Расширенный поиск
Постановление Правительства Астраханской области от 23.10.2013 № 420-П| ная народная культу- | | ОМЦНК | | | | | | | | | | | | | | | | | | ра" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————| |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 2.23. Международ- | 2017 | | Бюджет | 750,0 | - | - | - | 750,0 | - | количе- | | - | - | - | - | - | 150 | - | | ный симпозиум | | | АО | | | | | | | ство | | | | | | | | | | "Славянская культу- | | | | | | | | | | участни- | | | | | | | | | | ра в третьем тысяче- | | | | | | | | | | ков | | | | | | | | | | летии" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————————|—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | 2.24. Межрегиональ- | 2014 | Мин- | Феде- | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | количе- | | - | - | 300 | - | - | - | - | | ный фестиваль каза- | | культуры | раль- | | | | | | | ство | | | | | | | | | | чьей культуры "Ка- | | АО, | ный | | | | | | | участни- | | | | | | | | | | зачья станица" | | ОМЦНК | бюджет | | | | | | | ков | | | | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | | | | | | | | | | | Бюджет | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | АО | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————| |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
| 2.25. Организация | 2014- | | Бюджет | 370,0 | 200,0 | 170,0 | - | - | - | количе- | | - | - | 2 | 2 | - | - | - | | обменных выставок | 2015 | | АО | | | | | | | ство вы- | | | | | | | | | | "Золото сарматов" | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| ставок | | | | | | | | | | музея-заповедника с | | | Вне- | 57,14 | 20,0 | 37,14 | - | - | - | | | | | | | | | | | Азовским историко- | | | бюд- | | | | | | | | | | | | | | | | | археологическим и | | | жетные | | | | | | | | | | | | | | | | | палеонтологическим | | | источ- | | | | | | | | | | | | | | | | | музеем- | | | ники | | | | | | | | | | | | | | | | | заповедником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————————————|———————|———————————|—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————|——————|——————|————————|————————|————————|————————|————————|————————| | Итого по задаче 2 | Феде- | 250712,5 | 53285,5 | 48170,0 | 49140,0 | 48827,0 | 51290,0 | | | | раль- | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Бюджет | 155553,5 | 29214,5 | 29119,0 | 30710,0 | 33350,0 | 33160,0 | | | | АО | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Вне- | 37907,14 | 7820,0 | 6037,14 | 8350,0 | 6800,0 | 8900,0 | | | | бюд- | | | | | | | | | | жетные | | | | | | | | | | источ- | | | | | | | | | | ники | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Итого по цели 2 | Феде- | 268490,5 | 60065,5 | 55989,0 | 50359,0 | 49947,0 | 52130,0 | | | | раль- | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Бюджет | 193154,6 | 39464,5 | 38332,6 | 38660,5 | 38867,5 | 37829,5 | | | | АО | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Вне- | 45861,14 | 11002,0 | 8563,14 | 9020,5 | 7725,0 | 9550,5 | | | | бюд- | | | | | | | | | | жетные | | | | | | | | | | источ- | | | | | | | | | | ники | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Итого по подпрограмме: | Феде- | 317669,6 | 74952,0 | 63412,6 | 61148,6 | 56657,0 | 61499,4 | | | | раль- | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Бюджет | 391823,4 | 86814,8 | 74898,5 | 77851,2 | 73221,0 | 79037,9 | | | | АО | | | | | | | | | |—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————| | | | Вне- | 52611,72 | 12312,68 | 10002,04 | 10111,5 | 9660,0 | 10525,0 | | | | бюд- | | | | | | | | | | жетные | | | | | | | | | | источ- | | | | | | | | | | ники | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(объемы и источники финансирования)
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет
средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, внебюджетных средств. Финансирование подпрограммы представлено в таблице:
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограм- | Объемы финансирования (тыс. руб.) | | мы, источники финансиро- |————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | вания | всего | в том числе по годам реализации | | | |————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | "Культура и искусство Астраханской области на 2014-2018 годы" | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | Всего по подпрограмме | 762 104,72 | 174 079,48 | 148 313,14 | 149 111,3 | 139 538,0 | 151 062,8 |
|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | Из них: | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | Федеральный бюджет | 317 669,6 | 74 952,0 | 63 412,6 | 61 148,6 | 56 657,0 | 61 499,4 | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | Бюджет Астраханской об- | 391 823,4 | 86 814,8 | 74 898,5 | 77 851,2 | 73 221,0 | 79 037,9 | | ласти | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| | Внебюджетные средства | 52 611,72 | 12 312,68 | 10 002,04 | 10 111,5 | 9 660,0 | 10 525,5 | |——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————| Указанные средства предусматриваются в соответствующих бюджетах.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области. Средства федерального бюджета привлекаются за счет участия в федеральной целевой программе "Культура России (2012-2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 N 186. Под внебюджетными источниками подразумеваются спонсорские средства физических и юридических лиц. Объемы финансирования из федерального бюджета и внебюджетных средств являются прогнозными и подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов, с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности. 6. Механизм реализации подпрограммы
Министерство культуры Астраханской области совместно с исполнителями основных мероприятий осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, вносит ежегодно предложения по уточнению подпрограммных
мероприятий и объемов финансирования, представляет заявки на финансирование из бюджета Астраханской области. Подпрограмма реализуется при взаимодействии с организациями в сфере культуры Астраханской области в рамках данной подпрограммы по соответствующим договорам. 7. Организация управления подпрограммой и контроль
за ходом ее реализации
В ходе реализации подпрограммы государственный заказчик подпрограммы: - обеспечивает руководство и текущее управление реализацией подпрограммы; - обеспечивает координацию деятельности исполнителей подпрограммы; - несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; - с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет перечень мероприятий, целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия подпрограммы, механизм ее реализации и состав исполнителей; - разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации подпрограммы; - проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы; - ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации подпрограммы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме. 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Показатели эффективности реализации подпрограммы: |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————————————————————————————————| | Наименование | Наименование пока- | Еди- | 2012 | 2013 | Прогнозные значения | | целей и задач | зателей конечного и | ница | г. | г. | показателей | | | промежуточного | изме- | отчет | оцен- |——————|——————|——————|——————|——————| | | конечного результа- | рения | | ка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | тов | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Цель 1. Созда- | повышение уровня | % | 68 | 70 | 74 | 75 | 78 | 83 | 85 | | ние условий | удовлетворенности | | | | | | | | | | для равной | граждан Астрахан- | | | | | | | | | | доступности | ской области каче- | | | | | | | | | | культурных | ством предоставле- | | | | | | | | | | благ, развития | ния государственных | | | | | | | | | | и реализации | услуг в сфере куль- | | | | | | | | | | культурного и | туры | | | | | | | | | | духовного по- |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| тенциала каж- | темп роста количе- | % | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 110 | 115 | | дой личности | ства посетителей | | | | | | | | | | | учреждений культу- | | | | | | | | | | | ры Астраханской | | | | | | | | | | | области по отноше- | | | | | | | | | | | нию к 2012 году | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 1. | доля театрально- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | Поддержка | концертных учре- | | | | | | | | | | современного | ждений, охвачен- | | | | | | | | | | искусства | ных государствен- | | | | | | | | | | | ной поддержкой, от | | | | | | | | | | | числа заявленных | | | | | | | | | | | учреждений данной | | | | | | | | | | | категории | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | | доля новых произ- | % | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 | 9,1 | 9,2 | | | ведений профес- | | | | | | | | | | | сионального ис- | | | | | | | | | | | кусства в общем | | | | | | | | | | | репертуаре теат- | | | | | | | | | | | рально- | | | | | | | | | | | концертных | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 2. | доля детей школь- | % | 10,8 | 11 | 11,5 | 12 | 12,2 | 12,5 | 13 | | Дальнейшее | ного возраста (7-14 | | | | | | | | | | развитие си- | лет), охваченных | | | | | | | | | | стемы худо- | дополнительным | | | | | | | | | | жественного | художественным | | | | | | | | | | образования | образованием | | | | | | | | | | и подготовки |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| кадров в сфе- | темп роста коли- | % | 100 | 107 | 110 | 115 | 119 | 122 | 125 | | ре культуры | чества специали- | | | | | | | | | | и искусства | стов государ- | | | | | | | | | | | ственных учре- | | | | | | | | | | | ждений культуры, | | | | | | | | | | | ежегодно повы- | | | | | | | | | | | шающих свою | | | | | | | | | | | квалификацию в | | | | | | | | | | | учебно-методичес- | | | | | | | | | | | ком центре, по от- | | | | | | | | | | | ношению к 2012 | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 3. | доля музеев, | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | | Обеспечение | обеспеченных со- | | | | | | | | | | сохранности | временными тех- | | | | | | | | | | музейного | ническими сред- | | | | | | | | | | фонда и раз- | ствами безопас- | | | | | | | | | | витие музеев | ности и хранения | | | | | | | | | | | музейных пред- | | | | | | | | | | | метов | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | доля представ- | % | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | | | ленных (во всех | | | | | | | | | | | формах) зрителю | | | | | | | | | | | музейных пред- | | | | | | | | | | | метов в общем | | | | | | | | | | | количестве му- | | | | | | | | | | | зейных предметов | | | | | | | | | | | основного фонда | | | | | | | | | | | музеев Астрахан- | | | | | | | | | | | ской области | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | посещаемость | ед. | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | | | музейных учре- | | | | | | | | | | | ждений (на 1 жи- | | | | | | | | | | | теля в год) | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 4. | доля библиотек, | 10 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | | Обеспечение | обеспеченных со- | | | | | | | | | | сохранности | временными сред- | | | | | | | | | | библиотеч- | ствами безопасно- | | | | | | | | | | ных фондов и | сти и сохранности | | | | | | | | | | развитие об- | библиотечных | | | | | | | | | | ластных гос- | фондов | | | | | | | | | | ударствен- |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| ных библио- | книгообеспечен- | % | 16,7 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | | тек | ность на 1 читате- | | | | | | | | | | | ля общедоступных | | | | | | | | | | | библиотек | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | количество посе- | | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | | | щений общедо- | | | | | | | | | | | ступных библиотек | | | | | | | | | | | (на 1 жителя в год) | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 5. | доля мероприятий, | % | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | | Поддержка | направленных на | | | | | | | | | | народного | сохранение и раз- | | | | | | | | | | творчества | витие нематери- | | | | | | | | | | | ального культур- | | | | | | | | | | | ного наследия | | | | | | | | | | | Астраханской об- | | | | | | | | | | | ласти, в общем | | | | | | | | | | | количестве меро- | | | | | | | | | | | приятий, реализо- | | | | | | | | | | | ванных государ- | | | | | | | | | | | ственными учре- | | | | | | | | | | | ждениями культу- | | | | | | | | | | | ры Астраханской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 6. Раз- | темп роста коли- | % | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | | витие кинема- | чества киносеан- | | | | | | | | | | тографии | сов по отношению | | | | | | | | | | | к 2012 году | | | | | | | | | | |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| | темп роста коли- | % | 100 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | | | чества зрителей на | | | | | | | | | | | киносеансах по | | | | | | | | | | | отношению к 2012 | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Цель 2. Со- | темп роста количе- | % | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | | здание пози- | ства выставочных | | | | | | | | | | тивного | проектов, осу- | | | | | | | | | | культурного | ществляемых | | | | | | | | | | образа Аст- | учреждениями | | | | | | | | | | раханской | культуры Астра- | | | | | | | | | | области в | ханской области в | | | | | | | | | | мировом со- | субъектах Россий- | | | | | | | | | | обществе | ской Федерации, по | | | | | | | | | | | отношению к 2012 | | | | | | | | | | | году | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 1. Ор- | темп роста коли- | % | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 113 | 115 | | ганизация | чества гастролей | | | | | | | | | | гастрольной | по отношению к | | | | | | | | | | деятельности | 2012 году | | | | | | | | | | творческих | | | | | | | | | | | коллективов | | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| | Задача 2. Ре- | увеличение коли- | % | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | ализация | чества культурных | | | | | | | | | | проектов | акций, проведен- | | | | | | | | | | культурного | ных за рубежом | | | | | | | | | | сотрудниче- | (по сравнению с | | | | | | | | | | ства и обмена | предыдущим го- | | | | | | | | | | между субъ- | дом) | | | | | | | | | | ектами Рос- |—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————|
| сийской Фе- | темп роста коли- | % | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 110 | | дерации, | чества зрителей, | | | | | | | | | | ближнего и | посетивших спек- | | | | | | | | | | дальнего за- | такли, концерты, | | | | | | | | | | рубежья, в | представления, в | | | | | | | | | | том числе | том числе гастро- | | | | | | | | | | странами | льные и фести- | | | | | | | | | | прикаспий- | вальные, по отно- | | | | | | | | | | ского бассей- | шению к 2012 го- | | | | | | | | | | на | ду | | | | | | | | | |————————————————|—————————————————————|———————|———————|———————|——————|——————|——————|——————|——————| 9. Методика оценки эффективности подпрограммы
Для оценки эффективности подпрограммы используются показатели, методика расчета которых приведена ниже: |—————————————————|———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————| | Наименование | Наименование пока- | Еди- | Методика расчета | | целей и задач | зателей конечного и | ница | | | | промежуточного ко- | из- | | | | нечного результатов | ме- | | | | | ре- | | | | | ния | | |—————————————————|———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————| | Цель 1. Созда- | повышение уровня | % | Информация по показателю основывается на со- | | ние условий | удовлетворенности | | циологическом опросе населения по вопросу удо- | | для равной до- | граждан Астрахан- | | влетворенности населения качеством предостав- | | ступности | ской области каче- | | ляемых услуг в сфере культуры (качеством куль- | | культурных | ством предоставления | | турного обслуживания) | | благ, развития | государственных | | | | и реализации | услуг в сфере культу- | | | | культурного и | ры | | | | духовного по- |———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————|
| тенциала каж- | темп роста количе- | % | Н = (П укдт. + П музей + П театр + П кино + П | | дой личности | ства посетителей | | конц.) текущего года/(а П укдт. + П музей + П | | | учреждений культу- | | театр+ П кино + П конц.) 2012 года*100%, где: | | | ры Астраханской | | П укдт. - количество посещений в учреждениях | | | области по отноше- | | культурно-досугового типа (значение из формы | | | нию к 2012 году (Н) | | статистической отчетности N 7-НК "Сведения об | | | | | организации культурно-досугового типа"); | | | | | П музей - число посетителей музеев всего (значе- | | | | | ние из формы статистической отчетности N 8-НК | | | | | "Сведения о деятельности музея"); | | | | | П театр - число посетителей мероприятий, про- | | | | | веденных силами театра (значение из формы ста- | | | | | тистической отчетности N 9-НК "Сведения о дея- | | | | | тельности театра"); | | | | | П кино - число посетителей киносеансов (значе- | | | | | ние из формы статистической отчетности N 10- | | | | | НК "Сведения о работе организации, осуществ- | | | | | ляющей кинопоказ"); | | | | | П конц. - число посетителей мероприятий, прове- | | | | | денных силами концертной организации, само- | | | | | стоятельного коллектива (значение из формы | | | | | статистической отчетности N 12-НК "Сведения о | | | | | деятельности концертной организации, самостоя- | | | | | тельного коллектива") | |—————————————————|———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1. | доля театрально- | % | I = Nпод/Nзаяв. х 100%, где: | | Поддержка | концертных учре- | | Nпод - количество театрально-концертных | | современного | ждений, охвачен- | | учреждений, охваченных государственной | | искусства | ных государствен- | | поддержкой; | | | ной поддержкой, от | | Nзаяв. - количество театрально-концертных | | | числа заявленных | | учреждений, подавших заявки по данному | | | учреждений данной | | направлению | | | категории (I) | | | | |———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————|
| | доля новых произ- | % | I1 = Nнов/Nоб. х 100%, где: | | | ведений професси- | | Nнов - количество новых произведений про- | | | онального искус- | | фессионального искусства; | | | ства в общем ре- | | Nоб. - количество произведений в общем ре- | | | пертуаре театраль- | | пертуаре организаций исполнительских ис- | | | но-концертных | | кусств. | | | учреждений (I1) | | Источники - статистические формы 9-НК и | | | | | 12-НК, ведомственная статистика | |—————————————————|———————————————————————|——————|————————————————————————————————————————————————————| | Задача 2. | доля детей школьно- | % | I3 = Nуч. дши/Nуч. общ. х100%, где: | | Дальнейшее | го возраста (7-14 | | Nуч. дши - всего число учащихся в детских шко- | | развитие си- | лет), охваченных | | лах искусств (суммарное значение из форм N 1 | | стемы художе- | дополнительным | | - ДМШ); | | ственного об- | художественным | | Nуч. общ. - всего число детей школьного возраста | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|