Расширенный поиск

Постановление Администрации Кольского района от 27.01.2015 № 129

     В соответствии с постановлением администрации Кольского района от
31.05.2012 N 688  ликвидирована  МОУ  Териберская  НОШ  с  01.09.2012.
Реализация мероприятий по реорганизации сети позволила в течение  2012
года  достичь  уровня  средней  наполняемости   классов   (без   учета
наполняемости в коррекционных классах) - 24,2 человека.
     В  2012  году  МОУ  Кольская   СОШ   N 2   реорганизована   путем
присоединения к нему МСКОУ Кольской СКОШ  VIII  вида  (Решение  Совета
депутатов Кольского района  от  23.04.2013  г.  N 27/4,  постановление
администрации Кольского района от 18.06.2013 г. N 842).
     В соответствии с постановлением Правительства Мурманской  области
от  10.04.2009  N 168-ПП/8  целевое  значение  численности   учеников,
приходящихся на одного учителя, в 2011 году  составило  14,8  человек,
что больше фактически установленного целевого значения (13,6  человек)
на 9%, следовательно, по  данному  показателю  неэффективных  расходов
нет.
     В соответствии с Национальной образовательной  инициативой  "Наша
новая школа", Посланием Президента РФ Федеральному собранию Российской
Федерации  от  12  ноября  2009   года,   государственной   программой
Мурманской  области  "Развитие   образования"   на   2014-2020   годы,
утвержденной  постановлением  Правительства  Мурманской   области   от
30.09.2013 N 568-ПП (в редакции от 06.03.2014 N 110-ПП, от  21.05.2014
N 260-ПП, от 11.08.2014 N 417-ПП), муниципальной программой  "Развитие
образования в Кольском районе Мурманской области" на 2015-2020  годы",
утвержденной  постановлением   администрации   Кольского   района   от
31.10.2013 N 1518 (в  редакции  от  14.05.2014  N 748,  от  30.09.2014
N 1759) одним из приоритетных направлений в  области  общего  среднего
образования    является    обеспечение    доступности    качественного
образования.
     Удельный вес школьников Кольского района,  сдавших  в  2014  году
единый    государственный     экзамен,     в     числе     выпускников
общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших  в  едином
государственном экзамене, составил 100%.
     Реализация мероприятий по установлению муниципальных  заданий  на
выполнение муниципальных услуг выявила следующие проблемы.
     Запаздывание сроков принятия соответствующих нормативных правовых
актов в регионе не позволило принимать единые  подходы  для  бюджетной
сферы  до  настоящего  времени.  Существует  проблема  "недопонимания"
происходящих  процессов  руководителями,  недостаточной   квалификации
специалистов.   Повышение   квалификации   по   данному    направлению
деятельности значительно  отстает  от  требований  законодательства  о
сроках внедрения управления.
     С учетом внесения  изменений  в  федеральное  законодательство  в
связи  с  совершенствованием   правового   положения   государственных
(муниципальных)  учреждений,  а  также  установления  общих  принципов
организации предоставления  государственных  (муниципальных)  услуг  и
исполнения   государственных   (муниципальных)   функций   мероприятия
Программы включают следующее:
     - определение стоимости бюджетной услуги в сфере образования;
     - доведения расходов на ее предоставление до потребителя;
     - оптимизация бюджетных средств;
     - сохранение  уровня  качества   предоставления   образовательных
услуг.
     В целях повышения эффективности управления образованием бюджет на
2013 год формируется на основе муниципальных заданий по предоставлению
муниципальных услуг (работ) с  учетом  количественных  и  качественных
показателей.
     Выполнение  мероприятий  Программы  направлено   на   обеспечение
предоставления образовательных услуг в образовательных  учреждениях  в
соответствии  со  стандартами  качества  предоставления  муниципальных
услуг в сфере образования.
     Программа разработана с учетом следующих документов:
     - Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ  "Об образовании  в
Российской Федерации";
     - Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
     - постановления  администрации  Кольского  района  от  27.06.2012
N 807 "О Порядке разработки, утверждения  и  реализации  ведомственных
целевых программ".
     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 4
     Основной целью подпрограммы  является  обеспечение  качественного
предоставления услуг в сфере общего образования.
     Целевые показатели и индикаторы:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Цель, задачи и пока- | Ед.  |             Значение показателя (индикатора)             |
|    | затели (индикаторы)  | изм. |----------------------------------------------------------|
| п/ |                      |      | Отчет- | Теку- |             Год реализации              |
| п  |                      |      |  ный   |  щий  |              подпрограммы               |
|    |                      |      |  год   |  год  |                                         |
|    |                      |      |--------+-------+-----------------------------------------|
|    |                      |      |  2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Цель: Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг                     |
|    | (работ) в сфере общего образования                                                     |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Доля обучающихся     |    %     | 95 |  95   |  95  |  95  |  96  |  96  |  96  |  96  |
|    | от общего количе-    |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ства детей с 6,5 лет |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | до 18 лет, полу-     |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | чающих образова-     |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ние в сфере общего   |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | образования в му-    |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ниципальных об-      |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | щеобразовательных    |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | учреждениях          |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|----+----------------------+----------+----+-------+------+------+------+------+------+------|
| 2. | Доля обучающихся,    |    %     | 95 |  95   |  95  |  95  |  96  |  96  |  97  |  97  |
|    | успешно освоив-      |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ших образователь-    |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ные программы        |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | общего образования   |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | в муниципальных      |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | общеобразователь-    |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
|    | ных учреждениях      |          |    |       |      |      |      |      |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Цель, задачи,      |   Заказчик    | Исполни-  |   Срок    | Источни-  |                     Объемы финансирования, (тыс. руб.)                      |
| п/п |   программные меро-    |    (ГРБС)     |   тель    | исполне-  |    ки     |-----------------------------------------------------------------------------|
|     |        приятия         |               |           |    ния    | финанси-  |   всего   | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|     |                        |               |           |           |  рования  |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  1  | Расходы на             |     Отдел     |  Муници-  | 2015-2020 |  бюджет   | 560271,7  | 87411,9  | 91865,8  | 95248,5  | 95248,5  | 95248,5  | 95248,5  |
|     | обеспечение            |  образования  |  пальные  |           | Кольского |           |          |          |          |          |          |          |
|     | деятельности (оказание | администрации | общеобра- |           |  района   |           |          |          |          |          |          |          |
|     | услуг)                 |   Кольского   | зователь- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | подведомственных       |    района     | ные учре- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | учреждений, в том      |               |  ждения   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | числе на               |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | предоставление         |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | муниципальным          |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | бюджетным и            |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | автономным             |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | учреждениям субсидий   |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  2  | Компенсация расходов   |     Отдел     |  Муници-  | 2015-2020 |  бюджет   |  16852,9  |  3262,9  | 2718,0   | 2718,0   | 2718,0   | 2718,0   | 2718,0   |
|     | на оплату стоимости    |  образования  |  пальные  |           | Кольского |           |          |          |          |          |          |          |
|     | проезда и провоза      | администрации | общеобра- |           |  района   |           |          |          |          |          |          |          |
|     | багажа к месту         |   Кольского   | зователь- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | использования отпуска  |    района     | ные учре- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | и обратно лицам,       |               |  ждения   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | работающим в           |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | организациях,          |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | финансируемых из       |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | местного бюджета       |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  3  | Реализация Закона      |     Отдел     |  Муници-  | 2015-2020 | областной | 988513,8  | 321561,1 | 327240,9 | 339711,8 | 0        | 0        | 0        |
|     | Мурманской области     |  образования  |  пальные  |           |  бюджет   |           |          |          |          |          |          |          |
|     | "О региональных нор-   | администрации | общеобра- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | мативах финансового    |   Кольского   | зователь- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | обеспечения образова-  |    района     | ные учре- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | тельной деятельности в |               |  ждения   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | Мурманской области"    |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  4  | Обеспечение бесплат-   |     Отдел     |  Муници-  | 2015-2020 | областной |   3597    |  956,2   |  905,4   | 1735,4   | 0        | 0        | 0        |
|     | ным цельным молоком    |  образования  |  пальные  |           |  бюджет   |           |          |          |          |          |          |          |
|     | либо питьевым молоком  | администрации | общеобра- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | обучающихся 1-4 клас-  |   Кольского   | зователь- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | сов общеобразователь-  |    района     | ные учре- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | ных учреждений, муни-  |               |  ждения   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | ципальных образова-    |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | тельных учреждений     |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | для детей дошкольного  |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | и младшего школьного   |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | возраста               |               |           |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|  5  | Обеспечение бесплат-   |     Отдел     |  Муници-  | 2015-2020 | областной |  52428,3  | 17476,1  | 17476,1  | 17476,1  | 0        | 0        | 0        |
|     | ным питанием отдель-   |  образования  |  пальные  |           |  бюджет   |           |          |          |          |          |          |          |
|     | ных категорий обучаю-  | администрации | общеобра- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     | щихся                  |   Кольского   | зователь- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     |                        |    района     | ные учре- |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|     |                        |               |  ждения   |           |           |           |          |          |          |          |          |          |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     | Всего по Программе, в том числе:                                           | 1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 |  97966,5 |  97966,5 |  97966,5 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     |                        средства областного бюджета                         | 1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 |        0 |        0 |        0 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
|     |                         средства местного бюджета                          |  577124,6 |  90674,8 |  94583,8 |  97966,5 |  97966,5 |  97966,5 | 97966,5  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 4
     Финансовое  обеспечение  подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств бюджета Кольского района в формах,  предусмотренных  бюджетным
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
     Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             | Всего, тыс. руб. |   2015   |   2016   |   2017   |  2018   |  2019   |  2020   |
|---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|
| Всего по подпрограмме, в том числе за счет: |        1621663,7 | 430668,2 | 440206,2 | 456889,8 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |
|---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|
| средства областного бюджета                 |        1044539,1 | 339993,4 | 345622,4 | 358923,3 |       0 |       0 |       0 |
|---------------------------------------------+------------------+----------+----------+----------+---------+---------+---------|
| средств бюджета Кольского района            |         577124,6 |  90674,8 |  94583,8 |  97966,5 | 97966,5 | 97966,5 | 97966,5 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.

                       Паспорт подпрограммы N 5
        "Обеспечение качественного предоставления услуг (РАБОТ)
                 в сфере дополнительного образования"
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование           | "Развитие образования в Кольском районе" на 2015-2020 годы.    |
| муниципальной          |                                                                |
| программы, в которую   |                                                                |
| входит                 |                                                                |
| подпрограмма           |                                                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Цели подпрограммы      | Повышение  доступности  качества   дополнительного   образова- |
|                        | ния детей.                                                     |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы    | Проведение  работы  по  повышению  качества   оказания   госу- |
|                        | дарственных  услуг  по  предоставлению  дополнительного  обра- |
|                        | зования  детям  в  учреждениях   дополнительного   образования |
|                        | детей Кольского района.                                        |
|                        | Проведение  работы  по   методическому   сопровождению   муни- |
|                        | ципальных   учреждений   дополнительного   образования   детей |
|                        | Кольского района.                                              |
|                        | Создание  современной   инфраструктуры   в   учреждениях   до- |
|                        | полнительного образования детей                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые      | - доля обучающихся от общего количества детей с 6  лет  до  18 |
| показатели             | лет, получающих  образование  в  сфере  дополнительного  обра- |
| (индикаторы)           | зования  детей  в  муниципальных  образовательных   учреждени- |
| реализации подпрограм- | ях;                                                            |
| мы                     | -  доля   обучающихся,   успешно   освоивших   образовательные |
| (с указанием значений  | программы  дополнительного   образования   детей   в   муници- |
| по годам)              | пальных образовательных учреждениях                            |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Заказчики              | Отдел образования администрации Кольского района               |
| подпрограммы           |                                                                |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы          | 2015, 2016 г.г. - 1 этап                                       |
| реализации             | 2017, 2018 г.г. - 2 этап                                       |
| подпрограммы           | 2019, 2020 г.г. - 3 этап.                                      |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение | Прогнозируемый  объем   финансирования   Программы   в   2015- |
| подпрограммы           | 2020 годах 463131,6 тыс. руб.,                                 |
|                        | в т. ч. за счет средств областного бюджета - 16722,9 тыс. руб. |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 446 408,7 тыс. руб.  |
|                        | - 2015 г. - 76 004,7 тыс. руб.,                                |
|                        | за счет средств областного бюджета - 9 132,7 тыс. руб.         |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 66 872,0 тыс. руб.   |
|                        | - 2016 г. - 77 280,2 тыс. руб.,                                |
|                        | за счет средств областного бюджета - 3 724,7 тыс. руб.         |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 73 555,5 тыс. руб.   |
|                        | - 2017 г. - 80 360,8 тыс. руб.,                                |
|                        | за счет средств областного бюджета - 3 865,5 тыс. руб.         |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб.   |
|                        | - 2018 г. - 76495,3 тыс. руб.,                                 |
|                        | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб.               |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб.   |
|                        | - 2019 г. - 76495,3 тыс. руб.,                                 |
|                        | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб.               |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб.   |
|                        | - 2020 г. - 76495,3 тыс. руб.,                                 |
|                        | за счет средств областного бюджета - 0 тыс. руб.               |
|                        | за счет средств бюджета Кольского района- 76 495,3 тыс. руб.   |
|------------------------+----------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные     | -  увеличение  доли  детей,  получающих   дополнительные   об- |
| результаты             | разовательные услуги до 75%;                                   |
| реализации             | - увеличение  числа  обучающихся,  успешно  освоивших  образо- |
| подпрограммы           | вательные  программы  дополнительного  образования   детей   в |
|                        | муниципальных образовательных учреждениях до 95%               |
-------------------------------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направлена
подпрограммы N 5
     В Кольском  районе  функционирует  3  учреждения  дополнительного
образования детей:
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  Детско-юношеская  спортивная   школа   Кольского   района
Мурманской области;
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования детей Детско-юношеский  центр  муниципального  образования
Кольский район Мурманской области;
     - Муниципальное   образовательное   учреждение    дополнительного
образования  детей   Кольский   районный   Дом   детского   творчества
муниципального образования Кольский район Мурманской области.
     Дополнительное   образование    детей    является    неотъемлемой
составляющей образовательного  пространства,  объединяющего  в  единый
процесс воспитание, обучение и творческое развитие  личности  ребенка.
Школьникам  предоставлена  возможность   заниматься   в   объединениях
различной         направленности:          художественно-эстетической,
культурологической, технического  творчества,  спортивной,  спортивно-
технической, эколого-биологической, туристско-краеведческой.
     Контингент обучающихся в 2012/2013 учебном году по дополнительным
образовательным программам 3697 человек, это  68,2%  от  общего  числа
детей проживающих в муниципальном образовании детей с 5 до  18  лет  -
5418 чел.
     Наблюдается ежегодное увеличение количества  детей,  занимающихся
дополнительным образованием. Так, если в 2011/2012 учебном году 64% от
общего количества детей занималось дополнительным образованием,  то  в
2012/2013 учебном году 68,2%.
     Кроме того, дополнительное образование  детей,  помимо  обучения,
воспитания и  творческого  развития  личности,  позволяет  решать  ряд
других социально значимых проблем, таких  как:  обеспечение  занятости
детей,  их  самореализация  и   социальная   адаптация,   формирование
здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений  и
других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
     Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные  результаты,
сохраняется   много   проблем   в   сфере   обеспечения    полноценной
жизнедеятельности детей, их занятости  во  внеурочное  время,  которые
требуют решения на областном уровне. Необходимо создание  условий  для
развития творческого  и  интеллектуального  потенциала  обучающихся  и
формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.
     С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению
количества кружков и секций, повышается качество внеурочной  работы  с
детьми.
     Таким образом, на территории Кольского района  сложилась  система
дополнительного образования детей, которая  предоставляет  возможность
заниматься художественным, техническим  творчеством,  краеведческой  и
эколого-биологической   деятельностью,   исследовательской    работой,
спортом.  В  то  же  время  для   поддержания   и   развития   системы
дополнительного   образования   детей,   увеличения    охвата    детей
дополнительным образованием  необходимо  постоянное  совершенствование
методов  и   видов   дополнительного   образования,   обеспечение   их
устойчивого функционирования.

     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Цель, задачи     | Ед.  |              Значение показателя (индикатора)               |
| п/п |     и показатели     | изм. |-------------------------------------------------------------|
|     |     (индикаторы)     |      | Отчет-  |  Теку-  |             Год реализации              |
|     |                      |      | ный год | щий год |              подпрограммы               |
|     |                      |      |---------+---------+-----------------------------------------|
|     |                      |      | 2013    |  2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|
| 1.  | Доля обучающихся  от |  %   |   65    |   67    |  68  |  68  |  70  |  72  |  74  |  75  |
|     | общего    количества |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | детей с 6 лет до  18 |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | лет, получающих  об- |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | разование  в   сфере |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | дополнительного  об- |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | разования  детей   в |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | муниципальных    об- |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | разовательных  учре- |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | ждениях              |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----+----------------------+------+---------+---------+------+------+------+------+------+------|
| 2.  | Доля обучающихся,    |  %   |   95    |   95    |  95  |  95  |  95  |  95  |  95  |  95  |
|     | успешно освоивших    |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | образовательные про- |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | граммы дополни-      |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | тельного образования |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | детей в муниципаль-  |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | ных образовательных  |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
|     | учреждениях          |      |         |         |      |      |      |      |      |      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Цель, задачи,      |  Заказчик   | Исполнитель  |   Срок   | Источни-  | Всего по  |                   Объемы финансирования                   |
| п/п |   программные меро-    |   (ГРБС)    |              | исполне- |    ки     | программе |                        (тыс. руб.)                        |
|     |        приятия         |             |              |   ния    | финанси-  |           |-----------------------------------------------------------|
|     |                        |             |              |          |  рования  |           |  2015   |  2016   |  2017   |  2018   |  2019   |  2020   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Расходы на обеспече-   |    Отдел    |    Отдел     |  2015-   |  Бюджет   | 440145,8  | 65737,1 | 72529,9 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 | 75469,7 |
|     | ние деятельности (ока- | образования | образования, |   2020   | Кольского |           |         |         |         |         |         |         |
|     | зание услуг) подведом- |  админист-  |     УДОД     |          |  района   |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ственных учреждений,   |    рации    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | в том числе на предос- |  Кольского  |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | тавление муниципаль-   |   района    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ным бюджетным и ав-    |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | тономным учреждени-    |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ям субсидий            |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  2  | Компенсация расходов   |    Отдел    |    Отдел     |  2015-   |  Бюджет   |  3202,3   |  624,8  | 515,5   | 515,5   | 515,5   | 515,5   | 515,5   |
|     | на оплату стоимости    | образования | образования, |   2020   | Кольского |           |         |         |         |         |         |         |
|     | проезда и провоза      |  админист-  |     УДОД     |          |  района   |           |         |         |         |         |         |         |
|     | багажа к месту         |    рации    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | использования отпуска  |  Кольского  |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | и обратно лицам,       |   района    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | работающим в           |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | организациях,          |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | финансируемых из       |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | местного бюджета       |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  3  | Реализация мер соци-   |    Отдел    |    Отдел     |  2015-   |  Област-  |  11063,9  | 3473,7  | 3724,7  | 3865,5  | 0       | 0       | 0       |
|     | альной поддержки от-   | образования | образования, |   2020   | ной бюд-  |           |         |         |         |         |         |         |
|     | дельных категорий      |  админист-  |     УДОД     |          |    жет    |           |         |         |         |         |         |         |
|     | граждан, работающих в  |    рации    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | муниципальных учре-    |  Кольского  |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ждениях образования и  |   района    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | культуры, располо-     |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | женных в сельских      |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | населенных пунктах     |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | или поселках город-    |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ского типа Мурман-     |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | ской области           |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  4  | Субсидия               |    Отдел    |    Отдел     |  2015-   |  Област-  |  5659,0   | 5659,0  |    0    | 0       | 0       | 0       | 0       |
|     | муниципальным          | образования | образования, |   2020   | ной бюд-  |           |         |         |         |         |         |         |
|     | образованиям на        |  админист-  |     УДОД     |          |    жет    |           |         |         |         |         |         |         |
|     | повышение оплаты       |    рации    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | труда работников       |  Кольского  |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | муниципальных          |   района    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | учреждений             |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | образования,           |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | повышение оплаты       |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | труда которых          |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | предусматривается      |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | указами Президента     |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     | РФ.                    |             |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|-----+------------------------+-------------+--------------+----------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  5  | Организация и прове-   |    Отдел    |    УДОД,     |  2015-   |  Бюджет   |  3060,6   |  510,1  | 510,1   | 510,1   | 510,1   | 510,1   | 510,1   |
|     | дение мероприятий в    | образования |     РМК      |   2020   | Кольского |           |         |         |         |         |         |         |
|     | области молодежной     |  админист-  |    отдел     |          |  района   |           |         |         |         |         |         |         |
|     | политики               |    рации    | образования  |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     |                        |  Кольского  |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|     |                        |   района    |              |          |           |           |         |         |         |         |         |         |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|     | Всего по программе                                                         |  463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|     |                                                    Бюджет Кольского района |  446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 |
|-----+----------------------------------------------------------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|     |                                                           Областной бюджет |   16722,9 |  9132,7 |  3724,7 |  3865,5 |       0 |       0 |       0 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 5
     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств  бюджета  Кольского  района,  Мурманской  области  в   формах,
предусмотренных бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  и
Мурманской области.
     Реализация программы рассчитана на 2015-2020 годы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Наименование   | Един. | Всего по |                      Плановый период                      |
| п/ |    показателя    | изм.  | подпро-  |-----------------------------------------------------------|
| п  |                  |       |  грамме  |  2015   |  2016   |  2017   |  2018   |  2019   |  2020   |
|----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|    | Итого расходы    | тыс.  | 463131,6 | 76004,7 | 77280,2 | 80360,8 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 |
|    | на реализацию    | руб.  |          |         |         |         |         |         |         |
|    | подпрограммы,    |       |          |         |         |         |         |         |         |
|    | в том числе по   |       |          |         |         |         |         |         |         |
|    | источникам фи-   |       |          |         |         |         |         |         |         |
|    | нансирования:    |       |          |         |         |         |         |         |         |
|----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|    | за счет местного | тыс.  | 446408,7 | 66872,0 | 73555,5 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 | 76495,3 |
|    | бюджета          | руб.  |          |         |         |         |         |         |         |
|----+------------------+-------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|    | за счет  област- | тыс.  |  16722,9 |  9132,7 |  3724,7 |  3865,5 |       0 |       0 |       0 |
|    | ного бюджета     | руб.  |          |         |         |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Объем  финансирования  Программы  носит  прогнозный  характер   и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.

                       Паспорт подпрограммы N 6
         "Обеспечение организационно-методической деятельности
              муниципальных учреждений Кольского района"
----------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование            | "Развитие образования в Кольском районе Мурманской об-     |
| муниципальной           | ласти" на 2015-2020 годы                                   |
| программы, в которую    |                                                            |
| входит                  |                                                            |
| подпрограмма            |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Цели подпрограммы       | Обеспечение    организационно-методической    деятельности |
|                         | муниципальных образовательных учреждений                   |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы     | Оказание информационной и организационно-методической      |
|                         | помощи муниципальным образовательным организациям          |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Важнейшие целевые       | Доля  руководящих  и  педагогических  работников   муници- |
| показатели              | пальных  образовательных  учреждений,  своевременно  повы- |
| (индикаторы) реализации | сивших  квалификацию  и  (или)  прошедших   профессиональ- |
| подпрограммы            | ную переподготовку. Доля руководителей и  педагогов,  име- |
| (с указанием значений   | ющих первую и высшую квалификационные категории.           |
| по годам)               | Количество  педагогов,  принимающих  участие  в  конкурсах |
|                         | профессионального мастерства.                              |
|                         | Доля обучающихся,  воспитанников,  принимающих  участие  в |
|                         | конкурсах различного уровня и направленности               |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Заказчики               | Отдел образования администрации Кольского района           |
| подпрограммы            |                                                            |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Сроки и этапы           | 2015, 2016 г.г. - 1 этап                                   |
| реализации              | 2017, 2018 г.г. - 2 этап                                   |
| подпрограммы            | 2019, 2020 г.г. - 3 этап                                   |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Финансовое обеспечение  | Общий объем финансирования  по  Программе  16  521,1  тыс. |
| подпрограммы            | рублей, в том числе:                                       |
|                         | - за счет средств бюджета Кольского района - 16 521,1 тыс. |
|                         | рублей;                                                    |
|                         | 2015 г. - 2 586,6 тыс. рублей;                             |
|                         | 2016 г. - 2 698,1 тыс. руб.                                |
|                         | 2017 г. - 2809,1 тыс. руб.                                 |
|                         | 2018 г. - 2809,1 тыс. руб.                                 |
|                         | 2019 г. - 2809,1 тыс. руб.                                 |
|                         | 2020 г. - 2809,1 тыс. руб.                                 |
|-------------------------+------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные      | Доля  руководящих  и  педагогических  работников   муници- |
| результаты              | пальных  образовательных  учреждений,  прошедших   повыше- |
| реализации              | ние   квалификации   и   (или)   профессиональную    пере- |
| подпрограммы            | подготовку составит 100%.                                  |
|                         | Доля руководителей и  педагогов,  имеющих  первую  и  выс- |
|                         | шую квалификационные категории, составит 50%.              |
|                         | Возрастет  количество  педагогов,  принимающих  участие  в |
|                         | конкурсах профессионального мастерства до 33 чел.          |
|                         | Доля обучающихся,  воспитанников,  принимающих  участие  в |
|                         | конкурсах различного уровня и направленности, возрастет до |
|                         | 38%                                                        |
----------------------------------------------------------------------------------------

     1. Характеристика  проблемы,  на   решение   которой   направлена
подпрограммы N 6
     Одним из  основных  мероприятий  интеллектуальной  направленности
является всероссийская  олимпиада  школьников  по  общеобразовательным
предметам (далее - олимпиада).
     В муниципальном этапе олимпиады приняли участие  224  обучающихся
7-11 классов. Победителями и призерами стали 78 обучающихся (АППГ - 70
чел.), из них победителей - 35, призеров - 43.
     В   рейтинге   общеобразовательных   учреждений   по   количеству
победителей и  призеров  в  2013/2014  учебном  году  среди  городских
общеобразовательных учреждений традиционно лидирует  Мурмашинская  СОШ
N 1,  среди  сельских  ОУ  -  Междуреченская  СОШ.  Стабильно  высокие
результаты  участия  в  муниципальном   этапе   олимпиады   показывают
обучающиеся Верхнетуломской СОШ по обществознанию,  истории  и  праву,
Мурмашинской СОШ N 1 по литературе, русскому языку, английскому языку,
основам  безопасности   жизнедеятельности   и   физической   культуре,
Междуреченской СОШ по  литературе  и  экологии,  физической  культуре,
Кольской СОШ N 2 по истории, праву.
32 человек (АППГ - 37  человек)  из  числа  обучающихся  9-11  классов
приняли участие в региональном этапе олимпиады  по  12  предметам.  По
итогам  III  (регионального)  этапа  олимпиады  5   школьников   стали
призерами (АППГ - 5 чел.).
     Проводится определенная  работа  по  решению  кадровой  проблемы.
Учителю Кольского района созданы условия  для  непрерывного  повышения
квалификации.  Повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих
работников осуществляется, в основном, на базе ГАОУ ДПО  МО  "Институт
развития образования" и на базе ресурсных центров. В  Кольском  районе
работают 12 сетевых предметных объединений с  общей  численностью  295
учителей.  При  подготовке  к  введению  новых  стандартов  обеспечено
повышение квалификации всех учителей начальных классов  и  руководящих
работников, в 2012 году 60 педагогов (19%) прошли обучение для  работы
в соответствии с новыми стандартами общего образования.  Приняты  меры
для организации дистанционных курсов повышения квалификации, тем самым
обеспечены условия для того, чтобы учитель мог постоянно,  без  отрыва
от основной деятельности,  совершенствовать  свои  знания  и  повышать
компетенцию.
     В  2012  году  аттестованы  на  соответствующую  квалификационную
категорию 902 учителей, из них на высшую категорию - 8,  на  первую  -
44, на соответствие занимаемой должности - 38  человек,  что  в  целом
составляет 23,1% от общего числа учителей в районе.
Новый порядок  аттестации  способствует  активизации  использования  в
образовательном  процессе  электронных  образовательных  ресурсов  как
лицензионных,  так  и   созданных   самостоятельно.   Педагоги   также
пользуются электронными ресурсами при решении  различных  вопросов  во
время подготовки к аттестации.
     Кроме  того,  проводится  работа   по   привлечению   в   систему
образования молодых специалистов. За последние 3 года в  школы  пришли
44 молодых специалистов, доля учителей со стажем до 5 лет  увеличилась
на 3,5%.

     2. Основные цели и задачи подпрограммы N 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Цель и показатели  |  Ед.  |             Значение показателя (индикатора)             |
| п/п |    (индикаторы)    | изм.  |----------------------------------------------------------|
|     |                    |       | Отчет- | Теку- |             Годы реализации             |
|     |                    |       |  ный   |  щий  |              подпрограммы               |
|     |                    |       |  год   |  год  |                                         |
|     |                    |       |--------+-------+-----------------------------------------|
|     |                    |       |  2013  | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|
| 1   | Цель. Обеспечение организационно-методической деятельности       |      |      |      |
|     | и деятельности в области бухгалтерского учета в муниципаль-      |      |      |      |
|     | ных учреждениях                                                  |      |      |      |
|-----+------------------------------------------------------------------+------+------+------|
|     | Доля   руководящих |   %   |   20   |  20   |  20  |  33  |  33  |  33  |  33  |  33  |
|     | и   педагогических |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | работников   муни- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | ципальных  образо- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | вательных   учреж- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | дений,    своевре- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | менно   повысивших |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | квалификацию     и |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | (или)    прошедших |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | профессиональную   |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | переподготовку     |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|
|     | Доля   руководите- |   %   |   47   |  48   |  50  |  50  |  50  |  50  |  50  |  50  |
|     | лей  и  педагогов, |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | имеющих  первую  и |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | высшую    квалифи- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | кационные  катего- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | рии                |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|
|     | Количество   педа- | чело- |   28   |  30   |  33  |  33  |  33  |  33  |  33  |  33  |
|     | гогов,   принимаю- |  век  |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | щих участие в кон- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | курсах  профессио- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | нального мастерст- |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | ва                 |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|-----+--------------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+------|
|     | Доля обучающих-    |   %   |   28   |  31   |  35  |  35  |  38  |  38  |  38  |  38  |
|     | ся, воспитанников, |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | принимающих        |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | участие в конкур-  |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | сах различного     |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | уровня и направ-   |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
|     | ленности           |       |        |       |      |      |      |      |      |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Перечень программных мероприятий подпрограммы N 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Цель, задачи, про-  |    Заказчик    | Исполнитель  |  Срок  | Источни-  |                    Объемы финансирования,                     |
| п/п |   граммные меро-    |     (ГРБС)     |              | испол- |    ки     |                          (тыс. руб.)                          |
|     |       приятия       |                |              | нения  | финанси-  |---------------------------------------------------------------|
|     |                     |                |              |        |  рования  |  всего  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|     |                     |                |              |        |           |         |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |  год   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель. Обеспечение организационно-методической деятельности муниципальных образовательных учреждений                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  | Обеспечение инфор-  |     Отдел      |     МБУО     | 2015-  |  Бюджет   | 16328,5 | 2554,5 | 2666,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 | 2777,0 |
|     | мационной и органи- |  образования   |  "Районный   |  2020  | Кольского |         |        |        |        |        |        |        |
|     | зационно-           | администрации  | методический |        |  района   |         |        |        |        |        |        |        |
|     | методической дея-   | Кольского рай- |   кабинет"   |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | тельности муници-   |      она       |  Кольского   |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | пальных образова-   |                |    района    |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | тельных учрежде-    |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | ний.                |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  2  | Компенсация         |     Отдел      |    Отдел     | 2015-  |  Бюджет   |  192,6  |  32,1  |  32,1  |  32,1  |  32,1  |  32,1  |  32,1  |
|     | расходов на оплату  |  образования   | образования, |  2020  | Кольского |         |        |        |        |        |        |        |
|     | стоимости проезда и | администрации  |     УДОД     |        |  района   |         |        |        |        |        |        |        |
|     | провоза багажа к    |   Кольского    |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | месту использования |     района     |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | отпуска и обратно   |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | лицам, работающим   |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | в организациях,     |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | финансируемых из    |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|     | местного бюджета    |                |              |        |           |         |        |        |        |        |        |        |
|-----+---------------------+----------------+--------------+--------+-----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |      Всего по       |                |              |        |  Бюджет   | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 |
|     | Программе:          |                |              |        | Кольского |         |        |        |        |        |        |        |
|     |                     |                |              |        |  района   |         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. Ресурсное обеспечение подпрограммы N 6
     Финансовое  обеспечение  Подпрограммы  осуществляется   за   счет
средств бюджета
     Кольского   района   в    формах,    предусмотренных    бюджетным
законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
     Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2020 годы.
-----------------------------------------------------------------------------------------
|                       |  Всего  |                В том числе по годам                 |
|                       |  (тыс.  |          (очередной год и плановый период)          |
|                       | рублей) |                    (тыс. рублей)                    |
|                       |         |-----------------------------------------------------|
|                       |         |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| Всего по программе:   | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 |
|-----------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| - в том числе за счет | 16521,1 | 2586,6 | 2698,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 |
| средств бюджета       |         |        |        |        |        |        |        |
| Кольского района      |         |        |        |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------
     Объем финансирования подпрограммы  носит  прогнозный  характер  и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта муниципального  бюджета  на  соответствующий  финансовый  год,
исходя из возможностей муниципального бюджета.
     Механизм реализации муниципальной программы в целом
     1. Управление   и   текущий   контроль   за   ходом    реализации
муниципальной программы  (далее,  Программы)  в  целом  осуществляется
отделом образования администрации Кольского района.
     2. Текущее  управление   реализацией   мероприятий   подпрограмм,
включенных   в   Программу,   осуществляется    отделом    образования
администрации Кольского района и муниципальным  бюджетным  учреждением
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений
Кольского района".
     3. Отдел образования:
     3.1. Ежеквартально до 20 числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом, представляет в отдел экономического развития и защиты  прав
потребителей  отчет  о  ходе  реализации  Программы  на   бумажном   и
электронном носителях по форме согласно приложению N 4.
     К  отчету  в  обязательном  порядке   прилагается   пояснительная
записка, содержащая информацию:
     - о результатах реализации Программы за отчетный период;
     - об эффективности использования финансовых средств  за  отчетный
период;
     - о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации Программы;
     - о   причинах   невыполнения   и   несвоевременного   выполнения
мероприятий и мерах, принимаемых по устранению  выявленных  отклонений
при реализации муниципальной программы.
     3.2. Ежегодно до 1  марта  представляет  в  отдел  экономического
развития и защиты  прав  потребителей,  а  также  в  финансовый  отдел
годовой отчет о реализации  муниципальной  программы,  включая  оценку
эффективности реализации муниципальной программы.
     Годовой отчет должен содержать:
     - сведения о результатах реализации  муниципальной  программы  за
отчетный год;
     - данные  об  использовании  и   объемах   привлеченных   средств
местного,  областного   и   федерального   бюджетов   и   внебюджетных
источников;
     - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
     - оценку количественных значений целевых показателей;
     - сведения о ходе реализации  инвестиционных  проектов  в  рамках
Программы;
     - оценку эффективности  реализации  Программы,  подготовленную  в
соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации.
     Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом
     Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
проводится ежегодно  путем  сравнения  достигнутых  значений  основных
целевых показателей с установленными Программой значениями.
     Задачи программы являются последовательными шагами  в  достижении
указанной выше цели, реализация  мероприятий  является  механизмом  их
решения.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  по
окончанию отчетного периода. Оценка эффективности реализации Программы
в отчетном году проводится муниципальным  заказчиком-координатором  по
трем направлениям:
     1) соответствия  объемов  фактического   финансирования   объемам
финансирования, принятым в утвержденной Программе;
     2) степени полноты выполнения программных мероприятий;
     3) оценки деятельности  муниципальных  заказчиков,  координаторов
Программ по обеспечению достижения целей и индикаторов.
     Система комплексных критериев (K) оценки эффективности реализации
Программы включает три критерия:
     К1 - выполнение планируемых объемов финансирования;
     К2 - степень выполнения программных мероприятий;
     К3 - достижение целевых индикаторов Программы.
     Комплексный критерий оценки  эффективности  реализации  Программы
(K) определяется по формуле:
     K = Y1 + Y2 + Y3, где:
     Y - подкритерии, входящие в состав комплексного  критерия  оценки
эффективности реализации Программы.
     Степень  соответствия   Программы   каждому   подкритерию   (Yij)
оценивается по балльной шкале путем присвоения балльной оценки (Nij).
     Присвоенная     балльная     оценка     (Nij)     аргументируется
соответствующими функциональными характеристиками Программы,  текущими
параметрами   и   показателями,   отражающими   ход   ее   реализации,
деятельность координатора и  исполнителей  по  обеспечению  достижения
целей и конечных результатов Программы.
     Оценка   эффективности   реализации   Программы    основана    на
формировании  интегральной  (результирующей)   оценки   (R),   которая
определяется по формуле:
     R = SUM (Ki х Zi), где:
     R - интегральная (результирующая) оценка эффективности реализации
Программы;
     Ki  -  комплексный  критерий  оценки   эффективности   реализации
Программы;
     Zi -  удельный  вес  (значимость)  комплексного  критерия  оценки
эффективности реализации Программы.
     Рассчитанное  значение  интегральной  (результирующей)  оценки  R
сопоставляется  с  приведенными  значениями  для  комплексной   оценки
эффективности Программы и  выработки  рекомендаций  по  ее  дальнейшей
реализации.
     Значения  интегральной  (результирующей)   оценки   эффективности
реализации Программы:
-------------------------------------------------------------------------
| Численное значение |     Качественная характеристика интегральной     |
|    интегральной    | (результирующей) оценки эффективности реализации |
|  (результирующей)  |                    Программы                     |
| оценки R в баллах  |                                                  |
|--------------------+--------------------------------------------------|
|   R >= 18          |    эффективность Программы высокая               |
|--------------------+--------------------------------------------------|
|     12 =     Максимально возможное количество баллов 20.
     Результаты оценки эффективности реализации Программ используются
для их ранжирования по интегральной (результирующей) оценке.
     По  результатам   оценки   эффективности   реализации   Программы
выносится решение о прекращении или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной  программы,  в  том
числе  необходимости  изменения  объема  бюджетных   ассигнований   на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
     Отчет  об  эффективности   реализации   муниципальной   программы
направляется  в  отдел   экономического   развития   и   защиты   прав
потребителей и финансовый отдел в срок до 1 марта.
     Комплексные    критерии    оценки    эффективности     реализации
муниципальной программы
     1. Показатели комплексного критерия К1 "Выполнение планируемых
объемов финансирования".
     - Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование   | Обозначение |                     Градации                      | Балльная |
|   подкритерия    | подкритерия |                                                   |  оценка  |
|                  |     Y1      |                                                   |   N1j    |
|------------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|
| Финансовое       |    Y1.1     | 1) финансовое обеспечение муниципальной программы |    10    |
| обеспечение      |             | из всех источников свыше 80%                      |          |
| муниципальной    |             | объема финансирования, утвержденного по           |          |
| программы с      |             | муниципальной программе                           |          |
| момента начала   |             |---------------------------------------------------+----------|
| ее реализации |             | 2) финансовое обеспечение муниципальной программы |    8     |
|                  |             | из всех источников составляет 50%-80% объема      |          |
|                  |             | финансирования,                                   |          |
|                  |             | утвержденного по муниципальной программе          |          |
|                  |             |---------------------------------------------------+----------|
|                  |             | 3) финансовое обеспечение муниципальной программы |    5     |
|                  |             | из всех источников составляет 20%-49% объема      |          |
|                  |             | финансирования,                                   |          |
|                  |             | утвержденного по муниципальной                    |          |
|                  |             | программе                                         |          |
|                  |             |---------------------------------------------------+----------|
|                  |             | 4) финансовое обеспечение муниципальной программы |    1     |
|                  |             | из всех источников менее 20%                      |          |
|                  |             | объема финансирования, утвержденного по           |          |
|                  |             | муниципальной программе                           |          |
|------------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|
| Финансовое       |    Y1.2     | 1) финансовое обеспечение муниципальной программы |    10    |
| обеспечение      |             | из всех источников свыше 80%                      |          |
| муниципальной    |             | объема финансирования, утвержденного по           |          |
| целевой          |             | муниципальной программе                           |          |
| программы в      |             |---------------------------------------------------+----------|
| отчетном году    |             | 2) финансовое обеспечение муниципальной программы |    8     |
|                  |             | из всех источников составляет 50%-80% объема      |          |
|                  |             | финансирования,                                   |          |
|                  |             | утвержденного по муниципальной программе          |          |
|                  |             |---------------------------------------------------+----------|
|                  |             | 3) финансовое обеспечение муниципальной программы |    5     |
|                  |             | из всех источников составляет 20%-49% объема      |          |
|                  |             | финансирования,                                   |          |
|                  |             | утвержденного по муниципальной программе          |          |
|                  |             |---------------------------------------------------+----------|
|                  |             | 4) финансовое обеспечение муниципальной программы |    1     |
|                  |             | из всех источников менее 20%                      |          |
|                  |             | объема, утвержденного по муниципальной программе  |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Показатели комплексного критерия К2 "Степень выполнения
программных мероприятий"
     - Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,3
----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Обозначение |                     Градации                     | Балльная |
|  подкритерия   | подкритерия |                                                  |  оценка  |
|                |     Y2j     |                                                  |   N2j    |
|----------------+-------------+--------------------------------------------------+----------|
| Степень        |    Y2.1     | 1) с начала реализации муниципальной программы   |    10    |
| выполнения     |             | выполнено свыше 80%                              |          |
| программных    |             | программных мероприятий от программных           |          |
| мероприятий с  |             | назначений на соответствующий период             |          |
| начала         |             |--------------------------------------------------+----------|
| реализации     |             | 2) с начала реализации муниципальной программы   |    8     |
| муниципальной  |             | выполнено 50%-80% программных мероприятий от     |          |
| целевой        |             | программных                                      |          |
| программы   |             | назначений на соответствующий период             |          |
|                |             |--------------------------------------------------+----------|
|                |             | 3) с начала реализации муниципальной программы   |    5     |
|                |             | выполнено 30%-49% программных мероприятий от     |          |
|                |             | программных                                      |          |
|                |             | назначений на соответствующий период             |          |
|                |             |--------------------------------------------------+----------|
|                |             | 4) с начала реализации муниципальной программы   |    1     |
|                |             | выполнено менее 30%                              |          |
|                |             | программных мероприятий от программных           |          |
|                |             | назначений на соответствующий период             |          |
|----------------+-------------+--------------------------------------------------+----------|
| Степень        |    Y2.2     | 1) за отчетный год выполнено свыше 80%           |    10    |
| выполнения     |             | программных мероприятий от программных           |          |
| программных    |             | назначений на отчетный год                       |          |
| мероприятий за |             |--------------------------------------------------+----------|
| отчетный год   |             | 2) за отчетный год выполнено 50%-80% программных |    8     |
|                |             | мероприятий от программных                       |          |
|                |             | назначений на отчетный год                       |          |
|                |             |--------------------------------------------------+----------|
|                |             | 3) за отчетный год выполнено 30%-49% программных |    5     |
|                |             | мероприятий от программных                       |          |
|                |             | назначений на отчетный год                       |          |
|                |             |--------------------------------------------------+----------|
|                |             | 4) за отчетный год выполнено менее 30%           |    1     |
|                |             | программных мероприятий от программных           |          |
|                |             | назначений на отчетный год                       |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------
     3. Показатели  комплексного  критерия  К3   "Достижение   целевых
индикаторов муниципальной целевой программы"
     - Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование  | Обозначение |                      Градации                     | Балльная |
|  подкритерия   | подкритерия |                                                   |  оценка  |
|                |     Y3j     |                                                   |   N3j    |
|----------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|
| Оценка системы |    Y3.1     | 1) в муниципальной программе сформулированы       |    8     |
| индикаторов и  |             | целевые индикаторы,                               |          |
| показателей    |             | количественно определены показатели               |          |
| эффективности  |             | эффективности.                                    |          |
| муниципальной  |             | Отсутствует динамика показателей по годам         |          |
| программы      |             |---------------------------------------------------+----------|
|                |             | 2) в муниципальной программе сформулированы       |    4     |
|                |             | только качественные показатели                    |          |
|----------------+-------------+---------------------------------------------------+----------|
| Степень        |    Y3.2     | 1) выполнение целевых показателей более 80%       |    10    |
| достижения     |             |---------------------------------------------------+----------|
| целевых        |             | 2) выполнение целевых показателей составляет      |    8     |
| показателей    |             | 50%-80%                                           |          |
|                |             |---------------------------------------------------+----------|
|                |             | 3) выполнение целевых показателей составляет 49%- |    5     |
|                |             | 30%                                               |          |
|                |             |---------------------------------------------------+----------|
|                |             | 4) выполнение целевых показателей менее 30%       |    1     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также