Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 28.05.2012 № 237-ПППРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2012 N 237-ПП Мурманск Утратилo силу - Постановление Правительства Мурманской области от 31.12.2013 г. N 783-ПП О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Мурманской области от 19.03.2012 N 101-ПП "О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации" и в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести изменения в долгосрочную целевую программу "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2011 N 483-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 16.03.2012 N 87-ПП), изложив ее в новой редакции согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 28.08.2012 N 237-ПП "Долгосрочная целевая программа "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы Мурманск 2012 Паспорт долгосрочной целевой программы "Модернизация системы социального обслуживания населения" на 2012-2014 годы (далее - Программа) -------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОСНОВАНИЕ ДЛЯ | - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ | | РАЗРАБОТКИ | 03.08.2011 N 385-ПП "О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ | | ПРОГРАММЫ | ПРОГРАММ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | (НАИМЕНОВАНИЕ, | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ" | | НОМЕР И ДАТА | | | НОРМАТИВНОГО | | | ПРАВОВОГО АКТА О | | | РАЗРАБОТКЕ ДЦП) | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ | - УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ И УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ | | СОЦИАЛЬНО- | СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ, ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ | | ЭКОНОМИЧЕСКОГО | ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ | | РАЗВИТИЯ, | | | ДОСТИЖЕНИЮ КОТОРОЙ | | | СПОСОБСТВУЕТ | | | ПРОГРАММА | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | ЗАКАЗЧИК- | ОБЛАСТИ | | КООРДИНАТОР | | | ПРОГРАММЫ | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | ЗАКАЗЧИКИ | ОБЛАСТИ; | | ПРОГРАММЫ | - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ; | | | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | (ИНДИКАТОРЫ) | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | РЕАЛИЗАЦИИ | ПОКАЗАТЕЛИ | |----------------------------------| | ПРОГРАММЫ (С | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ | | |----------------------------------| | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ПРОГРАММЫ) |-----------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | |-----------------------------------------------------------------------| | | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | 104,0 | 104,9 | 105,8 | | | ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | ПО ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ | | | | | | | ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г. - | | | | | | | 100,6 ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | |-----------------------------------------------------------------------| | | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | |-----------------------------------------------------------------------| | | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 | | | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | | | | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ | | | РЕАЛИЗАЦИИ | - 2012-2014 ГОДЫ | | ПРОГРАММЫ | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ПЕРЕЧЕНЬ | - "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ | | ПОДПРОГРАММ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ"; | | | - "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ | | ХАРАКТЕРИСТИКА | МЕСТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ И ОТКРЫТИЕ НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | | ПРОГРАММНЫХ | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ | | МЕРОПРИЯТИЙ | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СУБСИДИИ ПФ РФ. ОБЩИЕ | | (ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ 952 319,2 ТЫС. | | ПОДПРОГРАММАМ, | РУБЛЕЙ | | ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, | | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | (ТЫС. РУБ.) | | |-----------------------------------------------------------------------| | | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 |---------------------------------------| | | | - 2014 ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | | |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------| | | ИТОГО: | 952 319,2 | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 | | |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------| | | ОБЛАСТНОЙ | 952 123,4 | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 | | | БЮДЖЕТ | | | | | | |----------------+--------------+-------------+-------------+-----------| | | СУБСИДИЯ ПФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | | | РФ | | | | | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 ГОДУ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОБСЛУЖЕННЫХ | | ПРОГРАММЫ И | УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПО | | ПОКАЗАТЕЛИ | ОТНОШЕНИЮ К БАЗОВОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ (2010 Г.) НА 5,8%; | | СОЦИАЛЬНО- | - УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, В 3 РАЗА; | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | - ВВЕСТИ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |------------------------+-----------------------------------------------------------------------| | АДРЕС РАЗМЕЩЕНИЯ | MINSOC.GOV-MURMAN.RU | | ПРОГРАММЫ В СЕТИ | | | ИНТЕРНЕТ | | -------------------------------------------------------------------------------------------------| 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет. В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д.51). В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений. В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОУСОССЗН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск" (правопреемник - ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения"). Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря. Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых технологий социального обслуживания населения (открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, служб "Мобильная социальная бригада", "Надомные сиделки", "Социальное такси"), укрепление материально-технической базы учреждений. Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению материально-технической базы учреждений. 2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК | СТЕПЕНЬ | | П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |--------------------------------------| ДАННЫХ | ВЛИЯНИЯ | | | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | | ПОКАЗАТЕЛЯ | | | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ПРОГРАММЫ | | (ИНДИКАТОРА) | | | | | | |-----------------------| | НА | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | ДОСТИЖЕНИЕ | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | | ЦЕЛИ (%) | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | 100% | | | НАСЕЛЕНИЯ | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------| | | ТЕМП РОСТА ЧИСЛА | % | | | 104,0 | 104,9 | 105,8 | МИНИСТЕРСТВО | НЕ | | | ГРАЖДАН, | | | | | | | ТРУДА И | УКАЗЫВАЕТСЯ | | | ОБСЛУЖЕННЫХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | УЧРЕЖДЕНИЯМИ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | Х | 115,5 | | | | ОБЛАСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ, ПО | | | | | | | | | | | ОТНОШЕНИЮ К | | | | | | | | | | | БАЗОВОМУ | | | | | | | | | | | ПОКАЗАТЕЛЮ | | | | | | | | | | | (2010 Г. - 100,6 | | | | | | | | | | | ТЫС. ЧЕЛ.) | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | | | | | МИНИСТЕРСТВО | 40% | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | ЕД. | Х | 42 | 36 | 0 | 163 | СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬ- | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | НОГО РАЗВИТИЯ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | КОЛИЧЕСТВО | ЧЕЛ. | Х | Х | 744 | 1265 | 2284 | МИНИСТЕРСТВО | 60% | | | ГРАЖДАН, | | | | | | | ТРУДА И | | | | ОХВАЧЕННЫХ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | НОВЫМИ ФОРМАМИ | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Программы, согласно приложениям N 1 и N 2 к Программе. 4. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК | ПРОЕКТНАЯ | СРОКИ | СТОИМОСТЬ | ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | П/П | ОБЪЕКТОВ, ОТРАСЛЕЙ | ЗАКАЗЧИК | | МОЩНОСТЬ | СТРОИТЕЛЬ- | ОБЪЕКТА, ТЫС. РУБ. | ПРОГРАММЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ | | | | | | | СТВА | |---------------------------------------------------| | | | | | | | | ИСТОЧНИКИ | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | | | | | | | | | ФИНАНСИРО- | | | | | | | | | | | | ВАНИЯ | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ОТРАСЛЬ - СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | ВСЕГО: 1 700 000,0 | ВСЕГО: | 143 000,0 | 157 000,0 | 400 000,0 | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2017 ГГ. | (БЕЗ | 700 000,0 | | | | | | КОГО ИНТЕРНАТА ПО | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | МЕДОБОРУДОВАНИЯ | ОБ - | | | | | | АДРЕСУ: Г. АПАТИТЫ, | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | И ТЕХНОЛОГИЧ. | 700 000,0 | | | | | | УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 51, | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | 560 МЕСТ | | ПРИСОЕДИНЕНИЯ) | | | | | | | ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | (1 ОЧЕРЕДЬ | | | | | | | | | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ | | - ГОБУСОН | - 136 МЕСТ) | | | | | | | | | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ | | "АПАТИТСКИЙ | | | | | | | | | | ДОКУМЕНТАЦИИ | | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕС- | | | | | | | | | | | | КИЙ ИНТЕРНАТ N 1" | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО | МИНИСТЕРСТВО | ГОКУ "УПРАВЛЕНИЕ | | 2013- | СТОИМОСТЬ БУДЕТ | ВСЕГО: | 7 200,0 | 20 000,0 | 16 000,0 | | | ОБЪЕКТА "ЦЕНТР | СТРОИТЕЛЬСТВА И | КАПИТАЛЬНОГО | | 2015 ГГ. | ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ | 43 200,0 | | | | | | СОЦИАЛЬНОЙ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | РАЗРАБОТКИ ПСД | ОБ - 43 200,0 | | | | | | АДАПТАЦИИ В Г. | РАЗВИТИЯ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | 120 ЧЕЛ. | | | | | | | | | МУРМАНСКЕ" | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | | В Т.Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | | 7 200,0 | | | | | ПСД | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 24 МЕСТА | 2014- | СТОИМОСТЬ БУДЕТ | ВСЕГО: | 0,0 | 5 000,0 | 18 905,9 | | | ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2016 ГГ. | ОПРЕДЕЛЕНА ПОСЛЕ | 23 905,9 | | | | | | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | РАЗРАБОТКИ ПСД | ОБ - 23 905,9 | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. | ОБЛАСТИ | | | | | | | | | | | СЕВЕРОМОРСК" | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | | В Т.Ч. РАЗРАБОТКА | | | | | | | | 5 000,0 | | | | ПСД | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | | 2012- | 65 000,0 | ВСЕГО: | 5 000,0 | 30 570,0 | 29 430,0 | | | ОБЪЕКТА "НЕЖИЛОЕ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | 27 МЕСТ | 2014 ГГ. | | 65 000,0 | | | | | | ЗДАНИЕ ГОУСОССЗН | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 65 000,0 | | | | | | "СОЦИАЛЬНО- | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | ЦЕНТР ДЛЯ | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | | | | | | | | | | НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | - ГОБУСОН | | | | | | | | | | ЗАТО Г. | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | СНЕЖНОГОРСК" | | КЦСОН" | | | | | | | | | | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | | | | | | ГОБУСОН | | | | | | | | | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | |-----+---------------------+------------------+----------------------+-------------+------------+--------------------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | МИНИСТЕРСТВО | ЗАКАЗЧИК - ГОКУ | 36 ЧЕЛ. | 2011- | 89 830,0 | ВСЕГО: | 39 830,0 | 0,0 | | | | ОБЪЕКТА "ОТДЕЛЕНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВА И | "УПРАВЛЕНИЕ | | 2012 ГГ. | | 39 830,0 | | | 0,0 | | | ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | КАПИТАЛЬНОГО | | | | ОБ - 39 830,0 | | | | | | МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ | РАЗВИТИЯ | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | ПО АДРЕСУ: Г. | МУРМАНСКОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | МУРМАНСК, УЛ. | ОБЛАСТИ | ОБЛАСТИ", ЗАСТРОЙЩИК | | | | | | | | | | КАЛИНИНА, 23" | | - ГОАУСОН | | | | | | | | | | | | "МУРМАНСКИЙ | | | | | | | | | | | | КЦСОН" | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы ------------------------------------------------------------------------------------------ | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |--------------------+----------------------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+----------------------+------------------------+-------------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | СОВЕЩАНИЙ С | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | УЧАСТНИКАМИ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | ПРОГРАММНЫХ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |--------------------+----------------------+------------------------+-------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И | | ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ВНЕШНИХ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | ИСТОЧНИКОВ | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ИНФОРМАЦИИ В | | | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | СОВОКУПНОСТИ С | | | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ | | | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | ОБЪЕКТИВНЫХ | | | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В | | | | ФОРМИРОВАНИИ | ДИНАМИКЕ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | ПОТРЕБНОСТЕЙ | | | | ЗАДАНИЙ НА | НАСЕЛЕНИЯ В | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | УСЛУГАХ; | | | | | ОБУЧЕНИЕ И | | | | | ПОВЫШЕНИЕ | | | | | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | ------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объемы финансирования Программы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет областного бюджета составит 952 319,2 тыс. руб. Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы. --------------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК | ВСЕГО НА 2012-2014 | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ГОДЫ |-----------------------------------| | | | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | ВСЕГО | 952 319,2 | 212 739,7 | 241 665,7 | 497 913,8 | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 952 123,4 | 212 543,9 | 241 665,7 | 497 913,8 | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО | | ОБСЛУЖИВАНИЯ" | |-------------------------------------------------------------------------------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | |-------------------------------------------------------------------------------| | ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" | |-------------------------------------------------------------------------------| | ИТОГО | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,70 | 33 577,9 | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,70 | 33 577,9 | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | | | ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | | |----------------------+--------------------+-----------+-----------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,70 | 33 577,9 | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- 7. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство труда и социального развития Мурманской области. В ходе реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственного заказчика и исполнителей - Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений по реализации мероприятий Программы. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно- координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - Министерством труда и социального развития Мурманской области. Министерство труда и социального развития Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области: - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм; - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП. О ходе и итогах реализации Программы Министерство труда и социального развития Мурманской области ежегодно до 15 февраля предоставляет обобщенную информацию в Правительство Мурманской области. 8. Оценка эффективности Программы Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году: - увеличить количество граждан, обслуженных учреждениями социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2010 г.) на 5,8%; - увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, в 3 раза; - ввести 199 проектных мест в учреждениях социального обслуживания населения. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310- ПП. Приложение N 1 к Программе Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" Мурманск 2012 Паспорт подпрограммы "Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания" (далее - Подпрограмма) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ - МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИК РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ - РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ----------------------------------------------------------------- ПОКАЗАТЕЛИ | ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР И | ЕД. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. |----------------------------------| | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | | |----------------------------------| | | | 2012 | 2013 | 2014 | |---------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |---------------------------------------------------------------| | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | ЕД. | 36 | 0 | 163 | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | ----------------------------------------------------------------- СРОКИ И ЭТАПЫ - 2012-2014 ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ОБЪЕМЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВЯТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОДПРОГРАММЫ (ПО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 952 033,4 ТЫС. РУБЛЕЙ ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В (ТЫС. РУБ.) ТЫС. РУБЛЕЙ) ------------------------------------------------------------------ | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012 | ПОДПРОГРАММЫ | | | - 2014 |-----------------------------------| | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | |----------------+-----------+-----------+-----------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | БЮДЖЕТ | | | | | ------------------------------------------------------------------ ОЖИДАЕМЫЕ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОДУ ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПОДПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 199 ПРОЕКТНЫХ МЕСТ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Одной из стратегических целей в области социальной защиты населения Мурманской области является не только обеспечение гарантированных государством социальных услуг населению, как взрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения путем решения задач по повышению доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания. В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областных учреждения социального обслуживания. Общее количество мест в государственных областных стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 1734. Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысяч жителей, или 69% от установленного норматива (30 мест на 10 тысяч жителей) по Российской Федерации. Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля и их перенаселенности. По состоянию на 01.10.2010 на учете с целью помещения в эти учреждения состоят 466 чел. Период ожидания в очереди составляет несколько лет. В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН "Апатитский психоневрологический интернат" (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51). Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН "Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения", обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в котором находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение. В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольное образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, кроме того, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок, пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением. Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детей и подростков. В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений. В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более 14 тысяч - дети. По данным МУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск", в ЗАТО г. Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП - 29 человек. Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательные учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу- интернат N 1 г. Мурманска, 11 детей - ГОАУСОН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям". Именно отсутствие социально- реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами, нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г. Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Есть и неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей с диагнозом ДЦП. В связи с этим необходимо открывать новые отделения: - реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 14 стационарных мест; - социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест. В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН "Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск" и нежилого здания ГОБУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск", что позволит создать необходимые условия для предоставления социальных услуг семьям с детьми и проведения социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. В этих целях принято решение о создании такого учреждения в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря. В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделения для молодых инвалидов при ГОАУСОН "Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения" позволит создать условия для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволит снизить нагрузку на психоневрологические интернаты. Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер. Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния результата на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере. 2. Цель Подпрограммы, показатели (индикаторы) Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, | | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА) | ИСТОЧНИК ДАННЫХ | | П/П | ЗАДАЧИ И | ЕД. |----------------------------------| | | | ПОКАЗАТЕЛИ | ИЗМ. | 2010 | 2011 | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | (ИНДИКАТОРЫ) | | ГОД | ГОД | ПОДПРОГРАММЫ | | | | | | | |--------------------| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----+---------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | | 36 | 0 | 163 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ В | | | | | | | И СОЦИАЛЬНОГО | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | ЕД. | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение). 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | ПОДПРОГРАММЫ) | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ | | С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ | | | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В | | | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ | | | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В | | | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; | | | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит 871 935,9 тыс. руб. -------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НА 2012-2014 |-----------------------------------| | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | |---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | |---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО | | | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | | | ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | |---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------| | МИНИСТЕРСТВО | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | СТРОИТЕЛЬСТВА И | | | | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | | | | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | | | | | ОБЛАСТИ | | | | | |---------------------+--------------+-----------+-----------+-----------| | ИНВЕСТИЦИИ В | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: | | | | | -------------------------------------------------------------------------- 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и территориального развития Мурманской области. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направляет в Министерство труда и социального развития Мурманской области: - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации Подпрограммы; - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклад о ходе выполнения Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП. 7. Оценка эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 199 проектных мест. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310-ПП "О Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области". Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИКИ | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) | ПЕРЕЧЕНЬ | | П/П | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕНИ- | ФИНАНСИРО | | РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ | ОРГАНИЗАЦИЙ, | | | МЕРОПРИЯТИЯ | Я (КВАРТАЛ, | -ВАНИЯ | | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | УЧАСТВУЮЩИХ В | | | | ГОД) | |--------------------------------------------------+------------------------------------| РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 20- | 20- | 201- | ПРОГРАММНЫХ | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 4 | МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | | | | | | | ГО | ГО | ГОД | | | | | | | | | | | | Д | Д | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2012-2014 | ВСЕГО: 700 | 700 000,00 | 143000,0 | 157000,0 | 400000,0 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 136 | ГОКУ"УПРАВЛЕНИ- | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО | | 000,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | Е КАПИТАЛЬНОГО | | | ИНТЕРНАТА ПО АДРЕСУ: Г. | | ОБ-700 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | АПАТИТЫ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. | | 000,0 | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | 51, ВКЛЮЧАЯ ПРОВЕДЕНИЕ | | | | | | |-----------------+-----+-----+------| ОБЛАСТИ", | | | РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ГОБУСОН | | | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "АПАТИТСКИЙ | | | ДОКУМЕНТАЦИИ | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | ПСИХОНЕВРОЛОГИ- | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | ЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | | | | | | | | | | | | | | N 1" | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | 2. | СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА | 2012-2014 | ВСЕГО: 43 | 43 200,00 | 7 200,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ГОКУ | | | "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ | | 200,0, | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "УПРАВЛЕНИЕ | | | АДАПТАЦИИ В Г. | | ОБ-43 | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | МУРМАНСКЕ" | | 200,0 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ" | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2013-2014 | ВСЕГО: 23 | 23 905,90 | | 5 000,00 | 18 905,90 | КОЛИЧЕСТВО | | 1 | 1 | ГОКУ | | | "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР | | 905,9, | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | "УПРАВЛЕНИЕ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | ОБ-23 | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | 905,9 | | | | | (ШТ.) | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК, УЛ. | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ГВАРДЕЙСКАЯ, 7" | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ" | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012-2014 | ВСЕГО: 65 | 65 000,00 | 5 000,00 | 30 570,00 | 29 430,00 | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | | | 27 | ГОКУ | | | "НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ | | 000,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | "УПРАВЛЕНИЕ | | | ГОУСОССЗН | | ОБ-65 | | | | | (ШТ.) | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | "СОЦИАЛЬНО- | | 000,0 | | | | | | | | | СТРОИТЕЛЬСТВА | | | РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР | | | | | | |-----------------+-----+-----+------| МУРМАНСКОЙ | | | ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 1 | ОБЛАСТИ", | | | ЗАТО Г. СНЕЖНОГОРСК" | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | ГОБУСОН | | | (ПРАВОПРЕЕМНИК - | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | ГОБУСОН | | | | | | | (ШТ.) | | | | КЦСОН" | | | "ПОЛЯРНИНСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | КЦСОН") | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | 5. | РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА | 2012 | ВСЕГО: 39 | 39 830,00 | 39 830,00 | | | ЧИСЛО ВВЕДЕННЫХ | 36 | | | ГОКУ | | | "ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО | | 830,0, | | | | | ПРОЕКТНЫХ МЕСТ | | | | "УПРАВЛЕНИЕ | | | ПРЕБЫВАНИЯ МОЛОДЫХ | | ОБ-39 | | | | | (ШТ.) | | | | КАПИТАЛЬНОГО | | | ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: Г. | | 830,0 | | | | |-----------------+-----+-----+------| СТРОИТЕЛЬСТВА | | | МУРМАНСК, УЛ. КАЛИНИНА, | | | | | | | КОЛИЧЕСТВО | 1 | | | МУРМАНСКОЙ | | | 23" | | | | | | | РЕКОНСТРУИРУЕМ- | | | | ОБЛАСТИ", | | | | | | | | | | ЫХ ОБЪЕКТОВ | | | | ГОАУСОН"МУР- | | | | | | | | | | (ШТ.) | | | | МАНСКИЙ КЦСОН" | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, | | ВСЕГО: 871 | 871 935,90 | 195 | 212 570,00 | 464 335,90 | | 36 | 0 | 163 | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 935,9, | | 030,00 | | | | | | | | | | | | ОБ-871 | | | | | | | | | | | | | | 935,9 | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ | | | | | | | | | | | | | | ЦЕЛЕВОЙ ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 871 935,90 | 195 | 212 570,00 | 464 335,90 | | | | | | | | | | 871 935,9, | | 030,00 | | | | | | | | | | | | ОБ- 871 | | | | | | | | | | | | | | 935,9 | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |-----+--------------------------+-------------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------------+-----+-----+------+-----------------| | | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 871 935,9 | 195 030,0 | 212 570,0 | 464 335,9 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Программе Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" Мурманск 2012 Паспорт подпрограммы "Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области" (далее - Подпрограмма) ------------------------------------------------------------------------------------ | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | - МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ | | ЗАКАЗЧИК | ОБЛАСТИ | | ПОДПРОГРАММЫ | | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | - ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | | | | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | | | | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | | | ПОКАЗАТЕЛИ | | (ИНДИКАТОРА) | | | | |----------------------| | | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | ПОДПРОГРАММЫ | | | | |----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |----------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА | | | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | | |----------------------------------------------------------| | | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 | | | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | | | | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | |----------------------------------------------------------| | | КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 | | | СЛУЖБ, | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | | | НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | | | |------------------------+----------+------+------+--------| | | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 20 | 24 | 26 | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | | | УКРЕПИВШИХ | | | | | | | МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | |----------------------------------------------------------| | | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 | | | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | ИНВАЛИДАМИ, | | | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | | | | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | | | | ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | | | | СРОКИ И ЭТАПЫ | - 2012-2014 ГОДЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | ОБЪЕМЫ И | ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ | | ИСТОЧНИКИ | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПФ РФ. ОБЩИЙ | | ФИНАНСИРОВАНИЯ | ОБЪЕМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | | ПОДПРОГРАММЫ (ПО | ПОДПРОГРАММЫ СОСТАВИТ 80 383,3 ТЫС. РУБ. | | ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ, В | | | ТЫС. РУБЛЕЙ) | (ТЫС. РУБ.)| | |----------------------------------------------------------| | | ИСТОЧНИК | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | ФИНАНСИРОВАНИЯ| НА 2012| ПОДПРОГРАММЫ | | | | - 2014|--------------------------------| | | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | | |----------------+--------+----------+----------+----------| | |ИТОГО |80 383,3| 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 | | |------------------+----------+----------+----------+------| | |ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ|80 187,5| 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 | | |----------------+----------+----------+----------+--------| | |СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | |-----------------------+----------------------------------------------------------| | | | | ОЖИДАЕМЫЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ПОЗВОЛИТ К 2014 | | РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ | ГОДУ: | | ПОДПРОГРАММЫ | - УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ОТДЕЛЕНИЙ, СЛУЖБ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | НОВЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, ДО 44; | | | - УКРЕПИТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ 26 УЧРЕЖДЕНИЙ | | | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ; | | | - ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЖЕГОДНО 650 ГРАЖДАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | ИНВАЛИДАМИ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | ------------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области. Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений. В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 28. Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы "Социальное такси", открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания. Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства. Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований. Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели. Для решения существующих проблем учреждений социального обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию мероприятий по: - развитию сети государственных учреждений социального обслуживания; - внедрению новых технологий социального обслуживания населения (развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах области, служб "Надомные сиделки"); - укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения. Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия: - по созданию новых социальных служб; - по оснащению учреждений современным реабилитационным оборудованием, автотранспортом и мебелью. 2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------- | ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ИСТОЧНИК ДАННЫХ | | ПОКАЗАТЕЛИ | | (ИНДИКАТОРА) | | | | |----------------------| | | | | ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | ПОДПРОГРАММЫ | | | | |----------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА | | | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, | ЧЕЛ. | 744 | 1265 | 2284 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | | ОХВАЧЕННЫХ НОВЫМИ | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | ФОРМАМИ СОЦИАЛЬНОГО | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | КОЛИЧЕСТВО ОТДЕЛЕНИЙ, | ЕД. | 23 | 30 | 44 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | | СЛУЖБ, | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | НОВЫЕ ФОРМЫ | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН | | | | | | |------------------------+----------+------+------+--------+----------------------| | КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ | ЕД. | 20 | 24 | 26 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | ОБСЛУЖИВАНИЯ, | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | УКРЕПИВШИХ | | | | | | | МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ | | | | | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | |----------------------------------------------------------+----------------------| | КОЛИЧЕСТВО ГРАЖДАН, НЕ | ЧЕЛ. | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И | | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | | ИНВАЛИДАМИ, | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ ПРОТЕЗНО- | | | | | | | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | | | | | | ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение). 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | ВНЕШНИХ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ | | РИСКОВ | НЕГАТИВНОГО | | НА СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ИЗМЕНЕНИЕ | ОПЕРАТИВНОЕ | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ | ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ С | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | РЕАГИРОВАНИЕ НА | (НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ | УЧАСТНИКАМИ | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | ИЗМЕНЕНИЯ | ДЕЙСТВИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | ПРОГРАММНЫХ | | | ФЕДЕРАЛЬНОГО | ВОВЛЕЧЕННЫХ В ПРОЦЕСС | МЕРОПРИЯТИЙ | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ЧАСТИ ПРИНЯТИЯ | ПОДПРОГРАММЫ) | | | | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО | | | | | ОБЛАСТНОГО | | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА | | | |------------------+----------------------+------------------------+------------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО | ОТРАЖЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ | ПРОГРАММНЫХ | ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ | | С ИНФЛЯЦИЕЙ | | МЕРОПРИЯТИЙ НЕПОЛНЫХ, | ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ | | | | НЕДОСТОВЕРНЫХ ДАННЫХ | В СОВОКУПНОСТИ С ЦЕЛЬЮ | | | | ИЛИ ДАННЫХ В НЕВЕРНОМ | ВЫЯВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ | | | | РАЗРЕЗЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ | ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ В | | | | ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В | ДИНАМИКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ | | | | КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ | НАСЕЛЕНИЯ В | | | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ | ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ | | | | ФОРМИРОВАНИИ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ | УСЛУГАХ; | | | | ЗАДАНИЙ НА | ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ | КВАЛИФИКАЦИИ | | | | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ | УЧАСТНИКОВ | | | | | ПРОГРАММНЫХ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2014 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 80 383,3 тыс. руб. (тыс. руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------- | ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | ВСЕГО | ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ | | | НА 2012 | ПОДПРОГРАММЫ | | | - 2014 |--------------------------------| | | ГОДЫ | 2012 Г. | 2013 Г. | 2014 Г. | |-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | ИТОГО | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 | |-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 80 187,5 | 17 513,9 | 29 095,7 | 33 577,9 | |-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | СУБСИДИЯ ПФ РФ | 195,8 | 195,8 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ | | | | | | ЗАКАЗЧИКАМ: | | | | | |-------------------------------------------+----------+----------+----------+----------| | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 80 383,3 | 17 709,7 | 29 095,7 | 33 577,9 | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство труда и социального развития Мурманской области. В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных областных учреждений социального обслуживания населения (далее - Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы. Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств. 7. Оценка эффективности Подпрограммы Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2014 году: - увеличить число отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 44; - укрепить материально-техническую базу 26 учреждений социального обслуживания населения; - обеспечить ежегодно 650 граждан, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями. Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 N 310- ПП. Приложение к Подпрограмме Перечень программных мероприятий тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N П/П | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, | СРОК | ИСТОЧНИК- | ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.) | ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ | ПЕРЕЧЕНЬ | | | ПРОГРАММНЫЕ | ВЫПОЛНЕ | И | | ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | ОРГАНИЗАЦИЙ, | | | МЕРОПРИЯТИЯ | -НИЯ | ФИНАНСИР |-------------------------------------------+------------------------------------------| УЧАСТВУЮЩИХ В | | | | (КВАРТАЛ | О-ВАНИЯ | ВСЕГО | 2012 ГОД | 2013 ГОД | 2014 ГОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 2012 | 2013 | 2014 | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | , ГОД) | | | | | | | ГОД | ГОД | ГОД | ПРОГРАММНЫХ | | | | | | | | | | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ: ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МУРМАНСКОЙ | | | ОБЛАСТИ | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ОТКРЫТИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 1194,1 | 112,5 | 110,0 | 971,6 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 1 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ | 2014 | 1194,1, | | | | | СОЗДАННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ОТДЕЛЕНИЙ | | ОБ- | | | | | ОТДЕЛЕНИЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНО- | | 1194,1 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО | | | МЕДИЦИНСКОГО | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 133 | 150 | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | | | | ИНВАЛИДОВ | | | | | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ- | | | | | | | | | | | | | | МИ ОТДЕЛЕНИЯМИ | | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНО- | | | | | | | | | | | | | | МЕДИЦИНСКОГО | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ НА | | | | | | | | | | | | | | ДОМУ ГРАЖДАН | | | | | | | | | | | | | | ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА | | | | | | | | | | | | | | И ИНВАЛИДОВ (%) | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.2. | ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 8898,5 | 2793,9 | 3022,0 | 3082,6 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 3 | 3 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | "МОБИЛЬНАЯ | 2014 | 8898,5, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | СОЦИАЛЬНАЯ БРИГАДА" | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | 8702,7, |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО | | | СОЦИАЛЬНОГО | | ПФ РФ - | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | ТЕМП РОСТА | 100 | 155 | 172 | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | 195,8 | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | 8702,7 | 2598,1 | 3022,0 | 3082,6 | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | | | | | | | 195,8 | 195,8 | | | СЛУЖБАМИ | | | | | | | | | | | | | | "МОБИЛЬНАЯ | | | | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНАЯ | | | | | | | | | | | | | | БРИГАДА" (%) | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.3. | СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ | 2013- | ВСЕГО: | 6354,6 | 0,0 | 2454,6 | 3900,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 8 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | "НАДОМНЫЕ СИДЕЛКИ" | 2014 | 6354,6, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | В УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | 6354,6 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖЕННОГО | | | | | | | | | | | | | | СЛУЖБАМИ | | | | | | | | | | | | | | "НАДОМНЫЕ | | | | | | | | | | | | | | СИДЕЛКИ" (%) | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.4. | РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ | 2012- | ВСЕГО: | 6856,0 | 1300,0 | 2756,0 | 2800,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" В | 2014 | 6856,0, | | | | | СОЗДАННЫХ СЛУЖБ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | ОБ- | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | 6856,0 | |----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------| СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | ТЕМП РОСТА | 100 | 529 | 244 | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | ЧИСЛЕННОСТИ | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ, | | | | | | | | | | | | | | ВОСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ | | | | | | | | | | | | | | УСЛУГАМИ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | | | | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | | | | | | (%) | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.5. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012, | ВСЕГО: | 3085,2 | 760,0 | 0,0 | 2325,2 | КОЛИЧЕСТВО | 3 | 0 | 7 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | МЕДТЕХНИКИ И | 2014 | 3085,2, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | МЕДИЦИНСКОГО | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | 3085,2 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ЛЕЧЕБНОЙ | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | ФИЗКУЛЬТУРЫ И | | | | | | | | | | | | | | ФИЗИОТЕРАПИИ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.6. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 19113,3 | 1986,0 | 11492,8 | 5634,5 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 7 | 4 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО | 2014 | 19113,3, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | МЕБЕЛИ, В Т. Ч. | | 19113,3 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.7. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 9242,3 | 545,8 | 1960,0 | 6736,5 | КОЛИЧЕСТВО | 2 | 4 | 11 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО | 2014 | 9242,3, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ЧИСЛЕ ДЛЯ ПРАЧЕЧНОЙ, | | 9242,3 | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ГЛАДИЛЬНОЙ, | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ПИЩЕБЛОКА | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.8. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2013 | ВСЕГО: | 90,0 | | 90,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 1 | 0 | ГОБУСОН | | | САНТЕХНИЧЕСКОГО | | 90,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КИРОВСКИЙ | | | ОБОРУДОВАНИЯ | | ОБ-90,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.9. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 3882,5 | 1370,0 | 2130,0 | 382,5 | КОЛИЧЕСТВО | 4 | 2 | 1 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ | 2014 | 3882,5, | | | | | УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ПЛОЩАДОК И | | ОБ- | | | | | ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ И | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СПОРТИВНЫХ | | 3882,5 | | | | | СПОРТИВНЫХ | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | КОМПЛЕКСОВ | | | | | | | ПЛОЩАДОК (ЕД.) | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.10. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 15635,0 | 6783,0 | 3652,0 | 5200,0 | КОЛИЧЕСТВО | 7 | 4 | 5 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | АВТОТРАНСПОРТНЫХ | 2014 | 15635,0, | | | | | ПРИОБРЕТЕННЫХ | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | СРЕДСТВ ДЛЯ | | ОБ- | | | | | АВТОМОБИЛЕЙ (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ | | 15635,0 | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.11. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012 | ВСЕГО: | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 1 | 0 | 0 | ГОБУСОН | | | ТРАНСПОРТНОГО | | 400,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "КОЛЬСКИЙ | | | ПОДЪЕМНОГО | | ОБ-400,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | КЦСОН" | | | УСТРОЙСТВА ДЛЯ | | | | | | | (ЕД.) | | | | | | | ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | АВТОМОБИЛЯ СЛУЖБЫ | | | | | | | | | | | | | | "СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ" | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.12. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 1086,8 | 658,5 | 428,3 | 0,0 | КОЛИЧЕСТВО | 8 | 3 | 0 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | 2013 | 1086,8, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В | | ОБ- | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | СТАЦИОНАРНЫЕ | | | УЧРЕЖДЕНИЯХ | | 1086,8 | | | | | (ЕД.) | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.13. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | СНЕГОУБОРОЧНОЙ | | 120,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ТЕХНИКИ | | ОБ-120,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.14. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН | | | ПОДВЕСНОГО | | 500,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИ- | | | ПОДЪЕМНОГО | | ОБ-500,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ | | | УСТРОЙСТВА ДЛЯ | | | | | | | (ЕД.) | | | | ДОМ ДЛЯ | | | КАБИНЕТА ПОДВОДНОГО | | | | | | | | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | ДУША | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.15. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 1 | ГОБУСОН | | | КАБИНЕТА БОС | | 700,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | "СЕВЕРОМОРСКИ- | | | (БИОЛОГИЧЕСКАЯ | | ОБ-700,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | Й СПЕЦИАЛЬНЫЙ | | | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) | | | | | | | (ЕД.) | | | | ДОМ ДЛЯ | | | | | | | | | | | | | | ПРЕСТАРЕЛЫХ И | | | | | | | | | | | | | | ИНВАЛИДОВ" | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | 1.16. | ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2014 | ВСЕГО: | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | КОЛИЧЕСТВО | 0 | 0 | 2 | ГОСУДАРСТВЕНН- | | | ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | 225,0, | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | ЫЕ ОБЛАСТНЫЕ | | | ПРОВЕДЕНИЯ ТРУДОВОЙ | | ОБ-225,0 | | | | | УКРЕПИВШИХ МТБ | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | ТЕРАПИИ | | | | | | | (ЕД.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | | | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | НАСЕЛЕНИЯ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1 | | ВСЕГО: | 77383,3 | 16709,7 | 28095,7 | 32577,9 | | | | | | | | | | 77 383,3 |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | | | ОБ- 77 | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | | | | | | 187,5, | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | | | | | | ПФ РФ- | 77187,5, | 16513,9, | 28095,7 | 32577,9 | | | | | | | | | | 195,8 | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | | | | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 2012- | ВСЕГО: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | КОЛИЧЕСТВО | 650 | 650 | 650 | МИНИСТЕРСТВО | | | ПРОТЕЗНО- | 2014 | 3 000,0, | | | | | ОБЕСПЕЧЕННЫХ | | | | ТРУДА И | | | ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ | | ОБ-3 | | | | | ГРАЖДАН (ЧЕЛ.) | | | | СОЦИАЛЬНОГО | | | ИЗДЕЛИЯМИ ГРАЖДАН, | | 000,0 | | | | | | | | | РАЗВИТИЯ | | | НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | | | | | | | | | МУРМАНСКОЙ | | | ИНВАЛИДАМИ | | | | | | | | | | | ОБЛАСТИ | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2 | | ВСЕГО: | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | 3 000,0, | | | | | | | | | | | | | | ОБ- 3 | | | | | | | | | | | | | | 000,0 | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ИТОГО ПО | | ВСЕГО: | 80383,3 | 17709,7 | 29095,7 | 33577,9 | | | | | | | | ПОДПРОГРАММЕ, В | | 80 383,3 |----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ТОМ ЧИСЛЕ: | | ОБ- 80 | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | | | | | | 187,5, | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | | | | | | ПФ РФ- | 80187,5, | 17513,9, | 29095,7 | 33577,9 | | | | | | | | | | 195,8 | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | | | | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | УСЛУГИ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ПУБЛИЧНЫЕ | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | СОДЕРЖАНИЮ | | | | | | | | | | | | | | ИМУЩЕСТВА | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | АВТОНОМНЫЕ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | МЕРОПРИЯТИЯ ПО | | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | | | | | | | | | | | | | | МЕЖБЮДЖЕТНЫХ | | | | | | | | | | | | | | ТРАНСФЕРТОВ, | | | | | | | | | | | | | | ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЙ | | | | | | | | | | | | | | ХАРАКТЕР | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | ВСЕГО: | 80383,3 | 17709,7 | 29095,7 | 33577,9 | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | БЮДЖЕТНЫЕ | | | 24603,6 | 13359,7 | 8791,4 | 2452,5 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | | | | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | В Т. Ч. | | | | | | | | | | | ОБ- | ОБ- | ОБ- | ОБ- | | | | | | | | | | | 24407,8 | 13163,9 | 8791,4 | 2452,5 | | | | | | | | | | | ПФ РФ- | ПФ РФ- | | | | | | | | | | | | | 195,8 | 195,8 | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | АВТОНОМНЫЕ | | | 51737,7 | 3350,0 | 19304,3 | 29083,4 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |-------+----------------------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------------------+------+------+-------+----------------| | | ИОГВ, КАЗЕННЫЕ | | | 4042,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2042,0 | | | | | | | | УЧРЕЖДЕНИЯ | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|