Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Калмыкии от 01.08.2016 № 258
14. Дополнить подпрограммой 9 «Усиление антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия» согласно приложению N 1.
15. Приложения NN 1,2,4,5, 6 к
Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г. N 258
«Подпрограмма 9 «Усиление
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на
территории Республики Калмыкия»
Паспорт
Ответственный
исполнитель подпрограммы
|
Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
|
Соисполнители
подпрограммы
|
Отсутствуют
|
Участники
подпрограммы
|
Органы местного
самоуправления;
организации,
осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения
|
Программно-целевые
инструменты
|
Отсутствуют
|
Цели подпрограммы
|
Усиление антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия путем повышения антитеррористической безопасности, на основе
использования современных достижений науки и техники в этой области
|
Задачи
подпрограммы
|
обеспечение создания
условий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов
водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики
Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по обеспечению
дополнительными материально-техническими средствами объектов водоснабжения и
водоотведения, направленных на усиление антитеррористической защищенности и
снижение уязвимости объектов;
обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения республики, а также сотрудников,
посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере
водоснабжения и водоотведения;
замена химических реагентов,
используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы
|
Доля объектов водоснабжения и водоотведения,
оснащенных средствами защиты, от их общего количества
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы
|
2016-2018
годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы
|
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы из средств республиканского бюджета по годам
составляет 9 047,00 тыс. руб., без учета дополнительных объемов – 0,0
тыс. руб.
Год
|
Действующее расходное обязательство
|
Дополнительный объем ресурсов
|
2016
|
0,0 тыс. руб.
|
2 750,0 тыс. руб.
|
2017
|
0,0 тыс. руб.
|
3 246,0 тыс. руб.
|
2018
|
0,0тыс. руб.
|
3 051,0 тыс. руб.
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы
|
Реализация подпрограммы позволит:
усилить антитеррористическую
защищенность объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия;
осуществить переход на безопасные
методы обеззараживания воды и стоков
|
I. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, включая описание текущего состояния, основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Усиление антитеррористической защищенности объектов
водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия» (далее -
подпрограмма) разработана в целях усиления антитеррористической защищенности
объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия.
Среди различных видов безопасности для объектов водоснабжения и
водоотведения приоритетными являются электрическая, техническая и
антитеррористическая безопасность. Все они взаимосвязаны, и их обеспечение
должно решаться согласно законодательным и нормативным актам Российской Федерации.
Система безопасности составляет совокупность методов и технологических
средств, реализующих мероприятия, направленные:
на объект угрозы с целью ее снижения;
на объекты защиты с целью повышения его безопасности;
на среду между объектом угрозы и объектом защиты с целью задержания,
замедления продвижения, ослабления последствий реализации угрозы.
Подпрограмма в целях создания условий для безопасности
жизнедеятельности населения, обеспечения комплексной защиты объектов
критической инфраструктуры (с учетом степени риска) и устойчивого развития
республики позволит повысить эффективность разработки мер по профилактике
терроризма, устранению причин и условий, способствующих его проявлению,
обеспечению защищенности объектов водоснабжения и водоотведения от возможных
террористических посягательств, качество контроля за реализацией этих мер.
Вместе с тем, применение данной подпрограммы сопряжено с определенными
рисками, в частности, в процессе ее реализации возможно выявление отклонений в
достижении промежуточных социально-экономических результатов. В целях
управления указанным риском предусматривается ежегодная корректировка
индикаторов и показателей, мероприятий подпрограммы, а также перераспределение
объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения
поставленных целей, изменений во внешней среде.
Однако, применение данной подпрограммы позволит обеспечить комплексное
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:
определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;
концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соответствующих
приоритетным задачам, направленным на усиление антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия.
II. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
государственной программы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации
подпрограммы определены в соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 N 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской
Федерации, твержденной Президентом Российской
Федерации 05.10.2009.
Приоритетами государственной политики является:
повышение эффективности системы профилактики терроризма;
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.
Анализ ситуации в сфере противодействия терроризму показывает, что
основными недостатками в системах безопасности организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики
Калмыкия, является отсутствие:
надежных инженерно-технических средств охраны объектов водоснабжения и
водоотведения и их периметров;
надлежащей системы оповещения и освещения при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
эффективных систем видеонаблюдения, позволяющих контролировать
прилегающую территорию и своевременно принимать необходимые меры по защите
объектов;
кнопок экстренного вызова полиции (кнопок тревожной сигнализации) при
возникновении угрозы террористического акта.
Основная цель подпрограммы - усиление антитеррористической защищенности
объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия путем
повышения антитеррористической безопасности, на основе использования
современных достижений науки и техники в этой области, позволяющая:
улучшить укрепление материально-технической базы объектов водоснабжения
и водоотведения с целью повышения их антитеррористической защищённости;
минимизировать возможности совершения террористических актов на
объектах водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Республики
Калмыкия.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечить создание условий для обеспечения антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на
территории Республики Калмыкия, а именно проведение комплекса мероприятий по
обеспечению дополнительными материально-техническими средствами объектов
водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление антитеррористической
защищенности и снижение уязвимости объектов;
обеспечить безопасность жизнедеятельности населения республики, а также
сотрудников, посетителей и работников организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения.
осуществить замену
химических реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на
безопасные методы.
Сроки реализации подпрограммы - 2016-2018 годы.
Этапы реализации не выделяются.
III. Обобщенная характеристика
основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной
программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
государственной программы
Достижение цели и решение задач подпрограммы
осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по
срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий подпрограммы.
В рамках подпрограммы предполагается реализация
следующих основных мероприятий (Приложение N 2 к Государственной программе):
Основное мероприятие
9.1. «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению дополнительными
материально-техническими средствами объектов водоснабжения и водоотведения,
направленных на усиление антитеррористической защищенности и снижение
уязвимости объектов» предусматривает устранение недостатков в системе охраны и
оснащенности объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и
техническими средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений
водозаборов и доведение их периметров до санитарных норм и охранных зон,
установку ограждений и освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных
станциях, приобретение оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций,
оснащение объектов контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами
видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими
средствами защиты.
Основное мероприятие 9.2. «Замена химических
реагентов, используемых для обеззараживания воды и стоков, на безопасные
методы», предусматривает замену химических реагентов, используемых для
обеззараживания воды и стоков, на гипохлорит натрия.
Реализация Подпрограммы обеспечивается за
счет средств республиканского бюджета (Приложение N 6 к Государственной
программе).
Финансирование
подпрограммы осуществляется из республиканского бюджета в пределах средств,
выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы (Приложение N 6 к
Государственной программе).
Для реализации мероприятий подпрограммы в 2016-2018 годах
требуется финансирование за счет средств бюджетов всех уровней в размере 18 097,0 тыс. руб., в том числе без учета дополнительных
объемов ресурсов 9 050 тыс. руб.:
республиканский бюджет, дополнительные
объемы ресурсов – 9 047,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 5 430,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 3 620,0 тыс.
руб.
Ежегодно при формировании республиканского бюджета на
очередной финансовый год и плановый период уточняются объемы ассигнований из
республиканского бюджета.
Характеристика мер
государственного регулирования Подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер
государственного регулирования: правового, финансового и организационного
характера, обеспечивающего практическое достижение целей и задач подпрограммы.
Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие
нормативных правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс
организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
IV. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными
учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы)
Доведение государственных заданий на оказание государственных услуг
подведомственным государственным учреждениям в рамках Подпрограммы не
предполагается.
Характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в
разработке и реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляется путем предоставления
местным бюджетам субсидий на софинансирование мероприятий по:
обеспечению дополнительными материально-техническими средствами
объектов водоснабжения и водоотведения, направленных на усиление
антитеррористической защищенности и снижение уязвимости объектов
(предусматривающими устранение недостатков в системе охраны и оснащенности
объектов водоснабжения и водоотведения инженерными сооружениями и техническими
средствами защиты, в том числе реконструкцию ограждений водозаборов и доведение
их периметров до санитарных норм и охранных зон, установку ограждений и
освещений на водонапорных башнях, скважинах, насосных станциях, приобретение
оборудования и монтаж охранных и пожарных сигнализаций, оснащение объектов
контрольно-пропускными средствами, оборудованных системами видеонаблюдения,
кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами защиты);
замене химических реагентов, используемых для
обеззараживания воды и стоков, на безопасные методы.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета местным
бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждаются Правительством
Республики Калмыкия.
Информация об участии
организаций в реализации Подпрограммы
В реализации мероприятий Подпрограммы предполагается
участие организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения, за счет средств, предусмотренных инвестиционными программами.
V. Анализ рисков реализации
Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть следующие
риски:
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы за счет
средств бюджетов;
недостаток средств инвестиционных программ, с учетом ограничения роста
платы граждан.
Риски, связанные с отсутствием или недостаточным ресурсным обеспечением
мероприятий подпрограммы и недостатками в реализации исполнителями мероприятий
подпрограммы, могут привести к
снижению:
защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций;
обеспечения антитеррористической защищенности объектов
водоснабжения и водоотведения на территории Республики Калмыкия,
и, как следствие, целевые индикаторы и
показатели подпрограммы не будут достигнуты.
Риски, связанные с недостатками в координации действий органов
исполнительной власти Республики Калмыкия, могут привести к диспропорциям в
ресурсной поддержке реализации мероприятий подпрограммы, их дублированию и
снижению эффективности использования бюджетных средств.
Изменения в отраслевом и региональном законодательстве
могут также повлечь значительные изменения в структуре и содержании
подпрограммы, принципах ее ресурсного обеспечения и механизмах реализации.».
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Калмыкия
от 1 августа 2016 г.
N 258
"Приложение N1
Сведения о
показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы,
ведомственных целевых программ и их значениях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п
|
Показатель
(индикатор) (наименование)
|
Ед. изм.
|
Значения
показателей
|
Удельный вес
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
базовый вариант
|
с учетом доп.
средств
|
ГП
"Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, развитие
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса Республики Калмыкия на
2013-2020 годы"
|
1
|
Доля общей
площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей
площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
|
%
|
1,8
|
1,5
|
0,0
|
4,3
|
1,2
|
1,2
|
0,0
|
18,9
|
10,8
|
0,0
|
10,8
|
0,0
|
13,2
|
0,0
|
0,2
|
2
|
Доля общей площади
расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по
состоянию на 01.01.2012 г.
|
%
|
2,5
|
20,3
|
24,3
|
24,3
|
32,1
|
32,1
|
20,8
|
20,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
3
|
Доля муниципальных образований имеющих паспорта
готовности к отопительному периоду от общего количества муниципальных
образований
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0,2
|
4
|
Доля предприятий тепло-, электроснабжения имеющих
паспорта готовности к отопительному периоду от общего количества предприятий
тепло-, электроснабжения
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0,2
|
5
|
Объем
обследованного жилищного фонда (в % от общего объема жилищного фонда)
|
%
|
0
|
0
|
0
|
1,9
|
0
|
3
|
0
|
2,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,2
|
Подпрограмма "Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства Республики Калмыкия"
|
1
|
Протяженность построенных и реконструированных канализационных сетей и очистных
сооружений
|
километров
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,422
|
0
|
3,029
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
0
|
0,25
|
2
|
Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
20
|
0
|
30
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,25
|
3
|
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,0
|
0
|
59,0
|
0
|
57,0
|
0
|
55,0
|
0
|
50,0
|
0,25
|
4
|
Протяженность сетей построенных и реконструированных объектов водоснабжения
|
километров
|
0
|
0
|
0
|
0,9
|
0
|
1,541
|
0
|
83,99
|
0
|
149,9321
|
0
|
323,212
|
0
|
203,837
|
0,25
|
Подпрограмма
"Локальное водоснабжение"
|
1
|
Доля населенных пунктов, обеспеченных
водоснабжением за счет пробуренных (восстановленных) скважин
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
0
|
30
|
0
|
70
|
0
|
80
|
0
|
100
|
0,35
|
2
|
Количество пробуренных (восстановленных) скважин
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
6
|
0
|
6
|
0
|
2
|
0
|
2
|
0,35
|
3
|
Количество приобретенной специализированной техники
(автоцистерн, водовозов)
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,3
|
Подпрограмма "Доступность питьевого
водоснабжения"
|
|
1
|
Количество поданной воды на обводнение и
питьевое водоснабжение
|
тыс. мі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16125
|
0
|
16125
|
0
|
16125
|
0
|
16125
|
0
|
16125
|
0,4
|
2
|
Доля населенных пунктов, обеспеченных
водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,1
|
0
|
4,1
|
0
|
4,1
|
0
|
4,1
|
0
|
4,1
|
0,3
|
3
|
Доля населения, обеспеченного
водоснабжением за счет поданной воды на обводнение и питьевое водоснабжение
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,5
|
0
|
10,5
|
0
|
10,5
|
0
|
10,5
|
0
|
10,5
|
0,3
|
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных
домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике
Калмыкия"
|
1
|
Доля общей
площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей
площади многоквартирных домов, построенных до 2013 года
|
%
|
1,8
|
1,5
|
0
|
4,3
|
1,2
|
1,2
|
0
|
18,9
|
10,8
|
0
|
10,8
|
0
|
13,2
|
0
|
0,35
|
2
|
Доля общей площади
расселенного аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, признанного аварийным по
состоянию на 01.01.2012 г.
|
%
|
2,5
|
20,3
|
24,3
|
24,3
|
32,1
|
32,1
|
20,8
|
20,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,35
|
3
|
Динамика количества переселенных из аварийного
жилищного фонда жителей от общего числа жителей, планируемых к переселению
|
%
|
15,9
|
23,7
|
23,7
|
49,2
|
82,0
|
82,0
|
100,0
|
100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,3
|
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике
Калмыкия"
|
Общие целевые показатели в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
|
1
|
Энергоемкость валового регионального продукта
субъекта Российской Федерации (для фактических и сопоставимых условий)
|
т.у.т./млн.руб.
|
18,46
|
16,82
|
15,90
|
15,74
|
15,52
|
15,52
|
15,08
|
15,08
|
14,04
|
0
|
13,26
|
0
|
12,80
|
0
|
0,03
|
2
|
Отношение расходов на приобретение энергетических
ресурсов к объему валового регионального продукта субъекта Российской
Федерации
|
%
|
2,85
|
2,71
|
2,69
|
2,45
|
2,34
|
2,34
|
2,26
|
2,26
|
2,24
|
0
|
1,98
|
0
|
1,92
|
0
|
0,03
|
3
|
Доля объема электрический энергии, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта
Российской Федерации
|
%
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
0,03
|
4
|
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой
энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской
Федерации
|
%
|
95,00
|
97,00
|
98,00
|
98,00
|
98,00
|
98,00
|
98,00
|
98,00
|
98,00
|
0
|
98,00
|
0
|
98,00
|
0
|
0,03
|
5
|
Доля объема холодной воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
|
%
|
81,62
|
85,00
|
85,00
|
90,00
|
94,00
|
94,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
0,03
|
6
|
Доля объема горячей воды, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,
потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
|
%
|
90,00
|
91,00
|
92,00
|
93,00
|
96,00
|
96,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
0,03
|
7
|
Доля объема природного газа, расчеты за который
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного
газа, потребляемого (используемой) на территории субъекта Российской
Федерации
|
%
|
91,60
|
93,10
|
93,10
|
94,00
|
96,00
|
96,00
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
100,00
|
0
|
0,028
|
8
|
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных
энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых
на территории субъекта Российской Федерации
|
%
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,027
|
9
|
Доля объема производства электрической энергии
генерирующими объектами, функционирующими на основе использования
возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства
электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,027
|
10
|
Ввод мощностей генерирующих объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на
территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций
установленной мощностью свыше 25 МВт)
|
МВт
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0
|
0,027
|
Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
государственном секторе
|
11
|
Удельный расход электрической энергии на снабжение
органов государственной власти и государственных учреждений субъекта
Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
|
кВт.ч/кв.м
|
2,84
|
3,00
|
3,53
|
3,55
|
3,87
|
3,87
|
4,21
|
4,21
|
0
|
4,59
|
5,01
|
0
|
5,46
|
0
|
0,03
|
12
|
Удельный расход тепловой энергии на снабжение
органов государственной власти и государственных учреждений субъекта
Российской Федерации (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
|
Гкал/кв.м
|
0,07
|
0,04
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0
|
0,05
|
0,05
|
0
|
0,05
|
0
|
0,027
|
13
|
Удельный расход холодной воды на снабжение органов
государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской Федерации
(в расчете на 1 человека)
|
куб.м/чел
|
26,67
|
20,27
|
18,11
|
17,88
|
17,74
|
17,74
|
17,50
|
17,50
|
0
|
17,48
|
17,45
|
0
|
17,45
|
0
|
0,027
|
14
|
Удельный расход горячей воды на снабжение органов
государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской
Федерации (в расчете на 1 человека)
|
куб.м/чел
|
5,28
|
5,70
|
5,12
|
4,55
|
4,54
|
4,54
|
4,53
|
4,53
|
0
|
4,44
|
4,44
|
0
|
4,43
|
0
|
0,027
|
15
|
Удельный расход природного газа на снабжение органов
государственной власти и государственных учреждений субъекта Российской
Федерации (в расчете на 1 человека)
|
куб.м/чел
|
189,65
|
197,32
|
199,35
|
211,99
|
212,18
|
212,18
|
212,60
|
212,60
|
0
|
212,82
|
212,98
|
0
|
213,48
|
0
|
0,027
|
16
|
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в
стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной
власти и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации, к
общему объему финансирования региональной программы
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12,05
|
0
|
24,95
|
34,35
|
0
|
52,52
|
0
|
0,027
|
17
|
Количество энергосервисных договоров (контрактов),
заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и
государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6,00
|
0
|
13,00
|
20,00
|
0
|
25,00
|
0
|
0,027
|
Целевые показатели
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
жилищном фонде
|
18
|
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
|
Гкал/кв.м
|
0,13
|
0,12
|
0,13
|
0,11
|
0,11
|
0,11
|
0,10
|
0,10
|
0
|
0,10
|
0,10
|
0
|
0,10
|
0
|
0,03
|
19
|
Удельный расход холодной воды в многоквартирных
домах (в расчете на 1 жителя)
|
куб.м/чел
|
21,40
|
17,02
|
18,57
|
20,42
|
22,27
|
22,27
|
23,73
|
23,73
|
0
|
23,55
|
23,38
|
0
|
23,21
|
0
|
0,027
|
20
|
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах
(в расчете на 1 жителя)
|
куб.м/чел
|
4,28
|
3,72
|
3,87
|
3,82
|
3,60
|
3,60
|
3,40
|
3,40
|
0
|
3,33
|
3,26
|
0
|
3,20
|
0
|
0,027
|
21
|
Удельный расход электрической энергии в
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.метр общей площади)
|
кВт.ч/кв.м
|
6,65
|
10,51
|
17,64
|
19,88
|
21,53
|
21,53
|
23,29
|
23,29
|
0
|
25,20
|
27,27
|
0
|
29,51
|
0
|
0,027
|
22
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных
домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.метр
общей площади)
|
тыс.куб.м/кв.м
|
0,25
|
0,19
|
0,21
|
0,21
|
0,29
|
0,29
|
0,29
|
0,29
|
0
|
0,29
|
0,29
|
0
|
0,29
|
0
|
0,027
|
23
|
Удельный расход природного газа в многоквартирных
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
|
тыс.куб.м/чел.
|
0,07
|
0,07
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0
|
0,03
|
0,03
|
0
|
0,03
|
0
|
0,027
|
24
|
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в
многоквартирных домах
|
т.у.т./кв.м
|
12,38
|
13,71
|
14,53
|
15,23
|
15,74
|
15,74
|
16,29
|
16,29
|
0
|
16,89
|
17,54
|
17,54
|
18,25
|
0
|
0,027
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
промышленности, энергетике и системах коммунальной
инфраструктурытранспортном комплексе
|
25
|
Энергоемкость промышленного производства для
производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю
потребления энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации
в сфере промышленного производства
|
т.у.т/млн.руб.
|
0,96
|
1,07
|
1,02
|
1,46
|
1,46
|
1,46
|
1,53
|
1,53
|
1,61
|
0
|
1,55
|
0
|
1,59
|
0
|
0,03
|
26
|
Удельный расход топлива на выработку электрической
энергии тепловыми электростанциями
|
т.у.т./тыс.МВт.ч
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,027
|
27
|
Удельный расход топлива на выработку тепловой
энергии тепловыми электростанциями
|
т.у.т./млн.Гкал
|
183 645,00
|
183 086,43
|
142 864,75
|
148 152,33
|
146 157,96
|
146 157,96
|
144 619,46
|
144 619,46
|
148 804,20
|
0
|
147 204,16
|
0
|
145 604,12
|
0
|
0,027
|
28
|
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по
распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
|
%
|
37,00
|
35,56
|
37,00
|
31,32
|
25,95
|
25,95
|
23,79
|
23,79
|
23,60
|
0
|
23,41
|
0
|
23,22
|
0
|
0,027
|
29
|
Удельный расход электрической энергии, используемой
при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
|
кВт.ч/куб.м
|
37,93
|
40,73
|
47,32
|
35,05
|
35,05
|
35,05
|
35,05
|
35,05
|
35,05
|
0
|
35,05
|
0
|
35,05
|
0
|
0,027
|
30
|
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии
|
%
|
18,75
|
16,46
|
16,36
|
16,36
|
16,36
|
16,36
|
16,36
|
16,36
|
16,36
|
0
|
16,36
|
0
|
16,36
|
0
|
0,027
|
31
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
переданной воды
|
%
|
39,21
|
34,93
|
34,61
|
26,36
|
26,66
|
26,66
|
27,53
|
27,53
|
27,31
|
0
|
27,30
|
0
|
27,29
|
0
|
0,027
|
32
|
Удельный расход электрической энергии, используемой
для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)
|
тыс.кВт.ч./куб.м
|
1,85
|
1,47
|
1,72
|
1,86
|
2,07
|
2,07
|
2,34
|
2,34
|
2,54
|
0
|
2,77
|
0
|
3,02
|
0
|
0,027
|
33
|
Удельный расход электрической энергии, используемой
в системах водоотведения (на 1 куб.метр)
|
тыс.кВт.ч./куб.м
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0,027
|
34
|
Удельный расход
электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой
площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)
|
кВт.ч/кв.м
|
5,62
|
5,80
|
5,85
|
5,90
|
5,91
|
5,91
|
5,93
|
5,93
|
5,95
|
0
|
5,96
|
0
|
5,97
|
0
|
0,027
|
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в транспортном комплексе
|
35
|
Количество
высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии
(в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической
эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту,
регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом
Российской Федерации
|
шт.
|
470
|
480
|
490
|
500
|
510
|
510
|
520
|
520
|
530
|
0
|
540
|
0
|
540
|
0
|
0,027
|
36
|
Количество транспортных
средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на
услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации,
в отношении которых приведены мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива,
природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом,
используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
|
шт.
|
470
|
480
|
490
|
500
|
510
|
510
|
520
|
520
|
530
|
0
|
540
|
0
|
540
|
0
|
0,027
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации
Государственной программы"
|
1
|
Доля муниципальных
образований имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от общего
количества муниципальных образований
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0,5
|
2
|
Доля предприятий тепло-,
электроснабжения имеющих паспорта готовности к отопительному периоду от
общего количества предприятий тепло-, электроснабжения
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0,5
|
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов
Республики Калмыкия"
|
1
|
Доля газифицированных населенных пунктов
РК
|
%
|
0
|
0
|
0
|
80
|
0
|
86,4
|
0
|
90,9
|
0
|
96,4
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0,35
|
2
|
Количество
газифицированных населенных пунктов, предусмотренных Подпрограммой
|
шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14
|
0
|
23
|
0
|
34
|
0
|
41
|
0
|
0
|
0,35
|
3
|
Протяженность
построенных межпоселковых газопроводов
|
км
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
145,2
|
0
|
65,5
|
0
|
148,2
|
0
|
71,5
|
0
|
0
|
0,3
|
Подпрограмма "Осуществление лицензирования
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Республики Калмыкия,
лицензионного контроля и жилищного надзора"
|
1
|
Объем обследованного жилищного фонда (в % от
общего объема жилищного фонда)
|
%
|
0
|
0
|
0
|
1,9
|
0
|
3
|
0
|
2,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,3
|
2
|
Уровень исполненных
предписаний (в % от общего числа выданных предписаний)
|
%
|
0
|
0
|
0
|
99,7
|
100
|
100
|
100
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,3
|
3
|
Снижение количества
обращений граждан на некачественное предоставление оказываемых
жилищно-коммунальных услуг
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
914
|
750
|
690
|
690
|
600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,2
|
4
|
Улучшение результатов
проведения плановых проверок в ходе подготовки домов к отопительному сезону
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,2
|
РЦП "Об
инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП
"Юг России (2008-2013 годы)» в 2009-2013 годах""
|
1
|
Строительство и
реконструкция объектов водоснабжения
|
км
|
18,7
|
15,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Подпрограмма
"Усиление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и
водоотведения на территории Республики Калмыкия"
|
1
|
Доля объектов водоснабжения и водоотведения, на
которых используется для обеззараживания воды гипохлорит натрия
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,34
|
2
|
Доля объектов водоснабжения и водоотведения,
оснащенных средствами защиты
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,1
|
0
|
27,2
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,33
|
3
|
Доля объектов водоснабжения и водоотведения,
оснащенных пожарно-охранными средствами
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,1
|
0
|
27,2
|
0
|
100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,33
|
Читайте также
|