Расширенный поиск

Постановление Правительства Новгородской области от 30.12.2014 № 670

 

     1.4.2.   Изложить   мероприятия   подпрограммы  в  прилагаемой

редакции (приложение № 4 к постановлению);

     1.5.   В   разделе   «VII.  Подпрограмма  «Энергосбережение  в

Новгородской   области»   государственной   программы  Новгородской

области  «Улучшение  жилищных  условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы

и на период до 2020 года»:

     1.5.1. В паспорте подпрограммы:

     1.5.1.1.  Изложить  в  пункте 2 таблицу в прилагаемой редакции

(приложение № 5 к постановлению);

     1.5.1.2. Изложить пункт 4 в редакции:

     «4.  Объемы  и источники финансирования подпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

 

Год

Источники финансирования

областной бюджет*

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

2014

7300,0

-

-

843491,1

850791,1

2015

1027839,0

-

-

360000,0

1387839,0

2016

796537,9

-

-

398000,0

1194537,9

2017

1027839,0

-

-

398000,0

1425839,0

2018

1570075,2

-

-

398000,0

1968075,2

2019

64500,0

-

-

-

64500,0

2020

105785,5

-

-

-

105785,5

ВСЕГО

4599876,6

-

-

2397491,1

6997367,7

 

 

----------------------------

<*>    Средства   областного   бюджета  на  реализацию  мероприятий

подпрограммы  предоставляются  в том числе в виде субсидий бюджетам

муниципальных образований области.»;

 

     1.5.1.3. Изложить пункт 5 в редакции:

     «5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

     в  ходе  реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году будет

достигнуто  снижение  энергоемкости валового регионального продукта

на  40,0  %  по  отношению  к  уровню  2007  года, доля потребления

энергетических   ресурсов,  расчеты  за  которые  осуществляются  с

использованием приборов учета, составит 80,0-99,99 %.»;

     1.5.2.   Изложить   мероприятия   подпрограммы  в  прилагаемой

редакции (приложение № 6 к постановлению);

     1.6.    В    разделе    «VIII.    Подпрограмма    «Обеспечение

государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

и    топливно-энергетического   комплекса   Новгородской   области»

государственной  программы Новгородской области «Улучшение жилищных

условий  граждан  и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в

Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»:

     1.6.1. В паспорте подпрограммы:

     1.6.1.1. Изложить пункт 4 в редакции:

     «4.  Объемы  и источники финансирования подпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

 

Год

Источники финансирования

областной бюджет*

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

2014

16273,9

-

-

-

16273,9

2015

17657,5

-

-

-

17657,5

2016

14682,4

-

-

-

14682,4

2017

18250,3

-

-

-

18250,3

2018

18143,2

-

-

-

18143,2

ВСЕГО

85007,3

-

-

-

85007,3

 

     1.6.1.2. Изложить в пункте 5 последний абзац в редакции:

     «реализация   мероприятий   подпрограммы  «Энергосбережение  в

Новгородской области», предусмотренных в 2014-2018 годах.»;

     1.6.2.   Изложить   мероприятия   подпрограммы  в  прилагаемой

редакции (приложение № 7 к постановлению).

     2.   Опубликовать   постановление   в   газете   «Новгородские

ведомости».

 

 

     Губернатор

     Новгородской области          С.Г. Митин

 

 

 

                                               Приложение № 1

                                      к постановлению Правительства

                                      Новгородской области

                                      от 30.12.2014 № 670

 

«№ п/п

Цели, задачи государственной программы,
наименование и единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению области

 

1.1.

Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и
подачи воды, приобретения оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения

 

1.1.1.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%)

55,2

55,2

55,2

55,2

55,0

54,7

54,4

 

1.1.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,8

3,7

3,5

 

1.1.3.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в
замене (%)

53,1

53,1

53,1

53,1

52,9

52,5

52,3

 

1.1.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и
которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%)

29,9

29,9

29,9

29,9

27,9

25,9

23,7

 

1.2.

Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений

 

1.2.1.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%)

50,9

50,9

50,9

50,9

50,6

50,2

49,5

 

1.2.2.

Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения, в общем объеме сточных вод (%)

98,1

98,1

98,1

98,1

98,2

98,3

98,5

 

1.2.3.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%)

46,0

46,0

46,0

46,0

47,0

47,5

49,0

 

2.

Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения области, повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных образований области

 

2.1.

Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 

2.1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в области (%)

15,0

20,0

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

2.2.

Задача 2. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий для газификации домовладений и котельных

 

2.2.1.

Увеличение количества газифицированных квартир
(домовладений) (ед.)

-

-

-

-

570

-

-

 

2.3.

Задача 3. Развитие газораспределительной сети области

 

2.3.1.

Прирост протяженности газораспределительной сети области (км)

-

-

-

-

15

-

-

 

2.4.

Задача 4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей

 

2.4.1.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных водоснабжением (%)

-

-

-

-

15,0

45,0

100

 

2.4.2.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных водоотведением (%)

-

-

-

-

12,0

40,0

100

 

2.4.3.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных газоснабжением (%)

-

-

-

-

10,0

50,0

100

 

2.4.4.

Доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более
детей, обеспеченных теплоснабжением (%)

-

-

-

-

15,0

45,0

100

 

3.

Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики области

 

3.1.

Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

 

3.1.1.

Распространение информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (шт.)

-

-

-

-

-

4

5

 

3.2.

Задача 2. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы области

 

3.2.1.

Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объема потребления бюджетными учреждениями области воды, мазута, дизельного и иного топлива, природного газа, тепловой и электрической энергии (%)

3,0

-

-

-

-

-

-

 

3.3.

Задача 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области

 

3.3.1.

Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории области (%)

99,3

99,3

99,3

99,3

99,5

99,7

99,8

 

3.3.2.

Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории области (%)

60,0

60,0

60,0

60,0

65,7

77,9

80,0

 

3.3.3.

Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории области (%)

65,0

65,0

65,0

65,0

70,0

75,0

80,0

 

3.3.4.

Увеличение доли многоквартирных домов с высокоэффективным децентрализованным отоплением, горячим водоснабжением (автономным или индивидуальным
поквартирным) (%)

-

-

-

-

-

0,02

0,02

 

3.4.

Задача 4. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, производственном, энергетическом
комплексах и в сельском хозяйстве области, оказание государственной поддержки организациям топливно-энергетического комплекса и производственной сферы области при реализации энергосберегающих проектов

 

3.4.1.

Ежегодная экономия тепловой энергии в натуральном выражении (тыскал)

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

37,1

39,0

 

3.4.2.

Ежегодная экономия электрической энергии в натуральном выражении (тысВт/ч)

345,0

345,0

345,0

345,0

350,0

360,0

365,0

 

3.4.3.

Ежегодная экономия воды в натуральном выражении (тысуб.м)

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

79,0

79,0

 

3.4.4.

Ежегодная экономия природного газа в натуральном
выражении (тысуб.м)

536,0

536,0

536,0

536,0

553,0

557,0

568,0

 

3.4.5.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории области (%)

99,3

99,3

99,3

99,3

99,5

99,7

99,8

 

3.4.6.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на
территории области (%)

68,0

68,0

68,0

68,0

70,0

73,0

80,0

 

3.4.7.

Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории области (%)

70,0

70,0

70,0

70,0

75,0

80,0

85,0

 

3.4.8.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории области (%)

99,7

99,7

99,7

99,7

99,9

99,9

99,9

 

3.4.9.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов (тыс условного топлива)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

 

3.5.

Задача 5. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по
тарифам для населения

 

3.5.1.

Доля организаций, предоставляющих коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, получивших возмещение недополученных доходов (%)

-

100

100

100

100

-

-

 

3.5.2.

Доля организаций, предоставляющих коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, получивших возмещение недополученных доходов (%)

-

100

100

100

100

-

-

 

4.

Цель 4. Обеспечение деятельности департамента и учреждения, достижение целевых показателей государственной программы

 

4.1.

Задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий государственной программы

 

4.1.1.

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы департамента специалистами (%)

100

100

100

100

100

100

100

 

4.1.2.

Укомплектованность должностей учреждения специалистами (%)

100

100

100

100

100

100

100

»


Информация по документу
Читайте также