Расширенный поиск
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2014 № 890ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 сентября 2014 г. N 890 МОСКВА О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 50, ст. 6097; 2011, N 3, ст. 540; N 50, ст. 7394; 2012, N 26, ст. 3534; N 52, ст. 7505; 2013, N 51, ст. 6862). Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев __________________________ УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" 1. В паспорте Программы: в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы: цифры "121737,36" заменить цифрами "121703,011", цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915", цифры "44454,73" заменить цифрами "44113,66", цифры "47065,375" заменить цифрами "47372,096", цифры "26738,416" заменить цифрами "26737,916", цифры "20326,959" заменить цифрами "20634,18". 2. В разделе III: а) в подразделе 1: в мероприятии по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009-2015 годы): в абзаце десятом цифры "8463,09" заменить цифрами "8423,782"; в абзаце одиннадцатом цифры "15843,081" заменить цифрами "15796,092"; в абзаце двенадцатом цифры "22569,347" заменить цифрами "22499,837"; в абзаце тринадцатом цифры "5921,682" заменить цифрами "5913,756"; в абзаце четырнадцатом слова "- за счет средств федерального бюджета" заменить словами "до 2014 года - за счет средств федерального бюджета, с 2014 года - за счет внебюджетных источников"; в абзаце двадцать втором слова ", эквивалентным зоне аналогового вещания в регионе" заменить словами "не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации"; в абзаце двадцать девятом цифры "55274,003" заменить цифрами "55110,269"; в мероприятии по созданию сети цифрового вещания 2-го мультиплекса (2013-2015 годы) цифры "14684" заменить цифрами "14838,908"; в мероприятии по организации необходимого количества временных дублей пакетов телерадиоканалов (2013 год): в наименовании слова "2013 год" заменить словами "2013-2014 годы"; предложение третье абзаца третьего изложить в следующей редакции: "За счет собственных средств предприятия в 2013 году предусматриваются выполнение проектных работ, а также закупка дополнительного оборудования, в 2014 году - выполнение монтажных и пуско-наладочных работ."; предложение второе абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "В 2013 году предусматривается проведение проектных работ за счет средств предприятия, приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета и средств предприятия, в 2014 году - выполнение монтажных и пуско-наладочных работ за счет собственных средств предприятия."; предложение второе абзаца шестого изложить в следующей редакции: "Объем собственных средств предприятия в 2013 году составит 12,7 млн. рублей, в 2014 году - 22,5 млн. рублей."; в абзаце седьмом цифры "379,75" заменить цифрами "378,95"; в наименовании мероприятия по созданию дополнительных мультиплексов (2013-2015 годы) цифры "2013" заменить цифрами "2014"; б) в подразделе 3: в мероприятии по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ5" и "Экспресс-АМ6" (2010-2013 годы), а также по созданию космических аппаратов "Экспресс-АМ7" и "Экспресс-АМ8" (2011-2014 годы): в наименовании цифры "2013" и "2014"заменить цифрами "2015"; абзац пятый изложить в следующей редакции: "В 2013 году планируется к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ5" - в точку 140 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на дальневосточную зону. В 2014 году планируются к запуску на орбиту космический аппарат "Экспресс-АМ6" - в точку 53 градуса восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону, космический аппарат "Экспресс-АМ7" - в точку 40 градусов восточной долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону и космический аппарат "Экспресс-АМ8" - в точку 14 градусов западной долготы для обеспечения связи и вещания на европейскую зону."; в абзаце седьмом цифры "24831,5" заменить цифрами "25139,021"; в) подраздел 4 изложить в следующей редакции: "4. Создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации (2012-2015 годы) В целях обеспечения в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" функции федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" по переводу фондовых материалов в цифровой формат, обеспечению к ним доступа и комплектованию фондов обязательными экземплярами телерадиопродукции в рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". В настоящее время в состав архивных материалов входят более 1,5 млн. единиц аудиовизуальных материалов, аудио- и фотоматериалов, активно использующихся при подготовке радио- и телепередач и программ различными средствами массовой информации, включая основные российские телеканалы. Носители, на которых записаны оригиналы произведений, не пригодны для долгосрочного хранения, и в настоящее время идет процесс их неизбежного разрушения. В рамках Программы предусматривается создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации, что обеспечит возможность учета, реставрации и перевода в цифровой формат 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год путем реконструкции существующих зданий и сооружений производственного комплекса и технического перевооружения. Создание центра будет осуществляться в рамках выполнения задачи создания уникального собрания киновидеоматериалов и звукозаписей отечественного телевидения и радиовещания для оцифровки законченных производством и вышедших в эфир телерадиопрограмм, фонограмм, аудиовизуальных произведений, находящихся в федеральной собственности, с необходимым технологическим оборудованием. Срок реализации мероприятия - 2012-2015 годы. Общий объем финансирования мероприятия составляет 807,43 млн. рублей.". 3. В разделе IV: в абзаце первом цифры "121737,36" заменить цифрами "121703,011", цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915"; в абзаце пятом цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915", цифры "61,3" заменить цифрами "61,1", цифры "1148,5" заменить цифрами "807,43"; после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: "Реализация в 2014-2015 годах мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009-2015 годы) и строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010-2014 годы) обеспечивается путем осуществления капитальных вложений в объекты наземной сети цифрового телевизионного вещания государственного оператора связи за счет субсидий в общем (предельном) объеме 10099,58 млн. рублей."; в абзаце шестом цифры "47065,375" заменить цифрами "47372,096", цифры "35233,875" заменить цифрами "35233,075", цифры "11831,5" заменить цифрами "12139,021". 4. В разделе V: абзац пятый после слов "мероприятий Программы," дополнить словами "соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты Программы,"; абзац восьмой после слов "Бюджетные инвестиции" дополнить словами "и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений"; после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: "Финансовое обеспечение в 2014-2015 годах реализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса) (2009-2015 годы) и строительству, техническому перевооружению центров формирования мультиплексов (2010-2014 годы), включая техническое перевооружение, поставку оборудования, строительство новых и реконструкцию действующих объектов сети государственного оператора связи, осуществляется путем предоставления из федерального бюджета федеральному государственному унитарному предприятию "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации."; абзац пятьдесят седьмой дополнить словами ", а также заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты Программы". 5. Приложения N 1, 2, 2-1 и 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы"* -----------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------ | | | Количественные значения | Единица | Базовые |------|--------|---------|---------|---------|-----------|-------- | измерения | данные | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |2008 года | год | год | год | год | год | год | год -----------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------|---------|---------|---------|-----------|-------- I. Индикаторы 1. Численность населения Российской тыс. 1600 1600 1600 1200 1200 - - - Федерации, не охваченного человек телевещанием 2. Доля населения Российской Федерации, процентов 33 40 60 80 99 100 100 100 имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов 3. Площадь территории субъектов кв. км - - 3189000 4415000 7678600 9096774 15607515 17098246 Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) 4. Доля населения Российской Федерации, процентов - - - - - - 85,9 98 имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа 5. Доля населения Российской Федерации, -"- - - 15 31 52,2 76,7 90,4 98,3 имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов 6. Количество субъектов Российской единиц - 2 17 41 62 81 82 83 Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов 7. Количество субъектов Российской -"- - - 16 24 52 74 81 83 Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) 8. Количество субъектов Российской -"- - - 4 6 8 24 58 83 Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) 9. Доля населения Российской Федерации, процентов 15 13 10 6 6 6 6 1,7 не охваченного региональным телевещанием 10. Доля населения Российской Федерации, -"- - - 15 31 52,2 76,7 90,4 98,3 охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях II. Показатели 11. Количество введенных в эксплуатацию: объектов опытных зон цифрового единиц - 40 16 2 - - - - вещания объектов сети цифрового вещания 1-го -"- - - 659 440 499 978 1227 1156 мультиплекса центров формирования мультиплексов -"- - - 22 17 29 12 3 - объектов сетей цифрового вещания -"- - - - - - - 3313 1652 2-го мультиплекса объектов сетей цифрового вещания -"- - - - - - - 167 25 дополнительных мультиплексов 12. Количество объектов вещания 1-го -"- - 40 982 1475 2969 3941 5013 5017 мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) ________________________ * Реализация мероприятий по развитию телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя осуществляется вне рамок Программы. ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы", источников и направлений их финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование мероприятий, источники| Государст- | Объемы финансирования и направления финансирования | венные | | заказчики |------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------ | | 2009-2015 | в том числе | Ожидаемые результаты | |годы - всего|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------------| | | |2009 год|2010 год|2011 год| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | -----------------------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------ 1. Строительство наземных сетей Роспечать, 79461,405 494 4678 7981 17074,627 14885,005 24210,275 10138,498 создание и ввод в цифрового телевизионного вещания Россвязь эксплуатацию сетей наземного цифрового эфирного вещания 2 мультиплексов с охватом до 98 процентов населения в местах постоянного проживания. Создание дополнительных мультиплексов в городах и населенных пунктах с населением более 100 тыс. жителей. Снижение с 15 процентов до 1,7 процента доли населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевидением федеральный бюджет - всего 44228,33 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 3716 в том числе: капитальные вложения Роспечать 43306,23 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 3716 прочие нужды 922,1 - - - 357 565,1 - - Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - Россвязь 225 - - - - 225 - - внебюджетные источники - 35233,075 494 1116 3882 2483,627 3008,255 17826,695 6422,498 всего в том числе: капитальные вложения 26737,916 284 492 1695 1214,06 1467,45 16150,665 5434,741 Роспечать 26715,416 284 492 1695 1214,06 1467,45 16128,165 5434,741 Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - прочие нужды 8495,159 210 624 2187 1269,567 1540,805 1676,03 987,757 Роспечать 8482,459 210 624 2187 1269,567 1528,105 1676,03 987,757 Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - а) разработка системных проектов Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - создание системных проектов, сетей цифрового телевизионного необходимых для построения вещания по регионам наземных цифровых телевизионных сетей по всем внебюджетные источники - 596,14 54 221 300 21,14 - - - субъектам Российской прочие нужды Федерации б) развитие сети вещания 1-го Роспечать 55110,269 284 3472 7000 15560,901 13189,255 9812,615 5791,498 создание цифровой наземной мультиплекса (расширение сети, сети распространения строительство сети вещания 1-го 1-го мультиплекса мультиплекса) с охватом до 98,3 процента населения в местах федеральный бюджет - 40652,48 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 3716 постоянного проживания капитальные вложения внебюджетные источники - 7345,682 284 420 1627 985,471 1037,946 1903,524 1087,741 капитальные вложения внебюджетные источники - 7112,107 - 190 1796 1175,43 1320,455 1642,465 987,757 прочие нужды в) строительство, техническое Роспечать 3498,245 - 772 590 1062,589 769,06 304,596 - снижение с 15 процентов до перевооружение центров 1,7 процента доли населения формирования мультиплексов Российской Федерации, не охваченного региональным федеральный бюджет - 2535 - 700 522 834 362,046 116,954 - телевидением, создание 83 капитальные вложения центров формирования мультиплексов, обеспечивающих внебюджетные источники - 963,245 - 72 68 228,589 407,014 187,642 - прием каналов со спутников капитальные вложения и из местных студий, их обработку, включая местные врезки, формирование и последующую доставку пакета каналов на цифровые эфирные передатчики этого региона г) оснащение контрольно- Роспечать 1238,893 156 213 91 429,997 348,896 - - создание технической базы, измерительным оборудованием обеспечивающей возможность настройки, контроля и федеральный бюджет - 697,1 - - - 357 340,1 - - обслуживания технологического прочие нужды оборудования сети цифрового вещания внебюджетные источники - 541,793 156 213 91 72,997 8,796 - - прочие нужды д) создание сети вещания 2-го Роспечать 14838,908 - - - - 221,344 10987,564 3630 создание объектов цифровой мультиплекса сети распространения каналов, входящих во внебюджетные источники - 14606,489 - - - - 22,490 10953,999 3630 2-й мультиплекс, с зоной капитальные вложения вещания, эквивалентной зоне охвата 1-го мультиплекса внебюджетные источники - 232,419 - - - - 198,854 33,565 - прочие нужды е) организация необходимого Роспечать, 378,95 - - - - 356,45 22,5 - формирование 5 временных количества временных дублей Россвязь дублей 1-го федерального пакетов телерадиоканалов мультиплекса, доставка их в центры космической федеральный бюджет - 118,75 - - - - 118,75 - - связи федерального капитальные вложения государственного унитарного предприятия "Космическая Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - - связь" для передачи на всю территорию Российской федеральный бюджет - 225 - - - - 225 - - Федерации в целях прочие нужды обеспечения удобного просмотра населением Россвязь 225 - - - - 225 - - телевизионных программ высокой четкости с заданным внебюджетные источники - 22,5 - - - - - 22,5 - уровнем качества, надежности, капитальные вложения устойчивости Россвязь 22,5 - - - - - 22,5 - внебюджетные источники - прочие 12,7 - - - - 12,7 - - нужды Россвязь 12,7 - - - - 12,7 - - ж) создание дополнительных Роспечать 3800 - - - - - 3083 717 создание объектов цифровой мультиплексов в крупных городах сети распространения каналов, входящих в дополнительные внебюджетные источники - 3800 - - - - - 3083 717 мультиплексы, в городах и капитальные вложения населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. жителей 2. Создание многофункциональных Россвязь 25139,021 - 6500 8401,8 2943,2 3628,621 3118,6 546,8 обеспечение 100 процентов космических аппаратов, в том числе населения возможностью для телерадиовещания приема обязательных телерадиоканалов. Создание федеральный бюджет - 13000 - 6500 6500 - - - - космических аппаратов, прочие нужды предназначенных для доставки и распределения цифровых внебюджетные источники - 12139,021 - - 1901,8 2943,2 3628,621 3118,6 546,8 телерадиоканалов по всей прочие нужды территории Российской Федерации а) создание космического аппарата Россвязь 7358,559 - 3500 3000 199,4 55,459 346,4 257,3 космический аппарат, "Экспресс-АМ5" предназначенный для запуска на орбиту в точку 140 федеральный бюджет - 6500 - 3500 3000 - - - - градусов восточной долготы прочие нужды для обеспечения связи и вещания на дальневосточную внебюджетные источники - 858,559 - - - 199,4 55,459 346,4 257,3 зону прочие нужды б) создание космического аппарата Россвязь 7163,674 - 3000 3500 235,9 93,374 116,4 218 космический аппарат, "Экспресс-АМ6" предназначенный для запуска на орбиту в точку 53 градуса федеральный бюджет - 6500 - 3000 3500 - - - - восточной долготы для прочие нужды обеспечения связи и вещания на евразийскую внебюджетные источники - 663,674 - - - 235,9 93,374 116,4 218 зону прочие нужды в) создание космического аппарата Россвязь 6609,597 - - - 1808,4 2899,797 1858,5 42,9 космический аппарат, "Экспресс-АМ7" предназначенный для запуска на орбиту в точку внебюджетные источники - 6609,597 - - - 1808,4 2899,797 1858,5 42,9 40 градусов восточной прочие нужды долготы для обеспечения связи и вещания на евразийскую зону г) создание космического аппарата Россвязь 4007,191 - - 1901,8 699,5 579,991 797,3 28,6 космический аппарат, "Экспресс-АМ8" предназначенный для запуска на орбиту в точку внебюджетные источники - 4007,191 - - 1901,8 699,5 579,991 797,3 28,6 14 градусов западной долготы прочие нужды для обеспечения связи и вещания на европейскую зону 3. Создание центра управления Роспечать 807,43 - - - 158 67,43 - 582 создание автоматизированной фондовыми материалами для их системы управления фондовыми учета, реставрации и цифровизации материалами, решение федерального государственного вопросов по их хранению, унитарного предприятия учету, реставрации, а также "Всероссийская государственная обеспечение возможности телевизионная и перевода в цифровой формат радиовещательная компания" 6,5 тыс. часов фондовых материалов в год с федеральный бюджет - 807,43 - - - 158 67,43 - 582 реконструкцией существующих капитальные вложения зданий и сооружений производственного комплекса и техническим перевооружением 4. Предоставление государственному Роспечать 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 оператору связи субсидий федеральный бюджет - 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 прочие нужды в том числе: а) оплата услуг (работ) по 667,2 - 667,2 - - - - - обеспечение своевременного реализации неотложных мероприятий выполнения подготовительных по подготовке цифрового вещания мероприятий федеральный бюджет - 667,2 667,2 - - - - - прочие нужды б) возмещение затрат, связанных с 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 обеспечение качественной осуществлением эфирной наземной бесперебойной эфирной трансляции общероссийских трансляции в создаваемой обязательных общедоступных цифровой сети телерадиоканалов федеральный бюджет - 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 прочие нужды 5. Информационно- Минкомсвязь 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 насыщение домохозяйств разъяснительная кампания России цифровыми приемными устройствами, подготовка не федеральный бюджет - 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 менее 95 процентов прочие нужды домохозяйств к приему каналов цифрового эфирного вещания и последующему отключению аналогового вещания 6. Управление реализацией Минкомсвязь 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 реализация Программы в Программы России установленные сроки и с заданным уровнем федеральный бюджет - 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 эффективности прочие нужды Итого по Программе 121703,011 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 31314,295 16164,548 в том числе: федеральный бюджет - всего 74330,915 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 9195,25 в том числе: капитальные вложения 44113,66 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 4298 прочие нужды 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25 внебюджетные источники - всего 47372,096 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 20945,295 6969,298 в том числе: капитальные вложения 26737,916 284 492 1695 1214,06 1467,45 16150,665 5434,741 прочие нужды 20634,18 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4794,63 1534,557". ________________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2-1 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) МЕТОДИКА детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" 1. Настоящая методика определяет порядок детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (далее - Программа). 2. Программой предусмотрены следующие мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты): а) строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации: развитие сети вещания 1-го мультиплекса (расширение сети, строительство сети вещания 1-го мультиплекса), которое включает в себя инвестиционные проекты по субъектам Российской Федерации с указанием этапов строительства в рамках каждого субъекта Российской Федерации; строительство и техническое перевооружение центров формирования мультиплексов, которые включают в себя 83 инвестиционных проекта по субъектам Российской Федерации; б) создание центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации, включающее в себя 2 инвестиционных проекта по реконструкции и техническому перевооружению. Указанные мероприятия подлежат детализации при формировании и реализации федеральной адресной инвестиционной программы. 3. Детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) по строительству наземных сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации осуществляется на основании следующих критериев: а) очередность субъектов Российской Федерации в создании сетей цифрового телевизионного вещания на территории Российской Федерации; б) максимальный охват населения Российской Федерации цифровым телевизионным вещанием; в) количество вводимых в эксплуатацию объектов в соответствии с целевыми показателями Программы; г) детализация мероприятий по развитию сети вещания 1-го мультиплекса (укрупненных инвестиционных проектов), выполнение которых предусмотрено в рамках Программы, осуществляется после завершения системного проектирования, включающего схемы размещения конкретных объектов, и определения технико-экономических показателей инвестиционных проектов. 4. Детализация мероприятия по созданию центра управления фондовыми материалами для их учета, реставрации и цифровизации включает в себя разделение на 2 инвестиционных проекта исходя из целей и технологии осуществления работ и обоснования объемов и направлений расходования бюджетных средств на создание современной материально-технической базы и информационной системы по управлению фондовыми аудиовидеоматериалами коллекции аудиовизуальных материалов. 5. В случае отсутствия по инвестиционным проектам утвержденной в установленном порядке проектной документации детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) осуществляется на основании утвержденных заданий на проектирование и (или) утвержденной спецификации на поставку технологического оборудования в рамках технического перевооружения. 6. Объекты капитального строительства, включенные в мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), подлежащие детализации, проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения". 7. Для осуществления детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) государственный заказчик Программы по каждому объекту капитального строительства представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации: а) задание на проектирование; б) копию положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации; в) копию положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства; г) копию решения об утверждении государственным заказчиком проектной документации и (или) утвержденную спецификацию на техническое перевооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации; д) титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек, утвержденные государственным заказчиком Программы; е) копии правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (при необходимости по запросу); ж) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации; з) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения; и) копию решения (акта) руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении из федерального бюджета субсидий на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства, входящий в мероприятие (укрупненный инвестиционный проект), содержащего информацию об объекте капитального строительства, в том числе о его сметной или предполагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности, и подтверждающего, что общая сметная стоимость строительства по всем этапам не превысит установленной предполагаемой (предельной) стоимости строительства по мероприятию Программы; к) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. __________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------- Источники и направления | Объем финансирования финансирования |------------|-------------------------------------------------------------------------- | 2009-2015 | в том числе |годы - всего|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------- | |2009 год|2010 год |2011 год| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ------------------------------------|------------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|----------- I. Средства федерального бюджета Всего 74330,915 - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10369 9195,25 в том числе: капитальные вложения 44113,66 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 4298 НИОКР - - - - - - - - прочие нужды 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25 1. Минкомсвязь России 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35 капитальные вложения - - - - - - - - НИОКР - - - - - - - - прочие нужды 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35 2. Роспечать 60270,865 - 4229,2 4915 16791,5 14927,615 10290,65 9116,9 капитальные вложения 44113,66 - 3562 4099 14392 11379,08 6383,58 4298 НИОКР - - - - - - - - прочие нужды 16157,205 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4818,9 3. Россвязь 13225 - 6500 6500 - 225 - - капитальные вложения - - - - - - - - НИОКР - - - - - - - - прочие нужды 13225 - 6500 6500 - 225 - - II. Средства внебюджетных источников Всего 47372,096 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 20945,295 6969,298 в том числе: капитальные вложения 26737,916 284 492 1695 1214,06 1467,45 16150,665 5434,741 НИОКР - - - - - - - - прочие нужды 20634,18 210 624 4088,8 4212,767 5169,426 4794,63 1534,557 Итого по программе 121703,011 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 31314,295 16164,548 в том числе: капитальные вложения 70851,576 284 4054 5794 15606,06 12846,53 22534,245 9732,741 НИОКР - - - - - - - прочие нужды 50851,435 210 7891,2 11654,8 6862,267 9021,311 8780,05 6431,807". 6. В приложении N 5 к указанной Программе: в абзаце тринадцатом цифры "51020,518" заменить цифрами "53386,148", цифры "121737,36" заменить цифрами "121703,011", цифры "74671,985" заменить цифрами "74330,915", цифры "47065,375" заменить цифрами "47372,096"; в абзаце четырнадцатом цифры "201210,955" заменить цифрами "107728,91"; в абзаце пятнадцатом цифры "12" заменить цифрами "11"; в абзаце шестнадцатом цифры "1,2" заменить цифрами "1,23"; приложения N 1-3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" изложить в следующей редакции: "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------ Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | За | | | | | | | | | | | | | расчетный | | | | | | | | | | | | | период -----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------ Условно-переменная часть - 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 - текущих издержек (себестоимости), процентов Годовой объем реализуемой 13748,033 16625,627 18742,468 23260,463 28625,444 46398,36 72735,664 78569,856 82717,238 86864,621 91012,003 95159,385 654459,162 продукции отрасли (объем продаж) Инвестиции из всех 494 11945,2 17448,8 22468,327 21867,841 31708,295 15770,548 - - - - - 121703,011 источников финансирования по Программе - всего в том числе средства - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10763 8801,25 - - - - - 74330,915 федерального бюджета - всего из них: капитальные вложения - 3562 4099 14392 11379,08 6777,58 3904 - - - - - 44113,66 внебюджетные средства 494 1116 5783,8 5426,827 6636,876 20945,295 6969,298 - - - - - 47372,096 (собственные, заемные и др.) Налогооблагаемая база налога 6527,924 6440,292 9957,28 17894,208 27715,925 35671,965 54027,346 57463,094 41317,266 32967,731 24099,532 15993,158 - на имущество Рентабельность, процентов 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - Амортизационные отчисления, 10 9 12 16 19 15 14 15 12 12 11 10 - процентов себестоимости Материальные расходы, 29 28 32 27 25 27 32 33 33 33 33 33 - процентов себестоимости Фонд оплаты труда, процентов 48 46 40 41 40 42 38 38 38 38 38 38 - себестоимости Налог на имущество, 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 - процентов Налог на прибыль, процентов 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - Подоходный налог, процентов 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 - Страховые взносы 26 34,2 34,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 - в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, процентов Налог на добавленную 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - стоимость, процентов Норма дисконта (средняя за - - - - - - - - - - - - 0,1 расчетный период) ____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) Расчет коммерческой и бюджетной эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------------- Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | За расчетный | | | | | | | | | | | | | период -------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-------------- Годовой объем реализованной 13748,033 16625,627 18742,468 23260,463 28625,444 46398,36 72735,664 78569,856 82717,238 86864,621 91012,003 95159,385 654459,62 продукции отрасли без налога на добавленную стоимость Себестоимость годового объема 11026,525 13854,689 15618,723 19383,719 23854,536 38665,3 60613,053 65474,88 68931,032 72387,184 75843,336 79299,488 544952,465 реализованной продукции отрасли Прибыль от реализации 2721,508 2770,938 3123,745 3876,744 4770,907 7733,06 12122,611 13094,976 13786,206 14477,437 15168,667 15859,898 - продукции Налогооблагаемая база налога 6527,924 6440,292 9957,28 17894,208 27715,925 35671,965 54027,346 57463,094 41317,266 32967,731 24099,532 15993,158 - на имущество Налог на имущество 143,614 141,686 219,06 393,673 609,75 784,783 1188,602 1264,188 908,98 725,29 530,190 351,849 - Налогооблагаемая прибыль 2577,894 2629,251 2904,685 3483,071 4161,157 6948,277 10934,009 11830,788 12877,227 13752,147 14638,477 15508,048 - Налог на прибыль 515,579 525,85 580,937 696,614 832,231 1389,655 2186,802 2366,158 2575,445 2750,429 2927,695 3101,61 - Чистая прибыль 2062,315 2103,401 2323,748 2786,457 3328,926 5558,621 8747,207 9464,63 10301,781 11001,717 11710,782 12406,438 - Амортизационные отчисления в 1087,987 1237,604 1847,132 3071,022 4504,447 5830,509 8671,573 9575,445 8441,078 8349,534 8183,937 8106,373 - структуре себестоимости Материальные затраты 3185,008 3885,955 5071,315 5247,232 5881,707 10284,655 19453,498 21432,276 23372,382 24836,127 26333,398 27789,561 - в структуре себестоимости Фонд оплаты труда 5245,965 6400,48 6319,833 7952,155 9581,692 16218,593 23322,936 24741,409 26981,067 28670,814 30399,263 32080,256 - в структуре себестоимости Налог на добавленную стоимость 1901,345 2293,141 2460,807 3242,382 4093,873 6500,467 9590,79 10284,764 10682,074 11165,129 11642,149 12126,568 - Подоходный налог 681,975 832,062 821,578 1033,78 1245,62 2108,417 3031,982 3216,383 3507,539 3727,206 3951,904 4170,433 - Страховые взносы 1363,951 2188,964 2161,383 2401,551 2893,671 4898,015 7043,527 7471,906 8148,282 8658,586 9180,577 9688,237 - в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Налоги, поступающие 4606,464 5981,704 6243,766 7767,999 9675,145 15681,338 23041,701 24603,399 25822,32 27026,64 28232,516 29438,698 - в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды (приток в бюджет) Сальдо от операционной 3150,302 3341,005 4170,88 5857,479 7833,373 11389,13 17418,781 19040,075 18742,859 19351,252 19894,719 20512,812 150702,667 деятельности. Чистый доход организаций (чистая прибыль и амортизационные отчисления) Коэффициент дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 0,3855 0,3505 - (норма дисконта Е = 0,1) Сальдо от операционной 3150,302 3037,277 3447,008 4400,811 5350,299 7071,754 9832,448 9770,569 8743,682 8206,82 7670,275 7189,615 77870,86 деятельности с учетом дисконтирования. Чистый доход организаций с учетом дисконтирования Величина инвестиций из всех 418,644 10123,051 14787,119 19040,955 18532,069 26871,437 13364,871 - - - - - - источников финансирования (оттоки) Сальдо суммарного потока 2731,658 -6782,046 -10616,239 -13183,476 -10698,696 -15482,307 4053,909 19040,075 18742,859 19351,252 19894,719 20512,812 - от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования Величина инвестиций из всех 418,644 9202,773 12220,759 14305,751 12657,652 16685,048 7544,121 - - - - - 73034,748 источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования Сальдо суммарного потока 2731,658 -6165,496 -8773,751 -9904,94 -7307,353 -9613,294 2288,326 9770,569 8743,682 8206,82 7670,275 7189,615 - от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования Сальдо накопленного суммарного 2731,658 -3433,838 -12207,589 -22112,53 -29419,883 -39033,177 -36744,851 -26974,282 -18230,6 -10023,78 -2353,505 4836,11 - потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход Срок окупаемости инвестиций - - - - - - - - - - - - 11 (период возврата), лет Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,07 (рентабельность инвестиций) Средства федерального бюджета - 10829,2 11665 17041,5 15230,965 10763 8801,25 - - - - - - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения и прочие нужды (отток из бюджета) Налоги, поступающие в бюджет и 4606,464 5981,704 6243,766 7767,999 9675,145 15681,338 23041,701 24603,399 25822,32 27026,64 28232,516 29438,698 208121,69 внебюджетные фонды Налоги, поступающие в бюджет и 4606,464 5437,913 5160,137 5836,213 6608,254 9736,877 13006,44 12625,434 12046,303 11461,934 10884,857 10318,084 107728,91 внебюджетные фонды с учетом дисконтирования Отток бюджетных средств - 9844,727 9640,496 12803,531 10402,954 6682,976 4968,076 - - - - - 54342,76 с учетом дисконтирования Сальдо суммарного потока 4606,464 -4406,814 -4480,359 -6967,318 -3794,7 3053,901 8038,364 12625,434 12046,303 11461,934 10884,857 10318,084 - от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования Чистый дисконтированный доход 4606,464 199,65 -4280,709 -11248,028 -15042,727 -11988,827 -3950,463 8674,971 20721,274 32183,207 43068,064 53386,148 - государства или бюджетный эффект Индекс доходности бюджетных - - - - - - - - - - - - 1,23 средств Удельный вес средств - 0,91 0,67 0,76 0,70 0,34 0,56 - - - - - - федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) Период возврата бюджетных - - - - - - - - - - - - 8 средств, лет Уровень безубыточности - - - - - - - - - - - - 0,58 __________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к расчету показателей социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 г. N 890) ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" -------------------------------------------------|----------------- Наименование показателей | 2009-2020 годы -------------------------------------------------|----------------- Всего инвестиций (млн. рублей, 121703,011 в ценах соответствующих лет) в том числе: средства федерального бюджета 74330,915 внебюджетные средства 47372,096 Показатели коммерческой эффективности Срок окупаемости инвестиций по чистой 11 прибыли организации (лет) Индекс доходности (рентабельность) 1,07 инвестиций по чистой прибыли Уровень безубыточности 0,58 Чистый дисконтированный доход 4836,11 в 2020 году (млн. рублей) Показатели бюджетной эффективности Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней 107728,91 и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей) Бюджетный эффект (млн. рублей) 53386,148 Индекс доходности (рентабельность) бюджетных 1,23 ассигнований по налоговым поступлениям Срок окупаемости бюджетных ассигнований по 8". налоговым поступлениям (лет) ___________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|