км      |       |       | 0,795 |       |                   |
|   |реализации федеральной |млн.руб.|       |       | 2,2   |       |Федеральный бюджет,|
|   |целевой программы      |млн.руб.|       |       | 0,35  |       |областной бюджет   |
|   |"Социальное развитие   |        |       |       |       |       |                   |
|   |села до 2010 года"), в |        |       |       |       |       |                   |
|   |том числе:             |        |       |       |       |       |                   |
|   |подъезд к с. Раздор    |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- автодорога           |млн.руб.|0,0    | 14,0  | 0,0   |0,0    |Областной бюджет   |
|   |Вольное-Замьяны        |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|   |- строительство и      |км      |       |       | 17,78 |16,0   |                   |
|   |реконструкция          |пог.м.  |       |       | 0     |128,0  |                   |
|   |улично-дорожной сети   |млн.руб.|       |       | 994,3 |500,0  |Федеральный бюджет,|
|   |г. Астрахани           |млн.руб.|       |       | 0,0   |0,0    |областной бюджет   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|2. |Ремонт и содержание    |км      |76     | 85    | 44,0  |100,0  |Областной бюджет,  |
|   |автодорог и сооружений |млн.руб.|307,3  | 344,8 | 313,3 |438,09 |доходы от          |
|   |на них                 |млн.руб.|1,5    | 1,5   | 0,51  |0,51   |предприни-         |
|   |                       |        |       |       |       |       |мательской         |
|   |                       |        |       |       |       |       |деятельности       |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|3. |Приведение             |        |       |       |       |       |                   |
|   |внутрихозяйственных    |км      |0      | 9,5   |       |       |                   |
|   |дорог и сооружений на  |млн.руб.|       | 20,0  | 0,0   |0,0    |Областной бюджет   |
|   |них в нормативное      |        |       |       |       |       |                   |
|   |состояние с переводом  |        |       |       |       |       |                   |
|   |их в сеть автодорог    |        |       |       |       |       |                   |
|   |общего пользования     |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|4. |Проектно-              |млн.руб.|3,3    |       |       |       |Областной бюджет   |
|   |изыскательские работы  |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|5. |Межевание земель,      |        |       |       |       |       |                   |
|   |занятых областными     |млн.руб.| 2,9   | 2,8   |   3,3 |6,1    |Областной бюджет   |
|   |автодорогами           |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|6. |Проведение диагностики,|        |       |       |       |       |                   |
|   |оценки транспортно-    |млн.руб.|2,5    | 2,7   | 2,9   |2,6    |Областной бюджет   |
|   |эксплуатационного      |        |       |       |       |       |                   |
|   |и лабораторного        |        |       |       |       |       |                   |
|   |контроля               |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|7. |Контроль за весовыми   |        |       |       |       |       |                   |
|   |параметрами            |млн.руб.|1,2    | 1,2   | 1,1   |1,1    |Областной бюджет   |
|   |транспортных средств с |        |       |       |       |       |                   |
|   |использованием постов  |        |       |       |       |       |                   |
|   |весового контроля      |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|8. |Страхование областных  |млн.руб.|0,5    | 0,5   | 0,5   |0,5    |Областной бюджет   |
|   |автодорог, сооружений  |        |       |       |       |       |                   |
|   |на них и имущества,    |        |       |       |       |       |                   |
|   |необходимого для       |        |       |       |       |       |                   |
|   |обеспечения            |        |       |       |       |       |                   |
|   |функционирования       |        |       |       |       |       |                   |
|   |областных автодорог    |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|9. |Резерв средств         |млн.руб.|3,0    | 3,0   | 0,8   |3,0    |Областной бюджет   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|10.|Прочие расходы (по     |        |2,0    | 3,0   | 15,4  |       |                   |
|   |распоряжению           |млн.руб.|       |       |       |4,5    |Областной бюджет   |
|   |министерства           |        |       |       |       |       |                   |
|   |строительства и        |        |       |       |       |       |                   |
|   |дорожного хозяйства    |        |       |       |       |       |                   |
|   |Астраханской области)  |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|11.|Приведение в           |        |       |       |       |       |                   |
|   |нормативное состояние  |        |       |       |       |       |                   |
|   |улично-дорожной сети   |млн.руб.|0,0    | 58,0  | 38,3  |50,0   |Областной бюджет,  |
|   |населенных пунктов для |        |       | 58,0  | 9,7   |15,0   |бюджеты            |
|   |проезда транзитного    |млн.руб.|       |       |       |       |муниципальных      |
|   |транспорта и проезда к |        |       |       |       |       |образований        |
|   |социально, экономически|        |       |       |       |       |                   |
|   |значимым объектам      |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|12.|Развитие сети объектов |        |       |       |       |       |                   |
|   |сервиса для оказания   |млн.руб.|232,5  | 179,5 | 127,0 |138,0  |Затраты            |
|   |дополнительных платных |        |       |       |       |       |коммерческих       |
|   |услуг пользователям    |        |       |       |       |       |структур           |
|   |дорог в пределах       |        |       |       |       |       |                   |
|   |придорожной полосы,    |        |       |       |       |       |                   |
|   |включая автозаправочные|        |       |       |       |       |                   |
|   |станции, станции       |        |       |       |       |       |                   |
|   |технического           |        |       |       |       |       |                   |
|   |обслуживания, кафе,    |        |       |       |       |       |                   |
|   |магазины               |        |       |       |       |       |                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|
|13.|ВСЕГО:                 |        |706,7  | 881,4 |4209,65|3951,04|                   |
|———|———————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————————————————|

     По источникам финансирования: млн.руб.
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |                   |Всего  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |ВСЕГО:             |9748,79| 706,7 | 881,4 |4209,65|3951,04|
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |- федеральный      |6950,88| 95,0  | 145,0 |3615,74|3095,14|
    |бюджет             |       |       |       |       |       |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |- областной бюджет |2033,89| 377,7 | 497,4 |456,4  |702,39 |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |- бюджеты          |83,0   | 0,0   | 58,0  |10,0   |15,0   |
    |муниципальных      |       |       |       |       |       |
    |образований        |       |       |       |       |       |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |- затраты          |677,0  | 232,5 | 179,5 |127,0  |138,0  |
    |коммерческих       |       |       |       |       |       |
    |структур           |       |       |       |       |       |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
    |- доходы от        |4,02   | 1,5   | 1,5   |0,51   |0,51   |
    |предпринимательской|       |       |       |       |       |
    |и иной приносящей  |       |       |       |       |       |
    |доходы деятельности|       |       |       |       |       |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|
     *) паритетность с Республикой Казахстан
     **) паритетность с бюджетами муниципальных образований



     Приложение N 3
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.11.2007 N 472-П

     Приложение N 2
     к Программе
     
          Строительство и реконструкция областных автодорог
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |    Перечень   |  Протя-  |  Протя-   |Расходы за|  Ожидаемые   |
  |  мероприятий  | женность | женность  |  период  |   конечные   |
  |               |автодорог,| мостовых  | 2005-2008|  результаты  |
  |               |    км    |сооружений,|  годов,  |              |
  |               |          |  пог. м   | тыс.руб. |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |Строительство и|          |           |          |1. Обеспечение|
  |реконструкция  |48,24     |1752,845   |7344,88   |транспортных  |
  |областных      |          |           |          |связей между  |
  |автодорог,     |          |           |          |Астраханской  |
  |в том числе    |          |           |49,3      |областью и    |
  |затраты на     |          |           |          |Республикой   |
  |выполнение     |          |           |          |Казахстан,    |
  |природоохранных|          |           |          |обеспечение   |
  |мероприятий    |          |           |          |стратегических|
  |               |          |           |          |и оборонных   |
  |               |          |           |          |интересов     |
  |               |          |           |          |государства   |
  |               |          |           |          |2. Вынос      |
  |               |          |           |          |транзитных    |
  |               |          |           |          |потоков из    |
  |               |          |           |          |города,       |
  |               |          |           |          |обеспечение   |
  |               |          |           |          |экологической |
  |               |          |           |          |безопасности  |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |в том числе:   |          |           |          |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |Капитальные    |          |           |          |              |
  |вложения       |          |           |7344,88   |              |
  |Источники      |          |           |          |              |
  |финансирования:|          |           |          |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |- федеральный  |          |           |6950,78   |              |
  |бюджет         |          |           |          |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |- областной    |          |           |393,8     |              |
  |бюджет         |          |           |          |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|
  |- бюджет       |          |           |0,3       |              |
  |муниципального |          |           |          |              |
  |образования    |          |           |          |              |
  |———————————————|——————————|———————————|——————————|——————————————|



     Приложение N 4
     к постановлению
     Правительства
     Астраханской области
     от 01.11.2007 N 472-П

     Приложение N 3
     к Программе

     Ремонт и содержание областных автодорог и сооружений на них
  |———————————————|———————————————————————————————|————————————————|
  |   Перечень    |   Расходы по годам, млн.руб.  |   Ожидаемые    |
  |  мероприятий  |                               |    конечные    |
  |               |                               |   результаты   |
  |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
  |               |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|                |
  |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
  |Содержание:    |       |       |       |       |1. Проведение   |
  |- дорог, км    | 2284  | 2284  | 2192,2|2192,2 |круглогодичных  |
  |- мостов, шт.  | 183   | 183   | 177   | 177   |работ с целью   |
  |- паромных     | 16    | 16    | 16    | 16    |сохранения      |
  |переправ, шт.  |       |       |       |       |транспортно-    |
  |               |       |       |       |       |эксплуатационных|
  |               |       |       |       |       |характеристик   |
  |               |       |       |       |       |автомобильных   |
  |               |       |       |       |       |дорог, повышения|
  |               |       |       |       |       |сохранности     |
  |               |       |       |       |       |автомобильных   |
  |               |       |       |       |       |дорог           |
  |               |       |       |       |       |2. Замена и     |
  |               |       |       |       |       |ремонт          |
  |               |       |       |       |       |изношенных      |
  |               |       |       |       |       |покрытий, в том |
  |               |       |       |       |       |числе с         |
  |               |       |       |       |       |расширением     |
  |               |       |       |       |       |проезжей части, |
  |               |       |       |       |       |и проведение    |
  |               |       |       |       |       |других работ с  |
  |               |       |       |       |       |целью           |
  |               |       |       |       |       |восстановления  |
  |               |       |       |       |       |балансовой      |
  |               |       |       |       |       |стоимости       |
  |               |       |       |       |       |автомобильных   |
  |               |       |       |       |       |дорог           |
  |               |       |       |       |       |3. Устройство   |
  |               |       |       |       |       |поверхностной   |
  |               |       |       |       |       |обработки,      |
  |               |       |       |       |       |восстановление  |
  |               |       |       |       |       |изношенных слоев|
  |               |       |       |       |       |дорожных        |
  |               |       |       |       |       |покрытий        |
  |               |       |       |       |       |4. Приведение   |
  |               |       |       |       |       |габарита и      |
  |               |       |       |       |       |грузоподъемности|
  |               |       |       |       |       |сооружений в    |
  |               |       |       |       |       |соответствие с  |
  |               |       |       |       |       |нормами для     |
  |               |       |       |       |       |данной категории|
  |               |       |       |       |       |дороги,         |
  |               |       |       |       |       |восстановление, |
  |               |       |       |       |       |частичная или   |
  |               |       |       |       |       |полная замена   |
  |               |       |       |       |       |элементов       |
  |               |       |       |       |       |мостового       |
  |               |       |       |       |       |полотна,        |
  |               |       |       |       |       |пролетных       |
  |               |       |       |       |       |строений        |
  |               |       |       |       |       |5. Обустройство |
  |               |       |       |       |       |подъездных путей|
  |               |       |       |       |       |к паромным      |
  |               |       |       |       |       |переправам      |
  |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
  |Ремонт:        |       |       |       |       |                |
  |- автодорог, км| 76    | 85    | 46,0  | 100   |                |
  |- мостов, пог.м| 0     | 0     | 166,4 | 372,8 |                |
  |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|
  |Стоимость работ| 308,8 | 346,3 | 313,8 | 438,6 |                |
  |по содержанию и|       |       |       |       |                |
  |ремонту,       |       |       |       |       |                |
  |млн.руб.       |       |       |       |       |                |
  |———————————————|———————|———————|———————|———————|————————————————|

                По источникам финансирования: млн.руб.
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
    |                   |Всего  |2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г. |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
    |- областной бюджет |1403,48| 307,3 | 344,8 | 313,29| 438,09 |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|
    |- доходы от        |4,02   | 1,5   | 1,5   | 0,51  | 0,51   |
    |предпринимательской|       |       |       |       |        |
    |и иной приносящей  |       |       |       |       |        |
    |доходы деятельности|       |       |       |       |        |
    |———————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|

Информация по документу
Читайте также