Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 21.10.2015 № 386Решение необходимо оформлять письмом, которое направляется не позднее 10 рабочих дней. В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено соблюдение о контрактной системе в сфере закупок. Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета составит 111 600,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 13 450,5 тыс. рублей; 2014 год – 15 000,9 тыс. рублей; 2015 год – 13 428,8 тыс. рублей; 2016 год – 13 195,4 тыс. рублей; 2017 год – 13 195,4 тыс. рублей. 2018 год – 13 789,2 тыс. рублей; 2019 год – 14 409,7 тыс. рублей; 2020 год – 15 130,3 тыс. рублей. Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2020 годах приведено в . Объемы финансирования ежегодно будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период. Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ). Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы и описание мер управления рисками состоит в следующем: изменение и , а также Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; риски увеличения незаконных и неэффективных расходов в бюджетной сфере; риски несоблюдения требований Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; сохранение существенных рисков принятия ошибочных управленческих решений. Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ |
Цели подпрограммы |
Обеспечение реализации мероприятий государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение деятельности Министерства финансов Республики Калмыкия как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Государственной программы. 2. Выполнение государственных услуг (функций) в рамках реализации Государственной программы. 3. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителем по реализации мероприятий Государственной программы. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2013-2020 годы Этапы не предусмотрены |
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы |
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы». |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета, всего – 288 824,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 38 783,4 тыс. рублей; 2014 год – 38 616,4 тыс. рублей; 2015 год – 33 836,8 тыс. рублей; 2016 год – 33 610,8 тыс. рублей; 2017 год – 33 610,8 тыс. рублей; 2018 год – 35 123,3 тыс. рублей; 2019 год – 36 703,8 тыс. рублей; 2020 год – 38 539,2 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Выполнение целей и задач государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» |
Выделение Подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (далее - Государственная программа).
Сферой осуществления Подпрограммы является управленческая и организационная деятельность Министерства финансов Республики Калмыкия (далее - Министерство).
Реализуемая Государственная программа имеет существенные отличия от других государственных программ Республики Калмыкия. Она является «обеспечивающей», т.е. ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов государственной власти Республики Калмыкия, реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их реализации.
Поэтому реализация Подпрограммы предполагает дальнейшее совершенствование взаимодействия Министерства с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления по вопросам организации планирования и исполнения республиканского бюджета, повышения эффективности системы управления общественными финансами, уровня и качества жизни населения Республики Калмыкия.
Практическое управление реализацией Государственной программы основывается на использовании программно-целевых методов, повышении эффективности использования бюджетных средств Республики Калмыкия, выделяемых Министерству, повышение качества финансового менеджмента, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации Государственной программы, являются финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий Государственной программы, достижение ожидаемых результатов и прогнозных показателей (индикаторов) Государственной программы.
Соответственно, необходимо дальнейшее совершенствование организации и управления Государственной программой на всех уровнях ее реализации.
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Состав целей и задач подпрограммы приведен в ее паспорте.
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» указаны в Приложении 1 к Государственной программе.
Целью реализации Подпрограммы является обеспечение реализации Государственной программы.
В рамках реализации основного мероприятия Подпрограммы по обеспечению мероприятий Государственной программы Министерство:
осуществляет
полномочия в соответствии с о Министерстве финансов Республики
Калмыкия, утвержденным Правительства Республики Калмыкия от
29 декабря
обеспечивает
доступность, качество и эффективность оказания государственных услуг (функций),
предусмотренных в соответствии с Правительства Республики Калмыкия от
3 октября
ведет бюджетный учет исполнения сметы Министерства;
осуществляет закупки для обеспечения государственных нужд;
организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;
обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства;
обеспечивает системно-техническую и информационную поддержку деятельности аппарата Министерства;
обеспечивает соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Калмыкия;
обеспечивает взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителем Государственной программы.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2020 годах за счет средств республиканского бюджета составит 288 824,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 38 783,4 тыс. рублей;
2014 год – 38 616,4 тыс. рублей;
2015 год – 33 836,8 тыс. рублей;
2016 год – 33 610,8 тыс. рублей;
2017 год – 33 610,8 тыс. рублей;
2018 год – 35 123,3 тыс. рублей;
2019 год – 36 703,8 тыс. рублей;
2020 год – 38 539,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета в 2013-2020 годах приведено в .
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Риски реализации подпрограммы следующие:
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственного исполнителя (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы, возможного снижения доходов республиканского бюджета вследствие ухудшения состояния экономики. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
«Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами», утвержденная Министерства финансов Республики Калмыкия от 27.03.2013 г. N 15/38м |
Цели подпрограммы |
Повышение эффективности осуществления бюджетного процесса на основе комплексной автоматизации Единой системы управления бюджетным процессом. |
Задачи подпрограммы |
1. Модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета. 2. Развитие системы электронного документооборота. 3. Информационно-аналитическое обеспечение управления бюджетным процессом. |
Целевые показатели и индикаторы подпрограммы |
1) Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; 2) доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; 3) удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия; 4) обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2013г. Этапы не предусмотрены |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета - 6990 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Комплексная автоматизация процесса формирования и исполнения республиканского бюджета |
Реализация
подпрограммы «Развитие автоматизированных информационных систем управления
региональными финансами на 2013 год» осуществляется в рамках ,
утвержденной Министерства финансов Республики Калмыкия
от 27 марта
Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)», утвержденной Правительства Российской Федерации от
20 октября
развития системы межведомственного электронного взаимодействия;
методического и организационного обеспечения создания единой системы справочников и классификаторов, используемых в государственных (муниципальных) информационных системах;
формирования единого пространства доверия электронной подписи;
развития защищенной системы межведомственного электронного документооборота;
создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации;
развития единой вертикально интегрированной государственной автоматизированной системы «Управление» и проекта «Электронный регион».
В
соответствии с положениями повышения эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года, утвержденной Правительства Российской Федерации от
30 июня
Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления общественными финансами и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.
В настоящее время накоплен положительный опыт создания межведомственных информационных ресурсов.
С 2011 года функционирует официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (), обеспечивший интеграцию различных информационных ресурсов, прозрачность деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по размещению заказов, а также доступность информации о государственных и муниципальных закупках для всех заинтересованных пользователей.
Функционирует единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (), реализованный с применением технологии межведомственного электронного взаимодействия и обеспечивающий доступ граждан к государственным и муниципальным услугам вне зависимости от того, какие ведомства задействованы при их оказании.
На региональном уровне функционирует республиканская информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» (), обеспечивающая доступ физических лиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах (функциях).
С 1 января 2012 года создан официальный сайт в сети Интернет , на котором размещается информация о деятельности всех государственных и муниципальных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества.
Однако до настоящего времени, как на федеральном, так и на региональном уровнях имеется ряд проблем, требующих системного решения:
не во всех сферах управления общественными финансами применяются современные и эффективные способы удаленного взаимодействия участников бюджетного процесса;
не осуществлена полная автоматизация с последующей интеграцией всех процессов управления финансово-хозяйственной деятельности организаций;
не внедрены информационные технологии, обеспечивающие взаимосвязь информации об исполнении бюджета с результатами деятельности организаций сектора государственного управления;
не создан механизм реализации закрепленного в Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей;
не раскрыта информация об активах и обязательствах публично-правовых образований, их финансовом состоянии.
Кроме того, совершенствование процедур и методов государственного управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации.
В настоящее время в Республике Калмыкия политика в сфере информатизации деятельности органов исполнительной власти направлена на формирование единого информационного пространства региона и обеспечение взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления. В этом направлении проделана большая работа по автоматизации бюджетного процесса, нацеленная, в первую очередь, на обеспечение органов исполнительной власти средством информационной поддержки формирования, контроля и реализации финансово-бюджетной политики региона.
В целях автоматизации процессов управления государственными финансами в Министерстве финансов Республики Калмыкия внедрены и используются следующие программные комплексы.
АС «Бюджет» - автоматизированная информационная система организации и учета исполнения бюджета предназначена для комплексной автоматизации деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета. Позволяет организовать исполнение бюджета в соответствии с действующим , обеспечивает создание системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания исполнения бюджета в органах Федерального казначейства.
ПК «Свод-WEB» - программный комплекс предназначен для автоматизации процесса сбора, консолидации и анализа регламентированной и произвольной отчетности, позволил всем участникам процесса сбора отчетности в каждый момент времени оперировать единой нормативно-справочной информацией в соответствии с последними требованиями Минфина России и Федерального казначейства. Это решение основано на использовании единой базы данных и удаленного подключения к ней с помощью каналов связи различных типов (локальная сеть, выделенные линии, Интернет).
АИС «Государственный заказ» - автоматизированная информационная система управления государственным заказом предназначена для организации эффективного управления закупками продукции для государственных и муниципальных нужд в органах исполнительной власти (в Министерстве экономики и торговли Республики Калмыкия).
АС «Удаленное рабочее место» - АС «Удаленное рабочее место» (АС «УРМ») является клиентской частью системы удаленного документооборота и предназначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, а также для организации электронного взаимодействия между участниками бюджетного процесса Республики Калмыкия в процессе планирования и исполнения бюджета.
АС «Планирование» - является основной при планировании расходов бюджета и предназначена для формирования перечня и обоснований бюджетных ассигнований с увязкой с целями, задачами, показателями непосредственного и конечного результата и с расходными обязательствами, на исполнение которых и планируются бюджетные ассигнования.
АС «Финансово-экономический анализ» - предназначена для информационно-аналитического обеспечения процессов подготовки и принятия решений по управлению общественными финансами в органах исполнительной и законодательной власти Республики Калмыкия.
Основной проблемой обеспечения функционирования единой информационной инфраструктуры является недостаточное программно-техническое оснащение органов государственной власти.
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Основной целью реализации подпрограммы является повышение эффективности осуществления бюджетного процесса на основе комплексной автоматизации Единой системы управления бюджетным процессом.
Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
модернизация системы автоматизации процессов планирования и исполнения республиканского бюджета;
развитие системы электронного документооборота;
информационно-аналитическое обеспечение управления бюджетным процессом.
Сроки реализации подпрограммы - 2013 год.
В результате реализации подпрограммы планируется комплексная автоматизация процесса формирования и исполнения республиканского бюджета, которая будет способствовать:
повышению качества управления бюджетным процессом Республики Калмыкия;
обеспечению открытости бюджетного процесса и прозрачности региональных и муниципальных финансов;
созданию единой интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях реализации подпрограммы «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами» указаны в Приложении 1 к Государственной программе.
Комплекс программных мероприятий направлен на достижение цели, задач подпрограммы и показателей их результативности.
модернизация автоматизированной системы с учетом внедрения государственных программ Республики Калмыкия;
обеспечение сопровождения и модернизация программных комплексов АС «Бюджет», АС «Планирование», АС «Госзаказ», АС «Финансово-экономический анализ»;
обеспечение сопровождения программного обеспечения по составлению месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении республиканского бюджета и консолидированного бюджета Республики Калмыкия;
осуществление подготовки предложений и разработка документов по совершенствованию технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания государственных учреждений Республики Калмыкия;
обеспечение взаимодействия с разработчиками программных комплексов, постановка задач по их доработке.
обеспечение программного сопровождения при осуществлении предварительного контроля;
создание механизма предварительного контроля за соблюдением бюджетных ограничений в ходе оплаты бюджетных обязательств при исполнении республиканского бюджета;
проведение обучения специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и Министерства финансов Республики Калмыкия по работе с программными продуктами;
осуществление мероприятий по подключению пользователей к системе электронного документооборота;
своевременное обеспечение предоставления отчетов в системе электронного документооборота;
обеспечение формирования отчетной информации с использованием средств Единой системы управления бюджетным процессом Республики Калмыкия.
системно-техническая поддержка деятельности Министерства финансов Республики Калмыкия;
модернизация телекоммуникационного оборудования и структурированных кабельных сетей.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет за счет средств республиканского бюджета 6990,0 тыс. рублей.
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации подпрограммы не предусматривается.
Объемы финансирования подпрограммы будут уточняться исходя из возможностей республиканского бюджета на соответствующий период.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Риски реализации подпрограммы и описание мер управления рисками состоит в следующем:
нарушение в сфере организации бюджетного процесса;
несвоевременное и неполное исполнение республиканского бюджета в соответствии с требованиями ;
неисполнение расходных обязательств Республики Калмыкия;
риски неэффективности бюджетных расходов.
Механизм управления рисками подпрограммы включает в себя:
своевременный мониторинг целевых показателей реализации подпрограммы;
повышение прозрачности и открытости процессов, происходящих в финансово-бюджетной сфере на республиканском и местном уровнях;
повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих.
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Министерство финансов Республики Калмыкия |
Участники подпрограммы |
отсутствуют |
Программно-целевые инструменты |
отсутствуют |
Цель подпрограммы |
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами |
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для эффективного управления финансами в муниципальных образованиях; 2. Обеспечение и организация предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. |
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |
1) доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ; 2) эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 3) уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований; 4) количество муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 2013-2020 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Средства республиканского бюджета – 521 489,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 год – 97 748,3 тыс. рублей; 2016 год – 84 748,3 тыс. рублей; 2017 год – 84 748,3 тыс. рублей; 2018 год – 84 748,3 тыс. рублей; 2019 год – 84 748,3 тыс. рублей; 2020 год – 84 748,3 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированных местных бюджетов, создание условий для своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных образований |
В условиях сохраняющейся дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований, неравномерного размещения налоговой базы отмечается значительная роль республиканского бюджета по выравниванию условий социально-экономического развития муниципальных образований за счет межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета.
В настоящее время на территории Республики Калмыкия 127 муниципальных образований, в том числе 1 городской округ, 13 муниципальных районов и 113 поселений (111 сельских и 2 городских).
Проблема несбалансированности местных бюджетов диктует необходимость постоянно совершенствовать межбюджетные отношения, разрабатывать, развивать эффективные и прозрачные механизмы распределения финансовой помощи местным бюджетам. Межбюджетные отношения должны обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей и стимулирующей функциями и содержать стимулы к развитию экономического потенциала органов местного самоуправления, заинтересованность к снижению уровня дотационности местных бюджетов, повышению качества управления муниципальными финансами.
Основная проблема - сохраняющийся низкий уровень собственных доходов местных бюджетов, необеспеченность местных бюджетов собственными доходными источниками для полноценного решения всех возложенных на них вопросов местного значения. Сформировать местный бюджет исключительно за счет собственных источников доходов абсолютное большинство муниципальных образований не в состоянии. Различия между муниципальными образованиями очень велики, и уровни доходов, которыми обладают муниципальные образования, также сильно различаются.
Все это подтверждает необходимость перераспределения финансовых ресурсов, которое осуществляется с помощью механизма межбюджетных отношений.
В
Республике Калмыкия взаимоотношения между органами государственной власти
Республики Калмыкия и органами местного самоуправления муниципальных
образований Республики Калмыкия, а также между органами местного самоуправления
муниципальных районов Республики Калмыкия и органами местного самоуправления
поселений Республики Калмыкия по вопросам межбюджетных отношений в части,
касающейся предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
в местные бюджеты, предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов
в республиканский бюджет, предоставления межбюджетных трансфертов как из
бюджетов муниципальных районов Республики Калмыкия в бюджеты поселений
Республики Калмыкия, так и из бюджетов поселений Республики Калмыкия в бюджеты
муниципальных районов Республики Калмыкия урегулированы Республики Калмыкия от 16 октября
Республики Калмыкия от
18 ноября
Ежегодно Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждается уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа), и доля республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа), распределяемая в целях пропорционального сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа).
Так, на 2014 год в муниципальных образованиях дифференциация по доходам на душу населения до распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 1,4 раз, после распределения дотаций - 1,2 раз. При этом бюджетная обеспеченность муниципальных образований, получающих дотацию из республиканского бюджета, практически была выравнена.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности местных бюджетов в 2013 году перечислено дотаций в сумме 179,4 млн. рублей, в 2014 году запланировано 33,4 млн. рублей. Снижение объема дотаций в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено перераспределением полномочий между уровнями бюджетов.
Принцип сбалансированности реализуется на уровне местных бюджетов путем предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, а также предоставления бюджетных кредитов на цели, устанавливаемые ежегодно Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, на период до трех лет.
В 2013 году местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов перечислено 162,0 млн. рублей. В 2014 году из республиканского бюджета местным бюджетам запланировано дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 190,0 млн. рублей.
Полученная из республиканского бюджета дополнительная финансовая помощь и поступления налоговых и неналоговых доходов позволили большинству местных бюджетов сбалансировать свои бюджеты и выполнить принятые бюджетные обязательства.
Современная система межбюджетных отношений должна не только обеспечивать оптимальный баланс между выравнивающей и стимулирующей функциями, но и содержать стимулы к повышению качества управления муниципальными финансами.
Оценка качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях, которая ведется Министерством финансов Республики Калмыкия в соответствии с Министерства финансов Республики Калмыкия от 01.04.2011 N 10/84м «Об утверждении порядка проведения мониторинга соблюдения муниципальными образованиями Республики Калмыкия требований и оценки качества управления муниципальными финансами», выявила, что за последние три года увеличилось количество муниципальных образований с высокой оценкой качества управления муниципальными финансами.
В
целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии
территорий, а также инвестиционной привлекательности муниципальных образований
в республиканском бюджете предусматриваются гранты на поощрение достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городского округа и муниципальных районов Республики Калмыкия, определяемых в
соответствии с Президента Российской Федерации от 28 апреля
2008 года N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов».
выделения из республиканского бюджета грантов муниципальным образованиям
Республики Калмыкия принимается на основе комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных
районов Республики Калмыкия за отчетный год в соответствии с
Главы Республики Калмыкия от 19 июля
Настоящая подпрограмма направлена на совершенствование межбюджетных отношений, дальнейшее укрепление финансовой самостоятельности местных бюджетов, выравнивание диспропорций по уровню экономического развития муниципальных образований, повышение заинтересованности в развитии собственного налогового потенциала для обеспечения эффективного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и будет способствовать становлению дееспособной системы управления общественными финансами на муниципальном уровне.
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют приоритетам, описанным для программы в целом.
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.
Состав целей и задач и показатели (индикаторы) подпрограммы приведен в ее паспорте.
Значения показателей (индикаторов) подпрограммы на весь период ее реализации приведен в .
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются - обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированных местных бюджетов, создание условий для своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных образований.
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
Основное мероприятие 7.1. Содействие в обеспечении финансовой устойчивости местных бюджетов и повышения качества управления муниципальными финансами.
В рамках данного мероприятия будет продолжена реализация следующих мер:
- регулярный мониторинг исполнения местных бюджетов, анализ состояния кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований;
- анализ использования бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) и соблюдения условий их предоставления;
- анализ механизма закрепления нормативов отчислений от налогов, в том числе от установления дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
- проведение оценки качества управления муниципальными финансами ежегодно в соответствии с утвержденным порядком;
- оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования;
- подготовка, в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенного в представительный орган муниципального образования;
В целях обеспечения нормативного правового регулирования по вопросам межбюджетных отношений будет проводиться уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности районных муниципальных образований (городского округа) Республики Калмыкия, субвенций из республиканского бюджета по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Республики Калмыкия и внесение изменений в другие нормативные правовые акты Республики Калмыкия, регулирующие вопросы оказания финансовой помощи местным бюджетам.
Также будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, использованию механизмов стимулирования органов местного самоуправления к повышению эффективности деятельности по привлечению инвестиций, наращиванию собственной доходной базы местных бюджетов.
В рамках данного мероприятия предусматриваются меры финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности, укрепления финансовой базы для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Республики Калмыкия.
В целях выполнения данного мероприятия Министерством:
осуществляется сбор данных, необходимых для расчета распределения дотаций;
проводится согласование исходных данных для распределения межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета;
осуществляются расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Республики Калмыкия, субвенций бюджетам муниципальных районов из республиканского бюджета по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Республики Калмыкия;
вносятся предложения по установлению дополнительных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) Республики Калмыкия;
подготавливаются предложения по распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов между муниципальными образованиями и их перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований в процессе исполнения местных бюджетов и при условии соблюдения органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) условий предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета;
выделяются дотации на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Республики Калмыкия в целях повышения заинтересованности органов местного самоуправления в развитии территорий и содействия достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов;
осуществляется предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Республики Калмыкия;
осуществляются расчет и предоставление иных субсидий, иных межбюджетных трансфертов.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета за весь период ее реализации составляет 521 489,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 97 748,3 тыс. рублей;
2016 год – 84 748,3 тыс. рублей;
2017 год – 84 748,3 тыс. рублей.
2018 год – 84 748,3 тыс. рублей;
2019 год – 84 748,3 тыс. рублей;
2020 год – 84 748,3 тыс. рублей.
Сумма бюджетных ассигнований будет уточняться после утверждения Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета приведено в .
Привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий подпрограммы не предусматривается.
Раздел IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
повышение рисков несбалансированности местных бюджетов;
несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления;
увеличение просроченной кредиторской задолженности;
перераспределение расходных полномочий между органами государственной власти Республики Калмыкия и органами местного самоуправления;
сокращение доходной базы республиканского бюджета и местных бюджетов;
несоблюдение органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов;
снижение качества управления муниципальными финансами;
рост нарушений .
В целях управления указанными рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;
внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Калмыкия, регулирующие межбюджетные отношения в Республике Калмыкия;
обеспечение контроля за соблюдением органами местного самоуправления установленных Российской Федерации ограничений при осуществлении бюджетного процесса и принятия соответствующих решений в отношении муниципальных образований, не соблюдающих указанные ограничения;
проведение регулярной оценки качества управления муниципальными финансами;
оказание консультационной и методологической помощи органам местного самоуправления по разработке и проведению мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Управление государственными финансами |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
утвержденной постановлением Правительства |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Республики Калмыкия от 18 апреля |
||||
Сведения |
|
|
||||||||||||||
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
Удельный вес |
|
|||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||||
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
с учетом доп. средств* |
базовый вариант |
базовый вариант |
базовый вариант |
|
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
Государственная программа «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Соответствие надлежащему качеству управления региональными финансами в Республике Калмыкия (не менее II степени) согласно проводимой Министерством финансов РФ оценке качества управления региональными финансами |
сте-пень качес-тва |
II |
II |
II |
II |
|
II |
|
II |
|
II |
II |
II |
0,4 |
|
2 |
Исполнение расходов республиканского бюджета |
% |
82,3 |
93,8 |
e82,6 |
e85,1 |
|
e87,6 |
|
e90,0 |
|
e90,0 |
e90,0 |
e90,0 |
0,2 |
|
3 |
Отношение объема государственного долга Республики Калмыкия к общему объему доходов республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном году |
% |
35,4 |
d100 |
d100 |
d100 |
|
d97 |
|
d94 |
|
d91 |
d88 |
d85 |
0,2 |
|
4 |
Удельный вес расходов республиканского бюджета формируемых в рамках программ в общем объеме расходов республиканского бюджета |
% |
36,8 |
45,0 |
90,0 |
93,0 |
|
93,0 |
|
93,0 |
|
93,5 |
93,5 |
94,0 |
0,2 |
|
Подпрограмма 1. «Совершенствование планирования и исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета (к предыдущему году) |
% |
164,0 |
77,0 |
121,1 |
108,3 |
|
101,8 |
|
102,3 |
|
104,1 |
104,8 |
105,1 |
0,5 |
|
2 |
Отклонение исполнения республиканского бюджета по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню без учета разовых поступлений |
% |
6,6 |
7,8 |
d3,5 |
d15,0 |
|
d15,0 |
|
d15,0 |
|
d15,0 |
d15,0 |
d15,0 |
0,2 |
|
3 |
Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых) налоговых льгот и ставок налогов |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
да |
да |
0,1 |
|
4 |
Недополученные доходы по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законом Республики Калмыкия, в объеме налоговых доходов республиканского бюджета |
% |
2,8 |
3,7 |
3,2 |
3,0 |
|
3,4 |
|
3,3 |
|
3,2 |
3,1 |
3,0 |
0,2 |
|
Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Своевременная подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
да |
да |
0,2 |
|
2 |
Наличие утвержденного бюджетного прогноза Республики Калмыкия (проекта бюджетного прогноза) |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
да |
да |
0,1 |
|
3 |
Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета на основе утвержденной методики |
% |
75,0 |
75,3 |
75,5 |
76,0 |
|
76,0 |
|
76,2 |
|
76,4 |
76,6 |
76,8 |
0,2 |
|
4 |
Доля автоматизации основных этапов бюджетного процесса |
% |
|
75,0 |
80,0 |
85,0 |
|
85,0 |
|
87,0 |
|
87,0 |
90,0 |
90,0 |
0,1 |
|
5 |
Количество государственных служащих, прошедших переподготовку и повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
|
12,0 |
6,0 |
6,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
|
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,1 |
|
6 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета |
% |
1,1 |
1,5 |
d1,0 |
d0,96 |
|
d0,96 |
|
d0,81 |
|
d0,71 |
d0,61 |
d0,51 |
0,2 |
|
7 |
Размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Калмыкия закона о бюджете и закона об исполнении бюджета, а также публикаций «Бюджет для граждан» |
да/нет |
|
|
|
да |
|
да |
|
да |
|
да |
да |
да |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. «Обеспечение управления государственным долгом Республики Калмыкия» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Уровень долговой нагрузки на республиканский бюджет (без учета бюджетных кредитов) |
% |
6,5 |
d20,0 |
d20,0 |
d20,0 |
|
20,0 |
|
18,0 |
|
16,0 |
14,0 |
12,0 |
0,3 |
|
2 |
Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Калмыкия в общем объеме расходов республиканского бюджета, за исключением субвенций предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
% |
0,8 |
d1,0 |
d1,0 |
d5,0 |
|
d4,8 |
|
d4,6 |
|
d4,4 |
d4,2 |
d4,0 |
0,2 |
|
3 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Калмыкия |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
4 |
Отношение дефицита республиканского бюджета к общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений |
% |
--- |
d15 |
d15 |
d15 |
|
d15 |
|
d10 |
|
d10 |
d10 |
d10 |
0,3 |
|
Подпрограмма 4. «Развитие и совершенствование государственного контроля» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Процентное соотношение объема проверенных средств республиканского бюджета к общей сумме расходов республиканского бюджета (без учета обслуживания государственного долга Республики Калмыкия) |
% |
17 |
20 |
22 |
25 |
|
25 |
|
25 |
|
25 |
25 |
25 |
0,2 |
|
2 |
Процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных годовым планом |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,2 |
|
3 |
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,2 |
|
4 |
Выполнение плана проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,2 |
|
5 |
Доля рассмотренных обращений о возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к количеству поступивших обращений |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,1 |
|
6 |
Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств |
% |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
25,0 |
|
25,0 |
|
25,0 |
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
0,1 |
|
Подпрограмма 5. «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Наличие мониторинга хода реализации и информационное сопровождение Государственной программы «Управление государственными финансами Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
да |
|
да |
|
да |
да |
да |
1 |
|
Подпрограмма 6. «Развитие автоматизированных информационных систем управления региональными финансами» |
|
|
||||||||||||||
1 |
Доля основных этапов бюджетного процесса формируемых в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
50 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
2 |
Доля главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к Единой системе управления бюджетным процессом |
% |
80 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
4 |
Удельный вес программно-технического оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия, удовлетворяющего требованиям для работы в Единой системе управления бюджетным процессом Республики Калмыкия |
% |
45 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
5 |
Обеспечение бесперебойного функционирования серверного и сетевого оборудования Министерства финансов Республики Калмыкия |
да/ нет |
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений» |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1 |
Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городского округа), формируемых в рамках программ |
% |
25,9 |
25,3 |
25,5 |
40,0 |
|
60,0 |
|
80,0 |
|
80,0 |
80,0 |
80,0 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
% |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,2 |
|
3 |
Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований |
% |
3,7 |
4,9 |
4,9 |
d50 |
|
d48 |
|
d46 |
|
d44 |
d42 |
d40 |
0,3 |
|
4 |
Количество муниципальных образований с высоким качеством управления муниципальными финансами |
ед. |
3 |
4 |
4 |
5 |
|
5 |
|
6 |
|
6 |
6 |
6 |
0,2 |
|
|
*государственной программой не предусмотрено финансовое обеспечение за счет дополнительных бюджетных ассигнований |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |