Расширенный поиск

Указ Президента Республики Калмыкии от 04.01.2001 № 3

 



                              У К А З

                            Президента
                        Республики Калмыкия


           О внесении изменений и дополнений в Программу
  реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия
 и структурной перестройки на селе, утвержденную Указом Президента
    Республики Калмыкия от 27 апреля 1998 г. N 82 "О Программе
 реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия и
                 структурной перестройки на селе"


         (В редакции Указа Президента Республики Калмыкии
                      от 08.08.2003 г. N 233)

     В  связи  с  продолжающимся  снижением  производства  основных
видов    сельскохозяйственной    продукции,    сложным   финансовым
положением     большинства     сельскохозяйственных    предприятий,
необходимостью принятия срочных мер по их оздоровлению постановляю:
     1. Внести   дополнения   и   изменения   в  следующие  разделы
Программы  реформирования  агропромышленного  комплекса  Республики
Калмыкия  и  структурной  перестройки  на селе, утвержденной Указом
Президента  Республики  Калмыкия  от  27  апреля  1998 г.  N 82  "О
Программе  реформирования  агропромышленного  комплекса  Республики
Калмыкия и структурной перестройки на селе":
     (Исключен    -    Указ    Президента    Республики    Калмыкии
от 08.08.2003 г. N 233)
     - Программу   дополнить   новым   разделом - 4(а)  "Приоритеты
развития АПК Республики Калмыкия" согласно приложению N 1;
     - Абзац   11   раздела  4  "Ресурсное  обеспечение  программы"
изложить   в  следующей  редакции:  "Предполагается  также  широкое
использование   механизма   государственного   предпринимательства,
контрактной  системы,  инвестиционных  конкурсов.  При  этом важное
значение    придается    необходимости   расширения   экономической
самостоятельности  предприятий, наиболее эффективного использования
всех  видов финансовых, материальных, природных и других внутренних
ресурсов,  приоритетного  решения  социальных  задач,  сохранения и
улучшения   состояния   окружающей  среды,  преодоление  негативных
тенденций  в развитии и размещении отраслей. Из общей потребности в
инвестициях  на  2001-2005 гг.  (в  ценах  2001  года)   составляет
2685,51 млн.рублей,   в  том  числе:  федеральный  бюджет - 1244,28
млн.рублей,   республиканский    бюджет - 734,6 млн.рублей,  кредит
лизинг - 148,4 млн.рублей,   собственные   средства   предприятий -
476,73 млн.рублей,     внебюджетные    источники - 81,0 млн.рублей,
бюджет   развития   Республики   Калмыкия - 0,5 млн.рублей. Сводный
расчет потребности в финансировании прилагается".
     2. Правительству   Республики   Калмыкии   принять   меры   по
исполнению настоящего Указа.


     Президент
     Республики Калмыкия          К. Илюмжинов

     г. Элиста
     4 января 2001 г.
     N 3



      Приложение N 1
      к Указу Президента
      Республики Калмыкия
      от 4 января 2001 г. N 3

          4(а). Приоритеты развития АПК Республики Калмыкия           

      В   области   производства   и   потребления    продукции    АПК
государственная  политика  будет  направлена  на  создание необходимых
резервов продуктов питания и  сельскохозяйственного  сырья,  повышения
уровня  продовольственного  обеспечения,  покупательского  спроса всех
слоев   населения,   улучшения   качества    продуктов    питания    и
сельскохозяйственного  сырья,  обеспечения их конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынке.
      Улучшение продовольственного  обеспечения  населения  республики
предусматривается на основе комплексного решения проблем производства,
хранения, переработки и реализации  сельскохозяйственной  продукции  в
рыночных условиях.
      Стабилизация  и  возобновление  экономического  роста  сельского
хозяйства  на  период  до  2005  года  будет  осуществляться на основе
перехода    от    преимущественно    экстенсивных    к    интенсивным,
ресурсосберегающим технологиям и формам производства.
      Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции на  этапе
реформирования   АПК   может   быть   обеспечено   за  счет  внедрения
прогрессивных  технологий,  перехода  на  качественно  новый   уровень
интенсификации,   основанный   на   более   эффективном  использовании
трудовых,  материальных  и  энергетических   ресурсов   биологического
потенциала  продуктивности современных пород животных, сортов растений
и агроэкологических ресурсов.
      Вместе   с   тем   для   интенсификации    сельскохозяйственного
производства  потребуется обеспечить наращивание ресурсного потенциала
отраслей сельского хозяйства.
      Важнейшими  направлениями   растениеводства   является   перевод
отраслей на эффективные ресурсосберегающие технологии.
      Развитие животноводства предусматривается обеспечить на базе:
      - применения адаптивных, энергосберегающих технологий содержания
животных и птицы;
      - увеличения производства полноценных кормов;
      - совершенствования племенной работы на базе  специализированных
хозяйств;
      -  роста  производства  продукции  в  крестьянских  (фермерских)
хозяйствах;
      - содействия развитию личных подсобных хозяйств.

                        Проект N 1. Плодородие                        
   (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического   
        развития Республики Калмыкия и национально-культурного        
      возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства      
                      РФ от 14.03.1997 г. N 303)                      

      Республика Калмыкия входит в  число  регионов  России,  наиболее
подвергшихся  процессам  деградации. Опустыниванием охвачено более 80%
площади  республики,  из  них  в  стадии  сильного  и  очень  сильного
находится   примерно  47%  земель.  Доминирующим  типом  опустынивания
является    пастбищная    дигрессия.    Самые    глубокие    изменения
природно-ресурсного  потенциала,  связанные  с  опустыниванием земель,
наблюдаются  в  регионе  Черные  земли,  площадь  которых  в  границах
республики равна 2,9 млн.га.
      Проблема деградации земель и их вывода из  сельскохозяйственного
оборота  значительно обострилась, В связи с сокращением финансирования
мелиоративных  работ  процессы  опустынивания   сводят   до   минимума
эффективность ранее выполненных фитомелиоративных работ.
      Начиная с 1991 года в республике идет процесс  катастрофического
снижения   объемов   применения  удобрений,  практически  не  вносятся
органические  удобрения,  являющиеся  главным  источником  восполнения
плодородия почв.
      Цель   проекта   -   преодоление    разрушительных    процессов,
стабилизация   ситуации   с   деградацией  пастбищ,  восстановление  и
сохранение плодородия почв.
      Задачи проекта - продолжение реализации мероприятий  Генеральной
схемы   по   борьбе  с  опустыниванием  Черных  земель,  осуществление
почвозащитных  мер  с  переходом  на  адаптивную  ландшафтную  систему
земледелия;   поддержание   почвенного  плодородия  за  счет  внесения
ежегодно до 400 тыс.тонн органических и до 3,0 тыс.тонн в  действующем
веществе минеральных удобрений.

               Основные показатели проекта "Плодородие"               

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T----------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦               Годы               ¦Итого ¦
¦                            ¦         +------T------T------T------T------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005  ¦
¦                            ¦         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ гг.  ¦
L----------------------------+---------+------+------+------+------+------+-------

 Мероприятия Генеральной схе-  млн.руб.   78,2   81,2   85,5   74,5   65,7  385,1
 мы по борьбе с опустынивани-
 ем  Черных земель и Кизлярс-
 ких пастбищ, всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.   78,2   79,2   82,5   71,3   61,7  372,9
   республиканский бюджет      млн.руб.           2,0    3,0    3,2    4,0   12,2

 Агролесофитомелиоративные     тыс.га     48,0   49,0   49,2   49,4   51,6
 работы

 Агрохимические работы         млн.руб.    2,5    2,7    2,9    3,2    3,5   14,8
   в том числе
   федеральный бюджет          млн.руб.    2,5    2,7    2,9    3,2    3,5   14,8
     из них
     агрохимобследование       млн.руб.    0,8    1,0    1,2    1,4    1,6    6

 Создание полезных лесных на-  млн.руб    11,1   12,0   12,0   12,0   12,0   59,1
 саждений за счет федерально-
 го бюджета

 Улучшение,    восстановление  млн.руб.   67,7    75    83,2   90,5   98,8  415,2
 нарушенных земель - всего
   в т.ч.  собственные сред-   млн.руб.   67,7    75    83,2   90,5   98,8  415,2
   ства предприятий
     из них:
     гипсование                тыс.га      1,0    1,2    1,5    1,7    2,0
     мелиоративная обработка   тыс.га      5,5    6,0    6,5    7,0    7,5
     внесение    органических  тыс.тонн  330    360    400    440    480
     удобрений
     минеральные удобрения     тыс.тонн    2,5    2,6    3,0    3,3    3,7
                               в дейст.
                               вещест.

 Итого затрат:                 млн.руб.  159,5  170,9  183,6  180,2  180    874,2
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.   91,8   93,9   97,4   86,5   77,2  446,8
   республиканский бюджет      млн.руб.    -      2      3      3,2    4     12,2
   собственные средства пред-  млн.руб.   67,7   75     83,2   90,5   92,8  415,2
   приятий

      Общий объем капитальных вложений на  2001-2005  гг.  по  проекту
составляет   874,2   млн.рублей  в  ценах  2001  года.  Финансирование
предполагается осуществить за счет федерального бюджета -  446,8  млн.
рублей,   республиканского  бюджета  -  12,2  млн.рублей,  собственных
средств предприятий - 415,2 млн.рублей.

                    Проект N 2. Производство зерна                    
   (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического   
        развития Республики Калмыкия и национально-культурного        
    возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ     
                       от 14.03.1997 г. N 303)                        

      Цель проекта - придать устойчивое развитие зернового  хозяйства,
стабилизировать  и  увеличить  производство  зерна и крупяных культур,
улучшить их качество.
      Проектом предусмотрено  дальнейшее  совершенствование  структуры
посевных площадей.
      Преимущество  отдается  озимой  пшенице,  которая   займет   45%
посевов,  что  обеспечит  получение до 435 тыс.тонн продовольственного
зерна.
      Увеличению валового сбора зерна будет  способствовать  внедрение
новых  высокоурожайных сортов озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя
и других культур. Возрастет посев высококлассными семенами.
      Для реализации проекта, получения стабильных и  высоких  урожаев
зерна  в  условиях республики следует обеспечить переход на адаптивные
технологии   возделывания    зерновых    культур,    предусматривающих
региональную   структуру   посевных   площадей,   систему   удобрения,
современную  организацию  семеноводства  и  сортообновления  и  другие
мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.
      В проекте определены меры по обновлению  техники,  использованию
высокопроизводительных комбайнов.

                     Основные показатели проекта                      

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T-----------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                Годы               ¦Итого ¦
¦                            ¦         +------T-------T------T------T------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦ 2001 ¦ 2002  ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005  ¦
¦                            ¦         ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦ гг.  ¦
L----------------------------+---------+------+-------+------+------+------+-------

 Площадь зерновых культур        га      230,0  243,0   250    270    300
 урожайность                    ц/га      13,8   13,9    14,2   14,3   14,5
 валовой сбор                  тыс.тонн  318    339     354    386    435
   в т.ч.:
   озимая пшеница                га      138    150     152    160    165
   урожайность                  ц/га      15,0   15,3    15,5   16,0   16,5
   валовой сбор                тыс.тонн  207    229     236    256    272

 Компенсация элитного семено-  млн.руб.    5,1    5,1     5,1    5,1    5,1   25,5
 водства - всего:
   федеральный бюджет          млн.руб.    0,1    0,1     0,1    0,1    0,1    0,5
   республиканский бюджет      млн.руб.    5,0    5,0     5,0    5,0    5,0   25

 Лизинговая  поставка  зерно-    штук     10     20      30     40     50
 уборочных комбайнов
   федеральный бюджет          млн.руб.    5,6   11,2    16,8   22,4   28     84

 Итого затрат:                 млн.руб.   10,7   16,3    21,9   27,5   33,1  109,5
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.    0,1    0,1     0,1    0,1    0,1    0,5
   республиканский бюджет      млн.руб.    5      5       5      5      5     25
   кредит лизинг               млн.руб.    5,6   11,2    16,8   22,4   28     84


      Реализация  проекта  предусматривает  на  2001-2005  годы  всего
затрат  -  109,5  млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе дотации на
элитное  семеноводство  в  размере  25,5  млн.рублей,   предоставление
кредита по лизингу - 84 млн.рублей.

                     Проект N 3. Овощи, картофель                     

      Цель  проекта  -  осуществление  мер  по  созданию  интенсивного
производства  овощных культур, картофеля, для наращивания производства
и поставок с целью улучшения снабжения населения республики.
      Основными задачами проекта являются:
      -  расширение  площадей,  обеспечение  максимального  размещения
посевов овощей и картофеля на орошаемых землях;
      - улучшение агротехники  возделывания  этих  культур,  внедрения
прогрессивных технологий и новых высокоурожайных сортов;
      -    совершенствование    организации    заготовок,    торговли,
переработки, хранение овощной продукции и картофеля.
      Внедрение  индустриальной   технологии   и   передовых   приемов
возделывания  должно  обеспечить  безусловное  повышение  урожайности,
снижение  себестоимости,  а  также   получение   экологически   чистой
продукции.

                     Основные показатели проекта                      


                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T-------------------------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                       Годы                      ¦Итого ¦
¦                            ¦         +---------T---------T---------T---------T---------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦   2001  ¦   2002  ¦   2003  ¦   2004  ¦   2005  ¦2005  ¦
¦                            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ гг.  ¦
L----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------

 Овощи:
   площадь                        га      1450      1470      1532      1580      1600
   урожайность                   ц/га      106       111       113       115       119
   валовой сбор                  тонн    15390     16400     17320     18180     19100

 Картофель:
   площадь                        га        31        40        50        55        60
   урожайность                   ц/га      100       102       102       103       104
   валовой сбор                  тонн      310       408       510       566       624

 Внесение органических  удоб-  тыс.тонн     29        30        31        33        33
 рений

 Стоимость  внесения  органи-   млн.руб.     1,7       2,0       2,1       2,3       2,4   10,5
 ческих удобрений
   в т.ч.:
   компенсация  части  затрат   млн.руб.     0,8       1,0       1,0       1,1       1,2    5,1
   за  счет  республиканского
   бюджета
   собственные средства пред-   млн.руб.     0,9       1,0       1,1       1,2       1,2    5,4
   приятий

 Объем  работы  по применению   тыс.га       4,3       4,5       5,0       5,0       5,5
 средств защиты

 Стоимость средств защиты       млн.руб.     0,09      0,1       0,12      0,13      0,15   0,59
   в т.ч.
   республиканский бюджет       млн.руб.     0,09      0,1       0,12      0,13      0,15   0,59

 Стоимость семян                млн.руб.     4,6       4,8       4,9       5,2       5,4   24,9
   в т.ч.  собственные сред-    млн.руб      4,6       4,8       4,9       5,2       5,4   24,9
   ства предприятий

 Затраты по закрытому грунту    млн руб.     0,06      0,06      0,06      0,06      0,06   0,3
   в т.ч.  собственные сред-    млн.руб.     0,06      0,06      0,06      0,06      0,06   0,3
   ства предприятий

 Итого затрат:                  млн.руб.     6,45      6,96      7,18      7,72      8,01  36,32
   в т.ч.:
   республиканский бюджет       млн руб.     0,89      1,1       1,12      1,23      1,35   5,69
   собственные средства         млн.руб.     5,56      5,86      6,06      6,49      6,66  30,6

      Для  реализации  проекта  на  2001-2005  гг.  необходимо   36,29
млн.рублей  в  ценах  2001  года, в том числе за счет республиканского
бюджета - 5,69 млн.рублей,  собственных  средств  предприятий  -  30,6
млн.рублей.

            Проект N 4. Производство мяса и мясопродуктов             
                (с рамках Федеральной целевой программы               
        социально-экономического развития Республики Калмыкия         
       и национально-культурного возрождения калмыцкого народа,       
        Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303)        

      Цель проекта -  развитие  мясного  скотоводства  для  увеличения
производства  мяса и более полного удовлетворения населения республики
в продуктах питания.
      Задачами  проекта  являются  увеличение  численности   поголовья
скота,   совершенствование   технологий   производства  и  наращивания
продуктивности скота, развитие традиционных отраслей животноводства  в
республике  на  основе  развития  калмыцкой  породы  крупного рогатого
скота, верблюдов, государственная поддержка племенного и ветеринарного
дела.

                     Основные показатели проекта                      

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T------------------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы                    ¦Итого ¦
¦                            ¦         +-------T-------T--------T--------T--------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦ 2001  ¦ 2002  ¦  2003  ¦  2004  ¦  2005  ¦2005  ¦
¦                            ¦         ¦       ¦       ¦        ¦        ¦        ¦ гг.  ¦
L----------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+-------

 Производство скота и птицы в   тонн     8560    9700    10520    11360    12270
 жив.весе

 Продажа населению
   поросят                     тыс.гол.    15      15       15       15       15
   птицы                       тыс.гол.    25      20       20       20       20

 Покупка племенного поголовья
 за счет средств федерального
 бюджета
   КРС                           гол.    2000    1500     1500     1500      970
                               млн.руб.    23,9    18,0     18,0     18,0     11,6   89,5
   верблюды                      гол.      70      50       50       40         -
                               млн.руб.     0,9     0,6      0,6      0,5      -      2,6

 Поддержка  племенного дела в
 мясном скотоводстве:
   федеральный бюджет          млн.руб.     2,0     2,1      2,2      2,4      2,5   11,2
   республиканский бюджет      млн.руб.     5,0     5,3      5,4      5,5      6,0   27,2
 в коневодстве:
   федеральный бюджет          млн.руб.     -       -        -        -        -
   республиканский бюджет      млн.руб.     0,7     0,7      0,7      0,7      0,7    3,5

 Компенсация  по покупке кор-
 мов в птицеводстве:
   федеральный бюджет          млн.руб.
   республиканский бюджет      млн.руб.     1,5     1,5      1,5      1,5      1,5    7,5

 Дотация на мясо:
   республиканский бюджет      млн.руб.     6,5     7,0      7,5      8,0      8,5   37,5

 Итого затрат:                 млн.руб.    40,5    35,2     35,9     36,6     30,8  179
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.    26,8    20,7     20,8     20,9     14,1  103,3
   республиканский бюджет      млн.руб.    13,7    14,5     15,1     15,7     16,7   75,7

                   Проект N 5. Производство молока                    
               (в рамках Федеральной целевой программы                
        социально-экономического развития Республики Калмыкия         
       и национально-культурного возрождения калмыцкого народа,       
        Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303)        

      Цель проекта  -  стабилизация  численности  поголовья  молочного
стада  и  устойчивый  прирост  производства  молока  за счет повышения
продуктивности дойного стада на основе  целенаправленного  выращивания
молодняка,   совершенствования   организации   воспроизводства  стада,
применения эффективных технологий, прогрессивных  форм  организации  и
оплаты      труда,     улучшения     селекционно-племенной     работы,
ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий.

                     Основные показатели проекта                      

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T---------------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы                 ¦Итого ¦
¦                            ¦         +-------T-------T-------T-------T-------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦ 2001  ¦ 2002  ¦ 2003  ¦ 2004  ¦ 2005  ¦2005  ¦
¦                            ¦         ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦ гг.  ¦
L----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------

 Производство  молока в сель-    тонн    3290    3500    3750    3850    4000
 хозпредприятиях

 Покупка племенного поголовья
 крупного  рогатого скота мо-
 лочного направления:
   количество                    гол.    1500    1500    1500    1500      -
   на сумму                    млн.руб.     8,5     8,5     8,5     8,5    34,0
     в т.ч.
     федеральный бюджет        млн.руб.     8,5     8,5     8,5     8,5    34,0

 Реализация молока в государ-    тонн    3000    3000    3000    3000    3000
 ственные ресурсы

 Удой молока на 1 корову          кг     1700    2100    2500    2550    2600

 Дотация на молоко из респуб-  млн.руб.     2,7     2,7     2,7     2,7     2,7   13,5
 ликанского бюджета

 Итого затрат:                 млн.руб.    11,2    11,2    11,2    11,2     2,7   47,5
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.     8,5     8,5     8,5     8,5     -     34,0
   республиканский бюджет      млн.руб.     2,7     2,7     2,7     2,7     2,7   13,5

      В результате покупки и внедрения в  стадо  племенного  молочного
скота  удой  на 1 корову увеличится в 2005 году до 2600 кг против 1700
кг в 2001 году, соответственно  возрастут  общие  объемы  производства
молока  в  сельскохозяйственных  предприятиях республики с 3290 тонн в
2001 году до 4000 тонн в 2005 году.
      На реализацию проекта требуется 47,5  млн.рублей  в  ценах  2001
года,  в том числе для покупки племенного поголовья телок в количестве
6000 голов на период 2001-2004 годы из федерального бюджета необходимо
денежных средств в сумме 34 млн.рублей.

                   Проект N 6. Развитие овцеводства                   
               (в рамках Федеральной целевой программы                
        социально-экономического развития Республики Калмыкия         
       и национально-культурного возрождения калмыцкого народа,       
        Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303)        

      Цель проекта - увеличение численности поголовья овец как ведущей
отрасли      животноводства      на      основе      совершенствования
селекционно-племенной     работы,     предусматривающей      повышение
продуктивности животных, рост овцеводческой продукции.
      Проект   предусматривает   качественное   обновление   поголовья
животных,   применение   перспективных   энергосберегающих  технологий
содержания, возрождения калмыцкой каракульской и курдючной пород овец.

                     Основные показатели проекта                      


                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T---------------------------------------------T-------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы                       ¦ Итого ¦
¦                            ¦         +--------T--------T--------T---------T--------+2001 - ¦
¦                            ¦         ¦  2001  ¦  2002  ¦  2003  ¦  2004   ¦  2005  ¦ 2005  ¦
¦                            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦         ¦        ¦  гг.  ¦
L----------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+--------

 Численность  овец  на  конец  тыс.гол.   470      505      565      620       680
 года в сельхозпредприятиях

 Производство  шерсти  в физ.   тонн     1675     1820     2045     2315      2660
 весе

 Средний настриг шерсти  на 1    кг         3,9      3,9      4,0      4,1       4,3
 голову в физ.весе

 Покупка племенного поголовья   гол.      600     5000     6000     8000      8000
 за счет кредита по лизингу    млн.руб.     2,4     12,0     14,0     18,0      18,0    64,4
   в т.ч. калмыцкой курдючной   гол.     1200     1200     1200     1200      1200
   породы овец                 млн.руб.     2,4      2,4      2,4      2,4       2,4    12,0

 Дотации на 1 голову овцемат-  млн.руб.    12,7     12,9     13,0     13,5      14,0    66,1
 ки из федерального бюджета

 Поддержка  племенного   дела  млн.руб.     7,95     8,15     8,4      8,6       8,9    42
 (компенсация  на  содержание
 племенного поголовья), всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.     2,58     2,65     2,7      2,8       2,9    13,63
   республиканский бюджет      млн.руб.     5,37     5,5      5,7      5,8       6,0    28,37

 Компенсация     племпокупки,  млн.руб.     3,98     4,09     4,2      4,31      4,53   21,11
 всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.     0,38     0,39     0,4      0,41      0,43    2,01
   республиканский бюджет      млн.руб.     3,6      3,7      3,8      3,9       4,1    19,1

 Компенсация   биопрепаратов,  млн.руб.     0,8      0,8      0,95     1,07      1,09    4,71
 всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.     0,1      0,1      0,15     0,17      0,19    0,71
   республиканский бюджет      млн.руб.     0,7      0,7      0,8      0,9       0,9     4

 Итого затрат                  млн.руб.    27,83    37,94    40,55    45,48     46,52  198,32
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.    15,76    16,04    16,25    16,88     17,52   82,45
   республиканский бюджет      млн.руб.     9,67     9,9     10,3     10,6      11      51,47
   кредит лизинг               млн.руб.     2,4     12,0     14,0     18,0      18,0    64,4

      Для реализации проекта на  2001-2005  годы  необходимо  всего  -
198,32  млн.рублей  в  ценах  2001  года, в т.ч. из бюджета РФ - 82,45
млн.рублей, из бюджета РК - 51,47 млн.рублей, и для покупки племенного
поголовья требуется кредит по лизингу - 64,4 млн.рублей.

                  Проект N 7. Развитие птицеводства                   

      Оценка   сложившейся   ситуации   в   птицеводстве    республики
свидетельствует  о  неустойчивости  и снижении производства продукции,
свертывании  государственной  поддержки  данной  отрасли.  Действующая
птицефабрика - ГУП "Агорофирма "Вознесеновская" введена в эксплуатацию
в 1978  году,  и  за  этот  период  основные  средства  (оборудование,
помещения)  подверглись  значительному износу. Инфляционные процессы и
финансовая необеспеченность производства не позволяют вести обновление
основных средств.
      Целью   проекта   является   проведение   мер    по    насыщению
республиканского рынка продовольствием.
      Основными задачами проекта являются:
      - стабилизация численности поголовья птицы и устойчивый  прирост
производства  яйца  и  мяса  за счет повышения продуктивности птицы на
основе  целенаправленного  выращивания  молодняка,   совершенствования
организации  воспроизводства стада, применения эффективных технологий,
прогрессивных   форм   организации   и   оплаты    труда,    улучшения
селекционно-племенной  работы, ветеринарно-профилактических и лечебных
мероприятий;
      - государственная поддержка отрасли птицеводства. Для реализации
проекта необходимо провести:
      - замену батарей (КБП) в зале промышленного цеха по производству
яиц;
      - реконструкцию пяти корпусов промышленного цеха и пяти корпусов
цеха по выращиванию молодняка;
      -  закупить  оборудование  по  производству   яичного   порошка,
оборудование  для  убойного  цеха  (машина  для  отбивки  пера, машина
очисткомоечная AM 223-613, машина для удаления оперения К-7-ФЦТ1-7).

                     Основные показатели проекта                      


                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T--------------------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы                      ¦Итого ¦
¦                            ¦         +--------T--------T--------T--------T--------+2001 -¦
¦                            ¦         ¦  2001  ¦  2002  ¦  2003  ¦  2004  ¦  2005  ¦ 2005 ¦
¦                            ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  гг. ¦
L----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-------

 Численность поголовья  птицы  тыс.гол.    235      245      252      255      260
 на конец года
   в том числе кур-несушек     тыс.гол.    121      125      130      130      130

 Производство яиц - всего      тыс.шт.   23500    25700    28100    30100    32100
   в том числе:
   пищевых                     тыс.шт.   22000    24000    26000    28000    30000
   инкубационных               тыс.шт.    1500     1700     2100     2100     2100

 Производство  мяса  птицы  в    тн         90       95      100      150      180
 ж.в.

 Переработка продукции:
 Производство яичного порошка    тн          7       10       12       15       20

 Инкубация яиц                 тыс.шт.     810      900     1000     1000     1200
   получение суточного молод-  тыс.шт.     567      630      720      720      720
   няка

 Процент выхода молодняка         %         70       70       72       72       74

 Реализация продукции:
 Яйцо пищевое                  тыс.шт.   21370    23100    24920    26650    28200
 Яйцо инкубационное            тыс.шт.     690      800     1100     1100      900
 Мясо птицы в уб.весе            тн         55       58       61       92      110
 Яичный порошок                  тн          7       10       12       15       20
 Цена реализации:
 Яйцо за 10 штук                руб.        11,0     11,0     11,0     11,0     11,0
 Мясо птицы за 1 кг             руб.        22,0     22,0     22,0     22,0     22,0
 Яичный порошок за 1 кг         руб.        75,0     75,0     75,0     75,0     75,0
 Суточный приплод за 1 голову   руб.         3,0      3,0      3,0      3,0      3,0

 Выручка  от  реализации про-  млн.руб.     26,3     28,8     31,5     34,3     37,1  158
 дукции - всего
   в том числе:
   яйцо пищевое                млн.руб.     23,5     25,4     27,4     29,3     31,0  136,6
   яйцо инкубационное          млн.руб.      1,0      1,2      1,6      1,6      1,8    7,2
   мясо птицы                  млн.руб.      1,2      1,3      1,3      2,0      2,4    8,2
   яичный порошок              млн.руб.      0,5      0,7      0,9      1,1      1,5    4,7
   суточный приплод            млн.руб.      0,1      0,2      0,3      0,3      0,4    1,3

 Затраты - всего               млн.руб.     25,9     27,0     27,2     29,6     30,0  139,7
   в том числе:
   яйцо пищевое                млн.руб.     22,4     23,1     22,9     24,5     23,9  116,8
   яйцо инкубационное          млн.руб.      0,8      0,9      1,3      1,3      1,3    5,6
   мясо птицы                  млн.руб.      2,0      2,1      2,1      2,7      3,3   12,2
   яичный порошок              млн.руб.      0,6      0,8      0,8      1,0      1,4    4,6
   суточный приплод            млн.руб.      0,1      0,1      0,1      0,1      0,1    0,5

 Приобретение оборудования  и  млн.руб.     10,0                                       10,0
 реконструкция  корпусов про-
 мышленного цеха - всего
   в том числе бюджет РК       млн.руб.     10,0                                       10,0

 Реконструкция корпусов  про-  млн.руб                4,4                               4,4
 мышленного  цеха  и  цеха по
 выращиванию молодняка - все-
 го
   в том числе бюджет РК       млн.руб.               4,4                               4,4

 Приобретение    оборудования  млн.руб.                        0,5                      0,5
 для производства яичного по-
 рошка  и   оборудования  для
 убойного цеха - всего
   в том числе
   бюджет развития РК          млн.руб.                        0,5                      0,5

 Итого  затрат  на реализацию  млн.руб.     10,0      4,4      0,5                     14,9
 проекта
   в том числе бюджет РК       млн.руб.     10,0      4,4                              14,4

 Бюджет развития РК            млн.руб.                        0,5                      0,5

 Финансовый  результат:  при-  млн.руб       0,4      1,8      4,3      4,7      7,3
 быль (+), убыток (-)

 Рентабельность производства      %         +1,5     +6,6    +15,8    +15,9    +24,3

      Для   реализации   проекта   на   2001-2005   годы    необходимо
дополнительно  4,9  млн.рублей  в  ценах 2001 года, в том числе бюджет
Республики Калмыкия - 14,4 млн.рублей  и  бюджет  развития  Республики
Калмыкия - 0,5 млн.рублей.

         Проект N 8. Мелиорация земель и сельхозводоснабжение         
               (в рамках Федеральной целевой программы                
        социально-экономического развития Республики Калмыкия         
       и национально-культурного возрождения калмыцкого народа,       
        Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303)        

      Цель  проекта   -   обеспечение   нормального   функционирования
межхозяйственных    и    внутрихозяйственных   мелиоративных   систем,
приведение гидротехнических и восстановительных  работ  для  получения
дополнительных  объемов  сельскохозяйственной  продукции  на орошаемых
землях республики.
      Проектом предусмотрено:
      - комплексная реконструкция имеющихся  и  ввод  новых  орошаемых
земель;
      - строительство  водопроводов  для  обеспечения  водопотребления
животноводческих ферм, предприятий по переработки сельскохозяйственной
продукции, для полива орошаемых земель;
      -  реконструкция  и   техническое   перевооружение   гидроузлов,
сооружений,  насосных станций для эффективного использования орошаемых
земель.

                        Основные показатели проекта                   

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T-----------------------------------T-------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы             ¦ Итого ¦
¦                            ¦         +-----T------T------T-------T-------+2001 - ¦
¦                            ¦         ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003 ¦  2004 ¦  2005 ¦ 2005  ¦
¦                            ¦         ¦     ¦      ¦      ¦       ¦       ¦  гг.  ¦
L----------------------------+---------+-----+------+------+-------+-------+--------

 Строительство межхозяйствен-  млн.руб.  19,6  21,5   23,0   150     210,21  424,31
 ных  и   внутрихозяйственных
 мелиоративных систем - всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.  19,6  21,5   23,0    52,5    63,06  179,66
   республиканский бюджет      млн.руб.    -     -      -     97,5   147,15  244,65

 Ввод мощностей
 1. Комплексная реконструкция  тыс.га     1,5   1,6    1,7    2,48     2,55
    орошаемых земель
 2. Ввод орошаемых земель      тыс.га     0,3   0,33   0,35   1,1      1,42
 3. Замена вышедших из  строя    км       6,0   6,0   10,0   14,0     14,0
    трубопроводов
 4. Защита   от   подтопления    ед.       -    1       -     1         -
    населенных пунктов

      Общий    объем    капитальных    вложений    по    строительству
межхозяйственных   и   внутрихозяйственных   мелиоративных  систем  на
2001-2005 гг. составляет 424,31 млн.рублей (в ценах 2001 года), в  том
числе  федеральный  бюджет 179,66 млн.рублей, республиканский - 244,65
млн.рублей.

                  Операционные расходы на содержание                  
               водохозяйственно-мелиоративных объектов                

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T------------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦              Годы            ¦Итого ¦
¦                            ¦         +-----T------T-----T-----T-----+ 2001-¦
¦                            ¦         ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦ 2005 ¦
¦                            ¦         ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦  гг. ¦
L----------------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+-------

 Стоимость (операционные сре-  млн.руб.  37,5   37,5  37,5  37,5  37,5  187,5
 дства)  ремонта и содержания
 государственных  мелиоратив-
 ных систем - всего
   в т.ч.:
   федеральный бюджет          млн.руб.  26,8   26,8  26,8  26,8  26,8  134
   республиканский бюджет      млн.руб.  10,7   10,7  10,7  10,7  10,7   53,5

      Потребность  финансовых  ресурсов  на  операционные  расходы   в
течение  2001-2005  гг. составляет 187,5 млн.рублей в ценах 2001 года.
Источники  финансирования:  федеральный  бюджет  -   134   млн.рублей,
республиканский бюджет - 53,5 млн.рублей.

                      Строительство водопроводов                      
                  и водоснабжение населенных пунктов                  

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T---------------------------------T-------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы           ¦ Итого ¦
¦                            ¦         +-----T------T------T------T------+2001 - ¦
¦                            ¦         ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005  ¦
¦                            ¦         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦  гг.  ¦
L----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+--------

 1. Северный  групповой водо-    км        -    10     15     15    15
    провод                     млн.руб.   7,8    8,4   10     10,5  10,6    47,3

 2. Ики-Бурульский  групповой    км        -    10     10     10    15
    водопровод с подключением  млн.руб.   5,0    5,4    6,0   30,5  33,62   80,52
    Левокумского  месторожде-
    ния

 3. Реконструкция и  расшире-  млн.руб.  10,0   10,7   12     19    26,45   59,34
    ние       Ики-Бурульского
    группового водопровода

    Всего затрат               млн.руб.  22,8   24,5   28,0   60,0  70,67  205,97
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.  16,8   18,5   20,0   50,0  60,67  165,97
      республиканский бюджет   млн.руб.   6,0    6,0    8,0   10,0  10,0    40

 4. Водоснабжение  населенных    км             10     10     12    13
    пунктов  за счет  средств  млн.руб.          8,5    9,6   10,5  14,3    42,9
    республиканского бюджета

    Итого затрат               млн.руб.  22,8   33,0   37,6   70,5  84,97  248,87
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.  16,8   18,5   20     50,0  60,67  165,97
      республиканский бюджет   млн.руб.   6,0   14,5   17,6   20,5  24,3    82,9


      Объем  капитальных  вложений   по   обеспечению   водоснабжением
сельских   населенных   пунктов   на  2001-2005  гг.  составит  248,87
млн.рублей,  в  том  числе  за  счет  федерального  бюджета  -  165,97
млн.рублей, республиканского бюджета - 82,9 млн.рублей.
      Всего для реализации проекта потребуется на 2001-2005 гг. 860,68
млн.рублей  в  ценах  2001  года,  в  том  числе  за счет федерального
бюджета - 479,63 млн.рублей и республиканского - 381,05 млн.рублей.

                 Проект N 9. Социальное развитие села                 
               (в рамках Федеральной целевой программы                
        социально-экономического развития Республики Калмыкия         
       и национально-культурного возрождения калмыцкого народа,       
        Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303)        

      Цель  проекта  -  инженерное  обустройство  сельских  населенных
пунктов.   Аграрные   преобразования  во  многом  зависят  от  решения
социальных проблем села.  Их  осуществление  требует  целенаправленной
социальной  политики  государства  на  селе,  обеспечивающей повышение
уровня жизни.
      Задачи, определенные в проекте, являются минимальными и  исходят
из реально сложившейся ситуации в АПК.

                     Основные показатели проекта                      

-----------------------------T---------T-------------------------------------T-------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы               ¦ Итого ¦
¦                            ¦         +------T------T------T--------T-------+2001 - ¦
¦                            ¦         ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004   ¦ 2005  ¦ 2005  ¦
¦                            ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦       ¦  гг.  ¦
L----------------------------+---------+------+------+------+--------+-------+--------

 1. Электрификация                км       -      -      -     196,3    196,4   392,7
    Всего капвложений          млн.руб.    -      -      -      37,3     37,3    74,6
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.    -      -      -       6,4      6,4    12,8
      республиканский бюджет   млн.руб.    -      -      -      21,5     21,6    43,1
      собственные    средства  млн. руб.                         9,4      9,3    18,7
      предприятий

 2. Газификация                   км     118,8  158,0  231,5     -        -     508,3
    Всего капвложений          млн.руб.   35,0   41,4   38,1     -        -     114,5
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.    7,2    3,2    -       -        -      10,4
      республиканский бюджет   млн.руб.   21,0   35,5   35,4     -        -      91,9
      собственные    средства  млн.руб.    6,8    2,7    2,7                     12,2
      предприятий

 3. Связь                        N,N       -      -      -    2900     2980    5880
    Всего капвложений          млн.руб.    -      -      -      10,0     11,4    21,4
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.    -      -      -      10,0     11,4    21,4
      республиканский бюджет   млн.руб.    -      -      -       -        -       -
      собственные    средства  млн.руб.    -      -      -       -        -       -
      предприятий

 4. Внутрихозяйственные доро-     км       -      -      -      95,0     96,4   191,4
    ги
    Всего капвложений          млн.руб.    -      -             67,6     67,0   134,0
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.    -      -             26,0     27,0    53,0
      республиканский бюджет   млн.руб.    -      -      -       -        -       -
      внебюджетные источники   млн.руб.    -      -      -      41,0     40,0    81,0

    Итого капвложений          млн.руб.   35,0   41,4   38,1   114,3    115,7   344,5
      в т.ч.:
      федеральный бюджет       млн.руб.    7,2    3,2    -      42,4     44,8    97,6
      республиканский бюджет   млн.руб.   21,0   35,5   35,4    21,51    21,6   135,0
      собственные    средства  млн.руб.    6,8    2,7    2,7     9,4      9,3    30,9
      предприятий
      внебюджетные источники   млн.руб.    -      -      -      41,0     40,0    81,0

      Общий объем капитальных  вложений  по  инженерному  обустройству
села  на  2001-2005 гг. составит 344,5 млн.рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета -  97,5  млн.рублей,  бюджета  Республики
Калмыкия  -  135,0  млн.рублей, собственных средств предприятий - 30,9
млн.рублей и внебюджетные источники - 81,0 млн.рублей.

                    Проект N 10. Расходы на мероприятия               
                     по реформированию предприятии АПК                

      Цель  проекта  -  эффективное  реформирования  АПК  и   развитие
промышленности  республики;  разработка и внедрение прогрессивных форм
хозяйствования  на  сельскохозяйственных  предприятиях,   предприятиях
агросервиса   и  предприятиях,  перерабатывающих  сельскохозяйственную
продукцию. Главные задачи:
      - совершенствование земельных отношений;
      - разработка совместно с министерствами и  ведомствами  проектов
производственных  и  научно-технических  программ реформирования АПК и
промышленности;
      - разработка нормативных  документов  по  реформированию  АПК  и
развитию промышленности республики;
      - организация учебных семинаров по вопросам реформирования АПК и
развития промышленности;
      - разработка учредительных документов юридических лиц  различных
организационно-правовых форм, бизнес-планов, инвестиционных проектов.
      Дополнительное техническое и информационное обеспечение позволит
более   эффективно   работать   по  всем  направлениям  реформирования
сельского хозяйства и развития промышленности, осуществлять выезды  на
места,   разрабатывать  и  распространять  методические  рекомендации,
освещать проблемы реформирования в телепередачах и  местных  средствах
массовой   информации,  проводить  обучающие  семинары,  реанимировать
районные группы и комиссии по реформированию предприятий.

                     Основные показатели проекта                      

                                           (млн.рублей в ценах 2001 года)
-----------------------------T---------T-----------------------------T------¬
¦                            ¦ Ед.изм. ¦                  Годы       ¦Итого ¦
¦                            ¦         +-----T-----T-----T-----T-----+2001 -¦
¦                            ¦         ¦ 2001¦ 2002¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦ 2005 ¦
¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  гг. ¦
L----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-------

 Расходы  на  мероприятия  по  млн.руб   3,4   3,4   3,4   3,4   3,4   17,0
 реформированию  сельхозпред-
 приятий

 Техническое  обеспечение  ГУ  млн.руб.  0,89  0,07  0,09  0,07  0,07   1,19
 "РЦР АПК и РП РК":
 1. Приобретение  периодичес-  млн.руб.  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01   0,05
    ких изданий
 2. Повышение    квалификации  млн.руб.  0,12  0,12  0,12  0,12  0,12   0,6
    специалистов ГУ "РЦР АПК
    и РП РК"
 3. Проведение  обучающих се-  млн.руб.  0,24  0,24  0,24  0,24  0,24   1,2
    минаров  для специалистов
    сельхозпредприятий
 4. Прочие расходы             млн.руб.  0,11  0,11  0,11  0,11  0,11   0,55

    Итого                      млн.руб.  4,77  3,95  3,97  3,95  3,95  20,59
      в т.ч. республиканский   млн.руб.  4,77  3,95  3,97  3,95  3,95  20,59
             бюджет

      Для реализации проекта необходимы средства на 2001-2005 годы  из
республиканского бюджета в сумме 20,59 млн.рублей.

                            Сводный расчет                            
            потребности в финансировании на 2001-2005 гг.             

                                                                      
                                                               млн.рублей
------------------------------T---------------------------------------T--------¬
¦                             ¦                  Годы                 ¦  Итого ¦
¦                             +-------T-------T-------T-------T-------+ 2001 - ¦
¦                             ¦ 2001  ¦ 2002  ¦ 2003  ¦ 2004  ¦ 2005  ¦  2005  ¦
¦                             ¦       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦   гг.  ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------

  1. "Плодородие" - всего       159,5   170,9   183,6   180,2   180      874,2
       в т.ч.:
       федеральный бюджет        91,8    93,9    97,4    86,5    77,2    446,8
       республиканский бюджет     -       2       3       3,2     4       12,2
       собственные    средства   67,7    75      83,2    90,5    98,8    415,2
       предприятий

  2. "Производство  зерна"   -   10,7    16,3    21,9    27,5    33,1    109,5
     всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет         0,1     0,1     0,1     0,1     0,1      0,5
       республиканский бюджет     5       5       5       5       5       25
       кредит лизинг              5,6    11,2    16,8    22,4    28       84

  3. "Овощи, картофель" - все-    6,45    6,96    7,18    7,72    8,01    36,32
     го
       в т.ч.:
       республиканский бюджет     0,89    1,1     1,12    1,23    1,35     5,69
       собственные    средства    5,56    5,86    6,06    6,49    6,66    30,63
       предприятия

  4. "Производство мяса  и мя-   40,5    35,2    35,9    36,6    30,8    179
     сопродуктов" - всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет        26,8    20,7    20,8    20,9    14,1    103,3
       республиканский бюджет    13,7    14,5    15,1    15,7    16,7     75,7

  5. "Производство  молока"  -   11,2    11,2    11,2    11,2     2,7     47,5
     всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет         8,5     8,5     8,5     8,5     -       34
       республиканский бюджет     2,7     2,7     2,7     2,7     2,7     13,5

  6. "Развитие овцеводства"  -   27,83   37,94   40,55   45,48   46,52   198,32
     всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет        15,76   16,04   16,25   16,88   17,52    82,45
       республиканский бюджет     9,67    9,9    10,3    10,6    11       51,47
       кредит лизинг              2,4    12      14      18      18       64,4

  7. "Развитие птицеводства" -   10,0     4,4     0,5     -       -       14,9
     всего
       в т.ч.:
       республиканский бюджет    10,0     4,4     -       -       -       14,4
       бюджет развития РК         -       -       0,5     -       -        0,5

  8. "Мелиорация   земель    и   79,9    92      98,1   258     332,68   860,68
     сельхозводоснабжение"   -
     всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет        63,2    66,8    69,8   129,3   150,53   479,63
       республиканский бюджет    16,7    25,2    28,3   128,7   182,15   381,05

  9. "Социальное развитие  се-   35      41,4    38,1   114,3   115,7    344,5
     ла" - всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет         7,2     3,2     -      42,4    44,8     97,6
       республиканский бюджет    21,0    35,5    35,4    21,5    21,6    135,0
       собственные    средства    6,8     2,7     2,7     9,4     9,3     30,9
       предприятий
       внебюджетные источники     -       -       -      41      40       81,0

 10. "Расходы  на  мероприятия
     по реформированию  АПК" -    4,77    3,95    3,97    3,95    3,95    20,59
     всего
       в т.ч.:
       федеральный бюджет         -       -       -       -       -       -
       республиканский бюджет     4,77    3,95    3,97    3,95    3,95    20,59

     Итого затрат               385,85  420,25  441,0   684,95  753,46  2685,51
       в т.ч.:
       федеральный бюджет       213,36  209,24  212,85  304,58  304,25  1244,28
       республиканский бюджет    84,43  104,25  104,89  192,58  248,45   734,6
       собственные    средства   80,06   83,56   91,96  106,39  114,76   476,73
       предприятий
       внебюджетные источники     -       -       -      41      40       81
       кредит лизинг              8      23,2    30,8    40,4    46      148,4
       бюджет развития РК         -       -       0,5     -       -        0,5

Информация по документу
Читайте также