Расширенный поиск
Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 07.07.2011 № 697ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ от 07.07.2011 N 697 г. Краснодар Утратилo силу - Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 14.10.2013 г. N 1183 О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года N 1300 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов" В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Краснодарского края постановляю: 1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 года N 1300 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов" следующие изменения: 1) пункт 3 изложить в следующей редакции: "3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.А. Лукоянова."; 2) приложение изложить в новой редакции (прилагается). 2. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в краевых средствах массовой информации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. И.о. главы администрации (губернатора) Краснодарского края Д.Х.Хатуов Приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2011 г. N 697 "Приложение Утверждена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 декабря 2010 г. N 1300 (в редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 июля 2011 г. N 697) ДОЛГОСРОЧНАЯ КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2011 - 2020 ГОДОВ" ПАСПОРТ долгосрочной краевой целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов" Наименование программы долгосрочная краевая целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснодарского края на период 2011 - 2020 годов" (далее - Программа) Основания для разработки Указ Президента Российской Федерации от 4 июня Программы 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-1802ГС от 15 июля 2009 года по итогам расширенного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации от 2 июля 2009 года Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года N 1715-р Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года N 2446-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года N 1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае" решение совета по региональным проектам и программам при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края от 23 ноября 2010 года, протокол N 41 Координатор Программы департамент по вопросам топливно- энергетического комплекса Краснодарского края Цели и задачи Программы цели Программы: эффективное использование энергетических ресурсов Краснодарского края и предоставление населению края высококачественных энергетических услуг по доступным ценам задачи Программы: создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Краснодарского края, снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) Краснодарского края за счет реализации мероприятий Программы на 11,6% к 2020 году формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности края за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики края повышение энергетической и экологической безопасности экономики края - снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения края Сроки и этапы реализации первый этап - 2011 - 2015 годы Программы второй этап - 2016 - 2020 годы Объемы и источники общий объем финансирования - 167,30 млрд. руб. финансирования программных мероприятий -------T----------T--------------T----------------------------------------¬ ¦ ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе (млн. рублей) ¦ ¦ ¦исполнения¦финансирования+-----------T-------T-------T------------+ ¦ ¦ (год) ¦(млн. рублей) ¦федеральный¦краевой¦местные¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦бюджет ¦бюджеты¦ источники ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦всего ¦167255,3 ¦0,0 ¦3373,4 ¦850,9 ¦163031,0 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2011 ¦15656,5 ¦0,0 ¦396,0 ¦135,0 ¦15125,5 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2012 ¦17659,3 ¦0,0 ¦411,8 ¦135,0 ¦17112,5 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2013 ¦17004,6 ¦0,0 ¦323,0 ¦39,2 ¦16642,4 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2014 ¦13498,5 ¦0,0 ¦184,9 ¦38,6 ¦13275,0 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2015 ¦15112,6 ¦0,0 ¦193,9 ¦38,7 ¦14880,0 ¦ ¦ +----------+--------------+-----------+-------+-------+------------+ ¦ ¦2016 - ¦88323,8 ¦0,0 ¦1863,8 ¦464,4 ¦85995,6 ¦ ¦ ¦2020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+----------+--------------+-----------+-------+-------+------------- Контроль за выполнением контроль за выполнением Программы осуществляют Программы администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание Краснодарского края 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоемкости экономики страны и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий по снижению энергоемкости ВРП является одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала края и повышения темпов роста ВРП. Краснодарский край является одним из самых населенных субъектов Российской Федерации и характеризуется чрезвычайно разнообразными природно-климатическими, рельефными условиями. Главные промышленные центры края - Краснодар, Новороссийск, Армавир, Туапсе, Тихорецк, Ейск, Кропоткин, Белореченск. Территория края - важная сельскохозяйственная зона России, крупнейший туристический регион, имеющий существенную летнюю "перенаселенность" курортов, что приводит к значительным перегрузкам энергетической инфраструктуры городов и поселков. Для корректной оценки энергоемкости экономики края необходимо сведение полного топливно-энергетического баланса Краснодарского края. Органы государственной статистики, в отличие от статистических органов других регионов, не формируют баланса электроэнергии, статистические данные по тепловой энергии существенно отличаются от отчетных данных ресурсоснабжающих организаций. Для оценки суммарного потребления энергии в крае использовались данные государственной статистики, материалы организаций топливно-энергетического комплекса Краснодарского края, данные региональных и муниципальных органов власти. Согласно этим данным в 2009 году в Краснодарском крае было потреблено 22,7 млн. т у.т.), что составляло 4,5 т у.т./чел. Это на 30% меньше среднероссийского потребления теплоэнергетических ресурсов (далее - ТЭР) на душу населения (6,5 т у.т./чел.). Фактическое потребление может быть выше на 12 - 14% за счет учета розничной продажи продуктов нефтепереработки (бензина, дизельного топлива). По территории края проходят магистральные газо- и нефтепроводы (суммарно около 3,0 тыс. км), перекачивающие значительное количество топлива (93 млн. тонн нефти и свыше 11 млрд. куб. м газа), при этом прогнозируется существенный рост энергозатрат на обеспечение транзита ТЭР через территорию региона, оказывающий неоднозначное влияние на показатели энергоемкости ВРП Краснодарского края. Энергоемкость ВРП Краснодарского края составила 33,3 кг у.т./1000 руб., что соответствует среднему показателю по Южному федеральному округу Российской Федерации. Снижение энергоемкости ВРП в 2004 - 2008 годах на 7 - 8% было обусловлено значительным ростом ВРП, действие этого фактора в значительной мере исчерпано, в том числе в связи с ростом энергодефицита в регионе и необходимостью ввода новых мощностей. Электроснабжение потребителей Краснодарского края только на 34% обеспечивается собственными источниками, среди которых самый крупный - Краснодарская ТЭЦ - работает с высокими удельными расходами топлива вследствие недозагрузки теплофикационных отборов и низкой доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Около 66% электроэнергии поступает из соседних регионов - энергосистема Краснодарского края является одной из самых дефицитных по электрической энергии среди энергосистем Южного федерального округа Российской Федерации. Удельный расход топлива на производство электроэнергии составляет 382,5 гр./кВтч (при удельном расходе топлива на производство тепловой энергии - 151,4 кг/Гкал). Удельный расход топлива на производство тепловой энергии по другим источникам (котельным и промышленным блок-станциям) составляет в среднем 176 кг/Гкал (от 163 кг/Гкал до 273 кг/Гкал), на производство электрической энергии - в среднем 320 кВтч (от 163 кВт. час до 385 кВтч). По данным за 2009 год потребление электроэнергии в крае составило 19,6 млрд. кВтч/год, потери в электрических сетях составили 3534,3 млн. кВтч/год (18,4%). При общем росте максимума нагрузки по краю в 4,3% в год основной рост электропотребления (до 7 - 8,5% в год) приходится на наиболее крупные города региона (Краснодар, Сочи, Новороссийск). Строительство новых генерирующих мощностей решает проблему энергодецифита лишь в локальной зоне агломерации г. Сочи на время проведения Олимпийских игр в 2014 году, а после их завершения ставит перед энергетиками задачу загрузки построенных энергоблоков на Сочинской и Адлерской ТЭЦ. Территориальное распределение потребителей энергоресурсов края характеризуется общей высокой плотностью населения (66,6 чел./кв. км) в сочетании с распределенностью структуры расселения. Население края составляет свыше 5,1 млн. чел. и проживает в основном в небольших населенных пунктах (51% населения, или 2,6 млн. человек проживает в населенных пунктах численностью до 35 тыс. человек). Доля общей площади жилых помещений в многоквартирных домах на территории Краснодарского края составляет 39 процентов от суммарной общей площади жилищного фонда. Услугами централизованного отопления и горячего водоснабжения пользуются в среднем всего 26% населения. Распределенность населения по территории края приводит в том числе к достаточно высокому для данных климатических условий удельному расходу топлива (в основном природного газа) населением - около 1,24 т у.т./чел. Основная доля из этой величины (около 64%) приходится на потребление газа, 21% - электроэнергии, 13% - тепла из централизованных источников <1>. При этом удельное потребление электроэнергии населением ниже среднего по стране на 11 - 13%, а водопотребление - в пределах нормы (124 - 165 л/сутки). -------------------------------- <1> Данный показатель для населенных пунктов средней полосы Российской Федерации составляет около 1 т у.т./чел. Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Резервы сокращения потерь в теплоэнергетике как в крупных, так и в средних городах довольно значительны и колеблются в диапазоне от 35 - до 55%. В связи с изношенностью водопроводных сетей в крае нормативные потери воды при транспортировке потребителям значительны (до 40% от общего объема добычи воды). Фактические потери в ряде районов составляют 70%. Высокие потери в распределительных сетях, низкая надежность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования) являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами. Наличие на территории края значительного количества санаторно-курортных и медицинских учреждений с недопустимостью перебоев в энергоснабжении (электроэнергии и горячей воды) требует обеспечения резервирования энергоисточников. Кроме того, летний пик потребления энергоресурсов и воды, обусловленный существенным (в несколько раз) притоком населения в курортной зоне, ставит серьезную задачу наличия пиковых мощностей. Высокая энергозависимость региона от внешних поставок энергоносителей (газа, электроэнергии), отсутствие резервов энергетических мощностей для реализации перспективных программ развития экономики края предопределяют необходимость широкомасштабных работ по энергосбережению во всех секторах экономики региона с учетом значительных территориальных различий и особенностей муниципальных образований. Реализация важнейших задач превращения Краснодарского края в опорный форпост для формирования "зоны роста" на Юге России, развития транспортных коридоров, сельского хозяйства и рекреационного комплекса <2>, обозначенных в Законе Краснодарского края от 29 апреля 2008 года N 1465-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года", наталкивается на серьезные ограничения по надежному и бесперебойному энергообеспечению этих проектов. -------------------------------- <2> Необходимая проектная мощность для реализации инвестиционных проектов согласно "Стратегии развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 года" составляет свыше 1417 МВт, 206 тыс. куб. м/сут. воды. Важнейшие особенности энергообеспечения территории края определяются тремя основными аспектами: высокой энергозависимостью экономики от внешних поставок ТЭР; износом основных фондов энергоисточников и сетей; отсутствием резервов энергетических мощностей для реализации перспективных программ развития экономики края по отраслям. Таким образом, основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития территории, развития ведущих секторов экономики края. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики Краснодарского края возможно путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций и населения, с привлечением средств внебюджетных источников. Сокращение энергоемкости ВРП края обеспечивается за счет совместной реализации программ повышения эффективности источников тепловой и электрической энергии, сокращения потерь в сетях, энергосбережения в конечном потреблении, активного использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Только создание эффективной энергетической инфраструктуры позволит реализовать программы перспективного развития региона с существенным ростом ВРП без значительного увеличения энергопотребления. Суммарный потенциал энергосбережения в общем потреблении ТЭР краем (около 22,8 млн. т у.т. согласно сводному топливно-энергетическому балансу Краснодарского края), приведенному в приложении N 2 к настоящей Программе, составляет около 16% (около 3,3 млн. т у.т. в год). Значительная его часть (около 33%) приходится на население, далее следуют электрические и тепловые сети (16% и 6%), промышленность (около 8,8%), транспорт. Совокупный потенциал возобновляемой энергетики в крае является довольно существенным и достигает величины 2,5 млн. т у.т в год. Значительный потенциал Краснодарского края в области дальнейшего использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии опирается на многолетний опыт практического использования возобновляемых источников: солнечной энергии и геотермального тепла, ветро- и гидроэнергии, других энергоисточников. Однако в настоящее время степень использования возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) в энергобалансе края не превышает 2%, а единичные мощности и удельные показатели действующих установок незначительно улучшились за последние двадцать лет. В регионе принят Закон Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 723-КЗ "Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае", который предусматривает широкомасштабное вовлечение возобновляемых источников энергии в энергосистему региона. Использование всего потенциала возобновляемых источников энергии позволит получать в Краснодарском крае до 2200 МВт тепловой энергии и 1300 МВт электрической энергии взамен получаемой из традиционных углеводородов, повысить энергообеспеченность жилищного фонда, бюджетной сферы, объектов туризма и отдыха за счет современных, экологически безопасных установок. Большое разнообразие природно-климатических условий и обусловленных этим типов (по численности населения, структуре экономики) муниципальных образований определяет политику энергоресурсосбережения в крае. Развитие энергосбережения в различных районах края необходимо проводить с учетом отличительных особенностей территории (общая численность населения, наличие промышленности, структура жилищного фонда (доля многоквартирных домов), возможность развертывания проектов использования ВИЭ и другое). Краснодарский край имеет многолетний опыт практического использования возобновляемых источников энергии: солнечной энергии и геотермального тепла, ветро- и гидроэнергии. Оценочно, за счет реализации полного потенциала использования возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае, можно получать до 2200 МВт тепловой энергии и 1300 МВт электрической энергии взамен получаемой из традиционных углеводородов. При данных природно-климатических условиях вклад ВИЭ в энергоснабжение может быть обеспечен на уровне, достигнутом в экономически развитых странах. Однако в настоящее время степень использования возобновляемых источников энергии в энергобалансе края не достигает 2%, а единичные мощности и удельные показатели действующих установок незначительно улучшились за последние двадцать лет. По природным условиям территории использование только солнечной энергии всего на 0,01% полностью обеспечило бы энергетические потребности края. Однако сейчас для потребителей экономически целесообразно только сооружение сезонных солнечных водонагревательных установок с работой в межотопительный период. При отсутствии эффективного отечественного оборудования в крае реализуются проекты с использованием солнечных коллекторов германского, израильского, турецкого и китайского производства. Учитывая выгодное географическое положение и значительный потенциал солнечной энергии, можно рекомендовать создание собственных производственных мощностей по выпуску солнечных коллекторов на территории края. Значительное отставание в развитии ВИЭ объясняется как сложившимся соотношением цен (заниженные на энергоносители, завышенные - на оборудование по сравнению с западноевропейскими экономически развитыми странами), так и нерешенностью ряда организационных вопросов. Для активного развития ВИЭ, помимо ожидаемых решений на федеральном уровне, на региональном уровне необходима реализация ряда организационных и нормативно-правовых изменений. Газовая отрасль представлена единым комплексом, в который входят: ОАО "Газпром", ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар", ОАО "Краснодаркрайгаз", ООО "Газпром Трансгаз-Кубань". Транспортировка газа по магистральным газопроводам ОАО "Газпром" осуществляется подразделениями ООО "Газпром Трансгаз-Кубань". Транспортировка газа по газораспределительным сетям осуществляется через 46 газораспределительных организаций, из которых 35 объединены ОАО "Краснодаркрайгаз", среди них: ОАО "Апшеронскрайгаз", ОАО "Краснодаргоргаз", ОАО "Предприятие "Усть-Лабинскрайгаз", ОАО "Павловскаярайгаз", ОАО "Славянскгоргаз", ОАО "Юггазсервис", ООО "Строительно-монтажная фирма "Прометей", ЗАО "Тихорецкгазсервис", ООО "Кропоткинское Объединенное предприятие Стройиндустрии", ООО "БЭЛФ-ГАЗ". Объем поставок природного газа потребителям Краснодарского края составляет 8,3 млрд. куб. м в год, в том числе населению - 3,4 млрд. куб. м в год. Ежегодная динамика газопотребления характеризуется устойчивыми объемами. Наблюдается небольшой ежегодный рост объемов потребления природного газа населением, связанный с газификацией. Расход энергии на транспортировку газа в 2009 составил 37,3 млн. кВтч электроэнергии. Потери газа в магистральных газопроводах составляют 50 млн. куб. м. По данным 4-ТЭР, расход газа на транспорт и связь составляет 430 млн. куб. м. Основными задачами при повышении энергоэффективности транспорта газа являются: 100-процентный учет потребления газа на территории Краснодарского края; снижение затрат и потерь газа при транспортировке на 23 - 25% к 2020 году; сокращение удельных расходов электроэнергии при транспорте газа на 5 - 7%. Основная доля местной генерации электроэнергии приходится на Краснодарскую ТЭЦ ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго": 4,4 млрд. кВтч/год (72% общей выработки электроэнергии станциями края). Удельный расход топлива на производство электроэнергии составляет 382,5 кВтч (при удельном расходе топлива на производство тепловой энергии - 151,4 кг/Гкал), доля комбинированной выработки составляет 11%. Удельный расход топлива на производство электрической энергии по другим источникам (промышленным блок-станциям) составляет в среднем 320 кВтч (от 163 кВтч до 385 кВтч). Блок-станции находятся на балансе производственных предприятий и в основном производят тепловую и электрическую энергию для собственного производства. Оборудование исчерпало производственный ресурс, морально устарело. Передача (транспорт) электрической энергии осуществляется по электрическим сетям ОАО "ФСК ЕЭС" - Единой национальной электрической сети в составе линий электропередачи напряжением 220 - 500 кВ общей протяженностью 2588 км и суммарной трансформаторной мощностью 7642 МВА, а также ОАО "Кубаньэнерго" и ОАО "НЭСК-электросети" (распределительная сеть) в составе линий электропередачи (напряжением 0,4-110 кВ) общей протяженностью 105,8 тыс. км (101,1 тыс. км ВЛ, 5,7 тыс. км КЛ) и суммарной трансформаторной мощностью 13971,97 МВА, ПС 35 кВ и выше - 743 шт., ТП 6-10/0,4 кВ - 28645 шт. По данным за 2009 год, потребление электроэнергии краем составило 19,6 млрд. кВтч/год, потери в электрических сетях составили 3534,3 млн. кВтч/год (18,4%), из них 32% - потери в сетях высокого напряжения, 28% - потери в сетях среднего напряжения, 40% - потери в сетях низкого напряжения <3>. -------------------------------- <3> По данным РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края, 2009 год. Производство тепловой энергии в Краснодарском крае осуществляют ТЭЦ, промышленные блок-станции, котельные, работающие в основном на газовом топливе. Удельный расход топлива на производство тепловой энергии составляет в среднем 176 кг/Гкал (от 163 кг/Гкал до 273 кг/Гкал). Основная доля производства тепловой энергии приходится на котельные. Большая часть котельных (79%) работает на природном газе. Практически по всем муниципальным районам котельные и тепловые сети находятся на балансе муниципальных предприятий. Средний уровень износа котельных составляет 67%, в отдельных муниципальных образованиях - достигает 93%. Потери в тепловых сетях в среднем составляют 17,1% к отпуску тепловой энергии в сеть. 17% тепловых сетей требуют немедленной замены. Расчетный потенциал повышения эффективности производства и транспорта тепловой энергии составляет 242,1 тыс. т у.т., в том числе 85,0 тыс. т у.т. - потенциал снижения потерь в тепловых сетях. Суммарная протяженность водопроводных сетей составляет 26,8 тыс. км, из которых 46% (12,3 тыс. км) нуждается в замене. Общий объем поданной в сеть воды составляет 564,6 млн. куб. м, из которой 57 млн. куб. м, или 10% от общего объема, проходят через станции очистки воды (далее - ВОС). Нормативные потери воды в целом по региону составляют около 40%. Объем воды, отпущенной потребителям, составляет 344,9 млн. куб. м, из них 50% потребляет население (услугами водоснабжения пользуются 76% населения), 21% - промышленность. По данным статистического бюллетеня "Коммунальное хозяйство Краснодарского края за 2007 - 2008 годы", за 2008 год заменено 468 км водопроводных сетей. Чтобы в 2020 году объем потерь составил 25%, необходимо увеличить объем заменяемых водопроводных сетей минимум до 510 км в год. Остро стоит вопрос качества и достаточности водоснабжения потребителей, особенно в летний период. Суммарная протяженность сетей канализации составляет 4557,5 км, из которых 39% (1768,7 км) нуждается в замене. Общий объем пропущенной воды через очистные сооружения составляет 247,1 млн. куб. м, из них 109,8 млн. куб. м идет от населения. Очистные сооружения в основном работают стабильно и обеспечивают уровень очистки сточных вод до нормативов предельно допустимого сброса (далее - ПДС), установленных органами по охране природы. Однако 12,2% стоков сбрасываются в воды Черного и Азовского морей со степенью загрязнения выше, чем нормативы ПДС. Основными причинами ненормативной очистки сточных вод на этих сооружениях являются высокий износ оборудования и аварийное состояние сетей. Потенциал энергосбережения систем водоснабжения и канализации составляет 147,60 млн. кВт.ч электрической энергии и 79,1 млн. куб. м воды. В Краснодарском крае на сегодняшний день насчитывается 6737 государственных и муниципальных учреждений, из них 1045 учреждений краевого подчинения, 5692 - муниципального, 3342 - учреждений образования, 1014 - культуры и спорта, 673 - здравоохранения, 269 - социальной защиты, 1439 - другие. Суммарное годовое ресурсопотребление государственными и муниципальными организациями составляет 24,4 млн. куб. м воды; 1,5 млн. Гкал/год тепловой энергии; 1145,4 млн. кВтч/год электроэнергии, 120,1 млн. куб. м. газа, 28 тыс. т у.т. нефтепродуктов. В соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ в регионе идет активная работа по установке приборов учета потребления ТЭР и воды бюджетными учреждениями. На сегодняшний день 99% государственных и муниципальных учреждений оснащены приборами учета воды, 42% - приборами учета тепловой энергии, 86% - приборами учета газа, 100% - приборами учета электроэнергии. Расходы краевого бюджета на оплату коммунальных услуг в 2009 году составили 3,8 млрд. руб., из них: 0,8 млрд. руб. - оплата коммунальных услуг государственных учреждений, 3 млрд. руб. - оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений, в том числе на оплату: услуг водоснабжения - 0,4 млрд. руб.; услуг теплоснабжения - 1,6 млрд. млн. руб.; услуг газоснабжения - 0,14 млрд. руб.; услуг электроснабжения - 1,6 млрд. руб. Общий потенциал повышения уровня энергоэффективности бюджетной сферы составляет 152,1 тыс. т у.т., включая экономию: тепловой энергии - 221,8 тыс. Гкал/год; электроэнергии - 286,3 млн. кВтч/год; газа - 12,1 млн. куб. м; воды - 0,8 млн. куб. м. Жилищный фонд Краснодарского края насчитывает 112,7 млн. кв. м общей жилой площади, из которой 38% составляет многоквартирный фонд и 62% - частный фонд. 68% населения проживает в населенных пунктах численностью менее 65 тыс. чел. Население Краснодарского края в год потребляет 4,2 млрд. кВт.ч электроэнергии, 3,3 млрд. куб. м газа, 4,4 млн. Гкал тепла, 3,3 млн. т у.т. нефтепродуктов, 173,7 млн. куб. м воды. Удельное потребление энергоресурсов составляет 0,1 - 0,11 Гкал/кв. м в год, ХВС - 122 л/чел. в сутки, 786 куб. м газа на человека в год, 830 кВтч/чел. электроэнергии <4>. В настоящее время ускорился процесс установки населением приборов учета воды, частично это связано с введением увеличенных нормативов потребления воды. -------------------------------- <4> Удельное потребление электроэнергии ниже на 15 - 20%, чем в среднем по европейским странам, поэтому в части электроэнергии удельный показатель потребления населением необходимо сохранить на том же уровне при условии усиления энерговооруженности края. Из 1,45 млн. квартир (индивидуальных домов), газифицированных на территории Краснодарского края, с приборами учета - 758 тыс., без приборов учета 693 тыс. Таким образом, доля квартир (индивидуальных домов) без приборов учета газа составляет 47,7%. На нужды жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) ежегодно потребляется 1,3 млрд. кВтч электроэнергии, из которых 0,5 млрд. кВтч расходуется на наружное освещение. Рассчитанный потенциал энергосбережения в жилом секторе, ЖКХ и сфере благоустройства составляет 0,4 млн. т у.т. Промышленные предприятия Краснодарского края потребляют 3.3 млн. т у.т. энергоресурсов в год, в том числе: тепловой энергии - 0,5 млн. т у.т./год, газа - 1,35 млн. т у.т./год. Наиболее значительный объем приходится на потребление электроэнергии - 1,5 млн. т у.т./год (4,3 млрд. кВтч/год). Основными отраслями промышленности по потреблению электроэнергии являются: "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - 31% общего потребления электроэнергии промышленностью края, "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" - 19%, "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" - 24%. Основной потенциал повышения энергоэффективности промышленности сосредоточен в модернизации собственных энергоисточников (котельных и блок-станций), в производственном цикле ряда предприятий пищевой и цементной промышленности. Суммарный годовой потенциал снижения потребления ТЭР промышленными предприятиями составляет 831 млн. кВтч, 168,8 млн. куб. м газа, 420,2 тыс. Гкал. Сельское хозяйство является одной из базовых отраслей экономики Краснодарского края. Предприятиями сельского хозяйства потребляется 1407,0 тыс. т у.т., в том числе 579,4 млн. куб. м газа, 797 млн. кВтч электроэнергии, 359 тыс. тонн дизельного топлива и 156 тыс. тонн автомобильного бензина А-76(80). Расчетный потенциал энергосбережения составляет 79,3 тыс. т у.т., в том числе 39,9 млн. кВт*час электроэнергии, 45,2 тыс. т н.т. нефтепродуктов. В первую очередь потенциал сформирован за счет внедрения современных сельхозмашин и энергосберегающего оборудования в производственный цикл, включая системы электро-, тепло- и водоснабжения (ЧРП, использование оборотных систем). В регионе принята Стратегия развития агропромышленного комплекса Краснодарского края до 2020 года, утвержденная приказом руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 16 октября 2008 года N 172. Общее потребление предприятиями транспорта и связи Краснодарского края составляет 1,55 млн. т у.т., в том числе 1,9 млрд. кВт.час в год электроэнергии, 435,7 млн. куб. м газа, 371,1 тыс. т у.т. нефтепродуктов. Суммарный годовой потенциал снижения потребления ТЭР предприятиями сферы транспорта составляет 771,3 тыс. т у.т. (161,8 млн. кВт.час электроэнергии, 481,0 тыс. т н.т нефтепродуктов): Основные направления повышения уровня энергоэффективности на транспорте: городской транспорт: модернизация автотранспортного парка, снижение удельных расходов и вредных выбросов (потенциал: 8,7 млн. кВтч за счет модернизации трамвайно-троллейбусного парка; 6,7 тыс. т у.т. - за счет модернизации автобусного парка); железнодорожный транспорт: модернизация подвижного состава, модернизация оборудования и освещения на объектах (потенциал: 89,1 млн. кВт.час, 25,4 тыс. т у.т. топлива); морской транспорт: модернизация портовых сооружений (потенциал: 5,2 млн. кВтч/год); частный автотранспорт: обновление парка с целью снижения среднего расхода топлива легкового парка до 7 - 8 л/100 км; трубопроводный транспорт: сокращение удельных расходов электроэнергии при транспорте нефти на 15 - 17%. К прочим потребителям относятся: туризм, сфера услуг, торговля, строительство (в части возведения зданий и сооружений) и другие. Среди прочих потребителей Краснодарского края следует выделять сферу услуг и туризм. Предприятия этого сектора формируют значительную долю ВРП - около 15% <5>. -------------------------------- <5> Вклад туризма в валовый региональный продукт Краснодарского края в 2008 году составил 15,3 процента. Оценка доли туризма в экономике региона в 2010 году около 15 процентов. Потребление составляет: 2,9 млрд. кВтч/год электроэнергии, 798 тыс. Гкал/год тепла, 235,3 млн. куб. м газа, 404,8 тыс. т у.т. нефтепродуктов. Общий расчетный годовой потенциал составляет: 330,9 тыс. т у.т., в том числе: 50 млн. куб. м газа, 726,3 млн. кВт.час электроэнергии, 119,7 тыс. Гкал тепла. Бурное развитие Краснодарского края в последние годы и намеченные стратегические планы на будущее требуют создания соответствующей инфраструктуры, в том числе энергоэффективного градостроительного комплекса. Поскольку территория Краснодарского края очень разнообразна, климатические условия в разных точках региона существенно различаются, соответственно формируются разные наборы требований к градостроительным объектам: жилым зданиям, объектам городского хозяйства. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием достижения целевых показателей Программы, поскольку содержание основной части программных мероприятий представляет собой принципиально новые для российской правовой системы механизмы экономического и административного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Федеральный закон N 261-ФЗ стал основополагающим документом для формирования институционального фундамента системы правового регулирования отношений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Федеральный закон N 261-ФЗ содержит комплекс правовых, экономических и организационных мер, рассчитан на практическую реализацию государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также формирование правовой основы реализации комплексных механизмов обеспечения энергоэффективности на межотраслевом уровне. Федеральная нормативно-правовая база в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является основанием для формирования и совершенствования нормативно-правовой базы в области энергоэффективности на региональном и местном уровнях в целях успешной реализации программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Региональная нормативно-правовая база Краснодарского края в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена двумя важными документами: Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года N 1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае"; Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 723-КЗ "Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае". Важным элементом системы управления является учет. Наладка системы мониторинга энергоэффективности региона необходима не только для реализации требований федерального законодательства, но и для формирования целостной картины в части эффективности производства, транспорта, распределения и потребления ТЭР (в том числе импорта и экспорта ТЭР) на территории края. Положения федерального законодательства в части учета и формирования отчетности на муниципальном и региональном уровнях по энергоэффективности требуют создания единой системы отчетности и координации действий между муниципальным и региональным уровнями. Информация о бесхозяйных объектах и сетях, используемых для передачи электрической энергии, у ресурсоснабжающих компаний практически отсутствует. В инвестиционных программах и программах по энергосбережению электросетевых компаний мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов и сетей не предусмотрены. Наличие бесхозяйных участков энергосетей создает ряд проблем: недопустимо высокий уровень потерь ресурсов в сетях; бесконтрольное присоединение потребителей; неудовлетворительное техническое состояние объектов и (или) присоединенных к ним энергопринимающих устройств потребителей; отсутствие контроля за состоянием средств учета электрической и тепловой энергии у потребителей; невозможность проведения аварийно-восстановительных работ, выявления безучетного и бездоговорного потребления; снижение надежности и качества энергоснабжения всех потребителей; невозможность формирования единого комплексного плана развития тепловых и электрических сетей. Результатом реализации мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов и сетей должно стать: снижение потерь энергоресурсов в сетях; установление полного контроля потребления энергоресурсов. Реализация мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергоресурсов, не требует финансирования из краевого бюджета. Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: входят в число приоритетов социально-экономического развития Краснодарского края и государственной национальной политики в области энергосбережения; носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия краевых органов власти; не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов (на возвратной основе); носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства. Программа включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности в генерации и транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно-правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг <6>. -------------------------------- <6> Все расчеты в рамках разработки Программы выполнены на основе составленного ТЭБ Краснодарского края 2009 года. Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Краснодарского края и государственной национальной политики в области энергосбережения. 2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации Цели Программы - эффективное использование энергетических ресурсов Краснодарского края и предоставление населению края высококачественных энергетических услуг по доступным ценам. Задачи Программы: создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Краснодарского края; снижение энергоемкости ВРП Краснодарского края за счет реализации мероприятий Программы на 11,6% к 2020 году; формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности края за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности; снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики края; повышение энергетической и экологической безопасности экономики края - снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения края. Сроки и этапы реализации Программы: первый этап - 2011 - 2015 годы; второй этап - 2016 - 2020 годы. 3. Перечень мероприятий Программы 3.1. Развитие возобновляемых источников энергии Перечень технических мероприятий по подразделу 3.1. "Развитие возобновляемых источников энергии" <7> -------------------------------- <7> В процессе разработки проектной документации объемы внедрения и стоимость мероприятий могут быть скорректированы. Таблица N 1 ----T----------------T------------------T-------------------------T---------------------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Технические ¦Удельная стоимость¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ мероприятия +--------T---------+ +-------T-------T-------T--------T--------T---------+результат¦ ¦п/п¦(строительство, ¦величина¦ единица ¦ Параметры мероприятий ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 - ¦ к 2020 ¦ ¦ ¦ реконструкция, ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ году ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------T-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦1 ¦ Солнечная энергетика ¦ ¦ +----------------T--------T---------T-------------T-----------T-------T-------T-------T--------T--------T---------T---------+ ¦ ¦Гелиоколлекторы ¦10000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦900,0 ¦900,0 ¦900,0 ¦900,0 ¦900,0 ¦9000,0 ¦13500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦9,0 ¦90,0 ¦135,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦101,7 ¦305,1 ¦508,5 ¦711,9 ¦915,3 ¦10170,3 ¦12712,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦810,0 ¦1620,0 ¦2430,0 ¦3240,0 ¦4050,0 ¦44550,0 ¦56700,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,3 ¦0,9 ¦1,4 ¦2,0 ¦2,6 ¦28,5 ¦35,6 ¦ ¦ +----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Фото- ¦100000,0¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦400,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦400,0 ¦8000,0 ¦10000,0 ¦ ¦ ¦преобразователи ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦40,0 ¦800,0 ¦1000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦122,6 ¦367,9 ¦613,2 ¦858,5 ¦1103,8 ¦20235,6 ¦23301,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦200,0 ¦400,0 ¦600,0 ¦800,0 ¦1000,0 ¦21000,0 ¦24000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,3 ¦1,0 ¦1,7 ¦2,4 ¦3,1 ¦56,7 ¦65,2 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦2 ¦Ветроэнергетика ¦70000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦0,0 ¦30000,0¦30000,0¦30000,0 ¦54000,0 ¦300000,0 ¦444000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦0,0 ¦2100,0 ¦2100,0 ¦2100,0 ¦3780,0 ¦21000,0 ¦31080,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦0,0 ¦22995,0¦68985,0¦114975,0¦179361,0¦2253510,0¦2639826,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦0,0 ¦15000,0¦30000,0¦45000,0 ¦120000,0¦330000,0 ¦540000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦64,4 ¦193,2 ¦321,9 ¦502,2 ¦6309,8 ¦7391,5 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦3 ¦Геотермальная ¦11000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦30000,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦50000,0 ¦80000,0 ¦ ¦ ¦энергетика ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тепло) ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦330,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦550,0 ¦880,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦8475,3 ¦16950,6¦16950,6¦16950,6 ¦16950,6 ¦211882,5 ¦288160,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦26163 ¦26163 ¦26163 ¦26163 ¦26163 ¦69767 ¦200581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦23,7 ¦47,5 ¦47,5 ¦47,5 ¦47,5 ¦593,3 ¦806,8 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦4 ¦Гидроэнергетика ¦70000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦90000,0 ¦90000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦6300,0 ¦6300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦314265,0 ¦314265,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦270000,0 ¦270000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦879,9 ¦879,9 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦5 ¦ Биоэнергетика ¦ ¦ +----------------T--------T---------T-------------T-----------T-------T-------T-------T--------T--------T---------T---------+ ¦ ¦Использование ¦25000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦0,0 ¦0,0 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦2000,0 ¦14000,0 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦биогаза в ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельском ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦хозяйстве ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦50,0 ¦350,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦(тепло) ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦0,0 ¦0,0 ¦565,0 ¦1695,1 ¦2825,1 ¦35596,3 ¦40681,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦0,0 ¦0,0 ¦3000,0 ¦6000,0 ¦9000,0 ¦30000,0 ¦48000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦1,6 ¦4,7 ¦7,9 ¦99,7 ¦113,9 ¦ ¦ +----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Переработка ТБО ¦80000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦20000,0 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦(мусоросжигающие¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заводы и ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦полигоны) ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦1600,0 ¦1600,0 ¦ ¦ ¦(электроэнергия)¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦76650,0 ¦76650,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦30000,0 ¦30000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦214,6 ¦214,6 ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦6 ¦ Использование тепловых насосных установок (далее - ТНУ) ¦ ¦ +----------------T--------T---------T-------------T-----------T-------T-------T-------T--------T--------T---------T---------+ ¦ ¦ТНУ для ¦10000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦15000,0 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦150,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦169,5 ¦508,5 ¦847,6 ¦1186,6 ¦1525,6 ¦21188,5 ¦25426,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦1290,0 ¦2580,0 ¦3870,0 ¦5160,0 ¦6450,0 ¦25800,0 ¦45150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,5 ¦1,4 ¦2,4 ¦3,3 ¦4,3 ¦59,3 ¦71,2 ¦ ¦ +----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ТНУ для частных ¦20000,0 ¦руб./кВт ¦объем ¦кВт ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦15000,0 ¦20000,0 ¦ ¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦300,0 ¦400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект - ¦т у.т. ¦113,0 ¦339,0 ¦565,0 ¦791,0 ¦1017,0 ¦14125,3 ¦16950,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦1500,0 ¦3000,0 ¦4500,0 ¦6000,0 ¦7500,0 ¦30000,0 ¦52500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,3 ¦0,9 ¦1,6 ¦2,2 ¦2,8 ¦39,6 ¦47,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. вложения¦млн. руб. в¦409,0 ¦2179,0 ¦2229,0 ¦2229,0 ¦3909,0 ¦31140,0 ¦42095,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+--------+---------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦эффект - ¦т у.т. ¦8982,2 ¦41466,2¦89034,9¦137168,6¦203698,4¦2957623,4¦3437973,5¦ ¦ ¦ ¦замена ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органического¦итогом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тонн CO2 ¦29963,0¦48763,0¦70563,0¦92363,0 ¦174163,0¦851117,0 ¦1266931,0¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦25,2 ¦116,1 ¦249,3 ¦384,1 ¦570,4 ¦8281,3 ¦9626,3 ¦ L---+-----------------------------------+-------------+-----------+-------+-------+-------+--------+--------+---------+---------- 3.2. Повышение энергоэффективности на предприятиях, осуществляющих регулируемые виды деятельности Направление содержит мероприятия, нацеленные на повышение энергетической эффективности предприятий следующих сфер деятельности: газоснабжение; производство, передача и сбыт электрической энергии; производство, передача и сбыт тепловой энергии; водоснабжение и водоотведение. 3.2.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности при производстве и передаче электрической энергии Основными мероприятиями по повышению энергоэффективности при производстве и передаче электрической энергии являются: увеличение доли комбинированной выработки (на Краснодарской ТЭЦ как минимум до 25 - 30%); снижение потребления электроэнергии на собственные нужды энергоисточниками на 10%; реконструкция и модернизация энергогенерирующего оборудования промышленных предприятий; снижение потерь в электрических сетях низкого напряжения, протяженность которых составляет 52 тыс. км (51% от общей протяженности сетей края), до 13% и снижение доли потребления на собственные нужды подстанций. Перечень технических мероприятий по подразделу 3.2.1. "Повышение энергетической эффективности в электрических сетях низкого напряжения" <8> -------------------------------- <8> Стоимость, объемы внедрения и экономический эффект от реализации мероприятий корректируются в процессе разработки программ и конкретизации проектов электросетевых компаний Таблица N 2 -----T----------------T------------------T-------------------T------------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Техническое ¦Удельная стоимость¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в натуральных ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ мероприятие ¦ ¦ Параметр ¦ единицах ¦результат¦ ¦п/п ¦(строительство, +--------T---------+ мероприятия +------T------T------T------T------T-------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ реконструкция, ¦величина¦ единица ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 - ¦ году ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +----+----------------+--------+---------+---------T---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦1 ¦Модернизация и ¦1420,0 ¦тыс. ¦объем ¦км ¦1000,0¦1000,0¦1000,0¦1000,0¦1000,0¦5000,0 ¦10000,0 ¦ ¦ ¦реконструкция ВЛ¦ ¦руб./км ¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦0,4-10 кВ со ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦степенью износа ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦1420,0¦1420,0¦1420,0¦1420,0¦1420,0¦7100,0 ¦14200,0 ¦ ¦ ¦более 70% ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт.¦26,3 ¦78,8 ¦131,3 ¦183,8 ¦236,3 ¦1968,8 ¦2625,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦91,9 ¦275,6 ¦459,4 ¦643,1 ¦826,9 ¦6890,6 ¦9187,5 ¦ +----+----------------+--------+---------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦2 ¦Модернизация и ¦1500,0 ¦тыс. ¦объем ¦шт. ¦550,0 ¦550,0 ¦550,0 ¦550,0 ¦550,0 ¦2750,0 ¦5500,0 ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦руб./ ¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трансформаторных¦ ¦объект +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦подстанций со ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦825,0 ¦825,0 ¦825,0 ¦825,0 ¦825,0 ¦4125,0 ¦8250,0 ¦ ¦ ¦степенью износа ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более 70% ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт.¦5,3 ¦15,8 ¦26,3 ¦36,8 ¦47,3 ¦393,8 ¦525,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦18,4 ¦55,1 ¦91,9 ¦128,6 ¦165,4 ¦1378,1 ¦1837,5 ¦ +----+----------------+--------+---------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦3 ¦Установка ¦150,0 ¦тыс. ¦объем ¦шт. ¦34,0 ¦34,0 ¦34,0 ¦34,0 ¦34,0 ¦170,0 ¦340,0 ¦ ¦ ¦устройств ¦ ¦руб./шт. ¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦напряжения и ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦5,1 ¦5,1 ¦5,1 ¦5,1 ¦5,1 ¦25,5 ¦51,0 ¦ ¦ ¦компенсации ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реактивной ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦мощности (~= 150¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт.¦3,4 ¦10,1 ¦16,8 ¦23,5 ¦30,2 ¦251,3 ¦335,0 ¦ ¦ ¦кВАР) ¦ ¦ ¦ ¦ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦11,7 ¦35,2 ¦58,6 ¦82,1 ¦105,5 ¦879,4 ¦1172,5 ¦ +----+----------------+--------+---------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. руб.¦2250,1¦2250,1¦2250,1¦2250,1¦2250,1¦11250,5¦22501,0 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт.¦34,9 ¦104,6 ¦174,3 ¦244,0 ¦313,7 ¦2613,8 ¦3485,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т ¦12,0 ¦36,1 ¦60,1 ¦84,1 ¦108,2 ¦901,7 ¦1202,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦122,0 ¦365,9 ¦609,9 ¦853,8 ¦1097,8¦9148,1 ¦12197,5 ¦ L----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------- 3.2.2. Мероприятия по повышению энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии Основными задачами при повышении энергоэффективности производства и передачи тепловой энергии являются: снижение среднего удельного потребления топлива на выработку тепловой энергии на 8 - 12%; снижение средней удельной нормы расхода электроэнергии при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя до 27 - 28 кВтч/Гкал; снижение потерь в тепловых сетях до нормативного значения; в крупных городах - оптимизация режимов теплоснабжения. Перечень технических мероприятий по подразделу 3.2.2 "Повышение энергоэффективности при производстве и передаче тепловой энергии" <9> -------------------------------- <9> В процессе разработки проектной документации объемы внедрения, стоимость и экономический эффект мероприятий могут быть скорректированы. Таблица N 3 ----T---------------------T--------------------T----------------T------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Технические ¦ Удельная стоимость ¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ мероприятия ¦ ¦ Параметры ¦ натуральных единицах ¦результат¦ ¦п/п¦ (строительство, +--------T-----------+ мероприятий +-----T-----T-----T-----T-----T------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ реконструкция, ¦величина¦ единица ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦ году ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------T------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦1 ¦Реконструкция ¦14000,0 ¦тыс. ¦объем ¦км/год¦62,0 ¦62,0 ¦62,0 ¦62,0 ¦62,0 ¦310,0 ¦620,0 ¦ ¦ ¦изношенных участков ¦ ¦руб./км ¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых сетей с ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦одновременной ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. ¦868,0¦868,0¦868,0¦868,0¦868,0¦4340,0¦8680,0 ¦ ¦ ¦оптимизацией их ¦ ¦ ¦вложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры (замена ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦изношенных тепловых ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. ¦15,0 ¦45,0 ¦75,0 ¦105,0¦135,0¦1125,0¦1500,0 ¦ ¦ ¦сетей с ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦предизолированных ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦27,0 ¦81,0 ¦135,0¦189,0¦243,0¦2025,0¦2700,0 ¦ ¦ ¦трубопроводов с ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплозащитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характеристиками, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также переход на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повсеместное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использование там, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦где это возможно, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полимерных материалов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с длительным (30 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦более лет) сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦2 ¦Модернизация ¦2975,0 ¦тыс. ¦объем ¦объект¦27,0 ¦27,0 ¦27,0 ¦27,0 ¦27,0 ¦135,0 ¦270,0 ¦ ¦ ¦центральных тепловых ¦ ¦руб./объект¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей (далее - ЦТП) ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦(комплекс мероприятий¦ ¦ ¦кап. ¦млн. ¦80,3 ¦80,3 ¦80,3 ¦80,3 ¦80,3 ¦401,6 ¦803,3 ¦ ¦ ¦по замене ¦ ¦ ¦вложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦автоматизации, ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. ¦4,6 ¦13,8 ¦23,0 ¦32,2 ¦41,4 ¦345,0 ¦460,0 ¦ ¦ ¦реконструкции УУТЭ, ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчеризации ЦТП) ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦8,3 ¦24,8 ¦41,4 ¦58,0 ¦74,5 ¦621,0 ¦828,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦3 ¦Установка систем ¦527,5 ¦тыс. ¦объем ¦объект¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦40,0 ¦80,0 ¦ ¦ ¦автоматического ¦ ¦руб./объект¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦зависимых систем ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. ¦4,2 ¦4,2 ¦4,2 ¦4,2 ¦4,2 ¦21,1 ¦42,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. ¦2,1 ¦6,2 ¦10,3 ¦14,4 ¦18,5 ¦153,8 ¦205,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦3,7 ¦11,1 ¦18,5 ¦25,8 ¦33,2 ¦276,8 ¦369,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦4 ¦Установка частотно- ¦814,0 ¦тыс. ¦объем ¦объект¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦100,0 ¦200,0 ¦ ¦ ¦регулируемых приводов¦ ¦руб./объект¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(далее - ЧРП) на ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦насосное оборудование¦ ¦ ¦кап. ¦млн. ¦16,3 ¦16,3 ¦16,3 ¦16,3 ¦16,3 ¦81,4 ¦162,9 ¦ ¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦вложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей и тепловых ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. ¦0,5 ¦1,5 ¦2,5 ¦3,5 ¦4,5 ¦37,5 ¦50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. ¦5,0 ¦15,0 ¦25,0 ¦35,0 ¦45,0 ¦375,0 ¦500,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦10,8 ¦32,3 ¦53,8 ¦75,3 ¦96,8 ¦806,3 ¦1075,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+--------+-----------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. ¦968,8¦968,8¦968,8¦968,8¦968,8¦4844,1¦9688,1 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. ¦26,7 ¦80,0 ¦133,3¦186,6¦239,9¦1998,8¦2665,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦0,5 ¦1,5 ¦2,5 ¦3,5 ¦4,5 ¦37,5 ¦50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т¦4,7 ¦14,1 ¦23,5 ¦32,9 ¦42,3 ¦352,7 ¦470,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦49,7 ¦149,2¦248,6¦348,0¦447,5¦3729,0¦4972,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------------------+---------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+---------- 3.2.3. Мероприятия по повышению энергоэффективности в системах водоснабжения Основными задачами при повышении энергоэффективности системы водоснабжения и канализации являются: снижения нормативных потерь воды в системе водоснабжения до 25% к 2020 году; снижение средних удельных расходов электроэнергии на подъем, транспорт, очистку воды и канализации на 15%. Перечень технических мероприятий по подразделу 3.2.3. "Повышение энергоэффективности в системах водоснабжения" <10> -------------------------------- <10> В процессе разработки проектной документации объемы внедрения, стоимость и экономический эффект мероприятий могут быть скорректированы. Таблица N 4 -----T-------------------T------------------T----------------------T------------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Техническое ¦Удельная стоимость¦ Параметр мероприятия ¦ Масштаб внедрения по годам в натуральных ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ мероприятие ¦ ¦ ¦ единицах ¦результат¦ ¦п/п ¦ (строительство, +--------T---------+ +------T------T------T------T------T-------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ реконструкция, ¦величина¦ единица ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 - ¦ году ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +----+-------------------+--------+---------+-----------T----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦1 ¦Реконструкция и ¦3000,0 ¦тыс. ¦объем ¦км ¦510,0 ¦510,0 ¦510,0 ¦510,0 ¦510,0 ¦2550,0 ¦5100,0 ¦ ¦ ¦замена аварийных ¦ ¦руб./км ¦внедрения ¦(однотруб)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦1530,0¦1530,0¦1530,0¦1530,0¦1530,0¦7650,0 ¦15300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт. ¦2,9 ¦8,6 ¦14,3 ¦20,0 ¦25,7 ¦213,8 ¦285,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. куб. ¦3,3 ¦9,8 ¦16,3 ¦22,8 ¦29,3 ¦243,8 ¦325,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦68,5 ¦205,4 ¦342,4 ¦479,3 ¦616,3 ¦5135,6 ¦6847,5 ¦ +----+-------------------+--------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦2 ¦Реконструкция ¦346,0 ¦тыс. ¦объем внедрения, ¦23,0 ¦23,0 ¦23,0 ¦23,0 ¦23,0 ¦115,0 ¦230,0 ¦ ¦ ¦водозаборов, ¦ ¦руб./ ¦объект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизация ¦ ¦объект +-----------T----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦насосного ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦8,0 ¦39,8 ¦79,8 ¦ ¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запорнорегулирующей¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦арматуры ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. куб. ¦0,8 ¦2,4 ¦4,0 ¦5,6 ¦7,2 ¦60,0 ¦80,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. кВт. ¦2,2 ¦6,5 ¦10,8 ¦15,1 ¦19,4 ¦161,3 ¦215,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦21,9 ¦65,8 ¦109,6 ¦153,5 ¦197,3 ¦1644,4 ¦2192,5 ¦ +----+-------------------+--------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦3 ¦Установка ЧРП ¦2,2 ¦тыс. ¦объем ¦кВт ¦4000,0¦4000,0¦4000,0¦4000,0¦4000,0¦20000,0¦40000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./кВт ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦8,8 ¦8,8 ¦8,8 ¦8,8 ¦8,8 ¦44,0 ¦88,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт. ¦3,6 ¦10,8 ¦18,0 ¦25,2 ¦32,4 ¦270,0 ¦360,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦12,6 ¦37,8 ¦63,0 ¦88,2 ¦113,4 ¦945,0 ¦1260,0 ¦ +----+-------------------+--------+---------+-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. руб. ¦1546,8¦1546,8¦1546,8¦1546,8¦1546,8¦7733,8 ¦15467,8 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦суммарный ¦млн. кВт. ¦8,6 ¦25,8 ¦43,0 ¦60,2 ¦77,4 ¦645,0 ¦860,0 ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т ¦3,0 ¦8,9 ¦14,8 ¦20,8 ¦26,7 ¦222,5 ¦296,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. куб. ¦4,1 ¦12,2 ¦20,3 ¦28,4 ¦36,5 ¦303,8 ¦405,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦103,0 ¦309,0 ¦515,0 ¦721,0 ¦927,0 ¦7725,0 ¦10300,0 ¦ L----+--------------------------------------+-----------+----------+------+------+------+------+------+-------+---------- 3.3. Повышение энергоэффективности при потреблении энергоресурсов 3.3.1. Энергосбережение в государственных и муниципальных учреждениях Основными задачами при повышении энергоэффективности бюджетной сферы являются: снижение удельного потребления ТЭР организациями бюджетной сферы не менее чем на 15% к 2015 году; снижения удельного расхода тепловой энергии до 0,09 - 0,1 Гкал/кв. м к 2020 году. Перечень технических мероприятий по подразделу 3.3.1. "Энергосбережение в государственных и муниципальных учреждениях" <11> -------------------------------- <11> В рамках Программы предполагается, что в учреждениях бюджетной сферы к 1 января 2011 года налажен 100-процентный учет потребляемых ресурсов в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ. Таблица N 5 ----T------------------T----------------------T-------------------------T---------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ Техническое ¦ Удельная стоимость ¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ мероприятие ¦ ¦ ¦ натуральных единицах ¦результат¦ ¦п/п¦ (строительство, +--------T-------------+ Параметр мероприятия +------T------T------T-----T-----T------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ реконструкция, ¦величина¦ единица ¦ ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 -¦ году ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------T-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦1 ¦Проведение ¦146,0 ¦тыс. руб./ ¦объем ¦зданий ¦522,0 ¦523,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦1045,0¦2090,0 ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦здание ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследований и ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦паспортизация ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦76,0 ¦76,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦152,0 ¦304,0 ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦2 ¦Проведение ¦158,0 ¦тыс. руб./ ¦объем ¦зданий в год ¦2846,0¦2846,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦5692,0¦11384,0 ¦ ¦ ¦энергетических ¦ ¦здание ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обследований и ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦паспортизация ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦450,0 ¦450,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦900,0 ¦1800,0 ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦3 ¦Создание системы ¦150,0 ¦тыс. руб./ ¦объем ¦объектов ¦2245,0¦2246,0¦2246,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦6737,0 ¦ ¦ ¦диспетчеризации и ¦ ¦объект ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ресурсообеспечения¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦336,8 ¦336,9 ¦336,9 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦1010,6 ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦4 ¦Замена ламп на ¦350,0 ¦руб./ ¦объем ¦тыс. ¦0,0 ¦100,2 ¦196,5 ¦196,5¦196,5¦982,5 ¦1672,2 ¦ ¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦осветительную¦внедрения ¦осветительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точку ¦ ¦точек в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦5,3 ¦10,3 ¦10,3 ¦10,3 ¦51,6 ¦87,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВт. ч ¦0,0 ¦8,3 ¦32,8 ¦65,2 ¦97,6 ¦974,6 ¦1178,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦28,9 ¦114,6 ¦228,2¦341,7¦3411,1¦4124,5 ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦5 ¦Экспресс-утепление¦2,0 ¦млн. руб./ ¦объем ¦зданий в год ¦0,0 ¦0,0 ¦45,0 ¦60,0 ¦66,0 ¦423,0 ¦594,0 ¦ ¦ ¦здания (чердаки, ¦ ¦здание ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<12> ¦ ¦ ¦подвалы, подъезды,¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦стыки) ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦300,0 ¦400,0¦440,0¦2820,0¦3960,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал ¦2,7 ¦0,0 ¦21,3 ¦18,6 ¦23,9 ¦198,8 ¦265,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦4,8 ¦0,0 ¦38,2 ¦33,4 ¦42,9 ¦357,8 ¦477,0 ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦6 ¦Промывка ¦50,0 ¦тыс. руб./ ¦объем ¦зданий в год ¦200,0 ¦300,0 ¦500,0 ¦600,0¦600,0¦4100,0¦6300,0 ¦ ¦ ¦инженерных систем ¦ ¦здание ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий с частичной¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦модернизацией ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦1,5 ¦3,8 ¦4,5 ¦5,3 ¦32,3 ¦47,4 ¦ ¦ ¦изношенного ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общедомового ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал ¦0,7 ¦2,5 ¦5,4 ¦9,3 ¦13,6 ¦148,7 ¦180,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦1,3 ¦4,5 ¦9,7 ¦16,8 ¦24,5 ¦267,7 ¦324,5 ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦7 ¦Установка систем ¦150,0 ¦тыс. руб./ ¦объем ¦зданий в год ¦0,0 ¦400,0 ¦500,0 ¦600,0¦700,0¦4100,0¦6300,0 ¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦здание ¦внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплопотребления ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦9,0 ¦11,3 ¦13,5 ¦15,8 ¦92,3 ¦141,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал ¦0,0 ¦5,7 ¦18,6 ¦34,4 ¦53,0 ¦603,5 ¦715,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦10,3 ¦33,5 ¦61,9 ¦95,5 ¦1086,4¦1287,6 ¦ +---+------------------+--------+-------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. руб. в ¦862,8 ¦878,7 ¦407,3 ¦88,3 ¦97,4 ¦1651,2¦3985,7 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал ¦3,4 ¦8,2 ¦45,3 ¦62,3 ¦90,5 ¦951,0 ¦1160,6 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. кВт. ч ¦0,0 ¦8,3 ¦32,8 ¦65,2 ¦97,6 ¦974,6 ¦1178,4 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т у.т. ¦0,6 ¦5,6 ¦17,6 ¦33,1 ¦49,1 ¦497,9 ¦603,9 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦69,6 ¦201,5 ¦488,2 ¦632,4¦796,8¦6583,7¦8772,2 ¦ L---+-----------------------------------------+-----------+-------------+------+------+------+-----+-----+------+---------- -------------------------------- <12> Предполагается, что не все объекты бюджетной сферы нуждаются в утеплении. В Программе предусмотрена реализация данного мероприятия только на 1980 объектах из 6737. Заданный объем, а также объем и стоимость по другим мероприятиям, могут быть скорректированы по результатам проведения энергообследования. 3.3.2. Энергосбережение в жилищном фонде и при благоустройстве Основными задачами при повышении энергоэффективности жилищного фонда и ЖКХ являются: снижение удельного потребления тепла в жилищном фонде до 0,07 - 0,08 Гкал/кв. м к 2020 году; сокращение удельного потребления воды населением на 10 - 15% к 2020 году; сокращение удельного потребления газа населением на 15 - 17% к 2020 году. Перечень технических мероприятий по подразделу 3.3.2. "Энергосбережение в жилищном фонде" <13> -------------------------------- <13> В процессе разработки проектной документации объемы внедрения, стоимость и экономический эффект мероприятий могут быть скорректированы. Таблица N 6 ----T------------------T-------------------T-------------------T------------------------------------------T---------¬ ¦ ¦ ¦Удельная стоимость ¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в натуральных ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ Техническое ¦ ¦ Параметр ¦ единицах ¦результат¦ ¦п/п¦ мероприятие +--------T----------+ мероприятия +------T------T------T------T------T-------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ ¦величина¦ единица, ¦ ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 - ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +---+------------------+--------+----------+---------T---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦1 ¦Внедрение ¦400,0 ¦руб. на 1 ¦объем ¦тыс. ед. ¦1349,0¦450,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦1799,0 ¦ ¦ ¦поквартирного ¦ ¦счетчик ¦внедрения¦счетчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета фактического¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦водопотребления ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦539,6 ¦180,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦719,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. руб.¦7,8 ¦23,3 ¦38,8 ¦54,3 ¦69,8 ¦581,3 ¦775,0 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦2 ¦Внедрение ¦8000,0 ¦руб. на 1 ¦объем ¦тыс. ед. ¦347,0 ¦346,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦693,0 ¦ ¦ ¦поквартирного ¦ ¦счетчик ¦внедрения¦счетчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета фактического¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦газопотребления ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦2776,0¦2768,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦5544,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. руб.¦13,9 ¦41,7 ¦69,5 ¦97,3 ¦125,1 ¦1042,5 ¦1390,0 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦3 ¦Установка ¦150,0 ¦тыс. руб./¦объем ¦тыс. ¦8,4 ¦10,6 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦19,0 ¦ ¦ ¦общедомовых ¦ ¦здание ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборов учета ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦тепла ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦1263,0¦1582,5¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦2845,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. руб.¦288,5 ¦362,1 ¦1375,0¦1375,0¦1375,0¦6875,0 ¦11650,6 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦4 ¦Установка систем ¦200,0 ¦тыс. руб./¦объем ¦тыс. ¦7,6 ¦8,8 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦16,4 ¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦здание ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплопотребления ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦1520,0¦1760,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦3280,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал¦43,1 ¦222,1 ¦358,1 ¦358,1 ¦358,1 ¦1790,7 ¦3130,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦77,5 ¦399,9 ¦644,7 ¦644,7 ¦644,7 ¦3223,3 ¦5634,7 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦5 ¦Внедрение ¦5,0 ¦тыс. руб./¦объем ¦тыс. ед. ¦89,9 ¦89,9 ¦89,9 ¦89,9 ¦89,9 ¦449,5 ¦899,0 ¦ ¦ ¦многоставочных ¦ ¦счетчик ¦внедрения¦счетчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии, ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦замена приборов ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦449,5 ¦449,5 ¦449,5 ¦449,5 ¦449,5 ¦2247,5 ¦4495,0 ¦ ¦ ¦учета по мере ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦истечения ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦поверочного ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. руб.¦52,0 ¦155,9 ¦259,8 ¦363,7 ¦467,6 ¦3896,3 ¦5195,0 ¦ ¦ ¦интервала на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многотарифные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборы учета с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключением к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистрали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦6 ¦Внедрение системы ¦150,0 ¦тыс. руб. ¦объем ¦тыс. ¦20,0 ¦20,0 ¦20,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦60,0 ¦ ¦ ¦диспетчеризации и ¦ ¦за одно ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга ¦ ¦здание +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦энергопотребления ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦3000,0¦3000,0¦3000,0¦0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦9000,0 ¦ ¦ ¦в части МКД ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦7 ¦Экспресс-утепление¦2,0 ¦млн. руб. ¦объем ¦тыс. ¦0,0 ¦0,0 ¦2,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦12,5 ¦20,0 ¦ ¦ ¦зданий (чердаки, ¦ ¦за 1 ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвалы, подъезды,¦ ¦здание +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦стыки) ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦5000,0¦5000,0¦5000,0¦25000,0¦40000,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал¦0,0 ¦0,0 ¦19,4 ¦27,2 ¦35,0 ¦291,6 ¦373,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦35,0 ¦49,0 ¦63,0 ¦524,9 ¦671,8 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦8 ¦Промывка ¦100,0 ¦тыс. руб. ¦объем ¦тыс. ¦0,0 ¦0,0 ¦5,5 ¦5,5 ¦5,5 ¦27,5 ¦44,0 ¦ ¦ ¦инженерных систем ¦ ¦за 1 ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зданий ¦ ¦здание +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦550,0 ¦550,0 ¦550,0 ¦2750,0 ¦4400,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал¦0,0 ¦0,0 ¦14,3 ¦20,0 ¦25,7 ¦213,8 ¦273,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦25,7 ¦35,9 ¦46,2 ¦384,9 ¦492,7 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦9 ¦Наладка ¦50,0 ¦тыс. руб. ¦объем ¦тыс. ¦0,0 ¦0,0 ¦4,0 ¦4,0 ¦2,5 ¦12,5 ¦23,0 ¦ ¦ ¦гидравлических ¦ ¦за 1 ¦внедрения¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов ¦ ¦здание +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦200,0 ¦200,0 ¦125,0 ¦625,0 ¦1150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. куб.¦0,0 ¦0,0 ¦0,9 ¦1,4 ¦1,9 ¦14,8 ¦19,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. Гкал¦0,0 ¦0,0 ¦6,2 ¦10,4 ¦13,7 ¦107,6 ¦137,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦0,0 ¦0,0 ¦26,6 ¦44,3 ¦58,7 ¦460,0 ¦589,6 ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦10 ¦Установка ¦200,0 ¦руб. за 1 ¦объем ¦тыс. ¦329,4 ¦329,4 ¦329,4 ¦329,4 ¦329,4 ¦1647,0 ¦3294,0 ¦ ¦ ¦отражателей ¦ ¦отражатель¦внедрения¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. ¦65,9 ¦65,9 ¦65,9 ¦65,9 ¦65,9 ¦329,4 ¦658,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦руб./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал¦2,2 ¦6,6 ¦10,9 ¦15,3 ¦19,7 ¦164,0 ¦218,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦3,9 ¦11,8 ¦19,7 ¦27,6 ¦35,4 ¦295,2 ¦393,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+----------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. руб.¦9614,0¦9805,9¦9265,4¦6265,4¦6190,4¦30951,9¦72093,0 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦эффект ¦тыс. Гкал¦45,2 ¦228,6 ¦409,0 ¦431,0 ¦452,2 ¦2567,7 ¦4133,7 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т ¦7,6 ¦38,8 ¦69,5 ¦73,3 ¦76,9 ¦436,5 ¦702,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦у.т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. куб.¦0,0 ¦0,0 ¦0,9 ¦1,4 ¦1,9 ¦14,8 ¦19,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+------+------+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб.¦443,6 ¦994,5 ¦2494,6¦2691,7¦2885,4¦17283,2¦26793,0 ¦ L---+--------------------------------------+---------+---------+------+------+------+------+------+-------+---------- Перечень технических мероприятий по подразделу "Энергосбережение при благоустройстве" <14> -------------------------------- <14> В процессе разработки проектной документации объемы внедрения, стоимость и экономический эффект мероприятий могут быть скорректированы. Таблица N 7 -----T-----------------------T-----------------------T-----------------------T--------------------------------------T---------¬ ¦ ¦Техническое мероприятие¦ Удельная стоимость ¦ ¦ Масштаб внедрения по годам в ¦Суммарный¦ ¦ N ¦ (строительство, ¦ ¦ ¦ натуральных единицах ¦результат¦ ¦п/п ¦ реконструкция, +--------T--------------+ Параметр мероприятия +----T----T------T------T------T-------+ к 2020 ¦ ¦ ¦ модернизация) ¦величина¦ единица ¦ ¦2011¦2012¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦2016 - ¦ году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2020 ¦ ¦ +----+-----------------------+--------+--------------+---------T-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----+-----------------------+--------+--------------+---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦1 ¦Модернизация ¦3,3 ¦тыс. руб. за 1¦объем ¦кВт ¦0,0 ¦0,0 ¦5758,0¦5758,0¦5758,0¦28637,0¦45911,0 ¦ ¦ ¦действующего лифтового ¦ ¦кВт ¦внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования с ¦ ¦ +---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦установкой частотно- ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦13,3 ¦13,3 ¦13,3 ¦66,4 ¦106,3 ¦ ¦ ¦регулируемых приводов ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВтч ¦0,0 ¦0,0 ¦7,1 ¦9,8 ¦12,5 ¦98,3 ¦127,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦24,2 ¦33,3 ¦42,5 ¦334,2 ¦434,2 ¦ +----+-----------------------+--------+--------------+---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦2 ¦Замена светильников ¦10 ¦тыс. руб. за 1¦объем ¦тыс. ¦0,0 ¦0,0 ¦13,1 ¦13,1 ¦13,1 ¦65,4 ¦104,7 ¦ ¦ ¦наружного освещения на ¦ ¦осветительный ¦внедрения¦осветительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосберегающие ¦ ¦прибор ¦ ¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(светильники ЖКУ с ¦ ¦ +---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦лампами ДНаТ с ЭП-РА и ¦ ¦ ¦кап. ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦131,7 ¦131,7 ¦131,7 ¦653,9 ¦1049,0 ¦ ¦ ¦светодиодные) на ¦ ¦ ¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уличном освещении ¦ ¦ +---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВтч ¦0,0 ¦0,0 ¦23,6 ¦38,1 ¦52,6 ¦473,0 ¦587,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦82,4 ¦133,2 ¦183,9 ¦1655,9 ¦2055,4 ¦ +----+-----------------------+--------+--------------+---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦Суммарные показатели ¦кап. ¦млн. руб. в ¦0,0 ¦0,0 ¦145,0 ¦145,0 ¦145,0 ¦720,3 ¦1155,3 ¦ ¦ ¦ ¦вложения ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦эффект ¦млн. кВтч ¦0,0 ¦0,0 ¦30,7 ¦47,9 ¦65,1 ¦571,3 ¦715,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. т у.т. ¦0,0 ¦0,0 ¦9,6 ¦15,5 ¦21,4 ¦196,1 ¦246,7 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+----+----+------+------+------+-------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦0,0 ¦0,0 ¦106,6 ¦166,5 ¦226,4 ¦1990,1 ¦2489,6 ¦ L----+-----------------------------------------------+---------+-------------+----+----+------+------+------+-------+---------- 3.3.3. Энергосбережение в промышленности Основными задачами при повышении энергоэффективности промышленных предприятий являются: приведение удельного потребления ТЭР и воды в производственных циклах предприятий к 2020 году к уровню лучших мировых практик; модернизация энергогенерирующих мощностей с целью снижения удельного расхода топлива на производство тепловой энергии до уровня 155 - 165 кг у.т./Гкал, электрической энергии - 335 гр у.т./кВтч в конденсационном режиме, 260 гр у.т./кВтч в комбинированном режиме. 3.3.4. Энергосбережение в сельском хозяйстве С целью выполнения задач и достижения целевых показателей эффективности реализации мероприятий по техническому перевооружению отраслей в сельском хозяйстве основными направлениями повышения уровня энергоэффективности в сельском хозяйстве являются: учет потребления энергоресурсов предприятиями сельского хозяйства; модернизация машин и оборудования сельскохозяйственных предприятий; внедрение проектов по использованию ВИЭ на предприятиях сельского хозяйства. 3.3.5. Энергосбережение на транспорте Среди предприятий транспортной сферы следует выделить: железнодорожный транспорт; морской транспортный комплекс (9 морских портов, грузооборот которых превышает 150 млн. тонн в год); автотранспортный парк (более 31 тысячи автобусов; около 170 тысяч грузовых автомобилей; 1,3 млн. легковых автомобилей, из которых более 50% старше 10 лет); трубопроводный транспорт. 3.3.6. Энергосбережение в сфере туризма и среди прочих потребителей Основными задачами при повышении энергоэффективности среди прочих потребителей являются: установка приборов учета потребления ТЭР и воды и перевод всех потребителей на оплату за потребляемые энергоресурсы по показаниям приборов учета; разработка и апробирование комплекса мер и механизмов по стимулированию внедрения источников ВИЭ прочими потребителями. 3.3.7. Энергосбережение в строительстве (при проектировании, возведении и вводе в эксплуатацию зданий и сооружений) В последнее время идет активная хаотичная непоследовательная застройка отдельных территорий региона, которая ломает сложившуюся инфраструктуру. Зачастую под новые здания нет резерва по энергоресурсам для подключения. Краю необходима единая политика развития региона с учетом территориальных особенностей, имеющихся резервов, требуется стратегия развития градостроительного комплекса. 3.4. Пилотные проекты Для развития энергосбережения в Краснодарском крае необходима реализация ряда пилотных проектов с целью выявления "узких" мест и анализа практической эффективности разрабатываемых решений, в том числе: 1. Внедрение комплекса энергоустановок на основе ВИЭ (ветер, солнце, ТНУ) с единым управлением для энергообеспечения удаленного поселения. 2. На примере нескольких промышленных предприятий, определенных по результатам энергетического обследования в 2012 - 2013 годах, реализация пилотного проекта поддержки за счет налоговых льгот или софинансирования внедрения программных энергосберегающих мероприятий. 3. Разработка комплекса финансовых механизмов поддержки реализации крупных и социально значимых проектов в сельском хозяйстве и на его основе реализация нескольких пилотных проектов по использованию вторичных энергоресурсов и ВИЭ (отбор предприятий проводить по результатам конкурсного отбора). 4. Внедрение револьверного механизма для финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере на примере одного отраслевого департамента. 3.5. Пропаганда энергосбережения Программные мероприятия по данному направлению: предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации; активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе; вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения края, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья; проведение занятий среди учащихся образовательных учреждений региона по основам энергосбережения, позволяющих формировать мировоззрение по рачительному использованию энергии, начиная с детского и юношеского возраста. 3.6. Развитие нормативной правовой базы энергосбережения Необходимо в целях развития принятых региональных законов и реализации требований федерального законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности разработать ряд нормативных актов. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|