Расширенный поиск
Указ Президента Республики Калмыкии от 04.01.2001 № 3У К А З Президента Республики Калмыкия О внесении изменений и дополнений в Программу реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия и структурной перестройки на селе, утвержденную Указом Президента Республики Калмыкия от 27 апреля 1998 г. N 82 "О Программе реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия и структурной перестройки на селе" (В редакции Указа Президента Республики Калмыкии от 08.08.2003 г. N 233) В связи с продолжающимся снижением производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сложным финансовым положением большинства сельскохозяйственных предприятий, необходимостью принятия срочных мер по их оздоровлению постановляю: 1. Внести дополнения и изменения в следующие разделы Программы реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия и структурной перестройки на селе, утвержденной Указом Президента Республики Калмыкия от 27 апреля 1998 г. N 82 "О Программе реформирования агропромышленного комплекса Республики Калмыкия и структурной перестройки на селе": (Исключен - Указ Президента Республики Калмыкии от 08.08.2003 г. N 233) - Программу дополнить новым разделом - 4(а) "Приоритеты развития АПК Республики Калмыкия" согласно приложению N 1; - Абзац 11 раздела 4 "Ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции: "Предполагается также широкое использование механизма государственного предпринимательства, контрактной системы, инвестиционных конкурсов. При этом важное значение придается необходимости расширения экономической самостоятельности предприятий, наиболее эффективного использования всех видов финансовых, материальных, природных и других внутренних ресурсов, приоритетного решения социальных задач, сохранения и улучшения состояния окружающей среды, преодоление негативных тенденций в развитии и размещении отраслей. Из общей потребности в инвестициях на 2001-2005 гг. (в ценах 2001 года) составляет 2685,51 млн.рублей, в том числе: федеральный бюджет - 1244,28 млн.рублей, республиканский бюджет - 734,6 млн.рублей, кредит лизинг - 148,4 млн.рублей, собственные средства предприятий - 476,73 млн.рублей, внебюджетные источники - 81,0 млн.рублей, бюджет развития Республики Калмыкия - 0,5 млн.рублей. Сводный расчет потребности в финансировании прилагается". 2. Правительству Республики Калмыкии принять меры по исполнению настоящего Указа. Президент Республики Калмыкия К. Илюмжинов г. Элиста 4 января 2001 г. N 3 Приложение N 1 к Указу Президента Республики Калмыкия от 4 января 2001 г. N 3 4(а). Приоритеты развития АПК Республики Калмыкия В области производства и потребления продукции АПК государственная политика будет направлена на создание необходимых резервов продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, повышения уровня продовольственного обеспечения, покупательского спроса всех слоев населения, улучшения качества продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, обеспечения их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. Улучшение продовольственного обеспечения населения республики предусматривается на основе комплексного решения проблем производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях. Стабилизация и возобновление экономического роста сельского хозяйства на период до 2005 года будет осуществляться на основе перехода от преимущественно экстенсивных к интенсивным, ресурсосберегающим технологиям и формам производства. Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции на этапе реформирования АПК может быть обеспечено за счет внедрения прогрессивных технологий, перехода на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более эффективном использовании трудовых, материальных и энергетических ресурсов биологического потенциала продуктивности современных пород животных, сортов растений и агроэкологических ресурсов. Вместе с тем для интенсификации сельскохозяйственного производства потребуется обеспечить наращивание ресурсного потенциала отраслей сельского хозяйства. Важнейшими направлениями растениеводства является перевод отраслей на эффективные ресурсосберегающие технологии. Развитие животноводства предусматривается обеспечить на базе: - применения адаптивных, энергосберегающих технологий содержания животных и птицы; - увеличения производства полноценных кормов; - совершенствования племенной работы на базе специализированных хозяйств; - роста производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах; - содействия развитию личных подсобных хозяйств. Проект N 1. Плодородие (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Республика Калмыкия входит в число регионов России, наиболее подвергшихся процессам деградации. Опустыниванием охвачено более 80% площади республики, из них в стадии сильного и очень сильного находится примерно 47% земель. Доминирующим типом опустынивания является пастбищная дигрессия. Самые глубокие изменения природно-ресурсного потенциала, связанные с опустыниванием земель, наблюдаются в регионе Черные земли, площадь которых в границах республики равна 2,9 млн.га. Проблема деградации земель и их вывода из сельскохозяйственного оборота значительно обострилась, В связи с сокращением финансирования мелиоративных работ процессы опустынивания сводят до минимума эффективность ранее выполненных фитомелиоративных работ. Начиная с 1991 года в республике идет процесс катастрофического снижения объемов применения удобрений, практически не вносятся органические удобрения, являющиеся главным источником восполнения плодородия почв. Цель проекта - преодоление разрушительных процессов, стабилизация ситуации с деградацией пастбищ, восстановление и сохранение плодородия почв. Задачи проекта - продолжение реализации мероприятий Генеральной схемы по борьбе с опустыниванием Черных земель, осуществление почвозащитных мер с переходом на адаптивную ландшафтную систему земледелия; поддержание почвенного плодородия за счет внесения ежегодно до 400 тыс.тонн органических и до 3,0 тыс.тонн в действующем веществе минеральных удобрений. Основные показатели проекта "Плодородие" (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T----------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------T------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+------+------+------+------+------+------- Мероприятия Генеральной схе- млн.руб. 78,2 81,2 85,5 74,5 65,7 385,1 мы по борьбе с опустынивани- ем Черных земель и Кизлярс- ких пастбищ, всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 78,2 79,2 82,5 71,3 61,7 372,9 республиканский бюджет млн.руб. 2,0 3,0 3,2 4,0 12,2 Агролесофитомелиоративные тыс.га 48,0 49,0 49,2 49,4 51,6 работы Агрохимические работы млн.руб. 2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 14,8 в том числе федеральный бюджет млн.руб. 2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 14,8 из них агрохимобследование млн.руб. 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 6 Создание полезных лесных на- млн.руб 11,1 12,0 12,0 12,0 12,0 59,1 саждений за счет федерально- го бюджета Улучшение, восстановление млн.руб. 67,7 75 83,2 90,5 98,8 415,2 нарушенных земель - всего в т.ч. собственные сред- млн.руб. 67,7 75 83,2 90,5 98,8 415,2 ства предприятий из них: гипсование тыс.га 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 мелиоративная обработка тыс.га 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 внесение органических тыс.тонн 330 360 400 440 480 удобрений минеральные удобрения тыс.тонн 2,5 2,6 3,0 3,3 3,7 в дейст. вещест. Итого затрат: млн.руб. 159,5 170,9 183,6 180,2 180 874,2 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 91,8 93,9 97,4 86,5 77,2 446,8 республиканский бюджет млн.руб. - 2 3 3,2 4 12,2 собственные средства пред- млн.руб. 67,7 75 83,2 90,5 92,8 415,2 приятий Общий объем капитальных вложений на 2001-2005 гг. по проекту составляет 874,2 млн.рублей в ценах 2001 года. Финансирование предполагается осуществить за счет федерального бюджета - 446,8 млн. рублей, республиканского бюджета - 12,2 млн.рублей, собственных средств предприятий - 415,2 млн.рублей. Проект N 2. Производство зерна (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - придать устойчивое развитие зернового хозяйства, стабилизировать и увеличить производство зерна и крупяных культур, улучшить их качество. Проектом предусмотрено дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей. Преимущество отдается озимой пшенице, которая займет 45% посевов, что обеспечит получение до 435 тыс.тонн продовольственного зерна. Увеличению валового сбора зерна будет способствовать внедрение новых высокоурожайных сортов озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя и других культур. Возрастет посев высококлассными семенами. Для реализации проекта, получения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики следует обеспечить переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающих региональную структуру посевных площадей, систему удобрения, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи. В проекте определены меры по обновлению техники, использованию высокопроизводительных комбайнов. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T-----------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +------T-------T------T------T------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+------+-------+------+------+------+------- Площадь зерновых культур га 230,0 243,0 250 270 300 урожайность ц/га 13,8 13,9 14,2 14,3 14,5 валовой сбор тыс.тонн 318 339 354 386 435 в т.ч.: озимая пшеница га 138 150 152 160 165 урожайность ц/га 15,0 15,3 15,5 16,0 16,5 валовой сбор тыс.тонн 207 229 236 256 272 Компенсация элитного семено- млн.руб. 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 25,5 водства - всего: федеральный бюджет млн.руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 республиканский бюджет млн.руб. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25 Лизинговая поставка зерно- штук 10 20 30 40 50 уборочных комбайнов федеральный бюджет млн.руб. 5,6 11,2 16,8 22,4 28 84 Итого затрат: млн.руб. 10,7 16,3 21,9 27,5 33,1 109,5 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 республиканский бюджет млн.руб. 5 5 5 5 5 25 кредит лизинг млн.руб. 5,6 11,2 16,8 22,4 28 84 Реализация проекта предусматривает на 2001-2005 годы всего затрат - 109,5 млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе дотации на элитное семеноводство в размере 25,5 млн.рублей, предоставление кредита по лизингу - 84 млн.рублей. Проект N 3. Овощи, картофель Цель проекта - осуществление мер по созданию интенсивного производства овощных культур, картофеля, для наращивания производства и поставок с целью улучшения снабжения населения республики. Основными задачами проекта являются: - расширение площадей, обеспечение максимального размещения посевов овощей и картофеля на орошаемых землях; - улучшение агротехники возделывания этих культур, внедрения прогрессивных технологий и новых высокоурожайных сортов; - совершенствование организации заготовок, торговли, переработки, хранение овощной продукции и картофеля. Внедрение индустриальной технологии и передовых приемов возделывания должно обеспечить безусловное повышение урожайности, снижение себестоимости, а также получение экологически чистой продукции. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T-------------------------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------T---------T---------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------- Овощи: площадь га 1450 1470 1532 1580 1600 урожайность ц/га 106 111 113 115 119 валовой сбор тонн 15390 16400 17320 18180 19100 Картофель: площадь га 31 40 50 55 60 урожайность ц/га 100 102 102 103 104 валовой сбор тонн 310 408 510 566 624 Внесение органических удоб- тыс.тонн 29 30 31 33 33 рений Стоимость внесения органи- млн.руб. 1,7 2,0 2,1 2,3 2,4 10,5 ческих удобрений в т.ч.: компенсация части затрат млн.руб. 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 5,1 за счет республиканского бюджета собственные средства пред- млн.руб. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 5,4 приятий Объем работы по применению тыс.га 4,3 4,5 5,0 5,0 5,5 средств защиты Стоимость средств защиты млн.руб. 0,09 0,1 0,12 0,13 0,15 0,59 в т.ч. республиканский бюджет млн.руб. 0,09 0,1 0,12 0,13 0,15 0,59 Стоимость семян млн.руб. 4,6 4,8 4,9 5,2 5,4 24,9 в т.ч. собственные сред- млн.руб 4,6 4,8 4,9 5,2 5,4 24,9 ства предприятий Затраты по закрытому грунту млн руб. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,3 в т.ч. собственные сред- млн.руб. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,3 ства предприятий Итого затрат: млн.руб. 6,45 6,96 7,18 7,72 8,01 36,32 в т.ч.: республиканский бюджет млн руб. 0,89 1,1 1,12 1,23 1,35 5,69 собственные средства млн.руб. 5,56 5,86 6,06 6,49 6,66 30,6 Для реализации проекта на 2001-2005 гг. необходимо 36,29 млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе за счет республиканского бюджета - 5,69 млн.рублей, собственных средств предприятий - 30,6 млн.рублей. Проект N 4. Производство мяса и мясопродуктов (с рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - развитие мясного скотоводства для увеличения производства мяса и более полного удовлетворения населения республики в продуктах питания. Задачами проекта являются увеличение численности поголовья скота, совершенствование технологий производства и наращивания продуктивности скота, развитие традиционных отраслей животноводства в республике на основе развития калмыцкой породы крупного рогатого скота, верблюдов, государственная поддержка племенного и ветеринарного дела. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T------------------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-------T-------T--------T--------T--------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-------+-------+--------+--------+--------+------- Производство скота и птицы в тонн 8560 9700 10520 11360 12270 жив.весе Продажа населению поросят тыс.гол. 15 15 15 15 15 птицы тыс.гол. 25 20 20 20 20 Покупка племенного поголовья за счет средств федерального бюджета КРС гол. 2000 1500 1500 1500 970 млн.руб. 23,9 18,0 18,0 18,0 11,6 89,5 верблюды гол. 70 50 50 40 - млн.руб. 0,9 0,6 0,6 0,5 - 2,6 Поддержка племенного дела в мясном скотоводстве: федеральный бюджет млн.руб. 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 11,2 республиканский бюджет млн.руб. 5,0 5,3 5,4 5,5 6,0 27,2 в коневодстве: федеральный бюджет млн.руб. - - - - - республиканский бюджет млн.руб. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 3,5 Компенсация по покупке кор- мов в птицеводстве: федеральный бюджет млн.руб. республиканский бюджет млн.руб. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 Дотация на мясо: республиканский бюджет млн.руб. 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 37,5 Итого затрат: млн.руб. 40,5 35,2 35,9 36,6 30,8 179 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 26,8 20,7 20,8 20,9 14,1 103,3 республиканский бюджет млн.руб. 13,7 14,5 15,1 15,7 16,7 75,7 Проект N 5. Производство молока (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - стабилизация численности поголовья молочного стада и устойчивый прирост производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада на основе целенаправленного выращивания молодняка, совершенствования организации воспроизводства стада, применения эффективных технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда, улучшения селекционно-племенной работы, ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T---------------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+------- Производство молока в сель- тонн 3290 3500 3750 3850 4000 хозпредприятиях Покупка племенного поголовья крупного рогатого скота мо- лочного направления: количество гол. 1500 1500 1500 1500 - на сумму млн.руб. 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 в т.ч. федеральный бюджет млн.руб. 8,5 8,5 8,5 8,5 34,0 Реализация молока в государ- тонн 3000 3000 3000 3000 3000 ственные ресурсы Удой молока на 1 корову кг 1700 2100 2500 2550 2600 Дотация на молоко из респуб- млн.руб. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 ликанского бюджета Итого затрат: млн.руб. 11,2 11,2 11,2 11,2 2,7 47,5 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 8,5 8,5 8,5 8,5 - 34,0 республиканский бюджет млн.руб. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 В результате покупки и внедрения в стадо племенного молочного скота удой на 1 корову увеличится в 2005 году до 2600 кг против 1700 кг в 2001 году, соответственно возрастут общие объемы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях республики с 3290 тонн в 2001 году до 4000 тонн в 2005 году. На реализацию проекта требуется 47,5 млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе для покупки племенного поголовья телок в количестве 6000 голов на период 2001-2004 годы из федерального бюджета необходимо денежных средств в сумме 34 млн.рублей. Проект N 6. Развитие овцеводства (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - увеличение численности поголовья овец как ведущей отрасли животноводства на основе совершенствования селекционно-племенной работы, предусматривающей повышение продуктивности животных, рост овцеводческой продукции. Проект предусматривает качественное обновление поголовья животных, применение перспективных энергосберегающих технологий содержания, возрождения калмыцкой каракульской и курдючной пород овец. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T---------------------------------------------T-------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦ Итого ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T---------T--------+2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+-------- Численность овец на конец тыс.гол. 470 505 565 620 680 года в сельхозпредприятиях Производство шерсти в физ. тонн 1675 1820 2045 2315 2660 весе Средний настриг шерсти на 1 кг 3,9 3,9 4,0 4,1 4,3 голову в физ.весе Покупка племенного поголовья гол. 600 5000 6000 8000 8000 за счет кредита по лизингу млн.руб. 2,4 12,0 14,0 18,0 18,0 64,4 в т.ч. калмыцкой курдючной гол. 1200 1200 1200 1200 1200 породы овец млн.руб. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 Дотации на 1 голову овцемат- млн.руб. 12,7 12,9 13,0 13,5 14,0 66,1 ки из федерального бюджета Поддержка племенного дела млн.руб. 7,95 8,15 8,4 8,6 8,9 42 (компенсация на содержание племенного поголовья), всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 2,58 2,65 2,7 2,8 2,9 13,63 республиканский бюджет млн.руб. 5,37 5,5 5,7 5,8 6,0 28,37 Компенсация племпокупки, млн.руб. 3,98 4,09 4,2 4,31 4,53 21,11 всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 0,38 0,39 0,4 0,41 0,43 2,01 республиканский бюджет млн.руб. 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 19,1 Компенсация биопрепаратов, млн.руб. 0,8 0,8 0,95 1,07 1,09 4,71 всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 0,1 0,1 0,15 0,17 0,19 0,71 республиканский бюджет млн.руб. 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 4 Итого затрат млн.руб. 27,83 37,94 40,55 45,48 46,52 198,32 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 15,76 16,04 16,25 16,88 17,52 82,45 республиканский бюджет млн.руб. 9,67 9,9 10,3 10,6 11 51,47 кредит лизинг млн.руб. 2,4 12,0 14,0 18,0 18,0 64,4 Для реализации проекта на 2001-2005 годы необходимо всего - 198,32 млн.рублей в ценах 2001 года, в т.ч. из бюджета РФ - 82,45 млн.рублей, из бюджета РК - 51,47 млн.рублей, и для покупки племенного поголовья требуется кредит по лизингу - 64,4 млн.рублей. Проект N 7. Развитие птицеводства Оценка сложившейся ситуации в птицеводстве республики свидетельствует о неустойчивости и снижении производства продукции, свертывании государственной поддержки данной отрасли. Действующая птицефабрика - ГУП "Агорофирма "Вознесеновская" введена в эксплуатацию в 1978 году, и за этот период основные средства (оборудование, помещения) подверглись значительному износу. Инфляционные процессы и финансовая необеспеченность производства не позволяют вести обновление основных средств. Целью проекта является проведение мер по насыщению республиканского рынка продовольствием. Основными задачами проекта являются: - стабилизация численности поголовья птицы и устойчивый прирост производства яйца и мяса за счет повышения продуктивности птицы на основе целенаправленного выращивания молодняка, совершенствования организации воспроизводства стада, применения эффективных технологий, прогрессивных форм организации и оплаты труда, улучшения селекционно-племенной работы, ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий; - государственная поддержка отрасли птицеводства. Для реализации проекта необходимо провести: - замену батарей (КБП) в зале промышленного цеха по производству яиц; - реконструкцию пяти корпусов промышленного цеха и пяти корпусов цеха по выращиванию молодняка; - закупить оборудование по производству яичного порошка, оборудование для убойного цеха (машина для отбивки пера, машина очисткомоечная AM 223-613, машина для удаления оперения К-7-ФЦТ1-7). Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T--------------------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T--------+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+------- Численность поголовья птицы тыс.гол. 235 245 252 255 260 на конец года в том числе кур-несушек тыс.гол. 121 125 130 130 130 Производство яиц - всего тыс.шт. 23500 25700 28100 30100 32100 в том числе: пищевых тыс.шт. 22000 24000 26000 28000 30000 инкубационных тыс.шт. 1500 1700 2100 2100 2100 Производство мяса птицы в тн 90 95 100 150 180 ж.в. Переработка продукции: Производство яичного порошка тн 7 10 12 15 20 Инкубация яиц тыс.шт. 810 900 1000 1000 1200 получение суточного молод- тыс.шт. 567 630 720 720 720 няка Процент выхода молодняка % 70 70 72 72 74 Реализация продукции: Яйцо пищевое тыс.шт. 21370 23100 24920 26650 28200 Яйцо инкубационное тыс.шт. 690 800 1100 1100 900 Мясо птицы в уб.весе тн 55 58 61 92 110 Яичный порошок тн 7 10 12 15 20 Цена реализации: Яйцо за 10 штук руб. 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 Мясо птицы за 1 кг руб. 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Яичный порошок за 1 кг руб. 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Суточный приплод за 1 голову руб. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Выручка от реализации про- млн.руб. 26,3 28,8 31,5 34,3 37,1 158 дукции - всего в том числе: яйцо пищевое млн.руб. 23,5 25,4 27,4 29,3 31,0 136,6 яйцо инкубационное млн.руб. 1,0 1,2 1,6 1,6 1,8 7,2 мясо птицы млн.руб. 1,2 1,3 1,3 2,0 2,4 8,2 яичный порошок млн.руб. 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 4,7 суточный приплод млн.руб. 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 1,3 Затраты - всего млн.руб. 25,9 27,0 27,2 29,6 30,0 139,7 в том числе: яйцо пищевое млн.руб. 22,4 23,1 22,9 24,5 23,9 116,8 яйцо инкубационное млн.руб. 0,8 0,9 1,3 1,3 1,3 5,6 мясо птицы млн.руб. 2,0 2,1 2,1 2,7 3,3 12,2 яичный порошок млн.руб. 0,6 0,8 0,8 1,0 1,4 4,6 суточный приплод млн.руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 Приобретение оборудования и млн.руб. 10,0 10,0 реконструкция корпусов про- мышленного цеха - всего в том числе бюджет РК млн.руб. 10,0 10,0 Реконструкция корпусов про- млн.руб 4,4 4,4 мышленного цеха и цеха по выращиванию молодняка - все- го в том числе бюджет РК млн.руб. 4,4 4,4 Приобретение оборудования млн.руб. 0,5 0,5 для производства яичного по- рошка и оборудования для убойного цеха - всего в том числе бюджет развития РК млн.руб. 0,5 0,5 Итого затрат на реализацию млн.руб. 10,0 4,4 0,5 14,9 проекта в том числе бюджет РК млн.руб. 10,0 4,4 14,4 Бюджет развития РК млн.руб. 0,5 0,5 Финансовый результат: при- млн.руб 0,4 1,8 4,3 4,7 7,3 быль (+), убыток (-) Рентабельность производства % +1,5 +6,6 +15,8 +15,9 +24,3 Для реализации проекта на 2001-2005 годы необходимо дополнительно 4,9 млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе бюджет Республики Калмыкия - 14,4 млн.рублей и бюджет развития Республики Калмыкия - 0,5 млн.рублей. Проект N 8. Мелиорация земель и сельхозводоснабжение (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - обеспечение нормального функционирования межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных систем, приведение гидротехнических и восстановительных работ для получения дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции на орошаемых землях республики. Проектом предусмотрено: - комплексная реконструкция имеющихся и ввод новых орошаемых земель; - строительство водопроводов для обеспечения водопотребления животноводческих ферм, предприятий по переработки сельскохозяйственной продукции, для полива орошаемых земель; - реконструкция и техническое перевооружение гидроузлов, сооружений, насосных станций для эффективного использования орошаемых земель. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T-----------------------------------T-------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦ Итого ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T-------T-------+2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-----+------+------+-------+-------+-------- Строительство межхозяйствен- млн.руб. 19,6 21,5 23,0 150 210,21 424,31 ных и внутрихозяйственных мелиоративных систем - всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 19,6 21,5 23,0 52,5 63,06 179,66 республиканский бюджет млн.руб. - - - 97,5 147,15 244,65 Ввод мощностей 1. Комплексная реконструкция тыс.га 1,5 1,6 1,7 2,48 2,55 орошаемых земель 2. Ввод орошаемых земель тыс.га 0,3 0,33 0,35 1,1 1,42 3. Замена вышедших из строя км 6,0 6,0 10,0 14,0 14,0 трубопроводов 4. Защита от подтопления ед. - 1 - 1 - населенных пунктов Общий объем капитальных вложений по строительству межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных систем на 2001-2005 гг. составляет 424,31 млн.рублей (в ценах 2001 года), в том числе федеральный бюджет 179,66 млн.рублей, республиканский - 244,65 млн.рублей. Операционные расходы на содержание водохозяйственно-мелиоративных объектов (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T------------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T-----T-----+ 2001-¦ ¦ ¦ ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-----+------+-----+-----+-----+------- Стоимость (операционные сре- млн.руб. 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 187,5 дства) ремонта и содержания государственных мелиоратив- ных систем - всего в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 134 республиканский бюджет млн.руб. 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 53,5 Потребность финансовых ресурсов на операционные расходы в течение 2001-2005 гг. составляет 187,5 млн.рублей в ценах 2001 года. Источники финансирования: федеральный бюджет - 134 млн.рублей, республиканский бюджет - 53,5 млн.рублей. Строительство водопроводов и водоснабжение населенных пунктов (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T---------------------------------T-------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦ Итого ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T------T------+2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ 2001¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-----+------+------+------+------+-------- 1. Северный групповой водо- км - 10 15 15 15 провод млн.руб. 7,8 8,4 10 10,5 10,6 47,3 2. Ики-Бурульский групповой км - 10 10 10 15 водопровод с подключением млн.руб. 5,0 5,4 6,0 30,5 33,62 80,52 Левокумского месторожде- ния 3. Реконструкция и расшире- млн.руб. 10,0 10,7 12 19 26,45 59,34 ние Ики-Бурульского группового водопровода Всего затрат млн.руб. 22,8 24,5 28,0 60,0 70,67 205,97 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 16,8 18,5 20,0 50,0 60,67 165,97 республиканский бюджет млн.руб. 6,0 6,0 8,0 10,0 10,0 40 4. Водоснабжение населенных км 10 10 12 13 пунктов за счет средств млн.руб. 8,5 9,6 10,5 14,3 42,9 республиканского бюджета Итого затрат млн.руб. 22,8 33,0 37,6 70,5 84,97 248,87 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 16,8 18,5 20 50,0 60,67 165,97 республиканский бюджет млн.руб. 6,0 14,5 17,6 20,5 24,3 82,9 Объем капитальных вложений по обеспечению водоснабжением сельских населенных пунктов на 2001-2005 гг. составит 248,87 млн.рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 165,97 млн.рублей, республиканского бюджета - 82,9 млн.рублей. Всего для реализации проекта потребуется на 2001-2005 гг. 860,68 млн.рублей в ценах 2001 года, в том числе за счет федерального бюджета - 479,63 млн.рублей и республиканского - 381,05 млн.рублей. Проект N 9. Социальное развитие села (в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа, Постановление Правительства РФ от 14.03.1997 г. N 303) Цель проекта - инженерное обустройство сельских населенных пунктов. Аграрные преобразования во многом зависят от решения социальных проблем села. Их осуществление требует целенаправленной социальной политики государства на селе, обеспечивающей повышение уровня жизни. Задачи, определенные в проекте, являются минимальными и исходят из реально сложившейся ситуации в АПК. Основные показатели проекта -----------------------------T---------T-------------------------------------T-------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦ Итого ¦ ¦ ¦ +------T------T------T--------T-------+2001 - ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+------+------+------+--------+-------+-------- 1. Электрификация км - - - 196,3 196,4 392,7 Всего капвложений млн.руб. - - - 37,3 37,3 74,6 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. - - - 6,4 6,4 12,8 республиканский бюджет млн.руб. - - - 21,5 21,6 43,1 собственные средства млн. руб. 9,4 9,3 18,7 предприятий 2. Газификация км 118,8 158,0 231,5 - - 508,3 Всего капвложений млн.руб. 35,0 41,4 38,1 - - 114,5 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 7,2 3,2 - - - 10,4 республиканский бюджет млн.руб. 21,0 35,5 35,4 - - 91,9 собственные средства млн.руб. 6,8 2,7 2,7 12,2 предприятий 3. Связь N,N - - - 2900 2980 5880 Всего капвложений млн.руб. - - - 10,0 11,4 21,4 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. - - - 10,0 11,4 21,4 республиканский бюджет млн.руб. - - - - - - собственные средства млн.руб. - - - - - - предприятий 4. Внутрихозяйственные доро- км - - - 95,0 96,4 191,4 ги Всего капвложений млн.руб. - - 67,6 67,0 134,0 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. - - 26,0 27,0 53,0 республиканский бюджет млн.руб. - - - - - - внебюджетные источники млн.руб. - - - 41,0 40,0 81,0 Итого капвложений млн.руб. 35,0 41,4 38,1 114,3 115,7 344,5 в т.ч.: федеральный бюджет млн.руб. 7,2 3,2 - 42,4 44,8 97,6 республиканский бюджет млн.руб. 21,0 35,5 35,4 21,51 21,6 135,0 собственные средства млн.руб. 6,8 2,7 2,7 9,4 9,3 30,9 предприятий внебюджетные источники млн.руб. - - - 41,0 40,0 81,0 Общий объем капитальных вложений по инженерному обустройству села на 2001-2005 гг. составит 344,5 млн.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 97,5 млн.рублей, бюджета Республики Калмыкия - 135,0 млн.рублей, собственных средств предприятий - 30,9 млн.рублей и внебюджетные источники - 81,0 млн.рублей. Проект N 10. Расходы на мероприятия по реформированию предприятии АПК Цель проекта - эффективное реформирования АПК и развитие промышленности республики; разработка и внедрение прогрессивных форм хозяйствования на сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях агросервиса и предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Главные задачи: - совершенствование земельных отношений; - разработка совместно с министерствами и ведомствами проектов производственных и научно-технических программ реформирования АПК и промышленности; - разработка нормативных документов по реформированию АПК и развитию промышленности республики; - организация учебных семинаров по вопросам реформирования АПК и развития промышленности; - разработка учредительных документов юридических лиц различных организационно-правовых форм, бизнес-планов, инвестиционных проектов. Дополнительное техническое и информационное обеспечение позволит более эффективно работать по всем направлениям реформирования сельского хозяйства и развития промышленности, осуществлять выезды на места, разрабатывать и распространять методические рекомендации, освещать проблемы реформирования в телепередачах и местных средствах массовой информации, проводить обучающие семинары, реанимировать районные группы и комиссии по реформированию предприятий. Основные показатели проекта (млн.рублей в ценах 2001 года) -----------------------------T---------T-----------------------------T------¬ ¦ ¦ Ед.изм. ¦ Годы ¦Итого ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+2001 -¦ ¦ ¦ ¦ 2001¦ 2002¦ 2003¦ 2004¦ 2005¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L----------------------------+---------+-----+-----+-----+-----+-----+------- Расходы на мероприятия по млн.руб 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 17,0 реформированию сельхозпред- приятий Техническое обеспечение ГУ млн.руб. 0,89 0,07 0,09 0,07 0,07 1,19 "РЦР АПК и РП РК": 1. Приобретение периодичес- млн.руб. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 ких изданий 2. Повышение квалификации млн.руб. 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,6 специалистов ГУ "РЦР АПК и РП РК" 3. Проведение обучающих се- млн.руб. 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 1,2 минаров для специалистов сельхозпредприятий 4. Прочие расходы млн.руб. 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,55 Итого млн.руб. 4,77 3,95 3,97 3,95 3,95 20,59 в т.ч. республиканский млн.руб. 4,77 3,95 3,97 3,95 3,95 20,59 бюджет Для реализации проекта необходимы средства на 2001-2005 годы из республиканского бюджета в сумме 20,59 млн.рублей. Сводный расчет потребности в финансировании на 2001-2005 гг. млн.рублей ------------------------------T---------------------------------------T--------¬ ¦ ¦ Годы ¦ Итого ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-------+ 2001 - ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ L-----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------- 1. "Плодородие" - всего 159,5 170,9 183,6 180,2 180 874,2 в т.ч.: федеральный бюджет 91,8 93,9 97,4 86,5 77,2 446,8 республиканский бюджет - 2 3 3,2 4 12,2 собственные средства 67,7 75 83,2 90,5 98,8 415,2 предприятий 2. "Производство зерна" - 10,7 16,3 21,9 27,5 33,1 109,5 всего в т.ч.: федеральный бюджет 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 республиканский бюджет 5 5 5 5 5 25 кредит лизинг 5,6 11,2 16,8 22,4 28 84 3. "Овощи, картофель" - все- 6,45 6,96 7,18 7,72 8,01 36,32 го в т.ч.: республиканский бюджет 0,89 1,1 1,12 1,23 1,35 5,69 собственные средства 5,56 5,86 6,06 6,49 6,66 30,63 предприятия 4. "Производство мяса и мя- 40,5 35,2 35,9 36,6 30,8 179 сопродуктов" - всего в т.ч.: федеральный бюджет 26,8 20,7 20,8 20,9 14,1 103,3 республиканский бюджет 13,7 14,5 15,1 15,7 16,7 75,7 5. "Производство молока" - 11,2 11,2 11,2 11,2 2,7 47,5 всего в т.ч.: федеральный бюджет 8,5 8,5 8,5 8,5 - 34 республиканский бюджет 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 6. "Развитие овцеводства" - 27,83 37,94 40,55 45,48 46,52 198,32 всего в т.ч.: федеральный бюджет 15,76 16,04 16,25 16,88 17,52 82,45 республиканский бюджет 9,67 9,9 10,3 10,6 11 51,47 кредит лизинг 2,4 12 14 18 18 64,4 7. "Развитие птицеводства" - 10,0 4,4 0,5 - - 14,9 всего в т.ч.: республиканский бюджет 10,0 4,4 - - - 14,4 бюджет развития РК - - 0,5 - - 0,5 8. "Мелиорация земель и 79,9 92 98,1 258 332,68 860,68 сельхозводоснабжение" - всего в т.ч.: федеральный бюджет 63,2 66,8 69,8 129,3 150,53 479,63 республиканский бюджет 16,7 25,2 28,3 128,7 182,15 381,05 9. "Социальное развитие се- 35 41,4 38,1 114,3 115,7 344,5 ла" - всего в т.ч.: федеральный бюджет 7,2 3,2 - 42,4 44,8 97,6 республиканский бюджет 21,0 35,5 35,4 21,5 21,6 135,0 собственные средства 6,8 2,7 2,7 9,4 9,3 30,9 предприятий внебюджетные источники - - - 41 40 81,0 10. "Расходы на мероприятия по реформированию АПК" - 4,77 3,95 3,97 3,95 3,95 20,59 всего в т.ч.: федеральный бюджет - - - - - - республиканский бюджет 4,77 3,95 3,97 3,95 3,95 20,59 Итого затрат 385,85 420,25 441,0 684,95 753,46 2685,51 в т.ч.: федеральный бюджет 213,36 209,24 212,85 304,58 304,25 1244,28 республиканский бюджет 84,43 104,25 104,89 192,58 248,45 734,6 собственные средства 80,06 83,56 91,96 106,39 114,76 476,73 предприятий внебюджетные источники - - - 41 40 81 кредит лизинг 8 23,2 30,8 40,4 46 148,4 бюджет развития РК - - 0,5 - - 0,5 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|