Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 240-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2012 N 240-ПП Мурманск Утратит силу с 1 января 2014 года - Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 573-ПП О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы" В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 15.09.2010 N 424-ПП/14 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.03.2012 N 82-ПП), изменения согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 240-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы" 1. В паспорте долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Мурманской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции: "Объемы и Финансирование Программы осуществляется в основном источники за счет средств бюджета Мурманской области. финансирования Возможно софинансирование программных мероприятий Программы за счет средств федерального и муниципальных бюджетов, внебюджетных источников при наличии соответствующих правовых актов. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Мурманской области по годам составляет: - 2011 год - 156,35063 млн. рублей, из них: федеральный бюджет - 16,760 млн. рублей, областной бюджет - 139,59063 млн. рублей; - 2012 год - 200,305 млн. рублей, из них: областной бюджет - 199,440 млн. рублей, местный бюджет - 0,865 млн. рублей; - 2013 год - 195,4144 млн. рублей, из них: областной бюджет -193,5644 млн. рублей, местный бюджет - 1,850 млн. рублей.". 2. В разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": 2.1. Абзацы седьмой - двадцатый изложить в редакции: "Ежегодные объемы финансирования Программы на период 2011-2013 годов составят: - 2011 год - 156,35063 млн. рублей, из них: федеральный бюджет - 16,760 млн. рублей, областной бюджет - 139,59063 млн. рублей; - 2012 год - 200,305 млн. рублей, из них: областной бюджет - 199,440 млн. рублей, местный бюджет - 0,865 млн. рублей; - 2013 год -195,4144 млн. рублей, из них: областной бюджет -193,5644 млн. рублей, местный бюджет - 1,850 млн. рублей. Таким образом, общий объем финансирования Программы на конец срока ее реализации составит 552,07003 млн. рублей.". 2.2. Абзац двадцать девятый и таблицу изложить в редакции: "Объемы и источники финансирования Программы на 2011 - 2013 годы, млн. рублей: -------------------------------------------------------------------------- | Источники | Объем | В том числе по годам | | финансирования | финансирования, |---------------------------------| | | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | Всего | 552,07003 | 156,35063 | 200,305 | 195,4144 | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | в том числе: | | | | | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | федеральный бюджет | 16,76 | 16,76 | - | - | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | областной бюджет | 532,59503 | 139,59063 | 199,440 | 193,5644 | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | местный бюджет | 2,715 | - | 0,865 | 1,850 | |--------------------+-----------------+-----------+----------+----------| | внебюджетные | - | - | - | -" | | источники | | | | | -------------------------------------------------------------------------- 3. В Перечне программных мероприятий (приложение N 1 к Программе): 3.1. В столбце "Государственные заказчики (ответственные исполнители)" изменить наименования государственных областных учреждений: 3.1.1. Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры" - на государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры". 3.1.2. ГУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека" - на ГОБУК "Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека". 3.1.3. ГУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" - на ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека". 3.1.4. ГУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых" - на ГОБУК "Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых". 3.1.5. ГУК "Мурманский областной центр по сохранению историко- культурного наследия Мурманской области" - на ГОБУК "Мурманский областной центр по сохранению историко-культурного наследия Мурманской области". 3.1.6. ГУК "Мурманский областной драматический театр" - на ГОАУК "Мурманский областной драматический театр". 3.1.7. ГУК "Мурманский областной театр кукол" - на ГОАУК "Мурманский областной театр кукол". 3.1.8. ГУК "Мурманская областная филармония" - на ГОАУК "Мурманская областная филармония". 3.1.9. ГУК "Мурманский областной краеведческий музей" - на ГОБУК "Мурманский областной краеведческий музей". 3.1.10. ГУК "Мурманский областной художественный музей" - на ГОАУК "Мурманский областной художественный музей". 3.1.11. ГУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова" - на ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры им. С. М. Кирова". 3.1.12. ГОУ "Многофункциональный центр Мурманской области" - на ГОБУ "Многофункциональный центр Мурманской области. 3.2. Пункты 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 5.5, 7.4, 7.4.1, 7.7, 8.1, 9.2, 9.4, 9.6, 9.6.1, позиции "Итого по разделу 7", "Итого по разделу 9" изложить в редакции: "1.1. Формирование в рамках в рамках бюджетных в рамках бюджетных исключены нормы, осуществляется постоянно до 31.12.2011 - Аппарат нормативной правовой бюджетных средств, средств, выделяемых средств, выделяемых препятствующие переходу на Правительства Мурманской базы в соответствии с выделяемых на на обеспечение на обеспечение оказание услуг в области, с 01.01.2012 - требованиями текущих обеспечение текущей деятельности текущей деятельности электронном виде, путем Комитет по развитию потребностей текущей внесения изменений в информационных информационного деятельности нормативно-правовые акты технологий Мурманской общества регионального и области, муниципального уровней заинтересованные органы государственной власти, разработана правовая основа осуществляется постоянно заинтересованные органы в области информационно- местного самоуправления коммуникационных технологий и оказания государственных услуг в электронном виде 2.1. Развитие сетей в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных проникновение Интернета: по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 - широкополосного доступа внебюджетных средств средств средств число абонентов Интернета телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и на 100 человек населения, связи Мурманской области, с человек 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, телекоммуникационные компании проникновение по данным органов статистики и отчетам широкополосного доступа к телекоммуникационных компаний Интернету (количество линий широкополосного доступа (256 кбит/с и выше)), штук на 100 человек доступность фиксированного по данным органов статистики и отчетам широкополосного доступа к телекоммуникационных компаний Интернету (тариф на фиксированный широкополосный доступ к Интернету (в месяц), процентов от среднемесячной заработной платы) доля домохозяйств, имеющих по данным органов статистики и отчетам доступ к Интернету, % телекоммуникационных компаний 2.2. Цифровизация в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных телефонная плотность, по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 - магистральных сетей и внебюджетных средств средств средств количество линий на 100 телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и сетей доступа, местных человек связи Мурманской области, с телефонных сетей в 01.01.2012 - Комитет по городской и сельской развитию информационных местности технологий Мурманской области, телекоммуникационные компании доля домохозяйств, по данным органов статистики и отчетам проживающих в домах, телекоммуникационных компаний оборудованных стационарным телефоном, % 2.3. Организация доступа к в рамках в рамках внебюджетных в рамках внебюджетных проникновение услуги IP TV: по данным органов статистики и отчетам до 31.12.2011 - услугам цифрового внебюджетных средств средств средств число абонентов на 100 телекоммуникационных компаний Министерство транспорта и интерактивного человек населения, человек связи Мурманской области, с телевидения 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области, телекоммуникационные компании доля домохозяйств, имеющих по данным органов статистики и отчетам доступ к услуге IP TV, % телекоммуникационных компаний 4.1. Развитие информационно- количество медицинских 4,9 4,3 4,1 технологической работников на один ПК, инфраструктуры человек государственных и муниципальных медицинских учреждений (далее -медицинских учреждений)-6 доля медицинских 85,0 90,0 95,0 учреждений, имеющих ЛВС, % 5.5. Создание системы - Всего - 7,000 из них: Всего - 10,000 из них: в субъекте РФ обеспечено нет нет да до 31.12.2011 - Управление обеспечения вызова из областного бюджета из областного бюджета функционирование системы Министерства внутренних экстренных оперативных - 7,000 - 10,000 вызова экстренных дел Российской Федерации служб через единый номер оперативных служб через по Мурманской области, с "112"-17 единый номер "112", да/нет 01.01.2012 - Аппарат Правительства Мурманской области 7.4. Обеспечение перехода количество услуг, 35 57 75 органов исполнительной оказываемых власти субъектов исполнительными органами Российской Федерации и государственной власти и органов местного органами местного самоуправления, а также самоуправления Мурманской находящихся в их ведении области в электронном виде с учреждений и организаций использованием на оказание регионального портала государственных государственных (муниципальных) услуг в (муниципальных) услуг, электронном виде в рамках штук региональных интернет- порталов государственных (муниципальных) услуг-29 7.4.1. Обеспечение перехода в Всего - 14,700 из Всего - 5,484 из них: Всего - 2,500 из них: до 31.12.2011 - Аппарат исполнительных органах них: из областного бюджета из областного бюджета Правительства Мурманской государственной власти из областного - 5,484 - 2,500 области, с 01.01.2012 - Мурманской области, а также бюджета - 14,700 Комитет по развитию подведомственных им информационных учреждениях и организациях на технологий Мурманской оказание государственных области услуг в электронном виде 7.7. Создание и развитие за счет за счет внебюджетных за счет внебюджетных количество удостоверяющих 1 1 1 до 31.12.2011 - Аппарат единого доверительного внебюджетных средств средств центров ЭЦП в Мурманской Правительства Мурманской пространства средств области, штук области, с 01.01.2012 - инфраструктуры Комитет по развитию электронного информационных правительства технологий Мурманской области ИТОГО по разделу 7 Всего - 63,4977 Всего - 93,247 из Всего - 87,311 из из них: них: них: из областного из областного из областного бюджета - бюджета - 92,382 бюджета - 85,461 63,4977 из местных из местных бюджетов бюджетов - 0,865 - 1,850 8.1. Осуществление мер - - - удельный вес работников, по данным органов статистики до 31.12.2011 - Аппарат поддержки развития занятых в секторе ИКТ, в Правительства Мурманской сектора информационных и общей численности занятого области, с 01.01.2012 - телекоммуникационных населения, % Комитет по развитию технологий информационных технологий Мурманской области 9.2. Разработка единой системы - - Всего - 2,594 из них: разработана единая система нет нет да Комитет по развитию нормативно-справочной из областного бюджета НСИ Мурманской области, информационных информации Мурманской - 2,594 да/нет технологий Мурманской области области 9.4. Информационное Всего - 0,150 из Всего - 0,550 из них: Всего - 0,150 из них: количество публикаций в 24,0 35,0 24,0 до 31.12.2011 - Аппарат сопровождение работ по них: из областного бюджета из областного бюджета СМИ, освещающих Правительства Мурманской развитию из областного - 0,550 - 0,150 деятельность субъекта области, с 01.01.2012 - информационного бюджета - 0,150 Российской Федерации, Комитет по развитию общества и формированию направленную на развитие информационных электронного информационного общества технологий Мурманской правительства и формирование области электронного правительства 9.6. Повышение уровня знаний удельный вес 40,0 55,0 80,0 государственных государственных гражданских и гражданских и муниципальных служащих муниципальных служащих Мурманской области, Мурманской области в общей использующих в своей численности деятельности государственных информационные и гражданских и телекоммуникационные муниципальных служащих технологии Мурманской области, прошедших обучение использованию в своей деятельности информационных и телекоммуникационных технологий, % 9.6.1. Повышение уровня знаний - Всего - 0,143 из них: Всего - 0,343 из них: до 31.12.2011 - Аппарат государственных гражданских из областного бюджета из областного бюджета Правительства Мурманской служащих Мурманской области - 0,143 - 0,343 области, с 01.01.2012 - Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области ИТОГО по разделу 9 Всего - 6,323 из Всего - 4,376 из Всего - 7,575 из них: них: них: из областного из областного из областного бюджета - 6,323 бюджета - 4,376 бюджета - 7,575" 3.3. Дополнить пунктом 5.6.2 следующего содержания: "5.6.2. Создание и внедрение - Всего - 3,000, из них: - Аппарат Правительства геоинформационной из областного бюджета Мурманской области". системы - 3,000 "Специализированная ГИС мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Мурманской области" 3.4. В позиции "Итого по государственным заказчикам" графу "Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей)" изложить в редакции: 3.4.1. Для государственного заказчика "Аппарат Правительства Мурманской области": "Всего - 60,69643 Всего - 20,075 из Всего - 22,275 из из них: них: них: из областного из областного из областного бюджета - бюджета - 20,075 бюджета - 22,275 60,69643 в т. ч. в т. ч. в т. ч. увеличение увеличение увеличение стоимости основных стоимости основных стоимости основных средств - 15,075 средств - 21,875 средств - 7,9627 прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы - 5,000 0,400" 52,73373 3.4.2. Для государственного заказчика "Комитет по развитию информационных технологий Мурманской области": "Всего - 8,05 из Всего - 97,818 из Всего - 100,425 из них: них: них: из областного из областного из областного бюджета - 8,05 бюджета - 96,953 бюджета - 98,575 в т. ч. в т. ч. в т. ч. увеличение увеличение увеличение стоимости основных стоимости основных стоимости основных средств - 4,62; средств - 15,2103; средств - 22,5988; прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы - 3,43 81,7427 75,9762 из местных из местных бюджетов бюджетов - 0,865 - 1,850 в т. ч. в т. ч. увеличение увеличение стоимости основных стоимости основных средств - 0,025; средств - 0,500; прочие расходы - прочие расходы - 0,840 1,350" 3.4.3. Для государственного заказчика "Комитет по культуре и искусству Мурманской области": "Всего - 7,7595 из Всего - 9,236 из Всего - 8,804 из них: них: них: из областного из областного из областного бюджета - 7,7595 бюджета - 9,236 бюджета - 8,804 в т. ч. в т. ч. в т. ч. увеличение увеличение увеличение стоимости основных стоимости основных стоимости основных средств - 3,8045 средств - 5,0478 средств - 3,5739 прочие расходы - прочие расходы - прочие расходы - 3,955 4,1882 5,2301" 3.5. Позицию "Всего по программе" изложить в редакции: "ВСЕГО по программе Всего - 156,35063 Всего - 200,305 из Всего - 195,4144 из них: них: из них: из федерального из областного из областного бюджета - 16, 760 бюджета - 199,440 бюджета - в т. ч. в т. ч. 193,5644 увеличение увеличение в т. ч. стоимости основных стоимости основных увеличение средств -11,760 средств - 51,2845 стоимости основных прочие расходы - прочие расходы - средств - 60,1777 5,000 148,1555 прочие расходы - из областного из местных 133,3867 бюджета - бюджетов из местных 139,59063 в т. ч. - 0,865 бюджетов увеличение в т. ч. - 1,850 стоимости основных увеличение в т. ч. средств - 34,40020 стоимости основных увеличение прочие расходы - средств - 0,025 стоимости основных 105,19043 прочие расходы - средств - 0,500 0,840 прочие расходы - 1,350" 4. В паспортах программных мероприятий (приложение N 2 к Программе): 4.1. В паспорте мероприятия 1.1 пункты 9 и 10 изложить в редакции: ------------------------------------------------------------------------------ | "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской | | | | области, Комитет по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области, заинтересованные органы | | | | государственной власти, заинтересованные | | | | органы местного самоуправления | |-----+---------------------------+------------------------------------------| | 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | | | | Паламарчук Алексей Степанович, | | | | тел. (8152) 48-63-18, | | | | е-mail: [email protected]" | ------------------------------------------------------------------------------ 4.2. В паспорте мероприятия 1.2 пункты 9 и 10 изложить в редакции: -------------------------------------------------------------------------- | "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской | | | | области, Комитет по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | |-----+---------------------------+--------------------------------------| | 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | | | | Паламарчук Алексей Степанович, | | | | тел. (8152) 48-63-18, | | | | е-mail: [email protected]" | -------------------------------------------------------------------------- 4.3. В паспортах мероприятий 2.1-2.3 пункты 9 и 10 изложить в редакции: -------------------------------------------------------------------------- | "9. | Ответственный исполнитель | Министерство транспорта и связи | | | | Мурманской области, Комитет по | | | | развитию информационных технологий | | | | Мурманской области | |-----+---------------------------+--------------------------------------| | 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | | | | Паламарчук Алексей Степанович, | | | | тел. (8152) 48-63-18, | | | | е-mail: [email protected]" | -------------------------------------------------------------------------- 4.4. В паспорте мероприятия N 5.5 позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции: --------------------------------------------- | | "2012 год | Всего за год 7,00, из них: | | | | областной бюджет - 7,00" | --------------------------------------------- 4.5. В паспорте мероприятия N 5.6 позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции: ---------------------------------------------- | | "2012 год | Всего за год 4,428, из них: | | | | областной бюджет - 4,428" | ---------------------------------------------- 4.6. В паспорте мероприятия N 7.4: 4.6.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Мурманской области в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг, штук" за 2012 год заменить на "57". 4.6.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции: ---------------------------------------------- | | "2012 год | Всего за год 5,484, из них: | | | | областной бюджет - 5,484" | ---------------------------------------------- 4.7. В паспорте мероприятия 7.7 пункты 9 и 10 изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------- | "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской | | | | области, Комитет по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области, заинтересованные организации | | | | всех форм собственности | |-----+---------------------------+---------------------------------------| | 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | | | | Паламарчук Алексей Степанович, | | | | тел. (8152) 48-63-18, | | | | е-mail: [email protected]" | --------------------------------------------------------------------------- 4.8. В паспорте мероприятия 8.1 пункты 9 и 10 изложить в редакции: --------------------------------------------------------------------------- | "9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Мурманской | | | | области, Комитет по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области, заинтересованные | | | | исполнительные органы государственной | | | | власти | |-----+---------------------------+---------------------------------------| | 10. | Контактные данные | председатель Комитета по развитию | | | | информационных технологий Мурманской | | | | области | | | | Паламарчук Алексей Степанович, | | | | тел. (8152) 48-63-18, | | | | е-mail: [email protected]" | --------------------------------------------------------------------------- 4.9. В паспорте мероприятия N 9.1 в пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "количество центров общественного доступа, обеспечивающих доступ населения к государственным информационным ресурсам, штук" за 2012 год заменить на "140". 4.10. В паспорте мероприятия N 9.2: 4.10.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "разработана единая система НСИ Мурманской области (да/нет)" за 2012 год заменить на "нет". 4.10.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции: --------------------- | | "2012 год" | | --------------------- 4.11. В паспорте мероприятия N 9.4 в пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "количество публикаций в СМИ, освещающих деятельность субъекта, направленную на развитие информационного общества и формирование электронного правительства, шт." за 2012 год заменить на "35". 4.12. В паспорте мероприятия N 9.6: 4.12.1. В пункте 8 "Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам" значение позиции "удельный вес государственных гражданских и муниципальных служащих Мурманской области в общей численности государственных гражданских и муниципальных служащих Мурманской области, прошедших обучение использованию в своей деятельности информационных и телекоммуникационных технологий, %" за 2012 год заменить на "55". 4.12.2. Позицию "2012 год" пункта 12 "Объем предусмотренного финансирования" изложить в редакции: ---------------------------------------------- | | "2012 год | Всего за год 0,143, из них: | | | | областной бюджет - 0,143 | | | | местный бюджет - V" | ---------------------------------------------- 5. В подпрограмме Мурманской области "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3 к Программе): 5.1. В паспорте Подпрограммы позицию "Объем средств и источники финансирования подпрограммы" изложить в редакции: "Объем средств и Общий объем финансирования подпрограммы составит источники 60 153 тыс. руб., в том числе: финансирования 2011 год -13 201 тыс. руб., в том числе: подпрограммы из областного бюджета - 13 201тыс. руб.; 2012 год - 30 132 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета - 29 267 тыс. руб., из местных бюджетов - 865 тыс. руб.; 2013 год - 16 820 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета - 14 970 тыс. руб., из местных бюджетов - 1 850 тыс. руб.". 5.2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": 5.2.1. Позиции таблицы "1. Областной бюджет" и "Итого" изложить в редакции: --------------------------------------------------------------- | "1. | Областной бюджет | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 | |-----+------------------+--------+--------+--------+---------| | | Итого | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820" | --------------------------------------------------------------- 5.2.2. В абзаце пятом число "500" заменить на число "1 000". 5.3. В Перечне мероприятий подпрограммы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы" (приложение N 3.1 к Подпрограмме) пункты 1.2.1.4.3, 3.4, позиции "Итого по подпрограмме", "областной бюджет всего, в том числе:", "прочие расходы" изложить в редакции: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | "1.2.1.4.3. | Мероприятия по созданию МФЦ на | повышение качества | 2011-2013 | Аппарат Правительства | из областного | 0 | 9 600 | 5 000 | | | | территории муниципальных образований | предоставляемых | | Мурманской области, | бюджета - 14 600 | | | | | | | на условиях софинансирования из | государственных и | | Комитет по развитию | | | | | | | | областного бюджета | муниципальных услуг в | | информационных технологий | | | | | | | | | муниципальных образованиях | | Мурманской области, | | | | | | | | | | | заинтересованные органы | | | | | | | | | | | местного самоуправления | | | | | | |-------------+----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--| | 3.4. | Проведение мониторинга качества и | улучшение качества и | 2011-2013 | Аппарат Правительства | Всего - 1 000 из | 500 | 500 | 0 | | | | доступности предоставления | доступности предоставления | | Мурманской области, | них: | | | | | | | государственных услуг и практики | государственных услуг. | | Комитет по развитию | из областного | | | | | | | взимания платы за оказание услуг, | Оптимизация взимания платы за | | информационных технологий | бюджета - 1 000 | | | | | | | которые являются необходимыми и | оказание услуг, которые | | Мурманской области, | | | | | | | | обязательными для предоставления | являются необходимыми и | | организация - победитель | | | | | | | | государственных и муниципальных услуг | обязательными для | | конкурса | | | | | | | | | предоставления | | | | | | | | | | | государственных и | | | | | | | | | | | муниципальных услуг. | | | | | | | | |-------------+----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--| | | Итого по подпрограмме | | | | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820 | | | |----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--| | | областной бюджет всего, | | | | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------------------------+-----------+----------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--| | | прочие расходы | | | | 38 730 | 5 133 | 23 847 | 9 750" | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.4. В приложении N 3.3 к подпрограмме "Финансирование подпрограммных мероприятий по основным направлениям" позиции таблицы "Всего финансовых затрат, в том числе из: областного бюджета", "Прочие расходы, в том числе из: областного бюджета" изложить в редакции: ----------------------------------------------------------------------- | "Всего финансовых затрат, в | 60 153 | 13 201 | 30 132 | 16 820 | | том числе из: | | | | | |-----------------------------+---------+---------+---------+---------| | областного бюджета | 57 438 | 13 201 | 29 267 | 14 970 | |-----------------------------+---------+---------+---------+---------| | Прочие расходы, в том числе | 40 920 | 5 133 | 24 687 | 11 100 | | из: | | | | | |-----------------------------+---------+---------+---------+---------| | областного бюджета | 38 730 | 5 133 | 23 847 | 9 750" | ----------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|