Расширенный поиск

Постановление Собрания депутатов Псковской области от 16.12.2004 № 928


              ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2004 N 928

            Об утверждении областной целевой программы
             "Обеспечение населения Псковской области
                 питьевой водой на 2005-2010 годы"

     В  соответствии  со  статьей  5  Закона  Псковской  области от
06.03.2000  N  72-ОЗ  "Об  областных  целевых  программах Псковской
области", областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.   Утвердить   областную   целевую   программу  "Обеспечение
населения Псковской области питьевой водой на 2005-2010 годы".

     2.   Объемы   финансирования   программы   на  2005-2010  годы
определять при формировании бюджета на очередной финансовый год.

     3.   Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  создать
необходимые   условия   для   реализации   программы  и  обеспечить
финансирование ее мероприятий за счет средств местных бюджетов.



     Исполняющий полномочия
     председателя областного
     Собрания депутатов          В.Г.Каленский



                                                         УТВЕРЖДЕНА
                                          постановлением областного
                                                 Собрания депутатов
                                                от 16.12.2004 N 928


                    ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
                 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ
             ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы"


                              ПАСПОРТ
                    ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
             "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                 ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ на 2005-2010 годы"
___________________________________________________________________
Наименование Программы   Областная целевая программа "Обеспечение
                         населения Псковской области питьевой
                         водой на 2005-2010 годы"
___________________________________________________________________
Основание для            Распоряжение Администрации области от
разработки Программы     27.08.2004 N 647-р
___________________________________________________________________
Областной заказчик       Главное управление строительства,
Программы                архитектуры и жилищно-коммунального 
                         хозяйства области
___________________________________________________________________
Разработчик Программы    Главное управление строительства,
                         архитектуры и жилищно-коммунального
                         хозяйства области (отдел минерально-
                         сырьевых ресурсов, лицензирования
                         пользования недрами, водоснабжения и
                         водоотведения), муниципальные образования 
                         и предприятия водопроводно-
                         канализационного комплекса
___________________________________________________________________
Цели и задачи Программы  Основными целями Программы являются
                         повышение эффективности, устойчивости и
                         надежности функционирования 
                         централизованных систем водоснабжения и 
                         систем водоотведения городов и населенных 
                         пунктов с привлечением инвестиций;
                         улучшение качества услуг по водоснабжению
                         и водоотведению с одновременным снижением
                         затрат; снижение уровня загрязнения
                         окружающей природной среды; обеспечение
                         населения доброкачественной питьевой 
                         водой, согласно требованиям Сан ПиН.
                         Для достижения этих целей необходимо
                         решить следующие задачи:
                         обеспечить финансовое оздоровление
                         предприятий, оказывающих услуги по 
                         водоснабжению и водоотведению; обеспечение 
                         государственной поддержки процесса
                         модернизации водопроводно-канализационного
                         комплекса на основе современных технологий
                         и оборудования
___________________________________________________________________
Срок реализации          2005-2010 год
Программы                I этап - 2005 годы
                         II этап - 2006-2010 годы
___________________________________________________________________
Мероприятия Программы    В целях реализации Программы 
                         предполагается осуществить переход к новой
                         экономической модели реформы водопроводно-
                         канализационного комплекса, направленной 
                         на коренное оздоровление финансовой 
                         ситуации отрасли, сокращение затрат 
                         материально-технических ресурсов и 
                         повышение эффективности деятельности
                         предприятий комплекса, привлечение частных
                         инвестиций для реконструкции объектов
                         водопроводно-канализационного комплекса
___________________________________________________________________
Объем и источники        Для реализации Программы необходимо
финансирования           привлечение финансовых ресурсов в сумме 
Программы                2191,55 млн.руб.
                         В том числе:
                         из федерального бюджета - 535,02 млн.руб.;
                         из областного бюджета - 485,97 млн.руб.
                         2005 г. - 94,55 млн.руб;
                         2006 г. - 105,35 млн.руб.;
                         2007 г. - 83,99 млн.руб.;
                         2008 г. - 82,0 млн.руб.;
                         2009 г. - 64,98 млн.руб.;
                         2010 г. - 55,1 млн.руб.
                         Из местного бюджета - 413,5 млн.руб.;
                         средства предприятий - 33,76 млн.руб.;
                         инвестиции - 723,34 млн.руб.
___________________________________________________________________
Ожидаемые конечные       В результате реализации Программы будут
результаты реализации    обеспечены повышение эффективности,          
Программы                качества услуг водоснабжения и 
                         водоотведения, надежность работы 
                         централизованных систем водоснабжения
                         и систем водоотведения городов и 
                         населенных пунктов.
                         Эти цели будут достигнуты за счет
                         финансового оздоровления предприятий
                         водопроводно-канализационного комплекса, 
                         демонополизации и развития конкурентных
                         отношений, совершенствования договорных
                         отношений и тарифного регулирования
                         естественных монополий, государственной 
                         поддержки модернизации водопроводно-
                         канализационного комплекса
___________________________________________________________________
Контроль за реализацией  Администрация области. Областное
Программы                Собрание депутатов
___________________________________________________________________

                            I. Введение

     Областная  целевая  программа "Обеспечение населения Псковской
области  питьевой  водой  на  2005-2010  годы"  (далее - Программа)
включает  в  себя  комплекс мероприятий, повышающих эффективность и
надежность  функционирования  централизованных систем водоснабжения
и  систем  водоотведения городов и населенных пунктов, направленных
на  своевременную ликвидацию аварийных ситуаций, улучшение качества
оказываемых  услуг  водоснабжения  и  водоотведения с одновременным
снижением  непроизводительных издержек, снижение уровня загрязнения
окружающей     природной     среды    и    обеспечение    населения
доброкачественной     питьевой     водой     в    соответствии    с
санитарно-эпидемиологическими         нормами,        осуществление
гарантированного пожаротушения.
     Программа предусматривает решение следующих задач:
     ликвидацию сверхнормативного износа основных фондов;
     внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
     оснащение  жилых  зданий  муниципального фонда приборами учета
воды.
     В  результате  решения  этих задач повысится качество оказания
услуг  по водоснабжению и водоотведению, эффективность и надежность
работы    централизованных    систем    водоснабжения    и   систем
водоотведения городов и населенных пунктов области.

        II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
              ее решения программно-целевыми методами

     В  настоящее  время  в  городах  и  населенных пунктах области
сложилась   неблагополучная  обстановка  по  обеспечению  населения
области  питьевой  водой  нормативного  качества  и  в  достаточном
количестве,  очистке  сбрасываемых  сточных  вод  и снижению уровня
негативного  воздействия  на  окружающую  среду. Кризисная ситуация
затронула   весь   водопроводно-канализационный  комплекс  области,
поэтому  вышеназванная проблема стала актуальной для нашего региона
и требует комплексного решения.
     В    жилищно-коммунальном    хозяйстве    Псковской    области
водоснабжение  и водоотведение относятся к группе отраслей, имеющих
стратегическое значение для развития области в целом.
     Начавшаяся   с   1992   года   передача  в  Псковской  области
централизованных  систем  водоснабжения  и  систем  водоотведения в
муниципальную     собственность,     прекращение     финансирования
модернизации  отрасли из бюджета, отказ от либерализации цен в этой
сфере  и  дальнейший процесс децентрализации в жилищно-коммунальном
хозяйстве  привели  к  негативным  структурным  изменениям и полной
разбалансированности    в   отрасли   водопроводно-канализационного
хозяйства   (ВКХ).   Вертикальная   система   хозяйствования   была
разрушена,  а создание местной системы тормозилось из-за финансовых
проблем  муниципальных  образований.  Это  объясняется  тем, что, с
одной    стороны,    органы    местного   самоуправления,   являясь
собственниками   водопроводно-канализационного   комплекса  и  неся
бремя   ответственности   по   его   эффективному  использованию  и
технической   эксплуатации,   должны  были  принимать  экономически
оправданные   решения  по  повышению  доходности  принадлежащей  им
собственности  и повышению качества оказываемых услуг водоснабжения
и  водоотведения,  а  с  другой  стороны,  поскольку  такие решения
связаны  с  повышением  оплаты услуг водоснабжения и водоотведения,
они не являются популярными среди населения.
     Отсутствие    инвестиций,   убыточные   тарифы,   непогашенная
задолженность  за оказанные услуги водоснабжения и водоотведения (в
основном   долги   муниципальных   бюджетов),   постоянно  растущее
налоговое  бремя,  кредитование  организациями  ВКХ льгот по оплате
услуг,      предоставленных      действующим      законодательством
многочисленным  категориям  граждан,  привели  к кризисной ситуации
одной из основных систем жизнеобеспечения населения.
     Кризисное  состояние  водопроводно-канализационного  комплекса
обусловлено   неэффективной   системой  управления,  дотационностью
отрасли  и  неудовлетворительным  финансовым положением предприятий
водопроводно-канализационного    хозяйства,   высокими   затратами,
отсутствием  экономических  стимулов снижения издержек, связанных с
оказанием   услуг   водоснабжения  и  водоотведения,  неразвитостью
конкурентной  среды  и,  как  следствие,  высокой  степенью  износа
основных   фондов,   неэффективной  работой  предприятий,  большими
потерями энергии, воды и других ресурсов.
     Водопроводно-канализационный  комплекс  как  отрасль экономики
является  вторым  по  величине  водопользователем нашей области. По
данным   госстатотчетности  по  форме  N  1-водопровод  и  форме  N
1-канализация,  за  2003  год  подача  воды  в  водопроводную  сеть
предприятиями  ВКХ составила 65490,4 тыс.м3/год, в том числе отпуск
воды   потребителям  -  42076,1  тыс.м3/год,  утечка  и  неучтенные
расходы  воды  -  23362,7  тыс.м3/год, или 35,7%, пропущено сточных
вод  через  очистные сооружения канализации - 39091,8 тыс.м3/год, в
том  числе  на  полную  биологическую очистку - 38899,8 тыс.м3/год.
Протяженность  водоводов  и водопроводных сетей составляет - 1257,5
км,   канализационных   сетей   -   701,7   км.   Число  аварий  на
водопроводных   сетях  -  1043,  на  канализационных  сетях  -  86.
Протяженность  ветхих  водопроводных  сетей,  нуждающихся в замене,
составляет   346,4  км,  канализационных  сетей  -  121,7  км.  Это
показывает,  что  сети  и  сооружения водопроводно-канализационного
комплекса  области  нуждаются  в  проведении неотложных работ по их
реконструкции,   модернизации  и  капитальному  ремонту.  В  худшем
состоянии  находятся объекты ВКХ сельских поселений, передаваемые и
подлежащие передаче в муниципальную собственность.
     В  последние годы положение с ремонтом и реконструкцией систем
водоснабжения  и водоотведения в муниципальных образованиях приняло
критический  характер:  если  системы, построенные в основном 25-30
лет    назад,   не   будут   обеспечены   минимально   необходимыми
инвестициями,   их   разрушение   примет   необратимый  характер  и
потребует  во  много  раз  больше  средств  для строительства новых
сетей  и сооружений. По причине систематического недофинансирования
у     муниципальных    предприятий    водопроводно-канализационного
хозяйства    отсутствует   возможность   пополнения   обязательного
аварийного     запаса    оборудования,    материалов,    реагентов,
дезинфектантов  и  т.д.  Износ водозаборных сооружений и сооружений
водоподготовки  обострил  проблему  вторичного загрязнения питьевой
воды.
     Содержание   водопроводно-канализационного   комплекса  в  его
нынешнем  виде  непосильно как для потребителей услуг водоснабжения
и водоотведения, так и для бюджетной сферы.
     Недостаток       средств       бюджетного       финансирования
водопроводно-канализационного  комплекса на местном уровне привел к
резкому  увеличению  износа  основных  фондов. Упадок отрасли также
связан   с   недостаточной  государственной  поддержкой  в  решении
проблем   водоснабжения   и   водоотведения,  расходы  по  которым,
согласно  ст.85  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации, должны
финансироваться  не  только  из  местного,  но  и из федерального и
областного   бюджетов.   В  условиях  низкой  рентабельности  услуг
водоснабжения  и водоотведения при существующих ставках банковского
кредита саморазвитие отрасли невозможно.
     Ежегодное  недофинансирование  предприятий, оказывающих услуги
по  водоснабжению и водоотведению, а также накопление задолженности
в  жилищно-коммунальной  сфере,  образовавшейся  в первую очередь в
результате  невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней,
привели  к резкому ухудшению финансового состояния предприятий ВКХ,
а  как  следствие - к низкому уровню оказания услуг водоснабжения и
водоотведения, что создает угрозу здоровью населения.
     Канализационные   сети  крайне  изношенные.  Фактический  срок
эксплуатации    канализационных   коллекторов   и   уличных   сетей
колеблется  от  52  лет в г.Великие Луки до 15 лет в г.Печоры. Доля
главных  и  уличных коллекторов, давно требующих замены, составляет
более  50%  в  городах  Пскове, Великие Луки и около 30% - в других
городах   области.   Физический   износ   главных   канализационных
коллекторов   в   среднем   по   области   превысил   54%,  уличных
канализационных сетей - 52%.
     Анализ   состояния   питьевого   водоснабжения  для  населения
области   показал,   что   качество   питьевой   воды,  уровень  ее
потребления   и   регулярность   подачи   не  отвечают  нормативным
требованиям,  а  в  ряде  муниципальных  образований  эта  проблема
приобрела  кризисный  характер. Доля физического износа водоводов и
уличных сетей колеблется от 30% до 100%.
     Основными   недостатками   организации  обеспечения  населения
качественной питьевой водой и очистки сточных вод являются:
     прогрессирующее ухудшение качества воды в водных объектах;
     старение   основных   производственных   фондов   -   сетей  и
сооружений  ВКХ,  износ  которых  в  среднем  по области составляет
около 63%;
     применение  устаревших технологий водоподготовки, ухудшающееся
состояние  водопроводных сетей и нарушение режимов их эксплуатации,
приводящее к неоправданным потерям питьевой воды;
     нестабильность      финансового      состояния     предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства;
     слабая  база  лабораторного контроля качества питьевой воды на
всех этапах поступления ее к потребителю;
     несовершенство     законодательной    базы,    устанавливающей
нормативные и правовые основы деятельности предприятий ВКХ.
     Предприятия  водопроводно-канализационного  комплекса работают
в  условиях,  когда органами местного самоуправления несвоевременно
пересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
     Проверка  правильности расчета тарифов на услуги водоснабжения
и  водоотведения  в  муниципальных  образованиях  области  показала
следующие  распространенные отклонения от Методических рекомендаций
по   планированию,  учету  и  калькулированию  себестоимости  услуг
водоснабжения  и  водоотведения  на  территории  Псковской области,
утвержденных     приказом     начальника     Главного    управления
строительства,   архитектуры   и   жилищно-коммунального  хозяйства
области от 19.11.2001 N 19-ОД:
     потери  воды  в  водопроводной  сети  и  потребление  воды для
собственных  нужд  зачастую  не  учитываются  при расчете затрат на
производство;
     некоторые  фактически уплаченные налоги и платежи, в том числе
плата  за  забор воды, не учитываются как затраты на производство и
не принимаются в расчет при установлении тарифа.
     В  большинстве  случаев  тарифы  рассчитывались  не  на основе
калькулирования  экономически  обоснованных затрат на производство,
а  по  уровню фактических затрат за прошедший период (чаще всего за
год).
     Не   вызывает   сомнений,   что   такая  "тарифная  политика",
применяемая   в   муниципальных   образованиях,  которым,  согласно
постановлению  Правительства от 02.08.99 N 887 "О совершенствовании
системы  оплаты  жилья  и  коммунальных услуг и мерах по социальной
защите  населения", было предоставлено право утверждения тарифов на
жилищно-коммунальные   услуги,   значительно  подорвала  финансовую
жизнеспособность    всех    предприятий,   предоставляющих   услуги
водоснабжения и водоотведения.
     Все   это  свидетельствует  о  наличии  системного  кризиса  в
отрасли  и о межотраслевом характере возникших проблем, для решения
которых,   а   также   для  обеспечения  перехода  к  новой  модели
устойчивого      функционирования     водопроводно-канализационного
комплекса необходимо использование программно-целевого метода.
     Различные  пути  повышения  надежности  обеспечения  населения
питьевой  водой  и  повышение эффективности очистки канализационных
стоков  окажут  положительное  влияние  на экологическую обстановку
региона.
     Развитие   и   применение   новых   природо-   и  водоохранных
технологий  по  очистке  питьевой воды и сточных вод - важные части
Программы.

               III. Основные цели и задачи Программы

     Основные цели Программы:
     повышение    эффективности,    устойчивости    и    надежности
функционирования  централизованных  систем  водоснабжения  и систем
водоотведения городов и населенных пунктов;
     улучшение  качества  услуг  по водоснабжению и водоотведению с
одновременным снижением затрат;
     снижение уровня загрязнения окружающей природной среды;
     обеспечение   населения   доброкачественной   питьевой  водой,
соответствующей требованиям Сан ПиН.
     Основными задачами Программы являются:
     финансовое  оздоровление  предприятий,  оказывающих  услуги по
водоснабжению  и  водоотведению путем реструктуризации и ликвидации
их  задолженности,  и  доведение  тарифов на услуги для населения и
других потребителей до экономически обоснованного уровня;
     обеспечение  государственной  поддержки процесса реконструкции
и  модернизации  водопроводно-канализационного  комплекса на основе
современных   технологий   и   оборудования   путем  предоставления
бюджетных средств.
     Приоритетными направлениями Программы являются:
     завершение   ремонтно-восстановительных   работ  на  аварийных
объектах  водоснабжения  и  водоотведения (перекладка ветхих сетей,
ремонт    водозаборных    скважин,   насосных   станций,   очистных
сооружений, канализации);
     использование    частотно-регулируемых    приводов    насосных
агрегатов в системах водоснабжения;
     установка в домах приборов учета потребления воды.

              IV. Сроки и этапы реализации Программы

     Программа  будет  выполняться  поэтапно  в  течение  2005-2010
годов.
     Планируется       завершить      формирование      необходимой
законодательной   и   иной   нормативной  правовой  базы,  провести
углубленный      анализ     технического     состояния     объектов
водопроводно-канализационного       комплекса,       реконструкцию,
модернизацию  и  капитальный  ремонт  водопроводно-канализационного
комплекса, внедрение энергосберегающих технологий.
     На I этапе (2005 год) предполагается:
     выполнять  реконструкцию,  модернизацию  и  капитальный ремонт
водопроводно-канализационного       комплекса      и      внедрение
энергосберегающих технологий.
     На II этапе (2006-2010 годы) предполагается:
     продолжить  реконструкцию,  модернизацию  и капитальный ремонт
водопроводно-канализационного комплекса.

                V. Ресурсное обеспечение Программы

     Ресурсное  обеспечение  Программы  определяется  условиями  ее
реализации в течение 2005-2010 годов.
     Затраты     для     водопроводно-канализационного    комплекса
ориентированы    на   проведение   работ   по   их   реконструкции,
модернизации и капитальному ремонту.
     Средства,  планируемые  на модернизацию систем водоснабжения и
водоотведения  из  бюджетов  всех  уровней  и  собственных  средств
предприятий,  составят  2191,5 млн.рублей. Распределение финансовых
ресурсов по всем видам бюджетов приведены в таблице.

      Финансирование затрат на реформирование и модернизацию
             водопроводно-канализационного комплекса*
___________________________________________________________________
  Источники           Объем средств -           В том числе
финансирования       всего (млн.рублей) ___________________________
                                        (2005 год) (2006-2010 годы)
___________________________________________________________________
Размер средств -          2191,59          771,92       1419,67
всего
___________________________________________________________________
в том числе:
___________________________________________________________________
средства                   535,02          251,07        283,95
федерального бюджета
___________________________________________________________________
бюджет субъекта            485,97           94,55        391,42
Российской Федерации
___________________________________________________________________
местный бюджет             413,5           105,21        308,29
___________________________________________________________________
средства предприятия        33,76            4,1          29,66
___________________________________________________________________
другие внебюджетные        723,34          316,99        406,35
средства (инвестиции)
___________________________________________________________________

__________________
     *    Конкретные    объемы   средств,   направления   и   формы
финансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов  Российской  Федерации и местных бюджетов устанавливаются
при утверждении бюджетов на соответствующий финансовый год.
     Внебюджетные   средства   сформированы   за  счет  привлечения
инвестиций.
     Оценка  необходимого  объема работ и потребности в затратах по
модернизации  водоснабжения и водоотведения приведена в приложениях
3,  4  к  Программе  и Перечне мероприятий и затрат по модернизации
водопроводных  и  канализационных  сетей  и сооружений. Мероприятия
раздела  Программы  и  объемы  их финансирования подлежат ежегодной
корректировке   с  учетом  финансовых  возможностей  бюджетов  всех
уровней.

                 VI. Механизм реализации Программы

     Механизм    реализации    Программы    осуществляется    через
формирование   наиболее  значимых  мероприятий,  предусмотренных  в
муниципальных   целевых   программах   по   обеспечению   населения
муниципальных образований области питьевой водой.
     Финансирование  областной  целевой программы предусматривается
осуществлять  по  принципу  софинансирования  за  счет консолидации
средств  бюджетов  различных  уровней,  а также привлечения средств
внебюджетных источников - инвестиций.
     Объем    средств    федерального    и   областного   бюджетов,
направляемых   на   финансирование  мероприятий  областной  целевой
программы,  подлежит  ежегодной корректировке с учетом возможностей
федерального и областного бюджетов.
     Федеральное       агентство       по      строительству      и
жилищно-коммунальному   хозяйству,   как  Государственный  заказчик
Программы,   на   основании   доведенных  Минэкономразвития  России
предварительных  объемов  государственных  капитальных  вложений на
прогнозируемый  период  направляет  в  Минфин России одновременно с
бюджетными  заявками  на  ассигнования  из федерального бюджета для
финансирования    федеральной    целевой   программы   "Обеспечение
населения  России  питьевой  водой"  предложение  по  росписи  этих
ассигнований    по    разделам    и    подразделам   функциональной
классификации и ведомственной структуре расходов.
     После  утверждения  федерального бюджета на прогнозируемый год
бюджетные  средства,  в  соответствии  с доведенной Минфином России
бюджетной   росписью,   направляются   Федеральным   агентством  по
строительству   и   жилищно-коммунальному   хозяйству   в   порядке
межбюджетных   отношений   Администрации   Псковской   области  для
субсидирования  мероприятий  по  соответствующим разделам Программы
на основании ежегодных соглашений.
     В    заключаемых    ежегодно    Федеральным    агентством   по
строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству с Администрацией
Псковской    области    соглашениях    предусматриваются   взаимные
обязательства   сторон   за   счет  долевого  участия  федерального
бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников - инвестиций.
     Главное     управление     строительства,     архитектуры    и
жилищно-коммунального  хозяйства  области,  как  областной заказчик
Программы,  обеспечивает контроль за целевым использованием средств
областного   бюджета.  Основанием  для  выплаты  субсидий  являются
договоры,  счета,  акты  выполненных  работ, подписанные ГУСА и ЖКХ
области.
     Контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  средств
федерального    бюджета,   выделяемых   на   реализацию   комплекса
мероприятий    областной    целевой    программы,    осуществляется
Федеральным  агентством  по  строительству  и жилищно-коммунальному
хозяйству.

         VII. Оценка эффективности от реализации Программы

     Внедрение мероприятий Программы позволит:
     сократить  утечку,  потери, неучтенные потери и нерациональные
расходы питьевой воды;
     сократить сброс неочищенных сточных вод;
     уменьшить  расход  жидкого  хлора при обеззараживании питьевой
воды;
     улучшить  качество  питьевой  воды  подаваемой потребителям, в
том     числе,    согласно    ст.19    Федерального    закона    "О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения",  обеспечить
население  питьевой  водой  в  приоритетном  порядке  в количестве,
достаточном    для   удовлетворения   физиологических   и   бытовых
потребностей;
     уменьшить  сброс  недостаточно  очищенных сточных вод в водные
объекты и в результате уменьшить загрязнение водных объектов;
     предотвратить   загрязнение   источников   водоснабжения,  как
поверхностных, так и подземных;
     повысить эффективность и надежность систем водообеспечения;
     усовершенствовать технологию очистки воды.

              VIII. Контроль за реализацией Программы

     Контроль  за  реализацией Программы осуществляет Администрация
Псковской области и областное Собрание депутатов.

                             IX. ПЛАН
              МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
      "ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
                        на 2005-2010 ГОДЫ"
___________________________________________________________________
NN  Наименование мероприятия          Срок     Ответственные
п/п                                 выполнения исполнители
___________________________________________________________________
                         I этап - 2005 год
         Формирование рыночных механизмов функционирования
 жилищно-коммунального комплекса и условий для снижения издержек и
           повышения качества жилищно-коммунальных услуг
___________________________________________________________________
1. Поддержание в надлежащем          2005 год  Органы местного
   состоянии и модернизация на                 самоуправления
   основе современных технологий               городов и районов
   и материалов принятых от                    области. 
   собственника в муниципальную                Организации, которым                         
   собственность сетей и сооружений            передано данное
   водопровода и канализации.                  имущество в
   Соблюдение нормативно-                      оперативное
   технических требований по                   управление или
   содержанию и использованию                  хозяйственное
   сетей и сооружений водопроводно-            ведение.
   канализационного комплекса                  ГУСА и ЖКХ области
___________________________________________________________________
2. Внедрение энергосберегающих       2005 год  Главное управление
   технологий с применением                    строительства,
   частотных преобразователей                  архитектуры
   и приборов учета в 2-х                      и ЖКХ области
   муниципальных образованиях
___________________________________________________________________
3. При установке индивидуальных      2005 год  Предприятия,
   приборов учета населению переход            оказывающие услуги
   на реальные договорные отношения            по водоснабжению
   в водопроводно-канализационном              и водоотведению     
   комплексе                                      
___________________________________________________________________
                     II этап - 2006-2010 годы
   Государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального
          комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу
___________________________________________________________________
4. Обеспечение устойчивой и         2006-2010  Главное управление
   надежной работы водопроводно-       годы    строительства,
   канализационного комплекса                  архитектуры
   требует бюджетной поддержки                 и ЖКХ области.
   для проведения неотложных                   Органы местного
   ремонтно-восстановительных                  самоуправления
   работ, финансируемых из бюджетов            городов и районов
   субъекта Российской Федерации,              области.       
   местных бюджетов и средств                  Предприятия ВКХ     
   предприятий                                                            
___________________________________________________________________
5. Внедрение энергосберегающих      2006-2010  Главное управление
   технологий с применением            годы    строительства,    
   частотных преобразователей                  архитектуры
   и приборов учета в 13-ти                    и ЖКХ области
   муниципальных образованиях
___________________________________________________________________
6. При установке индивидуальных     2006-2010  Предприятия,
   приборов учета населению переход    годы    оказывающие услуги 
   на реальные договорные отношения            по водоснабжению
   в водопроводно-канализационном              и водоотведению
   комплексе
___________________________________________________________________


                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Программе

                 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАТРАТ ПО
           МОДЕРНИЗАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ

                                                  (в ценах 2004 г.)
____________________________________________________________________________________________________
Наименование направлений,  Мощность,  Сроки      Этапы    Стоимость мероприятий,     Источник
видов работ и конкретных    объем    начала и                    млн.руб.         финансирования
мероприятий (объектов) с    работ    окончания         __________________________  (указывается
     указанием их                   мероприятий,       Всего    Виды затрат         для каждого 
   местонахождения                     годы                 _____________________      этапа)
                                                            Капвло- НИОКР Прочие                      
                                                            жения         затраты
____________________________________________________________________________________________________
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОЗАБОРОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
____________________________________________________________________________________________________
Строительство и реконструкция водозаборов, включая проведение поисково-разведочных работ
____________________________________________________________________________________________________
Бежаницкий р-н             0,24          2010    2006-   1,1    -     -      1,1
1) Бурение водозаборной    тыс.м3/               2010 
скважины с тампонажем      сутки                 ________________________________
существующей, устройством                        2010    0,7          -      0,7  Областной бюджет
насосной станции 1-го                            ___________________________________________________                                
подъема и установкой                             2010    0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
водонапорной башни в                             ___________________________________________________
п.Бежаницы
____________________________________________________________________________________________________
2) Замена водонапорной     0,06          2006    2006-   0,8    -     -      0,8
башни с инвентаризацией    тыс.м3/               2010
скважины д.Цевло           сутки                 ________________________________
                                                 2006    0,6    -     -      0,6  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
3) Бурение водозаборных    0,24       2007-2010  2006-   3,8    -     -      3,8
скважин с тампонажем       тыс.м3/               2010
существующих, устройством  сутки                 ___________________________________________________
насосных станций 1-го                            2006-   1,9    -     -      1,9  Областной бюджет
подъема и установкой                             2009
водонапорной башни в                             ___________________________________________________
п.Красный Луч                                    2006-   1,9    -     -      1,9  Местный бюджет
                                                 2009
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5          -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Великие Луки             11 шт.     2005-2006  2005-  99,2  98,1    -      1,1
4) Ликвидация самоизливов  40 тыс.               2010
подземных вод на           м3/сутки              ___________________________________________________
Великолукском водозаборе                         2005   54,6  54,1    -      0,5
"Северный" (перебуривание                        ___________________________________________________
или реконструкция скважин)                       2005   27,3  27,3    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    5,0   4,5    -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   22,3  22,3    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  44,6  44,0    -      0,6
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   20,0  20,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   20,0  20,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    4,6   4,0    -      0,6  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Великолукский район                   2005-2010  2005-   6,0    -     -      6,0
5) Бурение водозаборных    по 0,6                2010
скважин с устройством      тыс.м3/               ___________________________________________________
насосных станций 1-го      сутки                 2005    2,5    -     -      2,5
подъема в д.Майкино,                             ___________________________________________________
д.Переслегино, д.Поречье,                        2005    1,0    -     -      1,0  Областной бюджет
д.Урицкое                                        ___________________________________________________
                                                 2005    1,5    -     -      1,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   3,5    -     -      3,5
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   2,5    -     -      2,5  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0    -     -      1,0  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Гдовский район                        2006-2007  2006-   3,2   1,7   0,2     1,3
6) Строительство           1,5 тыс.              2010
центрального водозабора    м3/сутки              ___________________________________________________
(в т.ч. ПИР)                                     2006-   1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 2007                                      
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,7   0,7   0,2     0,8  Областной бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5   0,5    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,7   0,7    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5   0,5    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,0    -    0,2     0,8  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Дедовичский р-н                       2006-2010  2006-   3,5    -     -      3,5
7) Ремонт 4-х водозаборных 2,0 тыс.              2010
скважин поселка Дедовичи   м3/сутки              ___________________________________________________
                                                 2006-   2,0    -     -      2,0  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,5    -     -      1,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
8) Строительство           1,6 тыс.   2006-2010  2006-   2,1   1,0    -      1,1
резервуара чистой воды     м3/сутки              2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,2   0,6    -      0,6  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,9   0,4    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,25 0,125    -    0,125  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,25 0,125    -    0,125  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008   0,25 0,125    -    0,125  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009   0,25 0,125    -    0,125  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2   0,1    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Дновский район                        2005-2008  2005-   1,4    -     -      1,4
9) Ремонт водозаборных     1,2 тыс.              2008
скважин с заменой          м3/сутки              ________________________________                                  
водоподъемных труб                               2005    0,5    -     -      0,5
и их промывкой                                   ________________________________
                                                 2005    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,9    -     -      0,9
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006-   0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,1    -     -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Куньинский район           0,15       2005-2007  2005-  3,73   2,5    -     1,23
10) Строительство          тыс.                  2007
водозабора с бурением      м3/сутки              ________________________________
водозаборных скважин и                           2005   1,73   1,0    -     0,73
устройством насосных                             ___________________________________________________
станций 1-го подъема,                            2005    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
монтажом водонапорных                            ___________________________________________________
башен и сетей водопровода                        2005   0,73    -     -     0,73  Местный бюджет
по ул.Сенной и Жеботицы                          ___________________________________________________
в п.Кунья                                        2006-   2,0   1,5    -      0,5
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0   0,5    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5   0,5    -           Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5  0,25    -     0,25  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5   0,5    -           Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5  0,25    -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Невель                              2006-2007  2006-   1,2    -     -      1,2
11) Бурение скважин с      0,7                   2010
устройством насосной       тыс.                  ___________________________________________________
станции 1-го подъема       м3/сутки              2006-   0,6    -     -      0,6  Областной бюджет
по ул.Терешковой                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,6    -     -      0,6  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
п.Новосокольники                      2005-2010  2005-   9,0   6,3    -      2,7
                                                 2010
___________________________________              ________________________________
12) Реконструкция          2,4 тыс.              2005    1,5   0,8    -      0,7
водозаборных сооружений    м3/сутки              ___________________________________________________
города в районе                                  2005    1,0   0,5    -      0,5  Областной бюджет
железнодорожного узла                            ___________________________________________________
с увеличением                                    2005    0,5   0,3    -      0,2  Местный бюджет
производительности                               ___________________________________________________
                                                 2006-   7,5   5,5           2,0
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   3,0   3,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   3,0   1,5    -      1,5  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,5   1,0    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006    0,6   0,6    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,6   0,6    -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3   0,2    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,6   0,6    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,6   0,3    -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3   0,2    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,6   0,6    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,6   0,3    -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,3   0,2    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,6   0,6    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,6   0,3    -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3   0,2    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,6   0,6    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,6   0,3    -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,3   0,2    -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Опочка                              2009-2010  2006-   1,1    -     -      1,1
13) Реконструкция          0,5 тыс.              2010
водозаборных сооружений    м3/сутки              ___________________________________________________
центральной части города                         2009-   0,6    -     -      0,6  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009-   0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Остров                   6 тыс.     2006-2010  2006-  69,6  66,0   0,6     3,0
14) Строительство          м3/сутки              2010
водозаборных сооружений                          ________________________________
центральной части города                         2006-  30,0  30,0    -       -   Федеральный бюджет
(корректировка ПИР)                              2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  25,6  23,0   0,6     2,0  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  14,0  13,0    -      1,0  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    6,0   6,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    5,1   4,6   0,1     0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    2,8   2,6    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    6,0   6,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    5,1   4,6   0,1     0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    2,8   2,6    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    6,0   6,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    5,1   4,6   0,1     0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    2,8   2,6    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    6,0   6,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    5,1   4,6   0,1     0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    2,8   2,6    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    6,0   6,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    5,2   4,6   0,2     0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    2,8   2,6    -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
п.Палкино                             2006-2007  2006-   0,9                 0,9
15) Реконструкция          1 тыс.                2010
водозабора (бурение        м3/сутки              ________________________________
скважины с устройством НС                        2006-   0,7                 0,7  Областной бюджет
1-го подъема и подключ.)                         2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,2                 0,2  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,35    -     -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,35    -     -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Печоры                              2005-2007  2005-   5,0   3,0    -      2,0
16) Расширение             2,0 тыс.              2007
водозаборных сооружений    м3/сутки              ________________________________
м-на "Майский" до 5,0                            2005    1,0          -      1,0
тыс.м3/сутки                                     ___________________________________________________
                                                 2005    0,7    -     -      0,7  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   4,0   3,0    -      1,0
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006-   2,5   2,0    -      0,5  Областной бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,5   1,0    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   1,25   1,0    -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,75   0,5    -     0,25  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   1,25   1,0    -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,75   0,5    -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
Плюсский район                        2008-2010  2006-   2,1    -     -      2,1
17) Капитальные ремонты    0,7 тыс.              2010
водозаборных скважин в     м3/сутки              ________________________________
д.Андромер, д.Заполье,                           2008-   1,5          -      1,5  Областной бюджет
п.Заплюсье                                       2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   0,6    -     -      0,6  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Псков                    0,4 тыс.   2005-2006  2005   3,01   3,0    -     0,01  Местный бюджет
18) Строительство          м3/сутки              ___________________________________________________
водозаборных сооружений                          2005   3,01   3,0    -     0,01  Местный бюджет
из подземного источника                          ___________________________________________________
п."Псковкирпич"                                  2006-  3,01   3,0    -     0,01  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   3,01   3,0          0,01  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
19) Строительство          0,4 тыс.      2006    2006-   0,4    -     -      0,4
водозаборной скважины      м3/сутки              2010
в п.Богданово                                    ___________________________________________________
                                                 2006    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
____________________________________________________________________________________________________
20) Строительство          40,0       2005-2006  2005- 531,0  2,41    -   528,59
городских водозаборных     м3/сутки              2006
сооружений из подземного                         ________________________________
источника на участке
Солоново-Великое Село                            ________________________________
а) разведка и утверждение                        2005    6,0  2,41          3,59
запасов подземных вод                            ___________________________________________________
                                                 2005   2,15    -     -     2,15  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   3,85  2,41          1,44  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005- 525,0    -     -    525,0
                                                 2006
                                                 ___________________________________________________
б) проектирование и                              2005  262,5    -     -    262,5  Инвестиции
строительство водозаборных                       ___________________________________________________
сооружений и водоводов                           2006  262,5    -     -    262,5  Инвестиции
____________________________________________________________________________________________________
Псковский район                       2005-2010  2005-   4,5    -     -      4,5
                                                 2010
                                                 ________________________________
21) Бурение скважин с      по 0,2                2005    0,8    -     -      0,8
устройством насосных       тыс.м3/               ___________________________________________________
станций 1-го подъема с     сутки                 2005    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
тампонажем существующих                          ___________________________________________________
скважин и подключением                           2005    0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
к сетям водопровода                              ___________________________________________________
д.Б.Загорье, д.Ершово,                           2006-   3,7    -     -      3,7
д.Быстрецово, д.Кирово,                          2010
д.Лопатово, ЦРБ                                  ________________________________
                                                 2006-   2,0    -     -      2,0  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,7    -     -      1,7  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,35    -     -     0,35  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,35    -     -     0,35  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008   0,35    -     -     0,35  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009   0,35    -     -     0,35  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Пустошка                 0,3 тыс.      2005    2005    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
22) Реконструкция          м3/сутки
водозабора по ул.Революции
____________________________________________________________________________________________________
Пыталовский район          1,0 тыс.      2005    2005   0,75    -     -     0,75
23) Бурение скважины на    м3/сутки              ________________________________
Юго-Западном водозаборе                          2005   0,55    -     -     0,55  Областной бюджет
с заменой 2-х насосов на                         ___________________________________________________
ВНС-1                                            2005    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
24) Замена водонапорной    25 м3         2006    2006-   0,4    -     -      0,4
башни в п.Вышгородок                             2010
                                                 ________________________________
                                                 2006   0,25    -     -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,15    -     -     0,15  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
п.Линово                   15 м3         2007    2006-   0,3    -     -      0,3
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2007   0,25    -     -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,05    -     -     0,05  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Себеж                    0,35       2005-2006  2005-  1,15    -     -     1,15
25) Водозаборная           тыс.м3/               2006
скважина и водонапорная    сутки                 ________________________________
башня типа БР 50/12 на                           2005    0,7    -     -      0,7
водозаборе ул.Матросова                          ________________________________
                                                 2005    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ________________________________
                                                 2005    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  0,45    -     -     0,45
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,05    -     -     0,05  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
26) Монтаж водонапорной    0,18          2007    2006-  0,35    -     -     0,35
башни емк. 25 м3 на        тыс.м3/               2010
водозаборе ул.Горького,    сутки                 ________________________________
1а пос.Идрица                                    2007   0,35    -     -     0,35  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
27) Ремонт водозаборной    0,18       2006-2007  2006-   0,8   0,4    -      0,4
скважины с монтажом        тыс.м3/               2010
водонапорной башни типа    сутки                 ________________________________
БР 25/18 на водозаборе                           2006-   0,6   0,4    -      0,2  Областной бюджет
Себежской ЦРБ                                    2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,2          -      0,2  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
п.Струги Красные                      2006-2007  2006-   2,0   1,0    -      1,0
28) Строительство          0,5 тыс.              2010
водозабора по ул.Мира      м3/сутки              ________________________________
(в т.ч. ПИР)                                     2006-   1,5   1,0    -      0,5  Областной бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
29) Капитальный ремонт     0,2        2008-2009  2006-   0,8    -     -      0,8
водозаборной скважины      тыс.                  2010
по ул.Партизанской         м3/сутки              ________________________________
                                                 2008-   0,6    -     -      0,6  Областной бюджет
                                                 2009
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 2009
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
ИТОГО по водозаборным                            2005-  76,3  76,3    -       -   Федеральный бюджет
сооружениям:                                     2010                                     
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   22,3  22,3    -       -
                                                 ________________________________
                                                 2006-  54,0  54,0    -       -
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005- 107,8  79,6   0,8    27,4  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   35,2  28,8    -      6,4
                                                 ________________________________
                                                 2006-  72,6  50,8   0,8    21,0
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005-  53,4 33,11     0   20,29  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005  15,89 10,21    -     5,68
                                                 ________________________________
                                                 2006- 37,51  22,9    -    14,61
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005- 525,0    -     -    525,0  Инвестиции
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005  262,5    -     -    262,5
                                                 ________________________________
                                                 2006- 262,5    -     -    262,5
                                                 2010
____________________________________________________________________________________________________
ВСЕГО по водозаборным                            2005- 762,5 189,01  0,8  572,69
сооружениям:                                     2010
                                                 ________________________________
                                                 2005 335,89 61,31    -   274,58
                                                 ________________________________
                                                 2006 426,61 127,7   0,8  298,11
                                                 -2010
____________________________________________________________________________________________________
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ
____________________________________________________________________________________________________
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение водоочистных станций
____________________________________________________________________________________________________
г.Великие Луки             13,3 тыс.  2005-2010  2005-  20,6  17,6    -      3,0
                           м3/сут                2010                 
                                                 ________________________________
1) Реконструкция                                 2005    0,6   0,6    -       -   Областной бюджет
водоочистной станции из                          ___________________________________________________
р.Ловать                                         2006-  20,0  17,0    -      3,0
- проектно-изыскательские                        2010
работы                                           ________________________________
- реконструкция                                  2006-   5,0   5,0    -       -   Федеральный бюджет
осветлителей в                                   2010
осветлители-рециркуляторы;                       ___________________________________________________
переоборудование смесителя                       2006-   9,0   8,0    -      1,0  Областной бюджет
в смеситель-аэратор; замена                      2010
дренажной системы скорых                         ___________________________________________________
фильтров на безгравийную;                        2006-   5,0   4,0    -      1,0  Местный бюджет
реконструкция реагентного                        2010
хозяйства с обеспечением                         ___________________________________________________
применения коагулянта и                          2006-   1,0    -     -      1,0  Средства
флокулянта; дополнительное                       2010                             предприятия
строительство блока                              ___________________________________________________
сооружений                                       2006    1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    1,8   1,6    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    1,0   0,8    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,8   1,6    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,0   0,8    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2    -     -      0,2  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,8   1,6    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,0   0,8    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,8   1,6    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,0   0,8    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2    -     -      0,2  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    1,8   1,6    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    1,0   0,8    -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2    -     -      0,2  Средства
                                                                                  предприятия
____________________________________________________________________________________________________
2) Электролизная установка 300 кг/сут.   2005    2005   26,2  22,1    -      4,1
для получения гипохлорида  0,5 тыс.              ________________________________
натрия, в том числе        м3/сутки              2005   13,0  13,0    -       -   Федеральный бюджет
бурение поисково-                                ___________________________________________________
разведочной скважины для                         2005    8,0   6,1    -      1,9  Областной бюджет
добычи хлоридно-натриевых                        ___________________________________________________
минерализованных вод                             2005    4,0   3,0    -      1,0  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    1,2    -     -      1,2  Средства
                                                                                  предприятия
____________________________________________________________________________________________________
3) Реконструкция           40 тыс.    2005-2010  2005-  13,2  10,8           2,4
водоочистных сооружений    м3/сут                2010
из подземного источника                          ________________________________
(в т.ч. ПИР)                                     2005    6,0   4,8    -      1,2
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    4,8   4,8    -       -   Областной бюджет
                                                 ________________________________
                                                 2005    1,2    -     -      1,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   7,2   6,0    -      1,2
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2007-   4,0   4,0    -       -   Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007-   3,2   2,0    -      1,2  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   1,25  0,95    -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008   0,65  0,35    -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009   0,65  0,35    -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010   0,65  0,35    -      0,3  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Дно                      4,7 тыс.      2010    2006-   1,0   1,0    -       -
4) Станция                 м3/сутки              2010
обезжелезивания (ПИР)                            ________________________________
                                                 2010    0,5   0,5    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,5   0,5    -       -   Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Новосокольники           2,4 тыс.   2006-2007  2006-   2,7   1,0           1,7
5) Реконструкция системы   м3/сутки              2010
очистки воды от                                  ________________________________
сероводорода с заменой                           2006-   1,7   1,0    -      0,7  Областной бюджет
колец Рашига                                     2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0    -     -      1,0  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,85   0,5    -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,85   0,5    -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Печоры                   2,5 тыс.      2005    2005    1,5    -     -      1,5
6) Реконструкция станции   м3/сутки              ________________________________
II подъема м-на "Майский"                        2005   0,75    -     -     0,75  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   0,75    -     -     0,75  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Псков                    67 тыс.    2005-2006  2005-  17,5   5,0    -     12,5
                           м3/сутки              2006
                                                 ________________________________
7) Реконструкция и                               2005    2,5   2,5            -   Местный бюджет
техническое перевооружение                       ___________________________________________________
5 блока ВОС:                                     2006-  15,0   2,5    -     12,5
- фильтры с заменой                              2010
загрузки и дренажно-                             ________________________________
воздушных систем;                                2006    2,5   2,5    -       -   Областной бюджет
- хлороводы;                                     ___________________________________________________
- камеры рециркуляции;                           2006   12,5    -     -     12,5  Средства
- флокуляционная                                                                  предприятия
обработка воды;                                  ___________________________________________________
- установка насосов-
дозаторов подачи 
коагулянта
____________________________________________________________________________________________________
ИТОГО по водоочистным                            2005-  18,0  18,0    -       -   Федеральный бюджет
станциям:                                        2010                                        
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   13,0  13,0    -       -
                                                 ________________________________
                                                 2006-   5,0   5,0    -       -
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005- 31,85  27,5    -     4,35  Областной бюджет
                                                 2010                                        
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005  14,15  11,5    -     2,65
                                                 ________________________________
                                                 2006-  17,7  16,0    -      1,7
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005- 18,15  12,0    -     6,15  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   8,45   5,5    -     2,95
                                                 ________________________________
                                                 2006-   9,7   6,5    -      3,2
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005-  14,7    -     -     14,7  Средства
                                                 2010                             предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    1,2    -     -      1,2
                                                 ________________________________
                                                 2006-  13,5    -     -     13,5
                                                 2010
____________________________________________________________________________________________________
ВСЕГО по водоочистным                            2005-  82,7  57,5    -     25,2
станциям:                                        2010
                                                 ________________________________
                                                 2005   36,8  30,0    -      6,8
                                                 ________________________________
                                                 2006-  45,9  27,5    -     18,4
                                                 2010
____________________________________________________________________________________________________
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
____________________________________________________________________________________________________
Реконструкция и техническое перевооружение водопроводных насосных станций с использованием
частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов
____________________________________________________________________________________________________
г.Великие Луки             40,0 тыс.     2006    2006-  0,74    -     -     0,74
                           м3/сутки              2010
                           1 шт.                 ________________________________
1) Модернизация станций                          2006    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
II подъема на очистных                           ___________________________________________________
сооружениях водопровода                          2006    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
из подземного источника                          ___________________________________________________
(частотный регулятор                             2006   0,14    -     -     0,14  Средства
мощностью 250 кВт)                                                                предприятия
____________________________________________________________________________________________________
2) Модернизация станций    13,3 тыс.  2007-2008  2006-   2,1   1,0    -      1,1
II подъема на очистных     м3/сутки              2010
сооружениях водопровода    3 шт.                 ________________________________
из р.Ловать (частотные                           2007-   1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
регуляторы мощностью 500                         2008
кВт - 1 шт., 250 кВт -                           ___________________________________________________
1 шт., 110 кВт - 1 шт.)                          2007-   0,7    -     -      0,7  Областной бюджет
                                                 2008                                      
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007-   0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
                                                 2008
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,5   0,5    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,35    -     -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5   0,5    -       -   Федеральный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008   0,35    -     -     0,35  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Гдов                     1,5 тыс.   2005-2006  2005-  0,43    -     -     0,43
3) Реконструкция и         м3/сутки              2006
модернизация станций       2 шт.                 ________________________________
II подъема по                                    2005    0,2    -     -      0,2
ул.Прохорчука и Ленина                           ___________________________________________________
(частотные регуляторы                            2005    0,1    -     -      0,1  Областной бюджет
мощностью 15 кВт)                                ___________________________________________________
                                                 2005    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  0,23    -     -     0,23
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,12    -     -     0,12  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,11    -     -     0,11  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Опочка                   0,5 тыс.      2006    2006-  0,26    -     -     0,26
4) Модернизация станций    м3/сутки              2010
II подъема по ул.Красных   2 шт.                 ________________________________
коммунаров (частотные                            2006   0,15    -     -     0,15  Областной бюджет
регуляторы мощностью 22                          ___________________________________________________
и 30 кВт)                                        2006   0,11    -     -     0,11  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Остров                   7,0 тыс.      2005    2005   0,35    -     -     0,35
5) Модернизация станций    м3/сутки              ________________________________
II подъема в м-не          3 шт.                 2005   0,20    -     -     0,20  Областной бюджет
Остров-2, "Строитель",                           ___________________________________________________
по ул.Меркурьева                                 2005   0,15    -     -     0,15  Местный бюджет
(частотные регуляторы                            ___________________________________________________
мощностю 30, 15, 22 кВт)
____________________________________________________________________________________________________
г.Пыталово                 3,7 тыс.   2006-2007  2006-  0,43    -     -     0,43
6) Модернизация станций    м3/сутки              2010
II подъема по              4 шт.                 ________________________________
ул.Белорусской, Юнкерова,                        2006-  0,20    -     -     0,20  Областной бюджет
Красноармейской,                                 2007
п.Белорусский (частотные                         ___________________________________________________
регуляторы мощностью                             2006-  0,23    -     -     0,23  Местный бюджет
15, 22 кВт)                                      2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,12    -     -     0,12  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,1    -     -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,11    -     -     0,11  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
п.Усвяты                   0,2 тыс.      2008    2006-  0,12    -     -     0,12
7) Модернизация станций    м3/сутки              2010
II подъема по ул.Флотской  1 шт.                 ________________________________
(частотный регулятор                             2008   0,07    -     -     0,07  Областной бюджет
мощностью 15 кВт)                                ___________________________________________________
                                                 2008   0,05    -     -     0,05  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
8) Установка приборов      45 шт.        2005    2005    0,1    -     -      0,1  Областной бюджет
учета холодной воды на
объектах социально-
культурной сферы
____________________________________________________________________________________________________
9) Установка приборов      70 шт.     2005-2010  2005-   1,9    -     -      1,9
учета на водозаборных                            2010
сооружениях области                              ___________________________________________________
                                                 2005    0,4    -     -      0,4
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,5    -     -      1,5
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0    -     -      1,0  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   0,5    -     -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2    -     -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
ИТОГО по                                         2005-   1,0   1,0    -       -   Федеральный бюджет
энергоресурсосберегающим                         2010                                    
технологиям:                                     ___________________________________________________
                                                 2005     -     -     -       -
                                                 ________________________________
                                                 2006-   1,0   1,0    -       -
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005-  3,14    -     -     3,14  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   0,60    -     -     0,60
                                                 ________________________________
                                                 2006-  2,54    -     -      254
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005-  2,15    -     -     2,15  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   0,45    -     -     0,45
                                                 ________________________________
                                                 2006-  1,70    -     -     1,70
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005-  0,14    -     -     0,14  Средства
                                                 2010                             предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005     -     -     -       -
                                                 ________________________________
                                                 2006-  0,14    -     -     0,14
                                                 2010
____________________________________________________________________________________________________
ВСЕГО по                                         2005-  6,43   1,0    -     5,43
энергоресурсосберегающим                         2010
технологиям:                                     ________________________________
                                                 2005   1,05    -     -     1,05
                                                 ________________________________
                                                 2006-  5,38   1,0    -     4,38
                                                 2010
____________________________________________________________________________________________________
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВОДОВОДОВ И УЛИЧНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
____________________________________________________________________________________________________
Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети
____________________________________________________________________________________________________
Бежаницкий р-н                                   2005    0,5    -     -      0,5
                                                 ________________________________
1) Замена водоводов                              2005    0,3    -     -      0,3  Областной бюджет
п.Бежаницы                                       ___________________________________________________
- п.Бежаницы               0,4 км        2005    2005    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Лющик                  0,2 км        2006    2006-  0,25    -     -     0,25
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006   0,15    -     -     0,15  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,1    -     -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Цевло                  0,5 км        2007    2006-  0,55    -     -     0,55
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2007   0,30    -     -     0,30  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,25    -     -     0,25  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Красный Луч            0,5 км        2005    2005   0,55    -     -     0,55
                                                 ________________________________
                                                 2005   0,25    -     -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005   0,30    -     -     0,30  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
2) Замена уличных                                2005-  1,52   0,2    -     1,32
водопроводных сетей                              2006
                                                 ________________________________
- п.Бежаницы               1,5 км     2005-2006  2005    1,0    -     -      1,0
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,7    -     -      0,7  Областной бюджет
                                                 ________________________________
                                                 2005    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ________________________________
                                                 2006-  0,52   0,2          0,32
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006   0,32    -     -     0,32  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2   0,2    -       -   Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Лющик                  0,7 км        2007    2006-  0,71    -     -     0,71
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2007    0,4    -     -      0,4  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,31    -     -     0,31  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Цевло                  2,4 км     2008-2010  2006-   2,4   1,0    -      1,4
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2008-   1,4   1,0    -      0,4  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   1,0    -     -      1,0  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,5   0,4    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,5   0,4    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4   0,2    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4    -     -      0,4  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Красный Луч            1,0 км     2006-2007  2006-  0,91    -     -     0,91
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006-   0,5    -     -      0,5  Областной бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-  0,41    -     -     0,41  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,25    -     -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2    -     -      0,2  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,25    -     -     0,25  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,21    -     -     0,21  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Цихачево               0,6 км        2005    2005   0,61    -     -     0,61
                                                 ________________________________
                                                 2005   0,31    -     -     0,31  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2005    0,3    -     -      0,3  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
- д.Кудеверь               2,6 км     2006-2010  2006-   2,6   1,5    -      1,1
                                                 2010
                                                 ________________________________
                                                 2006-   1,6   1,0    -      0,6  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,0   0,5    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,3   0,2    -      0,1  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,4   0,2    -      0,2  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2010    0,2   0,1    -      0,1  Местный бюджет
____________________________________________________________________________________________________
г.Великие Луки                        2005-2007  2005-   9,8   7,5    -      2,3
                                                 2007
                                                 ________________________________
3) Строительство водовода  1,1 км                ________________________________
Д=300 мм от ул.Щорса до                          ________________________________
ул.Чехова                                        ___________________________________________________
- проектные работы                               2005    0,2   0,2    -       -   Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
- строительство                                  2005    3,3   3,3    -       -   Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   6,3   4,0    -      2,3  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   2,5   2,0    -      0,5  Бюджет субъекта РФ
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   2,5   2,0    -      0,5  Местный бюджет
                                                 2007
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006-   1,3    -     -      1,3  Средства
                                                 2007                             предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    1,0   1,0    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006    1,0   1,0    -       -   Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2006   0,65    -     -     0,65  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,5   1,0    -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    1,5   1,0    -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007   0,65    -     -     0,65  Средства
                                                                                  предприятия
____________________________________________________________________________________________________
4) Строительство водовода  0,45 км    2008-2009  2006-   6,1   4,1    -      2,0
Д=600 мм за ОАО "Импульс"                        2010
(от ВОС до ул.Гоголя)                            ___________________________________________________
- проектные работы                               2008    0,1   0,1    -       -   Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
- строительство                                  2006-   6,0   4,0    -      2,0
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   3,0   2,5    -      0,5  Областной бюджет
                                                 2009
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   2,5   1,5    -      1,0  Местный бюджет
                                                 2009
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008-   0,5    -     -      0,5  Средства
                                                 2009                             предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,5   1,5    -       -   Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008    1,5   1,0    -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2008   0,25    -     -     0,25  Средства
                                                                                  предприятия
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,5   1,0    -      0,5  Областной бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009    1,0   0,5    -      0,5  Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2009   0,25    -     -     0,25  Средства
                                                                                  предприятия
____________________________________________________________________________________________________
5) Завершение              0,219 км      2005    2005    1,9   1,9    -       -   Местный бюджет
строительства водовода                           ________________________________
Д=300 мм по ул.Гастелло 
от ул.3-й Ударной Армии 
до водовода
____________________________________________________________________________________________________
6) Перекладка водопровода  0,26 км       2007    2006-   2,0   1,7    -      0,3
Д=500 мм по ул.Дружба от                         2010
ул.Глинки до ж.д. N 9                            ________________________________
(завершение строительства)                       2007    1,7   1,7    -       -   Местный бюджет
                                                 ___________________________________________________
                                                 2007    0,3    -     -      0,3  Средства
                                                                                  предприятия
____________________________________________________________________________________________________
7) Перекладка участка      0,7 км     2008-2010  2006-   4,2   3,0    -      1,2
водовода Д=500 мм по                             2010
ул.Преображенской                                ________________________________
                                                 2008-   2,0   1,0    -      1,0  Областной бюджет
                                                 2010
                                                 ___________________________________________________

Информация по документу
Читайте также