Расширенный поиск
Постановление Администрации Кольского района от 08.07.2014 № 1132|-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | ЗАДАЧА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, | | | ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБ- | | | СЛУЖИВАНИЯ | |-------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ- | ЕД. | 120000 | 120200 | 120500 | 121000 | 12150 | | | ДАНИЙ ИЗ ФОНДА БИБ- | | | | | | 0 | | | ЛИОТЕКИ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.2 | СПРАВОЧНО- | ЕД. | 4770 | 4775 | 4780 | 4785 | 4790 | | | БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И | | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕ- | | | | | | | | | НИЯ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.3 | ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДА НА | ЕД. | 2760 | 2770 | 2780 | 2790 | 2800 | | | МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИ- | | | | | | | | | ТЕЛЯХ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.4 | УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО | ЕД. | 82100 | 76400 | 76500 | 77500 | 77500 | | | ФОНДА | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.5 | БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ | ЕД. | 2488 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | | | ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ | | | | | | | | | И ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛО- | | | | | | | | | ГОВ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.6 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАН- | ЕД. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | НОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ | | | | | | | | | БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ | | | | | | | | | (КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ | | | | | | |
| | ХРАНЕНИЯ, ПЛАНИРУЕ- | | | | | | | | | МЫХ К СТАБИЛИЗАЦИИ, | | | | | | | | | РЕСТАВРАЦИИ И ПЕРЕ- | | | | | | | | | ВОДУ НА МИКРО- НОСИ- | | | | | | | | | ТЕЛИ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.7 | ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУР- | КОЛ-ВО | 250 | 280 | 300 | 310 | 320 | | | НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ, | МЕРО- | | | | | | | | ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕ- | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | РОПРИЯТИЙ ДЛЯ НАСЕ- | | | | | | | | | ЛЕНИЯ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.8 | ПРОВЕДЕНИЕ МЕТОДИ- | КОЛ-ВО | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ | МЕРО- | | | | | | | | ДЛЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ РА- | ПРИЯТИЙ | | | | | | | | БОТНИКОВ | | | | | | | |-------+-----------------------+----------+---------+---------+---------+---------+---------| | 1.2.9 | РАЗРАБОТКА МЕТОДИК, | ЕД. | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | ПОДГОТОВКА И ВЫПУСК | | | | | | | | | МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДА- | | | | | | | | | НИЙ | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 2 к подпрограмме. 2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 120602,5 тыс. рублей. Таблица 2.4.
----------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 12602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой деятельности" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК ВЫ- | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, | |---------------------------------|
| | | | | ГОД) | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 | | | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 70748,6 | 26999,9 | 21514,7 | 22234,0 | | | ТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МАУК | 2014- | ВСЕГО: 330,0 В | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "КОЛЬСКИЙ | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | РАЙОННЫЙ | |----------------+----------+----------+-----------| | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | ЦЕНТР | | МБ 330,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КУЛЬТУРЫ" | |----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА | | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1 | ВСЕГО: 71078,6 | 27109,9 | 21624,7 | 22344,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 71078,6 | 27109,9 | 21624,7 | 22344,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И | | | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО- | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 | | | СТИ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕН- | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 49157,0 | 17566,2 | 15483,3 | 16107,5 |
| | БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 2.2. | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | К МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБ- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | РАТНО ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИ- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 366,9 | 122,3 | 122,3 | 122,3 | | | ЗАЦИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+-------------------------------------+--------------+-------------+-----------+----------------+----------+----------+-----------| | 2.3. | ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА | МУ ОТДЕЛ | МУК | 2014- | ВСЕГО: 0,0 В. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ | КУЛЬТУРЫ АД- | "МЕЖПОСЕ- | 2016 ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО- | МИНИСТРАЦИИ | ЛЕНЧЕСКАЯ | |----------------+----------+----------+-----------| | | ВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИО- | КОЛЬСКОГО | БИБЛИОТЕКА | | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- | РАЙОНА | КОЛЬСКОГО | |----------------+----------+----------+-----------| | | ПЕТЕРБУРГА | | РАЙОНА" | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | ВСЕГО: 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 | | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 49523,9 | 17688,5 | 15605,6 | 16229,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------+----------+-----------| | | | ВСЕГО:120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | В Т. Ч.: | | | | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 120602,5 | 44798,4 | 37230,3 | 38573,8 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |----------------+----------+----------+-----------| | | | ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы Паспорт подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ | | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- | | | ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО- | | | ДИТ ПОДПРОГРАММА | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ | МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ | | | РАЙОНЕ | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ | 1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА. | | | 2. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИ- | | | НИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | ПОДПРОГРАММЫ | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ- | | | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИ- | | | АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, %, | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РА- | | | БОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ. | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА- | 2014-2016 ГГ. | | ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ | | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ВСЕГО 14573,4ТЫС. РУБ., | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ | В Т. Ч.: |----------------------------------| | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | |-----------+----------+-----------| | | | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | МБ | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------------------------+-----------+----------+-----------|
| | ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------+------------------------------------------------------------| | ОЖИДАЕМЫЕ | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТ- | | КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | СЯ: | | РЕАЛИЗАЦИИ | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | ПОДПРОГРАММЫ И | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕ- | | ПОКАЗАТЕЛИ | НИЕ, ДО 100%; | | СОЦИАЛЬНО- | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТ- | | ЭКОНОМИЧЕСКОЙ | ДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | | ЭФФЕКТИВНОСТИ | РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%; | | | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБОТЫ ПО | | | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОН- | | | СТРУКЦИИ, ДО 9%; | | | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ МА- | | | ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, СОСТАВИТ 100% | ---------------------------------------------------------------------------------------- 3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни Кольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, их недостаточное обеспечение
специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры,
требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает необходимость использования программно- целевого метода. Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурного развития личности. К 2016 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих показателей: Таблица 3.1. ---------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г | | П/П | | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 1 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 100 | | | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 2 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | % | 100 | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕПЛЕ- | | | | | НИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА | | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 3 | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ- | % | 54 | | | ТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕ- | | | | | МОНТНЫХ РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯ- | | | | | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, % | | | |-----+------------------------------------------------------+----------+--------| | 4 | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В | % | 9 | | | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБО- | | | | | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, % | | | ---------------------------------------------------------------------------------- Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района. 3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2014-2016 гг. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы. Таблица 3.2. ------------------------------------------------------------------------------------ | НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ | ЕДИНИЦА | ВЕЛИЧИНА | ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ | | ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ИЗМЕРЕНИЯ | ПОКАЗАТЕ- | ПОКАЗАТЕЛЯ | | ПОДПРОГРАММЫ | ПОКАЗАТЕЛЯ | ЛЯ В 2013 |--------------------------| | | | ГОДУ | 2014 | 2015 | 2016 | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЦЕЛЬ. ПОДПРОГРАММЫ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОС- |
| ТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ |
|----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 81 | 81 | 90 | 100 | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | МОДЕРНИЗАЦИЮ, ОТ ОБЩЕГО | | | | | | | ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | | | | | | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- |
| ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 90 | 90 | 90 | 100 | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ | | | | | | | И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УКРЕП- | | | | | | | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | | | | | | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБ- | | | | | | | ЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, | | | | | | | НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ | | | | | | | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА |
|----------------------------------------------------------------------------------| | ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО- | % | 100 | 100 | 72 | 54 | | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КО- | | | | | | | ТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВ- | | | | | | | ЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, | | | | | | | ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕ- | | | | | | | НИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ- | | | | | | | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | |----------------------------+-------------+------------+-------+-------+----------| | ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ | % | 9 | 9 | 9 | 9 | | УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ | | | | | | | В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ | | | | | | | В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ | | | | | | | РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, | | | | | | | ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДА- | | | | | | | НИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖ- | | | | | | | ДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ- | | | | | | | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, | | | | | | | ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------ 3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении N 3 к подпрограмме. 3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства
бюджета Кольского района. Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2014- 2016 годы из средств бюджета Кольского района составляет 14 573,4 тыс. рублей. Таблица 3.3. ----------------------------------------------------------------------------- | НАИМЕНОВАНИЕ | ВСЕГО, | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ | | | ТЫС. РУБ. | РЕАЛИЗАЦИИ, ТЫС. РУБ. | | | |--------------------------------| | | | 2014 ГОД | 2015 ГОД | 2016 ГОД | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | 14573,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ: | | | | | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА | 5470,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------+-----------+----------+----------+----------| | ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей бюджета Кольского района. Приложение
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры
и искусства" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ | ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОК | ИСТОЧНИК | ОБЪЕМЫ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | П/П | МЕРОПРИЯТИЯ | (ГРБС) | | ВЫПОЛНЕНИЯ | ФИНАНСИРОВАНИЯ | (ТЫС. РУБ.) | | | | | | (КВАРТАЛ, ГОД) | |---------------------------------| | | | | | | | 2014 Г. | 2015 Г. | 2016 Г. | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЦЕЛЬ: МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, И СОЗДАНИЕ УСЛО- | | | ВИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ЗАДАЧА 1: УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ | | | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. | ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬ- | МУ ОТДЕЛ КУЛЬ- | ДМШ, ДШИ | 2014-2016 | ВСЕГО: 2860,0 В | 860,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | НЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | ТУРЫ АДМИНИ- | КОЛЬСКОГО РАЙОНА | ГГ. | Т. Ч.: | | | | | | | СТРАЦИИ КОЛЬ- | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | СКОГО РАЙОНА | | | МБ 2860,0 | 860,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 1.2. | ПРИОБРЕТЕНИЕ КРЕСЕЛ ДЛЯ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: 1899,6 | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАУК | КУЛЬТУРЫ | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | "КОЛЬСКИЙ РЦК" | АДМИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 1899,6 | 0,0 | 0,0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 1: | ВСЕГО: 4759,6 | 2759,6 | 1000,0 | 1000,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 4759,6 | 2759,6 | 1000,0 | 1000,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ЗАДАЧА 2: ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙ- | | | ОНА | |------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИ- | МУ ОТДЕЛ | МОУДОД | 2014-2016 | ВСЕГО: | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | ТАЛЬНОМУ И ТЕКУЩЕМУ РЕ- | КУЛЬТУРЫ АД- | "ТУЛОМСКАЯ ДМШ" | ГГ. | В Т. Ч.: | | | | | | МОНТУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 231,6 | 0,0 | 0,0 | | | | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.2 | СУБСИДИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | | РЕМОНТНЫХ РАБОТ И УКРЕП- | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | ЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | ЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ | РАЙОНА | | | | | | | | | КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И ОБ- | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | РАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ- | | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | | | РЫ И ИСКУССТВА | | | | | | | | |------+---------------------------+----------------+------------------+----------------+-----------------+----------+----------+-----------| | 2.3 | СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХО- | МУ ОТДЕЛ | МАУК "КОЛЬСКИЙ | | ВСЕГО: | 479,2 | 0,0 | 0,0 | | | ДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ | КУЛЬТУРЫ АД- | РЦК" | | В Т. Ч.: | | | | | | СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО | МИНИСТРАЦИИ | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | БЮДЖЕТА (ПРОВЕДЕНИЕ РЕ- | КОЛЬСКОГО | | | МБ | 479,2 | 0,0 | 0,0 |
| | МОНТНЫХ РАБОТ В ЗДАНИИ | РАЙОНА | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | МАУК "КОЛЬСКИЙ РЦК") | | | | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ N 2 | ВСЕГО: 9882,2 | 9813,8 | 0,0 | 0,0 | | | | В Т. Ч. | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ | 710,8 | 0,0 | 0,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | |------+--------------------------------------------------------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | ВСЕГО: 14573,4 | 12573,4 | 1000,0 | 1000,0 | | | | В Т. Ч.: | | | | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | МБ 5470,4 | 3470,4 | 1000,0 | 1000,0 | | | |-----------------+----------+----------+-----------| | | | ОБ 9103,0 | 9103,0 | 0,0 | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В ходе реализации подпрограммы отдел культуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств. Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Кильдинская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Пушновская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Туломская детская музыкальная школа" муниципального
образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Верхнетуломская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Мурмашинская детская школа искусств" муниципального
образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Молочненская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Териберская детская музыкальная школа" муниципального образования Кольский район Мурманской области, - муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района"; - муниципальное автономное учреждение культуры "Кольский районный центр культуры". Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий; - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на исполнение программных задач; - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также
совершенствование механизма ее реализации; - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров); - организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещение в сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованными участниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования; - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации подпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации подпрограммы; - ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культуры отчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей отчет о ходе реализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по форме согласно нижеприведенной таблице: Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________ 20___ года
(период)
тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------+----------------------+ | N | МЕРО- | ИСТОЧНИК | УТВЕРЖДЕННЫЙ | ЛИМИТЫ | ИСПОЛНЕНО | Оценка выполнения | | П/П | ПРИЯТИЯ* | ФИНАНСИ- | ОБЪЕМ ФИНАН- | |------------------------| (краткое описание | | | | РОВАНИЯ | СИРОВАНИЯ | | ФАКТИЧЕСКОЕ | ПРОИЗВЕ- | сполнения программы; | | | | | | | ФИНАНСИРО- | ДЕННЫЕ | либо причины | | | | | | | ВАНИЕ | КАССОВЫЕ | неисполнения | | | | | | | | РАСХОДЫ | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------+----------------------+ | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 1 | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------+----------------------+ | | МЕРО- | | | | | | | | | ПРИЯТИЕ 2 | | | | | | | | | И Т.Д. | | | | | | | |-----+-----------+----------+--------------+--------+-------------+----------+----------------------+ | | ВСЕГО ПО | | | | | | | | | ПРО- | | | | | | | | | ГРАММЕ | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------+----------------------+ *указывается в разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащая информацию: - о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период; - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации подпрограммы; - о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы. Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей, а также в финансовый отдел годовой отчет о реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы. Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведения о ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы; - оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отдел экономического развития и защиты прав потребителей на основании отчетов заказчиков-координаторов и информации финансового отдела: - ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливает сводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет"; - ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходе реализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет". По подпрограмме, срок реализации которой завершается в отчетном Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|