Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.05.2014 № 876-ркм 492 - км 715; км 777 - км 1319 Сроки реализации - проектирование - 2010-2016 годы проектов (поэтапное, по участкам); строительство, реконструкция и комплексное обустройство - 2010-2020 годы (поэтапное, по участкам) 4. Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург Общие сведения, - в период реализации Программы планируется описание целей и осуществить комплекс мероприятий по задач предпроектной проработке, проектированию и строительству автомобильной дороги на принципах государственно-частного партнерства в целях создания эффективной системы скоростного автомобильного сообщения между гг. Москвой и Санкт-Петербургом, снижения транспортных издержек и повышения качества услуг, предоставляемых грузоотправителям и пользователям дорожной сети, а также повышения технических характеристик и пропускной способности международного транспортного коридора "Север - Юг" и панъевропейского транспортного коридора N 9 Объем инвестиций и - общий объем инвестиций в период источники реализации Программы составит 569221,2 млн. финансирования рублей, в том числе: за счет субсидий федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 405649,7 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 163571,5 млн. рублей, в том числе: собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 84377,5 млн. рублей; прямые заимствования Государственной компании - 42600 млн. рублей. Объем средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определен с учетом остатка средств на 1 января 2010 г. от предыдущего ответственного исполнителя по проекту (федеральное государственное учреждение "Дороги России"). Субсидии Государственной компании на осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании направляются в том числе на финансирование подготовки территории строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 15 - км 58 Основные - всего за период реализации Программы ввод ожидаемые участков в результате мероприятий результаты строительства и реконструкции составит реализации 615,2 км. Программы Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2018 году Участки - протяженность платных участков по итогам автомобильной реализации Программы составит 606,6 км, в дороги, том числе: планируемые к км 15 - км 149; эксплуатации км 208 - км 684 на платной основе Сроки реализации - проектирование - 2010-2012 годы проекта (поэтапное, по участкам); реконструкция и строительство - 2010-2018 годы (поэтапное, по участкам) 5. Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги А-113 (Московская область) Общие сведения, - в период реализации Программы в целях описание целей и повышения конкурентоспособности задач транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны, а также повышения эффективности работы и интенсивности грузооборота Московского транспортного узла планируется осуществить комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию и строительству автомобильной дороги на принципах государственно-частного партнерства Объем инвестиций и - общий объем инвестиций в период источники реализации Программы составит 308274,1 млн. финансирования рублей, в том числе: за счет субсидий федерального бюджета, включая средства Инвестиционного фонда Российской Федерации, - 82224,3 млн. рублей; за счет внебюджетных средств (собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов) - 226049,8 млн. рублей, в том числе: собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 70854,4 млн. рублей; прямые заимствования Государственной компании - 155195,5 млн. рублей. Объем средств Инвестиционного фонда Российской Федерации определен с учетом остатка на 1 января 2010 г. от предыдущего ответственного исполнителя по проекту (федеральное государственное учреждение "Дороги России") Основные - программой предусматривается завершение в ожидаемые 2018 году строительства 4 из 5 пусковых результаты комплексов ЦКАД: реализации строительство пускового комплекса N 1 (от Программы автомобильной дороги М-4 "Дон" до начала пускового комплекса N 5); строительство пускового комплекса N 3 (от скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург (М-11) до автомобильной дороги М-7 "Волга"); строительство пускового комплекса N 4 (от автомобильной дороги М-7 "Волга" до автомобильной дороги М-4 "Дон"); строительство пускового комплекса N 5 (от первого участка пускового комплекса N 1 до скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург) (М-11). Всего за период реализации Программы ввод участков строительством составит 339 км Участки - протяженность платных участков по итогам автомобильной реализации Программы составит 251,3 км дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе Сроки реализации - проектирование - 2010-2012 годы, проектов подготовка территории и строительство - 2011-2018 годы (поэтапное, по участкам) 6. Строительство и реконструкция автомобильных дорог для обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла Общие сведения, - в период реализации Программы планируется описание целей и осуществить комплекс мероприятий по задач предпроектной проработке, проектированию и инвестиционных строительству на принципах проектов государственно-частного партнерства автомобильной дороги и автодорожных объектов в целях обеспечения комплексного развития Новороссийского транспортного узла Объем инвестиций и - общий объем инвестиций в период источники реализации Программы составит 28058,3 млн. финансирования рублей, в том числе: за счет субсидий федерального бюджета - 22986,8 млн. рублей; за счет внебюджетных средств (собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов) - 5071,5 млн. рублей Основные - за период реализации Программы ввод ожидаемые законченного строительством участка результаты составит 11 км, протяженность платного реализации участка составит 11 км Программы Сроки реализации - проектирование и строительство - проекта 2012-2018 годы 7. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань Общие сведения, - в период реализации Программы планируется описание целей и осуществить на принципах задач государственно-частного партнерства комплекс мероприятий по предпроектной проработке, проектированию, подготовке территории и строительству автомобильной дороги в рамках формирования нового автодорожного маршрута в составе создаваемого международного транспортного коридора Европа - Западный Китай Объем инвестиций и - общий объем инвестиций в период источники реализации Программы составит 69141,6 млн. финансирования рублей, в том числе: за счет субсидий федерального бюджета - 40192,7 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 28948,9 млн. рублей, в том числе: собственные и заемные средства концессионеров и инвесторов - 13948,9 млн. рублей; прямые заимствования Государственной компании - 15000 млн. рублей Основные - ввод в эксплуатацию участков скоростной ожидаемые автомобильной дороги Москва - Нижний результаты Новгород - Казань на участке обхода реализации гг. Балашихи и Ногинска в результате Программы завершения мероприятий строительства в программный период составит 69,4 км Участки - протяженность платных участков по итогам автомобильной реализации Программы составит 69,4 км дороги, планируемые к эксплуатации на платной основе Сроки реализации - предпроектная проработка - 2012-2014 годы; подготовка территории и строительство - 2014-2020 годы (поэтапное, по участкам) 8. Проектирование перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации Общие сведения, - в период реализации Программы описание целей и предусмотрено проектирование и задач предпроектная проработка (включая работы (услуги) по разработке финансово-экономических обоснований, бизнес-планов, технико-экономических обоснований, транспортных моделей, конкурсной и контрактной документации в целях проведения инвестиционных и концессионных конкурсов) проектов реконструкции и строительства автомобильных дорог, которые планируется реализовывать в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, связанных прежде всего с формированием единой сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации Объем инвестиций и - общий объем инвестиций в период источники реализации Программы за счет средств финансирования федерального бюджета составит 4750 млн. рублей, их них: общий объем финансирования проектирования перспективных объектов опорной сети скоростных автомобильных дорог Российской Федерации может быть увеличен за счет экономии средств федерального бюджета, полученной в ходе реализации инвестиционных проектов Государственной компании; на строительство скоростной автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка - не более 1254 млн. рублей Основные - Государственная компания планирует ожидаемые осуществить предпроектную проработку и результаты (или) проектирование в том числе следующих реализации проектов: Программы строительство скоростной автомобильной дороги Краснодар - Абинск - Кабардинка; строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань; строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках проекта создания международного транспортного маршрута "Западная Европа - Западный Китай"; иные проекты из числа инвестиционных проектов, включенных в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года Сроки реализации - проектирование - 2014-2020 годы 9. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив Общие сведения, - в период реализации Программы описание целей и предусмотрена предпроектная проработка задач проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив в части проведения изыскательских работ и разработки технико-экономического обоснования Объем инвестиций и - общий объем финансирования в период источники реализации Программы составит до 1050 млн. финансирования рублей, в том числе за счет взноса Государственной компании в уставный капитал открытого акционерного общества "Транспортный переход через Керченский пролив", являющегося заказчиком проведения инженерных изысканий и разработки технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода через Керченский пролив, сформированного из средств имущественного взноса Российской Федерации в 2015-2019 годах Основные - за период реализации Программы будет результаты выполнен комплекс инженерно-изыскательских реализации работ, а также разработано Программы технико-экономическое обоснование проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив, на основании которых будут определены объемы, источники и сроки реализации проекта, организационно-правовая и контрактная формы реализации проекта, иные ключевые параметры и условия реализации проекта Сроки реализации - предпроектная проработка - 2014 год ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по доверительному управлению в 2010-2020 годах (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели | 2010- | В том числе | 2020 |-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------- | годы - | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------- Расходы на осуществление деятельности 324686,8 4958,6 11258,1 12347,4 13466,2 22512,1 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1 по доверительному управлению - всего в том числе: возврат привлеченных средств 67977,1 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5 инвесторов по соглашениям с отложенными платежами* исполнение обязательств по 23933,4 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4093,8 3592,6 4766,3 5924,5 4305,7 обслуживанию и погашению облигационных займов за счет доходов от осуществления деятельности по доверительному управлению расходы на организацию сбора платы 48680,2 - 71 287,4 991,7 2351,9 3105,2 4777,3 5495,7 7732,7 11631,4 12235,9 расходы на содержание, ремонт и 184096,1 4958,6 11181,6 11767,4 12182,7 18671,7 13851,9 14674 17666,9 20705,5 27215,8 31220 капитальный ремонт автомобильных дорог Государственной компании, в том числе: за счет субсидий из федерального 151805,2 4958,6 11033,5 11411,3 12182,7 18671,7 13851,9 14674 15552,4 16279,6 16266,4 16923,1 бюджета** за счет доходов от деятельности по 32290,9 - 148,1 356,1 - - - - 2114,5 4425,9 10949,4 14296,9 доверительному управлению Источники финансового обеспечения 324686,8 5005,7 11525,8 12188,2 13776,5 22046,2 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1 деятельности по доверительному управлению - всего в том числе: доходы от осуществления деятельности 172881,6 47,1 492,3 776,9 1593,8 3374,5 6449,2 12041 14151,4 22326,8 52516,6 59112 по доверительному управлению субсидии из федерального бюджета на 151805,2 4958,6 11033,5 11411,3 12182,7 18671,7 13851,9 14674 15552,4 16279,6 16266,4 16923,1 осуществление деятельности по доверительному управлению** Финансовый результат деятельности - 47,1 267,7 (159,2) 310,3 (465,9) - - - - - - Государственной компании по доверительному управлению Финансовый результат деятельности 983,4 47,1 314,8 155,6 465,9 - - - - - - - Государственной компании по доверительному управлению накопленным итогом Примечания. 1. Размер средств на осуществление капитального ремонта, ремонта, а также на содержание автомобильных дорог Государственной компании может перераспределяться между видами работ в рамках общей суммы средств субсидий на доверительное управление автомобильными дорогами Государственной компании, устанавливаемой федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий плановый период. 2. Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, находящихся в доверительном управлении Государственной компании, на 2014 год и последующие годы рассчитаны по установленным нормативам финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета" и исходя из необходимости обеспечения указанных расходов в размере 100 процентов с учетом приказа Минтранса России от 1 ноября 2007 г. N 157 и количества полос движения. _____________________ * В том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2013 г. N 2193-р предусмотрено обеспечение концедентом минимальной ежегодной выручки концессионера за счет средств, связанных с доверительным управлением автомобильными дорогами Государственной компании, полученных за счет взимания платы за проезд транспортных средств. ** Размер субсидий в 2013 году определен с учетом 262,8 млн. рублей на реализацию мероприятия "Проведение пилотного проекта использования досмотрового радиометрического комплекса на объекте дорожного хозяйства" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2013 г. N 2344-р. Размер субсидий начиная с 2014 года определен с учетом передачи Государственной компании в доверительное управление участка федеральной автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 1976-р. Объем финансирования, необходимый для поддержания участка автомобильной дороги А-107 "Московское малое кольцо" в нормативном состоянии, включая расходы на ее содержание, проведение ремонтов и капитальных ремонтов в 2014 году составит 200,1 млн. рублей; в 2015 году - 210,5 млн. рублей; в 2016 году - 226,6 млн. рублей; в 2017 году - 252,6 млн. рублей; в 2018 году - 77,1 млн. рублей; в 2019 году - 63,9 млн. рублей; в 2020 году - 40,1 млн. рублей. _______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ собственной (иных видов) деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2010-2020| В том числе | годы - |-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------- | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------- Расходы на обеспечение собственной 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6 (иных видов) деятельности - всего в том числе: расходы на научно-исследовательские и 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4 опытно-конструкторские разработки, территориальное планирование и проектирование объектов дорожного сервиса, разработку инновационных механизмов управления транспортными потоками и иные расходы за счет средств доходов от иной деятельности расходы на содержание Государственной 16287,7 496,7 738 1200,4 1406,8 1364,4 1575 1577,9 1912,4 1901,8 2399,3 1714,9 компании расходы, связанные с уплатой арендной 998,9 1,2 174 183,2 296,5 48,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании Источники финансирования расходов на 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6 обеспечение собственной (иных видов) деятельности - всего в том числе: имущественный взнос Российской 17286,5 497,9 912 1383,6 1703,3 1412,6 1624,3 1627,2 1961,7 1951,1 2448,6 1764,2 Федерации в Государственную компанию в том числе: имущественный взнос Российской 16287,7 496,7 738 1200,4 1406,8 1364,4 1575 1577,9 1912,4 1901,8 2399,3 1714,9 Федерации на содержание Государственной компании имущественный взнос Российской 998,9 1,2 174 183,2 296,5 48,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 Федерации на компенсацию расходов, связанных с уплатой арендной платы за земельные участки Государственной компании и финансированием кадастровых работ в отношении автомобильных дорог и земельных участков Государственной компании доходы от собственной (иных видов) 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4 деятельности ______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ доходов по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010-2020 годах (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------- Источники доходов |2010-2020| В том числе | годы - |-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------- | всего |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------|---------|-----|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------- 1. Доходы от осуществления 172881,6 47,1 492,3 776,9 1593,8 3374,5 6449,2 12041 14151,4 22326,8 52516,6 59112 деятельности по доверительному управлению - всего в том числе: доходы от сбора платы за проезд 172260 42,4 472,5 749,9 1573,8 3334,5 6389,2 11971 14071,4 22236,8 52416,6 59002 транспортных средств из них: М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы 17788,6 - - - - - - - - - 8467,6 9321 с Республикой Белоруссия (на гг. Минск, Брест) М-3 "Украина" - от Москвы через 3335,1 - - - - - - - 458,5 861,3 935,1 1080,2 Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев) М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, 82159,7 42,4 472,5 749,9 1573,8 3334,5 5603,7 10708,3 12229,6 13741,4 16102,1 17601,6 Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска М-11 строящаяся скоростная 36510,9 - - - - - 785,5 1262,7 1383,3 7634,1 12235 13210,4 автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург А-113 строящаяся Центральная кольцевая 32465,7 - - - - - - - - - 14676,9 17788,8 автомобильная дорога (Московская область) плата за возмещение вреда, 621,6 4,8 19,8 27 20 40 60 70 80 90 100 110 причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 2. Доходы от собственной деятельности 1786,6 - 49,8 114 124,2 133,2 152 165,2 206,5 254,4 286,9 300,4 Итого 174668,2 47,1 542,1 890,9 1718 3507,7 6601,2 12206,2 14357,9 22581,2 52803,5 59412,4 _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) ОБЕСПЕЧЕНИЕ исполнения финансовых обязательств Государственной компании "Российские автомобильные дороги" по обслуживанию и возврату средств привлеченного внебюджетного финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------ |2010-2020| В том числе | годы - |----|----|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------- | всего |2010|2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |год |год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------|---------|----|----|------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------- 1. Объем поступления средств от 263195,5 - - 3000 - 21727,4 16706,5 90919,2 100352,6 30489,7 - - размещения облигационных займов* в том числе: средства Фонда национального 150000 - - - - 21727,4 16706,5 50919,2 53352,6 7294,3 - - благосостояния 2. Исполнение обязательств по 130520,2 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4693,9 7327,8 10786,7 50205,6 56255,7 привлекаемым заемным средствам - всего в том числе: комиссии и другие расходы по 855,6 - 5,5 0,1 0,1 43,6 33,5 302,1 342,8 116,7 5,3 5,7 размещению и обслуживанию займов купонные выплаты** 41469,1 - - 292,5 291,7 291,7 291,7 1391,7 6985 10670 13004,7 8250 погашение займов 88195,5 - - - - - - 3000 - - 37195,5 48000 3. Источники финансирования исполнения 130520,2 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4693,9 7327,8 10786,7 50205,6 56255,7 обязательств по привлекаемым заемным средствам - всего в том числе: доходы от осуществления деятельности 23933,3 - 5,5 292,6 291,8 335,3 325,3 4093,8 3592,6 4766,3 5924,5 4305,7 по доверительному управлению субсидии из федерального бюджета на 106586,9 - - - - - - 600,1 3735,3 6020,4 44281,1 51950 осуществление деятельности по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог Государственной компании (погашение купонных выплат и номинала по облигационным займам) 4. Объем привлеченных средств 208336,4 - - 240,1 3405,2 10672,4 26945,6 49925,4 51948,2 40493,1 14599,9 10106,7 инвесторов по соглашениям с отложенными платежами*** 5. Возврат привлеченных средств 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5 инвесторов по соглашениям с отложенными платежами*** 6. Источники возврата привлеченных 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5 средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего в том числе: доходы от осуществления деятельности 67977,2 - - - - 1153,2 3018,7 3169,9 2948,6 5401,9 24011,3 28273,5 по доверительному управлению _____________________ * Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации. ** Размер купонных выплат, за исключением купонных выплат по уже выпущенному облигационному займу и купонных выплат по облигационным займам, планируемым к размещению для целей инвестирования в них средств Фонда национального благосостояния в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. N 2044-р, определяется из расчета 11 процентов годовых. Величина купонной ставки подлежит уточнению с учетом фактической ставки рефинансирования и конъюнктуры финансового рынка на момент размещения. В случае реализации возможности привлечения средств Фонда национального благосостояния или средств пенсионных накоплений на реализацию проекта путем размещения указанных облигационных займов ставка купона будет скорректирована в сторону уменьшения. *** Фактический размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата могут отличаться от программных. Размер привлеченных средств инвесторов и величина их возврата подлежат ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков. _______________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) БАЛАНС расходов и поступлений по видам деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели |2010-2020 | В том числе | годы - |--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------- | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год ---------------------------------------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------- Расходы Государственной компании - 1912890,2 60321,4 83109,5 121646 100803,7 147752,9 190336 293417,9 299633,6 224949,6 195068,1 195851,4 всего в том числе: расходы на осуществление деятельности 324686,8 4958,6 11258,1 12347,4 13466,2 22512,1 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1 по доверительному управлению расходы на осуществление деятельности 1569130,3 54864,9 70889,6 107801 85510 123695 168258,6 264910,5 267761,6 184137,7 123549,6 117751,7 по организации строительства и реконструкции автомобильных дорог расходы на организацию собственной 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6 (иных видов) деятельности Источники финансового обеспечения 1912890,2 60368,5 83377,2 121486,8 101114 147287 190336 293417,9 299633,6 224949,6 195068,1 195851,4 Государственной компании - всего в том числе: деятельность по доверительному 324686,8 5005,7 11525,8 12188,2 13776,5 22046,2 20301,1 26715 29703,8 38606,4 68783 76035,1 управлению деятельность по организации 1569130,3 54864,9 70889,6 107801 85510 123695 168258,6 264910,5 267761,6 184137,7 123549,6 117751,7 строительства и реконструкции автомобильных дорог собственная (иные виды) деятельность 19073,1 497,9 961,8 1497,6 1827,5 1545,8 1776,3 1792,4 2168,2 2205,5 2735,5 2064,6 Финансовый результат деятельности - 47,1 267,7 (159,2) 310,3 (465,9) - - - - - - Государственной компании Финансовый результат деятельности - 47,1 314,8 155,6 465,9 - - - - - - - Государственной компании накопленным итогом _____________ ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к Программе деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 мая 2014 г. N 876-р) РАСЧЕТ показателей эффективности Программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010-2020 годы) (млрд. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------- |2010-2048| В том числе | годы - |------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021-2048 | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | годы -------------------------------|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------- I. Общественная эффективность Приток денежных средств от 5750,2 3,8 6,6 8,9 9,1 14,7 19,7 31,7 35,5 42,7 80,6 89,6 5407,2 реализации проектов Отток денежных средств 3588,4 45,4 47,9 82,2 100,3 145,3 163,6 256,8 263,9 206,5 128,5 119,7 2028,1 Чистый доход 2161,8 -41,6 -41,3 -73,3 -91,2 -130,6 -143,9 -225,2 -228,5 -163,8 -47,9 -30,1 3379,2 Чистый дисконтированный доход -322,4 -38,5 -35,3 -57,9 -66,7 -88,2 -89,9 -130,1 -122,1 -80,9 -21,9 -12,7 421,9 II. Коммерческая эффективность Приток денежных средств от 4412,9 5 11,6 12,3 13,9 22,1 20,4 26,8 29,8 38,8 69 76,2 4087,1 реализации проектов Отток денежных средств 2202,9 5,1 11,6 12,6 16,9 31,7 43,8 69,1 74,9 68,6 54,7 55,1 1758,9 Чистый доход 2210 -0,1 - -0,3 -3 -9,5 -23,4 -42,3 -45 -29,8 14,3 21,1 2328,2 Чистый дисконтированный доход 64,9 -0,1 - -0,2 -1,9 -5,4 -11,9 -19,1 -18,2 -10,7 4,6 6,1 121,8 III. Бюджетная эффективность Приток денежных средств от 5263,3 3,2 5,5 10,7 11 44,7 60,1 167,2 181,9 106,6 81,8 84,8 4506 реализации проектов Отток денежных средств 4114,8 60,3 62,5 91,5 96,9 114,1 130,3 133,8 147,5 162,1 227,4 239,5 2649 Чистый доход 1148,5 -57,2 -57 -80,8 -85,9 -69,4 -70,3 33,5 34,3 -55,6 -145,6 -154,7 1857,1 Чистый дисконтированный доход -265,2 -52,9 -48,7 -63,9 -62,8 -46,9 -43,9 19,3 18,3 -27,4 -66,5 -65,3 175,5". ____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|