Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 496-ПП8. В подпрограмме "Инфекции, передаваемые половым путем": 8.1. В паспорте Подпрограммы: 8.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции: "Государственный заказчик Подпро- - Министерство здравоохранения Мурманской области" граммы 8.1.2. Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции: "Сроки реализации Подпрограммы - 2009-2014 годы" 8.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции "Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37958,3 тыс. руб- Подпрограммы лей, в том числе: 2009 год - 6178,0 тыс. рублей; 2010 год - 6606,0 тыс. рублей; 2011 год - 5112,1 тыс. рублей; 2012 год - 7336,1 тыс. рублей; 2013 год - 5916,1 тыс. рублей; 2014 год - 6810,0 тыс. рублей" 8.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты - увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием ста- реализации Подпрограммы и показате- ционарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме ли ее социально-экономической эф- круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ фективности "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской по- мощи" - до 46,6 процента; - увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов; - сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родиль- ных домах на уровне 100 процентов; - отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции; - увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95; - увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86; - увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92" 8.1.5. Абзац одиннадцатый раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции: "Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.". 8.1.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 37958,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 1420,0 тыс. рублей; - прочие расходы - 36538,3 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.". 8.1.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей: - увеличение доли больных сифилисом, пролеченных с использованием стационарзамещающих технологий, от числа пролеченных больных в режиме круглосуточного и дневного стационаров: в области до 36,6 процента, в ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи" - до 46,6 процента; - увеличение охвата серологическим обследованием на сифилис беременных, состоящих на учете у врача акушера-гинеколога, до 97 процентов; - сохранение охвата новорожденных профилактикой гонобленореи в родильных домах на уровне 100 процентов; - отсутствие случаев смерти от септических форм сифилитической инфекции; - увеличение коэффициента интенсивности обследования больных сифилисом до 0,95; - увеличение коэффициента своевременности обследования на сифилис до 0,86; - увеличение коэффициента адекватности терапии сифилиса до 0,92. Социально-экономическая эффективность Программы заключается: - в формировании здорового образа жизни населения на основе заинтересованности и личной ответственности граждан за состояние собственного здоровья и здоровья своих детей; - в повышении эффективности оказания медицинской помощи; - в стабилизации заболеваемости и улучшении эпидемиологической ситуации по распространенности инфекций, передаваемых половым путем.". 8.2. Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятий | Сроки | Заказчики | Исполнители | Всего | Объем финансирования Подпрограммы (тыс. руб.) | Источни- | | п/п | | | | | |-----------------------------------------------------| ки фи- | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | нансиро - | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | вания | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Внедрение комплекса ме- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 850,0 | 370,0 | 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | роприятий, направленных на | 2010 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | первичную профилактику | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | инфекций, передаваемых по- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | ловым путем | | | ванных видов | | | | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи" | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 1.2. | Организация методической | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | помощи по профилактике, | 2011 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | диагностике и лечению | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | ИППП в учреждениях уго- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | ловно - исполнительной сис- | | | ванных видов | | | | | | | | | | | темы (изготовление тема- | | | медицинской | | | | | | | | | | | тических буклетов по профи- | | | помощи" | | | | | | | | | | | лактике ИППП) | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 1.3. | Проведение эпидемиологи- | 2009 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | ческих исследований по рас- | год | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | пространению инфекций, | | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | передаваемых половым пу- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | тем (проведение анкетиро- | | | ванных видов | | | | | | | | | | | вания среди подростков | | | медицинской | | | | | | | | | | | (учащихся школ, ПТУ) для | | | помощи" | | | | | | | | | | | создания модели более эф- | | | | | | | | | | | | | | фективного воздействия в | | | | | | | | | | | | | | плане профилактики ИППП) | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | Итого по п.1. | 858,0 | 374,0 | 484,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Обеспечение проведения в | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 510,0 | 254,0 | 256,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | полном объеме противоэпи- | 2010 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | демических мероприятий в | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | очагах заболеваний, переда- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | ваемых половым путем, и | | | ванных видов | | | | | | | | | | | среди групп повышенного | | | медицинской | | | | | | | | | | | риска | | | помощи" | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 2.2. | Приобретение современных | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 13096,2 | 4250,0 | 4666,0 | 4180,2 | 0 | 0 | 0 | област- | | | высокоточных тест-систем, | 2011 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | химических реактивов, рас- | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | ходных медицинских мате- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | риалов, эффективных лекар- | | | ванных видов | | | | | | | | | | | ственных препаратов для ди- | | | медицинской | | | | | | | | | | | агностики и лечения ИППП у | | | помощи" | | | | | | | | | | | несовершеннолетних в амбу- | | | | | | | | | | | | | | латорно-поликлинических | | | | | | | | | | | | | | условиях на базе центров | | | | | | | | | | | | | | "Доверие" | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 2.3. | Приобретение тест-систем, | 2012- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 7799,2 | 0 | 0 | 0 | 2474,6 | 2474,6 | 2850,0 | област- | | | химических реактивов, рас- | 2014 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | ходного материала, изделий | | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | медицинского назначения | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | для проведения лаборатор- | | | ванных видов | | | | | | | | | | | ных исследований инфекций, | | | медицинской | | | | | | | | | | | передаваемых половым пу- | | | помощи" | | | | | | | | | | | тем, у несовершеннолетних | | | | | | | | | | | | | | лиц на базе центров "Дове- | | | | | | | | | | | | | | рие" учреждений здраво- | | | | | | | | | | | | | | охранения области и у от- | | | | | | | | | | | | | | дельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | (несовершеннолетние, бере- | | | | | | | | | | | | | | менные, доноры, потребите- | | | | | | | | | | | | | | ли наркотиков, БОМЖ и др.), | | | | | | | | | | | | | | находившихся в тесном бы- | | | | | | | | | | | | | | товом контакте с больным | | | | | | | | | | | | | | сифилисом, на базе центра по | | | | | | | | | | | | | | контролю и наблюдению си- | | | | | | | | | | | | | | филиса ГУЗ "Мурманский | | | | | | | | | | | | | | областной Центр специали- | | | | | | | | | | | | | | зированных видов медицин- | | | | | | | | | | | | | | ской помощи" | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 2.4. | Приобретение современных | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 3431,9 | 1300,0 | 1200,0 | 931,9 | 0 | 0 | 0 | област- | | | препаратов для лечения | 2011 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | больных сифилисом; совре- | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | менных тест- систем, рас- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | ходных медицинских мате- | | | ванных видов | | | | | | | | | | | риалов, эффективных препа- | | | медицинской | | | | | | | | | | | ратов для диагностики и | | | помощи" | | | | | | | | | | | профилактического, превен- | | | | | | | | | | | | | | тивного лечения лиц, нахо- | | | | | | | | | | | | | | дившихся в тесном бытовом | | | | | | | | | | | | | | контакте с больным сифили- | | | | | | | | | | | | | | сом (несовершеннолетние, | | | | | | | | | | | | | | беременные, доноры, по- | | | | | | | | | | | | | | требители наркотиков, лица | | | | | | | | | | | | | | без определенного места | | | | | | | | | | | | | | жительства и др.) | | | | | | | | | | | | |------+------------------------------+-------+-----------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | 2.5. | Приобретение лекарствен- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 10843,0 | 0 | 0 | 0 | 3441,5 | 3441,5 | 3960,0 | област- | | | ных препаратов для лечения | 2011 | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | инфекций, передаваемых по- | годы | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | ловым путем, у несовершен- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | нолетних лиц на базе центров | | | ванных видов | | | | | | | | | | | "Доверие" учреждений здра- | | | медицинской | | | | | | | | | | | воохранения области и у от- | | | помощи" | | | | | | | | | | | дельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | | | (несовершеннолетние, бере- | | | | | | | | | | | | | | менные, доноры, потребите- | | | | | | | | | | | | | | ли наркотиков, БОМЖ и др.), | | | | | | | | | | | | | | находившихся в тесном бы- | | | | | | | | | | | | | | товом контакте с больным | | | | | | | | | | | | | | сифилисом, на базе центра по | | | | | | | | | | | | | | контролю и наблюдению си- | | | | | | | | | | | | | | филиса ГУЗ "Мурманский | | | | | | | | | | | | | | областной Центр специали- | | | | | | | | | | | | | | зированных видов медицин- | | | | | | | | | | | | | | ской помощи" | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | Итого по п.2 | 35680,3 | 5804,0 | 6122,0 | 5112,1 | 5916,1 | 5916,1 | 6810,0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Приобретение медицинского | 2012 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 1420,0 | 0 | 0 | 0 | 1420,0 | 0 | 0 | област- | | | оборудования для диагно- | год | здравоохранения | ский област- | | | | | | | | ной | | | стики и лечения инфекций | | Мурманской об- | ной Центр | | | | | | | | бюджет | | | передаваемых половым пу- | | ласти | специализиро- | | | | | | | | | | | тем | | | ванных видов | | | | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | помощи" | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | Итого по п.3 | 1420,0 | 0 | 0 | 0 | 1420,0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | Всего, в т. ч.: | 37958,3 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | областной бюджет, из них: | 37958,3 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | увеличение стоимости основных средств | 1420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | прочие расходы по Подпрограмме | 36538,3 | 6178,0 | 6606,0 | 5112,1 | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих | | | | | 0 | 0 | 0 | | | целевой характер | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | иные мероприятия | | | | | 7336,1 | 5916,1 | 6810,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. В подпрограмме "Вирусные гепатиты": 9.1. В паспорте Подпрограммы: 9.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции: "Государственный заказчик Подпро- - Министерство здравоохранения Мурманской области" граммы 9.1.2. Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции: "Сроки реализации Подпрограммы - 2009-2014 годы" 9.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции: "Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87179,3 тыс. руб- Подпрограммы лей, в том числе: 2009 год - 15197,0 тыс. рублей; 2010 год - 15230,0 тыс. рублей; 2011 год - 11390,0 тыс. рублей; 2012 год - 13550,0 тыс. рублей; 2013 год - 15087,3 тыс. рублей; 2014 год - 16725,0 тыс. рублей" 9.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты - увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, кото- реализации Подпрограммы и показате- рым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек" ли ее социально-экономической эф- фективности 9.1.5. Абзац седьмой раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции: "Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.". 9.1.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 87179,3 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 2500,0 тыс. рублей; - прочие расходы - 84229,3 тыс. рублей; - предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 450,0 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.". 9.1.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей: увеличение числа больных хроническими вирусными гепатитами В и С, которым в отчетном году начата противовирусная терапия, до 64 человек. Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии, ранней диагностике ВГ и их осложнений. Социально-экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается: - в повышении доступности и качества медицинской помощи, оказываемой больным ВГ, в том числе противовирусной терапии; -в ранней диагностике вирусных гепатитов и их осложнений.". 9.2. Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование ме- | Сроки | Заказчики | Исполнители | Всего | Объем финансирования Подпрограммы (тыс. руб.) | Источники | | п/п | роприятий | | | | |-----------------------------------------------------------| финансиро - | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | вания | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения вирусных гепатитов | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Приобретение ле- | 2009 - | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 67089,3 | 7190,0 | 9319,0 | 9993,0 | 12000,0 | 13587,3 | 15000,0 | областной | | | карственных | 2014 | здравоохранения | ский областной | | | | | | | | бюджет | | | средств для лече- | годы | Мурманской | центр по про- | | | | | | | | | | | ния вирусных ге- | | области | филактике и | | | | | | | | | | | патитов | | | борьбе со | | | | | | | | | | | | | | СПИД и ин- | | | | | | | | | | | | | | фекционными | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями" | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+-----------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | 1.2. | Приобретение ди- | 2009 - | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 16193,0 | 5557,0 | 5911,0 | 0 | 1500,0 | 1500,0 | 1725,0 | областной | | | агностических | 2014 | здравоохранения | ская областная | | | | | | | | бюджет | | | тест-систем и рас- | годы | Мурманской | клиническая | | | | | | | | | | | ходного материала | | области | больница имени | | | | | | | | | | | (изделий медицин- | | | П. А. Баяндина" | | | | | | | | | | | ского назначения) | | |-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | | для проведения | | | ГУЗ "Мурман- | 947,0 | 0 | 0 | 947,0 | 0 | 0 | 0 | областной | | | лабораторных ис- | | | ский областной | | | | | | | | бюджет | | | следований ВИЧ- | | | центр по про- | | | | | | | | | | | инфицированных в | | | филактике и | | | | | | | | | | | ГУЗ МОКБ | | | борьбе со | | | | | | | | | | | | | | СПИД и ин- | | | | | | | | | | | | | | фекционными | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями" | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | Итого по п.1. | 84229,3 | 12747 | 15230 | 10940 | 13500 | 15087 | 16725 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Укрепление материально-технической базы иммунологической лаборатории ГУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина" с це- | | лью улучшения качества диагностики ВГ | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Приобретение ме- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 2500,0 | 2450,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | областной | | | дицинского обору- | 2012 | здравоохранения | ская областная | | | | | | | | бюджет | | | дования для лабо- | годы | Мурманской | клиническая | | | | | | | | | | | раторной диагно- | | области | больница им. | | | | | | | | | | | стики вирусных | | | П. А. Баяндина" | | | | | | | | | | | гепатитов, в том | | | | | | | | | | | | | | числе: | | | | | | | | | | | | |--------+--------------------+--------+-----------------+-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | 2.1.1. | Автоматической | 2009 | Министерство | ГУЗ "Мурман- | 2450,0 | 2450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | областной | | | станции для вы- | год | здравоохранения | ская областная | | | | | | | | бюджет | | | деления и очистки | | Мурманской | клиническая | | | | | | | | | | | нуклеиновых ки- | | области | больница им. | | | | | | | | | | | слот | | | П. А. Баяндина" | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | Итого по п.2. | 2500,0 | 2450,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Приобретение | 2011 | Министерство | муниципальное | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | областной | | | стерилизационного | | здравоохранения | образование | | | | | | | | бюджет | | | оборудования | | Мурманской | Терский район | | | | | | | | | | | (автоклав) | | области | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | Итого по п.3 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | Всего, в т. ч.: | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | областной бюджет, из них: | 87179,3 | 15197,0 | 15230,0 | 11390,0 | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | увеличение стоимости основных средств | 2500,0 | 2450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | | | округов) | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | прочие расходы по Подпрограмме | 84229,3 | 12747,0 | 15230,0 | 10940,0 | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, | | | | | 0 | 0 | 0 | | | имеющих целевой характер | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------------| | иные мероприятия | | | | | 13550,0 | 15087,3 | 16725,0 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. В подпрограмме "Психические расстройства": 10.1. В паспорте Подпрограммы: 10.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции: "Государственные заказчики Подпро- - Министерство здравоохранения Мурманской области; граммы - Министерство строительства и территориального развития Мурманской об- ласти" 10.1.2. Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции: "Сроки реализации Подпрограммы - 2009-2014 годы" 10.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции "Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 206386,1 тыс. руб- Подпрограммы лей, в том числе: 2009 год - 42501,7 тыс. рублей; 2010 год - 29278,8 тыс. рублей; 2011 год - 51582,7 тыс. рублей; 2012 год - 34073,0 тыс. рублей; 2013 год - 22488,0 тыс. рублей; 2014 год - 26461,9 тыс. рублей" 10.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты - увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания пси- реализации Подпрограммы и показате- хиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 про- ли ее социально-экономической эф- цента; фективности - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента;" - уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатриче- ском стационаре до 77,6 дня" 10.1.5. Абзац седьмой раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции: "Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.". 10.1.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 206386,1 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 7690,9 тыс. рублей; - прочие расходы - 163251,5 тыс. рублей; - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 17962,0 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.". 10.1.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей: - увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 22,5 процента; - уменьшение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 20,8 процента; - уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 77,6 дня. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы заключается в улучшении качества жизни больных с психическими расстройствами.". 10.2. Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование меро- | Сроки | Заказчики | Исполнители | Всего | Объем финансирования Подпрограммы (тыс. руб.) | Источ- | | п/п | приятий | | | | |-----------------------------------------------------------| ники | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | финан- | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | сиро - | | | | | | | | | | | | | | вания | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстрой- | | ствами, в соответствие с требованиями санитарных правил и норм | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Капитальный ремонт | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 15347,0 | 9265,0 | 6082,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | . | стационара ГУЗ | 2010 | здравоохранения | областной психо- | | | | | | | | ной | | | "Мурманский област- | годы | Мурманской | неврологический | | | | | | | | бюджет | | | ной психоневрологи- | | области | диспансер" | | | | | | | | | | | ческий диспансер", | | | | | | | | | | | | | | включая проведение | | | | | | | | | | | | | | работ по подготовке | | | | | | | | | | | | | | проектно- сметной | | | | | | | | | | | | | | документации и | | | | | | | | | | | | | | экспертизы | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2 | Строительство второ- | 2011- | Министерство | ГОУ "Управление | 17962,0 | 0 | 0 | 9962,0 | 8000,0 | 0 | 0 | област- | | . | го эвакуационного пу- | 2012 | строительства и | капитального | | | | | | | | ной | | | ти в здании стациона- | годы | территориального | строительства | | | | | | | | бюджет | | | ра ГУЗ "Мурманский | | развития Мур- | Мурманской облас- | | | | | | | | | | | областной психонев- | | манской области | ти" | | | | | | | | | | | рологический диспан- | | | | | | | | | | | | | | сер" г. Мурманск, ул. | | | | | | | | | | | | | | Лобова, 14 | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | Капитальный ремонт | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурманская | 18700,5 | 14548,0 | 4152,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | 1.3 | стационара ГУЗ | 2011 | здравоохранения | областная психиат- | | | | | | | | ной | | | "Мурманская област- | годы | Мурманской | рическая больница" | | | | | | | | бюджет | | | ная психиатрическая | | области | | | | | | | | | | | | больница" | |------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | Министерство | ГОУ "Управление | 17481,7 | 0 | 0 | 17481,7 | 0 | 0 | 0 | област- | | | | | строительства и | капитального | | | | | | | | ной | | | | | территориального | строительства | | | | | | | | бюджет | | | | | развития Мур- | Мурманской облас- | | | | | | | | | | | | | манской области | ти" | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Итого по п.1. | 69491,2 | 23813,0 | 10234,5 | 27443,7 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" и ГУЗ "Мурманская областная психиатрическая | | больница" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Оснащение медицин- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 974,0 | 0 | 0 | 191,0 | 783,0 | 0 | 0 | област- | | 2.1 | ских организаций обо- | 2012 | здравоохранения | областной психо- | | | | | | | | ной | | | рудованием для диаг- | годы | Мурманской | неврологический | | | | | | | | бюджет | | | ностики, лечения, реа- | | области | диспансер" | | | | | | | | | | | билитации пациентов | | |--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | с психическими рас- | | | ГУЗ "Мурманская | 268,0 | 71,0 | 0 | 0 | 197,0 | 0 | 0 | област- | | | стройствами | | | областная психи- | | | | | | | | ной | | | | | | атрическая боль- | | | | | | | | бюджет | | | | | | ница" | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2.2 | Приобретение холо- | 2010 | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 52,0 | 0 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | . | дильного оборудова- | | здравоохранения | областной психо- | | | | | | | | ной | | | ния | | Мурманской | неврологи-ческий | | | | | | | | бюджет | | | | | области | диспансер" | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 2.3 | Приобретение обору- | 2012, | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 197,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,9 | област- | | . | дования, необходимо- | 2014 | здравоохранения | областной психо- | | | | | | | | ной | | | го для обеспечения | годы | Мурманской | неврологи-ческий | | | | | | | | бюджет | | | круглосуточного пре- | | области | диспансер" | | | | | | | | | | | бывания больных в | | |--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | стационаре | | | ГУЗ "Мурманская | 2999,0 | 0 | 0 | 0 | 2605,0 | 0 | 394,0 | област- | | | | | | областная психи- | | | | | | | | ной | | | | | | атрическая боль- | | | | | | | | бюджет | | | | | | ница" | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Итого по п.2. | 4490,9 | 71,0 | 52,0 | 191,0 | 3585,0 | 0,0 | 591,9 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с психическими расстройствами | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Обеспечение лекарст- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурманская | 86199,0 | 11320,0 | 11469,0 | 14200,0 | 15620,0 | 15620,0 | 17970,0 | област- | | . | венными препара- | 2014 | здравоохранения | областная психи- | | | | | | | | ной | | | тами для лечения | годы | Мурманской | атрическая боль- | | | | | | | | бюджет | | | больных с психиче- | | области | ница" | | | | | | | | | | | скими расстройствами | | |--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | ГУЗ "Мурманский | 39765,9 | 5142,6 | 6446,3 | 6541,0 | 6868,0 | 6868,0 | 7900,0 | област- | | | | | | областной психо- | | | | | | | | ной | | | | | | неврологи-ческий | | | | | | | | бюджет | | | | | | диспансер" | | | | | | | | | | | | | |--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | ГУЗ "Мурманский | 3239,1 | 955,1 | 1077,0 | 1207,0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | | | | областной нарко- | | | | | | | | ной | | | | | | логический дис- | | | | | | | | бюджет | | | | | | пансер" | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Итого по п.3. | 129204,0 | 17417,7 | 18992,3 | 21948,0 | 22488,0 | 22488,0 | 25870,0 | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Работа по привлечению кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Приобретение квартир | 2011 | Министерство | Министерство | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | 4.1 | в областную собст- | год | здравоохранения | здравоохранения | | | | | | | | стной | | . | венность для молодых | | Мурманской об- | Мурманской облас- | | | | | | | | бюд- | | | специалистов - вра- | | ласти | ти | | | | | | | | жет | | | чебного персонала | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ "Мурманский | | | | | | | | | | | | | | областной психонев- | | | | | | | | | | | | | | рологический диспан- | | | | | | | | | | | | | | сер" (в 2011 году 1 | | | | | | | | | | | | | | двухкомнатная квар- | | | | | | | | | | | | | | тира) | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------+-------+------------------+--------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | 4.2 | Приобретение квартир | 2009 | Министерство | Министерство | 1200,0 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | . | в областную собст- | год | здравоохранения | здравоохранения | | | | | | | | стной | | | венность для молодых | | Мурманской об- | Мурманской облас- | | | | | | | | бюд- | | | специалистов - вра- | | ласти | ти | | | | | | | | жет | | | чебного персонала | | | | | | | | | | | | | | ГУЗ "Мурманская | | | | | | | | | | | | | | областная психиатри- | | | | | | | | | | | | | | ческая больница"(в | | | | | | | | | | | | | | 2009 году 1 двухком- | | | | | | | | | | | | | | натная квартира) | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Итого по п.4 | 3200,0 | 1200,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Всего, в т. ч.: | 206386,1 | 42501,7 | 29278,8 | 51582,7 | 34073,0 | 22488,0 | 26461,9 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | областной бюджет, из них: | 206386,1 | 42501,7 | 29278,8 | 51582,7 | 34073,0 | 22488,0 | 26461,9 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство строительства и территориального развития Мурманской облас- | 35443,7 | 0 | 0 | 27443,7 | 8000,0 | 0 | 0 | | | ти | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство здравоохранения Мурманской области, в т. ч.: | 170942,4 | 42501,7 | 29278,8 | 24139,0 | 26073,0 | 22488,0 | 26461,9 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 17962,0 | 0 | 0 | 9962,0 | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | увеличение стоимости основных средств | 7690,9 | 1271,0 | 52,0 | 2191,0 | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | прочие расходы по Подпрограмме | 163251,5 | 41230,7 | 29226,8 | 21948,0 | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих | | | | | 0 | 0 | 0 | | | целевой характер | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------| | иные мероприятия | | | | | 34073,0 | 22488,0 | 26461,9 | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. В подпрограмме "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт): 11.1. В паспорте Подпрограммы: 11.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции: "Государственные заказчики Подпро- - Министерство здравоохранения Мурманской области; граммы - Министерство строительства и территориального развития Мурманской об- ласти" 11.1.2. Позицию "Сроки реализации Подпрограммы" изложить в редакции: "Сроки реализации Подпрограммы - 2009-2014 годы" 11.1.3. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции "Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 443172,6 тыс. руб- Подпрограммы лей, в том числе: 2009 год - 921,0 тыс. рублей; 2010 год - 3604,1 тыс. рублей; 2011 год - 17564,9 тыс. рублей; 2012 год - 44551,0 тыс. рублей; 2013 год - 273284,1 тыс. рублей; 2014 год - 103247,5 тыс. рублей" 11.1.4. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности" изложить в редакции: "Ожидаемые конечные результаты - увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагно- реализации Подпрограммы и показате- стические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до ли ее социально-экономической эф- 2994 человек" фективности 11.1.5. Абзац седьмой раздела 2 "Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели" изложить в редакции: "Подпрограмма реализуется в 2009-2014 годах.". 11.1.6. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 443172,6 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 11520,5 тыс. рублей; - прочие расходы - 1047,1 тыс. рублей; - предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 6672,0 тыс. рублей; - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - 423933,0 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.". 11.1.7. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы" изложить в редакции: "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2007 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей: - увеличение числа лиц с впервые выявленной АГ, которым проведены диагностические, лечебные и профилактические мероприятия в текущем году, до 2994 человек. Социальная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных АГ, сохранении их трудового потенциала, формировании у населения здорового образа жизни.". 11.2. Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, ин- фаркт)" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование меро- | Сроки | Заказчики | Исполнители | Всего | Объем финансирования Подпрограммы (тыс. руб.) | Источни- | | п/п | приятий | | | | |-----------------------------------------------------| ки фи- | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || нансиро - | | | | | | | | год | год | год | год | год | год || вания | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Приобретение расход- | 2009- | Министерство | ГУЗ "Мурманская обла- | 286,0 | 166,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | ных материалов к ана- | 2010 | здравоохране- | стная клиническая боль- | | | | | | | | ной | | | лизаторам для лабора- | годы | ния Мурман- | ница имени П. А. Баян- | | | | | | | | бюджет | | | торной экспресс- | | ской области | дина" | | | | | | | | | | | диагностики МНО | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | Итого по п.1. | 286,0 | 166,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Приобретение медицинского оборудования для диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений (инсульта, инфаркта) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Приобретение меди- | 2009, | Министерство | ГУЗ "Мурманская обла- | 1026,0 | 326,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | цинского оборудова- | 2011 | здравоохране- | стная клиническая | | | | | | | | ной | | | ния для функциональ- | годы | ния Мурман- | больница имени П. А. | | | | | | | | бюджет | | | ной диагностики | | ской области | Баяндина" | | | | | | | | | | | | |---------------+--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | | | | Министерство | ГУЗ "Мурманский обла- | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | | | здравоохране- | стной консультативно - | | | | | | | | ной | | | | | ния Мурман- | диагностический центр" | | | | | | | | бюджет | | | | | ской области | | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+---------------+--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | 2.2. | Приобретение меди- | 2010 | Министерство | ГУЗ "Мурманский обла- | 3053,0 | 0 | 3053,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | цинского оборудова- | год | здравоохране- | стной консультативно - | | | | | | | | ной | | | ния для ультразвуко- | | ния Мурман- | диагностический центр" | | | | | | | | бюджет | | | вой диагностики | | ской области | | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+---------------+--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | 2.3. | Приобретение меди- | 2009 | Министерство | ГУЗ "Мурманская обла- | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | цинского оборудова- | год | здравоохране- | стная клиническая | | | | | | | | ной | | | ния для оказания экс- | | ния Мурман- | больница имени П. А. | | | | | | | | бюджет | | | тренной помощи при | | ской области | Баяндина" | | | | | | | | | | | осложнениях АГ | | | | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+---------------+--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | 2.4. | Приобретение анали- | 2011 | Министерство | ГУЗ "Мурманская обла- | 85,0 | 0 | 0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | област- | | | затора для экспресс - | год | здравоохране- | стная клиническая | | | | | | | | ной | | | диагностики МНО | | ния Мурман- | больница имени П. А. | | | | | | | | бюджет | | | | | ской области | Баяндина" | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+---------------+--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | 2.5. | Приобретение меди- | 2012- | Министерство | ГУЗ "Мурманский обла- | 1607,5 | 0 | 0 | 0 | 1160,0 | 0 | 447,5 | област- | | | цинского оборудова- | 2014 | здравоохране- | стной консультативно - | | | | | | | | ной | | | ния диагностики, лече- | годы | ния Мурман- | диагностический центр" | | | | | | | | бюджет | | | ния и реабилитации | | ской области |--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | | артериальной гиперто- | | | ГУЗ "Мурманская обла- | 1150,0 | 0 | 0 | 0 | 1150,0 | 0 | 0 | област- | | | нии и ее осложнений | | | стная клиническая | | | | | | | | ной | | | (инсульта, инфаркта) | | | больница имени П. А. | | | | | | | | бюджет | | | | | | Баяндина" | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | | | | | ГУЗ "Мурманский обла- | 4400,0 | 0 | 0 | 0 | 1250,0 | 350,0 | 2800,0 | област- | | | | | | стной центр восстанови- | | | | | | | | ной | | | | | | тельной медицины и реа- | | | | | | | | бюджет | | | | | | билитации" | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+--------+---------------------| | Итого по п.2. | 11520,5 | 425,0 | 3053,0 | 885,0 | 3560,0 | 350,0 | 3247,5 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение медицинского оборудования | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Приобретение элек- | 2011 | Министерство здраво- | муниципальное | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | | трокардиографов | год | охранения Мурманской | образование | | | | | | | | стно- | | | | | области | Терский район | | | | | | | | й | | | | | | | | | | | | | | бюд- | | | | | | | | | | | | | | жет | |------+------------------------+-------+-------------------------+----------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+---------------------+--------| | 3.2. | Приобретение ультра- | 2011 | Министерство здраво- | муниципальное | 6472,0 | 0 | 0 | 6472,0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | | звуковой системы вы- | год | охранения Мурманской | образование г. | | | | | | | | стно- | | | сокой четкости для | | области | Кировск с | | | | | | | | й | | | исследования сердца и | | | подведомст- | | | | | | | | бюд- | | | сосудов | | | венной терри- | | | | | | | | жет | | | | | | торией | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------+---------+-------+--------+---------+--------+-------+---------------------+--------| | Итого по п.3. | 6672,0 | 0 | 0 | 6672,0 | 0 | 0 | 0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Обучение широких слоев населения основам профилактики и лечения АГ и ее осложнений (инсульта, инфаркта) | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Подготовка и проведе- | 2009- | Министерство здраво- | ГУЗ "Мурман- | 186,1 | 88,0 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | | ние циклов передач на | 2011 | охранения Мурман- | ский областной | | | | | | | | стно- | | | областном радио и те- | годы | ской области | центр меди- | | | | | | | | й | | | левидении по обуче- | | | цинской про- | | | | | | | | бюд- | | | нию населения осно- | | | филактики" | | | | | | | | жет | | | вам профилактики и | | | | | | | | | | | | | | лечения АГ и ее ос- | | | | | | | | | | | | | | ложнений (инсульта, | | | | | | | | | | | | | | инфаркта) | | | | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+-----------------------+----------------+-----------+-------+--------+---------+--------+-----------+-----------------+--------| | 4.2. | Приобретение видео- | 2009- | Министерство здраво- | ГУЗ "Мурман- | 255,0 | 121,0 | 134,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | | роликов, видеокли- | 2011 | охранения Мурман- | ский областной | | | | | | | | стно- | | | пов по профилактике | годы | ской области | центр меди- | | | | | | | | й | | | и лечению АГ и ее | | | цинской про- | | | | | | | | бюд- | | | осложнений (инсульта, | | | филактики" | | | | | | | | жет | | | инфаркта), прокат их | | | | | | | | | | | | | | по областному телеви- | | | | | | | | | | | | | | дению | | | | | | | | | | | | |------+------------------------+-------+-----------------------+----------------+-----------+-------+--------+---------+--------+-----------+-----------------+--------| | 4.3. | Подготовка макетов, | 2009- | Министерство здра- | ГУЗ "Мурман- | 320,0 | 121,0 | 199,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | обла- | | | изготовление печат- | 2011 | воохранения Мурман- | ский областной | | | | | | | | стно- | | | ной продукции по | годы | ской области | центр меди- | | | | | | | | й | | | профилактике и лече- | | | цинской про- | | | | | | | | бюд- | | | нию АГ и ее ослож- | | | филактики" | | | | | | | | жет | | | нений (инсульта, | | | | | | | | | | | | | | инфаркта): плакаты, | | | | | | | | | | | | | | листовки, памятки, | | | | | | | | | | | | | | буклеты, брошюры | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-------+--------+---------+--------+-----------+-----------------+--------| | Итого по п.4. | 761,1 | 330,0 | 431,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Проведение работ по организации деятельности регионального сосудистого центра | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------| | 5.1. | Реконструкция здания | 2011- | Министерство строи- | ГОУ "Управ- | 423933,0 | 0 | 0 | 10007,9 | 40991 | 272934,1 | 100000,0 | обла- | | | приемного отделения | 2014 | тельства и территори- | ление капи- | | | | | | | | стно- | | | для создания регио- | годы | ального развития | тального | | | | | | | | й | | | нального сосудистого | | Мурманской области | строительства | | | | | | | | бюд- | | | центра на базе ГУЗ | | | Мурманской | | | | | | | | жет | | | "Мурманская област- | | | области" | | | | | | | | | | | ная клиническая боль- | | | | | | | | | | | | | | ница им. П. А. Баянди- | | | | | | | | | | | | | | на" | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | Итого по п.5. | 423933,0 | 0 | 0 | 10007,9 | 40991 | 272934,1 | 100000,0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | Всего, в т. ч.: | 443172,6 | 921 | 3604,1 | 17564,9 | 44551 | 273284,1 | 103247,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | областной бюджет, из них: | 443172,6 | 921 | 3604,1 | 17564,9 | 44551 | 273284,1 | 103247,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | 423933,0 | 0 | 0 | 10007,9 | 40991 | 272934,1 | 100000,0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | Министерство здравоохранения Мурманской области, в т. ч.: | 19239,6 | 921 | 3604,1 | 7557,0 | 3560,0 | 350,0 | 3247,5 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 423933,0 | 0 | 0 | 10007,9 | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | увеличение стоимости основных средств | 11520,5 | 425 | 3053,0 | 885,0 | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских окру- | 6672,0 | 0 | 0 | 6672,0 | 0 | 0 | 0 | | | гов) | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | прочие расходы по Подпрограмме | 1047,1 | 496 | 551,1 | 0 | 0 | 0 | 0" | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих | | | | | 0 | 0 | 0 | | | целевой характер | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+----------+---------+--------+------------+-----------------+-------| | иные мероприятия | | | | | 44551 | 273284,1 | 103247,5 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. В подпрограмме "Формирование здорового образа жизни": 12.1. В паспорте Подпрограммы: 12.1.1. Позицию "Государственные заказчики Подпрограммы" изложить в редакции: "Государственный заказчик Подпро- - Министерство здравоохранения Мурманской области" граммы 12.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в редакции: "Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2998,2 тыс. рублей, Подпрограммы в том числе: 2009 год - 0 тыс. рублей; 2010 год - 0 тыс. рублей; 2011 год - 2898,2 тыс. рублей". 12.1.3. Раздел 3 "Мероприятия Подпрограммы" изложить в редакции: "3. Мероприятия Подпрограммы Мероприятия Подпрограммы предусматривают: - обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе информационную поддержку мероприятий, направленных на предупреждение заражения ВИЧ/СПИД, инфекциями, передаваемыми половым путем; - обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств; - приобретение оборудования для оснащения центров здоровья в медицинских организациях области и обучение сотрудников центров здоровья. Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.". 12.1.4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в редакции: "4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 2898,2 тыс. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 1185,0 тыс. рублей; - прочие расходы - 1813,2 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей.". 12.1.5. Раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы"" изложить в редакции: "5. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГУЗ "Мурманский областной центр медицинской профилактики", ГУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГУЗ "Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи", ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер", ГУЗ "Мурманский областной центр восстановительной медицины и реабилитации" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области в ходе реализации Программы обеспечивает координацию деятельности исполнителей. Государственные заказчики и исполнители Программы несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых средств, предоставление отчетности в установленном Министерством здравоохранения Мурманской области порядке. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы закупаемого в рамках Подпрограммы оборудования в разрезе медицинских организаций-получателей, при необходимости вносит изменения в перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления нового, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики и изменений нормативно-правовых документов. Передача приобретенного в рамках Подпрограммы оборудования в муниципальную собственность будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28 мая 2004 N 184-ПП. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области, Министерством финансов Мурманской области уточненные объемы финансирования и показатели эффективности Программы на соответствующий год.". 12.2. Приложение к Подпрограмме "Перечень программных мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни" изложить в редакции: "Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Формирование здорового образа жизни" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятий | Сро- | Заказчики | Исполнители | Стоимость (тыс. руб.) | Источ- | | п\п | | ки | | |-----------------------| ники | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | финан- | | | | | | | год | год | год | сирова- | | | | | | | | | | ния | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Обучение широких слоев населения основам профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Подготовка и проведение циклов передач на | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 120,0 | област- | | | областном радио и телевидении по обучению | год | воохранения Мур- | областной центр ме- | | | | ной | | | населения основам профилактики заболева- | | манской области | дицинской профилак- | | | | бюджет | | | ний и формированию здорового образа жиз- | | | тики" | | | | | | | ни | | | | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 1.2. | Приобретение видеороликов, видеоклипов по | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 220,8 | област- | | | профилактике заболеваний и формированию | год | воохранения Мур- | областной центр ме- | | | | ной | | | здорового образа жизни | | манской области | дицинской профилак- | | | | бюджет | | | | | | тики" | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 1.3. | Подготовка макетов, изготовление печатной | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 200,5 | област- | | | продукции по профилактике заболеваний и | год | воохранения Мур- | областной центр ме- | | | | ной | | | формированию здорового образа жизни (пла- | | манской области | дицинской профилак- | | | | бюджет | | | каты, листовки, памятки, буклеты, брошюры) | | | тики" | | | | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Итого по п.1 | | | | 0 | 0 | 541,3 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Информационная поддержка мероприятий по пропаганде мер предупреждения заражения ВИЧ/СПИД | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | Разработка и распространение информаци- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 10,0 | област- | | | онного бюллетеня по проблемам ВИЧ- | год | воохранения Мур- | областной центр по | | | | ной | | | инфекции в Мурманской области для работ- | | манской области | профилактике и борь- | | | | бюджет | | | ников здравоохранения | | | бе со СПИД и инфек- | | | | | | | | | | ционными заболева- | | | | | | | | | | ниями" | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 2.2. | Издание и распространение информацион- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 200,0 | област- | | | ных материалов по вопросам профилактики | год | воохранения Мур- | областной центр по | | | | ной | | | ВИЧ-инфекции (приложение N 1 к Перечню) | | манской области | профилактике и борь- | | | | бюджет | | | | | | бе со СПИД и инфек- | | | | | | | | | | ционными заболева- | | | | | | | | | | ниями" | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 2.3. | Издание журнала "Территория жизни" | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 200,0 | област- | | | | год | воохранения Мур- | областной центр по | | | | ной | | | | | манской области | профилактике и борь- | | | | бюджет | | | | | | бе со СПИД и инфек- | | | | | | | | | | ционными заболева- | | | | | | | | | | ниями" | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 2.4. | Изготовление и размещение билбордов раз- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 452,9 | област- | | | мерами 3х6 метров | год | воохранения Мур- | областной центр по | | | | ной | | | | | манской области | профилактике и борь- | | | | бюджет | | | | | | бе со СПИД и инфек- | | | | | | | | | | ционными заболева- | | | | | | | | | | ниями" | | | | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Итого по п.2 | | | | 0 | 0 | 862,9 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Обучение специалистов, работающих в учреждениях различных систем и ведомств, по вопросам профилактики наркологических расстройств | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Организация и проведение обучающих семи- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 0 | | | | наров для медицинских работников по во- | год | воохранения Мур- | областной наркологи- | | | | | | | просам раннего выявления лиц, страдающих | | манской области | ческий диспансер" | | | | | | | наркологической патологией, и правовым | | | | | | | | | | основам оказания наркологической помощи | | | | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 3.2. | Организация и проведение обучающих семи- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 0 | | | | наров для специалистов системы образова- | год | воохранения Мур- | областной наркологи- | | | | | | | ния, отделов по делам несовершеннолетних | | манской области | ческий диспансер" | | | | | | | по вопросам раннего выявления несовершен- | | | | | | | | | | нолетних, употребляющих психоактивные | | | | | | | | | | вещества | | | | | | | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Итого по п.3 | | | | 0 | 0 | 0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Развитие информационно-пропагандистской системы профилактики инфекций, передаваемых половым путем | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. | Внедрение комплекса | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 390,0 | област- | | | мероприятий, направленных на первичную | год | воохранения Мур- | областной Центр | | | | ной | | | профилактику инфекций, передаваемых по- | | манской области | специализированных | | | | бюджет | | | ловым путем | | | видов медицинской | | | | | | | (приложение N 1 к | | | помощи" | | | | | | | Перечню) | | | | | | | | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 4.2. | Организация методической | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 0 | допол- | | | помощи по профилактике, | год | воохранения Мур- | областной Центр | | | | нитель- | | | диагностике и лечению | | манской области | специализированных | | | | ного | | | ИППП в учреждениях | | | видов медицинской | | | | финан- | | | уголовно-исполнительной | | | помощи" | | | | сирова- | | | системы (изготовление | | | | | | | ния не | | | тематических буклетов по | | | | | | | требу- | | | профилактике ИППП) | | | | | | | ется | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 4.3. | Проведение | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский | 0 | 0 | 4,0 | област- | | | эпидемиологических | год | воохранения Мур- | областной Центр | | | | ной | | | исследований по | | манской области | специализированных | | | | бюджет | | | распространению инфекций, передаваемых | | | видов медицинской | | | | | | | половым путем (проведение | | | помощи" | | | | | | | анкетирования среди | | | | | | | | | | подростков (учащихся | | | | | | | | | | школ, ПТУ) для создания | | | | | | | | | | модели более эффективного воздействия в | | | | | | | | | | плане | | | | | | | | | | профилактики ИППП) | | | | | | | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Итого по п. 4 | | | | 0 | 0 | 394,0 | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Создание условий для деятельности центров здоровья | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. | Обучение сотрудников центров здоровья ме- | 2011 | Министерство здра- | ГУЗ "Мурманский об- | 0 | 0 | 15,0 | обла- | | | дицинских организаций области | | воохранения Мур- | ластной центр восста- | | | | стной | | | | | манской области | новительной медици- | | | | бюд- | | | | | | ны и реабилитации" | | | | жет | |------+--------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | 5.2. | Приобретение оборудования для функциони- | 2011 | Министерство здра- | Министерство здраво- | 0 | 0 | 1185,0 | обла- | | | рования центров здоровья в медицинских ор- | | воохранения Мур- | охранения Мурман- | | | | стной | | | ганизациях области | | манской области | ской области | | | | бюд- | | | | | | | | | | жет | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Итого по п. 5. | | | | 0 | 0 | 1200,0 | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | Всего по Подпрограмме, в т. ч. | | | | 0 | 0 | 2998,2 | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | областной бюджет, из них | | | | 0 | 0 | 2998,2 | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | увеличение стоимости основных средств | | | | 0 | 0 | 1185,0 | | |---------------------------------------------------+------+--------------------+-----------------------+------+------+---------+---------| | прочие расходы по подпрограмме | | | | 0 | 0 | 1813,2 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Приложение N 14 к Программе изложить в редакции: "Приложение N 14 к Программе Подпрограмма "Наркология" ПАСПОРТ Наименование - "Наркология" (далее - Подпрограмма) подпрограммы Государственный - Министерство здравоохранения Мурманской области; заказчик Подпро- граммы Государственный - Министерство здравоохранения Мурманской области заказчик- координатор Под- программы Основные разра- - Министерство здравоохранения Мурманской области; ботчики Подпро- - ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" граммы Цели Подпрограм- - обеспечение доступности качественной медицинской по- мы мощи для пациентов, страдающих психическими рас- стройствами, связанными с употреблением психоактив- ных веществ Задачи Подпро- - укрепление материально-технической базы ГУЗ "Мурман- граммы ский областной наркологический диспансер"; - совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ Целевые - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в индикаторы и ремиссии, по отношению к общему количеству наркозави- показатели Под- симых лиц, состоящих на диспансерном учете; программы - увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголиз- мом, состоящих на диспансерном учете. Срок - 2012-2014 годы реализации Под- программы Объемы и источ- - общий объем финансирования Подпрограммы составляет ники финансиро- 15 200,0 тыс. рублей (за счет средств областного бюдже- вания та), в том числе: 2012 год - 4 980,0 тыс. рублей; 2013 год - 4 100,0 тыс. рублей; 2014 год - 6 120,0 тыс. рублей. Ожидаемые ко- - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в нечные результаты ремиссии, по отношению к общему количеству наркозави- реализации Под- симых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 13,5%; программы и пока- - увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией затели ее социаль- более 1 года от среднегодового числа больных алкоголиз- но- экономической мом, состоящих на диспансерном учете, до 21%. эффективности 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма По мнению экспертов ВОЗ, одной из причин демографического кризиса в Российской Федерации является чрезмерное потребление алкоголя: на протяжении последних нескольких лет Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя на душу населения - 18 литров на человека в год при среднеевропейском показателе - 9,8 литра. По масштабам ущерба, к которым приводит потребление алкоголя, на первое место следует поставить хронический алкоголизм (зависимость от алкоголя). Распространенность алкоголизма по данным разных источников составляет 2-20% от численности населения. Помимо прямого вреда, причиняемого алкоголем непосредственным потребителям, его негативное влияние проявляется в виде вторичной проблемы близких больному человеку людей, у которых развиваются невротические состояния, депрессии, патология личности, психосоматические страдания. Это отрицательно сказывается на качестве жизни всего населения, создает дополнительные нагрузки медицинского и социального характера. По данным медицинской статистики, суммарное число потребителей алкоголя, зарегистрированных наркологической службой Мурманской области в 2010 году, составило 12196 человек, или 1,5% от общей численности населения области. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, показатели распространенности алкогольных психозов и употребления алкоголя с вредными последствиями в Мурманской области стабильно превышают среднероссийские показатели. Так, в 2010 году показатель распространенности алкогольных психозов в Мурманской области составил 101,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г. - 74,0), показатель распространенности употребления алкоголя с вредными последствиями-363,0 (РФ 2009г. -345,0). По-прежнему показатель первичной заболеваемости алкогольными психозами в области превышает среднероссийский показатель - 47,8 на 100 тыс. населения (РФ 2009г. - 35,7). Нарастает во всем мире распространенность наркомании, принимающая во многих обществах характер эпидемий и поражающая преимущественно людей трудоспособного возраста, молодежь и подростков, что ведет к значительным социальным и экономическим потерям, нарастанию криминогенных событий, разрушению национального генофонда. Продолжается рост распространенности наркомании в Мурманской области, в 2010 году показатель составил 245,5 на 100 тыс. населения (РФ 2009г. - 252,1). Показатель первичной заболеваемости наркоманиями в Мурманской области традиционно превышает средний российский показатель, в 2010 он составил 34,9 на 100 тыс. населения (РФ 2009г. - 17,8). На 01.01.2011г. в Мурманской области на диспансерном учете и профилактическом наблюдении состояло 2635 потребителей наркотиков, из них больных наркоманиями - 1816 (в т. ч. 1718 - больные опийной наркоманией), употребляющих наркотики с вредными последствиями - 819. В структуре пациентов, употребляющих наркотики с вредными последствиями, потребители опиатов составили 40,2%, каннабиноидов- 38,7%, психостимуляторов-9,4%, других наркотиков или сочетания наркотиков-11,7%. Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с наркологическими расстройствами; будет способствовать развитию и совершенствованию форм оказания наркологической помощи населению Мурманской области. 2. Основные цели и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели Основной целью Подпрограммы является обеспечение доступности качественной медицинской помощи для пациентов, страдающих наркологическими расстройствами. Задачи Подпрограммы: - укрепление материально-технической базы ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"; - совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Подпрограмма реализуется в 2012-2014 годах. 3. Мероприятия Подпрограммы В рамках мероприятий Подпрограммы предусматриваются: - текущий ремонт кровли здания ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"; - оснащение оборудованием и расходными материалами лаборатории ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер"; - обеспечение лекарственными препаратами для лечения больных с наркологическими расстройствами ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер". Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15 200,0 тыс. рублей. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета по следующим направлениям: - увеличение стоимости основных средств - 1 400 тыс. рублей; - прочие расходы - 13 800 тыс. рублей. Финансовые средства на реализацию Подпрограммы ежегодно уточняются в установленном порядке с учетом имеющихся финансовых возможностей с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. 5. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с наркологическими расстройствами, реактивов и расходных материалов для химико-токсикологической лаборатории ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ, изменений стандартов по оказанию медицинской помощи с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год. ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер": - несет ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств; - ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы с размещением данных в информационно - аналитической системе "БИС - ГМЗ/РРО". 6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2010 годом с учетом достижения к 2014 году следующих показателей: - увеличение процента наркозависимых лиц, находящихся в ремиссии, по отношению к общему количеству наркозависимых лиц, состоящих на диспансерном учете, до 13,5%; - увеличение процента больных алкоголизмом с ремиссией более 1 года от среднегодового числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете, до 21%. Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий подпрограммы "Наркология" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | N | Наименование мероприятий | Сроки | Заказчики | Исполнители | Всего | Объем финансирования Подпрограммы (тыс. | Источники | | п/п | | | | | | руб.) | финансиро - | | | | | | | |------------------------------------------------| вания | | | | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | | год | год | год | год | год | год | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Приведение технического состояния ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" в соответствие с требованиями санитарных правил и норм | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | Текущий ремонт кровли зда- | 2012 | Министерство | ГУЗ "Мурманский | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | областной | | | ния ГУЗ "Мурманский обла- | год | здравоохранения | областной нарко- | | | | | | | | бюджет | | | стной наркологический дис- | | Мурманской | логический дис- | | | | | | | | | | | пансер" | | области | пансер" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | Итого по п.1. | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 | 0 | 0 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Оснащение медицинским оборудованием ГУЗ "Мурманский областной наркологический диспансер" | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Приобретение медицинского | 2014 | Министерство | ГУЗ Мурманский | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | областной | | | оборудования для диагно- | год | здравоохранения | областной нарко- | | | | | | | | бюджет | | | стики и лечения психических | | Мурманской | логический дис- | | | | | | | | | | | расстройств, связанных с | | области | пансер" | | | | | | | | | | | употреблением психоактив- | | | | | | | | | | | | | | ных веществ | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | Итого по п.2. | 1400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400,0 | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. | Обеспечение лекарственны- | 2012- | Министерство | ГУЗ Мурманский | 9140,0 | 0 | 0 | 0 | 2900,0 | 2900,0 | 3340,0 | областной | | | ми препаратами для лечения | 2014 | здравоохранения | областной нарко- | | | | | | | | бюджет | | | больных с психическими | годы | Мурманской | логический дис- | | | | | | | | | | | расстройствами, связанных с | | области | пансер" | | | | | | | | | | | употреблением психоактив- | | | | | | | | | | | | | | ных веществ | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------------+-------+-----------------+------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | 3.2. | Приобретение расходного | 2012- | Министерство | ГУЗ Мурманский | 3780,0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 | 1200,0 | 1380,0 | областной | | | материала для химико- | 2014 | здравоохранения | областной нарко- | | | | | | | | бюджет | | | токсикологической лабора- | годы | Мурманской | логический дис- | | | | | | | | | | | тории | | области | пансер" | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | Итого по п.3. | 12920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4720,0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | Всего, в т. ч.: | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | областной бюджет, из них: | 15200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | увеличение стоимости основных средств | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | прочие расходы по Подпрограмме | 13800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | государственные услуги (работы) | | | | | 0 | 0 | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | публичные обязательства | | | | | 0 | 0 | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | мероприятия по содержанию имущества | | | | | 0 | 0 | 0 | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих це- | | | | | 0 | 0 | 0 | | | левой характер | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------+---------+------+------+------+--------+--------+---------+-------------| | иные мероприятия | | | | | 4980,0 | 4100,0 | 6120,0" | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ __________________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|