Расширенный поиск
Решение Совета депутатов города Мурманска от 18.11.2010 № 30-322СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ТРИДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕШЕНИЕ от 18 ноября 2010 года N 30-322 город Мурманск О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2009 N 14-170 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" Статья 1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2009 N 14-170 "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" следующие изменения: 1. Абзац седьмой статьи 16 изложить в новой редакции: "- в размере до 100 процентов суммы договоров (контрактов), соглашений - по договорам (контрактам), соглашениям по предоставлению услуг связи; по приобретению, доставке и оформлению подписки на печатные издания; по обучению на курсах повышения квалификации, семинарах; по обеспечению проведения общественных семинаров и конференций; по командировочным расходам; по проведению мероприятий по аттестации рабочих мест, лицензированию; по приобретению авиа- и железнодорожных билетов, путевок, приобретаемых для оздоровления детей и подростков; по оплате за санаторно-курортное лечение и отдых за счет Фонда социального страхования Российской Федерации; по оплате грантов победителям конкурса проектов детских и молодежных объединений "Мурманск молодежный"; по обеспечению отправки корреспонденции (предоплата за авансовую книжку); по оплате горюче-смазочных материалов в пределах месячных норм; по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; по проведению экологических и природоохранных мероприятий; по оплате товаров и услуг, необходимых для проведения спортивных и городских праздничных мероприятий, для организации и проведения оздоровительной кампании; по договорам (контрактам), соглашениям, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности;". 2. Приложения NN 7 и 8 изложить в новой редакции согласно приложениям. Статья 2. Настоящее решение с приложениями опубликовать в газете "Вечерний Мурманск". Статья 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования). Статья 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Мурманска по бюджету и финансовому регулированию (Веллер С.Б.). Глава муниципального образования город Мурманск С.А. Тананыкин Приложение N 7 к решению Совета депутатов города Мурманска от 25.12.2009 N 14-170 (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 18.11.2010 N 30-322) Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования город Мурманск по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2010 год тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------ |Наименование |Раз-|Под-|Целевая |Вид |Сумма | | |дел |раз-|статья |расх| | | | |дел | |о- | | | | | | |дов | | |---------------------------------------------------+----+----+---------+----+-----------| |Общегосударственные вопросы |01 | | | |753 480,7 | | | | | | | | |Функционирование высшего должностного лица |01 |02 | | |1 905,7 | |субъекта Российской Федерации и муниципального | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |02 |002 00 00| |1 905,7 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Глава муниципального образования |01 |02 |002 03 00| |1 905,7 | | | | | | | | |Расходы на содержание главы муниципального |01 |02 |002 03 01| |1 905,7 | |образования | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |02 |002 03 01|500 |1 905,7 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Функционирование законодательных |01 |03 | | |25 724,0 | |(представительных) органов государственной власти и| | | | | | |представительных органов муниципальных | | | | | | |образований | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |03 |002 00 00| |25 724,0 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Центральный аппарат |01 |03 |002 04 00| |21 904,1 | | | | | | | | |Расходы на содержание аппарата органов местного |01 |03 |002 04 01| |21 722,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |03 |002 04 01|500 |21 722,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на единовременную компенсационную |01 |03 |002 04 02| |182,1 | |денежную выплату муниципальным служащим при | | | | | | |выходе на трудовую пенсию | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |03 |002 04 02|500 |182,1 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Председатель представительного органа |01 |03 |002 11 00| |959,9 | |муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |Расходы на содержание председателя |01 |03 |002 11 01| |959,9 | |представительного органа муниципального | | | | | | |образования | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |03 |002 11 01|500 |959,9 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Депутаты представительного органа муниципального |01 |03 |002 12 00| |2 860,0 | |образования | | | | | | | | | | | | | |Расходы на содержание депутатов представительного |01 |03 |002 12 01| |2 860,0 | |органа муниципального образования | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |03 |002 12 01|500 |2 860,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Функционирование Правительства Российской |01 |04 | | |479 366,4 | |Федерации, высших исполнительных органов | | | | | | |государственной власти субъектов Российской | | | | | | |Федерации, местных администраций | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |04 |002 00 00| |479 366,4 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Центральный аппарат |01 |04 |002 04 00| |478 132,0 | | | | | | | | |Расходы на содержание аппарата органов местного |01 |04 |002 04 01| |471 092,3 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |04 |002 04 01|500 |470 831,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |01 |04 |002 04 01|993 |260,5 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Расходы на единовременную компенсационную |01 |04 |002 04 02| |7 039,7 | |денежную выплату муниципальным служащим при | | | | | | |выходе на трудовую пенсию | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |04 |002 04 02|500 |7 039,7 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Глава местной администрации (исполнительно- |01 |04 |002 08 00| |1 234,4 | |распорядительного органа муниципального | | | | | | |образования) | | | | | | | | | | | | | |Расходы на содержание главы местной |01 |04 |002 08 01| |1 234,4 | |администрации | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |04 |002 08 01|500 |1 234,4 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и |01 |06 | | |18 611,0 | |таможенных органов и органов финансового | | | | | | |(финансово-бюджетного) надзора | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |06 |002 00 00| |18 611,0 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Центральный аппарат |01 |06 |002 04 00| |13 361,0 | | | | | | | | |Расходы на содержание аппарата органов местного |01 |06 |002 04 01| |13 361,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |06 |002 04 01|500 |13 361,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Руководитель контрольно-счетной палаты |01 |06 |002 25 00| |5 250,0 | |муниципального образования и его заместители | | | | | | | | | | | | | |Расходы на содержание руководителя контрольно- |01 |06 |002 25 01| |5 250,0 | |счетной палаты муниципального образования и его | | | | | | |заместителей | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |06 |002 25 01|500 |5 250,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Обслуживание государственного и муниципального |01 |11 | | |117 800,0 | |долга | | | | | | | | | | | | | |Процентные платежи по долговым обязательствам |01 |11 |065 00 00| |117 800,0 | | | | | | | | |Процентные платежи по муниципальному долгу |01 |11 |065 03 00| |117 800,0 | | | | | | | | |Прочие расходы |01 |11 |065 03 00|013 |117 800,0 | | | | | | | | |Резервные фонды |01 |12 | | |17 000,0 | | | | | | | | |Резервные фонды |01 |12 |070 00 00| |17 000,0 | | | | | | | | |Резервные фонды местных администраций |01 |12 |070 05 00| |17 000,0 | | | | | | | | |Прочие расходы |01 |12 |070 05 00|013 |17 000,0 | | | | | | | | |Другие общегосударственные вопросы |01 |14 | | |93 073,6 | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |14 |001 00 00| |12 088,9 | |функций | | | | | | | | | | | | | |Государственная регистрация актов гражданского |01 |14 |001 38 00| |10 685,7 | |состояния | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |001 38 00|500 |10 685,7 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Осуществление полномочий по подготовке |01 |14 |001 43 00| |1 403,2 | |проведения статистических переписей | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |001 43 00|500 |1 403,2 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |01 |14 |002 00 00| |43 296,3 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Центральный аппарат |01 |14 |002 04 00| |32 352,3 | | | | | | | | |Расходы на единовременную компенсационную |01 |14 |002 04 02| |2 313,3 | |денежную выплату муниципальным служащим при | | | | | | |выходе на трудовую пенсию | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 02|500 |2 313,3 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области "О комиссиях |01 |14 |002 04 05| |5 348,0 | |по делам несовершеннолетних и защите их прав в | | | | | | |Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 05|500 |5 348,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |01 |14 |002 04 07| |19 864,0 | |"О наделении органов местного самоуправления | | | | | | |отдельными государственными полномочиями по | | | | | | |опеке и попечительству в отношении | | | | | | |несовершеннолетних" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 07|500 |19 864,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |01 |14 |002 04 11| |2 292,0 | |"Об административных комиссиях" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 11|500 |2 292,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |01 |14 |002 04 13| |243,0 | |"О дополнительных гарантиях по социальной | | | | | | |поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | |попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | | |детей, оставшихся без попечения родителей" в части | | | | | | |организации предоставления мер социальной | | | | | | |поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг за | | | | | | |счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 13|500 |243,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Субвенция на реализацию Закона Мурманской |01 |14 |002 04 17| |2 292,0 | |области "О наделении органов местного | | | | | | |самоуправления муниципальных образований со | | | | | | |статусом городского округа и муниципального района | | | | | | |отдельными государственными полномочиями по | | | | | | |опеке и попечительству в отношении | | | | | | |совершеннолетних граждан" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |002 04 17|500 |2 292,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |01 |14 |002 99 00| |10 944,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |01 |14 |002 99 99| |10 944,0 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |01 |14 |002 99 99|001 |10 944,0 | | | | | | | | |Реализация государственной политики в области |01 |14 |090 00 00| |3 900,0 | |приватизации и управления государственной и | | | | | | |муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | | | |Оценка недвижимости, признание прав и |01 |14 |090 02 00| |3 900,0 | |регулирование отношений по государственной и | | | | | | |муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | |Оценка недвижимости, признание прав и |01 |14 |090 02 01| |3 900,0 | |регулирование отношений по государственной и | | | | | | |муниципальной собственности за счет местного | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |090 02 01|500 |3 900,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Реализация государственных функций, связанных с |01 |14 |092 00 00| |8 014,3 | |общегосударственным управлением | | | | | | | | | | | | | |Выполнение других обязательств государства |01 |14 |092 03 00| |8 014,3 | | | | | | | | |Расходы за перевозку в морг безродных, |01 |14 |092 03 20| |500,0 | |невостребованных и неопознанных умерших | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |092 03 20|500 |500,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на оплату членских взносов в Союз городов |01 |14 |092 03 21| |800,0 | |Заполярья и Крайнего Севера, в Конгресс | | | | | | |муниципальных образований Российской Федерации и | | | | | | |прочие членские взносы | | | | | | | | | | | | | |Прочие расходы |01 |14 |092 03 21|013 |800,0 | | | | | | | | |Выплаты по решениям судов и оплата |01 |14 |092 03 22| |6 414,3 | |государственной пошлины | | | | | | | | | | | | | |Прочие расходы |01 |14 |092 03 22|013 |6 414,3 | | | | | | | | |Реализация Положения "О территориальном |01 |14 |092 03 23| |300,0 | |общественном самоуправлении в городе Мурманске" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |092 03 23|500 |300,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |01 |14 |795 00 00| |25 774,1 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Поддержка |01 |14 |795 01 00| |3 550,0 | |общественных и гражданских инициатив в городе | | | | | | |Мурманске" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 01 00|500 |3 550,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Комплексные |01 |14 |795 02 00| |688,0 | |меры по профилактике наркомании в городе | | | | | | |Мурманске" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 02 00|500 |688,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Профилактика |01 |14 |795 03 00| |14 827,0 | |правонарушений в городе Мурманске" на 2010-2012 | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 03 00|500 |14 827,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Профилактика |01 |14 |795 03 01| |1 200,0 | |правонарушений в городе Мурманске" на 2010-2012 | | | | | | |годы в части ремонта участковых пунктов милиции | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 03 01|500 |1 200,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Профилактика |01 |14 |795 03 02| |13 627,0 | |правонарушений в городе Мурманске" на 2010-2012 | | | | | | |годы в части прочих мероприятий | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 03 02|500 |13 627,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа "Развитие и |01 |14 |795 04 00| |6 709,1 | |поддержка малого и среднего предпринимательства в | | | | | | |городе Мурманске" на 2009-2011годы | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |01 |14 |795 04 00|006 |4 250,0 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |01 |14 |795 04 00|500 |2 459,1 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Национальная безопасность и правоохранительная |03 | | | |11 381,4 | |деятельность | | | | | | | | | | | | | |Защита населения и территории от последствий |03 |09 | | |11 381,4 | |чрезвычайных ситуаций природного и техногенного | | | | | | |характера, гражданская оборона | | | | | | | | | | | | | |Реализация других функций, связанных с |03 |09 |247 00 00| |2 895,9 | |обеспечением национальной безопасности и | | | | | | |правоохранительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |03 |09 |247 99 00| |2 895,9 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |03 |09 |247 99 99| |2 895,9 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |03 |09 |247 99 99|001 |2 895,9 | | | | | | | | |Поисковые и аварийно-спасательные учреждения |03 |09 |302 00 00| |8 485,5 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |03 |09 |302 99 00| |8 485,5 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |03 |09 |302 99 99| |8 485,5 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |03 |09 |302 99 99|001 |8 485,5 | | | | | | | | |Национальная экономика |04 | | | |188 073,5 | | | | | | | | |Транспорт |04 |08 | | |99 617,5 | | | | | | | | |Водный транспорт |04 |08 |301 00 00| |3 932,0 | | | | | | | | |Отдельные мероприятия в области морского и |04 |08 |301 03 00| |3 932,0 | |речного транспорта | | | | | | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с реализацией |04 |08 |301 03 05| |432,0 | |льготного проезда пенсионеров, обучающихся, | | | | | | |студентов очной формы обучения на пассажирских | | | | | | |судах сообщения морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |301 03 05|006 |432,0 | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с организацией |04 |08 |301 03 06| |3 500,0 | |пассажирских перевозок на социально значимом | | | | | | |маршруте морвокзал Мурманск-Абрам-Мыс | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |301 03 06|006 |3 500,0 | | | | | | | | |Автомобильный транспорт |04 |08 |303 00 00| |32 385,5 | | | | | | | | |Отдельные мероприятия в области автомобильного |04 |08 |303 02 00| |32 385,5 | |транспорта | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |04 |08 |303 02 01| |21 085,5 | |"О предоставлении льготного проезда на городском | | | | | | |электрическом и автомобильном транспорте общего | | | | | | |пользования обучающимся и студентам | | | | | | |государственных областных и муниципальных | | | | | | |образовательных учреждений Мурманской области" в | | | | | | |части перевозок на автомобильном транспорте | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |303 02 01|006 |21 085,5 | | | | | | | | |Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной |04 |08 |303 02 02| |11 300,0 | |деятельностью автомобильного транспорта общего | | | | | | |пользования на маршрутах регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |303 02 02|006 |11 300,0 | | | | | | | | |Другие виды транспорта |04 |08 |317 00 00| |63 300,0 | | | | | | | | |Субсидии на проведение отдельных мероприятий по |04 |08 |317 01 00| |63 300,0 | |другим видам транспорта | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |04 |08 |317 01 03| |42 000,0 | |"О предоставлении льготного проезда на городском | | | | | | |электрическом и автомобильном транспорте общего | | | | | | |пользования обучающимся и студентам | | | | | | |государственных областных и муниципальных | | | | | | |образовательных учреждений Мурманской области" в | | | | | | |части перевозок на электрическом транспорте | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |317 01 03|006 |42 000,0 | | | | | | | | |Возмещение убытков, связанных с эксплуатационной |04 |08 |317 01 04| |21 300,0 | |деятельностью электрического транспорта общего | | | | | | |пользования на маршрутах регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |04 |08 |317 01 04|006 |21 300,0 | | | | | | | | |Дорожное хозяйство |04 |09 | | |46 354,3 | | | | | | | | |Дорожное хозяйство |04 |09 |315 00 00| |46 354,3 | | | | | | | | |Поддержка дорожного хозяйства |04 |09 |315 02 00| |46 354,3 | | | | | | | | |Строительство и модернизация автомобильных дорог |04 |09 |315 02 01| |46 354,3 | |общего пользования, в том числе дорог в поселениях | | | | | | |(за исключением автомобильных дорог федерального | | | | | | |значения) | | | | | | | | | | | | | |Бюджетные инвестиции |04 |09 |315 02 01|003 |46 354,3 | | | | | | | | |Другие вопросы в области национальной экономики |04 |12 | | |42 101,7 | | | | | | | | |Реализация государственных функций, связанных с |04 |12 |092 00 00| |9 000,0 | |общегосударственным управлением | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |04 |12 |092 99 00| |9 000,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |04 |12 |092 99 99| |9 000,0 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |04 |12 |092 99 99|001 |9 000,0 | | | | | | | | |Реализация государственных функций в области |04 |12 |340 00 00| |26 101,7 | |национальной экономики | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по землеустройству и |04 |12 |340 03 00| |26 101,7 | |землепользованию | | | | | | | | | | | | | |Расходы по разработке проекта "Правила |04 |12 |340 03 01| |5 839,0 | |землепользования и застройки муниципального | | | | | | |образования город Мурманск" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 01|500 |5 839,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на создание и внедрение |04 |12 |340 03 03| |12 960,0 | |автоматизированной информационной системы | | | | | | |обеспечения градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 03|500 |12 960,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на изготовление технической документации |04 |12 |340 03 04| |1 700,0 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 04|500 |1 700,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на проведение оценки муниципального |04 |12 |340 03 05| |800,0 | |имущества | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 05|500 |800,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на переоценку строений, помещений и |04 |12 |340 03 06| |2 862,7 | |сооружений, принадлежащих гражданам на праве | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 06|500 |2 862,7 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на разработку документации по планировке |04 |12 |340 03 07| |1 940,0 | |территорий в границах муниципального образования | | | | | | |город Мурманск | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |340 03 07|500 |1 940,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |04 |12 |795 00 00| |7 000,0 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Реформирование |04 |12 |795 05 00| |7 000,0 | |и регулирование земельных и имущественных | | | | | | |отношений на территории муниципального | | | | | | |образования город Мурманск" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |04 |12 |795 05 00|500 |7 000,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Жилищно-коммунальное хозяйство |05 | | | |1 383 927,1| | | | | | | | |Жилищное хозяйство |05 |01 | | |603 065,4 | | | | | | | | |Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05 |01 |098 00 00| |3 496,70 | |многоквартирных домов и переселению граждан из | | | | | | |аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05 |01 |098 01 00| |3 226,70 | |многоквартирных домов и переселению граждан из | | | | | | |аварийного жилищного фонда за счет средств, | | | | | | |поступивших от государственной корпорации- Фонд | | | | | | |содействия реформированию жилищно- | | | | | | |коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05 |01 |098 01 01| |3 226,70 | |многоквартирных домов за счет средств, поступивших | | | | | | |от государственной корпорации- Фонд содействия | | | | | | |реформированию жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |05 |01 |098 01 01|006 |3 226,70 | | | | | | | | |Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05 |01 |098 02 00| |270,00 | |многоквартирных домов и переселению граждан из | | | | | | |аварийного жилищного фонда за счет средств | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту |05 |01 |098 02 01| |270,00 | |многоквартирных домов за счет средств бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |05 |01 |098 02 01|006 |270,00 | | | | | | | | |Поддержка жилищного хозяйства |05 |01 |350 00 00| |539 995,2 | | | | | | | | |Капитальный ремонт государственного жилищного |05 |01 |350 02 00| |122 560,0 | |фонда субъектов Российской Федерации и | | | | | | |муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |Капитальный ремонт государственного жилищного |05 |01 |350 02 01| |116 117,2 | |фонда субъектов Российской Федерации и | | | | | | |муниципального жилищного фонда за счет местного | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |350 02 01|500 |116 117,2 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на подготовку к отопительному сезону за |05 |01 |350 02 43| |6 442,8 | |счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |350 02 43|500 |6 442,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в области жилищного хозяйства |05 |01 |350 03 00| |417 435,2 | | | | | | | | |Возмещение убытков по жилищно-коммунальному |05 |01 |350 03 01| |35 939,7 | |хозяйству | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |05 |01 |350 03 01|006 |35 939,7 | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с решениями |05 |01 |350 03 02| |214 785,9 | |судебных органов | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |350 03 02|500 |214 785,9 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на уплату государственной пошлины за |05 |01 |350 03 03| |30,00 | |подачу заявлений и жалоб в судебные органы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |350 03 03|500 |30,00 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на возмещение затрат, связанных с |05 |01 |350 03 04| |40,00 | |созданием товариществ собственников жилья | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |05 |01 |350 03 04|006 |40,00 | | | | | | | | |Расходы на выплаты собственникам помещений |05 |01 |350 03 05| |166 639,60 | |многоквартирного дома по пр. Кольский, д.42 | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |350 03 05|500 |166 639,60 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |05 |01 |795 00 00| |59 573,5 | | | | | | | | |Целевая программа "Программа развития лифтового |05 |01 |795 06 00| |39 055,0 | |хозяйства города Мурманска" | | | | | | | | | | | | | |Бюджетные инвестиции |05 |01 |795 06 00|003 |39 055,0 | | | | | | | | |Целевая программа "Переселение граждан города |05 |01 |795 07 00| |20 518,5 | |Мурманска из ветхого и аварийного жилищного фонда | | | | | | |на 2005-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |01 |795 07 00|500 |20 518,5 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Коммунальное хозяйство |05 |02 | | |129 911,1 | | | | | | | | |Поддержка коммунального хозяйства |05 |02 |351 00 00| |81 477,5 | | | | | | | | |Мероприятия в области коммунального хозяйства |05 |02 |351 05 00| |10 322,4 | | | | | | | | |Расходы на отопление многоквартирного дома по пр. |05 |02 |351 05 01| |1 670,0 | |Кольский, д.42 | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 05 01|500 |1 670,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на подготовку к отопительному сезону за |05 |02 |351 05 02| |5 691,6 | |счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 05 02|500 |5 691,6 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Подготовка |05 |02 |351 05 03| |980,0 | |объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |Мурманской области к работе в осенне-зимний период | | | | | | |на 2010/2011 годы"за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 05 03|500 |980,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Расходы на подготовку к отопительному сезону за |05 |02 |351 05 43| |1 980,8 | |счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 05 43|500 |1 980,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Частичное погашение задолженности перед |05 |02 |351 06 00| |71 155,1 | |ресурсоснабжающими организациями | | | | | | | | | | | | | |Частичное погашение задолженности перед |05 |02 |351 06 01| |3 557,8 | |ресурсоснабжающими организациями за счет | | | | | | |местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 06 01|500 |3 557,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Частичное погашение задолженности перед |05 |02 |351 06 43| |67 597,3 | |ресурсоснабжающими организациями за счет | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |351 06 43|500 |67 597,3 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |05 |02 |522 00 00| |21 973,8 | | | | | | | | |Адресная программа по поэтапному переходу на |05 |02 |522 91 00| |21 973,8 | |отпуск ресурсов(тепловой энергии, горячей и | | | | | | |холодной воды, электрической энергии, газа) | | | | | | |потребителям в соответствии с показаниями | | | | | | |коллективных (общедомовых) приборов учета | | | | | | |потребления таких ресурсов на 2009-2016 годы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |522 91 00|500 |21 973,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Ведомственные целевые программы |05 |02 |622 00 00| |18 612,0 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Подготовка |05 |02 |622 48 00| |18 612,0 | |объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |Мурманской области к работе в осенне-зимний период | | | | | | |на 2010/2011 годы" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |622 48 00|500 |18 612,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |05 |02 |795 00 00| |7 847,8 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Адресная |05 |02 |795 09 00| |7 847,8 | |программа по поэтапному переходу на отпуск | | | | | | |ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной | | | | | | |воды, электрической энергии, газа) потребителям в | | | | | | |соответствии с показаниями коллективных | | | | | | |(общедомовых) приборов учета потребления таких | | | | | | |ресурсов на территории муниципального образования | | | | | | |город Мурманск на 2009-2014 годы" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |02 |795 09 00|500 |7 847,8 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Благоустройство |05 |03 | | |634 150,6 | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |05 |03 |522 00 00| |20 000,0 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Развитие |05 |03 |522 30 00| |20 000,0 | |жилищно-коммунального комплекса Мурманской | | | | | | |области на 2003-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | |Расширение городского кладбища на 7-8 км |05 |03 |522 30 00|701 |20 000,0 | |автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у | | | | | | |Кедра" | | | | | | | | | | | | | |Благоустройство |05 |03 |600 00 00| |600 808,1 | | | | | | | | |Уличное освещение |05 |03 |600 01 00| |58 600,0 | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с текущим |05 |03 |600 01 02| |58 600,0 | |содержанием объектов уличного освещения | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 01 02|500 |58 600,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Содержание автомобильных дорог и инженерных |05 |03 |600 02 00| |453 358,8 | |сооружений на них в границах городских округов и | | | | | | |поселений в рамках благоустройства | | | | | | | | | | | | | |Расходы по реконструкции, капитальному ремонту |05 |03 |600 02 01| |34 097,0 | |автомобильных дорог и инженерных сооружений на | | | | | | |них за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 02 01|500 |34 097,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с текущим |05 |03 |600 02 02| |387 353,1 | |содержанием автомобильных дорог и инженерных | | | | | | |сооружений на них | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 02 02|500 |252 053,1 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Субсидии некоммерческим организациям |05 |03 |600 02 02|019 |135 300,0 | | | | | | | | |Расходы по реконструкции, капитальному ремонту |05 |03 |600 02 35| |31 908,7 | |автомобильных дорог и инженерных сооружений на | | | | | | |них за счет субсидии на осуществление городом | | | | | | |Мурманском функций административного центра | | | | | | |области | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 02 35|500 |31 908,7 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Озеленение |05 |03 |600 03 00| |34 105,6 | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с текущим |05 |03 |600 03 02| |34 105,6 | |содержанием объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 03 02|500 |33 490,6 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Субсидии некоммерческим организациям |05 |03 |600 03 02|019 |615,0 | | | | | | | | |Организация и содержание мест захоронения |05 |03 |600 04 00| |20 329,6 | | | | | | | | |Расходы по капитальному ремонту мест захоронения |05 |03 |600 04 01| |6 034,6 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 04 01|500 |6 034,6 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с текущим |05 |03 |600 04 02| |14 295,0 | |содержанием мест захоронения | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 04 02|500 |14 295,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Прочие мероприятия по благоустройству городских |05 |03 |600 05 00| |34 414,1 | |округов и поселений | | | | | | | | | | | | | |Расходы по капитальному ремонту прочих объектов |05 |03 |600 05 01| |14 354,1 | |благоустройства | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 05 01|500 |14 354,1 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Возмещение расходов, связанных с текущим |05 |03 |600 05 02| |20 060,0 | |содержанием прочих объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |600 05 02|500 |18 578,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Субсидии некоммерческим организациям |05 |03 |600 05 02|019 |1 482,0 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |05 |03 |795 00 00| |13 342,5 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Повышение |05 |03 |795 08 00| |9 422,9 | |безопасности дорожного движения и снижение | | | | | | |дорожно-транспортного травматизма в городе | | | | | | |Мурманске" на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |05 |03 |795 08 00|500 |9 422,9 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Адресная инвестиционная программа |05 |03 |795 25 00| |3 919,6 | | | | | | | | |Непрограммная часть |05 |03 |795 25 01| |3 919,6 | | | | | | | | |Бюджетные инвестиции |05 |03 |795 25 01|003 |500,0 | | | | | | | | |Расширение городского кладбища на 7-8 км |05 |03 |795 25 01|801 |3 419,6 | |автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у | | | | | | |Кедра" за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Другие вопросы в области жилищно-коммунального |05 |05 | | |16 800,0 | |хозяйства | | | | | | | | | | | | | |Руководство и управление в сфере установленных |05 |05 |002 00 00| |16 800,0 | |функций органов государственной власти субъектов | | | | | | |Российской Федерации и органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |05 |05 |002 99 00| |16 800,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |05 |05 |002 99 99| |16 800,0 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |05 |05 |002 99 99|001 |16 800,0 | | | | | | | | |Охрана окружающей среды |06 | | | |16 480,0 | | | | | | | | |Другие вопросы в области охраны окружающей среды |06 |05 | | |16 480,0 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |06 |05 |795 00 00| |16 480,0 | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа "Оптимизация |06 |05 |795 10 00| |16 480,0 | |управления отходами производства и потребления в | | | | | | |городе Мурманске" на 2009-2013 годы | | | | | | | | | | | | | |Субсидии некоммерческим организациям |06 |05 |795 10 00|019 |15 671,1 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |06 |05 |795 10 00|500 |808,9 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Образование |07 | | | |3 720 809,9| | | | | | | | |Дошкольное образование |07 |01 | | |1 143 127,9| | | | | | | | |Детские дошкольные учреждения |07 |01 |420 00 00| |1 143 127,9| | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |420 99 00| |1 143 127,9| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07 |01 |420 99 05| |10 292,6 | |социальной поддержки инвалидов" в части | | | | | | |финансирования расходов по обеспечению | | | | | | |воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в | | | | | | |дошкольных учреждениях | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 |420 99 05|001 |10 292,6 | | | | | | | | |Частичное погашение задолженности перед |07 |01 |420 99 43| |1 695,8 | |ресурсоснабжающими организациями за счет | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 |420 99 43|001 |1 695,8 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |01 |420 99 99| |1 131 139,5| |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |01 |420 99 99|001 |1 110 218,6| | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |01 |420 99 99|500 |2 938,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |01 |420 99 99|991 |2 498,9 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |01 |420 99 99|992 |15 402,0 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |01 |420 99 99|993 |82,0 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Общее образование |07 |02 | | |2 118 222,2| | | | | | | | |Школы-детские сады, школы начальные, неполные |07 |02 |421 00 00| |1 464 400,0| |средние и средние | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |421 99 00| |1 464 400,0| |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |421 99 01| |1 033 617,1| |"О региональных нормативах финансирования | | | | | | |системы образования в Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |421 99 01|001 |1 033 617,1| | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |421 99 02| |78 874,6 | |"О предоставлении питания отдельным категориям | | | | | | |обучающихся и студентов государственных областных | | | | | | |и муниципальных образовательных учреждений | | | | | | |Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |421 99 02|001 |78 874,6 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07 |02 |421 99 05| |10 408,6 | |социальной поддержки инвалидов" в части | | | | | | |финансирования расходов по обеспечению | | | | | | |воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |421 99 05|001 |10 408,6 | | | | | | | | |Обеспечение бесплатным молоком отдельных |07 |02 |421 99 34| |3 658,0 | |категорий обучающихся | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |421 99 34|001 |3 658,0 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |421 99 99| |337 841,7 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |421 99 99|001 |292 397,9 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |02 |421 99 99|500 |4 785,1 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |421 99 99|991 |4 069,5 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |02 |421 99 99|992 |36 476,3 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |421 99 99|993 |112,9 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Школы-интернаты |07 |02 |422 00 00| |83 321,0 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |422 99 00| |83 321,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |422 99 01| |47 986,2 | |"О региональных нормативах финансирования | | | | | | |системы образования в Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |422 99 01|001 |47 986,2 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07 |02 |422 99 05| |2 206,2 | |социальной поддержки инвалидов" в части | | | | | | |финансирования расходов по обеспечению | | | | | | |воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |422 99 05|001 |2 206,2 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |422 99 21| |29 931,1 | |"О социальной поддержке детей, детей-сирот, | | | | | | |безнадзорных детей, детей, оставшихся без | | | | | | |попечения родителей, детей-инвалидов, детей, | | | | | | |находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |422 99 21|001 |29 931,1 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |422 99 99| |3 197,5 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |422 99 99|001 |2 045,9 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |422 99 99|991 |78,7 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |02 |422 99 99|992 |1 069,2 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |422 99 99|993 |3,7 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Учреждения по внешкольной работе с детьми |07 |02 |423 00 00| |368 205,7 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |423 99 00| |368 205,7 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Частичное погашение задолженности перед |07 |02 |423 99 43| |200,0 | |ресурсоснабжающими организациями за счет | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |423 99 43|001 |200,0 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |423 99 99| |368 005,7 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |423 99 99|001 |345 408,7 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |02 |423 99 99|500 |17 057,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |423 99 99|991 |1 391,1 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |02 |423 99 99|992 |3 528,0 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |423 99 99|993 |620,9 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Детские дома |07 |02 |424 00 00| |96 275,2 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |424 99 00| |96 275,2 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |424 99 01| |51 916,4 | |"О региональных нормативах финансирования | | | | | | |системы образования в Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |424 99 01|001 |51 916,4 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |424 99 22| |40 597,6 | |"О социальной поддержке детей, детей-сирот, | | | | | | |безнадзорных детей, детей, оставшихся без | | | | | | |попечения родителей, детей-инвалидов, детей, | | | | | | |находящихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |424 99 22|001 |40 597,6 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |424 99 99| |3 761,2 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |424 99 99|001 |2 575,7 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |424 99 99|991 |139,1 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |02 |424 99 99|992 |1 039,8 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |424 99 99|993 |6,6 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Специальные (коррекционные) учреждения |07 |02 |433 00 00| |66 831,5 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |433 99 00| |66 831,5 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |433 99 01| |35 128,3 | |"О региональных нормативах финансирования | | | | | | |системы образования в Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |433 99 01|001 |35 128,3 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |07 |02 |433 99 02| |3 709,4 | |"О предоставлении питания отдельным категориям | | | | | | |обучающихся и студентов государственных областных | | | | | | |и муниципальных образовательных учреждений | | | | | | |Мурманской области" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |433 99 02|001 |3 709,4 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области "О мерах |07 |02 |433 99 05| |4 612,6 | |социальной поддержки инвалидов" в части | | | | | | |финансирования расходов по обеспечению | | | | | | |воспитания и обучения детей-инвалидов на дому | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |433 99 05|001 |4 612,6 | | | | | | | | |Обеспечение бесплатным молоком отдельных |07 |02 |433 99 34| |70,3 | |категорий обучающихся | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |433 99 34|001 |70,3 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |02 |433 99 99| |23 310,9 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |433 99 99|001 |22 432,1 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |433 99 99|991 |84,7 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |02 |433 99 99|992 |790,1 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |02 |433 99 99|993 |4,0 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |07 |02 |520 00 00| |39 188,8 | | | | | | | | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |07 |02 |520 09 00| |39 188,8 | |руководство | | | | | | | | | | | | | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |07 |02 |520 09 01| |37 220,1 | |руководство за счет средств федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |520 09 01|001 |37 220,1 | | | | | | | | |Ежемесячное денежное вознаграждение за классное |07 |02 |520 09 02| |1 968,7 | |руководство за счет средств областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |02 |520 09 02|001 |1 968,7 | | | | | | | | |Начальное профессиональное образование |07 |03 | | |8 948,9 | | | | | | | | |Учебно-методические кабинеты, централизованные |07 |03 |452 00 00| |8 948,9 | |бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | | |учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | |производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |03 |452 99 00| |8 948,9 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |03 |452 99 99| |8 948,9 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |03 |452 99 99|001 |8 901,2 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |03 |452 99 99|991 |45,6 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |03 |452 99 99|993 |2,1 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Молодежная политика и оздоровление детей |07 |07 | | |62 966,3 | | | | | | | | |Организационно-воспитательная работа с молодежью |07 |07 |431 00 00| |28 744,9 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |07 |431 99 00| |28 744,9 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |07 |431 99 99| |28 744,9 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |07 |431 99 99|001 |28 663,0 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |07 |431 99 99|993 |81,9 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по проведению оздоровительной |07 |07 |432 00 00| |23 569,5 | |кампании детей | | | | | | | | | | | | | |Оздоровление детей |07 |07 |432 02 00| |16 773,2 | | | | | | | | |Оздоровление детей за счет местного бюджета |07 |07 |432 02 99| |16 773,2 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |07 |432 02 99|500 |16 773,2 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |07 |432 99 00| |6 796,3 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Оздоровление воспитанников школ-интернатов за |07 |07 |432 99 21| |601,9 | |счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |07 |432 99 21|001 |601,9 | | | | | | | | |Оздоровление воспитанников детских домов за счет |07 |07 |432 99 22| |6 194,4 | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |07 |432 99 22|001 |6 194,4 | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |07 |07 |522 00 00| |6 464,5 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "SOS" на 2008-2010 |07 |07 |522 12 00| |39,0 | |годы | | | | | | | | | | | | | |Проведение оздоровительных и других мероприятий |07 |07 |522 12 00|797 |39,0 | |для детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Развитие |07 |07 |522 15 00| |6 140,5 | |образования Мурманской области на 2006-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | |Отдых и оздоровление подростков в лагерях дневного |07 |07 |522 15 21| |6 140,5 | |пребывания | | | | | | | | | | | | | |Проведение оздоровительных и других мероприятий |07 |07 |522 15 21|797 |6 140,5 | |для детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Молодежь |07 |07 |522 50 00| |285,0 | |Мурмана" на 2008-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |Проведение оздоровительных и других мероприятий |07 |07 |522 50 00|797 |285,0 | |для детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |07 |07 |795 00 00| |4 187,4 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Молодежь |07 |07 |795 11 00| |4 187,4 | |Мурманска" на 2010-2011 годы | | | | | | | | | | | | | |Проведение оздоровительных и других мероприятий |07 |07 |795 11 00|797 |4 187,4 | |для детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |Другие вопросы в области образования |07 |09 | | |387 544,6 | | | | | | | | |Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг |07 |09 |435 00 00| |46 814,4 | |в сфере образования | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |435 99 00| |46 814,4 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |435 99 99| |46 814,4 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 |435 99 99|001 |46 621,8 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |09 |435 99 99|991 |2,2 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |09 |435 99 99|992 |190,2 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |09 |435 99 99|993 |0,2 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Учебно-методические кабинеты, централизованные |07 |09 |452 00 00| |175 499,0 | |бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | | |учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | |производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |452 99 00| |175 499,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |07 |09 |452 99 99| |175 499,0 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |07 |09 |452 99 99|001 |171 894,0 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |09 |452 99 99|991 |96,1 | |бюджетных учреждений за счет областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Пени, штрафы по задолженности прошлых лет во |07 |09 |452 99 99|992 |3 504,4 | |внебюджетные фонды | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |07 |09 |452 99 99|993 |4,5 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |07 |09 |522 00 00| |5 000,0 | | | | | | | | |Адресная инвестиционная программа |07 |09 |522 35 00| |5 000,0 | | | | | | | | |Непрограммная часть |07 |09 |522 35 10| |5 000,0 | | | | | | | | |Реконструкция хоккейного поля спортивной площадки |07 |09 |522 35 10|732 |5 000,0 | |ДЮСШ N 6 города Мурманска | | | | | | | | | | | | | |Ведомственные целевые программы |07 |09 |622 00 00| |550,0 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Школьный |07 |09 |622 17 00| |550,0 | |автобус" на 2009-2011 годы | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в сфере образования |07 |09 |622 17 00|022 |550,0 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |07 |09 |795 00 00| |159 681,2 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Повышение |07 |09 |795 08 00| |400,0 | |безопасности дорожного движения и снижение | | | | | | |дорожно-транспортного травматизма в городе | | | | | | |Мурманске" на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |09 |795 08 00|500 |400,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Создание |07 |09 |795 12 00| |151 000,0 | |современной образовательной инфраструктуры в | | | | | | |городе Мурманске на 2010-2012 годы" | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |09 |795 12 00|500 |151 000,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Поддержка лучших |07 |09 |795 13 00| |900,0 | |педагогов города Мурманска "на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |07 |09 |795 13 00|500 |900,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Адресная инвестиционная программа |07 |09 |795 25 00| |7 381,2 | | | | | | | | |Непрограммная часть |07 |09 |795 25 01| |7 381,2 | | | | | | | | |Бюджетные инвестиции |07 |09 |795 25 01|003 |6 700,0 | | | | | | | | |Реконструкция хоккейного поля спортивной площадки |07 |09 |795 25 01|994 |681,2 | |ДЮСШ N 6 города Мурманска за счет местного | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | |Культура, кинематография, средства массовой |08 | | | |101 991,2 | |информации | | | | | | | | | | | | | |Культура |08 |01 | | |96 437,4 | | | | | | | | |Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры |08 |01 |440 00 00| |15 984,8 | |и средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |440 99 00| |15 984,8 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |440 99 99| |15 984,8 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |440 99 99|001 |15 837,9 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |08 |01 |440 99 99|993 |146,9 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Музеи и постоянные выставки |08 |01 |441 00 00| |1 324,9 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |441 99 00| |1 324,9 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |441 99 99| |1 324,9 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |441 99 99|001 |1 260,4 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |08 |01 |441 99 99|993 |64,5 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Библиотеки |08 |01 |442 00 00| |57 958,2 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |442 99 00| |57 958,2 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |01 |442 99 99| |57 958,2 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |442 99 99|001 |57 958,2 | | | | | | | | |Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, |08 |01 |450 00 00| |735,7 | |средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |Комплектование книжных фондов библиотек |08 |01 |450 06 00| |735,7 | |муниципальных образований и государственных | | | | | | |библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |01 |450 06 00|001 |735,7 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |08 |01 |795 00 00| |20 433,8 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Поддержка |08 |01 |795 14 00| |1 170,0 | |мурманских организаций творческих союзов и | | | | | | |учреждений культуры "на 2010-2012 годы | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08 |01 |795 14 00|023 |1 170,0 | |искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | |информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Поддержка юных |08 |01 |795 15 00| |1 220,0 | |дарований в сфере культуры и искусства" на 2010 год| | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08 |01 |795 15 00|023 |1 220,0 | |искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | |информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Культура. |08 |01 |795 16 00| |13 093,8 | |Традиции. Народное творчество" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08 |01 |795 16 00|023 |13 093,8 | |искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | |информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа "Развитие |08 |01 |795 17 00| |4 950,0 | |муниципальных библиотек города Мурманска как | | | | | | |информационных интеллект- центров на 2008-2012 | | | | | | |годы" | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия по поддержке и развитию культуры, |08 |01 |795 17 00|023 |4 950,0 | |искусства, кинематографии, средств массовой | | | | | | |информации и архивного дела | | | | | | | | | | | | | |Другие вопросы в области культуры, кинематографии |08 |06 | | |5 553,8 | |и средств массовой информации | | | | | | | | | | | | | |Учебно-методические кабинеты, централизованные |08 |06 |452 00 00| |5 553,8 | |бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | | |учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | |производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |06 |452 99 00| |5 553,8 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |08 |06 |452 99 99| |5 553,8 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |08 |06 |452 99 99|001 |5 553,8 | | | | | | | | |Здравоохранение, физическая культура и спорт |09 | | | |977 857,8 | | | | | | | | |Стационарная медицинская помощь |09 |01 | | |337 844,9 | | | | | | | | |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные |09 |01 |470 00 00| |259 597,4 | |части | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |470 99 00| |259 597,4 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |470 99 99| |259 597,4 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 |470 99 99|001 |246 130,1 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |09 |01 |470 99 99|500 |12 619,9 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |09 |01 |470 99 99|993 |847,4 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Родильные дома |09 |01 |476 00 00| |48 247,5 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |476 99 00| |48 247,5 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |01 |476 99 99| |48 247,5 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 |476 99 99|001 |47 899,0 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |09 |01 |476 99 99|993 |348,5 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |01 |520 00 00| |30 000,0 | | | | | | | | |Переоснащение МУЗ "Мурманская детская городская |09 |01 |520 51 00| |30 000,0 | |больница" муниципального образования г. Мурманск | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |01 |520 51 00|001 |30 000,0 | | | | | | | | |Амбулаторная помощь |09 |02 | | |121 110,6 | | | | | | | | |Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |09 |02 |471 00 00| |121 110,6 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |02 |471 99 00| |121 110,6 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |02 |471 99 99| |121 110,6 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |02 |471 99 99|001 |113 513,2 | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |09 |02 |471 99 99|500 |5 700,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |09 |02 |471 99 99|993 |1 897,4 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Скорая медицинская помощь |09 |04 | | |188 323,2 | | | | | | | | |Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные |09 |04 |470 00 00| |156 288,7 | |части | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |04 |470 99 00| |156 288,7 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |09 |04 |470 99 32| |3 576,1 | |медицинским сестрам отдаленных малокомплектных | | | | | | |амбулаторий (врачебных участков), санитарам | | | | | | |(санитаркам) отдаленных малокомплектных | | | | | | |амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско- | | | | | | |акушерских пунктов, выездных бригад скорой | | | | | | |медицинской помощи, водителям автомобилей скорой | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 |470 99 32|001 |3 576,1 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |04 |470 99 99| |152 712,6 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 |470 99 99|001 |152 699,5 | | | | | | | | |Повышение фонда оплаты труда работникам |09 |04 |470 99 99|993 |13,1 | |бюджетных учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |09 |04 |520 00 00| |32 034,5 | | | | | | | | |Денежные выплаты медицинскому персоналу |09 |04 |520 18 00| |32 034,5 | |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | | | | |фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |04 |520 18 00|001 |32 034,5 | | | | | | | | |Физическая культура и спорт |09 |08 | | |19 293,4 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |09 |08 |795 00 00| |19 293,4 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Развитие |09 |08 |795 20 00| |19 293,4 | |физической культуры и спорта в городе Мурманске на | | | | | | |2010 год" | | | | | | | | | | | | | |Прочие расходы |09 |08 |795 20 00|013 |19 293,4 | | | | | | | | |Другие вопросы в области здравоохранения, |09 |10 | | |311 285,7 | |физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |Учебно-методические кабинеты, централизованные |09 |10 |452 00 00| |1 100,0 | |бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, | | | | | | |учебные фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | |производственные комбинаты, логопедические пункты | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |10 |452 99 00| |1 100,0 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |10 |452 99 99| |1 100,0 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |10 |452 99 99|001 |1 100,0 | | | | | | | | |Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг |09 |10 |469 00 00| |159 315,7 | |в сфере здравоохранения | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |10 |469 99 00| |159 315,7 | |учреждений | | | | | | | | | | | | | |Денежные выплаты врачам, фельдшерам и |09 |10 |469 99 32| |5 096,9 | |медицинским сестрам отдаленных малокомплектных | | | | | | |амбулаторий (врачебных участков), санитарам | | | | | | |(санитаркам) отдаленных малокомплектных | | | | | | |амбулаторий (врачебных участков), фельдшерско- | | | | | | |акушерских пунктов, выездных бригад скорой | | | | | | |медицинской помощи, водителям автомобилей скорой | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |10 |469 99 32|001 |5 096,9 | | | | | | | | |Обеспечение деятельности подведомственных |09 |10 |469 99 99| |154 218,8 | |учреждений за счет местного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций бюджетными учреждениями |09 |10 |469 99 99|001 |154 218,8 | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |09 |10 |522 00 00| |50 000,0 | | | | | | | | |Долгосрочная целевая программа "Улучшение |09 |10 |522 70 00| |50 000,0 | |демографической ситуации в Мурманской области" на | | | | | | |2007-2010 годы | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в области здравоохранения |09 |10 |522 70 00|067 |50 000,0 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |09 |10 |795 00 00| |100 870,0 | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа |09 |10 |795 18 00| |83 160,0 | |"Совершенствование муниципального | | | | | | |здравоохранения города Мурманска на 2009-2011 | | | | | | |годы" | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в области здравоохранения |09 |10 |795 18 00|067 |83 160,0 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Развитие |09 |10 |795 19 00| |11 100,0 | |информационной инфраструктуры муниципальной | | | | | | |системы здравоохранения города Мурманска на 2010 | | | | | | |год" | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в области здравоохранения |09 |10 |795 19 00|067 |11 100,0 | | | | | | | | |Адресная инвестиционная программа |09 |10 |795 25 00| |6 610,0 | | | | | | | | |Непрограммная часть |09 |10 |795 25 01| |6 610,0 | | | | | | | | |Бюджетные инвестиции |09 |10 |795 25 01|003 |6 610,0 | | | | | | | | |Социальная политика |10 | | | |366 122,1 | | | | | | | | |Пенсионное обеспечение |10 |01 | | |3 288,6 | | | | | | | | |Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное |10 |01 |491 00 00| |3 288,6 | |обеспечение | | | | | | | | | | | | | |Доплаты к пенсиям государственных служащих |10 |01 |491 01 00| |3 288,6 | |субъектов Российской Федерации и муниципальных | | | | | | |служащих | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |01 |491 01 00|005 |3 288,6 | | | | | | | | |Социальное обеспечение населения |10 |03 | | |201 109,7 | | | | | | | | |Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002- |10 |03 |104 00 00| |8 301,1 | |2010 годы | | | | | | | | | | | | | |Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |10 |03 |104 02 00| |8 301,1 | | | | | | | | |Прочие расходы |10 |03 |104 02 00|013 |8 301,1 | | | | | | | | |Социальная помощь |10 |03 |505 00 00| |125 543,2 | | | | | | | | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |505 33 00| |1 768,7 | | | | | | | | |Меры социальной поддержки Почетным гражданам |10 |03 |505 33 01| |38,7 | |города Мурманска в части обеспечения единым | | | | | | |социальным проездным билетом | | | | | | | | | | | | | |Прочие расходы |10 |03 |505 33 01|013 |38,7 | | | | | | | | |Меры социальной поддержки Почетным гражданам |10 |03 |505 33 02| |220,0 | |города Мурманска в части оплаты жилья и | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 33 02|005 |220,0 | | | | | | | | |Меры социальной поддержки жителям и защитникам |10 |03 |505 33 03| |1 510,0 | |блокадного Ленинграда по оплате жилья и | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 33 03|005 |1 510,0 | | | | | | | | |Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, |10 |03 |505 36 00| |110 817,0 | |детей, оставшихся без попечения родителей, а также | | | | | | |детей, находящихся под опекой (попечительством), не| | | | | | |имеющих закрепленного жилого помещения | | | | | | | | | | | | | |Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, |10 |03 |505 36 02| |110 817,0 | |детей, оставшихся без попечения родителей, а также | | | | | | |детей, находящихся под опекой (попечительством), не| | | | | | |имеющих закрепленного жилого помещения за счет | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 36 02|005 |110 817,0 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |10 |03 |505 90 00| |11 757,0 | |"О дополнительных гарантиях по социальной | | | | | | |поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | |попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | | |детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | | | | | | | | | |Выплаты на обеспечение выпускников муниципальных |10 |03 |505 90 01| |109,0 | |образовательных учреждений из числа детей-сирот и | | | | | | |детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 90 01|005 |109,0 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |10 |03 |505 90 02| |11 648,0 | |"О дополнительных гарантиях по социальной | | | | | | |поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | |попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | | |детей, оставшихся без попечения родителей" в части | | | | | | |предоставления мер социальной поддержки по оплате | | | | | | |жилья и коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 90 02|005 |11 648,0 | | | | | | | | |Реализация Положения о звании "Почетный |10 |03 |505 95 00| |1 200,5 | |гражданин города-героя Мурманска" | | | | | | | | | | | | | |Реализация Положения о звании "Почетный |10 |03 |505 95 01| |500,0 | |гражданин города-героя Мурманска" в части | | | | | | |ежемесячной доплаты к пенсии | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 95 01|005 |500,0 | | | | | | | | |Реализация Положения о звании "Почетный |10 |03 |505 95 02| |250,0 | |гражданин города-героя Мурманска" в части | | | | | | |ежегодной материальной помощи на санаторное | | | | | | |лечение и оздоровительные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 95 02|005 |250,0 | | | | | | | | |Реализация Положения о звании "Почетный |10 |03 |505 95 03| |450,5 | |гражданин города-героя Мурманска" в части | | | | | | |возмещения расходов по фактически понесенным | | | | | | |затратам за услуги, оказанные специализированными | | | | | | |организациями | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |505 95 03|005 |450,5 | | | | | | | | |Долгосрочные целевые программы |10 |03 |522 00 00| |10 337,5 | | | | | | | | |Региональная целевая программа "Обеспечение |10 |03 |522 62 00| |10 337,5 | |жильем молодых семей Мурманской области" на | | | | | | |2006-208 годы | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |522 62 00|005 |10 337,5 | | | | | | | | |Ведомственные целевые программы |10 |03 |622 00 00| |1 940,8 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Развитие |10 |03 |622 41 00| |1 940,8 | |системы ипотечного кредитования и жилищного | | | | | | |строительства в Мурманской области" на 2009-2010 | | | | | | |годы | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |622 41 00|005 |1 940,8 | | | | | | | | |Целевые программы муниципальных образований |10 |03 |795 00 00| |54 987,1 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Дополнительные |10 |03 |795 21 00| |15 625,0 | |меры социальной поддержки отдельных категорий | | | | | | |граждан" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Субсидии юридическим лицам |10 |03 |795 21 00|006 |3 500,0 | | | | | | | | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |795 21 00|068 |12 125,0 | | | | | | | | |Ведомственная целевая программа "Дополнительные |10 |03 |795 22 00| |2 776,5 | |меры социальной поддержки инвалидов" на 2010 год | | | | | | | | | | | | | |Мероприятия в области социальной политики |10 |03 |795 22 00|068 |2 776,5 | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа "Обеспечение |10 |03 |795 23 00| |33 951,0 | |жильем молодых семей города Мурманска" на 2006- | | | | | | |2010 годы | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |795 23 00|005 |33 951,0 | | | | | | | | |Муниципальная целевая программа "Развитие |10 |03 |795 24 00| |2 634,6 | |системы ипотечного кредитования в городе | | | | | | |Мурманске на 2008-2010 годы" | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |03 |795 24 00|005 |2 634,6 | | | | | | | | |Охрана семьи и детства |10 |04 | | |161 723,8 | | | | | | | | |Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления |10 |04 |520 00 00| |161 723,8 | | | | | | | | |Компенсация части родительской платы за |10 |04 |520 10 00| |45 171,8 | |содержание ребенка в государственных и | | | | | | |муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | | |реализующих основную общеобразовательную | | | | | | |программу дошкольного образования с учетом | | | | | | |дополнительных расходов (банковские, почтовые | | | | | | |услуги) | | | | | | | | | | | | | |Дополнительные расходы, связанные с выплатой |10 |04 |520 10 02| |224,5 | |компенсации части родительской платы за | | | | | | |содержание ребенка в государственных и | | | | | | |муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | | |реализующих основную общеобразовательную | | | | | | |программу дошкольного образования (банковские, | | | | | | |почтовые услуги) | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |04 |520 10 02|005 |224,5 | | | | | | | | |Компенсация части родительской платы за |10 |04 |520 10 03| |44 947,3 | |содержание ребенка в государственных и | | | | | | |муниципальных образовательных учреждениях, | | | | | | |реализующих основную общеобразовательную | | | | | | |программу дошкольного образования за счет | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |04 |520 10 03|005 |44 947,3 | | | | | | | | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной |10 |04 |520 13 00| |115 940,0 | |семье, а также вознаграждение, причитающееся | | | | | | |приемному родителю за счет средств бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной |10 |04 |520 13 11| |12 905,7 | |семье, а также вознаграждение, причитающееся | | | | | | |приемному родителю, в части выплат приемной семье | | | | | | |на содержание подопечных детей за счет средств | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |04 |520 13 11|005 |12 905,7 | | | | | | | | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной |10 |04 |520 13 12| |18 431,3 | |семье, а также вознаграждение, причитающееся | | | | | | |приемному родителю, в части оплаты труда | | | | | | |приемного родителя за счет средств бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |10 |04 |520 13 12|500 |18 431,3 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |Содержание ребенка в семье опекуна и приемной |10 |04 |520 13 20| |84 603,0 | |семье, а также вознаграждение, причитающееся | | | | | | |приемному родителю, в части выплаты семьям | | | | | | |опекунов на содержание подопечных детей за счет | | | | | | |средств бюджетов | | | | | | | | | | | | | |Социальные выплаты |10 |04 |520 13 20|005 |84 603,0 | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |10 |04 |520 30 00| |612,0 | |"О патронате" | | | | | | | | | | | | | |Реализация Закона Мурманской области |10 |04 |520 30 12| |612,0 | |"О патронате" в части финансирования расходов по | | | | | | |выплате денежного вознаграждения лицам, | | | | | | |осуществляющим постинтернатный патронат в | | | | | | |отношении несовершеннолетних и социальный | | | | | | |патронат | | | | | | | | | | | | | |Выполнение функций органами местного |10 |04 |520 30 12|500 |612,0 | |самоуправления | | | | | | | | | | | | | |ВСЕГО РАСХОДОВ | | | | |7 520 123,7| ------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|