Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 06.06.2016 № 188
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О
внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от
21 июня 2013 г. N 317
Правительство
Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения
Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением
Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка
населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия И.
Зотов
6 июня 2016 г.
N 188
г. Элиста
Утверждены
постановлением
Правительства
Республики Калмыкия
от 6 июня 2016 г. N
188
Изменения, которые вносятся в
Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия
на 2013 - 2017 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка
населения Республики Калмыкия на 2013 - 2017 годы»
1. В паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию Программы составляет всего –
12 828 519,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –
1 158 433,1 тыс. рублей;
2014 год –
1 445 385,8 тыс. рублей;
2015 год –
1 781 046,4 тыс. рублей;
2016 год –
1 813 259,2 тыс. рублей;
2017 год –
1 762 427,8 тыс. рублей;
2018 год –
1 622 655,8 тыс. рублей;
2019 год –
1 622 655,8 тыс. рублей;
2020 год –
1 622 655,8 тыс. рублей.
за счет средств
федерального бюджета – 1 844 476,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013 год – 194
927,0 тыс. рублей;
2014 год – 456
787,5 тыс. рублей;
2015 год – 404
864,4 тыс. рублей;
2016 год –
392 856,6 тыс. рублей;
2017 год – 395
041,4 тыс. рублей;
2018 год - 0,0
тыс. рублей;
2019 год - 0,0
тыс. рублей;
2020 год - 0,0
тыс. рублей.
за счет средств
республиканского бюджета всего, - 10 980 635,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год – 962 262,0
тыс. рублей;
2014 год – 987
287,1 тыс. рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
1 420 402,6 тыс. рублей;
2017 год –
1 367 386,4 тыс. рублей;
2018 год –
1 622 655,8 тыс. рублей;
2019 год –
1 622 655,8 тыс. рублей;
2020 год –
1 622 655,8 тыс. рублей.
в т.ч.
действующие расходные обязательства – 8 091 422,9 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 962
262,0 тыс. рублей;
2014 год – 987
287,1 тыс. рублей;
2015 год –
1 375 329,9 тыс. рублей;
2016 год –
863 028,4 тыс. рублей;
2017 год – 978 721,9
тыс. рублей,
2018 год –
974 931,2 тыс. рублей;
2019 год –
974 931,2 тыс. рублей;
2020 год –
974 931,2 тыс. рублей.
за счет средств
из внебюджетных источников – 3 407,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1
244,1 тыс. рублей;
2014 год – 1 311,2
тыс. рублей;
2015 год - 852,1
тыс. рублей;
2016 год - 0,0
тыс. рублей;
2017 год - 0,0
тыс. рублей;
2018 год - 0,0
тыс. рублей;
2019 год - 0,0
тыс. рублей;
2020 год - 0,0
тыс. рублей.
|
».
1. В разделе III «Обобщенная характеристика
основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной
программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы»:
1) в абзаце двадцать пятом цифры «12 871 643,8»
заменить цифрами «12 828 519,7»;
2)
в абзаце двадцать шестом цифры «1 798 038,0» заменить цифрами
«1 844 476,9»;
3) в абзаце двадцать
седьмом цифры «11 070 198,4» заменить цифрами «10 980 635,4»;
4)
в абзаце двадцать восьмом цифры «8 221 087,2» заменить цифрами
«8 091 422,9»..
2. В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет всего – 9 092 137,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 808 459,7 тыс. рублей;
2014 год – 1 032 647,2
тыс. рублей;
2015 год – 1 422 605,1
тыс. рублей;
2016 год – 1 330 473,6
тыс. рублей;
2017 год – 1 380 596,1
тыс. рублей;
2018 год – 1 039 118,7
тыс. рублей;
2019 год – 1 039 118,7
тыс. рублей;
2020 год – 1 039 118,7
тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета
– 1 735 137,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 166 654,7 тыс.
рублей;
2014 год – 383 554,9 тыс.
рублей;
2015 год – 397 091,0 тыс.
рублей;
2016 год – 392 826,2 тыс.
рублей;
2017 год – 395 011,0 тыс.
рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств республиканского
бюджета, всего – 7 356 955,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 937 647,4 тыс.
рублей;
2017 год – 985 585,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 039 118,7
тыс. рублей;
2019 год – 1 039 118,7
тыс. рублей;
2020 год – 1 039 118,7
тыс. рублей.
в т.ч. действующие расходные
обязательства – 5 552 064,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год 641 805,0 тыс.
рублей;
2014 год – 649 047,7 тыс.
рублей;
2015 год – 1 025 514,1 тыс.
рублей;
2016 год – 536 635,8 тыс.
рублей;
2017 год – 676 396,0 тыс. рублей;
2018 год – 674 221,9 тыс.
рублей;
2019 год – 674 221,9 тыс.
рублей;
2020 год – 674 221,9 тыс.
рублей.
за счет средств из внебюджетных
источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 44,6 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
а) абзац тринадцатый
признать утратившим силу;
б) в абзаце двадцать седьмом цифры
«9 192 512,9» заменить цифрами «9 092 137,8»;
в) в абзаце двадцать восьмом цифры «1 688 698,9»
заменить цифрами «1 735 137,8»;
г) в абзаце двадцать
девятом цифры «7 503 769,4» заменить цифрами «7 356 955,4»;
д) в абзаце тридцатом
цифры «5 741 749,3» заменить цифрами «5 552 064,3».
4. В подпрограмме 2 «Развитие
эффективной системы социального обслуживания населения»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Прогнозируемый
объем финансирования
мероприятий
подпрограммы в 2013 - 2020 годах
составляет
2 673 111,3 тыс.рублей, в том числе
по
годам:
2013
год – 252 171,8 тыс.рублей;
2014
год – 277 318,1 тыс.рублей;
2015
год – 230 764,7 тыс. рублей;
2016
год – 356 151,0 тыс.рублей;
2017
год – 276 026,7 тыс.рублей;
2018 год – 426 893,0
тыс.рублей;
2019 год – 426 893,0
тыс.рублей;
2020 год – 426 893,0
тыс.рублей.
за
счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
за
счет средств республиканского бюджета всего – 2 669 748,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013
год – 250 927,7 тыс. рублей;
2014
год – 276 051,5 тыс.рублей;
2015
год – 229 912,6 тыс. рублей;
2016
год – 356 151,0 тыс.рублей;
2017
год – 276 026,7 тыс.рублей;
2018
год – 426 893,0 тыс.рублей;
2019 год – 426 893,0
тыс.рублей;
2020 год – 426 893,0
тыс.рублей.
в
том числе действующие расходные обязательства – 1 761 809,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013
год – 250 927,7 тыс. рублей;
2014
год – 276 051,5 тыс.рублей;
2015
год – 229 912,6 тыс. рублей;
2016
год – 215 712,4 тыс.рублей;
2017
год – 198 251,3 тыс.рублей;
2018 год – 196 984,7
тыс.рублей;
2019 год – 196 984,7
тыс.рублей;
2020 год – 196 984,7
тыс.рублей.
за
счет средств из внебюджетных источников – 3 362,8 тыс.рублей:
2013
год – 1 244,1 тыс.рублей;
2014
год – 1 266,6 тыс.рублей;
2015
год – 852,1 тыс. рублей;
2016
год – 0,0 тыс.рублей;
2017
год – 0,0 тыс.рублей;
2018 год – 0,0 тыс.рублей;
2019 год – 0,0 тыс.рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
а)
в абзаце одиннадцатом цифры «2 640 952,2» заменить цифрами
«2 673 111,3»;
б)
в абзаце тринадцатом цифры «2 637 589,4» заменить цифрами
«2 670 202,9»;
в)
в абзаце четырнадцатом цифры «1 713 914,3» заменить цифрами
«1 758 808,9».
5.
В подпрограмме 3 "Организация отдыха и
оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных
или ограниченно дееспособных совершеннолетних, граждан в Республике
Калмыкия":
1) в паспорте:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего –
407 397,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013
год – 58 697,0 тыс.рублей;
2014
год – 94 972,3 тыс.рублей;
2015
год – 31 863,4 тыс. рублей;
2016
год – 46 247,6 тыс.рублей;
2017
год – 30 210,4 тыс.рублей;
2018
год – 48 468,8 тыс. рублей;
2019
год – 48 468,8 тыс. рублей;
2020
год – 48 468,8 тыс. рублей;
за
счет средств федерального бюджета – 92 241,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2013
год – 28 272,3 тыс.рублей;
2014
год – 63 880,6 тыс.рублей;
2015
год – 27,4 тыс. рублей;
2016
год – 30,4 тыс.рублей;
2017
год – 30,4 тыс.рублей;
2018
год – 0,0 тыс.рублей;
2019
год – 0,0 тыс.рублей;
2020
год – 0,0 тыс.рублей.
за
счет средств республиканского бюджета всего – 315 156,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013
год – 30 424,7 тыс. рублей;
2014
год – 31 091,7 тыс.рублей;
2015
год – 31 836,0 тыс. рублей;
2016
год – 46 217,2 тыс.рублей;
2017
год – 30 180,0 тыс.рублей;
2018
год – 48 468,8 тыс. рублей;
2019
год – 48 468,8 тыс. рублей;
2020
год – 48 468,8 тыс. рублей.
в
том числе действующие расходные обязательства – 244 515,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013
год – 30 424,7 тыс. рублей;
2014
год – 31 091,7 тыс.рублей;
2015
год – 31 836,0 тыс. рублей;
2016
год – 31 493,2 тыс.рублей;
2017 год – 30 180,0
тыс.рублей;
2018
год – 29 830,0 тыс. рублей;
2019
год – 29 830,0 тыс. рублей;
2020 год –
29 830,0 тыс. рублей.
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:
а)
в абзаце седьмом цифры «391 359,9 тыс.
рублей» заменить цифрами «407 397,1»;
б)
в абзаце девятом цифры «299 118,8»
заменить цифрами «315 156,0»;
в)
в абзаце десятом цифры «243 202,4» заменить цифрами «244 515,6».
6.
В Паспорте подпрограммы 4
«Обеспечение реализации Государственной программы»:
позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
Всего: 628 132,9 тыс.
рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета, всего –
628 132,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;
2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;
2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;
2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;
2017 год – 73 894,6 тыс. рублей;
2018
год – 106 475,3 тыс.рублей;
2019
год – 106 475,3 тыс.рублей;
2020
год – 106 475,3 тыс.рублей.
в том числе действующие расходные обязательства –
530 390,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;
2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;
2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;
2016 год – 78 687,0 тыс. рублей;
2017
год – 73 894,6 тыс. рублей;
2018
год – 73 894,6 тыс.рублей;
2019
год – 73 894,6 тыс.рублей;
2020 год –
73 894,6 тыс.рублей.
|
».
7.
В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»:
1) в паспорте позицию «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы
|
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет всего – 27 740,5 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 17 098,0 тыс. рублей:
2014 год – 9 352,0 тыс. рублей;
2015 год – 7 746,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета - по результатам
конкурса:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета (действующие
расходные обязательства) – 2 642,5 тыс. рублей:
2014 год – 1 700,0 тыс. рублей;
2015 год - 442,5 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета (дополнительные
объемы ресурсов) – 8 000,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 1 700,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 700,0 тыс. рублей;
2020 год - 1 7 00,0 тыс. рублей
|
»;
2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных
мероприятий Подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Подпрограммы»:
а) в абзаце тринадцатом цифры «28 998,0» заменить
цифрами «27 740,5»;
б) в абзаце двадцать третьем цифры «2 142,5»
заменить цифрами «2 642,5»;
в) в абзаце двадцать шестом цифры «0,0» заменить
цифрами «500,0»;
г) в абзаце тридцать первом цифры «9 757,5 тыс.
рублей» заменить цифрами «8 000,0»;
д) в абзаце тридцать третьем цифры «1 257,5» заменить
цифрами «0,0»;
е) в абзаце тридцать четвертом цифры «1 700,0»
заменить цифрами «1 200,0».
8. Приложения 1, 5,
6 изложить в новой редакции согласно приложению.
Приложение к постановлению
Правительства Республики Калмыкия
от 6 июня 2016 г. N188
«Приложение 1
Сведения
о
показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной
программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N
п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Ед.
изм
|
Значения
показателей
|
Удельный
вес
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
базовый
вариант
|
с
учетом доп. средств
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
Государственная программа
"Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020
годы»"
|
1
|
Численность
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в
процентах от общей численности населения
|
%
|
30,8
|
35,2
|
28,1
|
26,5
|
25,1
|
24,8
|
23,8
|
23,5
|
23,8
|
23,5
|
23,8
|
23,5
|
23,8
|
23,5
|
0,33
|
2
|
Удельный
вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения
|
%
|
99,5
|
99,5
|
99,6
|
99,8
|
99,7
|
99,8
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
0,34
|
3
|
Увеличение
количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
государственную поддержку
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
75,0
|
48,8
|
48,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,33
|
Подпрограмма N1 «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан»
|
1
|
Доля малоимущих граждан, получивших
государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей
численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь
|
%
|
-
|
-
|
3,0
|
2,2
|
5,0
|
5,2
|
6,5
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
0,5
|
2
|
Доля
граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности
получателей государственной социальной помощи на основании социального
контракта
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
00,5
|
Подпрограмма N2 "Развитие эффективной системы
социального обслуживания населения "
|
1
|
Снижение
удельного веса стационарных учреждений социального обслуживания населения,
требующих проведения текущего и капитального ремонтов, реконструкции, от
общего количества стационарных учреждений социального обслуживания населения
|
%
|
33,0
|
33,0
|
22,0
|
11,0
|
11,0
|
10,5
|
9,0
|
8,5
|
9,0
|
8,5
|
9,0
|
8,5
|
9,0
|
8,5
|
0,5
|
2
|
Удельный
вес граждан, охваченных социальным обслуживанием, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального
обслуживания населения
|
%
|
99,5
|
99,5
|
99,6
|
99,8
|
99,7
|
99,8
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
99,8
|
99,9
|
0,34
|
3
|
Увеличение
удельного веса социально ориентированных некоммерческих организаций,
оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального
обслуживания всех форм собственности
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
4,2
|
0,5
|
Подпрограмма N3 «Организация отдыха и
оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства
недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»
|
1
|
Доля детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему
числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
|
%
|
100
|
100
|
100
|
81,5
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
2
|
Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в
оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей,
охваченных оздоровлением
|
%
|
80
|
82
|
85
|
89,5
|
87
|
87
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
88
|
0,25
|
3
|
Доля несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его
родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником
которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его
проживания
|
%
|
100
|
100
|
100
|
0,0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
4
|
обеспечение
своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных,
обеспечение достойного уровня жизни подопечных,
обеспечение исполнения
опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них
полномочий
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,25
|
Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации
Государственной программы»
|
1
|
Уровень
ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной
программы и подпрограмм
|
%
|
0
|
90
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
2
|
Доля государственных услуг в
сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены
административные регламенты их оказания в общем количестве таких
государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда
и занятости Республики Калмыкия
|
%
|
0
|
95
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0,5
|
Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»
|
1
|
Количество
зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных,
бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных
компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории
Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
101,9
|
95,5
|
99,6
|
102,2
|
102,2
|
102,2
|
103,1
|
103,1
|
103,6
|
103,6
|
104,2
|
104,2
|
105,0
|
105,0
|
0,2
|
2
|
Средняя численность
работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и
казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний,
политических партий и их структурных подразделений), в процентах к
предыдущему периоду
|
%
|
272,2
|
119,4
|
112,3
|
112,9
|
113,9
|
113,9
|
115,0
|
115,0
|
116,0
|
116,0
|
117,0
|
117,0
|
118,0
|
118,0
|
0,2
|
3
|
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах
к предыдущему периоду
|
%
|
63,6
|
500,0
|
171,4
|
75,0
|
48,8
|
48,8
|
105,0
|
105,0
|
109,5
|
109,5
|
117,4
|
117,4
|
125,9
|
125,9
|
0,2
|
4
|
Средняя численность
добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение
автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций,
государственных компаний, политических партий и их структурных
подразделений), в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
103,1
|
613,4
|
539,4
|
100,6
|
100,9
|
100,9
|
101,8
|
101,8
|
102,6
|
102,6
|
103,4
|
103,4
|
104,9
|
104,9
|
0,2
|
5
|
Число граждан,
участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными
некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду
|
%
|
15,0
|
289,8
|
169,8
|
102,0
|
102,5
|
102,5
|
103,0
|
103,0
|
104,0
|
104,0
|
105,0
|
105,0
|
106,0
|
106,0
|
0,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|