Расширенный поиск

Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 29.06.2015 № 599


 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего 26334538,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 3250822,1 тысячи рублей;

2015 год - 3627865,9 тысячи рублей;

2015 год - 51456,3 <*> тысячи рублей;

2016 год - 3225975,1 тысячи рублей;

2017 год - 3245975,1 тысячи рублей;

2018 год - 3245975,1 тысячи рублей;

2019 год - 3245975,1 тысячи рублей;

2020 год - 3245975,1 тысячи рублей;

2021 год - 3245975,1 тысячи рублей;

планируется привлечение средств из федерального бюджета - 11734722,0 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1595085,7 тысячи рублей;

2015 год - 1526305,7 тысячи рублей;

2016 год - 1435555,1 тысячи рублей;

2017 год - 1435555,1 тысячи рублей;

2018 год - 1435555,1 тысячи рублей;

2019 год - 1435555,1 тысячи рублей;

2020 год - 1435555,1 тысячи рублей;

2021 год - 1435555,1 тысячи рублей;

из средств краевого бюджета - 14599816,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1655736,4 тысячи рублей;

2015 год - 2101560,2 тысячи рублей;

2015 год - 51456,3 <*> тысячи рублей;

2016 год - 1790420,0 тысячи рублей;

2017 год - 1810420,0 тысячи рублей;

2018 год - 1810420,0 тысячи рублей;

2019 год - 1810420,0 тысячи рублей;

2020 год - 1810420,0 тысячи рублей;

2021 год - 1810420,0 тысячи рублей.

 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.";

4) таблицу раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение (2012 год)

Плановый период по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удовлетворенность потребности льготных категории граждан в медицинской продукции в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях

процент

99,90

99,90

99,91

99,91

99,92

99,92

99,92

99,93

99,93

2.

Доля выполненных работ по обеспечению безопасности и надлежащего качества лекарственных средств от объема работ, запланированных при выполнении государственного задания

процент

99,96

99,96

99,96

99,96

99,97

99,97

99,97

99,98

99,98

";

 

5) раздел 6 изложить в следующей редакции:

 

"6. Критерии выполнения подпрограммы

 

N п/п

Наименование критерия

Единица измерения

Базовое значение (2012 год)

Плановый период по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги), лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях

процент

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

2.

Удовлетворенность потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края в соответствии с терапевтическими показаниями в амбулаторных условиях

процент

99,87

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

99,90

3.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с терапевтическими показаниями

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Удовлетворенность субъектов обращения лекарственных средств Краснодарского края информированностью о недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средствах

процент

99,96

99,96

99,96

99,97

99,97

99,97

99,98

99,98

99,98

".

 

9. В приложении N 7 к государственной программе Краснодарского края "Развитие здравоохранения":

1) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края":

позицию "Цели и задачи подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Цели и задачи подпрограммы

повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Краснодарского края

внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью

информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины

внедрение информационных систем объективной оценки качества медицинских услуг

организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе за счет технологии дистанционного скрининга с использованием мобильной связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

лицензирование отдельных видов деятельности в рамках переданных полномочий в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан";

 

в позиции "Сроки реализации подпрограммы" цифры "2020" заменить цифрами "2021";

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:


 

"Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 166705712,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 18448355,2 тысячи рублей

2015 год - 21497054,9 тысячи рублей

2015 год - 8023,1 <*> тысячи рублей

2016 год - 19242961,3 тысячи рублей

2017 год - 21503141,7 тысячи рублей

2018 год - 21503549,8 тысячи рублей

2019 год - 21503549,8 тысячи рублей

2020 год - 21503549,8 тысячи рублей

2021 год - 21503549,8 тысячи рублей

планируется привлечение средств из федерального бюджета - 73356,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9169,7 тысячи рублей

2015 год - 9169,6 тысячи рублей

2016 год - 9169,6 тысячи рублей

2017 год - 9169,6 тысячи рублей

2018 год - 9169,6 тысячи рублей

2019 год - 9169,6 тысячи рублей

2020 год - 9169,6 тысячи рублей

из средств краевого бюджета - 166632355,4 тысячи рублей, в том числе:

2014 год - 18439185,5 тысячи рублей

2015 год - 21487885,3 тысячи рублей

2015 год - 8023,1 <*> тысячи рублей

2016 год - 19233791,7 тысячи рублей

2017 год - 21493972,1 тысячи рублей

2018 год - 21494380,2 тысячи рублей

2019 год - 21494380,2 тысячи рублей

2020 год - 21494380,2 тысячи рублей

2021 год - 21494380,2 тысячи рублей


 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.";

 

1) разделы 2 - 4 изложить в следующей редакции:

 

"2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Цель подпрограммы - повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Краснодарского края.

Задачи подпрограммы:

внедрение элементов проектного менеджмента в управление отраслью;

информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины;

внедрение информационных систем объективной оценки качества медицинских услуг;

организация персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе за счет технологии дистанционного скрининга с использованием мобильной связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

лицензирование отдельных видов деятельности в рамках переданных полномочий в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни и здоровью граждан.

Сроки реализации подпрограммы - с 2014 года по 2021 год в один этап.

 

"3. Перечень мероприятий подпрограммы

 

(тысяч рублей)

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования, всего

в том числе по годам

Государственные заказчики, заказчики, (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Совершенствование системы территориального планирования и информатизации здравоохранения Краснодарского края

1

Осуществление в пределах полномочий государственного управления и координации деятельности в сфере охраны здоровья населения в Краснодарском крае и лицензирование отдельных видов деятельности в рамках переданных полномочий

федеральный бюджет

73356,9

9169,7

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

министерство здравоохранения Краснодарского края

краевой бюджет

1524113,9

195663,8

186854,7

190265,9

190265,9

190265,9

190265,9

190265,9

190265,9

1542,9 <*>

0,0

1542,9 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

1597470,8

204833,5

196024,3

199435,5

199435,5

199435,5

199435,5

199435,5

199435,5

1542,9 <*>

0,0

1542,9 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Платежи бюджетам Федерального и Территориального фондов обязательного медицинского страхования для обеспечения оказания медицинской помощи застрахованному неработающему населению

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство здравоохранения Краснодарского края

краевой бюджет

163333383,1

18091113,3

21071778,6

18811598,2

21071778,6

21071778,6

21071778,6

21071778,6

21071778,6

всего

163333383,1

18091113,3

21071778,6

18811598,2

21071778,6

21071778,6

21071778,6

21071778,6

21071778,6

3

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения на выполнение государственного задания по ведению информационных систем в сфере здравоохранения, а также осуществлению эффективной информационно-технологической поддержки и аналитического сопровождения процесса управления системой медицинской помощи

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство здравоохранения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, государственные бюджетные учреждения здравоохранения - получатели субсидий

краевой бюджет

907020,2

48614,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

всего

907020,2

48614,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

122629,4

4

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям министерства здравоохранения Краснодарского края, осуществляющим ведение информационных систем в сфере здравоохранения, на приобретение движимого имущества и проведение капитального ремонта зданий и сооружений; а также разработку проектной документации в целях проведения капитального ремонта

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство здравоохранения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия, государственные бюджетные учреждения здравоохранения - получатели субсидий

краевой бюджет

207,2

207,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207,2 <*>

0,0

207,2 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

207,2

207,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

207,2 <*>

0,0

207,2 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений министерства здравоохранения Краснодарского края в целях осуществления организационно-методического сопровождения мероприятий по сбору, хранению, обработке информации об организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения и об осуществляемой ими деятельности, а также осуществление бухгалтерского учета

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

министерство здравоохранения Краснодарского края

краевой бюджет

867631,0

103586,8

106622,6

109298,2

109298,2

109706,3

109706,3

109706,3

109706,3

6273,0 <*>

0,0

6273,0 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

867631,0

103586,8

106622,6

109298,2

109298,2

109706,3

109706,3

109706,3

109706,3

6273,0 <*>

0,0

6273,0 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме

федеральный бюджет

73356,9

9169,7

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

9169,6

 

краевой бюджет

166632355,4

18439185,5

21487885,3

19233791,7

21493972,1

21494380,2

21494380,2

11494380,2

21494380,2

8023,1 <*>

0,0

8023,1 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего по подпрограмме

166705712,3

18448355,2

21497054,9

19242961,3

21503141,7

21503549,8

21503549,8

21503549,8

21503549,8

8023,1 <*>

0,0

8023,1 <*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 166705712,3 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 18448355,2 тысячи рублей;

2015 год - 21497054,9 тысячи рублей;

2015 год - 8023,1 <*> тысячи рублей;

2016 год - 19242961,3 тысячи рублей;

2017 год - 21503141,7 тысячи рублей;

2018 год - 21503549,8 тысячи рублей;

2019 год - 21503549,8 тысячи рублей;

2020 год - 21503549,8 тысячи рублей;

2021 год - 21503549,8 тысячи рублей;

планируется привлечение средств из федерального бюджета - 73356,9 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9169,7 тысячи рублей;

2015 год - 9169,6 тысячи рублей;

2016 год - 9169,6 тысячи рублей;

2017 год - 9169,6 тысячи рублей;

2018 год - 9169,6 тысячи рублей;

2019 год - 9169,6 тысячи рублей;

2020 год - 9169,6 тысячи рублей;

2021 год - 9169,6 тысячи рублей;

из средств краевого бюджета - 166632355,4 тысячи рублей, в том числе:

2014 год - 18439185,5 тысячи рублей;

2015 год - 21487885,3 тысячи рублей;

201.5 год - 8023,1 <*> тысячи рублей;

2016 год - 19233791,7 тысячи рублей;

2017 год - 21493972,1 тысячи рублей;

2018 год - 21494380,2 тысячи рублей;

2019 год - 21494380,2 тысячи рублей;

2020 год - 21494380,2 тысячи рублей;

2021 год - 21494380,2 тысячи рублей.

 

<*> Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

 

Расчеты объемов финансирования мероприятий подпрограммы подготовлены на основании данных мониторинга цен на выполнение работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых программных мероприятий с учетом индексов-дефляторов.";

1) таблицу раздела 5 "Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы" изложить в следующей редакции:


Информация по документу
Читайте также