Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 27.02.2014 № 65РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Правительство Республики Калмыкия постановляет: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188. Председатель Правительства Республики Калмыкия И. Зотов 27 февраля 2014 г. № 65 г. Элиста Утверждены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2014 г. № 65 Изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Калмыкия «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 1. В паспорте государственной программы: раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Объем бюджетных|Объем бюджетных ассигнований на реализацию| |ассигнований |Государственной программы из средств| |Государственной |республиканского бюджета составляет – 1 723 732,5| |программы |тыс. руб. | | |Объем бюджетных ассигнований на реализацию| | |подпрограмм из средств республиканского бюджета| | |составляет: | | |Подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.; | | |Подпрограмма 2 – 1 283 665,5 тыс. руб.; | | |Подпрограмма 3 – 192 807,3 тыс. руб.; | | |Подпрограмма 4 – 67 001,9 тыс. руб.; | | |Подпрограмма 5 – 173 267,8 тыс. руб. | | |Подпрограмма 6 – 6 990,0 тыс. руб. | | |Объем бюджетных ассигнований на реализацию| | |Государственной программы по годам составляет: | | |2013 год – 544 662,8 тыс. рублей; | | |2014 год – 333 859,0 тыс. рублей; | | |2015 год – 307 737,9 тыс. рублей; | | |2016 год – 268 736,4 тыс. рублей; | | |2017 год – 268 736,4 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно| | |при формировании республиканского бюджета на| | |очередной финансовый год и плановый период. | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| »; 2. В государственной программе: 1) в разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок и этапы реализации Государственной программы»: абзацы восемнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: «показатель «Удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемый в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета», в соответствии с программным принципом формирования бюджета достигнет не менее чем 97,0%. Оставшиеся 3,0% непрограммной части бюджетных ассигнований связаны с другими расходами органов государственной власти Республики Калмыкия; показатель «Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году» не должен превышать 100,0%.»; 2) в разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Республики Калмыкия»: абзац пятый изложить в следующей редакции: «Кроме того, в состав Государственной программы включены средства Резервного фонда Правительства Республики Калмыкия.»; абзацы седьмой-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Государственной программы в 2013-2017 годах составит за счет средств республиканского бюджета 1 723 732,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 год – 544 662,8 тыс. рублей; 2014 год – 333 859,0 тыс. рублей; 2015 год – 307 737,9 тыс. рублей; 2016 год – 268 736,4 тыс. рублей; 2017 год – 268 736,4 тыс. рублей». 3. В подпрограмме государственной программы Республики Калмыкия «Повышение эффективности бюджетных расходов»: 1) в Паспорте подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Повышение эффективности бюджетных расходов»: раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных|Средства республиканского бюджета, всего – | |ассигнований |1 283 665,5 тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 443 097,5 тыс. рублей; | | |2014 год – 235 383,7 тыс. рублей; | | |2015 год – 207 728,1 тыс. рублей; | | |2016 год – 198 728,1 тыс. рублей; | | |2017 год – 198 728,1 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно| | |при формировании республиканского бюджета на| | |очередной финансовый год и плановый период | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| »; 2) в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: в подразделе «Основное мероприятие 2.4. Развитие информационно-коммуникационных технологий»: в абзаце втором слова «и местных бюджетов» заменить словами «бюджета»; дополнить абзацем третьим следующего содержания: «обеспечение сопровождения и развитие программного комплекса для формирования бухгалтерской, кадровой и статистической отчетности в WEB-технологии («Свод-WEB»);»; абзацы третий-двенадцатый считать соответственно абзацами четвертым-тринадцатым; абзац пятый изложить в следующей редакции: «обеспечение сопровождения и модернизация Единой системы управления бюджетным процессом Республики Калмыкия в части создания подсистемы мониторинга и анализа финансовых и социально-экономических показателей состояния Республики Калмыкия;»; 3) в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: абзацы первый-шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета – 1 283 665,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 443 097,5 тыс. рублей; 2014 год – 235 383,7 тыс. рублей; 2015 год – 207 728,1 тыс. рублей; 2016 год – 198 728,1 тыс. рублей; 2017 год – 198 728,1 тыс. рублей.». 4. В подпрограмме государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»: 1) в Паспорте подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия»: раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных|Средства республиканского бюджета, всего – 192 807,3| |ассигнований |тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 42 341,4 тыс. рублей; | | |2014 год – 45 000,0 тыс. рублей; | | |2015 год – 55 156,3 тыс. рублей; | | |2016 год – 25 154,8 тыс. рублей; | | |2017 год – 25 154,8 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно| | |при формировании республиканского бюджета на| | |очередной финансовый год и плановый период | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые |Обеспечение условий для снижения долговой нагрузки| |результаты |на республиканский бюджет при безусловном выполнении| |реализации |долговых обязательств. | |подпрограммы | | |———————————————————|————————————————————————————————————————————————————| »; 3) раздел I «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции: «Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Важным компонентом бюджетной политики Республики Калмыкия, непосредственно связанным с бюджетным процессом, является управление государственным долгом Республики Калмыкия. В бюджетном процессе качество и эффективность управления государственным долгом непосредственно влияют на исполнение расходной части бюджета. Динамика объема государственного долга Республики Калмыкия за последние годы характеризуется его увеличением. Такая динамика отражает проблему повышения долговой нагрузки на республиканский бюджет, необходимость направления значительного объема бюджетных средств на исполнение принятых долговых обязательств. В результате исключаются возможности бюджета по принятию новых расходных обязательств, особенно в части расходов инвестиционного характера. Динамика и структура государственного долга Республики Калмыкия в 2007-2013 годах представлены в таблице 1. Таблица 1 Динамика и структура государственного долга Республики Калмыкия в 2007-2013 годах (тыс. руб.) |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| |№№ п/п| Наимено | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | Объем | | | вание долговых | государст | государст | государст | государст | государст | государст | государст | | | обяза |венного долга|венного долга|венного долга |венного долга |венного долга |венного долга |венного долга | | | тельств | на | на |на 01.01.2010г|на 01.01.2011г|на 01.01.2012г|на 01.01.2013г|на 01.01.2014г| | | | 01.01.2008г | 01.01.2009г | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | 1 |Государст | 811 618,3 | 1 045 846,9 | 1 302 922,4 | 1 300 392,5 | 1 589 676,6 | 1 360 164,6 | 1 512 164,6 | | |венный долг, | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | 1.1 |Обязательства по| 80 000,0 | 362 594,0 | 436 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |ценным бумагам | | | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | 1.2 |Кредиты, | 701 277,6 | 411 500,0 | 300 000,0 | 228 000,0 | 528 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | | |полученные от | | | | | | | | | |кредитных | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | 1.3 |Бюджетные | 18 037,0 | 262 518,5 | 557 000,0 | 1 063 158,1 | 1 061 676,6 | 1 110 164,6 | 1 262 164,6 | | |кредиты, | | | | | | | | | |полученные из | | | | | | | | | |бюджетов других | | | | | | | | | |уровней | | | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| | 1.4 |Обязательства | 12 303,7 | 9 234,4 | 9 234,4 | 9 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |Республики | | | | | | | | | |Калмыкия по | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | |гарантиям | | | | | | | | |——————|————————————————|—————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————|——————————————| Изменения в структуре государственного долга Республики Калмыкия свидетельствуют об увеличении доли обязательств по привлеченным бюджетным кредитам из федерального бюджета, при соответствующем снижении доли рыночного долга. Так, по состоянию на 01.01.2012 г. доля бюджетных кредитов в структуре государственного долга Республики Калмыкия достигла 66,8% и составила 1 061 676,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с началом 2009 года почти в 4,0 раза, полностью заместив задолженность по ценным бумагам, частично по банковским кредитам. Указанные изменения явились следствием сознательной государственной антикризисной политики в сфере межбюджетных отношений, когда в условиях сокращения доходов субъектов и ограниченного доступа к рыночным ресурсам наращивание объемов льготного кредитования из федерального бюджета было оправдано и позволило стабилизировать ситуацию с региональными бюджетами. Долговая политика, направленная также и на оптимизацию расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия, позволила сократить данные расходы в 2010 г. до 1,3%, в 2011 г. - до 0,6% от общей суммы расходов республиканского бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) и не допускать превышения ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не более 15,0%). Доля государственных гарантий в общем объеме государственного долга Республики Калмыкия в период с 2007 по 2011 годы не превышала 3,6% и в 2012 году Законом Республики Калмыкия от 26 декабря 2011 года № 316-IV-З «О республиканском бюджете на 2012 год» объем обязательств по государственным гарантиям не предусмотрен. В 2012 году по сравнению с 2011 годом объем государственного долга уменьшился на 229,5 млн. рублей и составил 1 360,2 млн. рублей или 35,4% к общему объему доходов (без учета безвозмездных поступлений). Структура государственного долга Республики Калмыкия состоит из долговых обязательств по кредитам. Бюджетные кредиты, предоставленные бюджету Республики Калмыкия из федерального бюджета составляют 81,6% от объема государственного долга Республики Калмыкия или 1 110,2 млн. рублей, кредиты от кредитных организаций - 18,4% или 250,0 млн. рублей. Объем государственного долга Республики Калмыкия по состоянию на 01.01.2014 г. увеличился по сравнению с данными на 01.01.2013 г. на 152,0 млн. рублей и составил 1 512,2 млн. рублей, или 51,1 % от общего годового объема доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений (по данным отчета об исполнении бюджета Республики Калмыкия на 01.01.2014 г.). На увеличении объема государственного долга отразился результат исполнения республиканского бюджета на 01.01.2014 г. с дефицитом в размере 907,3 млн. рублей, в том числе без учета снижения остатков на счетах по учету средств республиканского бюджета 158,8 млн. рублей. Структура государственного долга Республики Калмыкия по сравнению с 2012 годом не изменилась и состоит из кредитов. Доля бюджетных кредитов в общем объеме государственного долга Республики Калмыкия составляет 83,5%, и превышает долю кредитов от кредитных организаций в 5 раз. Объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в 2013 году снизился по сравнению с 2012 годом на 28,7%. В 2013 году в структуре расходов на обслуживание государственного долга произошло существенное изменение в соотношении между расходами на обслуживание кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов. Так, несмотря на сохранение объема государственного долга по кредитам от кредитных организаций в 2013 году на уровне 2012 года, доля расходов на обслуживание кредитов банков в общей сумме расходов на обслуживание государственного долга в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом с 55,7% до 2,9% и, если в 2012 году объем расходов на обслуживание кредитов банков составлял 32,9 млн. рублей, или 55,7% от общей суммы расходов на обслуживание, то в 2013 году данные расходы составили 1,2 млн. рублей, или 2,9 %. Значительное сокращение указанных расходов является результатом проводимой долговой политики, направленной, в том числе и на обеспечение контроля и оптимизацию расходов на обслуживание государственного долга. Реализация подпрограммы направлена на осуществление в рамках бюджетного планирования комплекса мер, направленных на эффективное управление государственным долгом Республики Калмыкия, оптимизацию его структуры, минимизацию расходов на его обслуживание, обеспечение отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам, раскрытие информации о долговых обязательствах, принятие нормативных правовых актов по управлению государственным долгом Республики Калмыкия. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы непосредственно связан с прогнозом социально-экономического развития Республики Калмыкия в 2013-2015 годах.»; 2) в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: абзацы первый-шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 192 807,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 42 341,4 тыс. рублей; 2014 год – 45 000,0 тыс. рублей; 2015 год – 55 156,3 тыс. рублей; 2016 год – 25 154,8 тыс. рублей; 2017 год – 25 154,8 тыс. рублей.». 5. В подпрограмме государственной программы Республики Калмыкия «Развитие и совершенствование государственного контроля»: 1) в Паспорте подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Развитие и совершенствование государственного контроля»: раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных |Средства республиканского бюджета, всего –| |ассигнований |67 001,9 тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 13 450,5 тыс. рублей; | | |2014 год – 14 840,9 тыс. рублей; | | |2015 год – 12 903,5 тыс. рублей; | | |2016 год – 12 903,5 тыс. рублей; | | |2017 год – 12 903,5 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно| | |при формировании республиканского бюджета на| | |очередной финансовый год и плановый период | |———————————————————|—————————————————————————————————————————————————| »; 2) в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: абзацы первый-шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 67 001,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 13 450,5 тыс. рублей; 2014 год – 14 840,9 тыс. рублей; 2015 год – 12 903,5 тыс. рублей; 2016 год – 12 903,5 тыс. рублей; 2017 год – 12 903,5 тыс. рублей.». 6. В подпрограмме государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»: 1) в Паспорте подпрограммы государственной программы Республики Калмыкия «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы»: раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: « |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————| |Объемы бюджетных|Средства республиканского бюджета, всего – | |ассигнований |173 267,8 тыс. рублей, в том числе по годам: | |подпрограммы |2013 год – 38 783,4 тыс. рублей; | | |2014 год – 38 634,4 тыс. рублей; | | |2015 год – 31 950,0 тыс. рублей; | | |2016 год – 31 950,0 тыс. рублей; | | |2017 год – 31 950,0 тыс. рублей. | | |Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно| | |при формировании республиканского бюджета на| | |очередной финансовый год и плановый период. | |———————————————————|——————————————————————————————————————————————————| »; 2) в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»: абзац шестой изложить в следующей редакции: «осуществляет закупки для обеспечения государственных нужд;»; 3) в разделе V «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: абзацы первый-шестой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2017 годах за счет средств республиканского бюджета составит 173 267,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 38 783,4 тыс. рублей; 2014 год – 38 634,4 тыс. рублей; 2015 год – 31 950,0 тыс. рублей; 2016 год – 31 950,0 тыс. рублей; 2017 год – 31 950,0 тыс. рублей.». 7. Приложения № 1, № 4, № 6, № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. Приложение к постановлению Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2014 г. № 65 "Приложение № 1 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | №п/п | Показатель | Единица | значения показателей | | | (индикатор) |измерения | | | | наименование | |————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | | | | 2011 | год | 2012 | год | 2013 | год | 2014 | год | 2015 | год | 2016 | год | 2017 | год | | | | |————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | | | |базовый | с |базовый | с |базовый | с |базовый | с |базовый | с |базовый | с |базовый | с | | | | |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом |вариант |учетом | | | | | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | доп. | | | | | |средств| |средств| |средств| |средств| |средств| |средств| |средств| |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Исполнение | % | 86,4 | | 82,3 | | 93,8 | | ?82,5 | | ?85,0 | | ?87,5 | | ?90,0 | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Отношение объема | % | 67,9 | | 35,4 | | ?100 | | ?100 | | ?100 | | ?100 | | ?100 | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия к общему| | | | | | | | | | | | | | | | | |годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета без учета| | | | | | | | | | | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | |поступлений в | | | | | | | | | | | | | | | | | |отчетном | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовом году | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Удельный вес | % | 34,0 | | 36,8 | | 45,0 | | 90,0 | | 93,0 | | 95,0 | | 97,0 | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемый в | | | | | | | | | | | | | | | | | |рамках программ в| | | | | | | | | | | | | | | | | |общем объеме | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Темп роста | % | 110,3 | | 164,0 | | 77,0 | | 121,1 | | 99,7 | | 107,8 | | 107,8 | | | |налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | |неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета (к | | | | | | | | | | | | | | | | | |предыдущему году)| | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Отклонение | % | 5,9 | | 6,6 | | 7,8 | | ?3,5 | | ?3,0 | | ?3,0 | | ?3,0 | | | |исполнения | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета по | | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговым и | | | | | | | | | | | | | | | | | |неналоговым | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходам к | | | | | | | | | | | | | | | | | |первоначально | | | | | | | | | | | | | | | | | |утвержденному | | | | | | | | | | | | | | | | | |уровню без учета | | | | | | | | | | | | | | | | | |разовых | | | | | | | | | | | | | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Наличие | да/нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |результатов | | | | | | | | | | | | | | | | | |ежегодной оценки | | | | | | | | | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | | | |(планируемых) | | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговых льгот и| | | | | | | | | | | | | | | | | |ставок налогов | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 4 |Недополученные | % | 9,8 | | 2,8 | | 3,7 | | 3,2 | | 3,0 | | 0,2 | | 0,2 | | | |доходы по | | | | | | | | | | | | | | | | | |региональным | | | | | | | | | | | | | | | | | |налогам в | | | | | | | | | | | | | | | | | |результате | | | | | | | | | | | | | | | | | |действия | | | | | | | | | | | | | | | | | |налоговых льгот, | | | | | | | | | | | | | | | | | |установленных | | | | | | | | | | | | | | | | | |законом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, в | | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме налоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Своевременная | да/нет | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |подготовка и | | | | | | | | | | | | | | | | | |внесение в | | | | | | | | | | | | | | | | | |Правительство | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |закона Республики| | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия о | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканском | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджете на | | | | | | | | | | | | | | | | | |очередной | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансовый год и | | | | | | | | | | | | | | | | | |плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Отношение объема | % | 1,7 | | 1,1 | | 1,5 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | | |просроченной | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредиторской | | | | | | | | | | | | | | | | | |задолженности к | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходам | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Доля | % | | | | | 75,0 | | 80,0 | | 85,0 | | 85,0 | | 85,0 | | | |автоматизации | | | | | | | | | | | | | | | | | |основных этапов | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета процесса | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 4 |Средняя оценка | % | 74,4 | | 75,0 | | 75,3 | | 75,5 | | 76,0 | | 76,5 | | 77,0 | | | |качества | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | | |менеджмента | | | | | | | | | | | | | | | | | |главных | | | | | | | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета на основе| | | | | | | | | | | | | | | | | |утвержденной | | | | | | | | | | | | | | | | | |методики | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 5 |Доля | % | 21,4 | | 28,6 | | 35,7 | | 42,8 | | 50,0 | | 57,1 | | 64,3 | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия с | | | | | | | | | | | | | | | | | |высоким качеством| | | | | | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 6 |Эффективность | ед. | 1,2 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | |выравнивания | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 7 |Отношение | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |фактического | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | | | | | | | | |выравнивание | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |районов | | | | | | | | | | | | | | | | | |(городских | | | | | | | | | | | | | | | | | |округов), к их | | | | | | | | | | | | | | | | | |плановому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | | | | | | | | |соответствующий | | | | | | | | | | | | | | | | | |год | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 8 |Наличие | да/нет | да | | да | | да | | да | | да | | да | | да | | | |утвержденной | | | | | | | | | | | | | | | | | |методики | | | | | | | | | | | | | | | | | |распределения | | | | | | | | | | | | | | | | | |дотаций на | | | | | | | | | | | | | | | | | |выравнивание | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспеченности | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 9 |Наличие | да/нет | нет | | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | | |утвержденной | | | | | | | | | | | | | | | | | |методики | | | | | | | | | | | | | | | | | |распределения | | | | | | | | | | | | | | | | | |дотаций на | | | | | | | | | | | | | | | | | |поддержку мер по | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | | | | |сбалансированност| | | | | | | | | | | | | | | | | |и бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Уровень долговой | % | 22,6 | | 6,5 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | ?20,0 | | | |нагрузки на | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканский | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджет (без учета| | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | |кредитов) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Доля расходов на | % | 0,6 | | 0,8 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | ?1,0 | | | |обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия в общем | | | | | | | | | | | | | | | | | |объеме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета, за | | | | | | | | | | | | | | | | | |исключением | | | | | | | | | | | | | | | | | |субвенций из | | | | | | | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Просроченная | % | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | |задолженность по | | | | | | | | | | | | | | | | | |долговым | | | | | | | | | | | | | | | | | |обязательствам | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 4 |Отношение | % | 11,0 | | --- | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | ?15 | | | |дефицита | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | |годовому объему | | | | | | | | | | | | | | | | | |доходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета без учета| | | | | | | | | | | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Процентное | % | 15 | | 17 | | 20 | | 22 | | 25 | | 25 | | 25 | | | |соотношение | | | | | | | | | | | | | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | | | | | | |проверенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета к общей | | | | | | | | | | | | | | | | | |сумме расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |республиканского | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджета (без | | | | | | | | | | | | | | | | | |учета | | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | |долга Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия) | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Процентное | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |соотношение | | | | | | | | | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | | | | | | | | | |проверенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов к общему| | | | | | | | | | | | | | | | | |количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектов, | | | | | | | | | | | | | | | | | |предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | |годовым планом | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Процентное | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |соотношение | | | | | | | | | | | | | | | | | |рассмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | |представлений | | | | | | | | | | | | | | | | | |объектом контроля| | | | | | | | | | | | | | | | | |к общему числу | | | | | | | | | | | | | | | | | |вынесенных | | | | | | | | | | | | | | | | | |представлений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 4 |Выполнение плана | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |проверок | | | | | | | | | | | | | | | | | |соблюдения | | | | | | | | | | | | | | | | | |законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | |Федерации о | | | | | | | | | | | | | | | | | |размещении | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | | |заказов | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 5 |Доля | % | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | |рассмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | |обращений о | | | | | | | | | | | | | | | | | |возможности | | | | | | | | | | | | | | | | | |заключения | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | | | | | | | |или | | | | | | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | | |контракта с | | | | | | | | | | | | | | | | | |единственным | | | | | | | | | | | | | | | | | |поставщиком | | | | | | | | | | | | | | | | | |(исполнителем, | | | | | | | | | | | | | | | | | |подрядчиком) к | | | | | | | | | | | | | | | | | |количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | |поступивших | | | | | | | | | | | | | | | | | |обращений | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом | | Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Наличие | да/нет | нет | | нет | | да | | да | | да | | да | | да | | | |мониторинга хода | | | | | | | | | | | | | | | | | |реализации и | | | | | | | | | | | | | | | | | |информационное | | | | | | | | | | | | | | | | | |сопровождение | | | | | | | | | | | | | | | | | |Государственной | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |«Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия на | | | | | | | | | | | | | | | | | |2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами» | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 1 |Доля основных | % | 35 | | 50 | | 75 | | | | | | | | | | | |этапов бюджетного| | | | | | | | | | | | | | | | | |процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |формируемых в | | | | | | | | | | | | | | | | | |Единой системе | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | |процессом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 2 |Доля главных | % | 0 | | 80 | | 90 | | | | | | | | | | | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетных средств| | | | | | | | | | | | | | | | | |подключенных к | | | | | | | | | | | | | | | | | |Единой системе | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | |процессом | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 3 |Удельный вес | % | 40 | | 45 | | 80 | | | | | | | | | | | |программно-технич| | | | | | | | | | | | | | | | | |еского | | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерства | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворяющих | | | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям для | | | | | | | | | | | | | | | | | |работы в Единой | | | | | | | | | | | | | | | | | |системе | | | | | | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | | | | | | |процессом | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| | 4 |Обеспечение | да/ нет | да | | да | | да | | | | | | | | | | | |бесперебойного | | | | | | | | | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | | | | | | | | |серверного и | | | | | | | | | | | | | | | | | |сетевого | | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | |Министерства | | | | | | | | | | | | | | | | | |финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————|————————|———————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований Приложение № 4 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного | Ответственный |Ожидаемые сроки | | | | правового акта | исполнитель и | принятия | | | | | соисполнители | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета»| |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование планирования налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Постановление Правительства |Постановлением Правительства |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |Республики Калмыкия |Республики Калмыкия утверждается |Калмыкия | | | | |методика расчета прогноза налоговых и| | | | | |неналоговых доходов республиканского | | | | | |бюджета (в случае изменения | | | | | |действующей методики) | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 1.2. Повышение доходной базы, уточнение республиканского бюджета в ходе его исполнения | | с учетом поступлений доходов в республиканский бюджет | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия "О |Внесение изменений в законодательные |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |внесении изменений в отдельные |акты по установлению налоговых ставок|Калмыкия | | | |законодательные акты Республики |и отмене налоговых льгот | | | | |Калмыкия" | | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов» | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование | | бюджетного законодательства | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия «О |Законом Республики Калмыкия от |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |бюджетном процессе Республики |21.12.2007г. № 394-III-З «О бюджетном|Калмыкия, органы | | | |Калмыкия» |процессе Республики Калмыкия» |государственной | | | | |установлен порядок деятельности |власти Республики | | | | |органов государственной власти и иных|Калмыкия | | | | |участников бюджетного процесса по | | | | | |составлению, рассмотрению и | | | | | |исполнению республиканского бюджета и| | | | | |бюджета Территориального фонда | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования Республики Калмыкия | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 2 |Постановление Правительства |Постановлением Правительства |Минфин Республики | 3 квартал | | |Республики Калмыкия об основных |Республики Калмыкия утверждаются |Калмыкия | (ежегодно) | | |направлениях бюджетной политики на|основные направления бюджетной | | | | |очередной финансовый год и |политики на очередной финансовый год | | | | |плановый период |и плановый период, в соответствии с | | | | | |которыми осуществляется формирование | | | | | |республиканского бюджета на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 3 |Постановление Правительства |Постановлением Правительства |Минфин Республики | 2013-2017 годы | | |Республики Калмыкия «О порядке |Республики Калмыкия от 10.07.2008г. №|Калмыкия | | | |составления проекта |251 «О порядке составления проекта | | | | |республиканского бюджета и проекта|республиканского бюджета и проекта | | | | |бюджета Территориального фонда |бюджета Территориального фонда | | | | |обязательного медицинского |обязательного медицинского | | | | |страхования Республики Калмыкия на|страхования Республики Калмыкия на | | | | |очередной финансовый год и |очередной финансовый год и плановый | | | | |плановый период» |период» утвержден Порядок составления| | | | | |проекта республиканского бюджета и | | | | | |бюджета Территориального фонда | | | | | |обязательного медицинского | | | | | |страхования Республики Калмыкия на | | | | | |очередной финансовый год и плановый | | | | | |период. В установленные указанным | | | | | |Порядком сроки организуется работа по| | | | | |бюджетному планированию, | | | | | |осуществляется координация участия в | | | | | |бюджетном процессе субъектов | | | | | |бюджетного планирования - главных | | | | | |распорядителей средств | | | | | |республиканского бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 4 |приказ Минфина Республики Калмыкия|Внесение изменений в Порядок и |Минфин Республики | по мере | | | |методику планирования бюджетных |Калмыкия | необходимости | | | |ассигнований республиканского бюджета| | | | | |на очередной финансовый год и | | | | | |плановый период | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 5 |приказ Минфина Республики Калмыкия|Внесение изменений в порядок |Минфин Республики | 2013-2014 | | | |детализации целевых статей расходов |Калмыкия | | | | |республиканского бюджета в части | | | | | |внедрения программной бюджетной | | | | | |классификации | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 6 |приказ Минфина Республики Калмыкия|Внесение изменений в Порядок |Минфин Республики | по мере | | | |составления и ведения сводной |Калмыкия | необходимости | | | |бюджетной росписи республиканского | | | | | |бюджета и бюджетных росписей главных | | | | | |распорядителей средств | | | | | |республиканского бюджета (главных | | | | | |администраторов источников | | | | | |финансирования дефицита | | | | | |республиканского бюджета). | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения республиканского бюджета. | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на |утверждается республиканский бюджет |Калмыкия | (ежегодно) | | |очередной финансовый год и |на очередной финансовый год и | | | | |плановый период |плановый период. Законом утверждаются| | | | | |доходы, расходы и источники | | | | | |финансирования дефицита | | | | | |республиканского бюджета на очередной| | | | | |финансовый год и плановый период, | | | | | |распределение межбюджетных | | | | | |трансфертов бюджетам муниципальных | | | | | |образований. Принятие закона создает | | | | | |необходимую правовую основу для | | | | | |деятельности органов государственной | | | | | |власти Республики Калмыкия по | | | | | |реализации республиканских целевых | | | | | |программ, инвестиционных проектов, | | | | | |обеспечения социальных гарантий | | | | | |населению | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 2 |Постановление Правительства |Постановлением Правительства |Минфин Республики | IV квартал | | |Республики Калмыкия о мерах по |Республики Калмыкия утверждается |Калмыкия | (ежегодно) | | |реализации закона Республики |перечень мероприятий по реализации | | | | |Калмыкия о республиканском бюджете|закона Республики Калмыкия о | | | | |на очередной финансовый год и |республиканском бюджете на очередной | | | | |плановый период |финансовый год и плановый период, в | | | | | |котором определяются конкретные | | | | | |мероприятия, ответственные органы | | | | | |государственной власти Республики | | | | | |Калмыкия и сроки выполнения | | | | | |мероприятий | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 3 |Закон Республики Калмыкия об |Законом Республики Калмыкия |Минфин Республики | II квартал | | |исполнении республиканского |утверждается отчет об исполнении |Калмыкия | (ежегодно) | | |бюджета за отчетный финансовый год|республиканского бюджета за отчетный | | | | | |финансовый год | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 4 |Постановление Правительства |Правительством Республики Калмыкия |Минфин Республики | ежеквартально | | |Республики Калмыкия об утверждении|ежеквартально утверждается отчет об |Калмыкия | | | |ежеквартальных отчетов об |исполнении республиканского бюджета | | | | |исполнении республиканского | | | | | |бюджета | | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 5 |приказ Минфина Республики Калмыкия|Внесение изменений в Методические |Минфин Республики | по мере | | | |рекомендации по применению |Калмыкия | необходимости | | | |аналитических кодов управления | | | | | |республиканскими финансами при | | | | | |исполнении республиканского бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 6 |приказ Минфина Республики Калмыкия|Уточнение порядка составления и |Минфин Республики | по мере | | | |ведения кассового плана исполнения |Калмыкия | необходимости | | | |республиканского бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 2.3. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов (городского округа),| | направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия о |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на |республиканском бюджете на очередной |Калмыкия | (ежегодно) | | |очередной финансовый год и |финансовый год и плановый период | | | | |плановый период |утверждается распределение | | | | | |межбюджетных трансфертов бюджетам | | | | | |муниципальных образований, в том | | | | | |числе дотаций на выравнивание | | | | | |бюджетной обеспеченности бюджетов | | | | | |муниципальных районов (городского | | | | | |округа). Принятие закона создает | | | | | |правовую основу для оказания | | | | | |финансовой поддержки органам местного| | | | | |самоуправления Республики Калмыкия | | | | | |за счет средств республиканского | | | | | |бюджета | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 2 |постановление Правительства |Постановлением Правительства |Минфин Республики | 2013 год | | |Республики Калмыкия |Республики Калмыкия утверждается |Калмыкия | | | | |Методика распределения дотаций на | | | | | |поддержку мер по обеспечению | | | | | |сбалансированности бюджетов | | | | | |муниципальных районов (городского | | | | | |округа) | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия» | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 3.1. Анализ объема и структуры государственного долга Республики Калмыкия | | и осуществление мер по его оптимизации | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |Закон Республики Калмыкия о |Законом Республики Калмыкия о |Минфин Республики | IV квартал | | |республиканском бюджете на |республиканском бюджете на очередной |Калмыкия | (ежегодно) | | |очередной финансовый год и |финансовый год и плановый период | | | | |плановый период |утверждается верхний предел | | | | | |государственного долга Республики | | | | | |Калмыкия, в том числе верхний предел| | | | | |долга по государственным гарантиям | | | | | |Республики Калмыкия, предельный объем| | | | | |государственного долга Республики | | | | | |Калмыкия, объем расходов на | | | | | |обслуживание государственного долга | | | | | |Республики Калмыкия, источники | | | | | |финансирования дефицита | | | | | |республиканского бюджета, программа | | | | | |государственных внутренних | | | | | |заимствований, программа | | | | | |государственных внешних | | | | | |заимствований, программа | | | | | |государственных гарантий Республики | | | | | |Калмыкия на очередной финансовый год | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля» | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 4.1. Организация и осуществление государственного финансового контроля | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |постановление Правительства |Подготовка проекта постановления |Республиканская | 2014 год | | |Республики Калмыкия |Правительства Республики Калмыкия о |служба | | | | |порядке осуществления внутреннего |финансово-бюджетного | | | | |финансового контроля |контроля | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 2 |постановление Правительства |Внесение изменений в Положение о |Республиканская | 2014 год | | |Республики Калмыкия |Республиканской службе |служба | | | | |финансово-бюджетного контроля с |финансово-бюджетного | | | | |учетом изменений в Бюджетный кодекс |контроля | | | | |РФ в части регулирования | | | | | |государственного и муниципального | | | | | |финансового контроля и | | | | | |ответственности за нарушение | | | | | |бюджетного законодательства | | | | | |Российской Федерации | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | Основное мероприятие 4.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации | | и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, | | оказание услуг | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 1 |приказ Республиканской службы |Утверждение Административного |Республиканская | 2013 год | | |финансово-бюджетного контроля |регламента исполнения государственной|служба | | | | |функции по осуществлению контроля за |финансово-бюджетного | | | | |соблюдением законодательства |контроля | | | | |Российской Федерации и иных | | | | | |нормативных правовых актов Российской| | | | | |Федерации о размещении заказов на | | | | | |поставки товаров, выполнение работ, | | | | | |оказание услуг для государственных | | | | | |нужд Республики Калмыкия, нужд | | | | | |бюджетных учреждений Республики | | | | | |Калмыкия государственным заказчиком, | | | | | |иным заказчиком, уполномоченным | | | | | |органом, конкурсной комиссией | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| | 2 |приказ Республиканской службы |Утверждение Административного |Республиканская | 2013 год | | |финансово-бюджетного контроля |регламента исполнения государственной|служба | | | | |функции по согласованию возможности |финансово-бюджетного | | | | |заключению контракта с единственным |контроля | | | | |поставщиком (исполнителем, | | | | | |подрядчиком) | | | |———————|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|————————————————| "Приложение № 6 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы» за счет средств республиканского бюджета |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс. руб. | | | государственной | исполнитель, | | | | | программы | соисполнители, | | | | | (подпрограммы |заказчик-координ| | | | | государственной | атор | | | | | программы), | | | | | | республиканской | | | | | | целевой программы, | | | | | | основного | |—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | мероприятия | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Государственн| Управление |всего, в том | х | х | х | х | 544662,8 | 333859,0 | 307737,9 | 268736,4 | 268736,4 | |ая программа | государственными |числе | | | | | | | | | | | |финансами Республики| | | | | | | | | | | | | Калмыкия на | | | | | | | | | | | | | 2013-2017 годы | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |действующие | х | х | х | х | 544662,8 | 333859,0 | 307737,9 | 268736,4 | 268736,4 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |в т.ч. объемы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |капитального | | | | | | | | | | | | |строительства** | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |дополнительные | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |объемы ресурсов*| | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | х | х | х | 531212,3 | 319018,1 | 294834,4 | 255832,9 | 255832,9 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |действующие | 621 | х | х | х | 531212,3 | 319018,1 | 294834,4 | 255832,9 | 255832,9 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |соисполнитель – | 636 | х | х | х | 13450,5 | 14840,9 | 12903,5 | 12903,5 | 12903,5 | | | |Республиканская | | | | | | | | | | | | |служба | | | | | | | | | | | | |финансово-бюджет| | | | | | | | | | | | |ного контроля | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |действующие | 636 | х | х | х | 13450,5 | 14840,9 | 12903,5 | 12903,5 | 12903,5 | | | |расходные | | | | | | | | | | | | |обязательства | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма |Совершенствование |всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |1 |планирования и | | | | | | | | | | | | |исполнения налоговых| | | | | | | | | | | | |и неналоговых | | | | | | | | | | | | |доходов бюджета | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | х | х | х | | | | | | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Совершенствование |ответственный | 621 | | | | | | | | | | мероприятие | планирования |исполнитель - | | | | | | | | | | | 1.1 | налоговых и |Минфин | | | | | | | | | | | |неналоговых доходов |Республики | | | | | | | | | | | | республиканского |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | бюджета |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Повышение доходной |ответственный | 621 | | | | | | | | | | мероприятие | базы, уточнение |исполнитель - | | | | | | | | | | | 1.2 | республиканского |Минфин | | | | | | | | | | | | бюджета в ходе его |Республики | | | | | | | | | | | |исполнения с учетом |Калмыкия, в том | | | | | | | | | | | |поступлений доходов |числе: | | | | | | | | | | | | в республиканский | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма | Повышение |всего | х | х | х | х | 443097,5 | 235383,7 | 207728,1 | 198728,1 | 198728,1 | | 2 | эффективности | | | | | | | | | | | | | бюджетных расходов | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | х | 14 2 0000 | х | 443097,5 | 235383,7 | 207728,1 | 198728,1 | 198728,1 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное |Нормативное правовое|ответственный | 621 | | | | | | | | | | мероприятие | регулирование в |исполнитель - | | | | | | | | | | | 2.1 | сфере бюджетного |Минфин | | | | | | | | | | | | процесса и |Республики | | | | | | | | | | | | совершенствование |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | бюджетного |в том числе: | | | | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Организация |ответственный | 621 | 0401 | 14 2 2103 | 240 | 1368,5 | 36437,2 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | | мероприятие | планирования и |исполнитель - | | | | | | | | | | | 2.2 | исполнения |Минфин | | | | | | | | | | | | республиканского |Республики | | | | | | | | | | | | бюджета |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 0111 | 14 2 2102 | 870 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Осуществление мер |ответственный | 621 | 1401 | 14 2 7011 | 510 | 179379,2 | 33410,6 | 33410,6 | 33410,6 | 33410,6 | | мероприятие |финансовой поддержки|исполнитель - | | | | | | | | | | | 2.3 | бюджетов |Минфин | | | | | | | | | | | | муниципальных |Республики | | | | | | | | | | | |районов (городского |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | округа), |в том числе: | | | | | | | | | | | | направленных на | | | | | | | | | | | | | обеспечение их | | | | | | | | | | | | |сбалансированности и| | | | | | | | | | | | | повышение уровня | | | | | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | | | | | обеспеченности | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 1402 | 14 2 7021 | 510 | 162000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 1402 | 14 2 7022 | 510 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 1403 | 14 2 7101 | 530 | 88748,3 | 88748,3 | 93514,3 | 93514,3 | 93514,3 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 0203 | 14 2 5118 | 530 | 5601,5 | 5787,6 | 5803,2 | 5803,2 | 5803,2 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма |Обеспечение |всего | 621 | 1301 | 14 3 0000 | 720 | 42341,4 | 45000,0 | 55156,3 | 25154,8 | 25154,8 | |3 |управления | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | |долгом Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | 1301 | 14 3 0000 | 720 | 42341,4 | 45000,0 | 55156,3 | 25154,8 | 25154,8 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное |Анализ объема и |ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие |структуры |исполнитель - | | | | | | | | | | |3.1 |государственного |Минфин | | | | | | | | | | | |долга Республики |Республики | | | | | | | | | | | |Калмыкия и |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | |осуществление мер по|в том числе: | | | | | | | | | | | |его оптимизации | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное |Обслуживание и |ответственный | 621 | 1301 | 14 3 2105 | 720 | 42341,40 | 45000,00 | 55156,30 | 25154,80 | 25154,80 | |мероприятие |погашение |исполнитель - | | | | | | | | | | |3.2 |государственного |Минфин | | | | | | | | | | | |долга Республики |Республики | | | | | | | | | | | |Калмыкия |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное |Ведение |ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие |Государственной |исполнитель - | | | | | | | | | | |3.3 |долговой книги |Минфин | | | | | | | | | | | |Республики Калмыкия |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма | Развитие и |всего | 636 | 0106 | 14 4 0000 | х | 13450,50 | 14840,90 | 12903,50 | 12903,50 | 12903,50 | |4 | совершенствование | | | | | | | | | | | | | государственного | | | | | | | | | | | | | контроля | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 636 | 0106 | 14 4 0000 | х | 13450,50 | 14840,90 | 12903,50 | 12903,50 | 12903,50 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Организация и |соисполнитель - | 636 | 0106 | 14 4 0011 | 120 | 12624,30 | 14097,50 | 12687,80 | 12687,80 | 12687,80 | | мероприятие | осуществление |Республиканская | | | | | | | | | | | 4.1 | государственного |служба | | | | | | | | | | | |финансового контроля|финансово-бюджет| | | | | | | | | | | | |ного контроля, | | | | | | | | | | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 636 | 0106 | 14 4 0019 | 120 | 106,80 | 133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Организация и | | 636 | 0106 | 14 4 0019 | 240 | 710,10 | 600,80 | 206,70 | 206,70 | 206,70 | | мероприятие | осуществление | | | | | | | | | | | | 4.2 | контроля за | | | | | | | | | | | | | соблюдением | | | | | | | | | | | | | законодательства | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | | и иных нормативных | | | | | | | | | | | | | правовых актов | | | | | | | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | | | | | | | | о размещении | | | | | | | | | | | | | заказов | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 636 | 0106 | 14 4 0019 | 850 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма |Подпрограмма 5 |всего | 621 | 0106 | 14 5 0000 | х | 38783,40 | 38634,40 | 31950,00 | 31950,00 | 31950,00 | |5 |«Обеспечение | | | | | | | | | | | | |создания условий для| | | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | |«Управление | | | | | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | | | | | |финансами Республики| | | | | | | | | | | | |Калмыкия на | | | | | | | | | | | | |2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | 0106 | 14 5 0000 | х | 38783,40 | 38634,40 | 31950,00 | 31950,00 | 31950,00 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | Основное | Обеспечение |ответственный | 621 | 0106 | 14 5 0011 | 120 | 30016,60 | 31042,70 | 27944,60 | 27944,60 | 27944,60 | | мероприятие | реализации |исполнитель - | | | | | | | | | | | 5.1. | мероприятий |Минфин | | | | | | | | | | | | Государственной |Республики | | | | | | | | | | | | программы |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | «Управление |в том числе: | | | | | | | | | | | | государственными | | | | | | | | | | | | |финансами Республики| | | | | | | | | | | | | Калмыкия на | | | | | | | | | | | | | 2013-2017 годы» | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 0106 | 14 5 0019 | 120 | 985,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 0106 | 14 5 0019 | 240 | 6073,10 | 5332,30 | 2466,00 | 2466,00 | 2466,00 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 621 | 0106 | 14 5 0019 | 850 | 1708,70 | 1539,40 | 1539,40 | 1539,40 | 1539,40 | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Подпрограмма |«Развитие |всего | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 6990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |6 |автоматизированных | | | | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | | | |систем управления | | | | | | | | | | | | |региональными | | | | | | | | | | | | |финансами» | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| | | |ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 6990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |исполнитель - | | | | | | | | | | | | |Минфин | | | | | | | | | | | | |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное |Модернизация системы|ответственный | 621 | | | | | | | | | |мероприятие |автоматизации |исполнитель - | | | | | | | | | | |6.1. |процессов |Минфин | | | | | | | | | | | |планирования и |Республики | | | | | | | | | | | |исполнения |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | |республиканского |в том числе: | | | | | | | | | | | |бюджета с учетом | | | | | | | | | | | | |перехода на | | | | | | | | | | | | |программный бюджет | | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное | Проведение |ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 5945,00 | | | | | |мероприятие |мероприятий по |исполнитель - | | | | | | | | | | |6.2. |развитию системы |Минфин | | | | | | | | | | | |электронного |Республики | | | | | | | | | | | |документооборота |Калмыкия, всего,| | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| |Основное |Повышение |ответственный | 621 | 0113 | 5241400 | 242 | 1045,00 | | | | | |мероприятие |программно-техническ|исполнитель - | | | | | | | | | | |6.3. |ой базы управления |Минфин | | | | | | | | | | | |бюджетным процессом |Республики | | | | | | | | | | | | |Калмыкия | | | | | | | | | | |—————————————|————————————————————|————————————————|—————————|———————|—————————————|———————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————| *государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований; **государственной программой не предусмотрены объемы капитального строительства Приложение № 7 к государственной программе «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 18 апреля 2013 г. № 188 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|