Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 28.06.2013 № 327
Оценка
расходов по государственной программе на основании планового метода не
проводится.
Приложения
к
Государственной программе
Таблица
10
Распределение средств подпрограммы
«Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
по подпрограммам и ведомственным целевым
программам
Статус
|
Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы
(подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители,
государственный заказчик-координатор
|
Код
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
ГРБС
|
Рз Пр
|
ЦСР
|
ВР
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства на обеспечение создания условий для
реализации государственной программы по подпрограммам и ведомственным целевым
программам предусмотрены в Государственной программе «Развитие образования
Республики Калмыкия на 2013 -2017 годы» (утв. постановлением Правительства
Республики Калмыкия от 7 мая 2013
г. N 214).
Приложения
к Государственной программе
Таблица 11
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на
показатели (индикаторы)
Государственной
программы (подпрограммы)
N
п/п
|
Показатель (индикатор) наименование
|
Ед.
изм.
|
Значения показателей
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
с учетом доп.
ресурсов
|
без учета доп.
ресурсов
|
с учетом доп.
ресурсов
|
без учета доп.
ресурсов
|
с учетом доп.
ресурсов
|
без учета доп.
ресурсов
|
с учетом доп.
ресурсов
|
без учета доп.
ресурсов
|
с учетом доп.
ресурсов
|
без учета доп.
ресурсов
|
Подпрограмма
1. «Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой
политики в сфере культуры в Республике Калмыкия»
|
1.
|
Увеличение
количества работников системы
художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
чел.
|
28
|
25
|
30
|
27
|
32
|
29
|
33
|
30
|
38
|
35
|
Подпрограмма
3. «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»
|
1
|
Увеличение количества объектов
историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия Российской Федерации, по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
4,3
|
3,0
|
5,0
|
4,0
|
6,0
|
5,0
|
7,0
|
6,0
|
8,0
|
7,0
|
Подпрограмма
4. «Музейное дело в Республике
Калмыкия»
|
1.
|
Увеличение количества выставочных проектов в
музее по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
20
|
18
|
21
|
19
|
22
|
20
|
23
|
21
|
24
|
22
|
Подпрограмма
5. «Библиотечное дело в Республике Калмыкия»
|
1.
|
Увеличение количества
посещений библиотеки по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
тыс.чел.
|
300,0
|
285,0
|
310,0
|
290,0
|
320,0
|
295,0
|
330,0
|
300,0
|
340,0
|
305,0
|
2.
|
Увеличение числа
книговыдач по сравнению с 2011 (базовым)
годом
|
тыс.экз.
|
810,0
|
790,0
|
820,0
|
800,0
|
830,0
|
810,0
|
840,0
|
820,0
|
850,0
|
830,0
|
3.
|
Увеличение количества
оцифрованных документов по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
тыс.экз.
|
1,0
|
0,7
|
1,5
|
1,0
|
2,0
|
1,5
|
2,5
|
2,0
|
3,5
|
3,0
|
Подпрограмма
6. «Государственная поддержка профессионального искусства и развитие
гастрольно-концертной деятельности»
|
1.
|
Увеличение
количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
%
|
1,7
|
1,5
|
1,8
|
1,6
|
1,9
|
1,7
|
2,1
|
1,9
|
2,2
|
2,1
|
Подпрограмма
7. «Мероприятия в сфере культуры»
|
1.
|
Увеличение
количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий по сравнению
с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
47
|
45
|
49
|
46
|
51
|
47
|
53
|
48
|
55
|
50
|
2.
|
Увеличение
количества работников культуры, прошедших курсы профессиональной
переподготовки и стажировки за пределами республики по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
чел.
|
20
|
10
|
24
|
12
|
28
|
14
|
32
|
16
|
36
|
18
|
Подпрограмма
8. «Государственные архивы Калмыкии»
|
1.
|
Увеличение количества
отреставрированных архивных документов по сравнению с 2011
(базовым) годом
|
ед.
хр.
|
200
|
150
|
250
|
150
|
300
|
200
|
350
|
250
|
400
|
300
|
2.
|
Увеличение доли документов
государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих
их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов
государственных архивов, по сравнению с 2011 (базовым) годом
|
%
|
57,0
|
51,0
|
63,0
|
59,0
|
70,0
|
67,0
|
78,0
|
75,0
|
80,0
|
75,0
|
Подпрограмма
9. «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры»
|
1.
|
Увеличение
количества отремонтированных и оснащенных современными техническими
средствами культурно-досуговых учреждений
|
ед.
|
14
|
12
|
28
|
0
|
42
|
0
|
56
|
14
|
70
|
28
|
2.
|
Увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных
техническими средствами до 100%, по
сравнению с 2011 (базовым) годом
|
ед.
|
70
|
50
|
120
|
100
|
148
|
148
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|