Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 237-ПП

 



                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 28.05.2012                                          N 237-ПП
                               Мурманск

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Мурманской области
                                        от 31.12.2013 г. N 783-ПП

         О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
       "Модернизация системы социального обслуживания населения"
                           на 2012-2014 годы


     Во исполнение пункта  2  постановления  Правительства  Мурманской
области  от  19.03.2012  N 101-ПП  "О внесении  изменений  в   Порядок
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской
области и их формирования и реализации" и в связи с уточнением объемов
финансирования    мероприятий    долгосрочной    целевой     программы
"Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014
годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести изменения в долгосрочную целевую  программу  "Модернизация
системы  социального  обслуживания  населения"  на   2012-2014   годы,
утвержденную  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от
30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской
области от 16.03.2012 N 87-ПП), изложив ее в новой  редакции  согласно
приложению.


     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун

 
                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 28.08.2012 N 237-ПП

                    "Долгосрочная целевая программа
       "Модернизация системы социального обслуживания населения"
                           на 2012-2014 годы


                               Мурманск
                                 2012

                                Паспорт
   долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального
               обслуживания населения" на 2012-2014 годы
                          (далее - Программа)


-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОСНОВАНИЕ ДЛЯ          | -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ПРАВИТЕЛЬСТВА    МУРМАНСКОЙ    ОБЛАСТИ    ОТ      |
| РАЗРАБОТКИ             | 03.08.2011   N 385-ПП   "О РАЗРАБОТКЕ    ДОЛГОСРОЧНЫХ    ЦЕЛЕВЫХ      |
| ПРОГРАММЫ              | ПРОГРАММ     В     СФЕРЕ     СОЦИАЛЬНОЙ     ЗАЩИТЫ     НАСЕЛЕНИЯ      |
| (НАИМЕНОВАНИЕ,         | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ"                                 |
| НОМЕР И ДАТА           |                                                                       |
| НОРМАТИВНОГО           |                                                                       |
| ПРАВОВОГО АКТА О       |                                                                       |
| РАЗРАБОТКЕ ДЦП)        |                                                                       |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ       | -  УКРЕПЛЕНИЕ  СЕМЬИ  И  УСИЛЕНИЕ  ЗАЩИТЫ   СОЦИАЛЬНО   УЯЗВИМЫХ      |
| СОЦИАЛЬНО-             | СЛОЕВ    НАСЕЛЕНИЯ,    ГРАЖДАН,    ОКАЗАВШИХСЯ     В     ТРУДНОЙ      |
| ЭКОНОМИЧЕСКОГО         | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ                                                    |
| РАЗВИТИЯ,              |                                                                       |
| ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ     |                                                                       |
| СПОСОБСТВУЕТ           |                                                                       |
| ПРОГРАММА              |                                                                       |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ        | МИНИСТЕРСТВО   ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО    РАЗВИТИЯ    МУРМАНСКОЙ      |
| ЗАКАЗЧИК-              | ОБЛАСТИ                                                               |
| КООРДИНАТОР            |                                                                       |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                       |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ        | -  МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА   И   СОЦИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ   МУРМАНСКОЙ      |
| ЗАКАЗЧИКИ              | ОБЛАСТИ;                                                              |
| ПРОГРАММЫ              | -  МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА   И   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   РАЗВИТИЯ      |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ;                                                   |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ         | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                       |
|                        | НАСЕЛЕНИЯ                                                             |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ       | -     РАЗВИТИЕ     ИНФРАСТРУКТУРЫ     УЧРЕЖДЕНИЙ     СОЦИАЛЬНОГО      |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ;                                                         |
|                        | -   ПОВЫШЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ    И    КАЧЕСТВА    ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ      |
|                        | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                         |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЕВЫЕ     ПОКАЗАТЕЛИ |                         |          |                                  |
| (ИНДИКАТОРЫ)           |  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И   | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
| РЕАЛИЗАЦИИ             |       ПОКАЗАТЕЛИ        |          |----------------------------------|
| ПРОГРАММЫ     (С       |                         |          |    ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     |
| УКАЗАНИЕМ     ЗНАЧЕНИЙ |                         |          |----------------------------------|
| ПО  ГОДАМ   РЕАЛИЗАЦИИ |                         |          |   2012   |   2013    |   2014    |
| ПРОГРАММЫ)             |-----------------------------------------------------------------------|
|                        |   ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ       |
|                        |                             НАСЕЛЕНИЯ                                 |
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА        |    %     |  104,0   |   104,9   |   105,8   |
|                        | ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ    |          |          |           |           |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯМИ            |          |          |           |           |
|                        | СОЦИАЛЬНОГО             |          |          |           |           |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, |          |          |           |           |
|                        | ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ |          |          |           |           |
|                        | ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. -   |          |          |           |           |
|                        | 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.)        |          |          |           |           |
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        |       ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО        |
|                        |                             ОБСЛУЖИВАНИЯ                              |
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ         |   ЕД.    |    36    |     0     |    163    |
|                        | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В        |          |          |           |           |
|                        | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО |          |          |           |           |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ            |          |          |           |           |
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        |     ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        |
|                        |            СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ              |
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,     |   ЧЕЛ.   |   744    |   1265    |   2284    |
|                        | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ       |          |          |           |           |
|                        | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО     |          |          |           |           |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  |          |          |           |           |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ          |                                                                       |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | - 2012-2014 ГОДЫ                                                      |
| ПРОГРАММЫ              |                                                                       | 
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ               | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ                             |
| ПОДПРОГРАММ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ";                                            |
|                        | -   "РАЗВИТИЕ   СИСТЕМЫ   СОЦИАЛЬНОГО   ОБСЛУЖИВАНИЯ   НАСЕЛЕНИЯ      |
|                        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                                                   |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| КРАТКАЯ                | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ                    |
| ХАРАКТЕРИСТИКА         | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                        |
| ПРОГРАММНЫХ            | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ                       |
| МЕРОПРИЯТИЙ            | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ                        |
|                        | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ                               |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ   И   ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ                       |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ         | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБСИДИИ ПФ РФ. ОБЩИЕ                    |
| (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 952 319,2 ТЫС.               |
| ПОДПРОГРАММАМ,         | РУБЛЕЙ                                                                |
| ГОДАМ      РЕАЛИЗАЦИИ, |                                                                       | 
| ТЫС. РУБЛЕЙ)           |                                                       (ТЫС. РУБ.)     |        
|                        |-----------------------------------------------------------------------|
|                        |    ИСТОЧНИК    |    ВСЕГО     |     ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ     |
|                        | ФИНАНСИРОВАНИЯ |   НА 2012    |---------------------------------------|
|                        |                | - 2014 ГОДЫ  |  2012 Г.    |  2013 Г.    | 2014 Г.   |
|                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|
|                        | ИТОГО:         |  952 319,2   |  212 739,7  |  241 665,7  | 497 913,8 |
|                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|
|                        | ОБЛАСТНОЙ      |  952 123,4   |  212 543,9  |  241 665,7  | 497 913,8 |
|                        | БЮДЖЕТ         |              |             |             |           |
|                        |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------|
|                        | СУБСИДИЯ ПФ    |    195,8     |   195,8     |    0,0      |    0,0    |
|                        | РФ             |              |             |             |           |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ              |                                                                       |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ:                |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | - УВЕЛИЧИТЬ        КОЛИЧЕСТВО        ГРАЖДАН,        ОБСЛУЖЕННЫХ      |
| ПРОГРАММЫ И            | УЧРЕЖДЕНИЯМИ    СОЦИАЛЬНОГО    ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ,     ПО      |
| ПОКАЗАТЕЛИ             | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г.) НА 5,8%;                    |
| СОЦИАЛЬНО-             | -    УВЕЛИЧИТЬ    КОЛИЧЕСТВО    ГРАЖДАН,    ОХВАЧЕННЫХ    НОВЫМИ      |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ          | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 3 РАЗА;                 |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ          | -  ВВЕСТИ  199  ПРОЕКТНЫХ   МЕСТ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   СОЦИАЛЬНОГО      |
|                        | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                                |
|------------------------+-----------------------------------------------------------------------|
| АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ       | MINSOC.GOV-MURMAN.RU                                                  |
| ПРОГРАММЫ В СЕТИ       |                                                                       |
| ИНТЕРНЕТ               |                                                                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------|

                    1. Характеристика проблемы, на
                 решение которой направлена Программа

     В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного  возраста  в
2010 году  составила  16,8%.  Наблюдается  стабильный  рост  населения
старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов,  в  последующие
годы число пожилых граждан будет расти и, согласно  прогнозу,  к  2031
году  достигнет  21,2%.  В  этой   связи   потребность   населения   в
стационарном обслуживании будет возрастать.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях  психоневрологического  профиля  и  их   перенаселенности.
Существует очередь на помещение в эти учреждения,  период  ожидания  в
которой составляет несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д.51).
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  ЗАТО  г.  Североморск"  и   нежилого   здания
ГОУСОССЗН  "Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
ЗАТО  г.   Снежногорск"   (правопреемник   -   ГОБУСОН   "Полярнинский
комплексный центр социального обслуживания населения").
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В этих целях принято  решение  о  создании
учреждения для лиц без определенного места жительства  в  Первомайском
округе г. Мурманска  рядом  с  месторасположением  подворья  Трифонова
Печенгского мужского монастыря.
     Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более  100  тыс.
граждан, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации  и  нуждающихся  в
социальной поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.
     В Программу включены мероприятия, направленные на  развитие  сети
государственных учреждений социального обслуживания,  внедрение  новых
технологий    социального     обслуживания     населения     (открытие
специализированных отделений  социально-медицинского  обслуживания  на
дому,  служб  "Мобильная  социальная  бригада",  "Надомные   сиделки",
"Социальное   такси"),   укрепление    материально-технической    базы
учреждений.
     Для достижения результатов в Программу  включены  мероприятия  по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания,   открытию   новых   отделений   и   служб,   укреплению
материально-технической базы учреждений.

  2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния
              показателя (индикатора) на достижение цели


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N   |      ЦЕЛЬ,       |      |   ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)   | ИСТОЧНИК                          |   СТЕПЕНЬ    |
| П/П  |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |--------------------------------------|  ДАННЫХ                           |   ВЛИЯНИЯ    |
|      |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011  |    ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    |                                   |  ПОКАЗАТЕЛЯ  |
|      |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  |  ГОД  |       ПРОГРАММЫ       |                                   | (ИНДИКАТОРА) |
|      |                  |      |      |       |-----------------------|                                   |      НА      |
|      |                  |      |      |       | 2012  | 2013  | 2014  |                                   |  ДОСТИЖЕНИЕ  |
|      |                  |      |      |       | ГОД   |  ГОД  | ГОД   |                                   |   ЦЕЛИ (%)   |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|      | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                      |    100%     |
|      | НАСЕЛЕНИЯ                                                                                          |             |
|------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------|
|      | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА |  %   |      |       | 104,0 | 104,9 | 105,8 | МИНИСТЕРСТВО                      | НЕ          |
|      | ГРАЖДАН,         |      |      |       |       |       |       | ТРУДА И                           | УКАЗЫВАЕТСЯ |
|      | ОБСЛУЖЕННЫХ      |      |      |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО                       |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯМИ     |      |      |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ                          |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |  Х   | 115,5 |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ, ПО    |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|      | ОТНОШЕНИЮ К      |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|      | БАЗОВОМУ         |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|      | ПОКАЗАТЕЛЮ       |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|      | (2010 Г. - 100,6 |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|      | ТЫС. ЧЕЛ.)       |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                            |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |      |       |       |       |       | МИНИСТЕРСТВО                      |     40%     |
|      | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД.  |  Х   |  42   |  36   |   0   |  163  | СТРОИТЕЛЬСТВА И                   |             |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯХ      |      |      |       |       |       |       | ТЕРРИТОРИАЛЬ-                     |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | НОГО РАЗВИТИЯ                     |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             |
|      |                  |      |      |       |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ                                      |
|      | НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                     |
|------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | КОЛИЧЕСТВО       | ЧЕЛ. |  Х   |   Х   |  744  | 1265  | 2284  | МИНИСТЕРСТВО                      |     60%     |
|      | ГРАЖДАН,         |      |      |       |       |       |       | ТРУДА И                           |             |
|      | ОХВАЧЕННЫХ       |      |      |       |       |       |       | СОЦИАЛЬНОГО                       |             |
|      | НОВЫМИ ФОРМАМИ   |      |      |       |       |       |       | РАЗВИТИЯ                          |             |
|      | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |       |       |       |       | МУРМАНСКОЙ                        |             |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |       |       |       |       | ОБЛАСТИ                           |             |
|      | НАСЕЛЕНИЯ        |      |      |       |       |       |       |                                   |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  3. Перечень программных мероприятий

     Программа содержит  конкретные  мероприятия,  взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе.


4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет
                      средств областного бюджета
                          в рамках Программы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    НАИМЕНОВАНИЕ     | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  | ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК  |  ПРОЕКТНАЯ  |   СРОКИ    | СТОИМОСТЬ          |     ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ      |
| П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ  |     ЗАКАЗЧИК     |                      |  МОЩНОСТЬ   | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. РУБ. |              ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ               |
|     |                     |                  |                      |             |    СТВА    |                    |---------------------------------------------------|
|     |                     |                  |                      |             |            |                    |   ИСТОЧНИКИ   | 2012 ГОД  | 2013 ГОД  | 2014 ГОД  |
|     |                     |                  |                      |             |            |                    |  ФИНАНСИРО-   |           |           |           |
|     |                     |                  |                      |             |            |                    |     ВАНИЯ     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |             |   2012-    | ВСЕГО: 1 700 000,0 |    ВСЕГО:     | 143 000,0 | 157 000,0 | 400 000,0 |
|     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС-  | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             |  2017 ГГ.  |        (БЕЗ        |   700 000,0   |           |           |           |
|     | КОГО ИНТЕРНАТА ПО   | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |  МЕДОБОРУДОВАНИЯ   |     ОБ -      |           |           |           |
|     | АДРЕСУ: Г. АПАТИТЫ, |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |   И ТЕХНОЛОГИЧ.    |   700 000,0   |           |           |           |
|     | УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 51,  |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |  560 МЕСТ   |            |   ПРИСОЕДИНЕНИЯ)   |               |           |           |           |
|     | ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ  |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | (1 ОЧЕРЕДЬ  |            |                    |               |           |           |           |
|     | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ |                  |      - ГОБУСОН       | - 136 МЕСТ) |            |                    |               |           |           |           |
|     | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ    |                  |     "АПАТИТСКИЙ      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ДОКУМЕНТАЦИИ        |                  |  ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС-  |             |            |                    |               |           |           |           |
|     |                     |                  |  КИЙ ИНТЕРНАТ N 1"   |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ   |             |   2013-    |  СТОИМОСТЬ БУДЕТ   |    ВСЕГО:     |  7 200,0  | 20 000,0  | 16 000,0  |
|     | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР      | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |  2015 ГГ.  |  ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ  |   43 200,0    |           |           |           |
|     | СОЦИАЛЬНОЙ          | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |   РАЗРАБОТКИ ПСД   | ОБ - 43 200,0 |           |           |           |
|     | АДАПТАЦИИ В Г.      |     РАЗВИТИЯ     | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  |  120 ЧЕЛ.   |            |                    |               |           |           |           |
|     | МУРМАНСКЕ"          |    МУРМАНСКОЙ    |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     |                     |     ОБЛАСТИ      |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В Т.Ч.  РАЗРАБОТКА  |                  |                      |             |            |                    |               |  7 200,0  |           |           |
|     | ПСД                 |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |  24 МЕСТА   |   2014-    |  СТОИМОСТЬ БУДЕТ   |    ВСЕГО:     |    0,0    |  5 000,0  | 18 905,9  |
|     | ОБЪЕКТА             | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             |  2016 ГГ.  |  ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ  |   23 905,9    |           |           |           |
|     | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |   РАЗРАБОТКИ ПСД   | ОБ - 23 905,9 |           |           |           |
|     | СОЦИАЛЬНОГО         |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ        |    МУРМАНСКОЙ    | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"  |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г.   |     ОБЛАСТИ      |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | СЕВЕРОМОРСК"        |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
|     | В Т.Ч.  РАЗРАБОТКА  |                  |                      |             |            |                    |               |           |  5 000,0  |           |
|     | ПСД                 |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |             | 2012-      |      65 000,0      |    ВСЕГО:     |  5 000,0  | 30 570,0  | 29 430,0  |
|     | ОБЪЕКТА "НЕЖИЛОЕ    | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |   27 МЕСТ   | 2014 ГГ.   |                    |   65 000,0    |           |           |           |
|     | ЗДАНИЕ ГОУСОССЗН    | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |                    | ОБ - 65 000,0 |           |           |           |
|     | "СОЦИАЛЬНО-         |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ    |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ЦЕНТР ДЛЯ           |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  |                  |      - ГОБУСОН       |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ЗАТО Г.             |                  |    "ПОЛЯРНИНСКИЙ     |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | СНЕЖНОГОРСК"        |                  |        КЦСОН"        |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -    |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ГОБУСОН             |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ       |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | КЦСОН")             |                  |                      |             |            |                    |               |           |           |           |
|-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------|
| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ       |   МИНИСТЕРСТВО   |   ЗАКАЗЧИК - ГОКУ    |   36 ЧЕЛ.   | 2011-      |      89 830,0      |    ВСЕГО:     | 39 830,0  |    0,0    |           |
|     | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ  | СТРОИТЕЛЬСТВА И  |     "УПРАВЛЕНИЕ      |             | 2012 ГГ.   |                    |   39 830,0    |           |           |    0,0    |
|     | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО |     КАПИТАЛЬНОГО     |             |            |                    | ОБ - 39 830,0 |           |           |           |
|     | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ   |     РАЗВИТИЯ     |    СТРОИТЕЛЬСТВА     |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | ПО АДРЕСУ: Г.       |    МУРМАНСКОЙ    |      МУРМАНСКОЙ      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | МУРМАНСК, УЛ.       |     ОБЛАСТИ      | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК |             |            |                    |               |           |           |           |
|     | КАЛИНИНА, 23"       |                  |      - ГОАУСОН       |             |            |                    |               |           |           |           |
|     |                     |                  |     "МУРМАНСКИЙ      |             |            |                    |               |           |           |           |
|     |                     |                  |        КЦСОН"        |             |            |                    |               |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы


------------------------------------------------------------------------------------------
|      ОПИСАНИЕ      |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |       МЕРЫ,       |
|      ВНЕШНИХ       |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |   НАПРАВЛЕННЫЕ    |
|       РИСКОВ       |     НЕГАТИВНОГО      |                        |    НА СНИЖЕНИЕ    |
|                    |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |    ВНУТРЕННИХ     |
|                    |       ФАКТОРОВ       |                        |      РИСКОВ       |
|--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|
|         1          |          2           |           3            |         4         |
|--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ          | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ        |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО       | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | СОВЕЩАНИЙ С       |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | УЧАСТНИКАМИ       |
|                    | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | ПРОГРАММНЫХ       |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)  | МЕРОПРИЯТИЙ       |
|                    | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       |                        |                   |
|                    | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                   |
|                    | ОБЛАСТНОГО           |                        |                   |
|                    | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                   |
|--------------------+----------------------+------------------------+-------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ      | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ     |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И      |
| ИНФЛЯЦИЕЙ          |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ВНЕШНИХ           |
|                    |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | ИСТОЧНИКОВ        |
|                    |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ИНФОРМАЦИИ В      |
|                    |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | СОВОКУПНОСТИ С    |
|                    |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ   |
|                    |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | ОБЪЕКТИВНЫХ       |
|                    |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В |
|                    |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ДИНАМИКЕ          |
|                    |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | ПОТРЕБНОСТЕЙ      |
|                    |                      | ЗАДАНИЙ НА             | НАСЕЛЕНИЯ В       |
|                    |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ   |
|                    |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | ГОСУДАРСТВЕННЫХ   |
|                    |                      |                        | УСЛУГАХ;          |
|                    |                      |                        | ОБУЧЕНИЕ И        |
|                    |                      |                        | ПОВЫШЕНИЕ         |
|                    |                      |                        | КВАЛИФИКАЦИИ      |
|                    |                      |                        | УЧАСТНИКОВ        |
|                    |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ       |
|                    |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ       |
------------------------------------------------------------------------------------------

            6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

     Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Программы на  2012-2014  годы  определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
областного бюджета составит 952 319,2 тыс. руб.
     Финансовые и имущественные взаимоотношения  участников  Программы
регулируются  договорами  о  совместной  деятельности  по   реализации
Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

---------------------------------------------------------------------------------
|       ИСТОЧНИК       | ВСЕГО НА 2012-2014 |   ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   |
|    ФИНАНСИРОВАНИЯ    |        ГОДЫ        |-----------------------------------|
|                      |                    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| ВСЕГО                |     952 319,2      | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |     952 123,4      | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| СУБСИДИЯ ПФ РФ       |       195,8        |   195,8   |    0,0    |    0,0    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|       ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО        |
|                                 ОБСЛУЖИВАНИЯ"                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|       ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ       |
|                              МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО                |      80 383,3      | 17 709,7  | 29 095,70 | 33 577,9  |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ     |      80 187,5      | 17 513,9  | 29 095,70 | 33 577,9  |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| СУБСИДИЯ ПФ РФ       |       195,8        |   195,8   |    0,0    |    0,0    |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО       |                    |           |           |           |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ      |                    |           |           |           |
| ЗАКАЗЧИКАМ:          |                    |           |           |           |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО         |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| СТРОИТЕЛЬСТВА И      |                    |           |           |           |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО     |                    |           |           |           |
| РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ  |                    |           |           |           |
| ОБЛАСТИ              |                    |           |           |           |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В         |     871 935,9      | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:    |                    |           |           |           |
|----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |      80 383,3      | 17 709,7  | 29 095,70 | 33 577,9  |
| СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |                    |           |           |           |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |                    |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------

                   7. Механизм реализации Программы

     Государственным   заказчиком-координатором   Программы   является
Министерство труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации  Программы  Министерство  труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства
и территориального  развития  Мурманской  области  и  подведомственных
Министерству  труда  и   социального   развития   Мурманской   области
учреждений по реализации мероприятий Программы.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Контроль  за  исполнением   Программы   осуществляет   экспертно-
координационный совет по реализации региональных социальных программ в
интересах  семьи  и  детства  при  Правительстве  Мурманской   области
совместно с государственным заказчиком-координатором  -  Министерством
труда и социального развития Мурманской области.
     Министерство труда  и  социального  развития  Мурманской  области
направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации подпрограмм;
     - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным,  доклад  о
ходе выполнения Программы  и  эффективности  использования  финансовых
средств в соответствии  с  требованиями  Порядка  принятия  решений  о
разработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации, утвержденного постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.
     О  ходе  и  итогах  реализации  Программы  Министерство  труда  и
социального  развития  Мурманской  области  ежегодно  до  15   февраля
предоставляет  обобщенную  информацию   в   Правительство   Мурманской
области.

                   8. Оценка эффективности Программы

     Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:
     - увеличить количество    граждан,    обслуженных    учреждениями
социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю
(2010 г.) на 5,8%;
     - увеличить  количество  граждан,   охваченных   новыми   формами
социального обслуживания населения, в 3 раза;
     - ввести   199   проектных   мест   в   учреждениях   социального
обслуживания населения.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализации
долгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденным
постановлением Правительства Мурманской области от  30.06.2008  N 310-
ПП.


                                                        Приложение N 1
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"


                               Мурманск
                                 2012

                         Паспорт подпрограммы
   "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания"
                        (далее - Подпрограмма)



  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ         - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
  ЗАКАЗЧИК                РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОДПРОГРАММЫ

  ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
                          ОБСЛУЖИВАНИЯ


  ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ    
  ИНДИКАТОРЫ И            -----------------------------------------------------------------
  ПОКАЗАТЕЛИ              | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И | ЕД.  | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |
                          |     ПОКАЗАТЕЛИ      | ИЗМ. |----------------------------------|
                          |                     |      |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ   |
                          |                     |      |----------------------------------|
                          |                     |      |   2012   |   2013    |   2014    |
                          |---------------------------------------------------------------|
                          |     ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ     |
                          |                   СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                    |
                          |---------------------------------------------------------------|
                          | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ     | ЕД.  |    36    |     0     |    163    |
                          | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В    |      |          |           |           |
                          | УЧРЕЖДЕНИЯХ         |      |          |           |           |
                          | СОЦИАЛЬНОГО         |      |          |           |           |
                          | ОБСЛУЖИВАНИЯ        |      |          |           |           |
                          -----------------------------------------------------------------                   
                               
  СРОКИ И ЭТАПЫ           - 2012-2014 ГОДЫ
  РЕАЛИЗАЦИИ
  ПОДПРОГРАММЫ

  ОБЪЕМЫ И                ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ
  ИСТОЧНИКИ               СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА
  ФИНАНСИРОВАНИЯ          РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
  ПОДПРОГРАММЫ (ПО        ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ
  ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В                                                        (ТЫС. РУБ.)
  ТЫС. РУБЛЕЙ)             ------------------------------------------------------------------
                           |    ИСТОЧНИК    |   ВСЕГО   |        ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ        |
                           | ФИНАНСИРОВАНИЯ |  НА 2012  |           ПОДПРОГРАММЫ            |
                           |                |  - 2014   |-----------------------------------|
                           |                |   ГОДЫ    | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   |
                           |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
                           | ОБЛАСТНОЙ      | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
                           | БЮДЖЕТ         |           |           |           |           |
                           ------------------------------------------------------------------                    


  ОЖИДАЕМЫЕ               РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ  К  2014
  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ   ГОДУ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  СОЦИАЛЬНОГО
  ПОДПРОГРАММЫ            ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ


                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Одной  из  стратегических  целей  в  области  социальной   защиты
населения  Мурманской   области   является   не   только   обеспечение
гарантированных   государством   социальных   услуг   населению,   как
взрослому, так и детям и семьям с детьми, но  и  обеспечение  высокого
уровня социального  обслуживания  населения  путем  решения  задач  по
повышению  доступности  и  качества  социальных   услуг,   оказываемых
населению учреждениями социального обслуживания.
     В Мурманской области  социальное  обслуживание  граждан  пожилого
возраста  и  инвалидов  осуществляют  23   государственных   областных
учреждения социального обслуживания.
     Общее количество мест в  государственных  областных  стационарных
учреждениях социального обслуживания составляет 1734.
     Обеспеченность населения  Мурманской  области  домами-интернатами
для престарелых и инвалидов составляет 20,7  тыс.  мест  на  10  тысяч
жителей, или 69% от установленного норматива  (30  мест  на  10  тысяч
жителей) по Российской Федерации.
     Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской  области
остается  проблема  недостаточного  количества  мест  в   стационарных
учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности.
     По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с  целью  помещения  в  эти
учреждения состоят 466  чел.  Период  ожидания  в  очереди  составляет
несколько лет.
     В  целях  решения  проблемы  обеспечения  населения   местами   в
учреждениях  психоневрологического  профиля   и   перенаселенности   в
действующих психоневрологических  интернатах  планируется  осуществить
реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический  интернат"  (г.
Апатиты, ул. Лесная, д. 51).
     Отделение  для  несовершеннолетних,  нуждающихся   в   социальной
реабилитации,    является    структурным    подразделением     ГОБУСОН
"Полярнинский комплексный центр социального  обслуживания  населения",
обособленного помещения не имеет и занимает часть  здания,  в  котором
находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
     В   связи   с   ростом   рождаемости   муниципальное   дошкольное
образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей,  кроме
того, спортивный и  музыкальный  залы,  прачечная,  медицинский  блок,
пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным  учреждением.
Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного
образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации  детей
и подростков.
     В Мурманской  области  два  муниципальных  образования  (ЗАТО  г.
Североморск и ЗАТО  Александровск)  не  имеют  возможности  полноценно
работать  по  профилактике  семейного   неблагополучия,   профилактике
детской   безнадзорности   и   обеспечению   комплексной    социальной
реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого  количества
подходящих помещений.
     В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более
14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск",  в  ЗАТО  г.
Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29  человек.
Большая  часть   детей-инвалидов   интегрирована   в   образовательные
учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-
интернат N 1 г.  Мурманска,  11  детей  -  ГОАУСОН  "Мурманский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям".  Именно  отсутствие   социально-
реабилитационной   базы   вынуждает   семьи    с    детьми-инвалидами,
нуждающимися в  комплексной  реабилитации,  ежедневно  выезжать  в  г.
Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений.  Есть
и неорганизованные дети,  их  11  человек,  в  том  числе  8  детей  с
диагнозом ДЦП.
     В связи с этим необходимо открывать новые отделения:
     - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными  физическими  и
умственными возможностями на 14 стационарных мест;
     - социальной  реабилитации  несовершеннолетних,   находящихся   в
социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.
     В целях решения проблемы  планируется  осуществить  реконструкцию
дополнительных помещений для ГОБУСОН  "Комплексный  центр  социального
обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания  ГОБУСОН
"Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  ЗАТО   г.
Снежногорск",   что   позволит   создать   необходимые   условия   для
предоставления  социальных  услуг  семьям  с   детьми   и   проведения
социальной реабилитации детей  и  подростков,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.
     Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных
проблем Мурманской области. В области  отсутствуют  специализированные
учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся
из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления  ночлега  и
оказания комплексной социальной  помощи  указанной  категории  лиц.  С
каждым годом количество граждан  без  определенного  места  жительства
увеличивается.
     В этих целях принято  решение  о  создании  такого  учреждения  в
Первомайском округе г. Мурманска рядом с  месторасположением  подворья
Трифонова Печенгского мужского монастыря.
     В   г.   Мурманске   отсутствуют   полустационарные   учреждения,
оказывающие   социальные   услуги   совершеннолетним    инвалидам    с
отклонениями в умственном и физическом  развитии.  Открытие  отделения
для  молодых  инвалидов  при  ГОАУСОН  "Мурманский  комплексный  центр
социального  обслуживания  населения"  позволит  создать  условия  для
оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными  возможностями
в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых
проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой  деятельности
и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие  отделения  позволит
снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по
осуществлению  строительства  (реконструкции)  учреждений  социального
обслуживания. Мероприятия  носят  исключительно  социальный  характер.
Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния
результата  на  достижение  цели  Стратегии   социально-экономического
развития Мурманской области в социальной сфере.

      2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы


-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      ЦЕЛЬ,       |      | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) |  ИСТОЧНИК ДАННЫХ   |
| П/П |     ЗАДАЧИ И     | ЕД.  |----------------------------------|                    |
|     |    ПОКАЗАТЕЛИ    | ИЗМ. | 2010 | 2011 |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   |                    |
|     |   (ИНДИКАТОРЫ)   |      | ГОД  | ГОД  |    ПОДПРОГРАММЫ    |                    |
|     |                  |      |      |      |--------------------|                    |
|     |                  |      |      |      | 2012 | 2013 | 2014 |                    |
|     |                  |      |      |      | ГОД  | ГОД  | ГОД  |                    |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО               |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                    |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ  |      |      |      |  36  |  0   | 163  | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА |
|     | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В |      |      |      |      |      |      | И СОЦИАЛЬНОГО      |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯХ      | ЕД.  |      |      |      |      |      | РАЗВИТИЯ           |
|     | СОЦИАЛЬНОГО      |      |      |      |      |      |      | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ     |      |      |      |      |      |      |                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы


---------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3            |           4            |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ             |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       | ПОДПРОГРАММЫ)          |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      |
|                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  |
|                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            |
|                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        |
|                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               |
|                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |
---------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  за
счет областного бюджета составит 871 935,9 тыс. руб.

--------------------------------------------------------------------------
|      ИСТОЧНИК       |    ВСЕГО     | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  |
|   ФИНАНСИРОВАНИЯ    | НА 2012-2014 |-----------------------------------|
|                     |     ГОДЫ     | 2012 Г.   | 2013 Г.   | 2014 Г.   |
|---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ    |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
|---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО      |              |           |           |           |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ     |              |           |           |           |
| ЗАКАЗЧИКАМ:         |              |           |           |           |
|---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| МИНИСТЕРСТВО        |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| СТРОИТЕЛЬСТВА И     |              |           |           |           |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО    |              |           |           |           |
| РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ |              |           |           |           |
| ОБЛАСТИ             |              |           |           |           |
|---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------|
| ИНВЕСТИЦИИ В        |  871 935,9   | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 |
| ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:   |              |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
строительства и территориального развития Мурманской области.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  несет  ответственность  за   качественное   и   своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.
     Министерство строительства и территориального развития Мурманской
области  направляет  в  Министерство  труда  и  социального   развития
Мурманской области:
     - ежеквартально, до  20  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом  (за  исключением  первого  квартала),  информацию  о   ходе
реализации Подпрограммы;
     - ежегодно до 1 февраля года, следующего за  отчетным,  доклад  о
ходе выполнения Подпрограммы и эффективности использования  финансовых
средств в соответствии  с  требованиями  Порядка  принятия  решений  о
разработке долгосрочных  целевых  программ  Мурманской  области  и  их
формирования и реализации, утвержденного постановлением  Правительства
Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014  году  ввести
дополнительно в учреждениях  социального  обслуживания  населения  199
проектных мест.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализации
долгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденным
постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП
"О Порядке проведения  и  критериях  оценки  эффективности  реализации
долгосрочных целевых программ Мурманской области".


                                                            Приложение
                                                        к Подпрограмме

                 Перечень программных мероприятий


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,       |    СРОК     | ИСТОЧНИКИ  |        ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)         |      ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)       |    ПЕРЕЧЕНЬ     |
| П/П |       ПРОГРАММНЫЕ        | ВЫПОЛНЕНИ-  | ФИНАНСИРО  |                                                  |    РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ     |  ОРГАНИЗАЦИЙ,   |
|     |       МЕРОПРИЯТИЯ        | Я (КВАРТАЛ, |   -ВАНИЯ   |                                                  |      ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ       |  УЧАСТВУЮЩИХ В  |
|     |                          |    ГОД)     |            |--------------------------------------------------+------------------------------------|   РЕАЛИЗАЦИИ    |
|     |                          |             |            |   ВСЕГО    | 2012 ГОД  |  2013 ГОД  |  2014 ГОД  |  НАИМЕНОВАНИЕ   | 20- | 20- | 201- |   ПРОГРАММНЫХ   |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 | 12  | 13  |  4   |   МЕРОПРИЯТИЙ   |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 | ГО  | ГО  | ГОД  |                 |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |  Д  |  Д  |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|  1  |            2             |      3      |     4      |     5      |     6     |     7      |     8      |        9        | 10  | 11  |  12  |       13        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                                                                                             |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ            |  2012-2014  | ВСЕГО: 700 | 700 000,00 | 143000,0  |  157000,0  |  400000,0  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ |     |     | 136  | ГОКУ"УПРАВЛЕНИ- |
|     | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО    |             |   000,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | Е КАПИТАЛЬНОГО  |
|     | ИНТЕРНАТА ПО АДРЕСУ: Г.  |             |   ОБ-700   |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   |
|     | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.  |             |   000,0    |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      |
|     | 51, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ   |             |            |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| ОБЛАСТИ",       |
|     | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ      |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ГОБУСОН         |
|     | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ         |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "АПАТИТСКИЙ     |
|     | ДОКУМЕНТАЦИИ             |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- |
|     |                          |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | N 1"            |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
| 2.  | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА    |  2012-2014  | ВСЕГО: 43  | 43 200,00  | 7 200,00  | 20 000,00  | 16 000,00  | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ГОКУ            |
|     | "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ        |             |   200,0,   |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     |
|     | АДАПТАЦИИ В Г.           |             |   ОБ-43    |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    |
|     | МУРМАНСКЕ"               |             |   200,0    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      |
|     |                          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | ОБЛАСТИ"        |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
| 3.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |  2013-2014  | ВСЕГО: 23  | 23 905,90  |           |  5 000,00  | 18 905,90  | КОЛИЧЕСТВО      |     |  1  |  1   | ГОКУ            |
|     | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР       |             |   905,9,   |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     |
|     | СОЦИАЛЬНОГО              |             |   ОБ-23    |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    |
|     | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ   |             |   905,9    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   |
|     | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | МУРМАНСКОЙ      |
|     | ГВАРДЕЙСКАЯ, 7"          |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      | ОБЛАСТИ"        |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
| 4.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |  2012-2014  | ВСЕГО: 65  | 65 000,00  | 5 000,00  | 30 570,00  | 29 430,00  | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ |     |     |  27  | ГОКУ            |
|     | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ          |             |   000,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     |
|     | ГОУСОССЗН                |             |   ОБ-65    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    |
|     | "СОЦИАЛЬНО-              |             |   000,0    |            |           |            |            |                 |     |     |      | СТРОИТЕЛЬСТВА   |
|     | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР   |             |            |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| МУРМАНСКОЙ      |
|     | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |  1  |  1   | ОБЛАСТИ",       |
|     | ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК"     |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | ГОБУСОН         |
|     | (ПРАВОПРЕЕМНИК -         |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | "ПОЛЯРНИНСКИЙ   |
|     | ГОБУСОН                  |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КЦСОН"          |
|     | "ПОЛЯРНИНСКИЙ            |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     | КЦСОН")                  |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
| 5.  | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА    |    2012     | ВСЕГО: 39  | 39 830,00  | 39 830,00 |            |            | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | 36  |     |      | ГОКУ            |
|     | "ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО      |             |   830,0,   |            |           |            |            | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ  |     |     |      | "УПРАВЛЕНИЕ     |
|     | ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ       |             |   ОБ-39    |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | КАПИТАЛЬНОГО    |
|     | ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: Г.  |             |   830,0    |            |           |            |            |-----------------+-----+-----+------| СТРОИТЕЛЬСТВА   |
|     | МУРМАНСК, УЛ. КАЛИНИНА,  |             |            |            |           |            |            | КОЛИЧЕСТВО      |  1  |     |      | МУРМАНСКОЙ      |
|     | 23"                      |             |            |            |           |            |            | РЕКОНСТРУИРУЕМ- |     |     |      | ОБЛАСТИ",       |
|     |                          |             |            |            |           |            |            | ЫХ ОБЪЕКТОВ     |     |     |      | ГОАУСОН"МУР-    |
|     |                          |             |            |            |           |            |            | (ШТ.)           |     |     |      | МАНСКИЙ КЦСОН"  |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,   |             | ВСЕГО: 871 | 871 935,90 |    195    | 212 570,00 | 464 335,90 |                 | 36  |  0  | 163  |                 |
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |   935,9,   |            |  030,00   |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     |                          |             |   ОБ-871   |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     |                          |             |   935,9    |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ   |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | ПУБЛИЧНЫЕ                |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|     | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО           |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|     | СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА     |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | МЕРОПРИЯТИЯ ПО           |             | ВСЕГО:     |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|     | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ           |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ     |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     | ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР         |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         |             |   ВСЕГО:   | 871 935,90 |    195    | 212 570,00 | 464 335,90 |                 |     |     |      |                 |
|     |                          |             | 871 935,9, |            |  030,00   |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     |                          |             |  ОБ- 871   |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|     |                          |             |   935,9    |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | В ТОМ ЧИСЛЕ:             |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ     |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ    |             |            |    0,0     |    0,0    |    0,0     |    0,0     |                 |     |     |      |                 |
|-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------|
|     | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ           |             |            | 871 935,9  | 195 030,0 | 212 570,0  | 464 335,9  |                 |     |     |      |                 |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯ               |             |            |            |           |            |            |                 |     |     |      |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2
                                                           к Программе

                             Подпрограмма
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"


                               Мурманск
                                 2012

                         Паспорт подпрограммы
         "Развитие системы социального обслуживания населения
                          Мурманской области"
                        (далее - Подпрограмма)

------------------------------------------------------------------------------------
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ       | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ   |
| ЗАКАЗЧИК              | ОБЛАСТИ                                                  |
| ПОДПРОГРАММЫ          |                                                          |
|-----------------------+----------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ     | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ       |
|                       | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ            |
|-----------------------+----------------------------------------------------------|
|                       |                                                          |
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ     |                                                          |
|                       |  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И  | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  |
|                       |       ПОКАЗАТЕЛИ       |          |     (ИНДИКАТОРА)     |
|                       |                        |          |----------------------|
|                       |                        |          |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    |
|                       |                        |          |     ПОДПРОГРАММЫ     |
|                       |                        |          |----------------------|
|                       |                        |          | 2012 | 2013 |  2014  |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА      |
|                       | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ    |
|                       | ОБЛАСТИ                                                  |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,    | ЧЕЛ.     | 744  | 1265 |  2284  | 
|                       | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ      |          |      |      |        |
|                       | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО    |          |      |      |        |
|                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ           |          |      |      |        |
|                       | НАСЕЛЕНИЯ              |          |      |      |        |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ   |
|                       | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО      |
|                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ,  | ЕД.      |  23  |  30  |   44   |
|                       | СЛУЖБ,                 |          |      |      |        |
|                       | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ        |          |      |      |        |
|                       | НОВЫЕ ФОРМЫ            |          |      |      |        |
|                       | СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        |
|                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН   |          |      |      |        |
|                       |------------------------+----------+------+------+--------|
|                       | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ  | ЕД.      |  20  |  24  |   26   |
|                       | СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        |
|                       | ОБСЛУЖИВАНИЯ,          |          |      |      |        |
|                       | УКРЕПИВШИХ             |          |      |      |        |
|                       | МАТЕРИАЛЬНО-           |          |      |      |        |
|                       | ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ       |          |      |      |        |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ.     | 650  | 650  |  650   |
|                       | ЯВЛЯЮЩИХСЯ             |          |      |      |        |
|                       | ИНВАЛИДАМИ,            |          |      |      |        |
|                       | ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- |          |      |      |        |
|                       | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ        |          |      |      |        |
|                       | ИЗДЕЛИЯМИ              |          |      |      |        |
|-----------------------+----------------------------------------------------------|
|                       |                                                          |
| СРОКИ И ЭТАПЫ         | - 2012-2014 ГОДЫ                                         |
| РЕАЛИЗАЦИИ            |                                                          |
| ПОДПРОГРАММЫ          |                                                          |
|-----------------------+----------------------------------------------------------|
| ОБЪЕМЫ И              | ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПОДПРОГРАММЫ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   ЗА   СЧЕТ |
| ИСТОЧНИКИ             | СРЕДСТВ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА  И  СРЕДСТВ  ПФ  РФ.  ОБЩИЙ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ        | ОБЪЕМ    ПРОГНОЗИРУЕМЫХ     ЗАТРАТ     НА     РЕАЛИЗАЦИЮ |
| ПОДПРОГРАММЫ (ПО      | ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 80 383,3 ТЫС. РУБ.                 |
| ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В   |                                                          |
| ТЫС. РУБЛЕЙ)          |                                               (ТЫС. РУБ.)|
|                       |----------------------------------------------------------|
|                       |     ИСТОЧНИК   |  ВСЕГО |      ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ       |
|                       |  ФИНАНСИРОВАНИЯ| НА 2012|          ПОДПРОГРАММЫ          | 
|                       |                |  - 2014|--------------------------------|
|                       |                |   ГОДЫ | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  |
|                       |----------------+--------+----------+----------+----------|
|                       |ИТОГО           |80 383,3| 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 |
|                       |------------------+----------+----------+----------+------|
|                       |ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ|80 187,5| 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 |
|                       |----------------+----------+----------+----------+--------|
|                       |СУБСИДИЯ ПФ РФ  |  195,8 |  195,8   |   0,0    |   0,0    |
|-----------------------+----------------------------------------------------------|
|                       |                                                          |
| ОЖИДАЕМЫЕ             | РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  ПОЗВОЛИТ  К  2014 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ГОДУ:                                                    |
| ПОДПРОГРАММЫ          | - УВЕЛИЧИТЬ  ЧИСЛО  ОТДЕЛЕНИЙ,  СЛУЖБ,   ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ |
|                       | НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 44;     |
|                       | - УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ  БАЗУ  26  УЧРЕЖДЕНИЙ |
|                       | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ;                      |
|                       | - ОБЕСПЕЧИТЬ  ЕЖЕГОДНО  650   ГРАЖДАН,   НЕ   ЯВЛЯЮЩИХСЯ |
|                       | ИНВАЛИДАМИ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ           |
------------------------------------------------------------------------------------

                      1. Характеристика проблемы,
              на решение которой направлена Подпрограмма

     Основной  целью  настоящей   Подпрограммы   является   реализация
комплекса  мер,  направленных  на  повышение  доступности  и  качества
предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.
     Целенаправленная работа заинтересованных  ведомств  в  предыдущих
годах   в   данном   направлении   позволила   достичь    определенных
положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными  вопросы,
требующие значительных усилий, финансовых вложений.
     В 2009 году в Мурманской области действовало  32  государственных
областных учреждения социального  обслуживания  населения,  в  которых
оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010  году  в
целях  оптимизации  деятельности  социальных   учреждений   их   число
сократилось до 28.
     Вместе с тем  имеющаяся  сеть  социальных  учреждений  продолжала
развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4  службы  "Социальное  такси",
открыто   5   специализированных   отделений    социально-медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,  отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и  инвалидов,  отделение
срочного социального обслуживания.
     Ежегодно  учреждениями  обслуживаются  более  100  тыс.  граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и  нуждающихся  в  социальной
поддержке государства.
     Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что
одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.
     Материально-техническая база некоторых учреждений  не  рассчитана
на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В
связи  с  этим  учреждениям  необходима  материальная  поддержка   для
приобретения автотранспорта,  специализированного  и  технологического
оборудования,  вспомогательных  и  технических  средств   реабилитации
инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.
     Для   решения   существующих   проблем   учреждений   социального
обслуживания в Мурманской области планируется  осуществить  реализацию
мероприятий по:
     - развитию   сети    государственных    учреждений    социального
обслуживания;
     - внедрению новых технологий социального  обслуживания  населения
(развитие  мобильных  бригад  для  оказания  неотложных  социальных  и
медико-социальных услуг  пожилым  людям  и  инвалидам,  проживающим  в
отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки");
     - укреплению материально-технической базы учреждений  социального
обслуживания населения.
     Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:
     - по созданию новых социальных служб;
     - по   оснащению    учреждений    современным    реабилитационным
оборудованием, автотранспортом и мебелью.

         2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

-----------------------------------------------------------------------------------
|  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И  | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ  |   ИСТОЧНИК ДАННЫХ    |
|       ПОКАЗАТЕЛИ       |          |     (ИНДИКАТОРА)     |                      |
|                        |          |----------------------|                      |
|                        |          |   ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ    |                      |
|                        |          |     ПОДПРОГРАММЫ     |                      |
|                        |          |----------------------|                      |
|                        |          | 2012 | 2013 |  2014  |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА      |                      |
| ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ    |                      |
| ОБЛАСТИ                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН,    | ЧЕЛ.     | 744  | 1265 |  2284  | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ      |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО    |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ           |          |      |      |        |                      |
| НАСЕЛЕНИЯ              |          |      |      |        |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ   |                      |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО      |                      |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                                   |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ,  | ЕД.      |  23  |  30  |   44   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| СЛУЖБ,                 |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ        |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |
| НОВЫЕ ФОРМЫ            |          |      |      |        |                      |
| СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        |                      |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН   |          |      |      |        |                      |
|------------------------+----------+------+------+--------+----------------------|
| КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ  | ЕД.      |  20  |  24  |   26   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| СОЦИАЛЬНОГО            |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ОБСЛУЖИВАНИЯ,          |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |
| УКРЕПИВШИХ             |          |      |      |        |                      |
| МАТЕРИАЛЬНО-           |          |      |      |        |                      |
| ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ       |          |      |      |        |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ |                      |
|----------------------------------------------------------+----------------------|
| КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ.     | 650  | 650  |  650   | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И |
| ЯВЛЯЮЩИХСЯ             |          |      |      |        | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |
| ИНВАЛИДАМИ,            |          |      |      |        | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ   |
| ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- |          |      |      |        |                      |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ        |          |      |      |        |                      |
| ИЗДЕЛИЯМИ              |          |      |      |        |                      |
-----------------------------------------------------------------------------------

                  3. Перечень программных мероприятий

     Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные  по
срокам,  ресурсам  и  исполнителям  и  направленные   на   комплексную
реализацию цели Подпрограммы (приложение).

         4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

---------------------------------------------------------------------------------------------
|     ОПИСАНИЕ     |      МЕХАНИЗМЫ       |   ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА    |         МЕРЫ,          |
|     ВНЕШНИХ      |     МИНИМИЗАЦИИ      |   ВНУТРЕННИХ РИСКОВ    |      НАПРАВЛЕННЫЕ      |
|      РИСКОВ      |     НЕГАТИВНОГО      |                        |      НА СНИЖЕНИЕ       |
|                  |   ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ    |                        |       ВНУТРЕННИХ       |
|                  |       ФАКТОРОВ       |                        |         РИСКОВ         |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
|        1         |          2           |           3            |           4            |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ИЗМЕНЕНИЕ        | ОПЕРАТИВНОЕ          | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ  | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С |
| ФЕДЕРАЛЬНОГО     | РЕАГИРОВАНИЕ НА      | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ     | УЧАСТНИКАМИ            |
| ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ            | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ,   | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  | ФЕДЕРАЛЬНОГО         | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС  | МЕРОПРИЯТИЙ            |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В   | РЕАЛИЗАЦИИ             |                        |
|                  | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ       | ПОДПРОГРАММЫ)          |                        |
|                  | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО     |                        |                        |
|                  | ОБЛАСТНОГО           |                        |                        |
|                  | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА     |                        |                        |
|------------------+----------------------+------------------------+------------------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ    | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО      | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ  | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ          |
| РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ            | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ   |
| С ИНФЛЯЦИЕЙ      |                      | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ,  | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  |
|                  |                      | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ   | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ |
|                  |                      | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ  | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ  |
|                  |                      | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В      |
|                  |                      | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В       | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ  |
|                  |                      | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ       | НАСЕЛЕНИЯ В            |
|                  |                      | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ        | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ        |
|                  |                      | ФОРМИРОВАНИИ           | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ        | УСЛУГАХ;               |
|                  |                      | ЗАДАНИЙ НА             | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ   |
|                  |                      | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ         | КВАЛИФИКАЦИИ           |
|                  |                      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  | УЧАСТНИКОВ             |
|                  |                      |                        | ПРОГРАММНЫХ            |
|                  |                      |                        | МЕРОПРИЯТИЙ            |
---------------------------------------------------------------------------------------------

          5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

     Финансирование мероприятий Подпрограммы  осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются
при  рассмотрении  проекта  областного  бюджета   на   соответствующий
финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.
     Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию  Подпрограммы  за
счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 80 383,3 тыс. руб.

                              (тыс. руб.)

-----------------------------------------------------------------------------------------
|          ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ          |  ВСЕГО   |      ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ       |
|                                           | НА 2012  |          ПОДПРОГРАММЫ          |
|                                           |  - 2014  |--------------------------------|
|                                           |   ГОДЫ   | 2012 Г.  | 2013 Г.  | 2014 Г.  |
|-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ИТОГО                                     | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 |
|-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                          | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 |
|-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| СУБСИДИЯ ПФ РФ                            |  195,8   |  195,8   |   0,0    |   0,0    |
|-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ            |          |          |          |          |
| ЗАКАЗЧИКАМ:                               |          |          |          |          |
|-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------|
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 |
| МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ                        |          |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------

                  6. Механизм реализации Подпрограммы

     Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является  Министерство
труда и социального развития Мурманской области.
     В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда  и  социального
развития  Мурманской  области  осуществляет  координацию  деятельности
государственных   областных   учреждений   социального    обслуживания
населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.
     Учреждения несут ответственность за качественное и  своевременное
выполнение мероприятий, рациональное использование  выделяемых  на  их
реализацию средств.

                 7. Оценка эффективности Подпрограммы

     Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году:
     - увеличить число отделений, служб, предоставляющих  новые  формы
социального обслуживания граждан, до 44;
     - укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социального
обслуживания населения;
     - обеспечить ежегодно  650  граждан,  не  являющихся  инвалидами,
протезно-ортопедическими изделиями.
     Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в  соответствии
с Порядком проведения и  критериями  оценки  эффективности  реализации
долгосрочных  целевых  программ   Мурманской   области,   утвержденным
постановлением Правительства Мурманской области от  30.06.2008  N 310-
ПП.

                                                            Приложение
                                                        к Подпрограмме

                 Перечень программных мероприятий
                                                                                                                                               тыс. руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,     |   СРОК   | ИСТОЧНИК- |     ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)     | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ |    ПЕРЕЧЕНЬ    |
|       |     ПРОГРАММНЫЕ      | ВЫПОЛНЕ  |     И     |                                           |    ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ    |  ОРГАНИЗАЦИЙ,  |
|       |     МЕРОПРИЯТИЯ      |   -НИЯ   | ФИНАНСИР  |-------------------------------------------+------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В  |
|       |                      | (КВАРТАЛ |  О-ВАНИЯ  |  ВСЕГО   | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД |    НАИМЕНОВАНИЕ    | 2012 | 2013 | 2014  |   РЕАЛИЗАЦИИ   |
|       |                      |  , ГОД)  |           |          |          |          |          |                    | ГОД  | ГОД  |  ГОД  |  ПРОГРАММНЫХ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |  МЕРОПРИЯТИЙ   |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|   1   |          2           |    3     |     4     |    5     |    6     |    7     |    8     |         9          |  10  |  11  |  12   |       13       |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ                                           |
|       | ОБЛАСТИ                                                                                                                                             |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                   |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | ОТКРЫТИЕ             | 2012-    |  ВСЕГО:   |  1194,1  |  112,5   |  110,0   |  971,6   | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  1   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ   | 2014     |  1194,1,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ          |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ОТДЕЛЕНИЙ            |          |    ОБ-    |          |          |          |          | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.)    |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | СОЦИАЛЬНО-           |          |  1194,1   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | МЕДИЦИНСКОГО         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 133  |  150  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА      |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       | ДОМУ ГРАЖДАН         |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                |
|       | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И  |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                |
|       | ИНВАЛИДОВ            |          |           |          |          |          |          | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ- |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ     |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | СОЦИАЛЬНО-         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | МЕДИЦИНСКОГО       |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | ДОМУ ГРАЖДАН       |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | И ИНВАЛИДОВ (%)    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.2.  | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ   |  2012-   |  ВСЕГО:   |  8898,5  |  2793,9  |  3022,0  |  3082,6  | КОЛИЧЕСТВО         |  3   |  3   |   3   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | "МОБИЛЬНАЯ           |   2014   |  8898,5,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА"  |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | В УЧРЕЖДЕНИЯХ        |          |  8702,7,  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  ПФ РФ -  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | ТЕМП РОСТА         | 100  | 155  |  172  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |   195,8   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |  8702,7  |  2598,1  |  3022,0  |  3082,6  | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          | СЛУЖБАМИ           |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | "МОБИЛЬНАЯ         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | СОЦИАЛЬНАЯ         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | БРИГАДА" (%)       |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.3.  | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ      | 2013-    |  ВСЕГО:   |  6354,6  |   0,0    |  2454,6  |  3900,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  1   |   8   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ"   | 2014     |  6354,6,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | В УЧРЕЖДЕНИЯХ        |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  6354,6   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 529  |  244  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | ОБСЛУЖЕННОГО       |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | СЛУЖБАМИ           |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | "НАДОМНЫЕ          |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | СИДЕЛКИ" (%)       |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.4.  | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ      | 2012-    |  ВСЕГО:   |  6856,0  |  1300,0  |  2756,0  |  2800,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  2   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2014     |  6856,0,  |          |          |          |          | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ    |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯХ          |          |    ОБ-    |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |  6856,0   |          |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          | ТЕМП РОСТА         | 100  | 529  |  244  | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          | ЧИСЛЕННОСТИ        |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | НАСЕЛЕНИЯ,         |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | ВОСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | (%)                |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.5.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012,   |  ВСЕГО:   |  3085,2  |  760,0   |   0,0    |  2325,2  | КОЛИЧЕСТВО         |  3   |  0   |   7   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | МЕДТЕХНИКИ И         |   2014   |  3085,2,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | МЕДИЦИНСКОГО         |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ  |          |  3085,2   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | ЛЕЧЕБНОЙ             |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       | ФИЗКУЛЬТУРЫ И        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | ФИЗИОТЕРАПИИ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.6.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   | 19113,3  |  1986,0  | 11492,8  |  5634,5  | КОЛИЧЕСТВО         |  4   |  7   |   4   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО    |   2014   | 19113,3,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ,        |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | МЕБЕЛИ, В Т. Ч.      |          |  19113,3  |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ   |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.7.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  9242,3  |  545,8   |  1960,0  |  6736,5  | КОЛИЧЕСТВО         |  2   |  4   |  11   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО     |   2014   |  9242,3,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ  |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, |          |  9242,3   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ГЛАДИЛЬНОЙ,          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | ПИЩЕБЛОКА            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.8.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2013   |  ВСЕГО:   |   90,0   |          |   90,0   |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  1   |   0   | ГОБУСОН        |
|       | САНТЕХНИЧЕСКОГО      |          |   90,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "КИРОВСКИЙ     |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ         |          |  ОБ-90,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | КЦСОН"         |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.9.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  3882,5  |  1370,0  |  2130,0  |  382,5   | КОЛИЧЕСТВО         |  4   |  2   |   1   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ      |   2014   |  3882,5,  |          |          |          |          | УСТАНОВЛЕННЫХ      |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ПЛОЩАДОК И           |          |    ОБ-    |          |          |          |          | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И  |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | СПОРТИВНЫХ           |          |  3882,5   |          |          |          |          | СПОРТИВНЫХ         |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | КОМПЛЕКСОВ           |          |           |          |          |          |          | ПЛОЩАДОК (ЕД.)     |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.10. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   | 15635,0  |  6783,0  |  3652,0  |  5200,0  | КОЛИЧЕСТВО         |  7   |  4   |   5   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | АВТОТРАНСПОРТНЫХ     |   2014   | 15635,0,  |          |          |          |          | ПРИОБРЕТЕННЫХ      |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | СРЕДСТВ ДЛЯ          |          |    ОБ-    |          |          |          |          | АВТОМОБИЛЕЙ (ЕД.)  |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | УЧРЕЖДЕНИЙ           |          |  15635,0  |          |          |          |          |                    |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|       | НАСЕЛЕНИЯ            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.11. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2012   |  ВСЕГО:   |  400,0   |  400,0   |   0,0    |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  1   |  0   |   0   | ГОБУСОН        |
|       | ТРАНСПОРТНОГО        |          |  400,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "КОЛЬСКИЙ      |
|       | ПОДЪЕМНОГО           |          | ОБ-400,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | КЦСОН"         |
|       | УСТРОЙСТВА ДЛЯ       |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       |                |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ    |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ"   |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.12. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |  2012-   |  ВСЕГО:   |  1086,8  |  658,5   |  428,3   |   0,0    | КОЛИЧЕСТВО         |  8   |  3   |   0   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ     |   2013   |  1086,8,  |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В    |          |    ОБ-    |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | СТАЦИОНАРНЫЕ   |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯХ          |          |  1086,8   |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | СОЦИАЛЬНОГО          |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ОБСЛУЖИВАНИЯ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.13. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  120,0   |   0,0    |   0,0    |  120,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | СНЕГОУБОРОЧНОЙ       |          |  120,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ТЕХНИКИ              |          | ОБ-120,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       |                      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.14. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  500,0   |   0,0    |   0,0    |  500,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   1   | ГОБУСОН        |
|       | ПОДВЕСНОГО           |          |  500,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "СЕВЕРОМОРСКИ- |
|       | ПОДЪЕМНОГО           |          | ОБ-500,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ  |
|       | УСТРОЙСТВА ДЛЯ       |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | ДОМ ДЛЯ        |
|       | КАБИНЕТА ПОДВОДНОГО  |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ПРЕСТАРЕЛЫХ И  |
|       | ДУША                 |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ИНВАЛИДОВ"     |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.15. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  700,0   |   0,0    |   0,0    |  700,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   1   | ГОБУСОН        |
|       | КАБИНЕТА БОС         |          |  700,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | "СЕВЕРОМОРСКИ- |
|       | (БИОЛОГИЧЕСКАЯ       |          | ОБ-700,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ  |
|       | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ)      |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | ДОМ ДЛЯ        |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ПРЕСТАРЕЛЫХ И  |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ИНВАЛИДОВ"     |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
| 1.16. | ПРИОБРЕТЕНИЕ         |   2014   |  ВСЕГО:   |  225,0   |   0,0    |   0,0    |  225,0   | КОЛИЧЕСТВО         |  0   |  0   |   2   | ГОСУДАРСТВЕНН- |
|       | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ     |          |  225,0,   |          |          |          |          | УЧРЕЖДЕНИЙ,        |      |      |       | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ   |
|       | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ  |          | ОБ-225,0  |          |          |          |          | УКРЕПИВШИХ МТБ     |      |      |       | УЧРЕЖДЕНИЯ     |
|       | ТЕРАПИИ              |          |           |          |          |          |          | (ЕД.)              |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБСЛУЖИВАНИЯ   |
|       |                      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | НАСЕЛЕНИЯ      |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       |  ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1   |          |  ВСЕГО:   | 77383,3  | 16709,7  | 28095,7  | 32577,9  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          | 77 383,3  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       |                      |          |  ОБ- 77   | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |  187,5,   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |  ПФ РФ-   | 77187,5, | 16513,9, | 28095,7  | 32577,9  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |   195,8   |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ                                                                                            |
|-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ          |  2012-   |  ВСЕГО:   |  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |  1000,0  | КОЛИЧЕСТВО         | 650  | 650  |  650  | МИНИСТЕРСТВО   |
|       | ПРОТЕЗНО-            |   2014   | 3 000,0,  |          |          |          |          | ОБЕСПЕЧЕННЫХ       |      |      |       | ТРУДА И        |
|       | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ      |          |   ОБ-3    |          |          |          |          | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.)     |      |      |       | СОЦИАЛЬНОГО    |
|       | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН,   |          |   000,0   |          |          |          |          |                    |      |      |       | РАЗВИТИЯ       |
|       | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | МУРМАНСКОЙ     |
|       | ИНВАЛИДАМИ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       | ОБЛАСТИ        |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2    |          |  ВСЕГО:   |  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |  1000,0  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          | 3 000,0,  |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |   ОБ- 3   |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |   000,0   |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ИТОГО ПО             |          |  ВСЕГО:   | 80383,3  | 17709,7  | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                |
|       | ПОДПРОГРАММЕ, В      |          | 80 383,3  |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ТОМ ЧИСЛЕ:           |          |  ОБ- 80   | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |  187,5,   |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |  ПФ РФ-   | 80187,5, | 17513,9, | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |   195,8   |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ      |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | УСЛУГИ               |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ПУБЛИЧНЫЕ            |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | СОДЕРЖАНИЮ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | ИМУЩЕСТВА            |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | МЕРОПРИЯТИЯ ПО       |          | ВСЕГО:    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |   0,0    |                    |      |      |       |                |
|       | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ       |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | ТРАНСФЕРТОВ,         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ      |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|       | ХАРАКТЕР             |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ     |          | ВСЕГО:    | 80383,3  | 17709,7  | 29095,7  | 33577,9  |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | В ТОМ ЧИСЛЕ:         |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | БЮДЖЕТНЫЕ            |          |           | 24603,6  | 13359,7  |  8791,4  |  2452,5  |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       |                      |          |           | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  | В Т. Ч.  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |   ОБ-    |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           | 24407,8  | 13163,9  |  8791,4  |  2452,5  |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  ПФ РФ-  |  ПФ РФ-  |          |          |                    |      |      |       |                |
|       |                      |          |           |  195,8   |  195,8   |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | АВТОНОМНЫЕ           |          |           | 51737,7  |  3350,0  | 19304,3  | 29083,4  |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
|-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------|
|       | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ       |          |           |  4042,0  |  1000,0  |  1000,0  |  2042,0  |                    |      |      |       |                |
|       | УЧРЕЖДЕНИЯ           |          |           |          |          |          |          |                    |      |      |       |                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Информация по документу
Читайте также