Расширенный поиск
Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 498-ПП(Раздел 3 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | МЕХАНИЗМЫ МИНИМИЗАЦИИ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА | | ПОДПРОГРАММЫ | НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | СНИЖЕНИЕ ВНУТРЕННИХ | | | ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | РИСКОВ | |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ПЕРЕСМОТР | | МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ. | МЕРОПРИЯТИЙ | НЕПОСРЕДСТВЕННО С | ДОЛЖНОСТНЫХ | | ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА | | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | РЕГЛАМЕНТОВ | | ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ, УРОВНЯ | | МИНИСТЕРСТВА. | СОТРУДНИКОВ, | | ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ, ВЫСОКАЯ | | НЕДОСТАТОЧНЫЙ КАДРОВЫЙ | ПОВЫШЕНИЕ | | ИНФЛЯЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ И | | ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РЕШЕНИЯ | КВАЛИФИКАЦИИ | | РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ | | ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДА. | СПЕЦИАЛИСТОВ | |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------| | ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В | | ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ | ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | НЕПОСРЕДСТВЕННО С | МЕДИЦИНСКИХ | | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ И | | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ | ОРГАНИЗАЦИЯХ. | | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ | | ОРГАНИЗАЦИЙ. СНИЖЕНИЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | АДМИНИСТРАТИВНЫХ | | | | МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ. | РЕСУРСОВ ПРИ РЕШЕНИИ | | | | ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВЫХ | КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ | | | | СРЕДСТВ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ | | | | | УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. | | | | | НЕАДЕКВАТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ | | | | | ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР И | | | | | ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА | | | | | УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ | | |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------| | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ. | РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ | | | | ОТСУТСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В | ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ | | | | ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ | ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ | | | | НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ | ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ | | | | ПРОФИЛАКТИКИ, ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ | ГЕПАТИТАМИ НА ЗАСЕДАНИЯХ | | | | МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С | | | | ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, У РУКОВОДИТЕЛЕЙ | ИНФЕКЦИОННЫМИ | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДОМСТВ | ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА | | | | РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ | | | | | ПРИОРИТЕТНОГО | | | | | НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА | | | | | "ЗДОРОВЬЕ" МИНИСТЕРСТВА | | | | | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, | | | | | КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА | | | | | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | | |--------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-----------------------| | ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. ИЗМЕНЕНИЯ В | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ ПЕРЕДАЧИ | ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | | | | ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ | | | | | МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ | | | | | МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УРОВНЯ СУБЪЕКТА | | | | | РФ НА ИНЫЕ УРОВНИ ОРГАНОВ | | | | | ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения -------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего | в том числе по годам реализации | | | |-------------------------------------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | год | год | год | год | год | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Всего по Подпрограмме, в | 166851,2 | 13826,2 | 44725,0 | 59300,0 | 22000,0 | 27000,0 | | том числе за счет: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | средств областного бюджета | 166851,2 | 13826,2 | 44725,0 | 59300,0 | 22000,0 | 27000,0 | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | средств федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | бюджета | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | В том числе по | | | | | | | | государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство | 98551,2 | 13826,2 | 16725,0 | 19000,0 | 22000,0 | 27000,0 | | здравоохранения | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | капитал | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство строительства | 68300,0 | 0,0 | 28000,0 | 40300,0 | 0,0 | 0,0 | | и территориального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 68300,0 | 0,0 | 28000,0 | 40300,0 | 0,0 | 0,0 | | капитал | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 5 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 6. Механизм реализации Подпрограммы Государственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП) Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина") на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов, средств диагностики и соответствующих расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, применяемых для организации и оказания медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных препаратов, средств диагностики, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по вирусным гепатитам и изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год. ГОБУЗ "Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина": - несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств; - ежеквартально в установленном порядке предоставляют в Министерство отчет о выполнении мероприятий. 7. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по сравнению с уровнем 2011 года с учетом достижения к 2017 году следующего показателя: - увеличение доли больных хроническими вирусными гепатитами, получающих противовирусную терапию, от числа нуждающихся согласно "листу ожидания" до 6,2%; - сохранение обеспеченности государственных учреждений здравоохранения области диагностическими средствами, расходными материалами и лекарственными препаратами на уровне 100%. Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в обеспечении доступности высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения вирусных гепатитов, улучшении качества жизни больных хроническими вирусными гепатитами, сохранении их трудового потенциала. Подпрограмма "Психические расстройства" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП; от 30.09.2013 г. N 549-ПП) ПАСПОРТ -------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА" | | ПОДПРОГРАММЫ | (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) | |--------------------+---------------------------------------------------| | Государственные | Министерство здравоохранения Мурманской области, | | заказчики | Министерство строительства и территориального | | Подпрограммы | развития Мурманской области | |(Позиция "Государственный заказчик Подпрограммы" в редакции | |Постановления Правительства Мурманской области | |от 26.04.2013 г. N 225-ПП) | |--------------------+---------------------------------------------------| |ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, | | | ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |--------------------+---------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ | - УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ | | ПОДПРОГРАММЫ | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ | | | МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ПСИХИЧЕСКИМИ | | | РАССТРОЙСТВАМИ; | | | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО ЭФФЕКТИВНОГО | | | ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ПСИХИЧЕСКИМИ | | | РАССТРОЙСТВАМИ; | | | - ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАДРОВ В | | | ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ | |--------------------+---------------------------------------------------| | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | - ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ОХВАЧЕННЫХ БРИГАДНЫМИ | | (ИНДИКАТОРЫ И | ФОРМАМИ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, В | | ПОДПРОГРАММЫ | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ; | | | - СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО В | | | ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ | |--------------------+---------------------------------------------------| | СРОК | 2013-2017 ГОДЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |--------------------+---------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | - УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ | | ХАРАКТЕРИСТИКА | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ | | МЕРОПРИЯТИЙ | МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ПСИХИЧЕСКИМИ | | ПРОГРАММЫ | РАССТРОЙСТВАМИ; | | | - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИАГНОСТИКИ И | | | ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С | | | ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ПРИМЕНЕНИЕМ | | | ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ; | | | - ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВРАЧЕБНОГО | | | ПЕРСОНАЛА | |--------------------+---------------------------------------------------| | Объемы и источники | Общий объем финансирования Подпрограммы | | финансирования | составляет 207 903,8 тыс. рублей, в том числе: | | Подпрограммы | областной бюджет - 207 903,8 тыс. рублей, из них: | | | 2013 год - 15 723,5 тыс. рублей; | | | 2014 год - 27 071,9 тыс. рублей; | | | 2015 год - 44 980,2 тыс. рублей; | | | 2016 год - 76 643,5 тыс. рублей; | | | 2017 год - 43 484,7 тыс. рублей. | |--------------------+---------------------------------------------------| |(Позиция "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" в редакции | |Постановления Правительства Мурманской области | |от 30.09.2013 г. N 549-ПП) | |--------------------+---------------------------------------------------| |ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ПАЦИЕНТОВ, ОХВАЧЕННЫХ | | РЕЗУЛЬТАТЫ | БРИГАДНЫМИ ФОРМАМИ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ | | РЕАЛИЗАЦИИ | ПОМОЩИ, В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ НАБЛЮДАЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ | | ПОДПРОГРАММЫ И | ДО 23,0 ПРОЦЕНТА; | | ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ | - УМЕНЬШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ | | СОЦИАЛЬНО- | БОЛЬНОГО В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ ДО 77,3 | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ДНЯ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | | -------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма ПоПодпрограмма разработана во исполнение Закона Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 N 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью принятия первоочередных мер для обеспечения прав лиц, страдающих психическими расстройствами, для уменьшения таких отрицательных для государства и общества последствий психических расстройств, как инвалидность и нетрудоспособность, преступность, непригодность к военной службе, тяжелые депрессии и связанные с ними самоубийства. (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП) В Мурманской области на 1 января 2012 года на диспансерном учете состоят 6103 человека, страдающие психическими расстройствами, из них 652 - дети и подростки; в консультативной группе наблюдаются 10458 человек, из них 3975 детей и 937 подростков. В целом около 2,5 процента всего населения области наблюдается в психиатрических кабинетах, 50 процентов из них нуждаются в ежедневном приеме лекарственных препаратов. Число инвалидов вследствие психических расстройств составляет 3435 человек, из них детей и подростков - 360 человек. При этом 95,1 процента составляют инвалиды первой и второй групп; 64 процента инвалидов - это лица трудоспособного возраста. Отсутствие отделений социально-трудовой реабилитации для лиц с психическими расстройствами при психиатрических учреждениях привело к значительному сокращению объема трудовой терапии и терапии занятостью лиц с психическими расстройствами. По данным МВД РФ, число лиц, страдающих психическими расстройствами и совершивших правонарушения, за последний год составило 39%. Число завершенных самоубийств по Мурманской области остается высоким. Более 80 процентов суицидентов нуждаются в оказании помощи психиатров, психотерапевтов, психологов, социальных работников. Требует внимания укрепление материально-технической базы психиатрических стационаров. Остается неудовлетворительной база стационарных отделений ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" (приспособленные помещения), площадь на одну койку составляет 2,7 кв. м (санитарная норма - 6 кв. м). Крайне напряженное положение складывается в области с врачебными кадрами психиатрических учреждений (укомплектованность врачами- психиатрами составляет 51 процент, судебными психиатрами - 28 процентов, психотерапевтами - 20 процентов). Число врачей психиатров в области на 10 тыс. населения составляет 0,58, по Архангельской области - 0,98, в РФ - 1,01. Из-за недостаточного количества специалистов по социальной работе, медицинских психологов, социальных работников, юристов в лечебно-профилактических учреждениях практически отсутствует социально-психологическая служба, необходимая для предупреждения эмоционально-стрессовых расстройств у пациентов и их родственников. В результате недостаточной развитости системы социально-трудовой и медицинской реабилитации значительное число больных не может адаптироваться к новым условиям жизни, теряет остаточную трудоспособность и источники средств к существованию. Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит улучшить качество жизни больных с психическими заболеваниями, обеспечить своевременное эффективное лечение и реабилитацию больных с психическими расстройствами. 2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень | | п/п | и показатели | изм. |------------------------------------------------| данных | влияния | | | (индикаторы) | | 2011 | 2012 | Годы реализации | | показателя | | | | | год | год | программы | | (индикатора) | | | | | | |----------------------------------| | на | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | достижение | | | | | | | год | год | год | год | год | | цели (%) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля пациентов, охваченных | % | 20,5 | 22,0 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,5 | 26,6 | ведомственный | | | | бригадными формами оказания | | | | | | | | | мониторинг | | | | психиатрической помощи, в общем | | | | | | | | | | | | | числе наблюдаемых пациентов | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+--------------| | | Средняя продолжительность | дни | 83,7 | 77,8 | 76,8 | 76,6 | 76,5 | 76,4 | 76,3 | ведомственный | | | | лечения больного в | | | | | | | | | мониторинг | | | | психиатрическом стационаре | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Приведение технического состояния государственных учреждений здравоохранения, | | | оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами, в соответствие с | | | требованиями санитарных правил и норм | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Соответствие | 1 - да; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ведомственный | 25 | | | отремонтированных | 0 - нет | | | | | | | | мониторинг | | | | помещений санитарным | | | | | | | | | | | | | нормам | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Совершенствование технологий диагностики и лечения психических заболеваний | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Доля учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ведомственный | 20 | | | здравоохранения | | | | | | | | | мониторинг | | | | психоневрологического | | | | | | | | | | | | | профиля, обеспеченных | | | | | | | | | | | | | оборудованием для | | | | | | | | | | | | | диагностики и лечения психических | | | | | | | | | | | | | расстройств и оборудованием, | | | | | | | | | | | | | необходимым для обеспечения | | | | | | | | | | | | | круглосуточного пребывания | | | | | | | | | | | | | больных в стационаре | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+------+-----------------+--------------| | 2.2 | Удовлетворение потребности в | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ведомственный | 40 | | | лекарственных средствах для | | | | | | | | | мониторинг | | | | лечения больных с психическими | | | | | | | | | | | | | заболеваниями за счет средств | | | | | | | | | | | | | областного бюджета | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------| | 3 | Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области | | |-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------| | 3.1 | Доля приобретенных квартир для | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | Министерство | 15" | | | молодых специалистов-врачей | | | | | | | | | здравоохранения | | | | для работы в государственных | | | | | | | | | Мурманской | | | | учреждениях здравоохранения | | | | | | | | | области | | | | психоневрологического профиля от | | | | | | | | | | | | | запланированных | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 2 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 3. Перечень программных мероприятий ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Сро- | Источ- | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень | | п/п | программные | ки | ники | | выполнения программных мероприятий | организаций, | | | мероприятия | вы- | финан- |--------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------| участвующих | | | | пол- | сиро- | всего | 2013 год | 2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | Наименование, | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | в реализации | | | | не- | вания | | | | год | год | год | ед. измерения | год | год | год | год | год | программных | | | | ния | | | | | | | | | | | | | | мероприятий | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Создание условий для эффективной профилактики, диагностики и лечения психических заболеваний | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с психическими расстройствами | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Проведение | 2015 | Всего, в | 78580,3 | 0 | 0 | 13439,3 | 49118,5 | 16022,5 | Площадь | 0 | 0 | 545 | 4447 | 3813 | ГОБУЗ | | | капитальных | - | том числе | | | | | | | объектов, на | | | | | | "Мурманский | | | ремонтов в | 2017 | | | | | | | | которых | | | | | | областной | | | государственных | | | | | | | | | проведены | | | | | | психоневроло | | | учреждениях, | | | | | | | | | ремонты, | | | | | | -гический | | | оказывающих | | | | | | | | | кв. м | | | | | | диспансер", | | | медицинскую | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУЗ | | | помощь больным | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | с | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | областная | | | психическими | | областной | 78580,3 | 0 | 0 | 13439,3 | 49118,5 | 16022,5 | | | | | | | психиатри- | | | расстройствами, | | бюджет | | | | | | | | | | | | | ческая | | | включая | | | | | | | | | | | | | | | больница" | | | проведение работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | по подготовке | | | | | | | | | | | | | | | | | | проектно-сметной | | | | | | | | | | | | | | | | | | документации и | | | | | | | | | | | | | | | | | | экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.2. | Приобретение | 2013 | Всего, в | 5610,0 | 0 | 591,9 | 1770,9 | 1655,0 | 1592,2 | Количество | 0 | 81 | 319 | 238 | 280 | ГОБУЗ | | | оборудования для | - | том числе | | | | | | | приобретенного | | | | | | "Мурманский | | | диагностики и | 2017 | | | | | | | | оборудования, | | | | | | областной | | | лечения | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| ед. | | | | | | психоневроло | | | психических | | областной | 5610,0 | 0 | 591,9 | 1770,9 | 1655,0 | 1592,2 | | | | | | | -гический | | | расстройств и | | бюджет | | | | | | | | | | | | | диспансер", | | | оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | ГОБУЗ | | | необходимого для | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | "Мурманская | | | обеспечения | | федераль- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | областная | | | круглосуточного | | ный | | | | | | | | | | | | | психиатри-- | | | пребывания | | бюджет | | | | | | | | | | | | | ческая | | | больных в | | | | | | | | | | | | | | | больница" | | | стационаре | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | 1.3. | Реконструкция | 2013 | Всего, в | 1000,0 | 390,0 | 610 | 0 | 0 | 0 | Количество | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Министерств- | | | здания | - | том числе | | | | | | | разработанных | | | | | | о | | | стационара | 2014 | | | | | | | | проектов | | | | | | строительства | | | Мурманского | | | | | | | | | | | | | | | и | | | областного | | | | | | | | | | | | | | | территориаль- | | | психоневрологиче- | | | | | | | | | | | | | | | ного развития | | | ского диспансера, | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | Мурманской | | | г. Мурманск, ул. | | областной | 1000,0 | 390,0 | 610 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | области, | | | Лобова,14, | | бюджет | | | | | | | | | | | | | ГОКУ | | | (разработка ПСД) | | | | | | | | | | | | | | | "Управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | капитального | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 1 | | Всего, в | 85190,3 | 390,0 | 1201,9 | 15210,2 | 50773,5 | 17614,7 | | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | областной | 85190,3 | 390,0 | 1201,9 | 15210,2 | 50773,5 | 17614,7 | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | федераль- | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение своевременного эффективного лечения и реабилитации больных с психическими расстройствами | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Обеспечение | 2013 | Всего, в | 118813,5 | 15333,5 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГОБУЗ | | | государственных | - | том числе | | | | | | | медицинских | | | | | | "Мурманский | | | учреждений | 2017 | | | | | | | | организаций | | | | | | областной | | | здравоохранения | | | | | | | | | психоневроло- | | | | | | психоневроло- | | | лекарственными | | | | | | | | | гического | | | | | | гический | | | средствами для | | | | | | | | | профиля, | | | | | | диспансер", | | | лечения больных | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| обеспеченных | | | | | | ГОБУЗ | | | с психическими | | областной | 118813,5 | 15333,5 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | лекарственными | | | | | | "Мурманская | | | расстройствами | | бюджет | | | | | | | средствами для | | | | | | областная | | | | | | | | | | | | лечения | | | | | | психиатри- | | | | | | | | | | | | больных с | | | | | | ческая | | | | | | | | | | | | психическими | | | | | | больница" | | | | | | | | | | | | расстройствами | | | | | | | | | | | | | | | | | | (ед.) | | | | | | | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 2 | | Всего, в | 118813,5 | 15333,5 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | областной | 118813,5 | 15333,5 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | 25870,0 | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Привлечение и закрепление кадров в психиатрические учреждения области | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Приобретение | 2015 | Всего, в | 3900,0 | 0 | 0 | 3900,0 | 0 | 0 | Количество | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ГОБУЗ | | | квартир в | | том числе | | | | | | | приобретенных | | | | | | "Мурманский | | | областную | | | | | | | | | квартир, ед. | | | | | | областной | | | собственность | | | | | | | | | | | | | | | психоневроло | | | для молодых | | | | | | | | | | | | | | | -гический | | | специалистов - | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | диспансер", | | | врачебного | | областной | 3900,0 | 0 | 0 | 3900,0 | 0 | 0 | | | | | | | ГОБУЗ | | | персонала | | бюджет | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | | | | | | | | | | | | | | | | областная | | | | | | | | | | | | | | | | | | психиатри- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ческая | | | | | | | | | | | | | | | | | | больница" | |------+-------------------+------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Итого по задаче 3 | | Всего, в | 3900,0 | 0 | 0 | 3900,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | областной | 3900,0 | 0 | 0 | 3900,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Всего по Подпрограмме, в том | Всего, в | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | числе | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | областной | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | федераль- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Государственныеуслуги | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | (работы), из них: | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Бюджетные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Автономные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Публичные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | обязательства | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Мероприятия по | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | содержанию | том числе | | | | | | | | | | | | | | | имущества, из них |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Бюджетные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Автономные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Мероприятия по | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | предоставлению | том числе | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных трансфертов, |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | имеющих целевойхарактер | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | Иные мероприятия, из них | Всего, в | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | областной | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | федераль- | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Бюджетные учреждения | Всего, в | 206903,8 | 15333,5 | 26461,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 206903,8 | 15333,5 | 26461,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | федераль- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | Автономные | Всего, в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------+--------------------------+-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | ИОГВ, казенные | Всего, в | 1000,0 | 390,0 | 610 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+---------+---------+---------+----------------+------+------+------+------+------+---------------| | | | областной | 1000,0 | 390,0 | 610,0 | 0 | 0 | 0" | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 3 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА | МЕРЫ, | | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | МИНИМИЗАЦИИ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | НАПРАВЛЕННЫЕ НА | | | НЕГАТИВНОГО | РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | СНИЖЕНИЕ | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | ВНУТРЕННИХ | | | ФАКТОРОВ | | РИСКОВ | |--------------------------+------------------+--------------------------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------+------------------+--------------------------+------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, В ТОМ | ПРОВЕДЕНИЕ | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | ПЕРЕСМОТР | | ЧИСЛЕ | АНТИКРИЗИСНЫХ | НЕПОСРЕДСТВЕННО С | ДОЛЖНОСТНЫХ | | МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ | МЕРОПРИЯТИЙ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | РЕГЛАМЕНТОВ | | РИСКИ. ВОЗМОЖНОСТЬ | | МИНИСТЕРСТВА. | СОТРУДНИКОВ, | | СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА | | НЕДОСТАТОЧНЫЙ КАДРОВЫЙ | ПОВЫШЕНИЕ | | ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ, | | ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РЕШЕНИЯ | КВАЛИФИКАЦИИ | | УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ | | ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ | СПЕЦИАЛИСТОВ | | АКТИВНОСТИ, ВЫСОКАЯ | | | | | ИНФЛЯЦИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН | | | | | НА УСЛУГИ И РАСХОДНЫЙ | | | | | МАТЕРИАЛ | | | | |--------------------------+------------------+--------------------------+------------------| | ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ | МОНИТОРИНГ | | НЕДОСТАТОЧНОСТЬ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | НЕПОСРЕДСТВЕННО С | СИТУАЦИИ В | | ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ | ПРОГРАММЫ | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | МЕДИЦИНСКИХ | | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗ | | МЕДИЦИНСКИХ | ОРГАНИЗАЦИЯХ. | | БЮДЖЕТНЫХ И | | ОРГАНИЗАЦИЙ. СНИЖЕНИЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | АДМИНИСТРАТИВНЫХ | | ИСТОЧНИКОВ | | МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ. | РЕСУРСОВ ПРИ | | | | ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВЫХ | РЕШЕНИИ КАДРОВЫХ | | | | СРЕДСТВ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ | ПРОБЛЕМ | | | | ОБУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ | | | | | РАБОТНИКОВ, УЛУЧШЕНИЯ | | | | | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | | | | | БАЗЫ. НЕАДЕКВАТНОЕ | | | | | ИЗМЕНЕНИЕ | | | | | ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР | | | | | И ОРГАНИЗАЦИОННОГО | | | | | МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ В | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯХ | | |--------------------------+------------------+--------------------------+------------------| | ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | | | | ИЗМЕНЕНИЯ В | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ЧАСТИ | ПРОГРАММЫ | | | | ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО | | | | | ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ | | | | | ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ | | | | | МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С | | | | | УРОВНЯ СУБЪЕКТА РФ НА | | | | | ИНЫЕ УРОВНИ ОРГАНОВ | | | | | ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения -------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего | в том числе по годам реализации | | | |-------------------------------------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | год | год | год | год | год | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Всего по Подпрограмме, в | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | том числе за счет: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | средств областного бюджета | 207903,8 | 15723,5 | 27071,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | средств федерального | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | бюджета | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | В том числе по | | | | | | | | государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство | 206903,8 | 15333,5 | 26461,9 | 44980,2 | 76643,5 | 43484,7 | | здравоохранения | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 9510,0 | 0,0 | 591,9 | 5670,9 | 1655,0 | 1592,2 | | капитал | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Министерство строительства | 1000,0 | 390,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | и территориального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 1000,0 | 390,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | капитал | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 5 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 6. Механизм реализации Подпрограммы ГоГосударственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП) Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер, ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница" на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы лекарственных препаратов для лечения больных с психическими расстройствами, оборудования, применяемого для организации и оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами, и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных лекарственных средств, более совершенного оборудования, а также с учетом складывающейся в Мурманской области динамики показателей медицинской статистики по психическим расстройствам и изменений стандартов оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год. ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер", ГОБУЗ "Мурманская областная психиатрическая больница": - несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств; - ежеквартально в установленном порядке предоставляет отчет о выполнении мероприятий. 7. Оценка эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2012 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей: - увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 26,6 процентов; - уменьшение средней продолжительности лечения больного в психиатрическом стационаре до 76,3 дня. (Раздел 7 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт)" (В редакции Постановлений Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП; от 30.09.2013 г. N 549-ПП) ПАСПОРТ ------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ | "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С | | ПОДПРОГРАММЫ | СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ АРТЕРИАЛЬНУЮ | | | ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, ИНФАРКТ)" | | | (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА) | |-----------------+----------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ; | | ЗАКАЗЧИКИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО | | | РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |-----------------+----------------------------------------------------| | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | | ЗАКАЗЧИК- | | | КООРДИНАТОР | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |-----------------+----------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ | - СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, | | ПОДПРОГРАММЫ | ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И | | | ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ | | | АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, | | | ИНФАРКТ) | |-----------------+----------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ | - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИКИ И | | ПОДПРОГРАММЫ | ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ | | | АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, | | | ИНФАРКТ); | | | - ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | РЕГИОНАЛЬНОГО И ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ; | | | - ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В | | | ПЕРВИЧНЫХ И РЕГИОНАЛЬНОМ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРАХ | |-----------------+----------------------------------------------------| | Целевые | - число лиц, перенесших ОНМК в текущем году, на 100| | индикаторы | тыс. населения; | | ипоказатели | - число лиц, перенесших острый и повторный инфаркт | | Подпрограммы | миокарда в текущем году, на 100 тыс. населения | |(Позиция "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы" в редакции | |Постановления Правительства Мурманской области| |от 26.04.2013 г. N 225-ПП) | |-----------------+----------------------------------------------------| |СРОК | 2013-2017 ГОДЫ | | РЕАЛИЗАЦИИ | | | ПОДПРОГРАММЫ | | |-----------------+----------------------------------------------------| | КРАТКАЯ | - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИКИ И | | ХАРАКТЕРИСТИКА | ЛЕЧЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ | | МЕРОПРИЯТИЙ | АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ (ИНСУЛЬТ, | | ПОДПРОГРАММЫ | ИНФАРКТ); | | | - ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ | | | ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И | | | ПЕРВИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРОВ | |-----------------+----------------------------------------------------| | Объемы и | Общий объем финансирования Подпрограммы | | источники | составляет 184 215,3 тыс. рублей, в том числе: | | финансирования | областной бюджет - 184 215,3 тыс. рублей, из них: | | Подпрограммы | 2013 год - 76 437,3 тыс. рублей; | | | 2014 год - 55 574,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 3 227,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 25 477,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 23 500,0 тыс. рублей. | |-----------------+----------------------------------------------------| |(Позиция "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" в редакции | |Постановления Правительства Мурманской области| |от 30.09.2013 г. N 549-ПП) | |-----------------+----------------------------------------------------| | Ожидаемые | - уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения| | конечные | мозгового кровообращения в текущем году, до 238 на | | результаты | 100 тыс. населения; | | реализации | -уменьшение числа лиц, перенесших острый и | | Подпрограммы | повторный инфаркт миокарда в текущем году, до | | ипоказатели | 116,0 на 100 тыс. населения | | ее социально- | | | экономической | | |эффективности | | | (Позиция "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и | |показатели ее социально-экономической эффективности" в редакции| |Постановления Правительства Мурманской области| |от 26.04.2013 г. N 225-ПП) | ------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма Сердечно-сосудистые заболевания находятся на 1-м месте в структуре общей заболеваемости, смертности и инвалидности взрослого населения Мурманской области, среди них ведущее место занимают артериальная гипертония и ее осложнения (инсульт, инфаркт). Заболеваемость болезнями системы кровообращения неуклонно растет (2008 г. - 244,7 чел. на 100 тыс. человек, 2009 г. -246,8, 2010 г. - 269,8). В 2011 году заболеваемость снизилась до 256,4, но остается на высоких значениях. Ежегодно регистрируется более 2,5 тысячи новых случаев заболевания жителей Мурманской области артериальной гипертонией. По данным эпидемиологических исследований, артериальной гипертонией страдает более 40% жителей Мурманской области, количество официально зарегистрированных больных артериальной гипертонией в 6-7 раз меньше, что позволяет судить о недостаточном уровне диагностики артериальной гипертонии, приводящей к том числе к высокому уровню смертности от сердечно - сосудистых заболеваний (57,9% всех смертей населения Мурманской области). С 2008 года смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Мурманской области снижается (составила на 100 тыс. трудоспособного населения: в 2008 г. - 299,6; 2009 г. - 299,0, 2010 г. - 266,4, 2011 г. - 264,8), но значительно превышает показатели по Российской Федерации (2010 г. - 216,3). Первое место (48%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца. Основной причиной смерти от ишемической болезни сердца лиц трудоспособного возраста является острый инфаркт миокарда. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 1500 новых случаев острого инфаркта миокарда, 16% заболевших умирают в течение первого месяца от начала заболевания, 30% граждан, перенесших острый инфаркт миокарда, становятся инвалидами. Второе место (30%) в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимают цереброваскулярные болезни. Основной причиной смерти от цереброваскулярных болезней является острое нарушение мозгового кровообращения. Ежегодно в Мурманской области регистрируется около 3000 инсультов. В течение 30 дней с момента заболевания умирает 34,6% пациентов, к концу года - 48% больных. 31% граждан, перенесших инсульт, нуждаются в постоянной помощи и уходе, 20% не могут самостоятельно передвигаться. К активной трудовой деятельности возвращается только 8% выживших. Реализация мероприятий Подпрограммы в полном объеме позволит обеспечить своевременную диагностику сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), современное эффективное лечение и реабилитацию больных с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт); будет способствовать развитию и совершенствованию современных форм оказания кардиологической и неврологической помощи населению Мурманской области. 2.2. Цель, задачи Подпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя на достижение цели ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень влияния | | п/п | и показатели | изм. |-------------------------------------------------------| данных | показателя | | | (индикаторы) | | 2011 | 2012 | Годы реализации Подпрограммы | | (индикатора) на | | | | | год | год |---------------------------------------| | достижение цели (%) | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | | | | год | год | год | год | год | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая | | артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Число лиц, перенесших ОНМК в текущем году | чел. на | 263,8 | 242,0 | 242,0 | 241,0 | 240,0 | 239,0 | 238,0 | Формы | | | | | 100 | | | | | | | |статистического | | | | | тыс. | | | | | | | | наблюдения | | | | | населе- | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------+---------------------| | | Число лиц, перенесших острый и повторный | чел. на | 145,8 | 120,0 | 120,0 | 119,0 | 118,0 | 117,0 | 116,0 | Формы | | | | инфаркт миокарда в текущем году | 100 | | | | | | | |статистического | | | | | тыс. | | | | | | | | наблюдения | | | | | населе- | | | | | | | | | | | | | ния | | | | | | | | | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения | | | (инсульт, инфаркт) | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Обеспечение потребности в оборудовании для | % | 75 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | Министерство | 25 | | | оказания медицинской помощи пациентам с | | | | | | | | | здравоохранения | | | | артериальной гипертонией (АГ) и ее | | | | | | | | | Мурманской | | | | осложнениями (инсультом, инфарктом) | | | | | | | | | области | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Количество функционирующих | ед. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство | 60 | | | сосудистых центров, соответствующих порядкам | | | | | | | | | здравоохранения | | | | оказания медицинской помощи | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах | |-----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Численность подготовленных медицинских | чел. | 0 | 100 | 51 | 51 | 8 | 8 | 8 | Министерство | 15 | | | кадров для работы в региональном и | | | | | | | | | здравоохранения | | | | первичных сосудистых центрах | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | области | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 2 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП) 3. Перечень программных мероприятий -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, | Сро- | Источни- | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень | | п/п | программные | ки | ки | | выполнения программных мероприятий | организаций, | | | мероприятия | вы- | финанси- |--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| участвующих | | | | пол- | рования | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Наименова- | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | в реализации | | | | не- | | | год | год | год | год | год | ние, ед. | год | год | год | год | год | программных | | | | ния | | | | | | | | измерения | | | | | | мероприятий | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: Создание условий для эффективной профилактики, внедрения современных методов диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию | | и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Совершенствование технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Приобретение | 2013- | Всего, в | 4597,5 | 350,0 | 3247,5 | 0,0 | 0,0 | 1000 | Количество | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ГОБУЗ | | | медицинского | 2014, | том числе | | | | | | | приобретен- | | | | | | "Мурманская | | | оборудования для | 2017 | | | | | | | | ного | | | | | | областная | | | диагностики, | | | | | | | | | оборудова- | | | | | | клиническая | | | лечения и | | | | | | | | | ния, ед. | | | | | | больница имени | | | реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | П. А. Баяндина"; | | | артериальной | | | | | | | | | | | | | | | ГОАУЗ | | | гипертонии и ее | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманский | | | осложнений | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | областной | | | (инсульта, | | областной | 4597,5 | 350,0 | 3247,5 | 0,0 | 0,0 | 1000 | | | | | | | консультативно - | | | инфаркта) | | бюджет | | | | | | | | | | | | | диагностический | | | | | | | | | | | | | | | | | | центр"; ГОАУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманский | | | | | | | | | | | | | | | | | | областной центр | | | | | | | | | | | | | | | | | | восстановитель- | | | | | | | | | | | | | | | | | | ной медицины и | | | | | | | | | | | | | | | | | | реабилитации" | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 1.2 | Реконструкция | 2013 | Всего, в | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство | | | здания городской | | том числе | | | | | | | ПСД, | | | | | | строительства и | | | поликлиники | | | | | | | | | прошедших | | | | | | территориально- | | | Мончегорской | | | | | | | | | корректуру | | | | | | го развития | | | ЦРБ в г. | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | Мончегорске (1 | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | области, ГОКУ | | | очередь- | | областной | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | "Управление | | | пристройка), | | бюджет | | | | | | | | | | | | | капитального | | | (корректура ПСД) | | | | | | | | | | | | | | | строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Итого по задаче 1 | Всего, в | 5847,5 | 1600,0 | 3247,5 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | областной | 5847,5 | 1600,0 | 3247,5 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Проведение работ по организации деятельности регионального и первичных сосудистых центров | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Разработка | 2013- | Всего, в | 87788,0 | 36624 | 23260 | 2827,0 | 25077 | 0,0 | Площадь | 1516,2 | 981,9 | 0 | 964,8 | 0 | ГОБУЗ | | | проектно-сметной | 2016 | том числе | | | | | | | отремонти- | | | | | | "Мурманская | | | документации и | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| рованных | | | | | | областная | | | проведение | | областной | 87788,0 | 36624 | 23260 | 2827,0 | 25077 | 0,0 | помещений, | | | | | | клиническая | | | ремонтов, включая | | бюджет | | | | | | | кв. м | | | | | | больница имени | | | монтаж пожарной | | | | | | | | | | | | | | | П. А. Баяндина" | | | сигнализации и | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | системы | | федераль- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | оповещения и | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | управления | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | эвакуацией людей | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 2.2 | Субвенция на | 2013- | Всего, в | 56725,0 | 28360 | 28365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь | 979,7 | 981,8 | 0 | 0 | 0 | Министерство | | | осуществление | 2014 | том числе | | | | | | | отремонти- | | | | | | здравоохранения | | | переданных | | | | | | | | | рованных | | | | | | Мурманской | | | государственных | | | | | | | | | помещений, | | | | | | области, | | | полномочий по | | | | | | | | | кв. м | | | | | | муниципальное | | | оказанию | | | | | | | | | | | | | | | образование г. | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | | Мурманск, МБУЗ | | | помощи в | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | городская | | | учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | клиническая | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | больница скорой | | | за счет целевых | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | медицинской | | | средств - на | | областной | 56725,0 | 28360 | 28365,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | помощи" | | | проведение | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | ремонтов | | | | | | | | | | | | | | | | | | помещений в | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | | | | | | | | | | | | | | | | городская | | | | | | | | | | | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | | | | | | | | | | | больница скорой | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | | | помощи" | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 2.3 | Приобретение | 2013, | Всего, в | 22100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22100 | Количество | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Министерство | | | медицинского | 2017 | том числе | | | | | | | приобретен- | | | | | | здравоохранения | | | оборудования для | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| ного | | | | | | Мурманской | | | функционирования | | областной | 22100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22100 | оборудова- | | | | | | области, ГОБУЗ | | | сосудистых | | бюджет | | | | | | | ния, ед. | | | | | | "Мурманская | | | центров в | | | | | | | | | | | | | | | областная | | | соответствии | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | клиническая | | | порядками | | федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | больница имени | | | оказания | | ный | | | | | | | | | | | | | П. А. Баяндина" | | | медицинской | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 2.4 | Погашение | 2013 | Всего, в | 9151,8 | 9151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Процент | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство | | | задолженности по | | том числе | | | | | | | использова- | | | | | | здравоохранения | | | заключенным | | | | | | | | | ния | | | | | | Мурманской | | | контрактам 2012 | | | | | | | | | финансовых | | | | | | области | | | года на | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| средств | | | | | | | | | приобретение | | областной | 9151,8 | 9151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | медицинского | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | оборудования для | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Итого по задаче 2 | Всего, в | 175764,8 | 74135,8 | 51625,0 | 2827,0 | 25077 | 22100 | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | областной | 175764,8 | 74135,8 | 51625,0 | 2827,0 | 25077 | 22100 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Подготовка и переподготовка кадров для работы в первичных и региональном сосудистых центрах | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Подготовка и | 2013- | Всего, в | 1200,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Число | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ГОБУЗ | | | переподготовка | 2017 | том числе | | | | | | | сотрудников | | | | | | "Мурманская | | | кадров ГОБУЗ | | | | | | | | | прошедших | | | | | | областная | | | "Мурманская | | | | | | | | | обучение, | | | | | | клиническая | | | областная | | | | | | | | | чел. | | | | | | больница имени | | | клиническая | | | | | | | | | | | | | | | П. А. Баяндина" | | | больница имени П. | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | А. Баяндина" для | | областной | 1200,0 | 150,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | | | | | | работы в | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | первичном и | | | | | | | | | | | | | | | | | | региональном | | | | | | | | | | | | | | | | | | сосудистых | | | | | | | | | | | | | | | | | | центрах | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 3.2 | Субвенция на | 2013 | Всего, в | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Министерство | | | осуществление | | том числе | | | | | | | сотрудников | | | | | | здравоохранения | | | переданных | | | | | | | | | прошедших | | | | | | Мурманской | | | государственных | | | | | | | | | обучение, | | | | | | области, | | | полномочий по | | | | | | | | | чел. | | | | | | муниципальное | | | оказанию | | | | | | | | | | | | | | | образование г. | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | | Мурманск, МБУЗ | | | помощи в | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | городская | | | учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | клиническая | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | больница скорой | | | за счет целевых | | | | | | | | | | | | | | | медицинской | | | средств - на | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | помощи" | | | подготовку и | | областной | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | переподготовку | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | кадров МБУЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | "Мурманская | | | | | | | | | | | | | | | | | | городская | | | | | | | | | | | | | | | | | | клиническая | | | | | | | | | | | | | | | | | | больница скорой | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинской | | | | | | | | | | | | | | | | | | помощи" для | | | | | | | | | | | | | | | | | | работы в | | | | | | | | | | | | | | | | | | первичных | | | | | | | | | | | | | | | | | | сосудистых | | | | | | | | | | | | | | | | | | центрах | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 3.3 | Подготовка и | 2013- | Всего, в | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГОБУЗ | | | переподготовка | 2017 | том числе | | | | | | | сотрудников | | | | | | "Мончегорская | | | кадров ГОБУЗ | | | | | | | | | прошедших | | | | | | центральная | | | "Мончегорская | | | | | | | | | обучение, | | | | | | районная | | | центральная | | | | | | | | | чел. | | | | | | больница" | | | районная | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | больница" для | | областной | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | | | | | работы в | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | первичных | | | | | | | | | | | | | | | | | | сосудистых | | | | | | | | | | | | | | | | | | центрах | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | 3.4 | Обучение | 2013- | Всего, в | 703,0 | 351,5 | 351,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Число | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | ГООАУДПО | | | специалистов | 2014 | том числе | | | | | | | сотрудников | | | | | | "Мурманский | | | бригад скорой | | | | | | | | | прошедших | | | | | | областной центр | | | медицинской | | | | | | | | | обучение, | | | | | | повышения | | | помощи, | | | | | | | | | чел. | | | | | | квалификации | | | оказывающих | | | | | | | | | | | | | | | специалистов | | | медицинскую | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | здравоохранения" | | | помощь | | областной | 703,0 | 351,5 | 351,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | пациентам с | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | сосудистыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | заболеваниями на | | | | | | | | | | | | | | | | | | догоспитальном | | | | | | | | | | | | | | | | | | этапе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Итого по задаче 3 | Всего, в | 2603,0 | 701,5 | 701,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | | | | | | | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | | областной | 2603,0 | 701,5 | 701,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Всего по Подпрограмме, в том | Всего, в | 184215,3 | 76437,3 | 55574,0 | 3227,0 | 25477 | 23500 | | | | | | | | | числе | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | областной | 184215,3 | 76437,3 | 55574,0 | 3227,0 | 25477 | 23500 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------| | | | | | | | | | федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Государственные | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | услуги | том числе | | | | | | | | | | | | | | | (работы), |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | из них: | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Бюджетные | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Автономные | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Публичные | | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | обязательства | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Мероприятия по | | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | содержанию | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | имущества, из них | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Бюджетные | | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Автономные | | Всего, в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | | областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Мероприятия по | Всего, в | 56925,0 | 28460,0 | 28465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | предоставлению | том числе | | | | | | | | | | | | | | | межбюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | трансфертов, |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | имеющих целевой | областной | 56925,0 | 28460,0 | 28465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | характер | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | Иные | Всего, в | 127290,3 | 47977,3 | 27109,0 | 3227,0 | 25477 | 23500 | | | | | | | | | мероприятия, из них | том числе | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | областной | 127290,3 | 47977,3 | 27109,0 | 3227,0 | 25477 | 23500 | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Бюджетные | Всего, в | 111588,0 | 36874,0 | 23510,0 | 3227,0 | 25477 | 22500 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 111588,0 | 36874,0 | 23510,0 | 3227,0 | 25477 | 22500 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | Автономные | Всего, в | 5300,5 | 701,5 | 3599,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 5300,5 | 701,5 | 3599,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | ИОГВ, казенные | Всего, в | 10401,8 | 10401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | учреждения | том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | областной | 10401,8 | 10401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+----------+---------+---------+--------+-------+--------+-------------+--------+-------+------+-------+------+------------------| | | | федераль- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | ный | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 3 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ РИСКОВ | МЕХАНИЗМЫ | ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ | МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ | | РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | МИНИМИЗАЦИИ | РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | ВНУТРЕННИХ РИСКОВ | | | НЕГАТИВНОГО | | | | | ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ | | | | | ФАКТОРОВ | | | |--------------------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | ПРОВЕДЕНИЕ | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО | ПЕРЕСМОТР ДОЛЖНОСТНЫХ | | МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ. | АНТИКРИЗИСНЫХ | С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА. | РЕГЛАМЕНТОВ СОТРУДНИКОВ, | | ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ТЕМПОВ | МЕРОПРИЯТИЙ | НЕДОСТАТОЧНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | | РОСТА ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ, | | ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ | СПЕЦИАЛИСТОВ | | УРОВНЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ | | | | | АКТИВНОСТИ, ВЫСОКАЯ ИНФЛЯЦИЯ. | | | | | ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН НА УСЛУГИ И | | | | | РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ | | | | |--------------------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ. | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО | МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В | | НЕДОСТАТОЧНОСТЬ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИХ | МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. | | ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ | ПОДПРОГРАММЫ | ОРГАНИЗАЦИЙ. СНИЖЕНИЕ | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ | | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ | | ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ | РЕСУРСОВ ПРИ РЕШЕНИИ КАДРОВЫХ | | И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ | | КАДРАМИ. ОТСУТСТВИЕ ФИНАНСОВЫХ | ПРОБЛЕМ | | | | СРЕДСТВ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | | | | | МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, | | | | | УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. НЕАДЕКВАТНОЕ | | | | | ИЗМЕНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ | | | | | СТРУКТУР И МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ В | | | | | ОРГАНИЗАЦИЯХ | | |--------------------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ. | СОЗДАНИЕ | | | | ОТСУТСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ | КООРДИНАЦИОННОГО | | | | В ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, | СОВЕТА НА УРОВНЕ | | | | НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ | ПРАВИТЕЛЬСТВА | | | | УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ | МУРМАНСКОЙ | | | | ПРОФИЛАКТИКИ, ВНЕДРЕНИЯ | ОБЛАСТИ ПО | | | | СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ | РЕАЛИЗАЦИИ | | | | ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | МЕРОПРИЯТИЙ, | | | | СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, У | НАПРАВЛЕННЫХ НА | | | | РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ | | | | ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЕДОМСТВ | МЕДИЦИНСКОЙ | | | | РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ | ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С | | | | | СОСУДИСТЫМИ | | | | | ЗАБОЛЕВАНИЯМИ | | | |--------------------------------+-------------------+-----------------------------------+--------------------------------| | ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РИСКИ. | ПЕРЕСМОТР ОБЪЕМА | | | | ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В | ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | ЧАСТИ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО | ПОДПРОГРАММЫ | | | | ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | | | | | ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ | | | | | МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С УРОВНЯ | | | | | СУБЪЕКТА РФ НА ИНЫЕ УРОВНИ | | | | | ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Всего | в том числе по годам реализации | | | |------------------------------------------------| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | год | год | год | год | год | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | Всего по Подпрограмме, в | 184215,3 | 76437,3 | 55574,0 | 3227,0 | 25477,0 | 23500,0 | | том числе за счет: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | средств областного бюджета | 184215,3 | 76437,3 | 55574,0 | 3227,0 | 25477,0 | 23500,0 | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | средств федерального | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | бюджета | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | В том числе по | | | | | | | | государственным | | | | | | | | заказчикам: | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | Министерство | 182965,3 | 75187,3 | 55574,0 | 3227,0 | 25477,0 | 23500,0 | | здравоохранения | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 13749,3 | 9501,8 | 3247,5 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | | капитал | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | Министерство строительства | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | и территориального развития | | | | | | | | Мурманской области | | | | | | | |-----------------------------+----------+---------+---------+--------+---------+---------| | Инвестиции в основной | 1250,0 | 1250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | капитал | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- (Раздел 5 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 549-ПП) 6. Механизм реализации Подпрограммы ГоГосударственными заказчиками Подпрограммы являются Министерство здравоохранения Мурманской области и Министерство строительство и территориального развития Мурманской области. Государственным заказчиком-координатором Подпрограммы является Министерство здравоохранения Мурманской области. (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 26.04.2013 г. N 225-ПП) Реализация Подпрограммы осуществляется путем совместной деятельности Министерства здравоохранения Мурманской области, государственных областных учреждений здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципального образования город Мурманск на основе государственных закупок в пределах выделенных средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно утверждает перечень и объемы централизованно закупаемых в рамках Подпрограммы расходных материалов, медицинского оборудования, изделий медицинского назначения, средств ухода и реабилитации, применяемых для организации и оказания медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), и при необходимости вносит изменения в указанные перечень и объемы в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на соответствующий текущий финансовый год, с учетом изменения цен, появления новых, более эффективных средств диагностики, более совершенного оборудования, а также с учетом изменений стандартов по оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, включая артериальную гипертонию и ее осложнения (инсульт, инфаркт), с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. В ходе реализации Подпрограммы Министерство здравоохранения Мурманской области обеспечивает координацию деятельности исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств. Министерство здравоохранения Мурманской области ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области уточненные показатели эффективности Подпрограммы на соответствующий год. Государственные учреждения здравоохранения (ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина", ГОАУЗ "Мурманский областной консультативно - диагностический центр", ГОБУЗ "Мончегорская центральная городская больница"), муниципальное образование город Мурманск несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых средств. 7.7. Оценка эффективности Подпрограммы Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится по сравнению с 2011 годом с учетом достижения к 2017 году следующих показателей: - уменьшение числа лиц, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, до 238,0 на 100 тыс. населения; - уменьшение числа лиц, перенесших острый и повторный инфаркт миокарда, до 116,0 на 100 тыс. населения Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выражена в снижении смертности от сердечно- сосудистых и цереброваскулярных болезней. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|