Расширенный поиск
Постановление Собрания депутатов Псковской области от 16.12.2004 № 928ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2004 N 928 Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" В соответствии со статьей 5 Закона Псковской области от 06.03.2000 N 72-ОЗ "Об областных целевых программах Псковской области", областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы". 2. Объемы финансирования программы на 2005-2010 годы определять при формировании бюджета на очередной финансовый год. 3. Рекомендовать органам местного самоуправления создать необходимые условия для реализации программы и обеспечить финансирование ее мероприятий за счет средств местных бюджетов. Исполняющий полномочия председателя областного Собрания депутатов В.Г.Каленский УТВЕРЖДЕНА постановлением областного Собрания депутатов от 16.12.2004 N 928 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы" ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы" ___________________________________________________________________ Наименование Программы Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" ___________________________________________________________________ Основание для Распоряжение Администрации области от разработки Программы 27.08.2004 N 647-р ___________________________________________________________________ Областной заказчик Главное управление строительства, Программы архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области ___________________________________________________________________ Разработчик Программы Главное управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области (отдел минерально- сырьевых ресурсов, лицензирования пользования недрами, водоснабжения и водоотведения), муниципальные образования и предприятия водопроводно- канализационного комплекса ___________________________________________________________________ Цели и задачи Программы Основными целями Программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов с привлечением инвестиций; улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением затрат; снижение уровня загрязнения окружающей природной среды; обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, согласно требованиям Сан ПиН. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: обеспечить финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению; обеспечение государственной поддержки процесса модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основе современных технологий и оборудования ___________________________________________________________________ Срок реализации 2005-2010 год Программы I этап - 2005 годы II этап - 2006-2010 годы ___________________________________________________________________ Мероприятия Программы В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы водопроводно- канализационного комплекса, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации отрасли, сокращение затрат материально-технических ресурсов и повышение эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов водопроводно-канализационного комплекса ___________________________________________________________________ Объем и источники Для реализации Программы необходимо финансирования привлечение финансовых ресурсов в сумме Программы 2191,55 млн.руб. В том числе: из федерального бюджета - 535,02 млн.руб.; из областного бюджета - 485,97 млн.руб. 2005 г. - 94,55 млн.руб; 2006 г. - 105,35 млн.руб.; 2007 г. - 83,99 млн.руб.; 2008 г. - 82,0 млн.руб.; 2009 г. - 64,98 млн.руб.; 2010 г. - 55,1 млн.руб. Из местного бюджета - 413,5 млн.руб.; средства предприятий - 33,76 млн.руб.; инвестиции - 723,34 млн.руб. ___________________________________________________________________ Ожидаемые конечные В результате реализации Программы будут результаты реализации обеспечены повышение эффективности, Программы качества услуг водоснабжения и водоотведения, надежность работы централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов. Эти цели будут достигнуты за счет финансового оздоровления предприятий водопроводно-канализационного комплекса, демонополизации и развития конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных монополий, государственной поддержки модернизации водопроводно- канализационного комплекса ___________________________________________________________________ Контроль за реализацией Администрация области. Областное Программы Собрание депутатов ___________________________________________________________________ I. Введение Областная целевая программа "Обеспечение населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы" (далее - Программа) включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность и надежность функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов, направленных на своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, улучшение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения с одновременным снижением непроизводительных издержек, снижение уровня загрязнения окружающей природной среды и обеспечение населения доброкачественной питьевой водой в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, осуществление гарантированного пожаротушения. Программа предусматривает решение следующих задач: ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; оснащение жилых зданий муниципального фонда приборами учета воды. В результате решения этих задач повысится качество оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность работы централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов области. II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами В настоящее время в городах и населенных пунктах области сложилась неблагополучная обстановка по обеспечению населения области питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, очистке сбрасываемых сточных вод и снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду. Кризисная ситуация затронула весь водопроводно-канализационный комплекс области, поэтому вышеназванная проблема стала актуальной для нашего региона и требует комплексного решения. В жилищно-коммунальном хозяйстве Псковской области водоснабжение и водоотведение относятся к группе отраслей, имеющих стратегическое значение для развития области в целом. Начавшаяся с 1992 года передача в Псковской области централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения в муниципальную собственность, прекращение финансирования модернизации отрасли из бюджета, отказ от либерализации цен в этой сфере и дальнейший процесс децентрализации в жилищно-коммунальном хозяйстве привели к негативным структурным изменениям и полной разбалансированности в отрасли водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ). Вертикальная система хозяйствования была разрушена, а создание местной системы тормозилось из-за финансовых проблем муниципальных образований. Это объясняется тем, что, с одной стороны, органы местного самоуправления, являясь собственниками водопроводно-канализационного комплекса и неся бремя ответственности по его эффективному использованию и технической эксплуатации, должны были принимать экономически оправданные решения по повышению доходности принадлежащей им собственности и повышению качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, а с другой стороны, поскольку такие решения связаны с повышением оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, они не являются популярными среди населения. Отсутствие инвестиций, убыточные тарифы, непогашенная задолженность за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения (в основном долги муниципальных бюджетов), постоянно растущее налоговое бремя, кредитование организациями ВКХ льгот по оплате услуг, предоставленных действующим законодательством многочисленным категориям граждан, привели к кризисной ситуации одной из основных систем жизнеобеспечения населения. Кризисное состояние водопроводно-канализационного комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью отрасли и неудовлетворительным финансовым положением предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Водопроводно-канализационный комплекс как отрасль экономики является вторым по величине водопользователем нашей области. По данным госстатотчетности по форме N 1-водопровод и форме N 1-канализация, за 2003 год подача воды в водопроводную сеть предприятиями ВКХ составила 65490,4 тыс.м3/год, в том числе отпуск воды потребителям - 42076,1 тыс.м3/год, утечка и неучтенные расходы воды - 23362,7 тыс.м3/год, или 35,7%, пропущено сточных вод через очистные сооружения канализации - 39091,8 тыс.м3/год, в том числе на полную биологическую очистку - 38899,8 тыс.м3/год. Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет - 1257,5 км, канализационных сетей - 701,7 км. Число аварий на водопроводных сетях - 1043, на канализационных сетях - 86. Протяженность ветхих водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составляет 346,4 км, канализационных сетей - 121,7 км. Это показывает, что сети и сооружения водопроводно-канализационного комплекса области нуждаются в проведении неотложных работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту. В худшем состоянии находятся объекты ВКХ сельских поселений, передаваемые и подлежащие передаче в муниципальную собственность. В последние годы положение с ремонтом и реконструкцией систем водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях приняло критический характер: если системы, построенные в основном 25-30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений. По причине систематического недофинансирования у муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства отсутствует возможность пополнения обязательного аварийного запаса оборудования, материалов, реагентов, дезинфектантов и т.д. Износ водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки обострил проблему вторичного загрязнения питьевой воды. Содержание водопроводно-канализационного комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, так и для бюджетной сферы. Недостаток средств бюджетного финансирования водопроводно-канализационного комплекса на местном уровне привел к резкому увеличению износа основных фондов. Упадок отрасли также связан с недостаточной государственной поддержкой в решении проблем водоснабжения и водоотведения, расходы по которым, согласно ст.85 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, должны финансироваться не только из местного, но и из федерального и областного бюджетов. В условиях низкой рентабельности услуг водоснабжения и водоотведения при существующих ставках банковского кредита саморазвитие отрасли невозможно. Ежегодное недофинансирование предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению, а также накопление задолженности в жилищно-коммунальной сфере, образовавшейся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней, привели к резкому ухудшению финансового состояния предприятий ВКХ, а как следствие - к низкому уровню оказания услуг водоснабжения и водоотведения, что создает угрозу здоровью населения. Канализационные сети крайне изношенные. Фактический срок эксплуатации канализационных коллекторов и уличных сетей колеблется от 52 лет в г.Великие Луки до 15 лет в г.Печоры. Доля главных и уличных коллекторов, давно требующих замены, составляет более 50% в городах Пскове, Великие Луки и около 30% - в других городах области. Физический износ главных канализационных коллекторов в среднем по области превысил 54%, уличных канализационных сетей - 52%. Анализ состояния питьевого водоснабжения для населения области показал, что качество питьевой воды, уровень ее потребления и регулярность подачи не отвечают нормативным требованиям, а в ряде муниципальных образований эта проблема приобрела кризисный характер. Доля физического износа водоводов и уличных сетей колеблется от 30% до 100%. Основными недостатками организации обеспечения населения качественной питьевой водой и очистки сточных вод являются: прогрессирующее ухудшение качества воды в водных объектах; старение основных производственных фондов - сетей и сооружений ВКХ, износ которых в среднем по области составляет около 63%; применение устаревших технологий водоподготовки, ухудшающееся состояние водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации, приводящее к неоправданным потерям питьевой воды; нестабильность финансового состояния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства; слабая база лабораторного контроля качества питьевой воды на всех этапах поступления ее к потребителю; несовершенство законодательной базы, устанавливающей нормативные и правовые основы деятельности предприятий ВКХ. Предприятия водопроводно-канализационного комплекса работают в условиях, когда органами местного самоуправления несвоевременно пересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Проверка правильности расчета тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях области показала следующие распространенные отклонения от Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения на территории Псковской области, утвержденных приказом начальника Главного управления строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области от 19.11.2001 N 19-ОД: потери воды в водопроводной сети и потребление воды для собственных нужд зачастую не учитываются при расчете затрат на производство; некоторые фактически уплаченные налоги и платежи, в том числе плата за забор воды, не учитываются как затраты на производство и не принимаются в расчет при установлении тарифа. В большинстве случаев тарифы рассчитывались не на основе калькулирования экономически обоснованных затрат на производство, а по уровню фактических затрат за прошедший период (чаще всего за год). Не вызывает сомнений, что такая "тарифная политика", применяемая в муниципальных образованиях, которым, согласно постановлению Правительства от 02.08.99 N 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения", было предоставлено право утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, значительно подорвала финансовую жизнеспособность всех предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения. Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли и о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования водопроводно-канализационного комплекса необходимо использование программно-целевого метода. Различные пути повышения надежности обеспечения населения питьевой водой и повышение эффективности очистки канализационных стоков окажут положительное влияние на экологическую обстановку региона. Развитие и применение новых природо- и водоохранных технологий по очистке питьевой воды и сточных вод - важные части Программы. III. Основные цели и задачи Программы Основные цели Программы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения городов и населенных пунктов; улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению с одновременным снижением затрат; снижение уровня загрязнения окружающей природной среды; обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, соответствующей требованиям Сан ПиН. Основными задачами Программы являются: финансовое оздоровление предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению путем реструктуризации и ликвидации их задолженности, и доведение тарифов на услуги для населения и других потребителей до экономически обоснованного уровня; обеспечение государственной поддержки процесса реконструкции и модернизации водопроводно-канализационного комплекса на основе современных технологий и оборудования путем предоставления бюджетных средств. Приоритетными направлениями Программы являются: завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах водоснабжения и водоотведения (перекладка ветхих сетей, ремонт водозаборных скважин, насосных станций, очистных сооружений, канализации); использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах водоснабжения; установка в домах приборов учета потребления воды. IV. Сроки и этапы реализации Программы Программа будет выполняться поэтапно в течение 2005-2010 годов. Планируется завершить формирование необходимой законодательной и иной нормативной правовой базы, провести углубленный анализ технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса, внедрение энергосберегающих технологий. На I этапе (2005 год) предполагается: выполнять реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса и внедрение энергосберегающих технологий. На II этапе (2006-2010 годы) предполагается: продолжить реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт водопроводно-канализационного комплекса. V. Ресурсное обеспечение Программы Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005-2010 годов. Затраты для водопроводно-канализационного комплекса ориентированы на проведение работ по их реконструкции, модернизации и капитальному ремонту. Средства, планируемые на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения из бюджетов всех уровней и собственных средств предприятий, составят 2191,5 млн.рублей. Распределение финансовых ресурсов по всем видам бюджетов приведены в таблице. Финансирование затрат на реформирование и модернизацию водопроводно-канализационного комплекса* ___________________________________________________________________ Источники Объем средств - В том числе финансирования всего (млн.рублей) ___________________________ (2005 год) (2006-2010 годы) ___________________________________________________________________ Размер средств - 2191,59 771,92 1419,67 всего ___________________________________________________________________ в том числе: ___________________________________________________________________ средства 535,02 251,07 283,95 федерального бюджета ___________________________________________________________________ бюджет субъекта 485,97 94,55 391,42 Российской Федерации ___________________________________________________________________ местный бюджет 413,5 105,21 308,29 ___________________________________________________________________ средства предприятия 33,76 4,1 29,66 ___________________________________________________________________ другие внебюджетные 723,34 316,99 406,35 средства (инвестиции) ___________________________________________________________________ __________________ * Конкретные объемы средств, направления и формы финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливаются при утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год. Внебюджетные средства сформированы за счет привлечения инвестиций. Оценка необходимого объема работ и потребности в затратах по модернизации водоснабжения и водоотведения приведена в приложениях 3, 4 к Программе и Перечне мероприятий и затрат по модернизации водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Мероприятия раздела Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом финансовых возможностей бюджетов всех уровней. VI. Механизм реализации Программы Механизм реализации Программы осуществляется через формирование наиболее значимых мероприятий, предусмотренных в муниципальных целевых программах по обеспечению населения муниципальных образований области питьевой водой. Финансирование областной целевой программы предусматривается осуществлять по принципу софинансирования за счет консолидации средств бюджетов различных уровней, а также привлечения средств внебюджетных источников - инвестиций. Объем средств федерального и областного бюджетов, направляемых на финансирование мероприятий областной целевой программы, подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей федерального и областного бюджетов. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, как Государственный заказчик Программы, на основании доведенных Минэкономразвития России предварительных объемов государственных капитальных вложений на прогнозируемый период направляет в Минфин России одновременно с бюджетными заявками на ассигнования из федерального бюджета для финансирования федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" предложение по росписи этих ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов. После утверждения федерального бюджета на прогнозируемый год бюджетные средства, в соответствии с доведенной Минфином России бюджетной росписью, направляются Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в порядке межбюджетных отношений Администрации Псковской области для субсидирования мероприятий по соответствующим разделам Программы на основании ежегодных соглашений. В заключаемых ежегодно Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с Администрацией Псковской области соглашениях предусматриваются взаимные обязательства сторон за счет долевого участия федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников - инвестиций. Главное управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области, как областной заказчик Программы, обеспечивает контроль за целевым использованием средств областного бюджета. Основанием для выплаты субсидий являются договоры, счета, акты выполненных работ, подписанные ГУСА и ЖКХ области. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий областной целевой программы, осуществляется Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. VII. Оценка эффективности от реализации Программы Внедрение мероприятий Программы позволит: сократить утечку, потери, неучтенные потери и нерациональные расходы питьевой воды; сократить сброс неочищенных сточных вод; уменьшить расход жидкого хлора при обеззараживании питьевой воды; улучшить качество питьевой воды подаваемой потребителям, в том числе, согласно ст.19 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", обеспечить население питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей; уменьшить сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты и в результате уменьшить загрязнение водных объектов; предотвратить загрязнение источников водоснабжения, как поверхностных, так и подземных; повысить эффективность и надежность систем водообеспечения; усовершенствовать технологию очистки воды. VIII. Контроль за реализацией Программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Псковской области и областное Собрание депутатов. IX. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 ГОДЫ" ___________________________________________________________________ NN Наименование мероприятия Срок Ответственные п/п выполнения исполнители ___________________________________________________________________ I этап - 2005 год Формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг ___________________________________________________________________ 1. Поддержание в надлежащем 2005 год Органы местного состоянии и модернизация на самоуправления основе современных технологий городов и районов и материалов принятых от области. собственника в муниципальную Организации, которым собственность сетей и сооружений передано данное водопровода и канализации. имущество в Соблюдение нормативно- оперативное технических требований по управление или содержанию и использованию хозяйственное сетей и сооружений водопроводно- ведение. канализационного комплекса ГУСА и ЖКХ области ___________________________________________________________________ 2. Внедрение энергосберегающих 2005 год Главное управление технологий с применением строительства, частотных преобразователей архитектуры и приборов учета в 2-х и ЖКХ области муниципальных образованиях ___________________________________________________________________ 3. При установке индивидуальных 2005 год Предприятия, приборов учета населению переход оказывающие услуги на реальные договорные отношения по водоснабжению в водопроводно-канализационном и водоотведению комплексе ___________________________________________________________________ II этап - 2006-2010 годы Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу ___________________________________________________________________ 4. Обеспечение устойчивой и 2006-2010 Главное управление надежной работы водопроводно- годы строительства, канализационного комплекса архитектуры требует бюджетной поддержки и ЖКХ области. для проведения неотложных Органы местного ремонтно-восстановительных самоуправления работ, финансируемых из бюджетов городов и районов субъекта Российской Федерации, области. местных бюджетов и средств Предприятия ВКХ предприятий ___________________________________________________________________ 5. Внедрение энергосберегающих 2006-2010 Главное управление технологий с применением годы строительства, частотных преобразователей архитектуры и приборов учета в 13-ти и ЖКХ области муниципальных образованиях ___________________________________________________________________ 6. При установке индивидуальных 2006-2010 Предприятия, приборов учета населению переход годы оказывающие услуги на реальные договорные отношения по водоснабжению в водопроводно-канализационном и водоотведению комплексе ___________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ (в ценах 2004 г.) ____________________________________________________________________________________________________ Наименование направлений, Мощность, Сроки Этапы Стоимость мероприятий, Источник видов работ и конкретных объем начала и млн.руб. финансирования мероприятий (объектов) с работ окончания __________________________ (указывается указанием их мероприятий, Всего Виды затрат для каждого местонахождения годы _____________________ этапа) Капвло- НИОКР Прочие жения затраты ____________________________________________________________________________________________________ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ____________________________________________________________________________________________________ Строительство и реконструкция водозаборов, включая проведение поисково-разведочных работ ____________________________________________________________________________________________________ Бежаницкий р-н 0,24 2010 2006- 1,1 - - 1,1 1) Бурение водозаборной тыс.м3/ 2010 скважины с тампонажем сутки ________________________________ существующей, устройством 2010 0,7 - 0,7 Областной бюджет насосной станции 1-го ___________________________________________________ подъема и установкой 2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет водонапорной башни в ___________________________________________________ п.Бежаницы ____________________________________________________________________________________________________ 2) Замена водонапорной 0,06 2006 2006- 0,8 - - 0,8 башни с инвентаризацией тыс.м3/ 2010 скважины д.Цевло сутки ________________________________ 2006 0,6 - - 0,6 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 3) Бурение водозаборных 0,24 2007-2010 2006- 3,8 - - 3,8 скважин с тампонажем тыс.м3/ 2010 существующих, устройством сутки ___________________________________________________ насосных станций 1-го 2006- 1,9 - - 1,9 Областной бюджет подъема и установкой 2009 водонапорной башни в ___________________________________________________ п.Красный Луч 2006- 1,9 - - 1,9 Местный бюджет 2009 ___________________________________________________ 2007 0,5 - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,5 - - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,5 - - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Великие Луки 11 шт. 2005-2006 2005- 99,2 98,1 - 1,1 4) Ликвидация самоизливов 40 тыс. 2010 подземных вод на м3/сутки ___________________________________________________ Великолукском водозаборе 2005 54,6 54,1 - 0,5 "Северный" (перебуривание ___________________________________________________ или реконструкция скважин) 2005 27,3 27,3 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 5,0 4,5 - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2005 22,3 22,3 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006- 44,6 44,0 - 0,6 2010 ___________________________________________________ 2006 20,0 20,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006 20,0 20,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 4,6 4,0 - 0,6 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Великолукский район 2005-2010 2005- 6,0 - - 6,0 5) Бурение водозаборных по 0,6 2010 скважин с устройством тыс.м3/ ___________________________________________________ насосных станций 1-го сутки 2005 2,5 - - 2,5 подъема в д.Майкино, ___________________________________________________ д.Переслегино, д.Поречье, 2005 1,0 - - 1,0 Областной бюджет д.Урицкое ___________________________________________________ 2005 1,5 - - 1,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 3,5 - - 3,5 2010 ___________________________________________________ 2006- 2,5 - - 2,5 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Гдовский район 2006-2007 2006- 3,2 1,7 0,2 1,3 6) Строительство 1,5 тыс. 2010 центрального водозабора м3/сутки ___________________________________________________ (в т.ч. ПИР) 2006- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 1,7 0,7 0,2 0,8 Областной бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006 0,7 0,7 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2007 1,0 - 0,2 0,8 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Дедовичский р-н 2006-2010 2006- 3,5 - - 3,5 7) Ремонт 4-х водозаборных 2,0 тыс. 2010 скважин поселка Дедовичи м3/сутки ___________________________________________________ 2006- 2,0 - - 2,0 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,5 - - 1,5 Местный бюджет 2010 ________________________________ 2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 8) Строительство 1,6 тыс. 2006-2010 2006- 2,1 1,0 - 1,1 резервуара чистой воды м3/сутки 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,2 0,6 - 0,6 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 0,9 0,4 - 0,5 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,25 0,125 - 0,125 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 0,1 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Дновский район 2005-2008 2005- 1,4 - - 1,4 9) Ремонт водозаборных 1,2 тыс. 2008 скважин с заменой м3/сутки ________________________________ водоподъемных труб 2005 0,5 - - 0,5 и их промывкой ________________________________ 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 0,9 - - 0,9 2010 ________________________________ 2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,1 - - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Куньинский район 0,15 2005-2007 2005- 3,73 2,5 - 1,23 10) Строительство тыс. 2007 водозабора с бурением м3/сутки ________________________________ водозаборных скважин и 2005 1,73 1,0 - 0,73 устройством насосных ___________________________________________________ станций 1-го подъема, 2005 1,0 1,0 - - Областной бюджет монтажом водонапорных ___________________________________________________ башен и сетей водопровода 2005 0,73 - - 0,73 Местный бюджет по ул.Сенной и Жеботицы ___________________________________________________ в п.Кунья 2006- 2,0 1,5 - 0,5 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,0 1,0 - - Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,5 0,5 - Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 0,5 - Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 0,25 - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Невель 2006-2007 2006- 1,2 - - 1,2 11) Бурение скважин с 0,7 2010 устройством насосной тыс. ___________________________________________________ станции 1-го подъема м3/сутки 2006- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет по ул.Терешковой 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,6 - - 0,6 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ п.Новосокольники 2005-2010 2005- 9,0 6,3 - 2,7 2010 ___________________________________ ________________________________ 12) Реконструкция 2,4 тыс. 2005 1,5 0,8 - 0,7 водозаборных сооружений м3/сутки ___________________________________________________ города в районе 2005 1,0 0,5 - 0,5 Областной бюджет железнодорожного узла ___________________________________________________ с увеличением 2005 0,5 0,3 - 0,2 Местный бюджет производительности ___________________________________________________ 2006- 7,5 5,5 2,0 2010 ___________________________________________________ 2006- 3,0 3,0 - - Федеральный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 3,0 1,5 - 1,5 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет 2010 ________________________________ 2006 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006 0,6 0,6 - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,6 0,6 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,6 0,3 - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,3 0,2 - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Опочка 2009-2010 2006- 1,1 - - 1,1 13) Реконструкция 0,5 тыс. 2010 водозаборных сооружений м3/сутки ___________________________________________________ центральной части города 2009- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2009- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Остров 6 тыс. 2006-2010 2006- 69,6 66,0 0,6 3,0 14) Строительство м3/сутки 2010 водозаборных сооружений ________________________________ центральной части города 2006- 30,0 30,0 - - Федеральный бюджет (корректировка ПИР) 2010 ___________________________________________________ 2006- 25,6 23,0 0,6 2,0 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 14,0 13,0 - 1,0 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2007 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2008 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2009 5,1 4,6 0,1 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 6,0 6,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2010 5,2 4,6 0,2 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 2,8 2,6 - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ п.Палкино 2006-2007 2006- 0,9 0,9 15) Реконструкция 1 тыс. 2010 водозабора (бурение м3/сутки ________________________________ скважины с устройством НС 2006- 0,7 0,7 Областной бюджет 1-го подъема и подключ.) 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,2 0,2 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,35 - - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Печоры 2005-2007 2005- 5,0 3,0 - 2,0 16) Расширение 2,0 тыс. 2007 водозаборных сооружений м3/сутки ________________________________ м-на "Майский" до 5,0 2005 1,0 - 1,0 тыс.м3/сутки ___________________________________________________ 2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 4,0 3,0 - 1,0 2010 ________________________________ 2006- 2,5 2,0 - 0,5 Областной бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 1,25 1,0 - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,75 0,5 - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ Плюсский район 2008-2010 2006- 2,1 - - 2,1 17) Капитальные ремонты 0,7 тыс. 2010 водозаборных скважин в м3/сутки ________________________________ д.Андромер, д.Заполье, 2008- 1,5 - 1,5 Областной бюджет п.Заплюсье 2010 ___________________________________________________ 2008- 0,6 - - 0,6 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2008 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Псков 0,4 тыс. 2005-2006 2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет 18) Строительство м3/сутки ___________________________________________________ водозаборных сооружений 2005 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет из подземного источника ___________________________________________________ п."Псковкирпич" 2006- 3,01 3,0 - 0,01 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 3,01 3,0 0,01 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 19) Строительство 0,4 тыс. 2006 2006- 0,4 - - 0,4 водозаборной скважины м3/сутки 2010 в п.Богданово ___________________________________________________ 2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 20) Строительство 40,0 2005-2006 2005- 531,0 2,41 - 528,59 городских водозаборных м3/сутки 2006 сооружений из подземного ________________________________ источника на участке Солоново-Великое Село ________________________________ а) разведка и утверждение 2005 6,0 2,41 3,59 запасов подземных вод ___________________________________________________ 2005 2,15 - - 2,15 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 3,85 2,41 1,44 Местный бюджет ___________________________________________________ 2005- 525,0 - - 525,0 2006 ___________________________________________________ б) проектирование и 2005 262,5 - - 262,5 Инвестиции строительство водозаборных ___________________________________________________ сооружений и водоводов 2006 262,5 - - 262,5 Инвестиции ____________________________________________________________________________________________________ Псковский район 2005-2010 2005- 4,5 - - 4,5 2010 ________________________________ 21) Бурение скважин с по 0,2 2005 0,8 - - 0,8 устройством насосных тыс.м3/ ___________________________________________________ станций 1-го подъема с сутки 2005 0,4 - - 0,4 Областной бюджет тампонажем существующих ___________________________________________________ скважин и подключением 2005 0,4 - - 0,4 Местный бюджет к сетям водопровода ___________________________________________________ д.Б.Загорье, д.Ершово, 2006- 3,7 - - 3,7 д.Быстрецово, д.Кирово, 2010 д.Лопатово, ЦРБ ________________________________ 2006- 2,0 - - 2,0 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,7 - - 1,7 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,35 - - 0,35 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,35 - - 0,35 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,35 - - 0,35 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,35 - - 0,35 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Пустошка 0,3 тыс. 2005 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет 22) Реконструкция м3/сутки водозабора по ул.Революции ____________________________________________________________________________________________________ Пыталовский район 1,0 тыс. 2005 2005 0,75 - - 0,75 23) Бурение скважины на м3/сутки ________________________________ Юго-Западном водозаборе 2005 0,55 - - 0,55 Областной бюджет с заменой 2-х насосов на ___________________________________________________ ВНС-1 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 24) Замена водонапорной 25 м3 2006 2006- 0,4 - - 0,4 башни в п.Вышгородок 2010 ________________________________ 2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,15 - - 0,15 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ п.Линово 15 м3 2007 2006- 0,3 - - 0,3 2010 ________________________________ 2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,05 - - 0,05 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Себеж 0,35 2005-2006 2005- 1,15 - - 1,15 25) Водозаборная тыс.м3/ 2006 скважина и водонапорная сутки ________________________________ башня типа БР 50/12 на 2005 0,7 - - 0,7 водозаборе ул.Матросова ________________________________ 2005 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ________________________________ 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 0,45 - - 0,45 2010 ___________________________________________________ 2006 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,05 - - 0,05 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 26) Монтаж водонапорной 0,18 2007 2006- 0,35 - - 0,35 башни емк. 25 м3 на тыс.м3/ 2010 водозаборе ул.Горького, сутки ________________________________ 1а пос.Идрица 2007 0,35 - - 0,35 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 27) Ремонт водозаборной 0,18 2006-2007 2006- 0,8 0,4 - 0,4 скважины с монтажом тыс.м3/ 2010 водонапорной башни типа сутки ________________________________ БР 25/18 на водозаборе 2006- 0,6 0,4 - 0,2 Областной бюджет Себежской ЦРБ 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,2 - 0,2 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ п.Струги Красные 2006-2007 2006- 2,0 1,0 - 1,0 28) Строительство 0,5 тыс. 2010 водозабора по ул.Мира м3/сутки ________________________________ (в т.ч. ПИР) 2006- 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,5 - - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 29) Капитальный ремонт 0,2 2008-2009 2006- 0,8 - - 0,8 водозаборной скважины тыс. 2010 по ул.Партизанской м3/сутки ________________________________ 2008- 0,6 - - 0,6 Областной бюджет 2009 ___________________________________________________ 2008- 0,2 - - 0,2 Местный бюджет 2009 ___________________________________________________ 2008 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,3 - - 0,3 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ ИТОГО по водозаборным 2005- 76,3 76,3 - - Федеральный бюджет сооружениям: 2010 ___________________________________________________ 2005 22,3 22,3 - - ________________________________ 2006- 54,0 54,0 - - 2010 ___________________________________________________ 2005- 107,8 79,6 0,8 27,4 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 35,2 28,8 - 6,4 ________________________________ 2006- 72,6 50,8 0,8 21,0 2010 ___________________________________________________ 2005- 53,4 33,11 0 20,29 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 15,89 10,21 - 5,68 ________________________________ 2006- 37,51 22,9 - 14,61 2010 ___________________________________________________ 2005- 525,0 - - 525,0 Инвестиции 2010 ___________________________________________________ 2005 262,5 - - 262,5 ________________________________ 2006- 262,5 - - 262,5 2010 ____________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО по водозаборным 2005- 762,5 189,01 0,8 572,69 сооружениям: 2010 ________________________________ 2005 335,89 61,31 - 274,58 ________________________________ 2006 426,61 127,7 0,8 298,11 -2010 ____________________________________________________________________________________________________ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ ____________________________________________________________________________________________________ Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций ____________________________________________________________________________________________________ г.Великие Луки 13,3 тыс. 2005-2010 2005- 20,6 17,6 - 3,0 м3/сут 2010 ________________________________ 1) Реконструкция 2005 0,6 0,6 - - Областной бюджет водоочистной станции из ___________________________________________________ р.Ловать 2006- 20,0 17,0 - 3,0 - проектно-изыскательские 2010 работы ________________________________ - реконструкция 2006- 5,0 5,0 - - Федеральный бюджет осветлителей в 2010 осветлители-рециркуляторы; ___________________________________________________ переоборудование смесителя 2006- 9,0 8,0 - 1,0 Областной бюджет в смеситель-аэратор; замена 2010 дренажной системы скорых ___________________________________________________ фильтров на безгравийную; 2006- 5,0 4,0 - 1,0 Местный бюджет реконструкция реагентного 2010 хозяйства с обеспечением ___________________________________________________ применения коагулянта и 2006- 1,0 - - 1,0 Средства флокулянта; дополнительное 2010 предприятия строительство блока ___________________________________________________ сооружений 2006 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2006 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Средства предприятия ___________________________________________________ 2007 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2007 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 - - 0,2 Средства предприятия ___________________________________________________ 2008 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2008 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Средства предприятия ___________________________________________________ 2009 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2009 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 - - 0,2 Средства предприятия ___________________________________________________ 2010 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2010 1,8 1,6 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 1,0 0,8 - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 - - 0,2 Средства предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 2) Электролизная установка 300 кг/сут. 2005 2005 26,2 22,1 - 4,1 для получения гипохлорида 0,5 тыс. ________________________________ натрия, в том числе м3/сутки 2005 13,0 13,0 - - Федеральный бюджет бурение поисково- ___________________________________________________ разведочной скважины для 2005 8,0 6,1 - 1,9 Областной бюджет добычи хлоридно-натриевых ___________________________________________________ минерализованных вод 2005 4,0 3,0 - 1,0 Местный бюджет ___________________________________________________ 2005 1,2 - - 1,2 Средства предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 3) Реконструкция 40 тыс. 2005-2010 2005- 13,2 10,8 2,4 водоочистных сооружений м3/сут 2010 из подземного источника ________________________________ (в т.ч. ПИР) 2005 6,0 4,8 - 1,2 ___________________________________________________ 2005 4,8 4,8 - - Областной бюджет ________________________________ 2005 1,2 - - 1,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 7,2 6,0 - 1,2 2010 ________________________________ 2007- 4,0 4,0 - - Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2007- 3,2 2,0 - 1,2 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2007 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 1,25 0,95 - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,65 0,35 - 0,3 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Дно 4,7 тыс. 2010 2006- 1,0 1,0 - - 4) Станция м3/сутки 2010 обезжелезивания (ПИР) ________________________________ 2010 0,5 0,5 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,5 0,5 - - Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Новосокольники 2,4 тыс. 2006-2007 2006- 2,7 1,0 1,7 5) Реконструкция системы м3/сутки 2010 очистки воды от ________________________________ сероводорода с заменой 2006- 1,7 1,0 - 0,7 Областной бюджет колец Рашига 2007 ___________________________________________________ 2006- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,5 - - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,85 0,5 - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,5 - - 0,5 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Печоры 2,5 тыс. 2005 2005 1,5 - - 1,5 6) Реконструкция станции м3/сутки ________________________________ II подъема м-на "Майский" 2005 0,75 - - 0,75 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,75 - - 0,75 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Псков 67 тыс. 2005-2006 2005- 17,5 5,0 - 12,5 м3/сутки 2006 ________________________________ 7) Реконструкция и 2005 2,5 2,5 - Местный бюджет техническое перевооружение ___________________________________________________ 5 блока ВОС: 2006- 15,0 2,5 - 12,5 - фильтры с заменой 2010 загрузки и дренажно- ________________________________ воздушных систем; 2006 2,5 2,5 - - Областной бюджет - хлороводы; ___________________________________________________ - камеры рециркуляции; 2006 12,5 - - 12,5 Средства - флокуляционная предприятия обработка воды; ___________________________________________________ - установка насосов- дозаторов подачи коагулянта ____________________________________________________________________________________________________ ИТОГО по водоочистным 2005- 18,0 18,0 - - Федеральный бюджет станциям: 2010 ___________________________________________________ 2005 13,0 13,0 - - ________________________________ 2006- 5,0 5,0 - - 2010 ___________________________________________________ 2005- 31,85 27,5 - 4,35 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 14,15 11,5 - 2,65 ________________________________ 2006- 17,7 16,0 - 1,7 2010 ___________________________________________________ 2005- 18,15 12,0 - 6,15 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 8,45 5,5 - 2,95 ________________________________ 2006- 9,7 6,5 - 3,2 2010 ___________________________________________________ 2005- 14,7 - - 14,7 Средства 2010 предприятия ___________________________________________________ 2005 1,2 - - 1,2 ________________________________ 2006- 13,5 - - 13,5 2010 ____________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО по водоочистным 2005- 82,7 57,5 - 25,2 станциям: 2010 ________________________________ 2005 36,8 30,0 - 6,8 ________________________________ 2006- 45,9 27,5 - 18,4 2010 ____________________________________________________________________________________________________ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ____________________________________________________________________________________________________ Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных насосных станций с использованием частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов ____________________________________________________________________________________________________ г.Великие Луки 40,0 тыс. 2006 2006- 0,74 - - 0,74 м3/сутки 2010 1 шт. ________________________________ 1) Модернизация станций 2006 0,3 - - 0,3 Областной бюджет II подъема на очистных ___________________________________________________ сооружениях водопровода 2006 0,3 - - 0,3 Местный бюджет из подземного источника ___________________________________________________ (частотный регулятор 2006 0,14 - - 0,14 Средства мощностью 250 кВт) предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 2) Модернизация станций 13,3 тыс. 2007-2008 2006- 2,1 1,0 - 1,1 II подъема на очистных м3/сутки 2010 сооружениях водопровода 3 шт. ________________________________ из р.Ловать (частотные 2007- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет регуляторы мощностью 500 2008 кВт - 1 шт., 250 кВт - ___________________________________________________ 1 шт., 110 кВт - 1 шт.) 2007- 0,7 - - 0,7 Областной бюджет 2008 ___________________________________________________ 2007- 0,4 - - 0,4 Местный бюджет 2008 ___________________________________________________ 2007 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,35 - - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,5 0,5 - - Федеральный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,35 - - 0,35 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Гдов 1,5 тыс. 2005-2006 2005- 0,43 - - 0,43 3) Реконструкция и м3/сутки 2006 модернизация станций 2 шт. ________________________________ II подъема по 2005 0,2 - - 0,2 ул.Прохорчука и Ленина ___________________________________________________ (частотные регуляторы 2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджет мощностью 15 кВт) ___________________________________________________ 2005 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 0,23 - - 0,23 2010 ___________________________________________________ 2006 0,12 - - 0,12 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,11 - - 0,11 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Опочка 0,5 тыс. 2006 2006- 0,26 - - 0,26 4) Модернизация станций м3/сутки 2010 II подъема по ул.Красных 2 шт. ________________________________ коммунаров (частотные 2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет регуляторы мощностью 22 ___________________________________________________ и 30 кВт) 2006 0,11 - - 0,11 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Остров 7,0 тыс. 2005 2005 0,35 - - 0,35 5) Модернизация станций м3/сутки ________________________________ II подъема в м-не 3 шт. 2005 0,20 - - 0,20 Областной бюджет Остров-2, "Строитель", ___________________________________________________ по ул.Меркурьева 2005 0,15 - - 0,15 Местный бюджет (частотные регуляторы ___________________________________________________ мощностю 30, 15, 22 кВт) ____________________________________________________________________________________________________ г.Пыталово 3,7 тыс. 2006-2007 2006- 0,43 - - 0,43 6) Модернизация станций м3/сутки 2010 II подъема по 4 шт. ________________________________ ул.Белорусской, Юнкерова, 2006- 0,20 - - 0,20 Областной бюджет Красноармейской, 2007 п.Белорусский (частотные ___________________________________________________ регуляторы мощностью 2006- 0,23 - - 0,23 Местный бюджет 15, 22 кВт) 2007 ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,12 - - 0,12 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,1 - - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,11 - - 0,11 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ п.Усвяты 0,2 тыс. 2008 2006- 0,12 - - 0,12 7) Модернизация станций м3/сутки 2010 II подъема по ул.Флотской 1 шт. ________________________________ (частотный регулятор 2008 0,07 - - 0,07 Областной бюджет мощностью 15 кВт) ___________________________________________________ 2008 0,05 - - 0,05 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 8) Установка приборов 45 шт. 2005 2005 0,1 - - 0,1 Областной бюджет учета холодной воды на объектах социально- культурной сферы ____________________________________________________________________________________________________ 9) Установка приборов 70 шт. 2005-2010 2005- 1,9 - - 1,9 учета на водозаборных 2010 сооружениях области ___________________________________________________ 2005 0,4 - - 0,4 ___________________________________________________ 2005 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 1,5 - - 1,5 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,0 - - 1,0 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 0,5 - - 0,5 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 - - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ ИТОГО по 2005- 1,0 1,0 - - Федеральный бюджет энергоресурсосберегающим 2010 технологиям: ___________________________________________________ 2005 - - - - ________________________________ 2006- 1,0 1,0 - - 2010 ___________________________________________________ 2005- 3,14 - - 3,14 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 0,60 - - 0,60 ________________________________ 2006- 2,54 - - 254 2010 ___________________________________________________ 2005- 2,15 - - 2,15 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2005 0,45 - - 0,45 ________________________________ 2006- 1,70 - - 1,70 2010 ___________________________________________________ 2005- 0,14 - - 0,14 Средства 2010 предприятия ___________________________________________________ 2005 - - - - ________________________________ 2006- 0,14 - - 0,14 2010 ____________________________________________________________________________________________________ ВСЕГО по 2005- 6,43 1,0 - 5,43 энергоресурсосберегающим 2010 технологиям: ________________________________ 2005 1,05 - - 1,05 ________________________________ 2006- 5,38 1,0 - 4,38 2010 ____________________________________________________________________________________________________ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОВОДОВ И УЛИЧНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ____________________________________________________________________________________________________ Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети ____________________________________________________________________________________________________ Бежаницкий р-н 2005 0,5 - - 0,5 ________________________________ 1) Замена водоводов 2005 0,3 - - 0,3 Областной бюджет п.Бежаницы ___________________________________________________ - п.Бежаницы 0,4 км 2005 2005 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Лющик 0,2 км 2006 2006- 0,25 - - 0,25 2010 ________________________________ 2006 0,15 - - 0,15 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,1 - - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Цевло 0,5 км 2007 2006- 0,55 - - 0,55 2010 ________________________________ 2007 0,30 - - 0,30 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,25 - - 0,25 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Красный Луч 0,5 км 2005 2005 0,55 - - 0,55 ________________________________ 2005 0,25 - - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,30 - - 0,30 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ 2) Замена уличных 2005- 1,52 0,2 - 1,32 водопроводных сетей 2006 ________________________________ - п.Бежаницы 1,5 км 2005-2006 2005 1,0 - - 1,0 ___________________________________________________ 2005 0,7 - - 0,7 Областной бюджет ________________________________ 2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ________________________________ 2006- 0,52 0,2 0,32 2010 ________________________________ 2006 0,32 - - 0,32 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 0,2 - - Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Лющик 0,7 км 2007 2006- 0,71 - - 0,71 2010 ________________________________ 2007 0,4 - - 0,4 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,31 - - 0,31 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Цевло 2,4 км 2008-2010 2006- 2,4 1,0 - 1,4 2010 ________________________________ 2008- 1,4 1,0 - 0,4 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2008- 1,0 - - 1,0 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2008 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,5 0,4 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 - - 0,4 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Красный Луч 1,0 км 2006-2007 2006- 0,91 - - 0,91 2010 ________________________________ 2006- 0,5 - - 0,5 Областной бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 0,41 - - 0,41 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006 0,25 - - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 - - 0,2 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,25 - - 0,25 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,21 - - 0,21 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Цихачево 0,6 км 2005 2005 0,61 - - 0,61 ________________________________ 2005 0,31 - - 0,31 Областной бюджет ___________________________________________________ 2005 0,3 - - 0,3 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ - д.Кудеверь 2,6 км 2006-2010 2006- 2,6 1,5 - 1,1 2010 ________________________________ 2006- 1,6 1,0 - 0,6 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,3 0,2 - 0,1 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ___________________________________________________ 2010 0,4 0,2 - 0,2 Областной бюджет ___________________________________________________ 2010 0,2 0,1 - 0,1 Местный бюджет ____________________________________________________________________________________________________ г.Великие Луки 2005-2007 2005- 9,8 7,5 - 2,3 2007 ________________________________ 3) Строительство водовода 1,1 км ________________________________ Д=300 мм от ул.Щорса до ________________________________ ул.Чехова ___________________________________________________ - проектные работы 2005 0,2 0,2 - - Местный бюджет ___________________________________________________ - строительство 2005 3,3 3,3 - - Местный бюджет ___________________________________________________ 2006- 6,3 4,0 - 2,3 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ 2006- 2,5 2,0 - 0,5 Бюджет субъекта РФ 2007 ___________________________________________________ 2006- 2,5 2,0 - 0,5 Местный бюджет 2007 ___________________________________________________ 2006- 1,3 - - 1,3 Средства 2007 предприятия ___________________________________________________ 2006 1,0 1,0 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2006 1,0 1,0 - - Местный бюджет ___________________________________________________ 2006 0,65 - - 0,65 Средства предприятия ___________________________________________________ 2007 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2007 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,65 - - 0,65 Средства предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 4) Строительство водовода 0,45 км 2008-2009 2006- 6,1 4,1 - 2,0 Д=600 мм за ОАО "Импульс" 2010 (от ВОС до ул.Гоголя) ___________________________________________________ - проектные работы 2008 0,1 0,1 - - Местный бюджет ___________________________________________________ - строительство 2006- 6,0 4,0 - 2,0 2010 ___________________________________________________ 2008- 3,0 2,5 - 0,5 Областной бюджет 2009 ___________________________________________________ 2008- 2,5 1,5 - 1,0 Местный бюджет 2009 ___________________________________________________ 2008- 0,5 - - 0,5 Средства 2009 предприятия ___________________________________________________ 2008 1,5 1,5 - - Областной бюджет ___________________________________________________ 2008 1,5 1,0 - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2008 0,25 - - 0,25 Средства предприятия ___________________________________________________ 2009 1,5 1,0 - 0,5 Областной бюджет ___________________________________________________ 2009 1,0 0,5 - 0,5 Местный бюджет ___________________________________________________ 2009 0,25 - - 0,25 Средства предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 5) Завершение 0,219 км 2005 2005 1,9 1,9 - - Местный бюджет строительства водовода ________________________________ Д=300 мм по ул.Гастелло от ул.3-й Ударной Армии до водовода ____________________________________________________________________________________________________ 6) Перекладка водопровода 0,26 км 2007 2006- 2,0 1,7 - 0,3 Д=500 мм по ул.Дружба от 2010 ул.Глинки до ж.д. N 9 ________________________________ (завершение строительства) 2007 1,7 1,7 - - Местный бюджет ___________________________________________________ 2007 0,3 - - 0,3 Средства предприятия ____________________________________________________________________________________________________ 7) Перекладка участка 0,7 км 2008-2010 2006- 4,2 3,0 - 1,2 водовода Д=500 мм по 2010 ул.Преображенской ________________________________ 2008- 2,0 1,0 - 1,0 Областной бюджет 2010 ___________________________________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|