Расширенный поиск

Закон Республики Калмыкии от 18.12.2013 № 18-V-3

|программы  Республики Калмыкия "Развитие  |        |       |        |            |          |           |            |            |

|здравоохранения Республики Калмыкия на    |        |       |        |            |          |           |            |            |

|2013-2020 годы"                           |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|Социальные выплаты гражданам, кроме       |648     |10     |03      |01 6 8018   |320       |57 346,0   |45 000,0    |45 000,0    |

|публичных нормативных социальных выплат   |        |       |        |            |          |           |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

|ВСЕГО:                                    |        |       |        |            |          |10 393     |7 087 435,0 |7 141 697,5 |

|                                          |        |       |        |            |          |907,8      |            |            |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————————|——————————|———————————|————————————|————————————|

             редакции        Законов       Республики       Калмыкии

от  11.07.2014  г.  N  57-V-З; от 18.11.2014 г. N 77-V-З); от 15.12.2014 № 88-V-З)

 

 

 

      Приложение 8

      к Закону Республики Калмыкия

      «О республиканском бюджете

      на 2014 год и на плановый

      период 2015 и 2016 годов»

 

 

                 Распределение бюджетных ассигнований                 

        из республиканского бюджета по разделам, подразделам,         

   целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия    

         и непрограммным направлениям деятельности), группам          

     и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов      

          на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов          

 

                                                                                                                     (тыс. рублей)

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|————————————————————————————————————————————--|

|              Наименование                |Раз-дел |Подраз-|   Целевая   |  Вид   |                    Сумма                     |

|                                          |        |  дел  |   статья    |  рас-  |                                              |

|                                          |        |       |             |  ходов |                                              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|                                          |        |       |             |        |2014 год      |2015 год        |2016 год      |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Общегосударственные вопросы               |01      |       |             |        |472 488,6     |319 377,3       |319 377,2     |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Функционирование высшего должностного лица|01      |02     |             |        |53 007,4      |40 501,3        |40 501,3      |

|субъекта Российской Федерации и           |        |       |             |        |              |                |              |

|муниципального образования                |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |01      |02     |51 0 0000    |        |53 007,4      |40 501,3        |40 501,3      |

|деятельности государственных органов      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия                       |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Высшее должностное лицо субъекта          |01      |02     |51 1 0000    |        |1 821,6       |1 348,5         |1 348,5       |

|Российской Федерации                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |02     |51 1 0011    |        |1 821,6       |1 348,5         |1 348,5       |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Высшее должностное лицо субъекта         |        |       |             |        |              |                |              |

|Российской Федерации"                     |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |02     |51 1 0011    |120     |1 821,6       |1 348,5         |1 348,5       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |01      |02     |51 8 0000    |        |51 185,8      |39 152,8        |39 152,8      |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия                                  |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |02     |51 8 0011    |        |37 427,3      |33 925,2        |33 925,2      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |             |        |              |                |              |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия"                                 |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |02     |51 8 0011    |120     |37 427,3      |33 925,2        |33 925,2      |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |01      |02     |51 8 0019    |        |13 758,5      |5 227,6         |5 227,6       |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |             |        |              |                |              |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |             |        |              |                |              |

|деятельности отдельных государственных    |        |       |             |        |              |                |              |

|органов Республики Калмыкия"              |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |02     |51 8 0019    |120     |1 373,8       |0,0             |0,0           |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |02     |51 8 0019    |240     |10 904,7      |4 427,6         |4 427,6       |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |01      |02     |51 8 0019    |850     |1 480,0       |800,0           |800,0         |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Функционирование законодательных          |01      |03     |             |        |50 548,3      |31 570,4        |31 570,4      |

|(представительных) органов государственной|        |       |             |        |              |                |              |

|власти и представительных органов         |        |       |             |        |              |                |              |

|муниципальных образований                 |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |01      |03     |51 0 0000    |        |44 939,5      |26 183,6        |26 183,6      |

|деятельности государственных органов      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия                       |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Председатель законодательного             |01      |03     |51 3 0000    |        |1 449,7       |1 225,7         |1 225,7       |

|(представительного) органа государственной|        |       |             |        |              |                |              |

|власти субъекта РФ                        |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |03     |51 3 0011    |        |1 449,7       |1 225,7         |1 225,7       |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Председатель законодательного            |        |       |             |        |              |                |              |

|(представительного) органа государственной|        |       |             |        |              |                |              |

|власти субъекта РФ"                       |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |03     |51 3 0011    |120     |1 449,7       |1 225,7         |1 225,7       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Обеспечение деятельности отдельных        |01      |03     |51 8 0000    |        |43 489,8      |24 957,9        |24 957,9      |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия                                  |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |03     |51 8 0011    |        |25 750,3      |23 187,9        |23 187,9      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение деятельности отдельных       |        |       |             |        |              |                |              |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия"                                 |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |03     |51 8 0011    |120     |25 750,3      |23 187,9        |23 187,9      |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |01      |03     |51 8 0019    |        |17 739,5      |1 770,0         |1 770,0       |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |             |        |              |                |              |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |             |        |              |                |              |

|деятельности отдельных государственных    |        |       |             |        |              |                |              |

|органов Республики Калмыкия"              |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |03     |51 8 0019    |120     |8 832,3       |0,0             |0,0           |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |03     |51 8 0019    |240     |8 120,2       |1 580,0         |1 580,0       |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Исполнение судебных актов                 |01      |03     |51 8 0019    |830     |501,0         |0,0             |0,0           |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |01      |03     |51 8 0019    |850     |286,0         |190,0           |190,0         |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение деятельности       |01      |03     |54 1 5141    |        |3 725,4       |3 725,4         |3 725,4       |

|депутатов Государственной Думы и их       |        |       |             |        |              |                |              |

|помощников в избирательных округах по     |        |       |             |        |              |                |              |

|депутатам государственной Думы и их       |        |       |             |        |              |                |              |

|помощникам  в рамках непрограммных        |        |       |             |        |              |                |              |

|направлений расходов                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |03     |54 1 5141    |120     |2 290,3       |2 335,0         |2 335,0       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |03     |54 1 5141    |240     |1 435,1       |1 390,4         |1 390,4       |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение членов Совета      |01      |03     |54 1 5142    |        |1 883,4       |1 661,4         |1 661,4       |

|Федерации и их помощников в субъектах     |        |       |             |        |              |                |              |

|Российской Федерации  в рамках            |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммных направлений расходов        |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |03     |54 1 5142    |120     |1 679,1       |1 422,4         |1 422,4       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |03     |54 1 5142    |240     |204,4         |239,0           |239,0         |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Функционирование Правительства Российской |01      |04     |             |        |81 753,2      |59 584,2        |59 584,1      |

|Федерации, высших исполнительных органов  |        |       |             |        |              |                |              |

|государственной власти субъектов          |        |       |             |        |              |                |              |

|Российской Федерации, местных             |        |       |             |        |              |                |              |

|администраций                             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Государственная программа Республики      |01      |04     |08 0 0000    |        |379,2         |0,0             |0,0           |

|Калмыкия "Повышение качества              |        |       |             |        |              |                |              |

|предоставления жилищно-коммунальных услуг,|        |       |             |        |              |                |              |

|развитие инфраструктуры                   |        |       |             |        |              |                |              |

|жилищно-коммунального комплекса Республики|        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013 -2020 годы"              |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Подпрограмма "Энергосбережение и повышение|01      |04     |08 5 0000    |        |379,2         |0,0             |0,0           |

|энергетической эффективности в Республике |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия"                                 |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Субсидии бюджетам муниципальных районов   |01      |04     |08 5 7311    |        |379,2         |0,0             |0,0           |

|(городского округа) на реализацию         |        |       |             |        |              |                |              |

|мероприятий в рамках подпрограммы         |        |       |             |        |              |                |              |

|"Энергосбережение и повышение             |        |       |             |        |              |                |              |

|энергетической эффективности в Республике |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия" государственной программы       |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия "Повышение качества   |        |       |             |        |              |                |              |

|предоставления жилищно-коммунальных услуг,|        |       |             |        |              |                |              |

|развитие инфраструктуры                   |        |       |             |        |              |                |              |

|жилищно-коммунального комплекса Республики|        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013-2020 годы"               |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Субсидии                                  |01      |04     |08 5 7311    |520     |379,2         |0,0             |0,0           |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Государственная программа Республики      |01      |04     |16 0 0000    |        |76 751,9      |56 150,4        |56 150,3      |

|Калмыкия "Развитие эффективного           |        |       |             |        |              |                |              |

|государственного управления в Республике  |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013 – 2017 годы"             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Подпрограмма "Формирование  и  подготовка |01      |04     |16 1 0000    |        |67,6          |0,0             |0,0           |

|резерва управленческих кадров Республики  |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия"                                 |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Мероприятия по подготовке резерва         |01      |04     |16 1 2301    |        |67,6          |0,0             |0,0           |

|управленческих кадров и  его эффективному |        |       |             |        |              |                |              |

|управлению в рамках подпрограммы          |        |       |             |        |              |                |              |

|"Формирование и подготовка резерва        |        |       |             |        |              |                |              |

|управленческих кадров Республики Калмыкия"|        |       |             |        |              |                |              |

|государственной программы Республики      |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия "Развитие эффективного           |        |       |             |        |              |                |              |

|государственного управления в Республике  |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013 – 2017 годы"             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |04     |16 1 2301    |240     |67,6          |0,0             |0,0           |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Подпрограмма "Обеспечение реализации      |01      |04     |16 2 0000    |        |76 684,3      |56 150,4        |56 150,3      |

|государственной программы"                |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |04     |16 2 0011    |        |48 622,3      |43 859,3        |43 859,3      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках подпрограммы |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение реализации государственной   |        |       |             |        |              |                |              |

|программы" государственной программы      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия "Развитие эффективного|        |       |             |        |              |                |              |

|государственного управления в Республике  |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013 – 2017 годы"             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |04     |16 2 0011    |120     |48 622,3      |43 859,3        |43 859,3      |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |01      |04     |16 2 0019    |        |28 062,0      |12 291,1        |12 291,0      |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия в рамках подпрограммы            |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение реализации государственной   |        |       |             |        |              |                |              |

|программы" государственной программы      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия "Развитие эффективного|        |       |             |        |              |                |              |

|государственного управления в Республике  |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013 – 2017 годы"             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |04     |16 2 0019    |120     |2 536,3       |0,0             |0,0           |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |04     |16 2 0019    |240     |22 825,9      |9 417,6         |9 417,5       |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Исполнение судебных актов                 |01      |04     |16 2 0019    |830     |44,2          |0,0             |0,0           |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |01      |04     |16 2 0019    |850     |2 655,6       |2 873,5         |2 873,5       |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |01      |04     |51 0 0000    |        |4 622,1       |3 433,8         |3 433,8       |

|деятельности государственных органов      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия                       |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Руководитель высшего исполнительного      |01      |04     |51 2 0000    |        |4 622,1       |3 433,8         |3 433,8       |

|органа государственной власти субъекта РФ |        |       |             |        |              |                |              |

|и его заместители                         |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |04     |51 2 0011    |        |4 622,1       |3 433,8         |3 433,8       |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Руководитель высшего исполнительного     |        |       |             |        |              |                |              |

|органа государственной власти субъекта РФ |        |       |             |        |              |                |              |

|и его заместители"                        |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |04     |51 2 0011    |120     |4 622,1       |3 433,8         |3 433,8       |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Судебная система                          |01      |05     |             |        |26 303,7      |21 386,0        |21 386,0      |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Непрограммные направления обеспечения     |01      |05     |51 0 0000    |        |26 303,7      |21 386,0        |19 596,5      |

|деятельности государственных органов      |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия                       |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Обеспечение деятельности аппаратов судов  |01      |05     |51 7 0000    |        |26 303,7      |21 386,0        |19 596,5      |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |05     |51 7 0011    |        |20 109,6      |18 098,6        |18 098,6      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках              |        |       |             |        |              |                |              |

|непрограммного направления деятельности   |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение деятельности аппаратов судов"|        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |05     |51 7 0011    |120     |20 109,6      |18 098,6        |18 098,6      |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |01      |05     |51 7 0019    |        |6 194,1       |3 287,4         |1 497,9       |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия в рамках непрограммного          |        |       |             |        |              |                |              |

|направления деятельности "Обеспечение     |        |       |             |        |              |                |              |

|деятельности аппаратов судов"             |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |05     |51 7 0019    |240     |6 194,1       |3 287,4         |1 497,9       |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Осуществление полномочий по составлению   |01      |05     |54 1 5120    |        |0,0           |0,0             |1 789,5       |

|(изменению) списков кандидатов в присяжные|        |       |             |        |              |                |              |

|заседатели федеральных судов общей        |        |       |             |        |              |                |              |

|юрисдикции в Российской Федерации  в      |        |       |             |        |              |                |              |

|рамках непрограммных направлений расходов |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Субвенции                                 |01      |05     |54 1 5120    |530     |0,0           |0,0             |1 789,5       |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Обеспечение деятельности финансовых,      |01      |06     |             |        |69 793,1      |57 330,3        |57 330,3      |

|налоговых и таможенных органов и органов  |        |       |             |        |              |                |              |

|финансового (финансово-бюджетного) надзора|        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Государственная программа Республики      |01      |06     |14 0 0000    |        |53 617,3      |44 853,5        |44 853,5      |

|Калмыкия "Управление государственными     |        |       |             |        |              |                |              |

|финансами Республики Калмыкия на 2013-2017|        |       |             |        |              |                |              |

|годы"                                     |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Подпрограмма "Развитие и совершенствование|01      |06     |14 4 0000    |        |15 000,9      |12 903,5        |12 903,5      |

|государственного контроля"                |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |06     |14 4 0011    |        |14 257,5      |12 687,8        |12 687,8      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках подпрограммы |        |       |             |        |              |                |              |

|"Развитие и совершенствование             |        |       |             |        |              |                |              |

|государственного контроля" государственной|        |       |             |        |              |                |              |

|программы Республики Калмыкия "Управление |        |       |             |        |              |                |              |

|государственными финансами Республики     |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013-2017 годы"               |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |06     |14 4 0011    |120     |14 257,5      |12 687,8        |12 687,8      |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на обеспечение функций            |01      |06     |14 4 0019    |        |743,4         |215,7           |215,7         |

|государственных органов Республики        |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия  в рамках подпрограммы "Развитие |        |       |             |        |              |                |              |

|и совершенствование государственного      |        |       |             |        |              |                |              |

|контроля" государственной программы       |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия "Управление           |        |       |             |        |              |                |              |

|государственными финансами Республики     |        |       |             |        |              |                |              |

|Калмыкия на 2013-2017 годы"               |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты персоналу              |01      |06     |14 4 0019    |120     |133,6         |0,0             |0,0           |

|государственных (муниципальных) органов   |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Иные закупки товаров, работ и услуг для   |01      |06     |14 4 0019    |240     |600,8         |206,7           |206,7         |

|обеспечения государственных               |        |       |             |        |              |                |              |

|(муниципальных) нужд                      |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Уплата налогов, сборов и иных платежей    |01      |06     |14 4 0019    |850     |9,0           |9,0             |9,0           |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Подпрограмма "Обеспечение реализации      |01      |06     |14 5 0000    |        |38 616,4      |31 950,0        |31 950,0      |

|государственной программы"                |        |       |             |        |              |                |              |

|——————————————————————————————————————————|————————|———————|—————————————|————————|——————————————|————————————————|——————————————|

|Расходы на выплаты по оплате труда        |01      |06     |14 5 0011    |        |31 042,7      |27 944,6        |27 944,6      |

|работников государственных органов        |        |       |             |        |              |                |              |

|Республики Калмыкия в рамках подпрограммы |        |       |             |        |              |                |              |

|"Обеспечение реализации государственной   |        |       |             |        |              |                |              |


Информация по документу
Читайте также