Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7полноценной жизни и интеграции в общество;
- совершенствование деятельности социальных учреждений по
реабилитации детей-инвалидов, учреждений социального обслуживания
семьи и детей;
- расширение перечня социальных услуг, оказываемых семьям,
имеющим детей-инвалидов;
- создание условий для интеграции детей с ограниченными
возможностями в общество;
- укрепление материально-технической базы учреждений по
реабилитации детей-инвалидов;
- совершенствование профессиональной подготовки специалистов,
работающих с детьми-инвалидами;
- научно-методическое обеспечение решения проблем детей с
ограниченными возможностями.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- оснащение учреждений родовспоможения и детства современным
лечебно-диагностическим оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 2,
2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);
- оснащение домов ребенка современным реабилитационным
оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);
- стабилизация показателя материнской смертности на 100000
живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г. - 30, 2010 г. -
30);
- стабилизация показателя младенческой смертности на 1000
родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. - 10,7, 2009 г. - 10,7,
2010 г. - 10,6);
- снижение темпа роста показателя общей заболеваемости детей в
возрасте до 18 лет на 5% (2007 г. - 1%, 2008 г. - 1%, 2009 г. - 1%,
2010 г. - 2%);
- снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на
4%: 2007 г. - 1% (на 30 случаев), 2008 г. - 1% (на 29 случаев),
2009 г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28 случаев);
- снижение числа абортов на 4% (2007 г. - 1% (на 90 случаев),
2008 г. - 1% (на 88 случаев), 2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г. -
1% (на 87 случаев);
- увеличение количества образовательных учреждений, спортивных
клубов, участвующих в смотрах-конкурсах, направленных на развитие
физической культуры и спорта, на 8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г. -
2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий в период 2007-2010 гг. на 4%, в том
числе: 2007 г. - на 1%, 2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1%, 2010 г. - на
1%;
- укрепление материально-технической базы 4 учреждений
(отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г. -
1, 2008-2010 гг. - 3);
- повышение квалификации 15 специалистов, осуществляющих
комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г. Москве (2008 г. - 5
чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).
Подпрограмма "Дети-сироты"
Цели подпрограммы: улучшение условий развития, воспитания,
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.
Для достижения указанных целей предусматривается решение
следующих задач:
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей, лишившихся
родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление);
- укрепление материально-технической базы учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание условий,
приближенных к семейным;
- повышение квалификации специалистов, работающих с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и замещающей
семьей;
- организация изучения соблюдения прав, развития и
жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений
для детей-сирот.
Целевой индикатор подпрограммы:
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г.
- 60%, 2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 73%, 2010 г. - 74%).
(Подпрограмма в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 16.12.2009 г. N 588-ПП)
Подпрограмма "Дети и творчество"
Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и
подростками в учреждениях культуры и искусства, учреждениях
дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям
различными видами художественного творчества, создание условий для
выявления, поддержки и развития одаренных детей.
Для достижения указанных целей предусматривается решение
следующих задач:
- создание благоприятных условий и возможностей для формирования
нравственной и духовной культуры детей и подростков;
- поиск, развитие и использование разнообразных форм и методов
работы с детьми;
- содействие всестороннему развитию детей, вовлечение их в
различные виды художественной деятельности;
- активизация работы учреждений культуры в сфере организации
досуга детей и реализации их творческих способностей;
- поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в общем числе
обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16% (прогнозируемое
количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г. - на 16,5%
(прогнозируемое количество участников мероприятий - 13413 чел.),
2009 г. - на 17% (прогнозируемое количество участников мероприятий -
13628 чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое количество участников
мероприятий - 13904 чел.);
- увеличение доли детей-инвалидов, участвующих в творческих
конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление и
поддержку одаренных детей-инвалидов, в общем количестве детей-
инвалидов: 2007 г. - на 24% (прогнозируемое количество участников
мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5% (прогнозируемое количество
участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на 25% (прогнозируемое
количество участников мероприятий - 650 чел.), 2010 г. - на 25,5%
(прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).
3. Перечень программных мероприятий
Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные по
срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную
реализацию целей Программы.
Основные мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних" (приложение N 1):
- мероприятия, направленные на укрепление взаимодействия
субъектов системы профилактики в Мурманской области;
- мероприятия, направленные на развитие сети учреждений для
несовершеннолетних, а также на создание условий для временного
пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;
- мероприятия, направленные на укрепление материально-технической
базы учреждений для несовершеннолетних;
- мероприятия по разработке и внедрению новых форм профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т. ч. по
осуществлению международного сотрудничества;
- мероприятия, направленные на организацию трудовой занятости
подростков в свободное от учебы время;
- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних.
Основные мероприятия подпрограммы "Здоровое поколение"
(приложение N 2):
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений
родовспоможения и детства современным лечебно-диагностическим
оборудованием;
- мероприятия, направленные на укрепление здоровья беременных
женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии у
детей;
- мероприятия, направленные на оснащение учреждений
здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;
- мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию
учреждений родовспоможения и детства.
Основные мероприятия подпрограммы "Дети-сироты" (приложение N 3):
- мероприятия по развитию нормативно-правовой базы и повышению
квалификации специалистов по защите прав детей, специалистов
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по созданию в детских учреждениях условий,
максимально приближенных к семейным, для содержания и воспитания
детей-сирот;
- мероприятия по введению дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- мероприятия по интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в общество.
Основные мероприятия подпрограммы "Дети и творчество" (приложение
N 4):
- мероприятия по развитию системы дополнительного образования
детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих
способностей детей;
- мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих
с одаренными детьми;
- мероприятия по осуществлению государственной поддержки
одаренных детей, укреплению материально-технической базы учреждений,
ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных
образований, внебюджетных средств.
Объемы финансирования Программы на 2007-2010 годы определяются
при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке.
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
всех источников финансирования составит 2400186,5 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;
федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;
бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.
Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы
регулируются договорами о совместной деятельности по реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция,
строительство объектов) в рамках Программы для муниципальных
организаций, относится к собственности соответствующего муниципального
образования.
Имущество, приобретаемое и создаваемое (реконструкция,
строительство объектов) в рамках Программы для областных организаций,
относится к государственной собственности Мурманской области и
подлежит учету в реестре государственного имущества Мурманской
области.
Общий объем
прогнозируемых затрат на реализацию Программы
за счет всех источников финансирования составляет 2400186,5 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы |
| | - 2010 годы |-------------------------------------------|
| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 571511,9 | 53550,0 | 416154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 1709282,7 | 76538,8 | 349295,5 | 650612,2 | 632836,2 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Муниципальные бюджеты | 97982,0 | 71836,3 | 8578,2 | 8623,2 | 8944,3 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 21409,8 | 6207,0 | 3068,0 | 6003,8 | 6131,0 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО: | 2400186,5 | 208132,1 | 777096,4 | 694092,8 | 720865,1 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования составляет 268293,9 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы |
| | - 2010 годы |---------------------------------------|
| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Федеральный бюджет | 156011,9 | 27050,0 | 27154,7 | 28853,6 | 72953,6 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет | 58182,5 | 7592,5 | 21372,9 | 19907,1 | 9310,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Муниципальные бюджеты | 46099,5 | 46099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Внебюджетные источники | 8000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| ИТОГО: | 268293,9 | 85742,0 | 50527,6 | 49760,7 | 82263,6 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма "Здоровое поколение"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования составляет 2107513,0 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы |
| | - 2010 годы |-------------------------------------------|
| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Федеральный бюджет | 415500,0 | 26500,0 | 389000,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Областной бюджет | 1636252,7 | 65171,8 | 323846,6 | 627484,1 | 619750,2 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Муниципальные бюджеты | 47110,5 | 21134,8 | 8458,2 | 8623,2 | 8894,3 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| Внебюджетные источники | 8649,8 | 0,0 | 0,0 | 3774,8 | 4875,0 |
|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО: | 2107513,0 | 112806,6 | 721304,8 | 639882,1 | 633519,5 |
---------------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма "Дети-сироты"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования составляет 12878,4 тыс. руб.:
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за | По годам реализации Программы |
| | 2007-2010 |---------------------------------------|
| | годы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет | 3433,4 | 1202,0 | 1266,0 | 409,6 | 555,8 |
|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| Муниципальные бюджеты | 4772,0 | 4602,0 | 120,0 | 0,0 | 50,0 |
|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| Внебюджетные источники | 4673,0 | 1167,0 | 1043,0 | 1207,0 | 1256,0 |
|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|
| ИТОГО: | 12878,4 | 6971,0 | 2429,0 | 1616,6 | 1861,8 |
-------------------------------------------------------------------------------------
Подпрограмма
"Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования - 11501,1 тыс. руб., в том числе
из средств:
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы |
| | - 2010 годы |---------------------------------------|
| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет | 11414,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2811,4 | 3220,2 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Муниципальные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Внебюджетные источники | 87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| ИТОГО: | 11501,1 | 2612,5 | 2835,0 | 2833,4 | 3220,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------
(Раздел 4 в редакции Постановления Правительства Мурманской
области от 27.09.2010 № 436-ПП)
Подпрограмма
"Дети и творчество"
Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы за
счет всех источников финансирования - 11631,1 тыс. руб., в том числе
из средств:
(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы |
| | - 2010 годы |---------------------------------------|
| | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Областной бюджет | 11544,1 | 2572,5 | 2810,0 | 2811,4 | 3350,2 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Муниципальные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| Внебюджетные источники | 87,0 | 40,0 | 25,0 | 22,0 | 0,0 |
|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|
| ИТОГО: | 11631,1 | 2612,5 | 2835,0 | 2833,4 | 3350,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------
(Раздел 4 в редакции Постановления Правительства Мурманской
области от 16.12.2009 г. N 588-ПП)
5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской
области.
В ходе реализации Программы Министерство здравоохранения и
социального развития Мурманской области осуществляет координацию
деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий
Программы.
Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы
несут ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию
средств.
Ответственными за координацию исполнения соответствующих
мероприятий подпрограмм являются:
- подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" - Министерство здравоохранения и социального
развития Мурманской области;
- подпрограмма "Здоровое поколение" - Министерство
здравоохранения и социального развития Мурманской области;
- подпрограмма "Дети-сироты" - Министерство образования и науки
Мурманской области;
- подпрограмма "Дети и творчество" - Министерство образования и
науки Мурманской области.
Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-
координационный совет по реализации региональных социальных программ в
интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области
совместно с государственным заказчиком - координатором - Министерством
здравоохранения и социального развития Мурманской области.
Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых
ежеквартально исполнителями мероприятий подпрограмм, направляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской
области:
- ежеквартально - информацию о ходе реализации подпрограмм;
- ежегодно до 15 января - доклад о ходе выполнения Программы и
эффективности использования финансовых средств в соответствии с
требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации,
утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от
30.06.2008 N 309-ПП.
На основании сведений, предоставленных государственными
заказчиками, государственный заказчик - координатор ежеквартально
направляет в Министерство экономического развития Мурманской области
информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля - доклад
о ходе выполнения Программы.
О ходе и итогах реализации Программы Министерство здравоохранения
и социального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраля
предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области
и экспертно-координационному совету по реализации региональных
социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве
Мурманской области.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии
социально-экономического развития Мурманской области, Программы
социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы
в части создания условий для последовательного повышения уровня и
качества жизни населения, укрепления социальной сферы на основе
устойчивого экономического развития Мурманской области.
Эффективность реализации Программы заключается в достижении
следующих результатов:
- обеспечение последовательного осуществления в Мурманской
области государственной социальной политики по улучшению положения
семьи и детей;
- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защита прав и законных интересов детей и
подростков;
- снижение детской безнадзорности, организация и проведение
мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дальнейшее развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличение удельного веса детей, устроенных в семью, в общем
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- создание оптимальных условий для организации отдыха и
оздоровления детей, проживающих в условиях Крайнего Севера,
привлечение их к трудовой занятости;
- обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей,
снижение материнской и младенческой смертности;
- расширение возможностей комплексной психолого-
медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей-
инвалидов;
- строительство и реконструкция учреждений родовспоможения и
детства;
- укрепление материально-технической базы учреждений
родовспоможения и детства, социального обслуживания, расширение
спектра оказываемых ими услуг;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных
детей;
- привлечение детей к занятиям различными видами художественного
творчества, к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях.
Задачи Программы являются последовательными шагами в достижении
указанных выше целей, реализация мероприятий является механизмом их
решения.
Методика оценки планируемой эффективности Программы представлена
в приложении N 5.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета с
распределением по исполнителям мероприятий Программы представлены в
приложении N 6. Сокращения, принятые в Программе, представлены в
приложении N 7. Правила предоставления и расходования в 2008 году
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению
муниципальных детских городских больниц современным лечебно-
диагностическим оборудованием представлены в приложении N 8. Объемы
финансирования за счет средств муниципальных бюджетов с распределением
по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении N 9.
Приложение N 1
к Программе
Подпрограмма
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010
годы
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 07.08.2009 г. N 367-ПП; от 16.12.2009 г. N 588-ПП;
от 27.09.2010 № 436-ПП
Мероприятия подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
| п/п | | испол- | |----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | нения | | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| | | | |-----------------------+----------------------+-------------------+-------------------|
| | | | | ФБ | ОБ |МБ| ВИ |фБ| ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Открытие отделения | 2008 г. | Министерство | | | | | | 220,0 | | | | | | | | | | |
| | дневного пребывания детей | | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | в Кольском комплексном | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | центре социального | | администрация МО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | обслуживания населения | | Кольский район | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (косметический ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | помещений, приобретение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | мебели, компьютерного и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | спортивного оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | аудио-, видеотехники) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | Всего: | 220,0 | | | | | | | 220,0 | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | прочие расходы | 220,0 | | | | | | | 220,0 | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 1.2. | Открытие Ковдорского | 2007 - | Министерство | | | | 3000,0| | 200,0 | | | | | | | | | | |
| | центра постинтернатной | 2008 гг. | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | адаптации | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | немецкая | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | гуманитарная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | организация "ОSTeV" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | Всего: | 3200,0 | | | | | 3000,0| | 200,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | ст. 310 | 200,0 | | | | | | | 200,0 | | | | | | | | | | |
| | |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | прочие расходы | 3000,0 | | | | | 3000,0| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних |
|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Приобретение микроавтобуса | 2008 - | Министерство | | | | | | 450,0 | | | | | | | | | | |
| | в социальный приют для | 2010 гг. | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | детей и подростков | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оленегорского центра | | Оленегорский ЦСПСиД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальной помощи семье и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | Всего: | 450,0 | | | | | | | 450,0 | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | ст. 310 | 450,0 | | | | | | | 450,0 | | | | | | | | | | |
| | |-----------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2.2 | Приобретение | 2008 - | Министерство | | | | | | 100,0 | | | | | | | | | | |
| | реабилитационного | 2010 гг. | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оборудования, мебели в | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | отделение для | | Минздравсоцразвития | | | | | | | | | |100,| | | |30,0| | |
| | несовершеннолетних, | | Мурманской области, | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| | нуждающихся в социальной | | Кандалакшский | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | реабилитации, | | ЦСПСиД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кандалакшского центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальной помощи семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | Всего: | 230,0 | | | | | | | 100,0 | | | |100,0 | | |30,0| | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | ст. 310 | 230,0 | | | | | | | 100,0 | | | |100,0| | | |30,0| | |
| | |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|
| 2.3. | Приобретение | 2008 - | Министерство | | | | | | 200,0 | | | | | | | | | | |
| | технологического | 2009 гг. | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оборудования, мебели, | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | аудио-, видеотехники для | | Минздравсоцразвития | | | | | | | | | | 200,0 | | | | | | |
| | Апатитского социального | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | приюта для детей и | | Апатитский СПДДиП | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | подростков | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | Всего: | 400,0 | | | | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | ст. 310 | 400,0 | | | | | | | 200,0 | | | | 200,0 | | | | | | |
| | |-----------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| 2.4 | Приобретение детской, | 2008 г. | Министерство | | | | | | 46,0 | | | | 80,0 | | | | | | |
| | мягкой и корпусной | | социального развития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | мебели в отделение | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальной реабилитации | | Ковдорский ЦСПСиД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ковдорского центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальной помощи семье | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | и детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | Всего: | 126,0 | | | | | | | 46,0 | | | | 80,0 | | | | | | |
| |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | ст. 310 | 126,0 | | | | | | | 46,0 | | | | 80,0 | | | | | | |
| | |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|
| 2.5 | Приобретение | 2009 г. | Минздравсоцразвития | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | туристического и | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | спортивного | | Терский ЦСПСиД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | оборудования, | | | | | | | | | | | | 230,0 | | | | | | |
| | оборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | для детской игровой | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | площадки для Терского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | центра социальной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | семье и детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|