Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 31.10.2013 № 1518

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4
     Финансовое  обеспечение  подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств бюджета Кольского района в формах,  предусмотренных  бюджетным
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
     Реализация программы рассчитана на 2014-2018 годы.
--------------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  ВСЕГО,   |   2014   |   2015   |   2016   |
|                                       | ТЫС. РУБ. |          |          |          |
|---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА | 1368607,9 | 426282,3 | 458574,4 | 483751,2 |
| СЧЕТ:                                 |           |          |          |          |
|---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА           | 1092009,2 | 334672,7 | 368144,1 | 389192,4 |
|---------------------------------------+-----------+----------+----------+----------|
| СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА      | 276598,7  | 91609,6  | 90430,3  | 94558,8  |
--------------------------------------------------------------------------------------
     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.

                       Паспорт подпрограммы N 5
        "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)
                 в сфере дополнительного образования"
-------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ           | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ" НА 2014-2016 ГОДЫ.    |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ          |                                                                |
| ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ   |                                                                |
| ВХОДИТ                 |                                                                |
| ПОДПРОГРАММА           |                                                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ      | ПОВЫШЕНИЕ  ДОСТУПНОСТИ  КАЧЕСТВА   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВА- |
|                        | НИЯ ДЕТЕЙ.                                                     |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ    | ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТЫ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  КАЧЕСТВА   ОКАЗАНИЯ   ГОСУ- |
|                        | ДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  ПО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- |
|                        | ЗОВАНИЯ  ДЕТЯМ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ |
|                        | ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                        |
|                        | ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТЫ  ПО   МЕТОДИЧЕСКОМУ   СОПРОВОЖДЕНИЮ   МУНИ- |
|                        | ЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ |
|                        | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                              |
|                        | СОЗДАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   В   УЧРЕЖДЕНИЯХ   ДО- |
|                        | ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ      | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6  ЛЕТ  ДО  18 |
| ПОКАЗАТЕЛИ             | ЛЕТ, ПОЛУЧАЮЩИХ  ОБРАЗОВАНИЕ  В  СФЕРЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРА- |
| (ИНДИКАТОРЫ)           | ЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИ- |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАМ- | ЯХ;                                                            |
| МЫ                     | -  ДОЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ,   УСПЕШНО   ОСВОИВШИХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ |
| (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ  | ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ   В   МУНИЦИ- |
| ПО ГОДАМ)              | ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                            |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ              | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА               |
| ПОДПРОГРАММЫ           |                                                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ          | 2014-2016 ГГ.                                                  |
| РЕАЛИЗАЦИИ             |                                                                |
| ПОДПРОГРАММЫ           |                                                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ  ОБЪЕМ   ФИНАНСИРОВАНИЯ   ПРОГРАММЫ   В   2014- |
| ПОДПРОГРАММЫ           | 2016 ГОДАХ 202219,4 ТЫС. РУБ.,                                 |
|                        | В Т. Ч. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 10493,7 ТЫС. РУБ. |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 191725,7 ТЫС. РУБ.   |
|                        | - 2014 Г. - 65542,7 ТЫС. РУБ.,                                 |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3361,7 ТЫС. РУБ.          |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 62181,0 ТЫС. РУБ.    |
|                        | - 2015 Г. - 67038,5 ТЫС. РУБ.,                                 |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3496,1 ТЫС. РУБ.          |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 63542,4 ТЫС. РУБ.    |
|                        | - 2016 Г. - 69638,2 ТЫС. РУБ.,                                 |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 3635,9 ТЫС. РУБ.          |
|                        | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА- 66002,3 ТЫС. РУБ.    |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ     | -  УВЕЛИЧЕНИЕ  ДОЛИ  ДЕТЕЙ,  ПОЛУЧАЮЩИХ   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ОБ- |
| РЕЗУЛЬТАТЫ             | РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДО 68%;                                   |
| РЕАЛИЗАЦИИ             | - УВЕЛИЧЕНИЕ  ЧИСЛА  ОБУЧАЮЩИХСЯ,  УСПЕШНО  ОСВОИВШИХ  ОБРАЗО- |
| ПОДПРОГРАММЫ           | ВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ДЕТЕЙ   В |
|                        | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ                      |
-------------------------------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направлена
подпрограммы N 5
     В Кольском  районе  функционирует  3  учреждения  дополнительного
образования детей:
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей  Детско-юношеская  спортивная  школа  муниципального
образования Кольский район Мурманской области;
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей Детско-юношеский  центр  муниципального  образования
Кольский район Мурманской области;
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   Кольский   районный   Дом   детского   творчества
муниципального образования Кольский район Мурманской области.
     Дополнительное   образование    детей    является    неотъемлемой
составляющей образовательного  пространства,  объединяющего  в  единый
процесс воспитание, обучение и творческое развитие  личности  ребенка.
Школьникам предоставлена возможность заниматься по более, чем 30 видам
и    8    направлениям    деятельности:    художественно-эстетическим,
культурологическим, технического  творчества,  спортивным,  спортивно-
техническим, эколого-биологическим, туристско-краеведческим.
     Контингент обучающихся на 2011/2012учебном году -  3680  человек,
из  них  дополнительным  образованием  в  возрасте  от  5  до  18  лет
занимается 2838 человек.
Наблюдается  ежегодное  увеличение  количества   детей,   занимающихся
дополнительным образованием. Так, если в 2010/2011 учебном году 54% от
общего количества детей занималось дополнительным образованием,  то  в
2011/2012 учебном году 64%.
     Дополнительное образование продолжает развиваться на базе школ  -
интернатов, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
     Кроме того, дополнительное образование  детей,  помимо  обучения,
воспитания и  творческого  развития  личности,  позволяет  решать  ряд
других социально значимых проблем, таких  как:  обеспечение  занятости
детей,  их  самореализация  и   социальная   адаптация,   формирование
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений  и
других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
     Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные  результаты,
сохраняется   много   проблем   в   сфере   обеспечения    полноценной
жизнедеятельности детей, их занятости  во  внеурочное  время,  которые
требуют решения на областном уровне. Необходимо создание  условий  для
развития творческого  и  интеллектуального  потенциала  обучающихся  и
формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.
     С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению
количества кружков и секций, повышается качество внеурочной  работы  с
детьми.
     Таким  образом,   на   территории   области   сложилась   система
дополнительного образования детей, которая  предоставляет  возможность
заниматься художественным, техническим  творчеством,  краеведческой  и
эколого-биологической   деятельностью,   исследовательской    работой,
спортом.  В  то  же  время  для   поддержания   и   развития   системы
дополнительного   образования   детей,   увеличения    охвата    детей
дополнительным образованием  необходимо  постоянное  совершенствование
методов  и   видов   дополнительного   образования,   обеспечение   их
устойчивого функционирования.

     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ         | ЕД.  |   ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)    |
| П/П |     И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИ-      | ИЗМ. |---------------------------------------|
|     |           КАТОРЫ)            |      | ОТЧЕТН- | ТЕКУЩ- |   ГОД РЕАЛИЗАЦИИ   |
|     |                              |      | ЫЙ ГОД  | ИЙ ГОД |    ПОДПРОГРАММЫ    |
|     |                              |      |---------+--------+--------------------|
|     |                              |      |   2012  |  2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|
| 1.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ОТ  ОБЩЕГО |  %   |   64    |   65   |  67  |  68  |  68  |
|     | КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ  ДО |      |         |        |      |      |      |
|     | 18  ЛЕТ,  ПОЛУЧАЮЩИХ   ОБРА- |      |         |        |      |      |      |
|     | ЗОВАНИЕ  В  СФЕРЕ   ДОПОЛНИ- |      |         |        |      |      |      |
|     | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В |      |         |        |      |      |      |
|     | МУНИЦИПАЛЬНЫХ      ОБРАЗОВА- |      |         |        |      |      |      |
|     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ          |      |         |        |      |      |      |
|-----+------------------------------+------+---------+--------+------+------+------|
| 2.  | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, УСПЕШНО    |  %   |   95    |   95   |  95  |  95  |  95  |
|     | ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ    |      |         |        |      |      |      |
|     | ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |      |         |        |      |      |      |
|     | ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИ-    |      |         |        |      |      |      |
|     | ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ    |      |         |        |      |      |      |
|     | УЧРЕЖДЕНИЯХ                  |      |         |        |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------

         3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |             ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,              |  ЗАКАЗЧИК (ГРБС)  | ИСПОЛНИТЕЛЬ  |  СРОК  | ИСТОЧНИКИ  | ВСЕГО ПО |    ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ    |
| П/ |        ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ         |                   |              | ИСПОЛ- | ФИНАНСИРО- |   ПРО-   |         (ТЫС. РУБ.)         |
| П  |                                        |                   |              | НЕНИЯ  |   ВАНИЯ    |  ГРАММЕ  |-----------------------------|
|    |                                        |                   |              |        |            |          |  2014   |  2015   |  2016   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |            |          |         |         |         |
|    | (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧ-  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  |------------+----------+---------+---------+---------|
|    | РЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕ-  |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |   БЮДЖЕТ   | 188306,9 | 61041,4 | 62402,8 | 64862,7 |
|    | НИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТО-    |   СКОГО РАЙОНА    |              |        | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         |
|    | НОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ            |                   |              |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         |
|----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|
| 2  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ         |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |   БЮДЖЕТ   |  1718,4  |  572,8  |  572,8  |  572,8  |
|    | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К   | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         |
|    | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО  |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         |
|    | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,      |   СКОГО РАЙОНА    |              |        |            |          |         |         |         |
|    | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.     |                   |              |        |            |          |         |         |         |
|----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|
| 3  | РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ    |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  | ОБЛАСТНОЙ  | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  |
|    | ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, РАБОТАЮ-  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  |   БЮДЖЕТ   |          |         |         |         |
|    | ЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБ-    |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |            |          |         |         |         |
|    | РАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В  |   СКОГО РАЙОНА    |              |        |            |          |         |         |         |
|    | СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЛИ ПОСЕЛ- |                   |              |        |            |          |         |         |         |
|    | КАХ ГОРОДСКОГО ТИПА МУРМАНСКОЙ ОБЛАС-  |                   |              |        |            |          |         |         |         |
|    | ТИ                                     |                   |              |        |            |          |         |         |         |
|----+----------------------------------------+-------------------+--------------+--------+------------+----------+---------+---------+---------|
| 4  | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ   |       ОТДЕЛ       |    УДОД,     | 2014-  |   БЮДЖЕТ   |  1700,4  |  566,8  |  566,8  |  566,8  |
|    | В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ          | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- |     РМК      |  2016  | КОЛЬСКОГО  |          |         |         |         |
|    |                                        |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |    ОТДЕЛ     |        |   РАЙОНА   |          |         |         |         |
|    |                                        |   СКОГО РАЙОНА    | ОБРАЗОВАНИЯ  |        |            |          |         |         |         |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|
|    | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ                                                                              | 202219,4 | 65542,7 | 67038,5 | 69638,2 |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|
|    |                                                                         БЮДЖЕТ КОЛЬСКОГО РАЙОНА | 191725,7 | 62181,0 | 63542,4 | 66002,3 |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------|
|    |                                                                                ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5
     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств  бюджета  Кольского  района,  Мурманской  области  в   формах,
предусмотренных бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и
Мурманской области.
     Реализация программы рассчитана на 2014-2016 годы.
-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |        НАИМЕНОВАНИЕ        | ЕДИН.     | ВСЕГО ПО |       ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД       |
| П/П |         ПОКАЗАТЕЛЯ         | ИЗМ.      | ПОДПРО-  |-----------------------------|
|     |                            |           |  ГРАММЕ  |  2014   |  2015   |  2016   |
|-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|
|     | ИТОГО РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗА-  | ТЫС. РУБ. | 202219,4 | 65542,7 | 67038,5 | 69638,2 |
|     | ЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ    |           |          |         |         |         |
|     | ЧИСЛЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИ-    |           |          |         |         |         |
|     | НАНСИРОВАНИЯ:              |           |          |         |         |         |
|-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|
|     | ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   | ТЫС. РУБ. | 191725,7 | 62181,0 | 63542,4 | 66002,3 |
|-----+----------------------------+-----------+----------+---------+---------+---------|
|     | ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | ТЫС. РУБ. | 10493,7  | 3361,7  | 3496,1  | 3635,9  |
-----------------------------------------------------------------------------------------
     Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер   и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.

                       Паспорт подпрограммы N 6
         "Обеспечение организационно-методической деятельности
              муниципальных учреждений Кольского района"
----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБ-     |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ           | ЛАСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ                                   |
| ПРОГРАММЫ, В КОТОРУЮ    |                                                            |
| ВХОДИТ                  |                                                            |
| ПОДПРОГРАММА            |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ       | ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|                         | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                   |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ      |
|                         | ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.         |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ   МУНИЦИ- |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | ПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  СВОЕВРЕМЕННО  ПОВЫ- |
| (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ | СИВШИХ  КВАЛИФИКАЦИЮ  И  (ИЛИ)  ПРОШЕДШИХ   ПРОФЕССИОНАЛЬ- |
| ПОДПРОГРАММЫ            | НУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ. ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  ПЕДАГОГОВ,  ИМЕ- |
| (С УКАЗАНИЕМ ЗНАЧЕНИЙ   | ЮЩИХ ПЕРВУЮ И ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ.           |
| ПО ГОДАМ)               | КОЛИЧЕСТВО  ПЕДАГОГОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСАХ |
|                         | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.                              |
|                         | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ВОСПИТАННИКОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В |
|                         | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ               |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ               | ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
| ПОДПРОГРАММЫ            |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ           | 2014-2016 ГОДЫ.                                            |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | 2014 ГОД - 1 ЭТАП                                          |
| ПОДПРОГРАММЫ            | 2015 ГОД - 2 ЭТАП                                          |
|                         | 2016 ГОД - 3 ЭТАП                                          |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ОБЩИЙ  ОБЪЕМ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ПО  ПРОГРАММЕ  7885,0   ТЫС. |
| ПОДПРОГРАММЫ            | РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                       |
|                         | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА -  7885,0  ТЫС. |
|                         | РУБЛЕЙ;                                                    |
|                         | 2014 Г. - 2557,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              |
|                         | 2015 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;                              |
|                         | 2016 Г. - 2664,0 ТЫС. РУБ.                                 |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ      | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ   МУНИЦИ- |
| РЕЗУЛЬТАТЫ              | ПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПРОШЕДШИХ   ПОВЫШЕ- |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | НИЕ   КВАЛИФИКАЦИИ   И   (ИЛИ)   ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ    ПЕРЕ- |
| ПОДПРОГРАММЫ            | ПОДГОТОВКУ СОСТАВИТ 100%.                                  |
|                         | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И  ПЕДАГОГОВ,  ИМЕЮЩИХ  ПЕРВУЮ  И  ВЫС- |
|                         | ШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, СОСТАВИТ 50%.              |
|                         | ВОЗРАСТЕТ  КОЛИЧЕСТВО  ПЕДАГОГОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В |
|                         | КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.                    |
|                         | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  ВОСПИТАННИКОВ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В |
|                         | КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, ВОЗРАСТЕТ ДО |
|                         | 35%                                                        |
----------------------------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направлена
подпрограммы N 6
     Одним из  основных  мероприятий  интеллектуальной  направленности
является всероссийская  олимпиада  школьников  по  общеобразовательным
предметам (далее - олимпиада).
     В 2012-2013 учебном году на 2% увеличилось количество  участников
школьного  этапа  олимпиады  из  числа  обучающихся  5-11  классов   и
составило  52%  (910  чел.).  477  чел.  (52%)  стали  победителями  и
призерами (АППГ - 54%).
     В   2012-2013   учебном   году   увеличилось   число   участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в сравнении  с
прошлым годом на 40 человек (1,2%).
     Победителями и призерами муниципального этапа предметных олимпиад
стали 73 обучающихся (АППГ - 70 чел.), из них победителей -  36  чел.,
призеров - 37. Эффективность участия школьников в муниципальном  этапе
олимпиады по сравнению с  2011-2012  учебным  годом  возросла  на  7%.
Лидером по количеству победителей  и  призеров  среди  городских  школ
традиционно  является  Мурмашинская  СОШ  N 1   (36%   победителей   и
призеров),   среди   сельских   общеобразовательных    учреждений    -
Междуреченская СОШ (23%).
     37 человек (АППГ. - 47 человек) из числа обучающихся 9-11 классов
приняли участие в региональном этапе олимпиады по 12 предметам.
     Проводится определенная  работа  по  решению  кадровой  проблемы.
Учителю Кольского района созданы условия  для  непрерывного  повышения
квалификации.  Повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих
работников осуществляется, в основном, на базе Мурманского  областного
института повышения квалификации работников образования и науки  и  на
базе  ресурсных  центров.  В  Кольском  районе  работают  12   сетевых
предметных  объединений  с  общей  численностью  295   учителей.   При
подготовке  к   введению   новых   стандартов   обеспечено   повышение
квалификации всех учителей начальных классов и руководящих работников,
в  2012  году  60  педагогов  (19%)  прошли  обучение  для  работы   в
соответствии с новыми стандартами общего образования. Приняты меры для
организации дистанционных курсов  повышения  квалификации,  тем  самым
обеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно,  без  отрыва
от основной деятельности,  совершенствовать  свои  знания  и  повышать
компетенцию.
     В  2012  году  аттестованы  на  соответствующую  квалификационную
категорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8,  на  первую  -
44, на соответствие занимаемой должности - 38  человек,  что  в  целом
составляет 23,1% от общего числа учителей в районе.
Новый порядок  аттестации  способствует  активизации  использования  в
образовательном  процессе  электронных  образовательных  ресурсов  как
лицензионных,  так  и   созданных   самостоятельно.   Педагоги   также
пользуются электронными ресурсами при решении  различных  вопросов  во
время подготовки к аттестации.
     Кроме  того,  проводится  работа   по   привлечению   в   систему
образования молодых специалистов. За последние 3 года в  школы  пришли
44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет  увеличилась
на 3,5%.

     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |          ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ            | ЕД.   |  ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ИНДИКАТОРА)   |
| П/П |             (ИНДИКАТОРЫ)              | ИЗМ.  |-------------------------------------|
|     |                                       |       | ОТЧЕТ- | ТЕКУ- |  ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ   |
|     |                                       |       |  НЫЙ   | ЩИЙ   |    ПОДПРОГРАММЫ    |
|     |                                       |       |  ГОД   |  ГОД  |                    |
|     |                                       |       |--------+-------+--------------------|
|     |                                       |       |  2012  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБ-     |
|     | ЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.                             |
|-----+-------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ДОЛЯ  РУКОВОДЯЩИХ  И   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ |   %   |   20   |  20   |  20  |  20  |  20  |
|     | РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВА- |       |        |       |      |      |      |
|     | ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СВОЕВРЕМЕННО  ПО- |       |        |       |      |      |      |
|     | ВЫСИВШИХ КВАЛИФИКАЦИЮ  И  (ИЛИ)  ПРО- |       |        |       |      |      |      |
|     | ШЕДШИХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ   ПЕРЕПОДГО- |       |        |       |      |      |      |
|     | ТОВКУ.                                |       |        |       |      |      |      |
|-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|
|     | ДОЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ,  ИМЕ- |   %   |   45   |  47   |  48  |  50  |  50  |
|     | ЮЩИХ  ПЕРВУЮ  И  ВЫСШУЮ  КВАЛИФИКАЦИ- |       |        |       |      |      |      |
|     | ОННЫЕ КАТЕГОРИИ.                      |       |        |       |      |      |      |
|-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|
|     | КОЛИЧЕСТВО   ПЕДАГОГОВ,   ПРИНИМАЮЩИХ | ЧЕЛО- |   27   |  28   |  30  |  33  |  33  |
|     | УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО |  ВЕК  |        |       |      |      |      |
|     | МАСТЕРСТВА                            |       |        |       |      |      |      |
|-----+---------------------------------------+-------+--------+-------+------+------+------|
|     | ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ,      |   %   |   25   |  28   |  31  |  35  |  35  |
|     | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ РАЗ-  |       |        |       |      |      |      |
|     | ЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ.      |       |        |       |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------

         3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГРАММНЫЕ МЕРО-    |     ЗАКАЗЧИК      | ИСПОЛНИТЕЛЬ  |  СРОК  | ИСТОЧНИ-  |      ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,       |
| П/П |                ПРИЯТИЯ                |      (ГРБС)       |              | ИСПОЛ- |    КИ     |            (ТЫС. РУБ.)            |
|     |                                       |                   |              | НЕНИЯ  | ФИНАНСИ-  |-----------------------------------|
|     |                                       |                   |              |        |  РОВАНИЯ  | ВСЕГО  |  2014  |  2015  |  2016  |
|     |                                       |                   |              |        |           |        |  ГОД   |  ГОД   |  ГОД   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     ЦЕЛЬ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ОР-      |       ОТДЕЛ       |     МБУО     | 2014-  |  БЮДЖЕТ   | 7777,9 | 2521,3 | 2628,3 | 2628,3 |
|     | ГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-    |  ОБРАЗОВАНИЯ АД-  |  "РАЙОННЫЙ   |  2016  | КОЛЬСКОГО |        |        |        |        |
|     | НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-     |    МИНИСТРАЦИИ    | МЕТОДИЧЕСКИЙ |        |  РАЙОНА   |        |        |        |        |
|     | НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.                       |  КОЛЬСКОГО РАЙ-   |   КАБИНЕТ"   |        |           |        |        |        |        |
|     |                                       |        ОНА        |  КОЛЬСКОГО   |        |           |        |        |        |        |
|     |                                       |                   |    РАЙОНА    |        |           |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|  2  | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ        |       ОТДЕЛ       |    ОТДЕЛ     | 2014-  |  БЮДЖЕТ   | 107,1  |  35,7  |  35,7  |  35,7  |
|     | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА И ПРОВОЗА БАГАЖА К  | ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ- | ОБРАЗОВАНИЯ, |  2016  | КОЛЬСКОГО |        |        |        |        |
|     | МЕСТУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТПУСКА И ОБРАТНО |  НИСТРАЦИИ КОЛЬ-  |     УДОД     |        |  РАЙОНА   |        |        |        |        |
|     | ЛИЦАМ, РАБОТАЮЩИМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ,     |       СКОГО       |              |        |           |        |        |        |        |
|     | ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.    |      РАЙОНА       |              |        |           |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------+-------------------+--------------+--------+-----------+--------+--------+--------+--------|
|     | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                   |                   |              |        |  БЮДЖЕТ   | 7885,0 | 2557,0 | 2664,0 | 2664,0 |
|     |                                       |                   |              |        | КОЛЬСКО-  |        |        |        |        |
|     |                                       |                   |              |        | ГО РАЙОНА |        |        |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6
     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств бюджета
     Кольского   района   в    формах,    предусмотренных    бюджетным
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
     Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы.
--------------------------------------------------------------------------------------
|                                       |   ВСЕГО    | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ОЧЕРЕД- |
|                                       | (ТЫС. РУБ- |  НОЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД)   |
|                                       |    ЛЕЙ)    |         (ТЫС. РУБЛЕЙ)         |
|                                       |            |-------------------------------|
|                                       |            |  2014   |   2015   |   2015   |
|---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                   |   7885,0   | 2557,0  |  2664,0  |  2664,0  |
|---------------------------------------+------------+---------+----------+----------|
| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА |   7885,0   | 2557,0  |  2664,0  |  2664,0  |
| КОЛЬСКОГО РАЙОНА                      |            |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------
     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.
     Механизм реализации муниципальной программы в целом
     1. Управление   и   текущий   контроль   за   ходом    реализации
муниципальной программы  (далее,  Программы)  в  целом  осуществляется
отделом образования администрации Кольского района.
     2. Текущее  управление   реализацией   мероприятий   подпрограмм,
включенных   в   Программу,   осуществляется    отделом    образования
администрации Кольского района и муниципальным  бюджетным  учреждением
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений
Кольского района".
     3. Отдел образования:
     3.1. Ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты  прав
потребителей  отчет  о  ходе  реализации  Программы  на   бумажном   и
электронном носителях по форме согласно приложению N 4.
     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительная
записка, содержащая информацию:
     - о результатах реализации Программы за отчетный период;
     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетный
период;
     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации Программы;
     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклонений
при реализации муниципальной программы.
     3.2. Ежегодно до 1  марта  представляет  в  отдел  экономического
развития и защиты  прав  потребителей,  а  также  в  финансовый  отдел
годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,  включая  оценку
эффективности реализации муниципальной программы.
     Годовой отчет должен содержать:
     - сведения о результатах реализации  муниципальной  программы  за
отчетный год;
     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средств
местного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетных
источников;
     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     - оценку количественных значений целевых показателей;
     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамках
Программы;
     - оценку эффективности  реализации  Программы,  подготовленную  в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом
     Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
проводится ежегодно  путем  сравнения  достигнутых  значений  основных
целевых показателей с установленными Программой значениями.
     Задачи программы являются последовательными шагами  в  достижении
указанной выше цели, реализация  мероприятий  является  механизмом  их
решения.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  по
окончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программы
в отчетном году проводится муниципальным  заказчиком-координатором  по
трем направлениям:
     1) соответствия  объемов  фактического   финансирования   объемам
финансирования, принятым в утвержденной Программе;
     2) степени полноты выполнения программных мероприятий;
     3) оценки деятельности  муниципальных  заказчиков,  координаторов
Программ по обеспечению достижения целей и индикаторов.
     Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализации
Программы включает три критерия:
     К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;
     К2 - степень выполнения программных мероприятий;
     К3 - достижение целевых индикаторов Программы.
     Комплексный критерий оценки  эффективности  реализации  Программы
(K) определяется по формуле:
     K = Y1 + Y2 + Y3, где:
     Y - подкритерии, входящие в состав комплексного  критерия  оценки
эффективности реализации Программы.
     Степень  соответствия   Программы   каждому   подкритерию   (Yij)
оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).
     Присвоенная     балльная     оценка     (Nij)     аргументируется
соответствующими функциональными характеристиками Программы,  текущими
параметрами   и   показателями,   отражающими   ход   ее   реализации,
деятельность координатора и  исполнителей  по  обеспечению  достижения
целей и конечных результатов Программы.
     Оценка   эффективности   реализации   Программы    основана    на
формировании  интегральной  (результирующей)   оценки   (R),   которая
определяется по формуле:
     R = SUM (Ki х Zi), где:
     R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализации
Программы;
     Ki  -  комплексный  критерий  оценки   эффективности   реализации
Программы;
     Zi -  удельный  вес  (значимость)  комплексного  критерия  оценки
эффективности реализации Программы.
     Рассчитанное  значение  интегральной  (результирующей)  оценки  R
сопоставляется  с  приведенными  значениями  для  комплексной   оценки
эффективности Программы и  выработки  рекомендаций  по  ее  дальнейшей
реализации.
     Значения  интегральной  (результирующей)   оценки   эффективности
реализации Программы:
---------------------------------------------------------------------------
| ЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ  |     КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ      |
|    ИНТЕГРАЛЬНОЙ     | (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  |
|  (РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ)   |                     ПРОГРАММЫ                     |
|  ОЦЕНКИ R В БАЛЛАХ  |                                                   |
|---------------------+---------------------------------------------------|
|   R >= 18           |    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ВЫСОКАЯ                |
|---------------------+---------------------------------------------------|
|     12 =< R < 18    |    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ УМЕРЕННАЯ              |
|---------------------+---------------------------------------------------|
|     6 =< R < 12     |     ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ    |
|---------------------+---------------------------------------------------|
|  R < 6              |    ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ НИЗКАЯ                 |
---------------------------------------------------------------------------
     Максимально возможное количество баллов 20.
     Результаты оценки эффективности реализации Программ используются
для их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.
     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программы
выносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы,  в  том
числе  необходимости  изменения  объема  бюджетных   ассигнований   на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
     Отчет  об  эффективности   реализации   муниципальной   программы
направляется  в  отдел   экономического   развития   и   защиты   прав
потребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта.
     Комплексные    критерии    оценки    эффективности     реализации
муниципальной программы
     1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемых
объемов финансирования".
     - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
-----------------------------------------------------------------------------------------
|  НАИМЕНОВАНИЕ    | ОБОЗНА- |                   ГРАДАЦИИ                   | БАЛЛЬНАЯ  |
|   ПОДКРИТЕРИЯ    | ЧЕНИЕ   |                                              |  ОЦЕНКА   |
|                  | ПОДКРИ- |                                              |    N1J    |
|                  | ТЕРИЯ   |                                              |           |
|                  |   Y1    |                                              |           |
|------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|
| ФИНАНСОВОЕ       |  Y1.1   | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |    10     |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ      |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80%       |           |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           |
| ПРОГРАММЫ С      |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           |
| МОМЕНТА НАЧАЛА   |         |----------------------------------------------+-----------|
| ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ<1> |         | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     8     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- |           |
|                  |         | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           |
|                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           |
|                  |         |----------------------------------------------+-----------|
|                  |         | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     5     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- |           |
|                  |         | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           |
|                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ               |           |
|                  |         | ПРОГРАММЕ                                    |           |
|                  |         |----------------------------------------------+-----------|
|                  |         | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     1     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20%       |           |
|                  |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           |
|                  |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           |
|------------------+---------+----------------------------------------------+-----------|
| ФИНАНСОВОЕ       |  Y1.2   | 1) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |    10     |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ      |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СВЫШЕ 80%       |           |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |         | ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОГО ПО      |           |
| ЦЕЛЕВОЙ          |         | МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ                      |           |
| ПРОГРАММЫ В      |         |----------------------------------------------+-----------|
| ОТЧЕТНОМ ГОДУ    |         | 2) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     8     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 50%- |           |
|                  |         | 80% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           |
|                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           |
|                  |         |----------------------------------------------+-----------|
|                  |         | 3) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     5     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ 20%- |           |
|                  |         | 49% ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ,                   |           |
|                  |         | УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     |           |
|                  |         |----------------------------------------------+-----------|
|                  |         | 4) ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |     1     |
|                  |         | ПРОГРАММЫ ИЗ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ МЕНЕЕ 20%       |           |
|                  |         | ОБЪЕМА, УТВЕРЖДЕННОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ       |           |
|                  |         | ПРОГРАММЕ                                    |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------

     2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполнения
программных мероприятий"
     - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3
----------------------------------------------------------------------------------------
|   НАИМЕНОВАНИЕ     | ОБОЗНАЧЕ- |                ГРАДАЦИИ                 | БАЛЛЬНАЯ  |
|    ПОДКРИТЕРИЯ     |   НИЕ     |                                         |  ОЦЕНКА   |
|                    | ПОДКРИТЕ- |                                         |    N2J    |
|                    |   РИЯ     |                                         |           |
|                    |    Y2J    |                                         |           |
|--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|
| СТЕПЕНЬ            |   Y2.1    | 1) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |    10     |
| ВЫПОЛНЕНИЯ         |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80%           |           |
| ПРОГРАММНЫХ        |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
| МЕРОПРИЯТИЙ С      |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           |
| НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ  |           |-----------------------------------------+-----------|
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ      |           | 2) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     8     |
| ЦЕЛЕВОЙ            |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 50%-80% ПРОГРАММНЫХ |           |
| ПРОГРАММЫ<2>       |           | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ              |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           |
|                    |           |-----------------------------------------+-----------|
|                    |           | 3) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     5     |
|                    |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО 30%-49% ПРОГРАММНЫХ |           |
|                    |           | МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ              |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           |
|                    |           |-----------------------------------------+-----------|
|                    |           | 4) С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ    |     1     |
|                    |           | ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30%           |           |
|                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД    |           |
|--------------------+-----------+-----------------------------------------+-----------|
| СТЕПЕНЬ            |   Y2.2    | 1) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО СВЫШЕ 80%  |    10     |
| ВЫПОЛНЕНИЯ         |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
| ПРОГРАММНЫХ        |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           |
| МЕРОПРИЯТИЙ ЗА     |           |-----------------------------------------+-----------|
| ОТЧЕТНЫЙ ГОД       |           | 2) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 50%-80%    |     8     |
|                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           |
|                    |           |-----------------------------------------+-----------|
|                    |           | 3) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО 30%-49%    |     5     |
|                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           |
|                    |           |-----------------------------------------+-----------|
|                    |           | 4) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД ВЫПОЛНЕНО МЕНЕЕ 30%  |     1     |
|                    |           | ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОТ ПРОГРАММНЫХ  |           |
|                    |           | НАЗНАЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНЫЙ ГОД              |           |
----------------------------------------------------------------------------------------

     3. Показатели  комплексного  критерия  К3   "Достижение   целевых
индикаторов муниципальной целевой программы"
     - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3
------------------------------------------------------------------------------------------
|  НАИМЕНОВАНИЕ   | ОБОЗНАЧЕНИЕ  |                  ГРАДАЦИИ                 | БАЛЛЬНАЯ  |
|   ПОДКРИТЕРИЯ   | ПОДКРИТЕРИЯ  |                                           |  ОЦЕНКА   |
|                 |     Y3J      |                                           |    N3J    |
|-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|
| ОЦЕНКА СИСТЕМЫ  |     Y3.1     | 1) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ              |     8     |
| ИНДИКАТОРОВ И   |              | СФОРМУЛИРОВАНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,        |           |
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ     |              | КОЛИЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ       |           |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ   |              | ЭФФЕКТИВНОСТИ.                            |           |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ   |              | ОТСУТСТВУЕТ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ |           |
| ПРОГРАММЫ       |              |-------------------------------------------+-----------|
|                 |              | 2) В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ              |     4     |
|                 |              | СФОРМУЛИРОВАНЫ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ        |           |
|                 |              | ПОКАЗАТЕЛИ                                |           |
|-----------------+--------------+-------------------------------------------+-----------|
| СТЕПЕНЬ         |     Y3.2     | 1) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕЕ   |    10     |
| ДОСТИЖЕНИЯ      |              | 80%                                       |           |
| ЦЕЛЕВЫХ         |              |-------------------------------------------+-----------|
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ     |              | 2) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ         |     8     |
|                 |              | СОСТАВЛЯЕТ 50%-80%                        |           |
|                 |              |-------------------------------------------+-----------|
|                 |              | 3) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ         |     5     |
|                 |              | СОСТАВЛЯЕТ 49%-30%                        |           |
|                 |              |-------------------------------------------+-----------|
|                 |              | 4) ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕНЕЕ   |     1     |
|                 |              | 30%                                       |           |
------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также