Расширенный поиск
Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321Российская Федерация ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 октября 2013 г. № 321 Великий Новгород О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем государственных программ Новгородской области, утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 № 99-рг, Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». 2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года: постановление Администрации области от 30.09.2010 № 456 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 29.10.2010 № 526 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 21.12.2010 № 609 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 16.02.2011 № 46 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 10.06.2011 № 243 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 15.08.2011 № 380 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 27.09.2011 № 489 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 14.10.2011 № 557 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 30.11.2011 № 655 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 27.09.2011 № 489»; постановление Администрации области от 01.12.2011 № 671 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 09.04.2012 № 171 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 20.04.2012 № 221 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 25.06.2012 № 361 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 09.12.2012 № 475 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 21.08.2012 № 508 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 17.09.2012 № 556 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 30.10.2012 № 680 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 30.10.2012 № 681 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 18.12.2012 № 854 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 17.01.2013 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 30.10.2012 № 680»; постановление Администрации области от 22.04.2013 № 224 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 22.04.2013 № 225 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Правительства Новгородской области от 19.07.2013 № 78 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Правительства Новгородской области от 02.10.2013 № 239 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы»; постановление Администрации области от 26.12.2008 № 486 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года»; (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) постановление Администрации области от 23.07.2009 № 258 «О внесении изменения в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 16.12.2009 № 472 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 25.02.2010 № 76 «О внесении изменения в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 28.07.2010 № 363 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 27.09.2010 № 433 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 29.10.2010№ 522 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 21.12.2010 № 611 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 15.08.2011 № 382 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 27.09.2011 № 487 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 14.10.2011 № 555 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 07.12.2011 № 680 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 07.06.2012 № 332 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 17.09.2012 № 555 «О внесении изменений в областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»; постановление Администрации области от 30.10.2012 № 677 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 26.12.2008 № 486»; постановление Администрации области от 22.04.2013 № 212 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года»; постановление Правительства Новгородской области от 20.06.2013 № 21 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 26.12.2008 № 486»; постановление Правительства Новгородской области от 09.10.2013 № 250 «О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года»; постановление Администрации области от 15.12.2009 № 459 «Об областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 09.02.2010 № 48 «О внесении изменения в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 31.05.2010 № 241 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 26.07.2010 № 353 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 30.07.2010 № 368 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 29.10.2010 № 523 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 21.12.2010 № 613 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы»; постановление Администрации области от 31.03.2011 № 124 «О внесении изменений в некоторые областные целевые программы»; постановление Администрации области от 28.06.2011 № 277 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 27.09.2011 № 488 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 14.10.2011 № 556 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 24.11.2011 № 640 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 17.04.2012 № 197 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 16.05.2012 № 278 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 25.05.2012 № 304 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 09.07.2012 № 394 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 21.08.2012 № 509 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 12.10.2012 № 625 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 30.10.2012 № 679 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 04.12.2012 № 802 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 22.04.2013 № 222 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Администрации области от 22.04.2013 № 223 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года»; постановление Правительства Новгородской области от 22.08.2013 № 143 «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года». 3. Исполнителям долгосрочной областной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы», долгосрочной областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы и на период до 2016 года», областной целевой программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» направить информацию о ходе их реализации в 2013 году в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области до 20 января 2014 года. Департаменту по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области обобщить информацию и представить ее в Правительство Новгородской области до 15 февраля 2014 года. 4. Постановление опубликовать в газете «Новгородские ведомости». Губернатор Новгородской области С.Г. Митин УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 321 Государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) Паспорт государственной программы 1. Наименование государственной программы: государственная программа Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (далее государственная программа). 2. Ответственный исполнитель государственной программы: департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области (далее департамент). 3. Соисполнители государственной программы: областное государственное казенное учреждение «Региональный центр по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Новгородской области» (далее учреждение) (по согласованию); комитет по ценовой и тарифной политике области; Администрации городского округа, муниципальных районов, городских и сельских поселений области (далее Администрации муниципальных образований области) (по согласованию); организации энергетического комплекса (по согласованию); организации производственной сферы (по согласованию); организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства (по согласованию). 4. Подпрограммы государственной программы: «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области»; «Газификация Новгородской области»; «Энергосбережение в Новгородской области»; «Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области»; 5. Цели, задачи и целевые показатели государственной программы: +------+-----------------------------+--------------------------------------------+ | № |Цели, задачи государственной | Значения целевого показателя по годам | | п/п | программы, наименование и +-----+------+------+-----+------+-----+-----+ | | единица измерения целевого |2014 | 2015 | 2016 |2017 | 2018 |2019 |2020 | | | показателя | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1. |Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления | | |жилищно-коммунальных услуг населению области | +------+--------------------------------------------------------------------------+ |1.1. |Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных | | |пунктов области путем строительства, реконструкции и капитального ремонта | | |сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи | | |воды, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения | | |населения | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.1.1.|Удельный вес проб воды, отбор| 55,3| 55,0 | 54,7 | 54,4| 54,1 | 54,1| 54,1| | |которых произведен из | | | | | | | | | |водопроводной сети и которые | | | | | | | | | |не отвечают гигиеническим | | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | | |санитарно-химическим | | | | | | | | | |показателям (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.1.2.|Удельный вес проб воды, отбор| 3,9| 3,8 | 3,7 | 3,5| 3,3 | 3,3| 3,3| | |которых произведен из | | | | | | | | | |водопроводной сети и которые | | | | | | | | | |не отвечают гигиеническим | | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | | |микробиологическим | | | | | | | | | |показателям (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.1.3.|Доля уличной водопроводной | 53,1| 52,9 | 52,5 | 52,3| 52,0 | 52,0| 52,0| | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.1.4.|Удельный вес проб воды, отбор| 29,9| 27,9 | 25,9 | 23,7| 21,5 | 21,5| 21,5| | |которых произведен из | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |нецентрализованного | | | | | | | | | |водоснабжения и которые не | | | | | | | | | |отвечают гигиеническим | | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | | |микробиологическим | | | | | | | | | |показателям (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.2. |Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) | | |населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и | | |капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений | | |канализации, в том числе локальных очистных сооружений | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.2.1.|Доля уличной канализационной | 50,9| 50,6 | 50,2 | 49,5| 48,3 | 48,3| 48,3| | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.2.2.|Объем сточных вод, | 98,1| 98,1 | 98,2 | 98,3| 98,5 | 98,5| 98,5| | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | |сооружения, в общем объеме | | | | | | | | | |сточных вод (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |1.2.3.|Доля сточных вод, очищенных | 46,0| 47,0 | 47,5 | 49,0| 51,0 | 51,0| 51,0| | |до нормативных значений, в | | | | | | | | | |общем объеме сточных вод, | | | | | | | | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | |сооружения (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2. |Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения области, | | |повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных | | |образований области | +------+--------------------------------------------------------------------------+ |2.1. |Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций| | |в сферу жилищно-коммунального хозяйства области | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.1.1.|Доля заемных средств в общем | 15,0| 20,0 | 25,0 | 30,0| 30,0 | 30,0| 30,0| | |объеме капитальных вложений в| | | | | | | | | |системы водоснабжения, | | | | | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | | | | | |сточных вод в области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.2. |Задача 2. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных | | |образований области за счет создания условий для газификации домовладений | | |и котельных | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.2.1.|Увеличение количества | - |700 |650 |620 |570 | - | - | | |газифицированных квартир | | | | | | | | | |(домовладений) (ед.) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.3. |Задача 3. Развитие газораспределительной сети области | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.3.1.|Прирост протяженности | - | 18 | 17 | 16 | 15 | - | - | | |газораспределительной сети | | | | | | | | | |области (км) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.4. |Задача 4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставенных| | |для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.4.1.|Доля земельных участков, | 0 | 0 | 15,0 | 45,0|100,0 |100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного| | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим| | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | |обеспеченных водоснабжением | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.4.2.|Доля земельных участков, | 0 | 0 | 12,0 | 40,0|100,0 |100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного| | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим| | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | |обеспеченных водоотведением | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.4.3.|Доля земельных участков, | 0 | 0 | 10,0 | 50,0|100,0 |100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного| | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим| | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | |обеспеченных газоснабжением | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |2.4.4.|Доля земельных участков, | 0 | 0 | 15,0 | 45,0|100,0 |100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного| | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим| | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | |обеспеченных теплоснабжением | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3. |Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики области | +------+--------------------------------------------------------------------------+ |3.1. |Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по | | |энергосбережению и повышению энергетической эффективности | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3.1.1.|Распространение | - | 4 | 5 | - | - | - | - | | |информационных материалов и | | | | | | | | | |социальной рекламы в области | | | | | | | | | |энергосбережения и повышения | | | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | | |(шт.) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3.2. |Задача 2. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы области | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3.2.1.|Ежегодное снижение в | 3,0| 3,0 | 3,0 | 3,0| 3,0| 3,0 | 3,0| | |сопоставимых условиях объема | | | | | | | | | |потребления бюджетными | | | | | | | | | |учреждениями области воды, | | | | | | | | | |мазута, дизельного и иного | | | | | | | | | |топлива, природного газа, | | | | | | | | | |тепловой и электрической | | | | | | | | | |энергии (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.3. |Задача 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3.3.1.|Доля объема электрической | 99,3| 99,5 | 99,7 | 99,8| 99,9| 99,9 | 99,9| | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета,| | | | | | | | | |в общем объеме электрической | | | | | | | | | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.3.2.|Доля объема тепловой энергии,| 60,0| 65,7 | 77,9 | 80,0| 85,7| 90,0 | 95,0| | |потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета,| | | | | | | | | |в общем объеме тепловой | | | | | | | | | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.3.3.|Доля объема воды, | 65,0| 70,0 | 75,0 | 80,0| 85,0| 90,0 | 96,0| | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | |многоквартирных домах, | | | | | | | | | |расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета,| | | | | | | | | |в общем объеме воды, | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в| | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.3.4.|Увеличение доли | - | 0,02| 0,02| - | - | - | - | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | |высокоэффективным | | | | | | | | | |децентрализованным | | | | | | | | | |отоплением, горячим | | | | | | | | | |водоснабжением (автономным | | | | | | | | | |или индивидуальным | | | | | | | | | |поквартирным) (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4. |Задача 4. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, | | |производственном, энергетическом комплексах и в сельском хозяйстве | | |области, оказание государственной поддержки организациям | | |топливно-энергетического комплекса и производственной сферы области при | | |реализации энергосберегающих проектов | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |3.4.1.|Ежегодная экономия тепловой | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | | |энергии в натуральном | | | | | | | | | |выражении (тыс. Гкал) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.2.|Ежегодная экономия |345 |350 |360 |365 |365 |365 |365 | | |электрической энергии в | | | | | | | | | |натуральном выражении (тыс. | | | | | | | | | |кВт/ч) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.3.|Ежегодная экономия воды в | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | | |натуральном выражении (тыс. | | | | | | | | | |куб. м) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.4.|Ежегодная экономия природного|536 |553 |557 |568 |579 |579 |579 | | |газа в натуральном выражении | | | | | | | | | |(тыс. куб. м) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.5.|Доля объема электрической | 99,3| 99,5 | 99,7 | 99,8| 99,9| 99,9 | 99,9| | |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | |электрической энергии, | | | | | | | | | |потребляемой на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.6.|Доля объема тепловой энергии,| 68,0| 70,0 | 73,0 | 80,0| 85,0| 85,0 | 85,0| | |расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | | |потребляемой на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.7.|Доля объема воды, расчеты за | 70,0| 75,0 | 80,0 | 85,0| 90,0| 90,0 | 90,0| | |которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | |потребляемой на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.8.|Доля объема природного газа, | 99,7| 99,9 | 99,9 | 99,9|100,0|100,0 |100,0| | |расчеты за который | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета| | | | | | | | | |(в части многоквартирных | | | | | | | | | |домов с использованием | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | |приборов учета), в общем | | | | | | | | | |объеме природного газа, | | | | | | | | | |потребляемого на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |3.4.9.|Изменение объема производства| 0,2| 0,2 | 0,2 | 0,2| 0,2| 0,3 | 0,3| | |энергетических ресурсов с | | | | | | | | | |использованием возобновляемых| | | | | | | | | |источников энергии и (или) | | | | | | | | | |вторичных энергетических | | | | | | | | | |ресурсов (тыс. т условного | | | | | | | | | |топлива) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |4. |Цель 4. Обеспечение деятельности департамента и учреждения, достижение | | |целевых показателей государственной программы | +------+--------------------------------------------------------------------------+ |4.1. |Задача 1. Обеспечение выполнения мероприятий государственной программы | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ |4.1.1.|Укомплектованность должностей|100,0|100,0 |100,0 |100,0|100,0|100,0 |100,0| | |государственной гражданской | | | | | | | | | |службы департамента | | | | | | | | | |специалистами (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+-----+------+-----+ |4.1.2.|Укомплектованность должностей|100,0|100,0 |100,0 |100,0|100,0|100,0 |100,0| | |учреждения специалистами (%) | | | | | | | | +------+-----------------------------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+ Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации государственной программы, являются данные государственного и ведомственного статистического учета (приложение к государственной программе). 6. Сроки реализации государственной программы: 2014-2020 годы. Этап 1: 2014-2018 годы. Этап 2: 2019-2020 годы. 7. Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | | Источники финансирования | | Год |———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | | областной | федеральный | местные |внебюджет- | всего | | | бюджет | бюджет | бюджеты |ные средства| | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2014 |85735,3 | - | - |843491,1 |929226,4 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2015 |262502,0 | - | - |360000,0 |622502,0 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2016 |426947,0 | - | - |398000,0 |824947,0 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2017 |224057,0 | - | - |398000,0 |622057,0 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2018 |169057,0 | - | - |398000,0 |567057,0 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2019 | - | - | - | - | - | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | 2020 | - | - | - | - | - | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| | ВСЕГО |1168298,3 | - | - |2397491,1 |3565789,4 | |————————|———————————|——————————————|————————————|————————————|————————————| (Пункт в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) 8. Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы: предусматривается два контрольных этапа реализации государственной программы: этап 1: 2014-2018 годы; этап 2: 2019-2020 годы. Основные результаты первого этапа: утверждение органами местного самоуправления области программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; развитие кредитно-финансовых механизмов модернизации коммунальной инфраструктуры; снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов; снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг; формирование конкурентного профессионального рынка коммунальных услуг. Основные результаты второго этапа: увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30,0 %; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение удовлетворенности населения Российской Федерации уровнем жилищно-коммунального обслуживания; увеличение доли потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, до 85,0-100,0 %. I. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов. Деятельность организаций коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Износ объектов коммунальной инфраструктуры области составляет 67,5 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 268,5 км (32,0 %) тепловых, 1401, км (55,6 %) водопроводных и 653,2 км (51,1 %) канализационных сетей. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов. Потери тепловой энергии в сетях составляют 13,0 %, утечки и неучтенный расход воды - 29,2 %. Расход энергетических ресурсов коммунальными предприятиями области на 30,0 % превышает европейский уровень. В области отмечается низкое качество питьевой воды. «Доброкачественную» питьевую воду потребляет менее трети населения области - 29,6 %, в том числе в сельской местности - 6,0 %. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в области являются поверхностные воды, на долю которых приходится около 80,0 % общего объема водопотребления, а также подземные воды (около 20,0 %). Поверхностные водные источники области загрязнены, поскольку используются не только для забора воды, но и как приемники хозяйственно-бытовых, промышленных и ливневых стоков. Воды рек Волхов, Мста, Перетна, Ловать, Шелонь, Малая Вишера и др. характеризуются высокой цветностью, большим количеством органических веществ гумусового происхождения, низкой минерализацией, высокой бактериальной загрязнен-ностью и по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» относятся ко 2 и 3 классу - к загрязненным и умерено загрязненным. Вода из поверхностных водоемов перед подачей населению требует проведения полного комплекса очистки (коагулирование, отстаивание, фильтрация, обеззараживание). Суммарная установленная производственная мощность водопроводов области составляет 360 тыс.куб.м в сутки. В 2012 году отпуск воды потребителям составил 50,1 млн.куб.м, в том числе 35,0 млн.куб.м населению и бюджетным организациям. Объем потребления воды в расчете на 1 человека - 140,9 литров в сутки. Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности, в выгреба. Для очистки сточных вод в Новгородской области функционируют 172 очистных сооружения общей мощностью 199,78 млн.куб.м в год, большинство из которых не обеспечивают нормативную очистку и не соответствуют объему сточных вод. В проектном режиме работают только биологические очистные сооружения городов Боровичи, Старая Русса, Чудово, Пестово, Великий Новгород. Для решения накопившихся в сфере водопроводно-канализационного хозяйства (далее ВКХ) области проблем требуются значительные финансовые ресурсы. Для решения первоочередных проблем ВКХ области требуется порядка 11,4 млрд.рублей и более 1,5 млрд.рублей необходимо для решения первоочередных проблем ВКХ Великого Новгорода. Уровень газификации жилищного фонда области природным газом составляет 54,8 %, в городских поселениях - 71,9 %, в сельской местности - менее 17,3 %. Газифицирован областной центр и 84 населенных пункта в 12 районах области. В связи с низким уровнем газификации области и использованием для производства тепловой энергии преимущественно привозного топлива (уголь, мазут) теплоэнергетика области характеризуется высокой себестоимостью тепла. Негативно низкий уровень газификации влияет и на инвестиционную привлекательность области. Энергосистема области - энергодефицитна. Дефицит электрической мощности (3,040 млрд. кВт/ч) покрывается за счет перетоков электроэнергии из смежных энергосистем (Ленинградской, Псковской, Тверской, Вологодской областей). При этом область располагает значительным количеством местных топливно-энергетических ресурсов в виде древесины, торфа, горючих отходов деревообработки, переработки сельскохозяйственной продукции, а также бытового мусора для дополнительной выработки тепловой и электрической энергии. Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года № 1119-р утвержден комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, одной из которых является бесплатное предоставление таким семьям для жилищного строительства земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Еще одним приоритетом государственной политики является модернизация и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства за счет создания условий для привлечения в эту сферу частных инвестиций, в том числе путем установления долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, и реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства. II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы К рискам реализации государственной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый. В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных - риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации государственной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий государственной программы. Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации государственной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий государственной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей государственной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий. Операционные риски могут быть оценены как умеренные. Финансовый риск связан с возможным финансированием государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. Реализации государственной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации государственной программы может быть оценен как высокий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры отдельных муниципальных образований области и потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для государственной программы можно оценить как низкий. III. Механизм управления реализацией государственной программы Оценку соотношения эффективности реализации государственной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития области и контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Новгородской области, организующий взаимодействие по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Департамент осуществляет: непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий государственной программы соисполнителей государственной программы; координацию выполнения мероприятий государственной программы; обеспечение эффективности реализации государственной программы, целевого использования средств; организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией государственной программой; подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий государственной программы, объемов финансирования, механизма реализации государственной программы, соисполнителей государственной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации государственной программы; составление отчетов о ходе реализации государственной программы в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 26.07.2013 № 97 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования и реализации». Для обеспечения реализации государственной программы департамент заключает с Администрациями муниципальных образований области, организациями энергетического и строительного комплексов, организациями производственной сферы и организациями, осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства, соглашения об участии в реализации мероприятий государственной программы по формам и в порядке, разработанным департаментом. Комитет Правительства Новгородской области по мониторингу и анализу социально-экономического развития области осуществляет общий мониторинг хода реализации государственной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает первому заместителю Губернатора Новгородской области. IV. Мероприятия государственной программы |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| | № | Наименование | Исполнитель | Срок | Целевой | Источник | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |п/п | мероприятия | |реализации|показатель | финанси- |————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| | | | | | (номер | рования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 |2020 | | | | | | целевого | | | | | | | | | | | | | | показаза- | | | | | | | | | | | | | | теля из | | | | | | | | | | | | | | паспорта | | | | | | | | | | | | | | государ- | | | | | | | | | | | | | | ственной | | | | | | | | | | | | | | программы)| | | | | | | | | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| | 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, | | | реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, | | | строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения | | | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, | | | реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, | | | в том числе локальных очистных сооружений | | | Задача 3. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства области | | | Задача 4. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет создания условий для | | | газификации домовладений и котельных | | | Задача 5. Развитие газораспределительной сети области | | | Задача 6. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, | | | имеющим трех и более детей | | | Задача 7. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | | | эффективности | | | Задача 8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы области | | | Задача 9. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области | | | Задача 10. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, производственном, энергетическом комплексах и | | | в сельском хозяйстве области, оказание государственной поддержки организациям топливно-энергетического комплекса и | | | производственной сферы области при реализации энергосберегающих проектов | | | Задача 11. Обеспечение выполнения мероприятий государственной программы | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| |1.1.|Реализация |департамент |2014-2018 | 1.1.1 - |областной |69949,3 |82704,0 |202137,0 |117947,0 |67947,0| - | - | | |подпрограммы |комитет по | годы | 1.1.4, |бюджет | | | | | | | | | |«Развитие |ценовой и | | 1.2.1 - | | | | | | | | | | |инфраструктуры |тарифной | | 1.2.3, | | | | | | | | | | |водоснабжения и|политике | | 2.1.1, | | | | | | | | | | |водоотведения |области | | 2.4.1, | | | | | | | | | | |населенных |Админист- | | 2.4.2 | | | | | | | | | | |пунктов |рации | | | | | | | | | | | | |Новгородской |муниципальных| | | | | | | | | | | | |области» |образований | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| |1.2.|Реализация |департамент |2015-2018 | 2.2.1, |областной | - |100000,0 |95000,0 |90000,0 |85000,0| - | - | | |подпрограммы |Админист- | годы | 2.3.1, |бюджет | | | | | | | | | |«Газификация |рации | | 2.4.3 | | | | | | | | | | |Новгородской |муниципаль- | | | | | | | | | | | | |области» |ных | | | | | | | | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| |1.3.|Реализация |департамент |2014- 2020| 2.4.4, |областной | - |64000,0 |114000,0 |300,0 |300,0 | - | - | | |подпрограммы |учреждение | годы | 3.1.1, |бюджет | | | | | | | | | |«Энергосбере- |Админист- | | 3.2.1, | | | | | | | | | | |жение в Новго- |рации | |3.3.1-3.3.4| | | | | | | | | | |родской |муниципальных| | , 3.4.1- | | | | | | | | | | |области» |образований | | 3.4.9 | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | | |энергетиче- | | | | | | | | | | | | | |ского | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | |организации, | | | | | | | | | | | | | |осуществля- | | | | | | | | | | | | | |ющие | | | | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | | | | | |в сфере | | | | | | | | | | | | | |сельского | | | | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | | |производст- | | | | | | | | | | | | | |венной сферы | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| | | | | | |внебюджет-|843491,1|360000,0 |398000,0 |398000,0 |398000,| - | - | | | | | | |ные | | | | |0 | | | | | | | | |средства | | | | | | | | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| |1.4.|Реализация |департамент |2014-2018 | 4.1.1, |областной |15786,0 |15798,0 |15810,0 |15810,0 |15810,0| - | - | | |подпрограммы |учреждение | годы | 4.1.2 |бюджет | | | | | | | | | |«Обеспечение | | | | | | | | | | | | | |государствен- | | | | | | | | | | | | | |ного управления| | | | | | | | | | | | | |в сфере | | | | | | | | | | | | | |жилищно-комму- | | | | | | | | | | | | | |нального | | | | | | | | | | | | | |хозяйства и | | | | | | | | | | | | | |топливно-энер- | | | | | | | | | | | | | |гетического | | | | | | | | | | | | | |комплекса | | | | | | | | | | | | | |Новгородской | | | | | | | | | | | | | |области» | | | | | | | | | | | | |————|———————————————|—————————————|——————————|———————————|——————————|————————|——————————|——————————|—————————|———————|—————|—————| (Раздел в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) V. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент; комитет по ценовой и тарифной политике области; Администрации муниципальных образований области (по согласованию). 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: +----+-------------------------------+------------------------------------+ | № | Задачи подпрограммы, | Значения целевого показателя | |п/п | наименование и единица | по годам | | | измерения целевого показателя +---------+----+----+----+-----+-----+ | | | 2012 |2014|2015|2016|2017 |2018 | | | |(базовый)| | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1. |Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных| | |пунктов области путем строительства, реконструкции и капитального | | |ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов | | |водоподготовки и подачи воды, строительство и ремонт объектов | | |нецентрализованного водоснабжения населения | | | | | |Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для | | |жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, | | |водоснабжением | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1.1.|Удельный вес проб воды, отбор | 55,56 |55,3|55,0|54,7| 54,4| 54,1| | |которых произведен из | | | | | | | | |водопроводной сети и которые не| | | | | | | | |отвечают гигиеническим | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | |санитарно-химическим | | | | | | | | |показателям (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1.2.|Удельный вес проб воды, отбор | 3,96 | 3,9| 3,8| 3,7| 3,5| 3,3| | |которых произведен из | | | | | | | | |водопроводной сети и которые не| | | | | | | | |отвечают гигиеническим | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | |микробиологическим показателям | | | | | | | | |(%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1.3.|Доля уличной водопроводной | 55,6 |53,1|52,9|52,5| 52,3| 52,0| | |сети, нуждающейся в замене (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1.4.|Удельный вес проб воды, отбор | 31,91 |29,9|27,9|25,9| 23,7| 21,5| | |которых произведен из | | | | | | | | |источников нецентрализованного | | | | | | | | |водоснабжения и которые не | | | | | | | | |отвечают гигиеническим | | | | | | | | |нормативам по | | | | | | | | |микробиологическим показателям | | | | | | | | |(%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |1.5.|Доля земельных участков, | 0 | 0 |15,0|45,0|100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | |обеспеченных водоснабжением (%)| | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |2. |Задача 3. Развитие централизованных систем водоотведения | | |(канализации) населенных пунктов области за счет строительства, | | |реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, | | |устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных | | |сооружений | | | | | |Задача 4. Обустройство земельных участков, предоставленных для | | |жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, | | |водоотведением | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |2.1.|Доля уличной канализационной | 51,1 |50,9|50,6|50,2| 49,5| 48,3| | |сети, нуждающейся в замене (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |2.2.|Объем сточных вод, пропущенных | 98,1 |98,1|98,1|98,2| 98,3| 98,5| | |через очистные сооружения, в | | | | | | | | |общем объеме сточных вод (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |2.3.|Доля сточных вод, очищенных до | 46,0 |46,0|47,0|47,5| 49,0| 51,0| | |нормативных значений, в общем | | | | | | | | |объеме сточных вод, пропущенных| | | | | | | | |через очистные сооружения (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |2.4.|Доля земельных участков, | 0 | 3,0|12,0|40,0|100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | |обеспеченных водоотведением (%)| | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |3. |Задача 5. Создание условий для привлечения долгосрочных частных | | |инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных | | |вод | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ |3.1.|Доля заемных средств в общем | 15,0 |15,0|20,0|25,0| 30,0| 30,0| | |объеме капитальных вложений в | | | | | | | | |системы водоснабжения, | | | | | | | | |водоотведения и очистки сточных| | | | | | | | |вод в области (%) | | | | | | | +----+-------------------------------+---------+----+----+----+-----+-----+ Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации подпрограммы, являются данные государственного и ведомственного статистического учета (приложение к государственной программе). 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2018 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | | Источники финансирования | | Год |————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | | областной | федеральный | местные |внебюджетные| всего | | | бюджет <*> | бюджет | бюджеты | средства | | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | 2014 |69949, 3 | - | - | - |69949,3 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | 2015 |82704,0 | - | - | - |82704,0 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | 2016 |202137,0 | - | - | - |202137,0 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | 2017 |117947,0 | - | - | - |117947,0 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | 2018 |67947,0 | - | - | - |67947,0 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| | ВСЕГО |540684,3 | - | - | - |540684,3 | |————————|————————————|—————————————|——————————|————————————|—————————————| -------------------- <*> Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований области в установленном порядке. (Пункт в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, с 55,56 % в 2012 году до 54,1 % к 2019 году; снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 3,96 % в 2012 году до 3,3 % к 2019 году; уменьшение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 55,6 % в 2012 году до 52,0 % к 2019 году; снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, с 31,91 % в 2012 году до 21,5 % к 2019 году; уменьшение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 51,1 % в 2012 году до 48,3 % к 2019 году; увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод с 98,1 % в 2012 году до 98,5 % к 2019 году; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 46,0 % в 2012 году до 51,0 % к 2019 году; обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, водоснабжением и водоотведением к 2018 году в размере 100,0 % от количества предоставленных таким семьям земельных участков, не обустроенных на момент предоставления водоснабжением и водоотведением; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в области с 15,0 % в 2012 году до 30,0 % к 2017 году. Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области» +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+---------------------------------------+ | № | Наименование мероприятия |Исполнитель| Срок | Целевой |Источник | Объем финансирования по годам | |п/п | |мероприятия|реали-| показатель |финанси- | (тыс. руб.) | | | | |зации | (номер | рования +-------+-------+-------+-------+-------+ | | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | показателя | | | | | | | | | | | | из паспорта | | | | | | | | | | | |подпрограммы)| | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1. |Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов области путем строительства, | | |реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, | | |строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения | | | | | |Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более | | |детей, водоснабжением | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.1.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2014 -| 1.1 - 1.3, |областной|68949,3|40000,0|80000,0|30000,0|20000,0| | |муниципальных образований области| |2018 | 1.5 |бюджет | | | | | | | |на строительство и реконструкцию | |годы | | | | | | | | | |сетей централизованного | | | | | | | | | | | |водоснабжения, объектов | | | | | | | | | | | |водоподготовки и подачи воды, а | | | | | | | | | | | |также обустройство земельных | | | | | | | | | | | |участков, предоставленных для | | | | | | | | | | | |жилищного строительства семьям, | | | | | | | | | | | |имеющим трех и более детей, | | | | | | | | | | | |водоснабжением | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.2.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2015 -| 1.1 - 1.3 |областной| - |8000,0 |10000,0|20000,0| 5000,0| | |муниципальных образований области| |2018 | |бюджет | | | | | | | |на капитальный ремонт сетей | |годы | | | | | | | | | |централизованного водоснабжения, | | | | | | | | | | | |объектов водоподготовки и подачи | | | | | | | | | | | |воды | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.3.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2015 -| 1.4 |областной| - | 2000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0| | |муниципальных образований области| |2018 | |бюджет | | | | | | | |на строительство объектов | |годы | | | | | | | | | |нецентрализованного водоснабжения| | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |1.4.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2015 -| 1.4 |областной| - | 704,0| 1137,0| 1947,0| 1947,0| | |муниципальных образований области| |2018 | |бюджет | | | | | | | |на ремонт и очистку объектов | |годы | | | | | | | | | |нецентрализованного водоснабжения| | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2. |Задача 3. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет | | |строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том| | |числе локальных очистных сооружений | | | | | |Задача 4. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более | | |детей, водоотведением | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.1.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2014 -| 2.1 - 2.3, |областной| 1000,0|25000,0|85000,0|45000,0|35000,0| | |муниципальных образований области| |2018 | 2.4 |бюджет | | | | | | | |на строительство и реконструкцию | |годы | | | | | | | | | |канализационных сетей, устройств | | | | | | | | | | | |и сооружений канализации, в том | | | | | | | | | | | |числе локальных очистных | | | | | | | | | | | |сооружений, а также обустройство | | | | | | | | | | | |земельных участков, | | | | | | | | | | | |предоставленных для жилищного | | | | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим | | | | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | | | |водоотведением | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |2.2.|Предоставление субсидий бюджетам |департамент|2015 -| 2.1 - 2.3 |областной| - |7000,0 |25000,0|20000,0| 5000,0| | |муниципальных образований области| |2018 | |бюджет | | | | | | | |на капитальный ремонт | |годы | | | | | | | | | |канализационных сетей, устройств | | | | | | | | | | | |и сооружений канализации | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3. |Задача 5. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и | | |очистки сточных вод | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3.1.|Разработка проекта нормативного |комитет по |2015 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | | |правового акта, |ценовой и |год | | | | | | | | | |предусматривающего возмещение |тарифной | | | | | | | | | | |организациям коммунального |политике | | | | | | | | | | |комплекса и производственной |области | | | | | | | | | | |сферы затрат на уплату процентов | | | | | | | | | | | |по кредитам (лизингу), взятым ими| | | | | | | | | | | |на строительство, реконструкцию | | | | | | | | | | | |объектов водоснабжения, | | | | | | | | | | | |водоотведения и очистки сточных | | | | | | | | | | | |вод | | | | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ |3.2.|Организация работы по переходу к |комитет по |2015 -| 3.1 | - | - | - | - | - | - | | |регулированию тарифов на |ценовой и |2018 | | | | | | | | | |водоснабжение, водоотведение и |тарифной |годы | | | | | | | | | |очистку сточных вод на основе |политике | | | | | | | | | | |долгосрочных параметров |области | | | | | | | | | | |регулирования | | | | | | | | | | +----+---------------------------------+-----------+------+-------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+ VI. Подпрограмма «Газификация Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент; Администрации муниципальных образований области (по согласованию). 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: +----+-----------------------------------------+--------------------------+ ¦ № ¦ Задачи подпрограммы, наименование и ¦ Значение целевого ¦ ¦п/п ¦ единица измерения целевого показателя ¦ показателя по годам ¦ ¦ ¦ +-----+------+------+------+ ¦ ¦ ¦2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ ¦1. ¦Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных ¦ ¦ ¦образований области за счет создания условий для газификации ¦ ¦ ¦домовладений и котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для ¦ ¦ ¦жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, ¦ ¦ ¦газоснабжением ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ ¦1.1.¦Увеличение количества газифицированных ¦700 ¦650 ¦620 ¦570 ¦ ¦ ¦квартир (домовладений) (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ ¦1.2.¦Доля земельных участков, предоставленных ¦ 5,0¦ 10,0 ¦ 50,0 ¦100,0 ¦ ¦ ¦для жилищного строительства семьям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющим трех и более детей, обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжением (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ ¦2. ¦Задача 3. Развитие газораспределительной сети области ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ ¦2.1.¦Прирост протяженности ¦ 18 ¦ 17 ¦ 16 ¦ 15 ¦ ¦ ¦газораспределительной сети области (км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------------------+-----+------+------+------+ Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации подпрограммы, являются данные государственного и ведомственного статистического учета (приложение к государственной программе). 3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2018 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): +-------------+-----------------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Источники финансирования ¦ ¦ +----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ ¦областной ¦ федеральный ¦ местные ¦внебюджетные¦ всего ¦ ¦ ¦бюджет <*>¦ бюджет ¦ бюджеты ¦ средства ¦ ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ 2015 ¦100000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦100000,0 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ 2016 ¦ 95000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 95000,0 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ 2017 ¦ 90000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 90000,0 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ 2018 ¦ 85000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 85000,0 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ¦ ВСЕГО ¦370000,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦370000,0 ¦ +-------------+----------+-------------+----------+------------+----------+ ------------------------------- <*> Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований области в установленном порядке. 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦ Год ¦ Наименование показателя ¦ ¦ +----------------------+---------------------------+ ¦ ¦прирост протяженности ¦ увеличение количества ¦ ¦ ¦газораспределительной ¦ газифицированных квартир ¦ ¦ ¦ сети области (км) ¦ (домовладений) (ед.) ¦ +----------------------+----------------------+---------------------------+ ¦ 2015 ¦ 18 ¦ 700 ¦ +----------------------+----------------------+---------------------------+ ¦ 2016 ¦ 17 ¦ 650 ¦ +----------------------+----------------------+---------------------------+ ¦ 2017 ¦ 16 ¦ 620 ¦ +----------------------+----------------------+---------------------------+ ¦ 2018 ¦ 15 ¦ 570 ¦ +----------------------+----------------------+---------------------------+ Мероприятия подпрограммы «Газификация Новгородской области» +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------------------------------+ | № | Наименование |Исполнитель| Срок | Целевой |Источник | Объемы финансирования по | |п/п | мероприятия |мероприятия|реали-| показатель |финанси- | годам (тыс. руб.) | | | | |зации | (номер | рования +--------+-------+-------+-------+ | | | | | целевого | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | |показателя из| | | | | | | | | | | паспорта | | | | | | | | | | |подпрограммы)| | | | | | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ | 1. |Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований области за счет | | |создания условий для газификации домовладений и котельных | | | | | |Задача 2. Обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, | | |имеющим трех и более детей, газоснабжением | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ |1.1.|Предоставление субсидий |департамент|2015 -| 1.1, 1.2 |областной| 10000,0|10000,0|10000,0|10000,0| | |бюджетам муниципальных | |2018 | |бюджет | | | | | | |образований области на | |годы | | | | | | | | |изготовление | | | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | | | |документации на | | | | | | | | | | |строительство газовых | | | | | | | | | | |распределительных сетей | | | | | | | | | | |и блок-модульных | | | | | | | | | | |котельных | | | | | | | | | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ | 2. |Задача 3. Развитие газораспредительной сети области | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ |2.1.|Предоставление субсидий |департамент|2015 -| 2.1 |областной| 90000,0|85000,0|80000,0|75000,0| | |бюджетам муниципальных | |2018 | |бюджет | | | | | | |образований области на | |годы | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | |распределительных | | | | | | | | | | |газопроводов и установку| | | | | | | | | | |газораспределительных | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | | +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ |ИТОГО | | | | |100000,0|95000,0|90000,0|85000,0| +----+------------------------+-----------+------+-------------+---------+--------+-------+-------+-------+ VII. Подпрограмма «Энергосбережение в Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» Паспорт подпрограммы 1. Исполнители подпрограммы: департамент; учреждение (по согласованию); Администрации муниципальных образований области (по согласованию); организации энергетического комплекса (по согласованию); организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства (по согласованию); организации производственной сферы (по согласованию). 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: +-----+------------------------------+--------------------------------------------+ | № | Задачи подпрограммы, | Значение целевого показателя | | п/п | наименование и единица | по годам | | |измерения целевого показателя +-----+------+------+------+-----+-----+-----+ | | |2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018 |2019 |2020 | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |1. |Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по | | |энергосбережению и повышению энергетической эффективности | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |1.1. |Распространение информационных| - | 4 | 5 | - | - | - | - | | |материалов и социальной | | | | | | | | | |рекламы в области | | | | | | | | | |энергосбережения и повышения | | | | | | | | | |энергетической эффективности | | | | | | | | | |(шт.) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |2. |Задача 2. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы области | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |2.1. |Ежегодное снижение в | 3,0| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0| 3,0| 3,0| | |сопоставимых условиях объема | | | | | | | | | |потребления бюджетными | | | | | | | | | |учреждениями области воды, | | | | | | | | | |мазута, дизельного и иного | | | | | | | | | |топлива, природного газа, | | | | | | | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | | |электрической энергии (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |3. |Задача 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |3.1. |Доля объема электрической | 99,3| 99,5 | 99,7 | 99,8 | 99,9| 99,9| 99,9| | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах, расчеты| | | | | | | | | |за которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, | | | | | | | | | |в общем объеме электрической | | | | | | | | | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |3.2. |Доля объема тепловой энергии, | 60,0| 65,7 | 77,9 | 80,0 | 85,7| 90,0| 95,0| | |потребляемой в многоквартирных| | | | | | | | | |домах, расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, | | | | | | | | | |в общем объеме тепловой | | | | | | | | | |энергии, потребляемой в | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |3.3. |Доля объема воды, потребляемой| 65,0| 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0| 90,0| 96,0| | |(используемой) в | | | | | | | | | |многоквартирных домах, расчеты| | | | | | | | | |за которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием коллективных | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, | | | | | | | | | |в общем объеме воды, | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | |многоквартирных домах на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |3.4. |Увеличение доли | - | 0,02| 0,02| - | - | - | - | | |многоквартирных домов с | | | | | | | | | |высокоэффективным | | | | | | | | | |децентрализованным отоплением,| | | | | | | | | |горячим водоснабжением | | | | | | | | | |(автономным или индивидуальным| | | | | | | | | |поквартирным) (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4. |Задача 4. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, | | |производственном, энергетическом комплексах и в сельском хозяйстве области,| | |оказание государственной поддержки организациям топливно-энергетического | | |комплекса и производственной сферы области при реализации энергосберегающих| | |проектов | | | | | |Задача 5. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных| | |для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.1. |Ежегодная экономия тепловой | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | | |энергии в натуральном | | | | | | | | | |выражении (тыс. Гкал) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.2. |Ежегодная экономия |345 |350 |360 |365 |365 |365 |365 | | |электрической энергии в | | | | | | | | | |натуральном выражении (тыс. | | | | | | | | | |кВт/ч) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.3. |Ежегодная экономия воды в | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | | |натуральном выражении (тыс. | | | | | | | | | |куб. м) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.4. |Ежегодная экономия природного |536 |553 |557 |568 |579 |579 |579 | | |газа в натуральном выражении | | | | | | | | | |(тыс. куб. м) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.5. |Доля объема электрической | 99,3| 99,05| 99,07| 99,08| 99,9| 99,9| 99,9| | |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета | | | | | | | | | |в общем объеме электрической | | | | | | | | | |энергии, потребляемой на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.6. |Доля объема тепловой энергии, | 68,0| 70,0 | 73,0 | 80,0 | 85,0| 85,0| 85,0| | |расчеты за которую | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета,| | | | | | | | | |в общем объеме тепловой | | | | | | | | | |энергии, потребляемой на | | | | | | | | | |территории области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.7. |Доля объема воды, расчеты за | 70,0| 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0| 90,0| 90,0| | |которую осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета,| | | | | | | | | |в общем объеме воды, | | | | | | | | | |потребляемой на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.8. |Доля объема природного газа, | 99,7| 99,9 | 99,9 | 99,9 |100,0|100,0|100,0| | |расчеты за который | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | |использованием приборов учета | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов| | | | | | | | | |с использованием | | | | | | | | | |индивидуальных и общих | | | | | | | | | |приборов учета), в общем | | | | | | | | | |объеме природного газа, | | | | | | | | | |потребляемого на территории | | | | | | | | | |области (%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.9. |Изменение объема производства | 0,2| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2| 0,3| 0,3| | |энергетических ресурсов с | | | | | | | | | |использованием возобновляемых | | | | | | | | | |источников энергии и (или) | | | | | | | | | |вторичных энергетических | | | | | | | | | |ресурсов (тыс. т условного | | | | | | | | | |топлива) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ |4.10.|Доля земельных участков, | 0 | 0 | 15,0 | 45,0 |100,0|100,0|100,0| | |предоставленных для жилищного | | | | | | | | | |строительства семьям, имеющим | | | | | | | | | |трех и более детей, | | | | | | | | | |обеспеченных теплоснабжением | | | | | | | | | |(%) | | | | | | | | +-----+------------------------------+-----+------+------+------+-----+-----+-----+ Источником получения информации, необходимой для определения оценки эффективности реализации подпрограммы, являются данные государственного и ведомственного статистического учета (приложение к государственной программе). 3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Этап 1: 2014-2018 годы. Этап 2: 2019-2020 годы. 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | | Источники финансирования | | Год |———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | | областной | федеральный | местные |внебюджетные| всего | | |бюджет <*> | бюджет | бюджеты | средства | | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2014 | - | - | - |843491,1 |843491,1 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2015 |64000,0 | - | - |360000,0 |424000,0 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2016 |114000,0 | - | - |398000,0 |512000,0 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2017 |300,0 | - | - |398000,0 |398300,0 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2018 |300,0 | - | - |398000,0 |398300,0 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2019 | - | - | - | - | - | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | 2020 | - | - | - | - | - | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| | ВСЕГО |178600,0 | - | - |2397491,1 |2576091,1 | |————————|———————————|—————————————|——————————|————————————|————————————| ----------------------------- <*> Средства областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований области в установленном порядке. (Пункт в редакции Постановления Правительства Новгородской области от 01.04.2014 г. N 196) 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: В ходе реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году будет достигнуто снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40,0 % по отношению к уровню 2007 года, доля потребления энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, составит 85,0-100,0 %. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Новгородской области» +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+------------------------------------+ | № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Целевой | Источник | Объем финансирования по | |п/п | | мероприятия |реали-| показатель | финанси- | годам (тыс. руб.) | | | | |зации | (номер | рования +--------+-------+-------+-----+-----+ | | | | | целевого | | 2014 | 2015 | 2016 |2017 |2018 | | | | | |показателя из| | | | | | | | | | | | паспорта | | | | | | | | | | | |подпрограммы)| | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |1. |Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической | | |эффективности | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |1.1.|Осуществление |департамент |2015, | 1.1 |областной | - | 600,0| 700,0| - | - | | |информационной поддержки и| | 2016 | |бюджет | | | | | | | |пропаганды |учреждение | годы | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |повышения энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности на | | | | | | | | | | | |территории области, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подготовка и размещение в | | | | | | | | | | | |средствах массовой | | | | | | | | | | | |информации информационного| | | | | | | | | | | |материала о простейших | | | | | | | | | | | |технических решениях | | | | | | | | | | | |энергосбережения в быту; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |распространение социальной| | | | | | | | | | | |рекламы в области | | | | | | | | | | | |энергосбережения и | | | | | | | | | | | |повышения энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности в порядке, | | | | | | | | | | | |установленном | | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |2. |Задача 2. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы области | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |2.1.|Предоставление субсидий |департамент |2015, | 2.1 |областной | - | 1392,9| 1492,9| - | - | | |бюджетам муниципальных | | 2016 | |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | годы | | | | | | | | | |термореновацию помещений | | | | | | | | | | | |при капитальном ремонте | | | | | | | | | | | |зданий муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |2.2.|Предоставление субсидий |департамент | 2015 | 2.1 |областной | - | 800,0| - | - | - | | |бюджетам муниципальных | | год | |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | | | | | | | | | | |замену ламп накаливания на| | | | | | | | | | | |энергосберегающие и | | | | | | | | | | | |установку систем | | | | | | | | | | | |автоматического управления| | | | | | | | | | | |в зданиях муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |3. |Задача 3. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда области | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |3.1.|Предоставление субсидий |департамент |2015, | 3.1 - 3.3 |областной | - | 4710,8| 4810,8| - | - | | |бюджетам муниципальных | | 2016 | |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | годы | | | | | | | | | |проведение работ по | | | | | | | | | | | |регулированию и | | | | | | | | | | | |автоматизации учета и | | | | | | | | | | | |контроля потребления | | | | | | | | | | | |энергии в многоквартирных | | | | | | | | | | | |домах | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |3.2.|Предоставление субсидий |департамент |2015, | 3.4 |областной | - | 1610,0| 1710,0| - | - | | |бюджетам муниципальных | | 2016 | |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | годы | | | | | | | | | |предоставление субсидий | | | | | | | | | | | |товариществам | | | | | | | | | | | |собственников жилья, | | | | | | | | | | | |жилищным, | | | | | | | | | | | |жилищно-строительным и | | | | | | | | | | | |иным потребительским | | | | | | | | | | | |кооперативам и управляющим| | | | | | | | | | | |организациям в целях | | | | | | | | | | | |проведения работ по | | | | | | | | | | | |переводу многоквартирных | | | | | | | | | | | |домов с низкоэффективным | | | | | | | | | | | |централизованным | | | | | | | | | | | |отоплением, горячим | | | | | | | | | | | |водоснабжением на | | | | | | | | | | | |децентрализованное | | | | | | | | | | | |отопление, горячее | | | | | | | | | | | |водоснабжение (автономное | | | | | | | | | | | |или индивидуальное | | | | | | | | | | | |поквартирное) | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |4. |Задача 3. Повышение энергетической эффективности в коммунальном, производственном, энергетическом комплексах и в | | |сельском хозяйстве области, оказание государственной поддержки организациям топливно-энергетического комплекса и | | |производственной сферы области при реализации энергосберегающих проектов | | | | | |Задача 4. Инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, | | |имеющим трех и более детей, теплоснабжением | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |4.1.|Предоставление субсидий |департамент |2015, | 4.2 - 4.4, |областной | - |13600,0|13700,0| - | - | | |бюджетам муниципальных | | 2016 | 4.9, 4.10 |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | годы | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | |(модернизацию) котельных в| | | | | | | | | | | |муниципальных образованиях| | | | | | | | | | | |области, в том числе в | | | | | | | | | | | |целях обустройства | | | | | | | | | | | |земельных участков, | | | | | | | | | | | |предоставленных для | | | | | | | | | | | |жилищного строительства | | | | | | | | | | | |семьям, имеющим трех и | | | | | | | | | | | |более детей, | | | | | | | | | | | |теплоснабжением | | | | | | | | | | +----+--------------------------+----------------+------+-------------+------------+--------+-------+-------+-----+-----+ |4.2.|Предоставление субсидий |департамент |2015, | 4.1, 4.10 |областной | - |33271,8|83371,8| - | - | | |бюджетам муниципальных | | 2016 | |бюджет | | | | | | | |образований области на |учреждение | годы | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | |(модернизацию) тепловых | | | | | | | | | | | |сетей в муниципальных | | | | | | | | | | | |образованиях области, в | | | | | | | | | | | |том числе в целях | | | | | | | | | | | |обустройства земельных | | | | | | | | | | | |участков, предоставленных | | | | | | | | | | | |для жилищного | | | | | | | | | | | |строительства семьям, | | | | | | | | | | | |имеющим трех и более | | | | | | | | | | | |детей, теплоснабжением | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Новгородской области Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|