Расширенный поиск

Закон Республики Калмыкии от 18.12.2013 № 18-V-3

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    619    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|    -120 680,3|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    621    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|         -12,5|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    622    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|     -61 106,4|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    633    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|      -5 005,7|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    645    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|     -13 620,6|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    647    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|      -3 972,6|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|    648    | 219 02 000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий, субвенций  и  иных|     -17 876,1|           0,0|          0,0|

|           |                        |межбюджетных   трансфертов,  имеющих  целевое|              |              |             |

|           |                        |назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов|              |              |             |

|           |                        |Российской Федерации                         |              |              |             |

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

|           |ВСЕГО                   |                                             |   9 452 935,8|   7 087 435,0|  7 141 697,5|

|———————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|—————————————|

 

             редакции        Законов       Республики       Калмыкии

от  11.07.2014  г.  N  57-V-З; от 18.11.2014 г. N 77-V-З); от 15.12.2014 № 88-V-З)

 

 

 

      Приложение 7

      к Закону Республики Калмыкия

      «О республиканском бюджете

      на 2014 год и на плановый

      период 2015 и 2016 годов»

 

      Ведомственная структура расходов республиканского бюджета       

          на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов          

 

                                                         (тыс. рублей)

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|——————————————————————————————————---|

|               Наименование               |  Мин   |Раз-дел|Под-раз-|  Целевая   |   Вид    |                Сумма                |

|                                          |        |       |  дел   |   статья   | расходов |                                     |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|                                          |        |       |        |            |          |2014 год   |2015 год    |2016 год    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ|177     |       |        |            |          |19 683,1   |17 318,5    |17 318,5    |

|ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Национальная безопасность и               |177     |03     |        |            |          |19 683,1   |17 318,5    |17 318,5    |

|правоохранительная деятельность           |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Защита населения и территории от          |177     |03     |09      |            |          |19 683,1   |17 318,5    |17 318,5    |

|чрезвычайных ситуаций природного и        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|техногенного характера, гражданская       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|оборона                                   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на функционирование органов в     |177     |03     |09      |53 1 0137   |          |19 683,1   |17 318,5    |17 318,5    |

|сфере национальной безопасности в рамках  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммных направлений расходов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |177     |03     |09      |53 1 0137   |120       |18 081,1   |16 268,1    |16 268,1    |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |177     |03     |09      |53 1 0137   |240       |1 601,9    |1 050,4     |1 050,4     |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ   |601     |       |        |            |          |81 271,7   |58 358,0    |58 358,0    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Общегосударственные вопросы               |601     |01     |        |            |          |81 271,7   |58 358,0    |58 358,0    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Функционирование высшего должностного лица|601     |01     |02      |            |          |53 007,4   |40 501,3    |40 501,3    |

|субъекта Российской Федерации и           |        |       |        |            |          |           |            |            |

|муниципального образования                |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |601     |01     |02      |51 0 0000   |          |53 007,4   |40 501,3    |40 501,3    |

|деятельности государственных органов      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Высшее должностное лицо субъекта          |601     |01     |02      |51 1 0000   |          |1 821,6    |1 348,5     |1 348,5     |

|Российской Федерации                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |601     |01     |02      |51 1 0011   |          |1 821,6    |1 348,5     |1 348,5     |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Высшее должностное лицо субъекта         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Российской Федерации"                     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |02      |51 1 0011   |120       |1 821,6    |1 348,5     |1 348,5     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |601     |01     |02      |51 8 0000   |          |51 185,8   |39 152,8    |39 152,8    |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |601     |01     |02      |51 8 0011   |          |37 427,3   |33 925,2    |33 925,2    |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия"                                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |02      |51 8 0011   |120       |37 427,3   |33 925,2    |33 925,2    |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |601     |01     |02      |51 8 0019   |          |13 758,5   |5 227,6     |5 227,6     |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |        |            |          |           |            |            |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|деятельности отдельных государственных    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|органов Республики Калмыкия"              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |02      |51 8 0019   |120       |1 373,8    |0,0         |0,0         |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |601     |01     |02      |51 8 0019   |240       |10 904,7   |4 427,6     |4 427,6     |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |601     |01     |02      |51 8 0019   |850       |1 480,0    |800,0       |800,0       |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Функционирование законодательных          |601     |01     |03      |            |          |4 573,8    |4 351,8     |4 351,8     |

|(представительных) органов государственной|        |       |        |            |          |           |            |            |

|власти и представительных органов         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|муниципальных образований                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение деятельности       |601     |01     |03      |54 1 5141   |          |3 725,4    |3 725,4     |3 725,4     |

|депутатов Государственной Думы и их       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|помощников в избирательных округах по     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|депутатам государственной Думы и их       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|помощникам  в рамках непрограммных        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|направлений расходов                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |03      |54 1 5141   |120       |2 290,3    |2 335,0     |2 335,0     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |601     |01     |03      |54 1 5141   |240       |1 435,1    |1 390,4     |1 390,4     |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение членов Совета      |601     |01     |03      |54 1 5142   |          |848,4      |626,4       |626,4       |

|Федерации и их помощников в субъектах     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Российской Федерации  в рамках            |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммных направлений расходов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |03      |54 1 5142   |120       |746,1      |518,9       |518,9       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |601     |01     |03      |54 1 5142   |240       |102,4      |107,5       |107,5       |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Другие общегосударственные вопросы        |601     |01     |13      |            |          |23 690,5   |13 504,9    |13 504,9    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |601     |01     |13      |51 0 0000   |          |23 690,5   |13 504,9    |13 504,9    |

|деятельности государственных органов      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |601     |01     |13      |51 8 0000   |          |23 690,5   |13 504,9    |13 504,9    |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |601     |01     |13      |51 8 0011   |          |12 485,5   |10 095,9    |10 095,9    |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия"                                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |13      |51 8 0011   |120       |12 485,5   |10 095,9    |10 095,9    |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |601     |01     |13      |51 8 0019   |          |10 650,6   |3 409,0     |3 409,0     |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |        |            |          |           |            |            |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|деятельности отдельных государственных    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|органов Республики Калмыкия"              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |601     |01     |13      |51 8 0019   |120       |417,0      |0,0         |0,0         |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |601     |01     |13      |51 8 0019   |240       |9 736,8    |1 802,8     |1 802,8     |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |601     |01     |13      |51 8 0019   |850       |496,8      |1 606,2     |1 606,2     |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение мероприятий по реформированию |601     |01     |13      |51 8 9001   |          |554,4      |0,0         |0,0         |

|государственной и муниципальной службы в  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|рамках непрограммного направления         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|деятельности "Обеспечение деятельности    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|отдельных государственных органов         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия"                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |601     |01     |13      |51 8 9001   |240       |554,4      |0,0         |0,0         |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|НАРОДНЫЙ ХУРАЛ (ПАРЛАМЕНТ) РЕСПУБЛИКИ     |602     |       |        |            |          |45 974,5   |27 218,6    |27 218,6    |

|КАЛМЫКИЯ                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Общегосударственные вопросы               |602     |01     |        |            |          |45 974,5   |27 218,6    |27 218,6    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Функционирование законодательных          |602     |01     |03      |            |          |45 974,5   |27 218,6    |27 218,6    |

|(представительных) органов государственной|        |       |        |            |          |           |            |            |

|власти и представительных органов         |        |       |        |            |          |           |            |            |

|муниципальных образований                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |602     |01     |03      |51 0 0000   |          |44 939,5   |26 183,6    |26 183,6    |

|деятельности государственных органов      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Председатель законодательного             |602     |01     |03      |51 3 0000   |          |1 449,7    |1 225,7     |1 225,7     |

|(представительного) органа государственной|        |       |        |            |          |           |            |            |

|власти субъекта РФ                        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |602     |01     |03      |51 3 0011   |          |1 449,7    |1 225,7     |1 225,7     |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Председатель законодательного            |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(представительного) органа государственной|        |       |        |            |          |           |            |            |

|власти субъекта РФ"                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |602     |01     |03      |51 3 0011   |120       |1 449,7    |1 225,7     |1 225,7     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |602     |01     |03      |51 8 0000   |          |43 489,8   |24 957,9    |24 957,9    |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |602     |01     |03      |51 8 0011   |          |25 750,3   |23 187,9    |23 187,9    |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия"                                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |602     |01     |03      |51 8 0011   |120       |25 750,3   |23 187,9    |23 187,9    |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |602     |01     |03      |51 8 0019   |          |17 739,5   |1 770,0     |1 770,0     |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |        |            |          |           |            |            |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|деятельности отдельных государственных    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|органов Республики Калмыкия"              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |602     |01     |03      |51 8 0019   |120       |8 832,3    |0,0         |0,0         |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |602     |01     |03      |51 8 0019   |240       |8 120,2    |1 580,0     |1 580,0     |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Исполнение судебных актов                 |602     |01     |03      |51 8 0019   |830       |501,0      |0,0         |0,0         |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |602     |01     |03      |51 8 0019   |850       |286,0      |190,0       |190,0       |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение членов Совета      |602     |01     |03      |54 1 5142   |          |1 035,0    |1 035,0     |1 035,0     |

|Федерации и их помощников в субъектах     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Российской Федерации  в рамках            |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммных направлений расходов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |602     |01     |03      |54 1 5142   |120       |933,0      |903,5       |903,5       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |602     |01     |03      |54 1 5142   |240       |102,0      |131,5       |131,5       |

|обеспечения государственных               |        |       |        |            |          |           |            |            |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ      |603     |       |        |            |          |16 175,8   |12 476,8    |12 476,8    |

|КАЛМЫКИЯ                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Общегосударственные вопросы               |603     |01     |        |            |          |16 175,8   |12 476,8    |12 476,8    |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение деятельности финансовых,      |603     |01     |06      |            |          |16 175,8   |12 476,8    |12 476,8    |

|налоговых и таможенных органов и органов  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|финансового (финансово-бюджетного) надзора|        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |603     |01     |06      |51 0 0000   |          |16 175,8   |12 476,8    |12 476,8    |

|деятельности государственных органов      |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия                       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Руководитель счетной палаты субъекта      |603     |01     |06      |51 4 0000   |          |2 315,5    |2 083,9     |2 083,9     |

|Российской Федерации и его заместители    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |603     |01     |06      |51 4 0011   |          |2 315,5    |2 083,9     |2 083,9     |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Руководитель счетной палаты субъекта     |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Российской Федерации и его заместители"   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |603     |01     |06      |51 4 0011   |120       |2 315,5    |2 083,9     |2 083,9     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Аудиторы контрольно-счетной палаты        |603     |01     |06      |51 5 0000   |          |2 814,0    |2 510,9     |2 510,9     |

|субъекта Российской Федерации             |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |603     |01     |06      |51 5 0011   |          |2 814,0    |2 510,9     |2 510,9     |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Аудиторы контрольно-счетной палаты       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|субъекта Российской Федерации"            |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |603     |01     |06      |51 5 0011   |120       |2 814,0    |2 510,9     |2 510,9     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |603     |01     |06      |51 8 0000   |          |11 046,3   |7 882,0     |7 882,0     |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия                                  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |603     |01     |06      |51 8 0011   |          |8 284,3    |7 477,7     |7 477,7     |

|работников государственных органов        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |        |            |          |           |            |            |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |        |            |          |           |            |            |

|государственных органов Республики        |        |       |        |            |          |           |            |            |

|Калмыкия"                                 |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |603     |01     |06      |51 8 0011   |120       |8 284,3    |7 477,7     |7 477,7     |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |603     |01     |06      |51 8 0019   |          |2 762,0    |404,3       |404,3       |


Информация по документу
Читайте также