Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 16.03.2012 № 99-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.03.2012 N 99-ПП Мурманск Утратит силу с 1 января 2013 года - Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 г. N 481-ПП О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 488-ПП Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 1. В постановлении Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 488-ПП "О долгосрочной целевой программе "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014 годы" пункт 3 изложить в редакции: "3. Контроль за исполнением Программы возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Сабурова И. В." 2. Внести в долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014 годы, утвержденную вышеназванным постановлением, изменения согласно приложению. Губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 16.03.2012 N 99-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 488-ПП 1. По тексту Программы слова "социальной защиты населения" заменить словами "социального обслуживания населения". 2. В паспорте долгосрочной целевой программы "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской обороны в Мурманской области" на 2012-2014 годы" (далее - Программа): 2.1. В позиции "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы" задачи 4, 6 и 7 изложить в редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Задача 4. Создание условий для обеспечения безопасного пребывания отдельных категорий граждан в | | государственных областных учреждениях системы социального обслуживания населения | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания населе- | 94,0 | 96,4 | 100,0 | | ния, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, от общего числа зданий го- | | | | | сударственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, ос- | 60,0 | 62,9 | 65,7 | | нащенных системами наружного видеонаблюдения, от общего числа государственных областных | | | | | учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 37,1 | 57,1 | 62,9 | | осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, от общего | | | | | числа государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Задача 6. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной | | безопасности населения и территорий Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений противопожарной службы к выполнению задач в области пожаро- | 70 | 77 | 85 | | тушения, % | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7. Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения | | чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение чрезвычайных ситуаций и | 70 | 77 | 85" | | ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите населения и территории области от | | | | | чрезвычайных ситуаций, % | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные В результате реализации Программы к 2014 году ожидается: результаты реализации и показатели - повышение уровня оснащенности муниципальных образований системами видеонаблюдения социально- на 24, 4%; экономической - снижение материального ущерба от пожаров и чрезвычайных ситуаций на 4 674 тыс. руб.; эффективности - увеличение доли преступлений, раскрытых с использованием АПК "Безопасный город", из Программы общего числа раскрытых преступлений, на 4,8%; - повышение раскрываемости уличных преступлений на 0,6%; - повышение раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, на 9,5%; - увеличение доли зданий образовательных учреждений, в которых сигнал срабатывания автоматической пожарной сигнализации выведен на пульты пожарных частей и охранных подразделений, до 77%; - увеличение доли образовательных учреждений, относящихся к первой группе по санитарно- гигиенической характеристике, по дошкольным учреждениям - с 63% до 72%, по общеобразовательным учреждениям - с 43% до 63%; - увеличение доли образовательных учреждений, оснащенных системами видеонаблюдения, до 81%; - увеличение доли автотранспорта, используемого для перевозки обучающихся и воспитанников, соответствующего ГОСТ Р-51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические условия", до 98 %; - увеличение доли обучающихся и студентов, обеспеченных организованным одноразовым горячим питанием, до 90%; - оснащение всех зданий подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Мурманской области системами автоматической пожарной сигнализации; - увеличение доли подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Мурманской области, оснащенных системами контроля доступа, до 52,2%; - увеличение доли зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 100%; - увеличение доли государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, до 65,7%; - увеличение доли учреждений системы социального обслуживания населения, осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, до 62,9%; - увеличение числа лиц без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших срочную социальную поддержку в учреждениях социального обслуживания населения, на 2,3%; - снижение уровня рецидивной преступности (отношение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, к общему количеству раскрытых преступлений) до 31,6%; - достижение 85% уровня готовности подразделений противопожарной службы к выполнению задач в области пожаротушения; - достижение 85% уровня готовности подразделений, осуществляющих предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций.". 2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы", начиная с четвертого абзаца, изложить в редакции: "Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляет 3 011 203,5 тыс. руб., в том числе: тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------ | Источник финансирования | Всего | По годам реализации | | | 2012-2014 | Программы | | | годы |--------------------------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | год | год | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Областной бюджет | 678636,5 | 266375,8 | 192765,3 | 219495,4 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего по Программе | 3011203,5 | 1134193, | 953111,3 | 923898,4 | | | | 8 | | | ------------------------------------------------------------------------ Распределение объемов финансирования на реализацию Программы по заказчикам и годам реализации тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Заказчик/Источник финансирования | Всего | По годам реализации Программы | | | 2012-2014 |---------------------------------| | | годы | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | год | год | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Аппарат Правительства Мурманской области, | 261139,2 | 99281,0 | 80929,1 | 80929,1 | | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 261139,2 | 99281,0 | 80929,1 | 80929,1 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Министерство образования и науки Мурманской области, | 2538251,4 | 926215,5 | 820640,9 | 791395,0 | | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0 | 0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 205684,4 | 58397,5 | 60294,9 | 86992,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Министерство здравоохранения Мурманской области, | | | | | | в том числе: | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Министерство труда и социального развития Мурманской области, | 138574,0 | 57825,4 | 40374,3 | 40374,3 | | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 138574,0 | 57825,4 | 40374,3 | 40374,3 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Комитет по культуре и искусству Мурманской области, | 636,5 | 269,5 | 167,0 | 200,0 | | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 636,5 | 269,5 | 167,0 | 200,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | ИТОГО по Программе, | 3011203,5 | 1134193,8 | 953111,3 | 923898,4 | | в том числе: | | | | | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 678636,5 | 266375,8 | 192765,3 | 219495,4 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 | |---------------------------------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Внебюджетные источники | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0" | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. В подпрограмме "Обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории Мурманской области" (приложение N 1 к Программе): 3.1. В Перечне мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме): 3.2. Графу "Всего" позиции 1 изложить в редакции: "Всего: 38900,0. В т.ч.: ОБ 38900,0". 3.3. В графе "Перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий" по тексту заменить слова: - "ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" словами "ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека"; - ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" словами "ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека"; - ГУК "Мурманский областной художественный музей" словами "ГАУК "Мурманский областной художественный музей"; - ГУК "Мурманский областной Дом народного творчества" словами "ГОБУК "Мурманский областной Дом народного творчества"; - ГУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова" словами "ГАУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова". 4. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Мурманской области" (приложение N 2 к Программе): 4.1. В паспорте Подпрограммы: 4.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции: Объемы и источники финанси- Всего - 2 538 251,4 тыс. рублей, в том числе: рования Подпрограммы 2012 год - 926 215,5 тыс. рублей; 2013 год - 820 640,9 тыс. рублей; 2014 год 791 395,0 тыс. рублей. Из них за счет областного бюджета - 205 684,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год - 58 397,5 тыс. рублей; 2013 год - 60 294,9 тыс. рублей; 2014 - 86 992,0 тыс. рублей. 4.2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы": 4.2.1. Таблицу изложить в редакции: "тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------- | Источник финансирования | | По годам реализации Подпро- | | | 2012-2014 | граммы | | | годы |---------------------------------| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Всего по Подпрограмме, в том числе: | 2538251,4 | 926 215,5 | 820640,9 | 791395,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Федеральный бюджет | 847,0 | 847,0 | 0 | 0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Областной бюджет | 205684,4 | 58397,5 | 60294,9 | 86992,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Местные бюджеты | 2324321,0 | 864725,0 | 757690,0 | 701906,0 | |-------------------------------------+-----------+-----------+----------+----------| | Внебюджетные средства | 7399,0 | 2246,0 | 2656,0 | 2497,0" | ------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2. Дополнить абзацем: "Субсидии муниципальным районам (городским округам) Мурманской области предоставляются в целях и объемах, предусмотренных перечнем мероприятий Подпрограммы. Субсидии предоставляются в соответствии с правилами предоставления, распределения и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), утверждаемыми Правительством Мурманской области.". 4.3. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий Подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Мурманской области" тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, программ- | Срок вы- | Объемы и источники финансирования | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень органи- | | п/п | ные мероприятия | полнения | | выполнения программных мероприятий | заций, участвую- | | | | (квартал, |-------------------------------------------------+------------------------------------------| щих в реализации | | | | год) | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | программных | | | | | | | | | | год | год | год | мероприятий | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: cоздание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений образования Мурманской области | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Обеспечение пожарной и | 2012-2014 | | | | | Количество | 530 | 560 | 610 | ОУ, МОиНМО, | | | электрической безопасно- | | | | | | зданий ОУ, в | | | | УГПН, ГУ МЧС | | | сти учреждений образова- | | | | | | которых сигнал | | | | МО, УМВД РФ по | | | ния | | | | | | срабатывания | | | | МО | | | | | | | | | АПС выведен | | | | | | | Всего | | 270 043,0 | 92 650,0 | 87 547,0 | 89 846,0 | на пульты по- | | | | | | | | | | | | | жарных частей | | | | | | | ОБ | | 27 957,0 | 9 492,0 | 9 901,0 | 8 564,0 | и охранных | | | | | | | | | | | | | подразделений | | | | | | | МБ | | 240 324,0 | 82 467,0 | 77 121,0 | 80 736,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВБ | | 1 762,0 | 691,0 | 525,0 | 546,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | 2. | Обеспечение выполнений | 2012-2014 | 1 877 320,4 | 676 019,5 | 608 246,9 | 593 054,0 | Количество | 290 | 310 | 330 | ОУ, МОиН МО, | | | требований СанПиН и | | | | | | ОУ, относя- | | | | АМО | | | технической безопасности | | | | | | щихся к первой | | | | | | | учреждений образования с | | | | | | группе по са- | | | | | | | целью устранения предпи- | | | | | | нитарно- | | | | | | | саний надзорных органов | | | | | | гигиенической | | | | | | | Всего | | | | | | характеристике | | | | | |-----+--------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------| | | | | | | | ОБ | | 126 756,4 | 39 111,5 | 33 075,9 | 54 569,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ | | 1 747 695,0 | 636 361,0 | 574 098,0 | 537 236,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВБ | | 2 869,0 | 547,0 | 1 073,0 | 1 249,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | 2.1 | Субсидия АМО Кольский | 2012 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | Количество | 1 | - | - | МОиН МО, АМО | | | район на противоаварий- | | | | | | ОУ, относя- | | | | Кольский район | | | ные мероприятия в МОУ | | | | | | щихся к первой | | | | | | | "Шонгуйская СОШ" | | | | | | группе по са- | | | | | | | Всего | | | | | | нитарно- | | | | | | | | | | | | | гигиенической | | | | | | | ФБ | | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | характеристике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ | | 1 553,0 | 1 553,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ | | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | 3. | Обеспечение антитеррори- | 2012-2014 | | | | | Количество | 390 | 470 | 500 | ОУ, МОУО | | | стической и противокри- | | | | | | ОУ, обеспе- | | | | | | | минальной безопасности | | | | | | ченных систе- | | | | | | | учреждений образования | | | | | | мой видеонаб- | | | | | | | | | | | | | людения | | | | | | | | | 294 858,0 | 114 080,0 | 101 374,0 | 79 404,0 | | | | | | | | Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ | | 23 758,0 | 2 575,0 | 9 493,0 | 11 690,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ | | 269 020,0 | 111 035,0 | 90 891,0 | 67 094,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВБ | | 2 080,0 | 470,0 | 990,0 | 620,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | 4. | Обеспечение транспорт- | 2012-2014 | 30 072,0 | 9 049,0 | 8 562,0 | 12 461,0 | Количество | 4 | 4 | 5 | МОиНМО, УМВД | | | ной безопасности учреж- | | | | | | приобретенных | | | | РФ по МО, | | | дений образования | | | | | | автобусов, | | | | МОУО, ОУ, АМО | | | | | | | | | соответствую- | | | | | | | Всего | | | | | | щих ГОСТ | | | | | |-----+--------------------------| |-------------+-----------+-----------+-----------| ГОСТ Р-51160- | | | | | | | ОБ | | 17 525,0 | 3 775,0 | 4 925,0 | 8 825,0 | 98 "Автобусы | | | | | | | | | | | | | для перевозки | | | | | | | МБ | | 12 117,0 | 4 844,0 | 3 637,0 | 3 636,0 | детей. Техни- | | | | | | | | | | | | | ческие усло- | | | | | | | ВБ | | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | вия" | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | 5. | Обеспечение школьного | 2012-2014 | 62 958,0 | 31 417,0 | 14 911,0 | 16 630,0 | Количество | 66220 | 67760 | 69300 | МОиНМО, Рос- | | | здорового питания | | | | | | школьников и | | | | потребнадзор МО, | | | | | | | | | студентов, | | | | МОУО, ОУ, АМО | | | Всего | | | | | | обеспеченных | | | | | | | | | | | | | организован- | | | | | | | ФБ | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ным одноразо- | | | | | | | | | | | | | вым горячим | | | | | | | ОБ | | 8 627,0 | 2 383,0 | 2 900,0 | 3 344,0 | питанием | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ | | 54 565,0 | 29 418,0 | 11 943,0 | 13 204,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВБ | | 258,0 | 108,0 | 68,0 | 82,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-----------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------+--------+--------+------------------| | | Итого по Подпрограмме, | | 2 538 251,4 | 926 215,5 | 820 640,9 | 791 395,0 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ | | 847,0 | 847,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОБ | | 205 684,4 | 58 397,5 | 60 294,9 | 86 992,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБ | | 2 324 401,0 | 864 725,0 | 757 690,0 | 701 906,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВБ | | 7 399,0 | 2 246,0 | 2 656,0 | 2 497,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - мероприятия по предос- | | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | тавлению межбюджетных | | | | | | | | | | | | | трансфертов, имеющих | | | | | | | | | | | | | целевой характер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - иные мероприятия | | 2 535 851,4 | 923 815,5 | 820 640,9 | 791 395,0 | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сокращения, принятые в Подпрограмме: МОиН МО - Министерство образования и науки Мурманской области; ОУ - образовательные учреждения; УГПН - управление Госпожнадзора Главного управления МЧС России по Мурманской области; ГУ МЧС МО - Главное управление МЧС России по Мурманской области; УМВД РФ по МО - Управление Министерства внутренних дел России по Мурманской области; АМО - администрация муниципального образования; МОУО - муниципальные органы управления образованием.". 4.4. Дополнить Подпрограмму приложением N 2: "Приложение N 2 к Подпрограмме Методика распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений Условием предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании документов об обследовании технического состояния объектов уполномоченными организациями, подтверждающих необходимость проведения противоаварийных мероприятий. Размер субсидии из областного бюджета бюджету i-го муниципального района (городского округа) на проведение противоаварийных мероприятий определяется по следующей формуле: Ci = F х Pi/P, где: Ci - размер субсидии из областного бюджета бюджету i-го муниципального района (городского округа) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений; F - общий объем бюджетных ассигнований из областного бюджета для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений; Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального района (городского округа) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений; P - общая заявленная финансовая потребность всех муниципальных районов (городских округов) Мурманской области на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных учреждений.". 5. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы здравоохранения Мурманской области" (приложение N 3 к Программе): 5.3. В паспорте Подпрограммы: 5.3.1. Позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции: "Объемы и источники финансирования Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 72 602,4 тыс. руб., Подпрограммы в т. ч. за счет средств областного бюджета: 2012 год - 50 602,4 тыс. руб., 2013 год - 11 000,0 тыс. руб., 2014 год - 11 000,0 тыс. руб.". 5.3.2. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "Объем финансирования по годам составляет: тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------ | Источник финансирования | Всего | По годам реализации | | | 2012-2014 |--------------------------------| | | годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Областной бюджет | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0 | |-------------------------+-----------+----------+----------+----------| | Всего по Подпрограмме: | 72602,4 | 50602,4 | 11000,0 | 11000,0" | ------------------------------------------------------------------------ 5.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы здравоохранения Мурманской области" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, про- | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности вы- | Перечень организаций, | | п/п | граммные мероприя- | выпол- | | полнения программных мероприятий | участвующих в реализа- | | | тия | нения |-----------------------------------------------+-------------------------------------------------| ции программных меро- | | | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | приятий | | | | | | | | | | год | год | год | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений системы здравоохранения Мурманской области | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оборудование учреж- | 2012- | 7178,9 | 6525,9 | 653,0 | | Количество учреждений, | 4 | 1 | - | учреждения системы здра- | | | дений системами ав- | 2013 | | | | | оборудованных АПС, ед. | | | | воохранения Мурманской | | | томатической пожар- | | | | | | | | | | области | | | ной сигнализации | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 2 | Оборудование учреж- | 2012 | 920,5 | 920,5 | - | - | Количество учреждений, | 5 | - | - | учреждения системы | | | дений системами опо- | | | | | | оборудованных системами | | | | здравоохранения Мур- | | | вещения и управления | | | | | | оповещения и управления | | | | манской области | | | эвакуацией | | | | | | эвакуацией, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 3 | Устройство путей | 2012- | 31 357,4 | 15 763,1 | 7 009,8 | 8 584,5 | Количество учреждений, в | 8 | 2 | 2 | учреждения системы здра- | | | эвакуации | 2014 | | | | | которых оборудованы пути | | | | воохранения Мурманской | | | | | | | | | эвакуации, ед. | | | | области | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 4 | Замена глухих реше- | 2012 | | 2 183,0 | | | Количество учреждений, в | 3 | - | - | учреждения системы здра- | | | ток на распашные | | 2 183,0 | | | | которых заменены глухие | | | | воохранения Мурманской | | | | | | | | | решетки на распашные, ед. | | | | области | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 5 | Установка противопо- | 2012- | | 2 968,0 | 258,0 | 45,0 | Количество учреждений, в | 7 | 2 | 1 | учреждения системы здра- | | | жарных дверей и са- | 2013 | 3 271,0 | | | | которых установлены про- | | | | воохранения Мурманской | | | мозакрывающихся | | | | | | тивопожарные двери и | | | | области | | | устройств | | | | | | самораскрывающиеся уст- | | | | | | | | | | | | | ройства, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 6 | Оборудование поме- | 2012- | 1210,5 | 50,0 | 769,5 | 391,0 | Количество учреждений, в | 1 | 1 | 1 | учреждения системы здра- | | | щений для хранения | 2014 | | | | | которых оборудованы по- | | | | воохранения Мурманской | | | горючих материалов | | | | | | мещения для хранения | | | | области | | | | | | | | | горючих материалов, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 7 | Установка систем | 2012 | 1 979,0 | 1 979,0 | | | Количество учреждений в | 3 | | | учреждения системы здра- | | | автоматического по- | | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской | | | жаротушения | | | | | | тема автоматического по- | | | | области | | | | | | | | | жаротушения, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 8 | Приобретение средств | 2012- | | 984,6 | 229,9 | 234,5 | Количество учреждений, | 8 | 4 | 4 | учреждения системы здра- | | | защиты органов дыха- | 2014 | 1 449,0 | | | | укомплектованных средст- | | | | воохранения Мурманской | | | ния фильтрующего | | | | | | вами защиты органов ды- | | | | области | | | действия и средств | | | | | | хания, ед. | | | | | | | спасения | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 9 | Устройство системы | 2012 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | Количество учреждений, в | 1 | - | - | учреждения системы здра- | | | вытяжной противо- | | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской | | | дымной вентиляции из | | | | | | тема вытяжной противо- | | | | области | | | подвальной части | | | | | | дымной вентиляции из | | | | | | | здания | | | | | | подвальной части здания, | | | | | | | | | | | | | ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 10 | Оборудование учреж- | 2012 | 150,0 | 150,0 | - | - | Количество учреждений | 2 | - | - | учреждения системы здра- | | | дений системами пе- | | | | | | оборудованных системами | | | | воохранения Мурманской | | | редачи сигнала о воз- | | | | | | передачи сигнала о возго- | | | | области | | | горании на пульт по- | | | | | | рании на пульт пожарного | | | | | | | жарного подразделе- | | | | | | подразделения, ед. | | | | | | | ния | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 11 | Приобретение фото- | 2013- | | | 935,0 | 825,0 | Количество учреждений, в | - | 2 | 2 | учреждения системы здра- | | | люминесцентных пла- | 2014 | 1760,0 | | | | которых приобретены фо- | | | | воохранения Мурманской | | | нов и знаков пожарной | | | | | | толюминесцентные планы | | | | области | | | эвакуации | | | | | | и знаки пожарной эвакуа- | | | | | | | | | | | | | ции, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 12 | Замена, ремонт элек- | 2012 | | 3586,4 | - | - | Количество учреждений, в | 4 | - | - | учреждения системы | | | трической проводки, | | 3586,4 | | | | которых произведена заме- | | | | здравоохранения Мур- | | | вводов электроснаб- | | | | | | на, ремонт электрической | | | | манской области | | | жения и заземляющего | | | | | | проводки, вводов электро- | | | | | | | контура | | | | | | снабжения и заземляющего | | | | | | | | | | | | | контура, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 13 | Приобретение и уста- | 2012 | 108,6 | 108,6 | | | Количество учреждений, в | 3 | - | - | учреждения системы здра- | | | новка кнопок тревож- | | | | | | которых установлены | | | | воохранения Мурманской | | | ной сигнализации | | | | | | кнопки тревожной сигна- | | | | области | | | | | | | | | лизации, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 14 | Устройство, ремонт | 2012 | 5 356,8 | 5 356,8 | | | Количество учреждений, в | 5 | - | - | учреждения системы здра- | | | наружного ограждения | | | | | | которых проведен ремонт | | | | воохранения Мурманской | | | зданий | | | | | | наружного ограждения | | | | области | | | | | | | | | зданий, ед. | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 15 | Установка систем | 2012- | 10 327,7 | 8 262,9 | 1 144,8 | 920,0 | Количество учреждений, в | 12 | 1 | 1 | учреждения системы здра- | | | контроля доступа | 2014 | | | | | которых установлена сис- | | | | воохранения Мурманской | | | | | | | | | тема контроля доступа, ед. | | | | области | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 16 | Выполнение проектно- | 2012 | 100,0 | 100,0 | | | Количество разработанной | 1 | - | - | учреждения системы здра- | | | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | воохранения Мурманской | | | по системам автома- | | | | | | ментации, ед. | | | | области | | | тического пожароту- | | | | | | | | | | | | | шения | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 17 | Выполнение проектно- | 2012 | 200,0 | 200,0 | | | Количество разработанной | 1 | - | - | учреждения системы здра- | | | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | воохранения Мурманской | | | по системам автома- | | | | | | ментации, ед. | | | | области | | | тической пожарной | | | | | | | | | | | | | сигнализации | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | 18 | Разработка проектно- | 2012 | 463,6 | 463,6 | - | - | Количество разработанной | 1 | - | - | | | | сметной документации | | | | | | проектно- сметной доку- | | | | | | | и проведение эксперти- | | | | | | ментации, ед. | | | | учреждения системы здра- | | | зы по замене, ремонту | | | | | | | | | | воохранения Мурманской | | | электрической провод- | | | | | | | | | | области | | | ки, вводов электро- | | | | | | | | | | | | | снабжения и зазем- | | | | | | | | | | | | | ляющего контура | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | | Всего | 2012- | 72 602,4 | 50 602,4 | 11 000,0 | 11 000,0 | | | | | | | | по Подпрограмме, | 2014 | | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+--------+----------+-----------+-----------+------------+----------------------------+------+------+------+--------------------------| | | - иные мероприятия | 2012- | 72 602,4 | 50 602,4 | 11 000,0 | 11 000,0" | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. В подпрограмме "Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области" (приложение N 4 к Программе): 6.1. В паспорте Подпрограммы: 6.1.1. В наименовании Подпрограммы и по тексту слова "социальной защиты населения" заменить словами "социального обслуживания населения". 6.1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции: "Важнейшие целевые --------------------------------------------------------------------------------------- индикаторы и | Целевые индикаторы и показатели | Значение показателя | показатели | | (индикатора) | | |---------------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | год | год | год | |---------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля зданий государственных областных учреждений системы | 94,0 | 96,4 | 100,0 | | социального обслуживания населения, оснащенных системами | | | | | автоматической пожарной сигнализации, от общего числа зданий | | | | | государственных областных учреждений системы социального | | | | | обслуживания населения, % | | | | |---------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального | 60,0 | 62,9 | 65,7 | | обслуживания населения, оснащенных системами наружного | | | | | видеонаблюдения, от общего числа государственных областных | | | | | учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | | |---------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального | 37,1 | 57,1 | 62,9" | | обслуживания населения, осуществивших ремонтные работы по | | | | | устранению нарушений нормативных требований, от общего числа | | | | | государственных областных учреждений системы социального | | | | | обслуживания населения, % | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- 6.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции: "Объемы и Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 122 238,3 тыс. руб., источники фи- в т. ч. за счет средств областного бюджета: нансирования 2012 год - 52 691,7 тыс. руб.; Подпрограммы 2013 год - 34 773,3 тыс. руб.; 2014 год - 34 773,3 тыс. руб.". 6.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "Ожидаемые ко- В результате реализации Подпрограммы к 2014 году ожидается: нечные результа- - увеличение доли зданий государственных областных учреждений системы социального обслу- ты живания населения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 100,0%; и показатели со- - увеличение доли государственных областных учреждений системы социального обслуживания циально- населения, оснащенных системами наружного видеонаблюдения, до 65,7%; экономической - увеличение доли государственных областных учреждений системы социального обслуживания эффективности населения, осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требова- Подпрограммы ний, до 62,9%.". 6.2. Таблицу раздела 2 изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Целевые индикаторы и показатели | Значение показателя | | | (индикатора) | | |---------------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | год | год | год | |---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания на- | 94,0 | 96,4 | 100,0 | | селения, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, от общего числа | | | | | зданий государственных областных учреждений системы социального обслуживания населе- | | | | | ния, % | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 60,0 | 62,9 | 65,7 | | оснащенных системами наружного видеонаблюдения, от общего числа государственных обла- | | | | | стных учреждений системы социального обслуживания населения, % | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------+------+-------| | Доля государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения, | 37,1 | 57,1 | 62,9" | | осуществивших ремонтные работы по устранению нарушений нормативных требований, от | | | | | общего числа государственных областных учреждений системы социального обслуживания | | | | | населения, % | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6.3. Таблицу раздела 4 изложить в редакции: ----------------------------------------------------------------------------- | "Источники финансирования | Годы реализации Подпрограммы | | |----------------------------------------------| | | 2012-2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |----------------------------+------------+----------+----------+-----------| | Всего, в том числе: | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3 | |----------------------------+------------+----------+----------+-----------| | областной бюджет | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3" | ----------------------------------------------------------------------------- 6.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социального обслуживания населения Мурманской области" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, программные ме- | Срок | Объемы и источники финансирования, тыс. | Показатели (индикаторы) результативно- | Перечень организаций, | | | роприятия | выполне- | руб. | сти выполнения программных мероприя- | участвующих в реализа- | | | | ния | | тий | ции программных меро- | | | | | | | приятий | | | | |---------------------------------------------+----------------------------------------+------------------------| | | | | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | | | год | год | год | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для обеспечения безопасного пребывания граждан в государственных областных учреждениях социального обслуживания | | населения Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Приобретение и установка сис- | 2012- | 1592,1 | 710,6 | 600,0 | 281,5 | количество | 8 | 2 | 3 | Государственные обла- | | | тем автоматической пожарной | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | сигнализации, СооПиУЭ, вклю- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | чая ремонт, замену комплек- | | | | | | | | | | служивания населения | | | тующих и дооборудование дат- | | | | | | | | | | | | | чиками. Вывод АПС на пульты | | | | | | | | | | | | | пожарных частей | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 2. | Устройство эвакуационных вы- | 2012- | 6648,5 | 5648,5 | 1000,0 | 0,0 | количество | 6 | 1 | 0 | Государственные обла- | | | ходов из зданий учреждений, | 2013 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | капитальный и текущий ремонт | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | эвакуационных и наружных ава- | | | | | | | | | | служивания населения | | | рийных выходов, наружных по- | | | | | | | | | | | | | жарных лестниц, отделка путей | | | | | | | | | | | | | эвакуации материалами в соот- | | | | | | | | | | | | | ветствии с нормативными требо- | | | | | | | | | | | | | ваниями к степени огнестойко- | | | | | | | | | | | | | сти, установка и ремонт пожар- | | | | | | | | | | | | | ного ограждения на крыше уч- | | | | | | | | | | | | | реждений, установка распашных | | | | | | | | | | | | | решеток на окнах и приямках | | | | | | | | | | | | | подвальных помещений, испыта- | | | | | | | | | | | | | ние пожарных лестниц и ограж- | | | | | | | | | | | | | дений | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 3. | Установка противопожарных | 2012- | 1591,5 | 1211,5 | 380,0 | 0,0 | количество | 3 | 2 | 0 | Государственные обла- | | | перегородок, дверей, окон и лю- | 2013 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | ков, установка и замена дверных | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | блоков по путям эвакуации, обо- | | | | | | | | | | служивания населения | | | рудование дверей по путям эва- | | | | | | | | | | | | | куации самозакрывающимися | | | | | | | | | | | | | устройствами и уплотнением в | | | | | | | | | | | | | притворах | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 4. | Приобретение средств защиты | 2012 | 431,2 | 431,2 | 0,0 | 0,0 | количество | 4 | 0 | 0 | Государственные обла- | | | органов дыхания фильтрующего | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | действия и средств спасения | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | | | | | | | | | | | служивания населения | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 5. | Оборудование ПУ САП, дымо- | 2012 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | Государственные обла- | | | удаления, включая ремонт и | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | замену комплектующих, ремонт | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | (замену) пожарных водопрово- | | | | | | | | | | служивания населения | | | дов и гидрантов (их проверку), | | | | | | | | | | | | | пожарных водоемов, противопо- | | | | | | | | | | | | | жарных занавесов | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 6. | Приобретение знаков пожарной | 2012 | 147,6 | 147,6 | 0,0 | 0,0 | количество | 4 | 0 | 0 | Государственные обла- | | | безопасности и специального | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | оборудования: огнетушителей | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | (их зарядка) и комплектующих, | | | | | | | | | | служивания населения | | | пожарных рукавов и стволов к | | | | | | | | | | | | | ним, пожарных кранов, шкафов | | | | | | | | | | | | | (ящиков), пожарных лестниц, | | | | | | | | | | | | | мотопомп, источников аварийно- | | | | | | | | | | | | | го электрообеспечения (генера- | | | | | | | | | | | | | торов, аккумуляторов, фонарей и | | | | | | | | | | | | | т.д.), световозвращающих лент. | | | | | | | | | | | | | Изготовление планов эвакуации | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 7. | Расчет пожарных рисков, стра- | 2012 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | количество | 1 | 0 | 0 | Государственные обла- | | | хование гражданской ответст- | | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | венности за причинение вреда в | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | результате пожара, проведение | | | | | | | | | | служивания населения | | | пожарного аудита, экспертизы | | | | | | | | | | | | | противопожарного состояния | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 8. | Приведение внутренних и внеш- | 2012- | 8640,1 | 3221,1 | 209,0 | 5210,0 | количество | 5 | 2 | 4 | Государственные обла- | | | них электрических сетей и элек- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | трооборудования в соответствие | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | с ПТЭЭП, ПУЭ, в том числе | | | | | | | | | | служивания населения | | | ремонт и совершенствование | | | | | | | | | | | | | системы наружного и внутренне- | | | | | | | | | | | | | го освещения территорий учреж- | | | | | | | | | | | | | дений, ремонт линий электропе- | | | | | | | | | | | | | редач, подающих электрический | | | | | | | | | | | | | ток для нужд учреждений, заме- | | | | | | | | | | | | | на силового вводного кабеля, | | | | | | | | | | | | | обеспечивающего электроснаб- | | | | | | | | | | | | | жение учреждений | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 9. | Устройство, ремонт наружного | 2012, | 4244,7 | 3278,9 | 0,0 | 965,8 | количество | 2 | 0 | 1 | Государственные обла- | | | ограждения | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | | | | | | | | | | | служивания населения | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 10. | Установка систем контроля дос- | 2012- | 3943,2 | 1591,0 | 352,2 | 2000,0 | количество | 5 | 1 | 1 | Государственные обла- | | | тупа | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | | | | | | | | | | | служивания населения | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 11. | Выполнение ремонтных работ в | 2012- | 76834,9 | 27567,3 | 28232,6 | 21035,0 | количество | 15 | 14 | 14 | Государственные обла- | | | учреждениях с целью выполне- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- | | | ния предписаний надзорных | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- | | | органов и приведения в соответ- | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения | | | ствие с действующими норма- | | | | | | работы, ед. | | | | | | | тивными требованиями, включая | | | | | | | | | | | | | разработку ПСД, составление | | | | | | | | | | | | | схем кадастровых планов соот- | | | | | | | | | | | | | ветствующей территории и под- | | | | | | | | | | | | | готовку межевых планов, регист- | | | | | | | | | | | | | рацию правоустанавливающих | | | | | | | | | | | | | документов | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 12. | Благоустройство территорий | 2012- | 4093,4 | 1305,0 | 1805,0 | 983,4 | количество | 3 | 3 | 3 | Государственные обла- | | | учреждений: восстановление и | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | ремонт отмосток, устройство | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | пандусов, асфальтирование тер- | | | | | | | | | | служивания населения | | | ритории, устройство теневых | | | | | | | | | | | | | навесов и игровых площадок | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 13. | Оснащение оборудованием и | 2012- | 2932,1 | 1266,1 | 1016,0 | 650,0 | количество | 5 | 2 | 2 | Государственные обла- | | | мебелью в соответствии с уста- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | новленными требованиями Сан- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | ПиН | | | | | | | | | | служивания населения | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 14. | Оборудование помещений учре- | 2012- | 1305,5 | 893,5 | 282,0 | 130,0 | количество | 2 | 2 | 2 | Государственные обла- | | | ждений вентиляцией в соответ- | 2014 | | | | | устраненных | | | | стные учреждения сис- | | | ствии с установленными обяза- | | | | | | нарушений, ед. | | | | темы социального об- | | | тельными требованиями по | | | | | | | | | | служивания населения | | | обеспечению воздухообмена, | | | | | | | | | | | | | удаления вредных веществ и | | | | | | | | | | | | | избытков тепла, включая ремонт | | | | | | | | | | | | | и замену комплектующих | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 15. | Ремонт систем теплоснабжения и | 2012- | 5284,7 | 4313,2 | 896,5 | 75,0 | количество | 6 | 3 | 2 | Государственные обла- | | | теплопунктов, включая приобре- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- | | | тение необходимого оборудова- | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- | | | ния, электрических радиаторов и | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения | | | тепловых завес, установку и | | | | | | работы, ед. | | | | | | | ремонт узлов, приборов учета | | | | | | | | | | | | | энергоресурсов | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | 16. | Замена оконных и дверных бло- | 2012, | 4512,6 | 1070,0 | 0,0 | 3442,6 | количество | 2 | 0 | 7 | Государственные обла- | | | ков, оборудование дополнитель- | 2014 | | | | | учреждений, | | | | стные учреждения сис- | | | ных входных тамбуров | | | | | | осуществивших | | | | темы социального об- | | | | | | | | | ремонтные | | | | служивания населения | | | | | | | | | работы, ед. | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | | Итого по подпрограмме | | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3 | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------+----------+-----------+----------+----------+-----------+----------------+-------+-------+-------+------------------------| | | - иные мероприятия | | 122 238,3 | 52 691,7 | 34 773,3 | 34 773,3" | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. В подпрограмме "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Мурманской области" (приложение N 5 к Программе): 7.1. По тексту Подпрограммы заменить слова "государственные областные учреждения социального обслуживания Мурманской области" на "государственные областные учреждения социального обслуживания". 7.2. В паспорте Подпрограммы в таблице раздела 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" пункты 3, 5 изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "3 | Организация постпенитенциарной помощи несовершеннолетним, осво- | Министерство труда и социального развития Мур- | | | бодившимся из воспитательных колоний и вернувшимся из специали- | манской области, комплексные центры социального | | | зированных учебно- воспитательных учреждений закрытого типа, а | обслуживания населения, специализированные учре- | | | также семьям, в которых они воспитываются, на базе специализирован- | ждения для несовершеннолетних, нуждающихся в | | | ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной | социальной реабилитации" | | | реабилитации, и отделений комплексных центров социального обслу- | | | | живания населения | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "5 | Реализация совместного с Российским представительством объедине- | Министерство труда и социального развития Мур- | | | ния "Спасем детей" (Норвегия) проекта "Выбор длиною в жизнь" по | манской области, ГОБУСОН "Кольский комплекс- | | | социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в кон- | ный центр социального обслуживания населения" | | | фликте с законом, а также освободившихся из воспитательных колоний | | | | и вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений | | | | закрытого типа | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.3. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы "Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в Мурманской области" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, программные мероприя- | Срок | Объемы и источники финансирова- | Показатели (индикаторы) ре- | Перечень орга- | | п/п | тия | выпол- | ния (тыс. руб.) | зультативности выполнения про- | низаций, участ- | | | | нения | | граммных мероприятий | вующих в реа- | | | | |-------------------------------------+-----------------------------------| лизации про- | | | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименова- | 2012 | 2013 | 2014 | граммных ме- | | | | | | год | год | год | ние | год | год | год | роприятий | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: создание условий для возвращения к нормальной жизни, трудоустройства лиц, освободившихся из исправительных учреждений, | | | укрепление законности и правопорядка на территории Мурманской области | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Оказание материальной помо- | 2012- | 13770,2 | 4328,2 | 4721,0 | 4721,0 | численность | 3138 | 3160 | 3160 | государствен- | | | щи лицам без определенного | 2014 | | | | | лиц, полу- | | | | ные областные | | | места жительства и лицам, ос- | | | | | | чивших ма- | | | | учреждения | | | вободившимся из мест лишения | | | | | | териальную | | | | социального | | | свободы | | | | | | помощь, чел. | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | |-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------| | 2. | Оказание помощи в ремонте | 2012- | 1987,5 | 634,5 | 676,5 | 676,5 | численность | 15 | 15 | 15 | государствен- | | | (восстановлении) жилого по- | 2014 | | | | | граждан, | | | | ные областные | | | мещения лицам, отбывшим на- | | | | | | получивших | | | | учреждения | | | казание в виде лишения свобо- | | | | | | помощь в | | | | социального | | | ды | | | | | | ремонте | | | | обслуживания | | | | | | | | | (восстанов- | | | | населения | | | | | | | | | лении) жи- | | | | Мурманской | | | | | | | | | лого поме- | | | | области | | | | | | | | | щения, чел. | | | | | |-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------| | 3. | Оказание помощи в предостав- | 2012- | 578,0 | 171,0 | 203,5 | 203,5 | численность | 21 | 30 | 30 | государствен- | | | лении юридических услуг по | 2014 | | | | | граждан, | | | | ные областные | | | жилищным вопросам лицам, | | | | | | получивших | | | | учреждения | | | отбывшим наказание в виде | | | | | | помощь в | | | | социального | | | лишения свободы | | | | | | предостав- | | | | обслуживания | | | | | | | | | лении юри- | | | | населения | | | | | | | | | дических | | | | Мурманской | | | | | | | | | услуг по | | | | области | | | | | | | | | жилищным | | | | | | | | | | | | | вопросам, | | | | | | | | | | | | | чел. | | | | | |-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------| | | Всего по Подпрограмме, | | 16335,7 | 5133,7 | 5601,0 | 5601,0 | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+------+------+------+-----------------| | | - иные мероприятия | | 16335,7 | 5133,7 | 5601,0 | 5601,0" | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. В подпрограмме "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" (приложение N 6 к Программе): 8.1. В паспорте Подпрограммы: 8.1.1. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции: "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------- | Индикаторы (показатели) | Значение и срок достижения | | |-----------------------------------------------------------| | | 2012 | 2013 | 2014 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: cоздание условий для устойчивого развития и совершенствования системы | | обеспечения пожарной безопасности населения и территорий Мурманской области | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений противопожарной | 70 | 77 | 85 | | службы к выполнению задач в области пожаротушения, % | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений Государственной | | противопожарной службы Мурманской области | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Доля обновленного пожарно-технического вооружения и | 19 | 27 | 29 | | аварийно-спасательного оборудования, парка автотехники, | | | | | средств связи в общем объеме материально-технических | | | | | средств, % | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной | | противопожарной службы Мурманской области | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности пожарных частей | | | | | оборудованием, техническими средствами, материалами | 34,3 | 50,0 | 66,3" | | и инвентарем, необходимым для создания безопасных | | | | | условий труда пожарных, % | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- 8.1.2. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты и по- - достижение 85% уровня готовности подразделений противопожарной службы казатели социально-экономической эф- к выполнению задач в области пожаротушения; фективности Подпрограммы - увеличение доли обновленных пожарно-технического вооружения и аварийно- спасательного оборудования, парка автотехники, средств связи в общем объеме материально-технических средств до 29%; - рост до 66,3% уровня обеспеченности пожарных частей оборудованием, техническими средствами, материалами и инвентарем, необходимыми для создания безопасных условий труда пожарных". 8.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей" изложить в редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. | Значение | | | изм. | показателя | | | |------------------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | год | год | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и территорий | | Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений противопожарной службы к выполнению задач в области пожаротушения | % | 70 | 77 | 85 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1: модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Доля обновленного пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования, парка | % | 19 | 27 | 29 | | автотехники, средств связи в общем объеме материально-технических средств | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2: совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Мурманской области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности пожарных частей оборудованием, техническими средствами, материалами и | % | | | | | инвентарем, необходимыми для создания безопасных условий труда пожарных | | 34,3 | 50,0 | 66,3" | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.3. Абзац второй раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "Объем финансирования Подпрограммы составляет 136 310,8 тыс. рублей." 8.4. Перечень мероприятий Подпрограммы (приложение к Подпрограмме) изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие Государственной противопожарной службы Мурманской области" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, задачи, про- | Срок | Объемы и источники финансирования, | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень ор- | | п/п | граммные меро- | выпол- | (тыс. руб.) | выполнения программных мероприятий | ганизаций, | | | приятия | нения |-------------------------------------------+---------------------------------------------| участвующих | | | | | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | в реализации | | | | | | | | | | год | год | год | программных | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности населения и террито- | | | рий Мурманской области | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Задача 1. Модернизация материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы Мурманской области | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Оснащение сред- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 120 | 97 | 5 | Управление | | | ствами связи, | 2014 | 6752,29 | 3150,2 | 2957,1 | 644,99 | тенных средств связи, | | | | по ГОЧС и | | | предназначенны- | | | | | | шт. | | | | ПБ Мурман- | | | ми для организа- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: |------------------------+------+------+------| ской области | | | ции радиосвязи | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | доля территориальных | 69 | 94 | 96 | | | | при тушении по- | | 6752,29 | 3150,2 | 2957,1 | 644,99 | подразделений ГПС, | | | | | | | жаров | | | | | | оснащенных современ- | | | | | | | | | | | | | ными средствами связи, | | | | | | | | | | | | | % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.2. | Обеспечение ком- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 190 | 131 | 55 | Управление | | | прессорным обо- | 2014 | 12968,94 | 6513,78 | 5178,8 | 1276,36 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и | | | рудованием и | | | | | | и средств защиты ор- | | | | ПБ Мурман- | | | средствами защи- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | ганов дыхания, шт. | | | | ской области | | | ты органов дыха- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| | | | ния для организа- | | 12968,94 | 6513,78 | 5178,8 | 1276,36 | уровень обеспеченно- | 69 | 80 | 84 | | | | ции деятельности | | | | | | сти газодымозащит- | | | | | | | газодымозащит- | | | | | | ной службы оборудо- | | | | | | | ной службы | | | | | | ванием и средствами | | | | | | | | | | | | | защиты органов ды- | | | | | | | | | | | | | хания, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.3. | Обеспечение | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 1 | 0 | Управление | | | стендом для гид- | | 2299,5 | 0 | 2299,5 | 0 | тенных стендов для | | | | по ГОЧС и | | | равлического ис- | | | | | | гидравлических испы- | | | | ПБ Мурман- | | | пытания воздуш- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | таний воздушных | | | | ской области | | | ных баллонов | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | баллонов, шт. | | | | | | | | | 2299,5 | 0 | 2299,5 | 0 |------------------------+------+------+------| | | | | | | | | | обеспеченность воз- | 0 | 100 | 100 | | | | | | | | | | можности проведения | | | | | | | | | | | | | гидравлических испы- | | | | | | | | | | | | | таний воздушных | | | | | | | | | | | | | баллонов, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.4. | Обеспечение по- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 200 | 144 | 100 | Управление | | | жарными рукава- | 2014 | 3546,4 | 1610,7 | 1130,35 | 805,35 | тенных рукавов по- | | | | по ГОЧС и | | | ми для тушения | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | жарных, шт. | | | | ПБ Мурман- | | | пожаров | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| ской области | | | | | 3546,4 | 1610,7 | 1130,35 | 805,35 | доля обновления по- | 19 | 32 | 41 | | | | | | | | | | жарных рукавов, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.5. | Приобретение по- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 7 | 6 | 18 | Управление | | | жарно- | 2014 | 10533,56 | 3978,14 | 2000,57 | 4554,85 | тенного оборудования | | | | по ГОЧС и | | | технического воо- | | | | | | для организации ту- | | | | ПБ Мурман- | | | ружения для орга- | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | шения пожаров, шт. | | | | ской области | | | низации тушения | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| | | | пожаров | | 10533,56 | 3978,14 | 2000,57 | 4554,85 | доля обновленного | 12 | 22 | 53 | | | | | | | | | | оборудования для ор- | | | | | | | | | | | | | ганизации тушения | | | | | | | | | | | | | пожаров, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.6. | Обеспечение пе- | 2012, | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | уровень обеспеченно- | 100 | 100 | 100 | Управление | | | нообразователем | 2014 | 6036,19 | 4311,56 | 0 | 1724,63 | сти пожарных частей | | | | по ГОЧС и | | | | | | | | | пенообразователем, | | | | ПБ Мурман- | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | %. | 75 | 0 | 30 | ской области | | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | Количество приобре- | | | | | | | | | 6036,19 | 4311,56 | 0 | 1724,63 | тенного пенообразо- | | | | | | | | | | | | | вателя, т | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.7. | Приобретение | 2013- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 3 | 2 | Управление | | | аварийно- | 2014 | 3932,20 | 0 | 2380,0 | 1552,2 | тенного аварийно- | | | | по ГОЧС и | | | спасательного | | | | | | спасательного обору- | | | | ПБ Мурман- | | | оборудования и | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | дования, шт. | | | | ской области | | | техники для под- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ |------------------------+------+------+------| | | | разделений ГПС | | 3932,20 | 0 | 2380,0 | 1552,2 | доля обновленного | 5 | 14 | 20 | | | | | | | | | | аварийно-спасатель- | | | | | | | | | | | | | ного оборудования и | | | | | | | | | | | | | техники, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 1.8. | Оснащение стан- | 2013 | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество приобре- | 0 | 9 | 0 | Управление | | | ками и оборудова- | | 8785,0 | 0 | 8785,0 | 0 | тенных станков и | | | | по ГОЧС и | | | нием для выпол- | | | | | | оборудования для ре- | | | | ПБ Мурман- | | | нения работ по | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | монта и обслуживания | | | | ской области | | | ремонту и обслу- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | пожарной и аварийно- | | | | | | | живанию автомо- | | 8785,0 | 0 | 8785,0 | 0 | спасательной автомо- | | | | | | | бильной техники | | | | | | бильной техники, шт. | | | | | | | | | | | | |------------------------+------+------+------| | | | | | | | | | доля обновленного | 0 | 82 | 82 | | | | | | | | | | станочного парка для | | | | | | | | | | | | | ремонта и обслужива- | | | | | | | | | | | | | ния пожарной и ава- | | | | | | | | | | | | | рийно-спасательной | | | | | | | | | | | | | автотехники, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 1 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | | | | | | 54854,1 | 19564,4 | 24731,32 | 10558,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | | | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | | | | | | 54854,1 | 19564,4 | 24731,32 | 10558,38 | | | | | | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. | Задача 2. Совершенствование условий и охраны труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Мурманской области | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Информационное | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество классов | | | | Управление | | | обеспечение охра- | 2014 | 55,9 | 25,0 | 15,9 | 15,0 | охраны труда, обеспе- | 11 | 10 | 9 | по ГОЧС и | | | ны труда | | | | | | ченных наглядными | | | | ПБ Мурман- | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | материалами, литера- | | | | ской области | | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | турой, шт. | | | | | | | | | 55,9 | 25,0 | 15,9 | 15,0 | | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------| | | | | | | | | | доля территориальных | 45 | 73 | 100 | | | | | | | | | | подразделений ГПС, | | | | | | | | | | | | | обеспеченных норма- | | | | | | | | | | | | | тивно-правовой доку- | | | | | | | | | | | | | ментацией и печатной | | | | | | | | | | | | | продукцией по охране | | | | | | | | | | | | | труда, % | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 2.2. | Организационно- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество проведен- | 8 | 8 | 7 | Управление | | | технические и са- | 2014 | 69775,05 | 35032,55 | 15500,58 | 19241,92 | ных организационно- | | | | по ГОЧС и | | | нитарно- | | | | | | технических и сани- | | | | ПБ Мурман- | | | гигиенические | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | тарно-гигиенических | | | | ской области, | | | мероприятия по | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | мероприятий, шт. | | | | | | | совершенствова- | | 69775,05 | 35032,55 | 15500,58 | 19241,92 | | | | | территори- | | | нию условий и | | | | | | | | | | альные под- | | | охраны труда, на- | | | | | | | | | | разделения | | | правленные на | | | | | |------------------------+------+------+------| ГПС Мур- | | | сохранение жизни | | | | | | доля пожарных час- | 100 | 100 | 100 | манской об- | | | и здоровья работ- | | | | | | тей, охваченных ме- | | | | ласти | | | ников подразделе- | | | | | | роприятиями, % | | | | | | | ний противопо- | | | | | | | | | | | | | жарной службы | | | | | | | | | | | | | Мурманской об- | | | | | | | | | | | | | ласти | | | | | | | | | | | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+------------------------+------+------+------+---------------| | 2.3. | Реализация ком- | 2012- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | количество проведен- | 3 | 10 | 1 | Управление | | | плекса мер, на- | 2014 | 11625,75 | 58,25 | 567,5 | 11000,0 | ных мероприятий, | | | | по ГОЧС и | | | правленных на | | | | | | направленных на | | | | ПБ Мурман- | | | профилактику | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | профилактику произ- | | | | ской области, | | | производственно- | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | водственного травма- | | | | территори- | | | го травматизма | | 11625,75 | 58,25 | 567,5 | 11000,0 | тизма, шт. | | | | альные под- | | | при тушении по- | | | | | |------------------------+------+------+------| разделения | | | жаров, спасении | | | | | | доля пожарных час- | 9 | 41 | 44 | ГПС | | | людей и имущест- | | | | | | тей, охваченных ме- | | | | Мурманской | | | ва при пожарах | | | | | | роприятиями, % | | | | области | |------+--------------------+--------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------| | | Итого по задаче 2 | | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | | 81456,7 | 35 115,8 | 16083,98 | 30256,92 | | | | | | | | | | | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | | 81456,7 | 35114,9 | 16083,98 | 30256,92 | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------| | Итого расходы на реализацию Под- | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | программы, в том числе: | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | | | | | | | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------------------------------| | | - иные мероприятия | Всего: | Всего: | Всего: | Всего: | | | | | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3 | | | | | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | В т. ч.: | | | | | ОБ | ОБ | ОБ | ОБ | | | | | 136310,8 | 54 680,2 | 40815,3 | 40815,3" | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9. В подпрограмме "Развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области" (приложение N 7 к Программе): 9.1. В паспорте Подпрограммы: 9.1.1. В позиции "Цель и Задачи Подпрограммы" задачи Подпрограммы дополнить абзацем: " - проведение капитального ремонта объектов недвижимости.". 9.1.2. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" изложить в редакции: "Важнейшие целевые индикаторы и показатели Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Индикаторы (показатели) | Значение и срок достижения | | |------------------------------| | | 2012 | 2013 год | 2014 год | | | год | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения | | чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на территории Мурманской области | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение | 70 | 77 | 85 | | чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, к выполнению | | | | | задач по защите населения и территории области от чрезвычайных | | | | | ситуаций, % | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень оснащенности системами информационного оповещения мест | | | | | массового пребывания людей, % | 24 | 28,4 | 32,8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций | | природного и техногенного характера | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Достоверность прогнозов систем мониторинга и прогнозирования | | | | | чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 91 | 93 | 95 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации - ЧС | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для хранения и | 45 | 64 | 64 | | использования ТСФД-ЧС, % | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и | | аварийно-спасательной службы Мурманской области | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для проведения | | | | | химической разведки и аварийно-спасательных работ, % | 31 | 81 | 96 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения | | от различных чрезвычайных ситуаций | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень оснащенности учебно-методического центра по ГО и ЧС | 10 | 45 | 88 | | оборудованием и учебными экспонатами для проведения занятий по | | | | | подготовке должностных лиц и специалистов, % | | | | |------------------------------------------------------------------+------+-----------+-----------| | Расширение перечня выполняемых аварийно- | | | | | спасательных работ (к базовому), % | 28,5 | 31,0 | 33,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп | | населения | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности населения области (несовершеннолетние) | | | | | средствами индивидуальной защиты, % | 74,7 | 58,1 | 42,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Количество отремонтированных зданий, находящихся в оперативном | 1 | 1 | 1" | | управлении учреждения, шт. | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции: "Объемы и источники финансирования Финансирование в размере 79 828,4 тыс. руб. осуществляется за счет средств Подпрограммы бюджета Мурманской области, в том числе: 2012 год - 29 600,8 тыс. руб.; 2013 год - 25 113,8 тыс. руб.; 2014 год - 25 113,8 тыс. руб.". 9.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты и показа- - достижение 85% уровня готовности подразделений, осуществляющих тели социально-экономической эффективно- предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидацию их последствий, сти Подпрограммы к выполнению задач по защите населения и территории области от чрезвы- чайных ситуаций; - обеспечение эффективности системы информирования и оповещения населения о возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей до 32,8%; - обеспечение достоверности прогнозов систем мониторинга и прогнози- рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 95%; - достижение 64% уровня обеспеченности оборудованием и средствами для хранения и использования ТСФД-ЧС; - достижение 96% уровня обеспеченности оборудованием и средствами для проведения аварийно-спасательных работ, химической разведки; - достижение 88% уровня оснащенности учебно-методического центра по ГО и ЧС оборудованием и учебными экспонатами для проведения за- нятий по подготовке должностных лиц и специалистов; - расширение перечня выполняемых аварийно-спасательных работ до 33,3% к базовому перечню видов; - поддержание уровня запасов средств индивидуальной защиты для на- селения (несовершеннолетние) на уровне 42%; - отремонтировано здание учебно-методического центра". 9.2. Раздел 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей" изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | "Цель, задачи, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя | | | |-------------------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их | | последствий на территории Мурманской области | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень готовности подразделений, осуществляющих предупреждение чрезвычайных ситуаций и | % | 70 | 77 | 85 | | ликвидацию их последствий, к выполнению задач по защите населения и территории области от | | | | | | чрезвычайных ситуаций | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Развитие областной информационной системы ОКСИОН | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень оснащенности системами информационного оповещения мест массового пребывания | % | | | | | людей | | 24 | 28,4 | 32,8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Достоверность прогнозов систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при- | % | 91 | 93 | 95 | | родного и техногенного характера | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Обеспечение условий использования территориального страхового фонда документации - ЧС | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для хранения и использования ТСФД-ЧС | % | 45 | 64 | 64 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Модернизация материально-технической базы химико-радиометрической лаборатории и аварийно-спасательной службы Мурман- | | ской области | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень обеспеченности оборудованием и средствами для проведения аварийно-спасательных | % | | | | | работ, химической разведки | | 31,0 | 81,0 | 96,0 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Повышение уровня подготовки должностных лиц и специалистов в области защиты населения от различных чрезвычайных ситуа- | | ций | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень оснащенности учебно-методического центра по ГО и ЧС оборудованием и учебными | % | 10 | 45 | 88 | | экспонатами для проведения занятий по подготовке должностных лиц и специалистов | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------| | Расширение перечня выполняемых аварийно- | % | 28,5 | 31,0 | 33,3 | | спасательных работ (к базовому) | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Создание запасов средств индивидуальной защиты для обеспечения установленных групп населения | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Уровень восполнения запаса средств индивидуальной защиты, выбывших в связи с истечением | % | | | | | срока годности | | 74,7 | 58,1 | 42,0" | |--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------| | Задача 7. Проведение капитального ремонта объектов недвижимости | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+-------+---------| | Количество отремонтированных зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения, шт. | шт. | | | | | | | 1 | 1 | 1" | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|