Расширенный поиск

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 890

 



                ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    от 2 сентября 2014 г. N 890

                              МОСКВА


            О внесении изменений в федеральную целевую
         программу "Развитие телерадиовещания в Российской
                   Федерации на 2009-2015 годы"

     Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
     Утвердить   прилагаемые   изменения,   которые   вносятся    в
федеральную  целевую   программу   "Развитие   телерадиовещания   в
Российской    Федерации    на     2009-2015 годы",     утвержденную
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  3 декабря
2009 г.   N 985   "О федеральной   целевой   программе    "Развитие
телерадиовещания  в   Российской   Федерации   на   2009-2015 годы"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,   2009,   N 50,
ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534;
N 52, ст. 7505; 2013, N 51, ст. 6862).


     Председатель Правительства
     Российской Федерации                                Д.Медведев
     __________________________


                                                УТВЕРЖДЕНЫ
                                       постановлением Правительства
                                           Российской Федерации
                                       от 2 сентября 2014 г. N 890


                            ИЗМЕНЕНИЯ,
         которые вносятся в федеральную целевую программу
         "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                        на 2009-2015 годы"

     1. В паспорте Программы:
     в  позиции,  касающейся  объема  и  источников  финансирования
Программы:
     цифры  "121737,36"  заменить   цифрами   "121703,011",   цифры
"74671,985" заменить цифрами "74330,915", цифры "44454,73" заменить
цифрами "44113,66", цифры "47065,375" заменить цифрами "47372,096",
цифры "26738,416" заменить цифрами "26737,916",  цифры  "20326,959"
заменить цифрами "20634,18".
     2. В разделе III:
     а) в подразделе 1:
     в мероприятии  по  развитию  сети  вещания  1-го  мультиплекса
(расширение сети, строительство  сети  вещания  1-го  мультиплекса)
(2009-2015 годы):
     в абзаце десятом цифры "8463,09" заменить цифрами "8423,782";
     в  абзаце  одиннадцатом  цифры  "15843,081"  заменить  цифрами
"15796,092";
     в  абзаце  двенадцатом  цифры  "22569,347"  заменить   цифрами
"22499,837";
     в  абзаце  тринадцатом  цифры  "5921,682"   заменить   цифрами
"5913,756";
     в абзаце четырнадцатом слова "- за счет  средств  федерального
бюджета"  заменить  словами  "до  2014 года -   за   счет   средств
федерального  бюджета,   с   2014 года -   за   счет   внебюджетных
источников";
     в  абзаце    двадцать  втором  слова   ", эквивалентным   зоне
аналогового  вещания  в  регионе"  заменить   словами   "не   менее
95 процентов населения субъекта Российской Федерации";
     в абзаце двадцать девятом цифры "55274,003"  заменить  цифрами
"55110,269";
     в  мероприятии  по  созданию  сети  цифрового   вещания   2-го
мультиплекса  (2013-2015 годы)  цифры  "14684"   заменить   цифрами
"14838,908";
     в мероприятии по организации необходимого количества временных
дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год):
     в   наименовании    слова    "2013 год"    заменить    словами
"2013-2014 годы";
     предложение  третье  абзаца  третьего  изложить  в   следующей
редакции: "За счет  собственных  средств  предприятия  в  2013 году
предусматриваются  выполнение  проектных  работ,  а  также  закупка
дополнительного оборудования, в 2014 году - выполнение монтажных  и
пуско-наладочных работ.";
     предложение второе  абзаца  четвертого  изложить  в  следующей
редакции: "В 2013 году предусматривается проведение проектных работ
за счет средств  предприятия,  приобретение  оборудования  за  счет
средств федерального бюджета и средств предприятия,  в  2014 году -
выполнение монтажных и пуско-наладочных работ за  счет  собственных
средств предприятия.";
     предложение  второе  абзаца  шестого  изложить   в   следующей
редакции:  "Объем  собственных  средств  предприятия  в   2013 году
составит 12,7 млн. рублей, в 2014 году - 22,5 млн. рублей.";
     в абзаце седьмом цифры "379,75" заменить цифрами "378,95";
     в  наименовании   мероприятия   по   созданию   дополнительных
мультиплексов  (2013-2015 годы)  цифры  "2013"   заменить   цифрами
"2014";
     б) в подразделе 3:
     в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5"
и "Экспресс-АМ6" (2010-2013 годы), а также по созданию  космических
аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011-2014 годы):
     в наименовании цифры "2013" и "2014"заменить цифрами "2015";
     абзац пятый изложить в следующей редакции:
     "В 2013 году  планируется  к  запуску  на  орбиту  космический
аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для
обеспечения связи и вещания на дальневосточную  зону.  В  2014 году
планируются   к   запуску    на    орбиту    космический    аппарат
"Экспресс-АМ6" -  в  точку  53  градуса   восточной   долготы   для
обеспечения  связи  и  вещания  на  евразийскую  зону,  космический
аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы  для
обеспечения связи и  вещания  на  евразийскую  зону  и  космический
аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной  долготы  для
обеспечения связи и вещания на европейскую зону.";
     в абзаце седьмом цифры "24831,5" заменить цифрами "25139,021";
     в) подраздел 4 изложить в следующей редакции:
     "4. Создание центра управления фондовыми  материалами  для  их
учета, реставрации и цифровизации (2012-2015 годы)
     В целях  обеспечения  в  соответствии  с  Федеральным  законом
"Об обязательном  экземпляре   документов"   функции   федерального
государственного     унитарного     предприятия      "Всероссийская
государственная  телевизионная  и  радиовещательная  компания"   по
переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению  к  ним
доступа  и   комплектованию   фондов   обязательными   экземплярами
телерадиопродукции в рамках  Программы  предусматривается  создание
центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и
цифровизации федерального государственного  унитарного  предприятия
"Всероссийская  государственная  телевизионная  и  радиовещательная
компания".
     В настоящее время в состав архивных  материалов  входят  более
1,5   млн. единиц     аудиовизуальных    материалов,    аудио-    и
фотоматериалов, активно  использующихся  при  подготовке  радио-  и
телепередач и программ различными средствами  массовой  информации,
включая основные российские телеканалы.
     Носители,  на  которых  записаны  оригиналы  произведений,  не
пригодны для долгосрочного  хранения,  и  в  настоящее  время  идет
процесс их неизбежного разрушения.
     В   рамках   Программы   предусматривается   создание   центра
управления  фондовыми  материалами  для  их  учета,  реставрации  и
цифровизации,  что  обеспечит  возможность  учета,  реставрации   и
перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год
путем    реконструкции    существующих    зданий    и    сооружений
производственного комплекса и технического перевооружения.
     Создание  центра  будет  осуществляться  в  рамках  выполнения
задачи  создания   уникального   собрания   киновидеоматериалов   и
звукозаписей  отечественного   телевидения   и   радиовещания   для
оцифровки   законченных   производством   и   вышедших    в    эфир
телерадиопрограмм,   фонограмм,    аудиовизуальных    произведений,
находящихся   в   федеральной    собственности,    с    необходимым
технологическим оборудованием.
     Срок реализации мероприятия - 2012-2015 годы.
     Общий объем финансирования мероприятия составляет  807,43 млн.
рублей.".
     3. В разделе IV:
     в   абзаце   первом   цифры   "121737,36"   заменить   цифрами
"121703,011", цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915";
     в абзаце пятом цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915",
цифры "61,3"  заменить  цифрами  "61,1",  цифры  "1148,5"  заменить
цифрами "807,43";
     после абзаца пятого дополнить абзацем  следующего  содержания:
"Реализация    в    2014-2015 годах    мероприятий     (укрупненных
инвестиционных проектов) по развитию сети вещания 1-го мультиплекса
(расширение сети, строительство  сети  вещания  1-го  мультиплекса)
(2009-2015 годы)  и  строительству,   техническому   перевооружению
центров формирования мультиплексов (2010-2014 годы)  обеспечивается
путем осуществления капитальных вложений в  объекты  наземной  сети
цифрового телевизионного вещания государственного  оператора  связи
за  счет  субсидий  в  общем  (предельном)  объеме  10099,58   млн.
рублей.";
     в   абзаце   шестом   цифры   "47065,375"   заменить   цифрами
"47372,096", цифры "35233,875" заменить цифрами "35233,075",  цифры
"11831,5" заменить цифрами "12139,021".
     4. В разделе V:
     абзац пятый  после  слов  "мероприятий  Программы,"  дополнить
словами "соглашений  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление
капитальных вложений в объекты Программы,";
     абзац восьмой  после  слов  "Бюджетные  инвестиции"  дополнить
словами "и предоставление  субсидий  на  осуществление  капитальных
вложений";
     после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
     "Финансовое   обеспечение   в    2014-2015 годах    реализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) по развитию  сети
вещания 1-го  мультиплекса  (расширение  сети,  строительство  сети
вещания  1-го  мультиплекса)  (2009-2015 годы)   и   строительству,
техническому  перевооружению  центров  формирования   мультиплексов
(2010-2014 годы),  включая  техническое  перевооружение,   поставку
оборудования,  строительство  новых  и  реконструкцию   действующих
объектов  сети  государственного  оператора  связи,  осуществляется
путем   предоставления   из   федерального   бюджета   федеральному
государственному унитарному предприятию "Российская телевизионная и
радиовещательная  сеть"  субсидий  на   осуществление   капитальных
вложений  в  объекты  капитального  строительства   государственной
собственности Российской Федерации.";
     абзац пятьдесят седьмой дополнить словами ", а также заключать
соглашения о предоставлении субсидий на  осуществление  капитальных
вложений в объекты Программы".
     5. Приложения N 1, 2, 2-1 и 3 к указанной Программе изложить в
следующей редакции:

                                                                                                                            "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                                                                    к федеральной целевой программе
                                                                                                                       "Развитие телерадиовещания
                                                                                                                         в Российской Федерации
                                                                                                                           на 2009-2015 годы"
                                                                                                                       (в редакции постановления
                                                                                                                   Правительства Российской Федерации
                                                                                                                      от 2 сентября 2014 г. N 890)


                                                           ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
                                               эффективности реализации федеральной целевой программы
                                                "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
                                                                  2009-2015 годы"*

-----------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------
                                                           |           |          |                      Количественные значения
                                                           |  Единица  | Базовые  |------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------
                                                           | измерения |  данные  | 2009 |  2010  |  2011   |  2012   |   2013  |   2014    |  2015
                                                           |           |2008 года | год  |  год   |  год    |  год    |   год   |   год     |  год
-----------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------|---------|---------|---------|-----------|--------

                                                                    I. Индикаторы

1.  Численность населения Российской                        тыс.        1600       1600   1600     1200      1200      -         -           -
    Федерации, не охваченного                               человек
    телевещанием

2.  Доля населения Российской Федерации,                    процентов   33         40     60       80        99        100       100         100
    имеющего возможность приема
    обязательных телерадиоканалов

3.  Площадь территории субъектов                            кв. км      -          -      3189000  4415000   7678600   9096774   15607515    17098246
    Российской Федерации, охваченных
    наземным цифровым вещанием
    обязательных телерадиоканалов
    (с охватом не менее 50 процентов
    населения субъекта Российской
    Федерации)

4.  Доля населения Российской Федерации,                    процентов   -          -      -        -         -         -         85,9        98
    имеющего возможность приема
    20 телеканалов свободного доступа

5.  Доля населения Российской Федерации,                    -"-         -          -      15       31        52,2      76,7      90,4        98,3
    имеющего возможность приема
    эфирных цифровых телерадиоканалов

6.  Количество субъектов Российской                         единиц      -          2      17       41        62        81        82          83
    Федерации, в которых начато цифровое
    эфирное вещание обязательных
    телерадиоканалов

7.  Количество субъектов Российской                         -"-         -          -      16       24        52        74        81          83
    Федерации, охваченных цифровым
    телерадиовещанием (с охватом не менее
    50 процентов населения субъекта
    Российской Федерации)

8.  Количество субъектов Российской                         -"-         -          -      4        6         8         24        58          83
    Федерации, охваченных цифровым
    телерадиовещанием (с охватом не менее
    95 процентов населения субъекта
    Российской Федерации)

9.  Доля населения Российской Федерации,                    процентов   15         13     10       6         6         6         6           1,7
    не охваченного региональным
    телевещанием

10. Доля населения Российской Федерации,                    -"-         -          -      15       31        52,2      76,7      90,4        98,3
    охваченного цифровым эфирным
    телерадиооповещением о чрезвычайных
    ситуациях

                                                                   II. Показатели

11. Количество введенных в эксплуатацию:

    объектов опытных зон цифрового                          единиц      -          40     16       2         -         -        -            -
    вещания

    объектов сети цифрового вещания 1-го                    -"-         -          -      659      440       499       978      1227         1156
    мультиплекса

    центров формирования мультиплексов                      -"-         -          -      22       17        29        12       3            -

    объектов сетей цифрового вещания                        -"-         -          -      -        -         -         -        3313         1652
    2-го мультиплекса

    объектов сетей цифрового вещания                        -"-         -          -      -        -         -         -        167          25
    дополнительных мультиплексов

12. Количество объектов вещания 1-го                        -"-         -          40     982      1475      2969      3941     5013         5017
    мультиплекса, включая объекты
    опытных зон, по которым начато
    строительство (нарастающим итогом)

     ________________________
     * Реализация мероприятий по развитию телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя осуществляется вне рамок Программы.


                                                                   ______________


                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                                                                                                       к федеральной целевой программе
                                                                                                                                          "Развитие телерадиовещания
                                                                                                                                            в Российской Федерации
                                                                                                                                              на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                          (в редакции постановления
                                                                                                                                      Правительства Российской Федерации
                                                                                                                                         от 2 сентября 2014 г. N 890)


                                                                                ПЕРЕЧЕНЬ
                            мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы",
                                                               источников и направлений их финансирования

                                                                                                                              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование мероприятий, источники|  Государст- |                                             Объемы финансирования
   и направления финансирования    |   венные    |
                                   |  заказчики  |------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------
                                   |             | 2009-2015  |                               в том числе                                |     Ожидаемые результаты
                                   |             |годы - всего|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------------|
                                   |             |            |2009 год|2010 год|2011 год| 2012 год | 2013 год | 2014 год |   2015 год   |
-----------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------
1. Строительство наземных сетей     Роспечать,    79461,405    494      4678     7981     17074,627  14885,005  24210,275  10138,498      создание и ввод в
цифрового телевизионного вещания    Россвязь                                                                                              эксплуатацию сетей наземного
                                                                                                                                          цифрового эфирного вещания
                                                                                                                                          2 мультиплексов с охватом до
                                                                                                                                          98 процентов населения в
                                                                                                                                          местах постоянного
                                                                                                                                          проживания. Создание
                                                                                                                                          дополнительных мультиплексов
                                                                                                                                          в городах и населенных
                                                                                                                                          пунктах с населением более
                                                                                                                                          100 тыс. жителей. Снижение с
                                                                                                                                          15 процентов до 1,7 процента
                                                                                                                                          доли населения Российской
                                                                                                                                          Федерации, не охваченного
                                                                                                                                          региональным телевидением

федеральный бюджет - всего                        44228,33     -        3562     4099     14591      11876,75   6383,58    3716

в том числе:

капитальные вложения                Роспечать     43306,23     -        3562     4099     14234      11311,65   6383,58    3716

прочие нужды                                      922,1        -        -        -        357        565,1      -          -

                                    Роспечать     697,1        -        -        -        357        340,1      -          -

                                    Россвязь      225          -        -        -        -          225        -          -

внебюджетные источники -                          35233,075    494      1116     3882     2483,627   3008,255   17826,695  6422,498
всего

в том числе:

капитальные вложения                              26737,916    284      492      1695     1214,06    1467,45    16150,665  5434,741

                                    Роспечать     26715,416    284      492      1695     1214,06    1467,45    16128,165  5434,741

                                    Россвязь      22,5         -        -        -        -          -          22,5       -

прочие нужды                                      8495,159     210      624      2187     1269,567   1540,805   1676,03    987,757

                                    Роспечать     8482,459     210      624      2187     1269,567   1528,105   1676,03    987,757

                                    Россвязь      12,7         -        -        -        -          12,7       -          -

а) разработка системных проектов    Роспечать     596,14       54       221      300      21,14      -          -          -              создание системных проектов,
сетей цифрового телевизионного                                                                                                            необходимых для построения
вещания по регионам                                                                                                                       наземных цифровых
                                                                                                                                          телевизионных сетей по всем
внебюджетные источники -                          596,14       54       221      300      21,14      -          -          -              субъектам Российской
прочие нужды                                                                                                                              Федерации

б) развитие сети вещания 1-го       Роспечать     55110,269    284      3472     7000     15560,901  13189,255  9812,615   5791,498       создание цифровой наземной
мультиплекса (расширение сети,                                                                                                            сети распространения
строительство сети вещания 1-го                                                                                                           1-го мультиплекса
мультиплекса)                                                                                                                             с охватом до 98,3 процента
                                                                                                                                          населения в местах
федеральный бюджет -                              40652,48     -        2862     3577     13400      10830,854  6266,626   3716           постоянного проживания
капитальные вложения

внебюджетные источники -                          7345,682     284      420      1627     985,471    1037,946   1903,524   1087,741
капитальные вложения

внебюджетные источники -                          7112,107     -        190      1796     1175,43    1320,455   1642,465   987,757
прочие нужды

в) строительство, техническое       Роспечать     3498,245     -        772      590      1062,589   769,06     304,596    -              снижение с 15 процентов до
перевооружение центров                                                                                                                    1,7 процента доли населения
формирования мультиплексов                                                                                                                Российской Федерации, не
                                                                                                                                          охваченного региональным
федеральный бюджет -                              2535         -        700      522      834        362,046    116,954    -              телевидением, создание 83
капитальные вложения                                                                                                                      центров формирования
                                                                                                                                          мультиплексов, обеспечивающих
внебюджетные источники -                          963,245      -        72       68       228,589    407,014    187,642    -              прием каналов со спутников
капитальные вложения                                                                                                                      и из местных студий, их
                                                                                                                                          обработку, включая местные
                                                                                                                                          врезки, формирование
                                                                                                                                          и последующую доставку
                                                                                                                                          пакета каналов на цифровые
                                                                                                                                          эфирные передатчики этого
                                                                                                                                          региона

г) оснащение контрольно-            Роспечать     1238,893     156      213      91       429,997    348,896    -          -              создание технической базы,
измерительным оборудованием                                                                                                               обеспечивающей возможность
                                                                                                                                          настройки, контроля и
федеральный бюджет -                              697,1        -        -        -        357        340,1      -          -              обслуживания технологического
прочие нужды                                                                                                                              оборудования сети цифрового
                                                                                                                                          вещания
внебюджетные источники -                          541,793      156      213      91       72,997     8,796      -          -
прочие нужды

д) создание сети вещания 2-го       Роспечать     14838,908    -        -        -        -          221,344    10987,564  3630           создание объектов цифровой
мультиплекса                                                                                                                              сети распространения
                                                                                                                                          каналов, входящих во
внебюджетные источники -                          14606,489    -        -        -        -          22,490     10953,999  3630           2-й мультиплекс, с зоной
капитальные вложения                                                                                                                      вещания, эквивалентной зоне
                                                                                                                                          охвата 1-го мультиплекса
внебюджетные источники -                          232,419      -        -        -        -          198,854    33,565     -
прочие нужды

е) организация необходимого         Роспечать,    378,95       -        -        -        -          356,45     22,5       -              формирование 5 временных
количества временных дублей         Россвязь                                                                                              дублей 1-го федерального
пакетов телерадиоканалов                                                                                                                  мультиплекса, доставка их
                                                                                                                                          в центры космической
федеральный бюджет -                              118,75       -        -        -        -          118,75     -          -              связи федерального
капитальные вложения                                                                                                                      государственного унитарного
                                                                                                                                          предприятия "Космическая
                                    Роспечать     118,75       -        -        -        -          118,75     -          -              связь" для передачи на
                                                                                                                                          всю территорию Российской
федеральный бюджет -                              225          -        -        -        -          225        -          -              Федерации в целях
прочие нужды                                                                                                                              обеспечения удобного
                                                                                                                                          просмотра населением
                                    Россвязь      225          -        -        -        -          225        -          -              телевизионных программ
                                                                                                                                          высокой четкости с заданным
внебюджетные источники -                          22,5         -        -        -        -          -          22,5       -              уровнем качества, надежности,
капитальные вложения                                                                                                                      устойчивости

                                    Россвязь      22,5         -        -        -        -          -          22,5       -

внебюджетные источники - прочие                   12,7         -        -        -        -          12,7       -          -
нужды

                                    Россвязь      12,7         -        -        -        -          12,7       -          -

ж) создание дополнительных          Роспечать     3800         -        -        -        -          -          3083       717            создание объектов цифровой
мультиплексов в крупных городах                                                                                                           сети распространения каналов,
                                                                                                                                          входящих в дополнительные
внебюджетные источники -                          3800         -        -        -        -          -          3083       717            мультиплексы, в городах и
капитальные вложения                                                                                                                      населенных пунктах с
                                                                                                                                          численностью населения более
                                                                                                                                          100 тыс. жителей

2. Создание многофункциональных     Россвязь      25139,021    -        6500     8401,8   2943,2     3628,621   3118,6     546,8          обеспечение 100 процентов
космических аппаратов, в том числе                                                                                                        населения возможностью
для телерадиовещания                                                                                                                      приема обязательных
                                                                                                                                          телерадиоканалов. Создание
федеральный бюджет -                              13000        -        6500     6500     -          -          -          -              космических аппаратов,
прочие нужды                                                                                                                              предназначенных для доставки
                                                                                                                                          и распределения цифровых
внебюджетные источники -                          12139,021    -        -        1901,8   2943,2     3628,621   3118,6     546,8          телерадиоканалов по всей
прочие нужды                                                                                                                              территории Российской
                                                                                                                                          Федерации

а) создание космического аппарата   Россвязь      7358,559     -        3500     3000     199,4      55,459     346,4      257,3          космический аппарат,
"Экспресс-АМ5"                                                                                                                            предназначенный для запуска
                                                                                                                                          на орбиту в точку 140
федеральный бюджет -                              6500         -        3500     3000     -          -          -          -              градусов восточной долготы
прочие нужды                                                                                                                              для обеспечения связи и
                                                                                                                                          вещания на дальневосточную
внебюджетные источники -                          858,559      -        -        -        199,4      55,459     346,4      257,3          зону
прочие нужды

б) создание космического аппарата   Россвязь      7163,674     -        3000     3500     235,9      93,374     116,4      218            космический аппарат,
"Экспресс-АМ6"                                                                                                                            предназначенный для запуска
                                                                                                                                          на орбиту в точку 53 градуса
федеральный бюджет -                              6500         -        3000     3500     -          -          -          -              восточной долготы для
прочие нужды                                                                                                                              обеспечения связи и
                                                                                                                                          вещания на евразийскую
внебюджетные источники -                          663,674      -        -        -        235,9      93,374     116,4      218            зону
прочие нужды

в) создание космического аппарата   Россвязь      6609,597     -        -        -        1808,4     2899,797   1858,5     42,9           космический аппарат,
"Экспресс-АМ7"                                                                                                                            предназначенный для запуска
                                                                                                                                          на орбиту в точку
внебюджетные источники -                          6609,597     -        -        -        1808,4     2899,797   1858,5     42,9           40 градусов восточной
прочие нужды                                                                                                                              долготы для обеспечения
                                                                                                                                          связи и вещания на
                                                                                                                                          евразийскую зону

г) создание космического аппарата   Россвязь      4007,191     -        -        1901,8   699,5      579,991    797,3      28,6           космический аппарат,
"Экспресс-АМ8"                                                                                                                            предназначенный для запуска
                                                                                                                                          на орбиту в точку
внебюджетные источники -                          4007,191     -        -        1901,8   699,5      579,991    797,3      28,6           14 градусов западной долготы
прочие нужды                                                                                                                              для обеспечения связи и
                                                                                                                                          вещания на европейскую зону

3. Создание центра управления       Роспечать     807,43       -        -        -        158        67,43      -          582            создание автоматизированной
фондовыми материалами для их                                                                                                              системы управления фондовыми
учета, реставрации и цифровизации                                                                                                         материалами, решение
федерального государственного                                                                                                             вопросов по их хранению,
унитарного предприятия                                                                                                                    учету, реставрации, а также
"Всероссийская государственная                                                                                                            обеспечение возможности
телевизионная и                                                                                                                           перевода в цифровой формат
радиовещательная компания"                                                                                                                6,5 тыс. часов фондовых
                                                                                                                                          материалов в год с
федеральный бюджет -                              807,43       -        -        -        158        67,43      -          582            реконструкцией существующих
капитальные вложения                                                                                                                      зданий и сооружений
                                                                                                                                          производственного комплекса
                                                                                                                                          и техническим перевооружением

4. Предоставление государственному  Роспечать     15460,105    -        667,2    816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
оператору связи субсидий

федеральный бюджет -                              15460,105    -        667,2    816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
прочие нужды

в том числе:

а) оплата услуг (работ) по                        667,2        -        667,2    -        -          -          -          -              обеспечение своевременного
реализации неотложных мероприятий                                                                                                         выполнения подготовительных
по подготовке цифрового вещания                                                                                                           мероприятий

федеральный бюджет -                              667,2                 667,2    -        -          -          -          -
прочие нужды

б) возмещение затрат, связанных с                 14792,905    -        -        816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9         обеспечение качественной
осуществлением эфирной наземной                                                                                                           бесперебойной эфирной
трансляции общероссийских                                                                                                                 трансляции в создаваемой
обязательных общедоступных                                                                                                                цифровой сети
телерадиоканалов

федеральный бюджет -                              14792,905    -        -        816      2042,5     3208,435   3907,07    4818,9
прочие нужды

5. Информационно-                   Минкомсвязь   562,95       -        51       204      204        34,65      34,65      34,65          насыщение домохозяйств
разъяснительная кампания            России                                                                                                цифровыми приемными
                                                                                                                                          устройствами, подготовка не
федеральный бюджет -                              562,95       -        51       204      204        34,65      34,65      34,65          менее 95 процентов
прочие нужды                                                                                                                              домохозяйств к приему
                                                                                                                                          каналов цифрового эфирного
                                                                                                                                          вещания и последующему
                                                                                                                                          отключению аналогового
                                                                                                                                          вещания

6. Управление реализацией           Минкомсвязь   272,1        -        49       46       46         43,7       43,7       43,7           реализация Программы в
Программы                           России                                                                                                установленные сроки и с
                                                                                                                                          заданным уровнем
федеральный бюджет -                              272,1        -        49       46       46         43,7       43,7       43,7           эффективности
прочие нужды

Итого по Программе                                121703,011   494      11945,2  17448,8  22468,327  21867,841  31314,295  16164,548

в том числе:

федеральный бюджет - всего                        74330,915    -        10829,2  11665    17041,5    15230,965  10369      9195,25

в том числе:

капитальные вложения                              44113,66     -        3562     4099     14392      11379,08   6383,58    4298

прочие нужды                                      30217,255    -        7267,2   7566     2649,5     3851,885   3985,42    4897,25

внебюджетные источники - всего                    47372,096    494      1116     5783,8   5426,827   6636,876   20945,295  6969,298

в том числе:

капитальные вложения                              26737,916    284      492      1695     1214,06    1467,45    16150,665  5434,741

прочие нужды                                      20634,18     210      624      4088,8   4212,767   5169,426   4794,63    1534,557".


                                                                            ________________


                                          ПРИЛОЖЕНИЕ N 2-1
                                  к федеральной целевой программе
                                     "Развитие телерадиовещания
                                       в Российской Федерации
                                         на 2009-2015 годы"
                                     (в редакции постановления
                                 Правительства Российской Федерации
                                    от 2 сентября 2014 г. N 890)


                             МЕТОДИКА
  детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов),
   реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие
    телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

     1. Настоящая   методика   определяет    порядок    детализации
мероприятий (укрупненных инвестиционных  проектов),  реализуемых  в
рамках федеральной целевой программы "Развитие  телерадиовещания  в
Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа).
     2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные
инвестиционные проекты):
     а) строительство  наземных  сетей   цифрового   телевизионного
вещания на территории Российской Федерации:
     развитие сети  вещания  1-го  мультиплекса  (расширение  сети,
строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое  включает  в
себя инвестиционные проекты по  субъектам  Российской  Федерации  с
указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской
Федерации;
     строительство    и    техническое    перевооружение    центров
формирования    мультиплексов,    которые    включают    в     себя
83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации;
     б) создание центра управления  фондовыми  материалами  для  их
учета,   реставрации   и   цифровизации,    включающее    в    себя
2 инвестиционных   проекта   по   реконструкции   и    техническому
перевооружению.
     Указанные мероприятия подлежат детализации при формировании  и
реализации федеральной адресной инвестиционной программы.
     3. Детализация   мероприятий    (укрупненных    инвестиционных
проектов) по строительству наземных сетей цифрового  телевизионного
вещания  на  территории  Российской  Федерации  осуществляется   на
основании следующих критериев:
     а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей
цифрового   телевизионного   вещания   на   территории   Российской
Федерации;
     б) максимальный охват населения Российской Федерации  цифровым
телевизионным вещанием;
     в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в  соответствии
с целевыми показателями Программы;
     г) детализация  мероприятий  по  развитию  сети  вещания  1-го
мультиплекса  (укрупненных  инвестиционных  проектов),   выполнение
которых предусмотрено  в  рамках  Программы,  осуществляется  после
завершения системного проектирования, включающего схемы  размещения
конкретных   объектов,    и    определения    технико-экономических
показателей инвестиционных проектов.
     4. Детализация  мероприятия  по  созданию  центра   управления
фондовыми материалами для  их  учета,  реставрации  и  цифровизации
включает в себя разделение на 2 инвестиционных  проекта  исходя  из
целей и технологии осуществления  работ  и  обоснования  объемов  и
направлений расходования бюджетных средств на создание  современной
материально-технической базы и информационной системы по управлению
фондовыми    аудиовидеоматериалами    коллекции     аудиовизуальных
материалов.
     5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной
в  установленном   порядке   проектной   документации   детализация
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на
основании  утвержденных   заданий   на   проектирование   и   (или)
утвержденной спецификации на поставку технологического оборудования
в рамках технического перевооружения.
     6. Объекты   капитального    строительства,    включенные    в
мероприятия  (укрупненные   инвестиционные   проекты),   подлежащие
детализации, проходят интегральную оценку  и  проверку  на  предмет
эффективности   использования   средств    федерального    бюджета,
направляемых на  капитальные  вложения,  в  порядке,  установленном
постановлением Правительства Российской  Федерации  от  12  августа
2008 г.  N 590  "О порядке   проведения   проверки   инвестиционных
проектов   на   предмет   эффективности    использования    средств
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".
     7. Для  осуществления  детализации  мероприятий   (укрупненных
инвестиционных  проектов)  государственный  заказчик  Программы  по
каждому   объекту   капитального   строительства   представляет   в
Министерство экономического развития Российской Федерации:
     а) задание на проектирование;
     б) копию положительного заключения государственной  экспертизы
на  проектную  документацию  по  объектам,  в   отношении   которых
проведение   такой   экспертизы   предусмотрено   законодательством
Российской Федерации;
     в) копию положительного заключения  о  проверке  достоверности
сметной стоимости объекта капитального строительства;
     г) копию решения  об  утверждении  государственным  заказчиком
проектной  документации  и  (или)  утвержденную   спецификацию   на
техническое  перевооружение  в  соответствии  с   законодательством
Российской Федерации;
     д) титульные списки вновь  начинаемых  и  переходящих  строек,
утвержденные государственным заказчиком Программы;
     е) копии правоустанавливающих документов на земельный  участок
под строительство, оформленных в соответствии  с  законодательством
Российской Федерации (при необходимости по запросу);
     ж) паспорт инвестиционного  проекта  по  форме,  установленной
Министерством экономического развития Российской Федерации;
     з) документ,  содержащий   результаты   оценки   эффективности
использования  средств  федерального   бюджета,   направляемых   на
капитальные вложения;
     и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций или о предоставлении из федерального бюджета субсидий на
осуществление   капитальных   вложений   в   объект    капитального
строительства, входящий в мероприятие  (укрупненный  инвестиционный
проект),   содержащего   информацию   об    объекте    капитального
строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной
(предельной) стоимости и мощности,  и  подтверждающего,  что  общая
сметная  стоимость  строительства  по  всем  этапам   не   превысит
установленной предполагаемой (предельной)  стоимости  строительства
по мероприятию Программы;
     к) иные   документы   в   соответствии   с   законодательством
Российской Федерации.


                            __________


                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                                                                           к федеральной целевой программе
                                                                                              "Развитие телерадиовещания
                                                                                                в Российской Федерации
                                                                                                  на 2009-2015 годы"
                                                                                              (в редакции постановления
                                                                                          Правительства Российской Федерации
                                                                                             от 2 сентября 2014 г. N 890)


                                     Объем финансирования федеральной целевой программы
                            "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                               за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

                                                                                  (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------
     Источники и направления        |                                      Объем финансирования
          финансирования            |------------|--------------------------------------------------------------------------
                                    | 2009-2015  |                             в том числе
                                    |годы - всего|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------
                                    |            |2009 год|2010 год |2011 год| 2012 год | 2013 год  | 2014 год  |  2015 год
------------------------------------|------------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------

                                              I. Средства федерального бюджета

Всего                                74330,915    -        10829,2   11665    17041,5    15230,965   10369       9195,25

в том числе:

капитальные вложения                 44113,66     -        3562      4099     14392      11379,08    6383,58     4298

НИОКР                                -            -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         30217,255    -        7267,2    7566     2649,5     3851,885    3985,42     4897,25

1. Минкомсвязь России                835,05       -        100       250      250        78,35       78,35       78,35

капитальные вложения                 -            -        -         -        -          -           -           -

НИОКР                                -            -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         835,05       -        100       250      250        78,35       78,35       78,35

2. Роспечать                         60270,865    -        4229,2    4915     16791,5    14927,615   10290,65    9116,9

капитальные вложения                 44113,66     -        3562      4099     14392      11379,08    6383,58     4298

НИОКР                                -            -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         16157,205    -        667,2     816      2399,5     3548,535    3907,07     4818,9

3. Россвязь                          13225        -        6500      6500     -          225         -           -

капитальные вложения                 -            -        -         -        -          -           -           -

НИОКР                                -            -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         13225        -        6500      6500     -          225         -           -

                                            II. Средства внебюджетных источников

Всего                                47372,096    494      1116      5783,8   5426,827   6636,876    20945,295   6969,298

в том числе:

капитальные вложения                 26737,916    284      492       1695     1214,06    1467,45     16150,665   5434,741

НИОКР                                -            -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         20634,18     210      624       4088,8   4212,767   5169,426    4794,63     1534,557

Итого по программе                   121703,011   494      11945,2   17448,8  22468,327  21867,841   31314,295   16164,548

в том числе:

капитальные вложения                 70851,576    284      4054      5794     15606,06   12846,53    22534,245   9732,741

НИОКР                                             -        -         -        -          -           -           -

прочие нужды                         50851,435    210      7891,2    11654,8  6862,267   9021,311    8780,05     6431,807".

    6. В приложении N 5 к указанной Программе:
     в  абзаце  тринадцатом  цифры  "51020,518"  заменить   цифрами
"53386,148", цифры "121737,36" заменить цифрами "121703,011", цифры
"74671,985"  заменить  цифрами   "74330,915",   цифры   "47065,375"
заменить цифрами "47372,096";
     в абзаце четырнадцатом  цифры  "201210,955"  заменить  цифрами
"107728,91";
     в абзаце пятнадцатом цифры "12" заменить цифрами "11";
     в абзаце шестнадцатом цифры "1,2" заменить цифрами "1,23";
     приложения N 1-3 к расчету показателей социально-экономической
эффективности реализации федеральной  целевой  программы  "Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" изложить
в следующей редакции:

                                                                                                                                                    "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                                                                                                     к расчету показателей социально-экономической
                                                                                                                                 эффективности реализации федеральной целевой программы
                                                                                                                                        "Развитие телерадиовещания в Российской
                                                                                                                                              Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                               (в редакции постановления
                                                                                                                                           Правительства Российской Федерации
                                                                                                                                              от 2 сентября 2014 г. N 890)


                                                Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации
                                          федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

                                                                                                                                             (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------
         Показатели          |  2009 год |  2010 год |  2011 год  | 2012 год  | 2013 год | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2017 год |  2018 год | 2019 год | 2020 год |     За
                             |           |           |            |           |          |           |           |           |          |           |          |          | расчетный
                             |           |           |            |           |          |           |           |           |          |           |          |          |   период
-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------
Условно-переменная часть      -           70          70           70          70         70          70          70          70         70          70         70         -
текущих издержек
(себестоимости), процентов

Годовой объем реализуемой     13748,033   16625,627   18742,468    23260,463   28625,444  46398,36    72735,664   78569,856   82717,238  86864,621   91012,003  95159,385  654459,162
продукции отрасли (объем
продаж)

Инвестиции из всех            494         11945,2     17448,8      22468,327   21867,841  31708,295   15770,548   -           -          -           -          -          121703,011
источников финансирования по
Программе - всего

в том числе средства          -           10829,2     11665        17041,5     15230,965  10763       8801,25     -           -          -           -          -          74330,915
федерального бюджета - всего

из них:

капитальные вложения          -           3562        4099         14392       11379,08   6777,58     3904        -           -          -           -          -          44113,66

внебюджетные средства         494         1116        5783,8       5426,827    6636,876   20945,295   6969,298    -           -          -           -          -          47372,096
(собственные, заемные и др.)

Налогооблагаемая база налога  6527,924    6440,292    9957,28      17894,208   27715,925  35671,965   54027,346   57463,094   41317,266  32967,731   24099,532  15993,158  -
на имущество

Рентабельность, процентов     20          20          20           20          20         20          20          20          20         20          20         20         -

Амортизационные отчисления,   10          9           12           16          19         15          14          15          12         12          11         10         -
процентов себестоимости

Материальные расходы,         29          28          32           27          25         27          32          33          33         33          33         33         -
процентов себестоимости

Фонд оплаты труда, процентов  48          46          40           41          40         42          38          38          38         38          38         38         -
себестоимости

Налог на имущество,           2,2         2,2         2,2          2,2         2,2        2,2         2,2         2,2         2,2        2,2         2,2        2,2        -
процентов

Налог на прибыль, процентов   20          20          20           20          20         20          20          20          20         20          20         20         -

Подоходный налог, процентов   13          13          13           13          13         13          13          13          13         13          13         13         -

Страховые взносы              26          34,2        34,2         30,2        30,2       30,2        30,2        30,2        30,2       30,2        30,2       30,2       -
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования, Федеральный
фонд обязательного
медицинского страхования,
процентов

Налог на добавленную          18          18          18           18          18         18          18          18          18         18          18         18         -
стоимость, процентов

Норма дисконта (средняя за    -           -           -            -           -          -           -           -           -          -           -          -          0,1
расчетный период)


                                                                                     ____________


                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                                                                                                               к расчету показателей социально-экономической
                                                                                                                                                   эффективности реализации федеральной
                                                                                                                                               целевой программы "Развитие телерадиовещания
                                                                                                                                                 в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                                                                                                                                         (в редакции постановления
                                                                                                                                                    Правительства Российской Федерации
                                                                                                                                                       от 2 сентября 2014 г. N 890)


                                                   Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы
                                                            "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"

                                                                                                                                                  (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|--------------
          Показатели           | 2009 год | 2010 год | 2011 год  |  2012 год | 2013 год  | 2014 год  |  2015 год  | 2016 год  | 2017 год | 2018 год |  2019 год  | 2020 год  | За расчетный
                               |          |          |           |           |           |           |            |           |          |          |            |           |    период
-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|--------------
Годовой объем реализованной     13748,033  16625,627  18742,468   23260,463   28625,444   46398,36    72735,664    78569,856   82717,238  86864,621  91012,003    95159,385   654459,62
продукции отрасли без налога
на добавленную стоимость

Себестоимость годового объема   11026,525  13854,689  15618,723   19383,719   23854,536   38665,3     60613,053    65474,88    68931,032  72387,184  75843,336    79299,488   544952,465
реализованной продукции
отрасли

Прибыль от реализации           2721,508   2770,938   3123,745    3876,744    4770,907    7733,06     12122,611    13094,976   13786,206  14477,437  15168,667    15859,898   -
продукции

Налогооблагаемая база налога    6527,924   6440,292   9957,28     17894,208   27715,925   35671,965   54027,346    57463,094   41317,266  32967,731  24099,532    15993,158   -
на имущество

Налог на имущество              143,614    141,686    219,06      393,673     609,75      784,783     1188,602     1264,188    908,98     725,29     530,190      351,849     -

Налогооблагаемая прибыль        2577,894   2629,251   2904,685    3483,071    4161,157    6948,277    10934,009    11830,788   12877,227  13752,147  14638,477    15508,048   -

Налог на прибыль                515,579    525,85     580,937     696,614     832,231     1389,655    2186,802     2366,158    2575,445   2750,429   2927,695     3101,61     -

Чистая прибыль                  2062,315   2103,401   2323,748    2786,457    3328,926    5558,621    8747,207     9464,63     10301,781  11001,717  11710,782    12406,438   -

Амортизационные отчисления в    1087,987   1237,604   1847,132    3071,022    4504,447    5830,509    8671,573     9575,445    8441,078   8349,534   8183,937     8106,373    -
структуре себестоимости

Материальные затраты            3185,008   3885,955   5071,315    5247,232    5881,707    10284,655   19453,498    21432,276   23372,382  24836,127  26333,398    27789,561   -
в структуре себестоимости

Фонд оплаты труда               5245,965   6400,48    6319,833    7952,155    9581,692    16218,593   23322,936    24741,409   26981,067  28670,814  30399,263    32080,256   -
в структуре себестоимости

Налог на добавленную стоимость  1901,345   2293,141   2460,807    3242,382    4093,873    6500,467    9590,79      10284,764   10682,074  11165,129  11642,149    12126,568   -

Подоходный налог                681,975    832,062    821,578     1033,78     1245,62     2108,417    3031,982     3216,383    3507,539   3727,206   3951,904     4170,433    -

Страховые взносы                1363,951   2188,964   2161,383    2401,551    2893,671    4898,015    7043,527     7471,906    8148,282   8658,586   9180,577     9688,237    -
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования

Налоги, поступающие             4606,464   5981,704   6243,766    7767,999    9675,145    15681,338   23041,701    24603,399   25822,32   27026,64   28232,516    29438,698   -
в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды (приток в
бюджет)

Сальдо от операционной          3150,302   3341,005   4170,88     5857,479    7833,373    11389,13    17418,781    19040,075   18742,859  19351,252  19894,719    20512,812   150702,667
деятельности. Чистый доход
организаций (чистая прибыль и
амортизационные отчисления)

Коэффициент дисконтирования     1          0,9091     0,8264      0,7513      0,683       0,6209      0,5645       0,5132      0,4665     0,4241     0,3855       0,3505      -
(норма дисконта Е = 0,1)

Сальдо от операционной          3150,302   3037,277   3447,008    4400,811    5350,299    7071,754    9832,448     9770,569    8743,682   8206,82    7670,275     7189,615    77870,86
деятельности с учетом
дисконтирования. Чистый доход
организаций с учетом
дисконтирования

Величина инвестиций из всех     418,644    10123,051  14787,119   19040,955   18532,069   26871,437   13364,871    -           -          -          -            -           -
источников финансирования
(оттоки)

Сальдо суммарного потока        2731,658   -6782,046  -10616,239  -13183,476  -10698,696  -15482,307  4053,909     19040,075   18742,859  19351,252  19894,719    20512,812   -
от инвестиционной
и операционной деятельности
без дисконтирования

Величина инвестиций из всех     418,644    9202,773   12220,759   14305,751   12657,652   16685,048   7544,121     -           -          -          -            -           73034,748
источников финансирования
(оттоки) с учетом
дисконтирования

Сальдо суммарного потока        2731,658   -6165,496  -8773,751   -9904,94    -7307,353   -9613,294   2288,326     9770,569    8743,682   8206,82    7670,275     7189,615    -
от инвестиционной и
операционной деятельности
с учетом дисконтирования

Сальдо накопленного суммарного  2731,658   -3433,838  -12207,589  -22112,53   -29419,883  -39033,177  -36744,851   -26974,282  -18230,6   -10023,78  -2353,505    4836,11     -
потока от инвестиционной и
операционной деятельности
с учетом дисконтирования
(нарастающим итогом). Чистый
дисконтированный доход

Срок окупаемости инвестиций     -          -          -           -           -           -           -            -           -          -          -            -           11
(период возврата), лет

Индекс доходности               -          -          -           -           -           -           -            -           -          -          -            -           1,07
(рентабельность инвестиций)

Средства федерального бюджета   -          10829,2    11665       17041,5     15230,965   10763       8801,25      -           -          -          -            -           -
на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы, капитальные вложения и
прочие нужды (отток из
бюджета)

Налоги, поступающие в бюджет и  4606,464   5981,704   6243,766    7767,999    9675,145    15681,338   23041,701    24603,399   25822,32   27026,64   28232,516    29438,698   208121,69
внебюджетные фонды

Налоги, поступающие в бюджет и  4606,464   5437,913   5160,137    5836,213    6608,254    9736,877    13006,44     12625,434   12046,303  11461,934  10884,857    10318,084   107728,91
внебюджетные фонды с учетом
дисконтирования

Отток бюджетных средств         -          9844,727   9640,496    12803,531   10402,954   6682,976    4968,076     -           -          -          -            -           54342,76
с учетом дисконтирования

Сальдо суммарного потока        4606,464   -4406,814  -4480,359   -6967,318   -3794,7     3053,901    8038,364     12625,434   12046,303  11461,934  10884,857    10318,084   -
от финансирования и
операционной деятельности
с учетом дисконтирования

Чистый дисконтированный доход   4606,464   199,65     -4280,709   -11248,028  -15042,727  -11988,827  -3950,463    8674,971    20721,274  32183,207  43068,064    53386,148   -
государства или бюджетный
эффект

Индекс доходности бюджетных     -          -          -           -           -           -           -            -           -          -          -            -           1,23
средств

Удельный вес средств            -          0,91       0,67        0,76        0,70        0,34        0,56         -           -          -          -            -           -
федерального бюджета в общем
объеме финансирования (степень
участия государства)

Период возврата бюджетных       -          -          -           -           -           -           -            -           -          -          -            -           8
средств, лет

Уровень безубыточности          -          -          -           -           -           -           -            -           -          -          -            -           0,58


                                                                                         __________


                                     ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                      к расчету показателей социально-экономической
                          эффективности реализации федеральной
                      целевой программы "Развитие телерадиовещания
                        в Российской Федерации на 2009-2015 годы"
                                (в редакции постановления
                           Правительства Российской Федерации
                              от 2 сентября 2014 г. N 890)


                        ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
      эффективности реализации федеральной целевой программы
         "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
                        на 2009-2015 годы"

-------------------------------------------------|-----------------
              Наименование показателей           |  2009-2020 годы
-------------------------------------------------|-----------------
Всего инвестиций (млн. рублей,                    121703,011
в ценах соответствующих лет)

в том числе:

средства федерального бюджета                     74330,915

внебюджетные средства                             47372,096

               Показатели коммерческой эффективности

Срок окупаемости инвестиций по чистой             11
прибыли организации (лет)

Индекс доходности (рентабельность)                1,07
инвестиций по чистой прибыли

Уровень безубыточности                            0,58

Чистый дисконтированный доход                     4836,11
в 2020 году (млн. рублей)

                Показатели бюджетной эффективности

Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней        107728,91
и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования
(млн. рублей)

Бюджетный эффект (млн. рублей)                    53386,148

Индекс доходности (рентабельность) бюджетных      1,23
ассигнований по налоговым поступлениям

Срок окупаемости бюджетных ассигнований по        8".
налоговым поступлениям (лет)


                            ___________


Информация по документу
Читайте также