Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 01.08.2016 № 258

 

14. Дополнить подпрограммой 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» согласно приложению N 1.

15. Приложения NN 1,2,4,5, 6 к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2.


 

Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 1 августа 2016 г. N 258

 

 

«Подпрограмма 9 «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия»

 

Паспорт

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия

Соисполнители

подпрограммы

Отсутствуют

Участники подпрограммы

 

Органы местного самоуправления;

организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения

Программно-целевые инструменты

Отсутствуют

 

Цели подпрограммы

Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области

Задачи подпрограммы

 

обеспечение создания условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения;

замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты, от их общего количества

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016-2018 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам составляет 9 047,00 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0 тыс. руб.

Год

Действующее расходное обязательство

Дополнительный объем ресурсов

2016

0,0 тыс. руб.

2 750,0 тыс. руб.

2017

0,0 тыс. руб.

3 246,0 тыс. руб.

2018

0,0тыс. руб.

3 051,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

усилить антитеррористическую защищенность объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия;

осуществить переход на безопасные методы обеззараживания воды и стоков

 

I. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

 

Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» (далее - подпрограмма) разработана в целях усиления антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.

Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.

Система безопасности составляет совокупность методов и технологических средств, реализующих мероприятия, направленные:

на объект угрозы с целью ее снижения;

на объекты защиты с целью повышения его безопасности;

на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания, замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.

Подпрограмма в целях создания условий для безопасности жизнедеятельности населения, обеспечения комплексной защиты объектов критической инфраструктуры (с учетом степени риска) и устойчивого развития республики позволит повысить эффективность разработки мер по профилактике терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных террористических посягательств, качество контроля за реализацией этих мер.

Вместе с тем, применение данной подпрограммы сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе ее реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных социально-экономических результатов. В целях управления указанным риском предусматривается ежегодная корректировка индикаторов и показателей, мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Однако, применение данной подпрограммы позволит обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:

определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;

концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным задачам, направленным на усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009.

Приоритетами государственной политики является:

повышение эффективности системы профилактики терроризма;

минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.

Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что основными недостатками в системах безопасности организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия, является отсутствие:

надежных инженерно-технических средств охраны объектов водоснабжения и водоотведения и их периметров;

надлежащей системы оповещения и освещения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры по защите объектов;

кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) при возникновении угрозы террористического акта.

Основная цель подпрограммы - усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, позволяющая:

улучшить укрепление материально-технической базы объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения их антитеррористической защищённости;

минимизировать возможности совершения террористических актов на объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

обеспечить создание условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов;

обеспечить безопасность жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

осуществить замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.

Сроки реализации подпрограммы - 2016-2018 годы.

Этапы реализации не выделяются.

 

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий (Приложение N 2 к Государственной программе):

Основное мероприятие 9.1. «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов» предусматривает устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты.

Основное мероприятие 9.2. «Замена химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы», предусматривает замену химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия.

Реализация Подпрограммы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета (Приложение N 6 к Государственной программе).

Финансирование подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение N 6 к Государственной программе).

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016-2018 годах требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 18 097,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных объемов ресурсов 9 050 тыс. руб.:

республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов – 9 047,0 тыс. руб.;

местные бюджеты – 5 430,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3 620,0 тыс. руб.

Ежегодно при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из республиканского бюджета.

 

Характеристика мер государственного регулирования Подпрограммы

 

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.

Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.

 

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)

 

Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не предполагается.

 

Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Подпрограммы

 

Реализация подпрограммы будет осуществляется путем предоставления местным бюджетам субсидий на софинансирование мероприятий по:

обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов (предусматривающими устранение недостатков в системе охраны и оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты);

замене химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством Республики Калмыкия.

 

Информация об участии организаций в реализации Подпрограммы

 

В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается участие организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, за счет средств, предусмотренных инвестиционными программами.

 

V. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

 

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие риски:

недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за счет средств бюджетов;

недостаток средств инвестиционных программ, с учетом ограничения роста платы граждан.

Риски, связанные с отсутствием или недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий подпрограммы, могут привести к снижению:

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

обеспечения антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия,

и, как следствие, целевые индикаторы и показатели подпрограммы не будут достигнуты.

Риски, связанные с недостатками в координации действий органов исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и снижению эффективности использования бюджетных средств.

Изменения в отраслевом и региональном законодательстве могут также повлечь значительные изменения в структуре и содержании подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.».

 

 

 


 

Приложение N 2 
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. N 258

 

"Приложение N1

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,  ведомственных целевых программ и их значениях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

ГП "Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

1

Доля общей  площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года

%

1,8

1,5

0,0

4,3

1,2

1,2

0,0

18,9

10,8

0,0

10,8

0,0

13,2

0,0

0,2

2

Доля общей площади  расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади  жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.

%

2,5

20,3

24,3

24,3

32,1

32,1

20,8

20,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

3

Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований

%

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0,2

4

Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения

%

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0,2

5

Объем  обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)

%

0

0

0

1,9

0

3

0

2,7

0

0

0

0

0

0

0,2

Подпрограмма "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"

1

Протяженность  построенных и реконструированных   канализационных сетей и очистных сооружений

километров

0

0

0

0

0

1,422

0

3,029

0

0

0

20

0

0

0,25

2

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0

0

0

0

0

20

0

30

0

0

0

0

0

0

0,25

3

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

%

0

0

0

0

0

60,0

0

59,0

0

57,0

0

55,0

0

50,0

0,25

4

Протяженность сетей  построенных и реконструированных   объектов водоснабжения

километров

0

0

0

0,9

0

1,541

0

83,99

0

149,9321

0

323,212

0

203,837

0,25

Подпрограмма "Локальное водоснабжение"

1

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин

%

0

0

0

0

0

10

0

30

0

70

0

80

0

100

0,35

2

Количество пробуренных (восстановленных) скважин

шт.

0

0

0

0

0

2

0

6

0

6

0

2

0

2

0,35

3

Количество приобретенной специализированной техники (автоцистерн, водовозов)

шт.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

Подпрограмма "Доступность питьевого водоснабжения"

 

1

Количество поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение

тыс. мі

0

0

0

0

0

16125

0

16125

0

16125

0

16125

0

16125

0,4

2

Доля населенных пунктов, обеспеченных водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение

%

0

0

0

0

0

4,1

0

4,1

0

4,1

0

4,1

0

4,1

0,3

3

Доля населения, обеспеченного водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение

%

0

0

0

0

0

10,5

0

10,5

0

10,5

0

10,5

0

10,5

0,3

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Калмыкия"

1

Доля общей  площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года

%

1,8

1,5

0

4,3

1,2

1,2

0

18,9

10,8

0

10,8

0

13,2

0

0,35

2

Доля общей площади  расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади  жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 г.

%

2,5

20,3

24,3

24,3

32,1

32,1

20,8

20,8

0

0

0

0

0

0

0,35

3

Динамика количества переселенных из аварийного жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению

%

15,9

23,7

23,7

49,2

82,0

82,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0,3

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Калмыкия"

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1

Энергоемкость валового регионального продукта субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)

т.у.т./млн.руб.

18,46

16,82

15,90

15,74

15,52

15,52

15,08

15,08

14,04

0

13,26

0

12,80

0

0,03

2

Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской Федерации

%

2,85

2,71

2,69

2,45

2,34

2,34

2,26

2,26

2,24

0

1,98

0

1,92

0

0,03

3

Доля объема электрический энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0

100,00

0

100,00

0

0,03

4

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

95,00

97,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

98,00

0

98,00

0

98,00

0

0,03

5

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

81,62

85,00

85,00

90,00

94,00

94,00

100,00

100,00

100,00

0

100,00

0

100,00

0

0,03

6

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

90,00

91,00

92,00

93,00

96,00

96,00

100,00

100,00

100,00

0

100,00

0

100,00

0

0,03

7

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской Федерации

%

91,60

93,10

93,10

94,00

96,00

96,00

100,00

100,00

100,00

0

100,00

0

100,00

0

0,028

8

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,027

9

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

%

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,027

10

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,027

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе

11

Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВт.ч/кв.м

2,84

3,00

3,53

3,55

3,87

3,87

4,21

4,21

0

4,59

5,01

0

5,46

0

0,03

12

Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м

0,07

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0

0,05

0,05

0

0,05

0

0,027

13

Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел

26,67

20,27

18,11

17,88

17,74

17,74

17,50

17,50

0

17,48

17,45

0

17,45

0

0,027

14

Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел

5,28

5,70

5,12

4,55

4,54

4,54

4,53

4,53

0

4,44

4,44

0

4,43

0

0,027

15

Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)

куб.м/чел

189,65

197,32

199,35

211,99

212,18

212,18

212,60

212,60

0

212,82

212,98

0

213,48

0

0,027

16

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к общему объему финансирования региональной программы

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,05

0

24,95

34,35

0

52,52

0

0,027

17

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0

13,00

20,00

0

25,00

0

0,027

 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

18

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/кв.м

0,13

0,12

0,13

0,11

0,11

0,11

0,10

0,10

0

0,10

0,10

0

0,10

0

0,03

19

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/чел

21,40

17,02

18,57

20,42

22,27

22,27

23,73

23,73

0

23,55

23,38

0

23,21

0

0,027

20

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)

куб.м/чел

4,28

3,72

3,87

3,82

3,60

3,60

3,40

3,40

0

3,33

3,26

0

3,20

0

0,027

21

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВт.ч/кв.м

6,65

10,51

17,64

19,88

21,53

21,53

23,29

23,29

0

25,20

27,27

0

29,51

0

0,027

22

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

тыс.куб.м/кв.м

0,25

0,19

0,21

0,21

0,29

0,29

0,29

0,29

0

0,29

0,29

0

0,29

0

0,027

23

Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)

тыс.куб.м/чел.

0,07

0,07

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0

0,03

0,03

0

0,03

0

0,027

24

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах

т.у.т./кв.м

12,38

13,71

14,53

15,23

15,74

15,74

16,29

16,29

0

16,89

17,54

17,54

18,25

0

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктурытранспортном комплексе

25

Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации в сфере промышленного производства

т.у.т/млн.руб.

0,96

1,07

1,02

1,46

1,46

1,46

1,53

1,53

1,61

0

1,55

0

1,59

0

0,03

26

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./тыс.МВт.ч

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,027

27

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./млн.Гкал

183 645,00

183 086,43

142 864,75

148 152,33

146 157,96

146 157,96

144 619,46

144 619,46

148 804,20

0

147 204,16

0

145 604,12

0

0,027

28

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

37,00

35,56

37,00

31,32

25,95

25,95

23,79

23,79

23,60

0

23,41

0

23,22

0

0,027

29

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВт.ч/куб.м

37,93

40,73

47,32

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

35,05

0

35,05

0

35,05

0

0,027

30

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

18,75

16,46

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

16,36

0

16,36

0

16,36

0

0,027

31

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

39,21

34,93

34,61

26,36

26,66

26,66

27,53

27,53

27,31

0

27,30

0

27,29

0

0,027

32

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)

тыс.кВт.ч./куб.м

1,85

1,47

1,72

1,86

2,07

2,07

2,34

2,34

2,54

0

2,77

0

3,02

0

0,027

33

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)

тыс.кВт.ч./куб.м

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0

0,01

0

0,01

0

0,027

34

Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)

кВт.ч/кв.м

5,62

5,80

5,85

5,90

5,91

5,91

5,93

5,93

5,95

0

5,96

0

5,97

0

0,027

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

35

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

470

480

490

500

510

510

520

520

530

0

540

0

540

0

0,027

36

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией

шт.

470

480

490

500

510

510

520

520

530

0

540

0

540

0

0,027

Подпрограмма  "Обеспечение реализации Государственной программы"

1

Доля муниципальных образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных образований

%

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0,5

2

Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий тепло-, электроснабжения

%

100

100

100

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

0,5

Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Республики Калмыкия"

1

Доля газифицированных населенных пунктов РК

%

0

0

0

80

0

86,4

0

90,9

0

96,4

0

100

0

0

0,35

2

Количество газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой

шт.

0

0

0

0

0

14

0

23

0

34

0

41

0

0

0,35

3

Протяженность построенных межпоселковых газопроводов

км

0

0

0

0

0

145,2

0

65,5

0

148,2

0

71,5

0

0

0,3

Подпрограмма  "Осуществление лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Калмыкия,  лицензионного контроля и жилищного надзора"

1

Объем  обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)

%

0

0

0

1,9

0

3

0

2,7

0

0

0

0

0

0

0,3

2

Уровень исполненных предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)

%

0

0

0

99,7

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0,3

3

Снижение количества обращений граждан на некачественное предоставление оказываемых жилищно-коммунальных услуг

ед.

0

0

0

914

750

690

690

600

0

0

0

0

0

0

0,2

4

Улучшение результатов проведения плановых проверок в ходе подготовки домов к отопительному сезону

%

0

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0,2

РЦП "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах""

1

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения   

км

18,7

15,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма "Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия"

1

Доля объектов водоснабжения и водоотведения, на которых используется для обеззараживания воды гипохлорит натрия

%

0

0

0

0

0

50

0

100

0

0

0

0

0

0

0,34

2

Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных средствами защиты

%

0

0

0

0

0

9,1

0

27,2

0

100

0

0

0

0

0,33

3

Доля объектов водоснабжения и водоотведения, оснащенных пожарно-охранными средствами

%

0

0

0

0

0

9,1

0

27,2

0

100

0

0

0

0

0,33


Информация по документу
Читайте также