Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 13.07.2006 № 274-ПП/7

полноценной жизни и интеграции в общество;

     - совершенствование   деятельности   социальных   учреждений   по

реабилитации  детей-инвалидов,  учреждений  социального   обслуживания

семьи и детей;

     - расширение  перечня  социальных  услуг,   оказываемых   семьям,

имеющим детей-инвалидов;

     - создание  условий  для   интеграции   детей   с   ограниченными

возможностями в общество;

     - укрепление   материально-технической   базы    учреждений    по

реабилитации детей-инвалидов;

     - совершенствование  профессиональной  подготовки   специалистов,

работающих с детьми-инвалидами;

     - научно-методическое  обеспечение  решения   проблем   детей   с

ограниченными возможностями.

     Целевые индикаторы подпрограммы:

     - оснащение  учреждений  родовспоможения  и  детства  современным

лечебно-диагностическим оборудованием - 2  учреждения  (2007 г.  -  2,

2008 г. - 1, 2009 г. - 2, 2010 г. - 2);

     - оснащение   домов    ребенка    современным    реабилитационным

оборудованием - 2 учреждения (2007 г. - 1, 2009 г. - 2);

     - стабилизация  показателя  материнской  смертности   на   100000

живорожденных (2007 г. - 30, 2008 г. - 30, 2009 г.  -  30,  2010 г.  -

30);

     - стабилизация  показателя  младенческой   смертности   на   1000

родившихся живыми (2007 г. - 10,8, 2008 г. -  10,7,  2009 г.  -  10,7,

2010 г. - 10,6);

     - снижение темпа роста показателя общей  заболеваемости  детей  в

возрасте до 18 лет на 5% (2007 г. - 1%, 2008 г. - 1%,  2009 г.  -  1%,

2010 г. - 2%);

     - снижение показателя заболеваемости беременных женщин анемией на

4%: 2007 г. - 1% (на 30  случаев),  2008 г.  -  1%  (на  29  случаев),

2009 г. - 1% (на 29 случаев), 2010 г. - 1% (на 28 случаев);

     - снижение числа абортов на 4% (2007 г. -  1%  (на  90  случаев),

2008 г. - 1% (на 88 случаев), 2009 г. - 1% (на 88 случаев), 2010 г.  -

1% (на 87 случаев);

     - увеличение количества  образовательных  учреждений,  спортивных

клубов, участвующих  в  смотрах-конкурсах,  направленных  на  развитие

физической культуры и спорта, на 8 единиц (2007 г. - 2 ед., 2008 г.  -

2 ед., 2009 г. - 2 ед., 2010 г. - 2 ед.);

     - увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и

спортивно-массовых мероприятий в период 2007-2010 гг.  на  4%,  в  том

числе: 2007 г. - на 1%, 2008 г. - на 1%, 2009 г. - на 1%, 2010 г. - на

1%;

     - укрепление   материально-технической    базы    4    учреждений

(отделений), оказывающих услуги семьям с детьми-инвалидами (2007 г.  -

1, 2008-2010 гг. - 3);

     - повышение   квалификации   15   специалистов,    осуществляющих

комплексную реабилитацию детей-инвалидов, в г.  Москве  (2008 г.  -  5

чел., 2009 г. - 5 чел., 2010 г. - 5 чел.).

 

                      Подпрограмма "Дети-сироты"

 

     Цели  подпрограммы:  улучшение  условий   развития,   воспитания,

образования детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,

профилактика социального сиротства, интеграция детей-сирот в общество.

     Для  достижения   указанных   целей   предусматривается   решение

следующих задач:

     - дальнейшее развитие семейных форм устройства детей,  лишившихся

родительского попечения (опека, приемная семья, усыновление);

     - укрепление материально-технической базы учреждений  для  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  создание  условий,

приближенных к семейным;

     - повышение  квалификации  специалистов,  работающих  с   детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  и  замещающей

семьей;

     - организация    изучения    соблюдения    прав,    развития    и

жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений

для детей-сирот.

     Целевой индикатор подпрограммы:

     - увеличение удельного веса детей, устроенных в  семью,  в  общем

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2007 г.

- 60%, 2008 г. - 60,5%, 2009 г. - 73%, 2010 г. - 74%).

 

     (Подпрограмма  в  редакции Постановления Правительства Мурманской

области от 16.12.2009 г. N 588-ПП)

 

                   Подпрограмма "Дети и творчество"

 

     Цели подпрограммы: создание комплексной системы работы с детьми и

подростками  в   учреждениях   культуры   и   искусства,   учреждениях

дополнительного образования, привлечение детей и подростков к занятиям

различными видами художественного  творчества,  создание  условий  для

выявления, поддержки и развития одаренных детей.

     Для  достижения   указанных   целей   предусматривается   решение

следующих задач:

     - создание благоприятных условий и возможностей для  формирования

нравственной и духовной культуры детей и подростков;

     - поиск, развитие и использование разнообразных  форм  и  методов

работы с детьми;

     - содействие  всестороннему  развитию  детей,  вовлечение  их   в

различные виды художественной деятельности;

     - активизация работы  учреждений  культуры  в  сфере  организации

досуга детей и реализации их творческих способностей;

     - поддержка и развитие творчества детей-инвалидов.

     Целевые индикаторы подпрограммы:

     - увеличение доли детей, участвующих в региональных мероприятиях,

направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в  общем  числе

обучающихся общеобразовательных школ: 2007 г. - на 16% (прогнозируемое

количество участников мероприятий - 13400 чел.), 2008 г.  -  на  16,5%

(прогнозируемое  количество  участников  мероприятий  -  13413  чел.),

2009 г. - на 17% (прогнозируемое количество участников  мероприятий  -

13628 чел.), 2010 г. - на 17,5% (прогнозируемое количество  участников

мероприятий - 13904 чел.);

     - увеличение  доли  детей-инвалидов,  участвующих  в   творческих

конкурсах, фестивалях,  соревнованиях,  направленных  на  выявление  и

поддержку  одаренных  детей-инвалидов,  в  общем   количестве   детей-

инвалидов: 2007 г. -  на  24%  (прогнозируемое  количество  участников

мероприятий - 622 чел.), 2008 г. - на 24,5% (прогнозируемое количество

участников мероприятий - 637 чел.), 2009 г. - на  25%  (прогнозируемое

количество участников мероприятий - 650  чел.),  2010 г.  -  на  25,5%

(прогнозируемое количество участников мероприятий - 663 чел.).

 

                  3. Перечень программных мероприятий

 

     Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по

срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную

реализацию целей Программы.

     Основные мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних" (приложение N 1):

     - мероприятия,   направленные   на   укрепление    взаимодействия

субъектов системы профилактики в Мурманской области;

     - мероприятия,  направленные  на  развитие  сети  учреждений  для

несовершеннолетних,  а  также  на  создание  условий  для   временного

пребывания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики;

     - мероприятия, направленные на укрепление материально-технической

базы учреждений для несовершеннолетних;

     - мероприятия по разработке и внедрению новых  форм  профилактики

безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  в  т.  ч.   по

осуществлению международного сотрудничества;

     - мероприятия, направленные  на  организацию  трудовой  занятости

подростков в свободное от учебы время;

     - мероприятия по организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости

несовершеннолетних.

     Основные   мероприятия    подпрограммы    "Здоровое    поколение"

(приложение N 2):

     - мероприятия,    направленные    на     оснащение     учреждений

родовспоможения   и   детства   современным    лечебно-диагностическим

оборудованием;

     - мероприятия, направленные  на  укрепление  здоровья  беременных

женщин, улучшение диагностики врожденной и наследственной патологии  у

детей;

     - мероприятия,    направленные    на     оснащение     учреждений

здравоохранения современным реабилитационным оборудованием;

     - мероприятия,  направленные  на  строительство  и  реконструкцию

учреждений родовспоможения и детства.

     Основные мероприятия подпрограммы "Дети-сироты" (приложение N 3):

     - мероприятия по развитию нормативно-правовой  базы  и  повышению

квалификации  специалистов  по   защите   прав   детей,   специалистов

учреждений  для  детей-сирот  и  детей,   оставшихся   без   попечения

родителей;

     - мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей;

     - мероприятия  по  созданию  в   детских   учреждениях   условий,

максимально приближенных  к  семейным,  для  содержания  и  воспитания

детей-сирот;

     - мероприятия по введению дополнительных гарантий  по  социальной

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

     - мероприятия по интеграции детей-сирот и детей,  оставшихся  без

попечения родителей, в общество.

     Основные мероприятия подпрограммы "Дети и творчество" (приложение

N 4):

     - мероприятия по  развитию  системы  дополнительного  образования

детей, созданию условий для культурного досуга и реализации творческих

способностей детей;

     - мероприятия по развитию и поддержке сети учреждений, работающих

с одаренными детьми;

     - мероприятия   по   осуществлению   государственной    поддержки

одаренных детей, укреплению материально-технической  базы  учреждений,

ведущих работу с одаренными детьми и молодежью.

 

            4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет

средств федерального и  областного  бюджетов,  бюджетов  муниципальных

образований, внебюджетных средств.

     Объемы финансирования Программы на  2007-2010  годы  определяются

при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий

финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

     Объемы  финансирования  за  счет  средств  федерального  бюджета,

бюджетов муниципальных образований  и  внебюджетных  источников  носят

прогнозный характер и подлежат ежегодному  уточнению  в  установленном

порядке.

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет

всех источников финансирования составит 2400186,5  тыс.  руб.,  в  том

числе за счет средств:

     областного бюджета - 1709282,8 тыс. руб.;

     федерального бюджета - 571511,9 тыс. руб.;

     бюджетов муниципальных образований - 97982,0 тыс. руб.;

     внебюджетных источников - 21409,8 тыс. руб.

     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы

регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации

Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

     Имущество,   приобретаемое    и    создаваемое    (реконструкция,

строительство  объектов)  в   рамках   Программы   для   муниципальных

организаций, относится к собственности соответствующего муниципального

образования.

     Имущество,   приобретаемое    и    создаваемое    (реконструкция,

строительство объектов) в рамках Программы для областных  организаций,

относится  к  государственной  собственности  Мурманской   области   и

подлежит  учету  в  реестре  государственного   имущества   Мурманской

области.

 

                              Общий объем

             прогнозируемых затрат на реализацию Программы

за счет всех источников финансирования составляет 2400186,5 тыс. руб.:

 

                                                                         (тыс. руб.)

---------------------------------------------------------------------------------------

| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы             |

|                         | - 2010 годы   |-------------------------------------------|

|                         |               | 2007 г.  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Федеральный бюджет      |   571511,9    | 53550,0  | 416154,7 | 28853,6  | 72953,6  |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Областной бюджет        |   1709282,7   | 76538,8  | 349295,5 | 650612,2 | 632836,2 |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Муниципальные бюджеты   |    97982,0    | 71836,3  |  8578,2  |  8623,2  |  8944,3  |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Внебюджетные источники  |    21409,8    |  6207,0  |  3068,0  |  6003,8  |  6131,0  |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| ИТОГО:                  |   2400186,5   | 208132,1 | 777096,4 | 694092,8 | 720865,1 |

---------------------------------------------------------------------------------------

 

                             Подпрограмма

             "Профилактика безнадзорности и правонарушений

                          несовершеннолетних"

 

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  подпрограммы  за

счет всех источников финансирования составляет 268293,9 тыс. руб.:

 

                                                                    (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------

| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы         |

|                         | - 2010 годы   |---------------------------------------|

|                         |               | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Федеральный бюджет      | 156011,9      | 27050,0 | 27154,7 | 28853,6 | 72953,6 |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Областной бюджет        | 58182,5       | 7592,5  | 21372,9 | 19907,1 | 9310,0  |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Муниципальные бюджеты   | 46099,5       | 46099,5 | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Внебюджетные источники  | 8000,0        | 5000,0  | 2000,0  | 1000,0  | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| ИТОГО:                  | 268293,9      | 85742,0 | 50527,6 | 49760,7 | 82263,6 |

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                   Подпрограмма "Здоровое поколение"

 

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  подпрограммы  за

счет всех источников финансирования составляет 2107513,0 тыс. руб.:

 

                                                                       (тыс. руб.)

---------------------------------------------------------------------------------------

| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы             |

|                         | - 2010 годы   |-------------------------------------------|

|                         |               | 2007 г.  | 2008 г.  | 2009 г.  | 2010 г.  |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Федеральный бюджет      | 415500,0      | 26500,0  | 389000,0 | 0,0      | 0,0      |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Областной бюджет        | 1636252,7     | 65171,8  | 323846,6 | 627484,1 | 619750,2 |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Муниципальные бюджеты   | 47110,5       | 21134,8  | 8458,2   | 8623,2   | 8894,3   |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| Внебюджетные источники  | 8649,8        | 0,0      | 0,0      | 3774,8   | 4875,0   |

|-------------------------+---------------+----------+----------+----------+----------|

| ИТОГО:                  | 2107513,0     | 112806,6 | 721304,8 | 639882,1 | 633519,5 |

---------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Подпрограмма "Дети-сироты"

 

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  подпрограммы  за

счет всех источников финансирования составляет 12878,4 тыс. руб.:

 

                                                           (тыс. руб.)

-------------------------------------------------------------------------------------

|       Источник финансирования | Всего за  | По годам реализации Программы         |

|                               | 2007-2010 |---------------------------------------|

|                               |   годы    | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |

|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

| Федеральный бюджет            | 0,0       | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

| Областной бюджет              | 3433,4    | 1202,0  | 1266,0  | 409,6   | 555,8   |

|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

| Муниципальные бюджеты         | 4772,0    | 4602,0  | 120,0   | 0,0     | 50,0    |

|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

| Внебюджетные источники        | 4673,0    | 1167,0  | 1043,0  | 1207,0  | 1256,0  |

|-------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------|

| ИТОГО:                        | 12878,4   | 6971,0  | 2429,0  | 1616,6  | 1861,8  |

-------------------------------------------------------------------------------------

 

                             Подпрограмма

                          "Дети и творчество"

 

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  подпрограммы  за

счет всех источников финансирования - 11501,1 тыс. руб., в  том  числе

из средств:

 

                                                                     (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------

| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы         |

|                         | - 2010 годы   |---------------------------------------|

|                         |               | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Федеральный бюджет      | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Областной бюджет        | 11414,1       | 2572,5  | 2810,0  | 2811,4  | 3220,2  |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Муниципальные бюджеты   | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Внебюджетные источники  | 87,0          | 40,0    | 25,0    | 22,0    | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| ИТОГО:                  | 11501,1       | 2612,5  | 2835,0  | 2833,4  | 3220,2  |

-----------------------------------------------------------------------------------

 

     (Раздел  4  в редакции Постановления Правительства Мурманской

     области от 27.09.2010 № 436-ПП)

 

                                        Подпрограмма

                                        "Дети и творчество"

 

     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  подпрограммы  за

счет всех источников финансирования - 11631,1 тыс. руб., в  том  числе

из средств:

 

                                                           (тыс. руб.)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

| Источник финансирования | Всего за 2007 | По годам реализации Программы         |

|                         | - 2010 годы   |---------------------------------------|

|                         |               | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Федеральный бюджет      | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Областной бюджет        | 11544,1       | 2572,5  | 2810,0  | 2811,4  | 3350,2  |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Муниципальные бюджеты   | 0,0           | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| Внебюджетные источники  | 87,0          | 40,0    | 25,0    | 22,0    | 0,0     |

|-------------------------+---------------+---------+---------+---------+---------|

| ИТОГО:                  | 11631,1       | 2612,5  | 2835,0  | 2833,4  | 3350,2  |

-----------------------------------------------------------------------------------

 

     (Раздел  4  в  редакции  Постановления  Правительства  Мурманской

области от 16.12.2009 г. N 588-ПП)

 

 

                   5. Механизм реализации Программы

 

     Государственным заказчиком  -  координатором  Программы  является

Министерство  здравоохранения  и   социального   развития   Мурманской

области.

     В  ходе  реализации  Программы  Министерство  здравоохранения   и

социального  развития  Мурманской  области  осуществляет   координацию

деятельности государственных  заказчиков  и  исполнителей  мероприятий

Программы.

     Государственные заказчики  и  исполнители  мероприятий  Программы

несут  ответственность  за  качественное  и  своевременное  выполнение

мероприятий, рациональное использование выделяемых  на  их  реализацию

средств.

     Ответственными   за   координацию   исполнения    соответствующих

мероприятий подпрограмм являются:

     - подпрограмма  "Профилактика  безнадзорности  и   правонарушений

несовершеннолетних"  -  Министерство  здравоохранения  и   социального

развития Мурманской области;

     - подпрограмма    "Здоровое     поколение"     -     Министерство

здравоохранения и социального развития Мурманской области;

     - подпрограмма "Дети-сироты" - Министерство образования  и  науки

Мурманской области;

     - подпрограмма "Дети и творчество" - Министерство  образования  и

науки Мурманской области.

     Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-

координационный совет по реализации региональных социальных программ в

интересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   области

совместно с государственным заказчиком - координатором - Министерством

здравоохранения и социального развития Мурманской области.

     Государственные заказчики на основании сведений,  предоставляемых

ежеквартально  исполнителями  мероприятий  подпрограмм,  направляют  в

Министерство  здравоохранения  и   социального   развития   Мурманской

области:

     - ежеквартально - информацию о ходе реализации подпрограмм;

     - ежегодно до 15 января - доклад о ходе  выполнения  Программы  и

эффективности  использования  финансовых  средств  в  соответствии   с

требованиями  Порядка  принятия  решений  о  разработке   долгосрочных

целевых программ Мурманской области и их  формирования  и  реализации,

утвержденного  постановлением  Правительства  Мурманской  области   от

30.06.2008 N 309-ПП.

     На   основании   сведений,    предоставленных    государственными

заказчиками,  государственный  заказчик  -  координатор  ежеквартально

направляет в Министерство экономического развития  Мурманской  области

информацию о ходе реализации Программы, ежегодно до 1 февраля - доклад

о ходе выполнения Программы.

     О ходе и итогах реализации Программы Министерство здравоохранения

и социального развития  Мурманской  области  ежегодно  до  15  февраля

предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области

и  экспертно-координационному  совету   по   реализации   региональных

социальных программ в интересах  семьи  и  детства  при  Правительстве

Мурманской области.

 

 6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

 

     Цели и задачи Программы соответствуют целям и  задачам  Стратегии

социально-экономического  развития   Мурманской   области,   Программы

социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы

в части создания условий  для  последовательного  повышения  уровня  и

качества  жизни  населения,  укрепления  социальной  сферы  на  основе

устойчивого экономического развития Мурманской области.

     Эффективность  реализации  Программы  заключается  в   достижении

следующих результатов:

     - обеспечение  последовательного   осуществления   в   Мурманской

области государственной социальной  политики  по  улучшению  положения

семьи и детей;

     - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних,  защита  прав  и  законных   интересов   детей   и

подростков;

     - снижение  детской  безнадзорности,  организация  и   проведение

мероприятий, способствующих социальной реабилитации и развитию  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;

     - дальнейшее развитие  семейных  форм  устройства  детей-сирот  и

детей, оставшихся без попечения родителей;

     - увеличение удельного веса детей, устроенных в  семью,  в  общем

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

     - создание  оптимальных  условий   для   организации   отдыха   и

оздоровления  детей,   проживающих   в   условиях   Крайнего   Севера,

привлечение их к трудовой занятости;

     - обеспечение безопасного материнства и  охраны  здоровья  детей,

снижение материнской и младенческой смертности;

     - расширение      возможностей       комплексной       психолого-

медико-педагогической  реабилитации  и  социальной  адаптации   детей-

инвалидов;

     - строительство  и  реконструкция  учреждений  родовспоможения  и

детства;

     - укрепление     материально-технической     базы      учреждений

родовспоможения  и  детства,  социального   обслуживания,   расширение

спектра оказываемых ими услуг;

     - создание условий для выявления, поддержки и развития  одаренных

детей;

     - привлечение детей к занятиям различными видами  художественного

творчества, к  участию  в  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

мероприятиях.

     Задачи Программы являются последовательными шагами  в  достижении

указанных выше целей, реализация мероприятий  является  механизмом  их

решения.

     Методика оценки планируемой эффективности Программы  представлена

в приложении N 5.

     Объемы  финансирования  за  счет  средств  областного  бюджета  с

распределением по исполнителям мероприятий  Программы  представлены  в

приложении N 6.  Сокращения,  принятые  в  Программе,  представлены  в

приложении N 7. Правила предоставления  и  расходования  в  2008  году

субсидии  из  областного  бюджета   бюджетам   муниципальных   районов

(городских округов) на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению

муниципальных   детских   городских   больниц   современным   лечебно-

диагностическим оборудованием представлены в  приложении  N 8.  Объемы

финансирования за счет средств муниципальных бюджетов с распределением

по исполнителям мероприятий Программы представлены в приложении N 9.

 

 

                                                        Приложение N 1

                                                           к Программе

 

                             Подпрограмма

   "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

долгосрочной целевой программы "Дети Кольского Заполярья" на 2007-2010

                                 годы

 

      (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области

        от 07.08.2009 г. N 367-ПП; от 16.12.2009 г. N 588-ПП;

                   от 27.09.2010 № 436-ПП

 

                       Мероприятия подпрограммы

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N    | Наименование мероприятий      | Сроки    | Исполнители          | Ежегодные затраты и  источники финансирования (тыс. руб.)                              |

| п/п  |                               | испол-   |                      |----------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                               | нения    |                      | 2007 г.               | 2008 г.              | 2009 г.           | 2010 г.           |

|      |                               |          |                      |-----------------------+----------------------+-------------------+-------------------|

|      |                               |          |                      | ФБ | ОБ    |МБ| ВИ    |фБ| ОБ    | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ | ФБ | ОБ | МБ | ВИ |

|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1    | Развитие и совершенствование сети учреждений для несовершеннолетних                                                                               |

|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1. | Открытие отделения            | 2008 г.  | Министерство         |    |       |  |       |  | 220,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | дневного пребывания детей     |          | социального развития |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | в Кольском комплексном        |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | центре социального            |          | администрация МО     |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | обслуживания населения        |          | Кольский район       |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | (косметический ремонт         |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | помещений, приобретение       |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | мебели, компьютерного и       |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | спортивного оборудования,     |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | аудио-, видеотехники)         |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      | Всего:                        | 220,0    |                      |    |       |  |       |  | 220,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | ст. 310                 |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |     |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | прочие расходы          | 220,0    |                      |    |       |  |       |  | 220,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

| 1.2. | Открытие Ковдорского          | 2007 -   | Министерство         |    |       |  | 3000,0|  | 200,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | центра постинтернатной        | 2008 гг. | социального развития |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | адаптации                     |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |                               |          | немецкая             |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |                               |          | гуманитарная         |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |                               |          | организация "ОSTeV"  |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      | Всего:                        | 3200,0   |                      |    |       |  | 3000,0|  | 200,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |                               |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | ст. 310                 | 200,0    |                      |    |       |  |       |  | 200,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |     |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | прочие расходы          | 3000,0   |                      |    |       |  | 3000,0|  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      |     |                         |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

| 2.   | Укрепление материально-технической базы учреждений для несовершеннолетних                                                           |

|------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1. | Приобретение микроавтобуса    | 2008 -   | Министерство         |    |       |  |       |  | 450,0 |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | в социальный приют для        | 2010 гг. | социального развития |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | детей и подростков            |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | Оленегорского центра          |          | Оленегорский ЦСПСиД  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | социальной помощи семье и     |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | детям                         |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      | Всего:                        | 450,0    |                      |    |       |  |       |  | 450,0 |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |       | ст. 310               | 450,0    |                      |    |       |  |       |  | 450,0 |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      |       |-----------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |       | прочие расходы        |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|  2.2 | Приобретение                  | 2008 -   | Министерство         |    |       |  |       |  | 100,0 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

|      | реабилитационного             | 2010 гг. | социального развития |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | оборудования, мебели в        |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | отделение для                 |          | Минздравсоцразвития  |    |       |  |       |  |       |    |    |    |100,|    |    |    |30,0|    |    |

|      | несовершеннолетних,           |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |    |    |    | 0  |    |    |    |    |    |    |

|      | нуждающихся в социальной      |          | Кандалакшский        |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | реабилитации,                 |          | ЦСПСиД               |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | Кандалакшского центра         |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | социальной помощи семье       |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      | и детям                       |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|      +-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      | Всего:                        | 230,0    |                      |    |       |  |       |  | 100,0 |    |    |    |100,0    |    |    |30,0|    |    |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | ст. 310                 | 230,0    |                      |    |       |  |       |  | 100,0 |    |    |    |100,0|   |    |    |30,0|    |    |

|      |     |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

|      |     | прочие расходы          |          |                      |    |       |  |       |  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----|

| 2.3. | Приобретение                  | 2008 -   | Министерство         |    |       |  |       |  | 200,0 |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | технологического              | 2009 гг. | социального развития |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | оборудования, мебели,         |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | аудио-, видеотехники для      |          | Минздравсоцразвития  |    |       |  |       |  |       |  |  |  | 200,0 |  |  |  |       |  |  |

|      | Апатитского социального       |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | приюта для детей и            |          | Апатитский СПДДиП    |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | подростков                    |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      | Всего:                        | 400,0    |                      |    |       |  |       |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |       | ст. 310               | 400,0    |                      |    |       |  |       |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |       |  |  |

|      |       |-----------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |       | прочие расходы        |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

| 2.4  | Приобретение детской,         | 2008 г.  | Министерство         |    |       |  |       |  | 46,0  |  |  |  | 80,0  |  |  |  |       |  |  |

|      | мягкой и корпусной            |          | социального развития |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | мебели в отделение            |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | социальной реабилитации       |          | Ковдорский ЦСПСиД    |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | несовершеннолетних            |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | Ковдорского центра            |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | социальной помощи семье       |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | и детям                       |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      | Всего:                        | 126,0    |                      |    |       |  |       |  | 46,0  |  |  |  | 80,0  |  |  |  |       |  |  |

|      |-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |     | ст. 310                 | 126,0    |                      |    |       |  |       |  | 46,0  |  |  |  | 80,0  |  |  |  |       |  |  |

|      |     |-------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

|      |     | прочие расходы          |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|------+-------------------------------+----------+----------------------+----+-------+--+-------+--+-------+--+--+--+-------+--+--+--+-------+--+--|

| 2.5  | Приобретение                  | 2009 г.  | Минздравсоцразвития  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | туристического и              |          | Мурманской области,  |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | спортивного                   |          | Терский ЦСПСиД       |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | оборудования,                 |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  | 230,0 |  |  |  |       |  |  |

|      | оборудования                  |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | для детской игровой           |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | площадки для Терского         |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | центра социальной помощи      |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |

|      | семье и детям                 |          |                      |    |       |  |       |  |       |  |  |  |       |  |  |  |       |  |  |


Информация по документу
Читайте также